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実施計画シート兼実績シート (前期基本計画第2次実施計画/H22・23年度)
計画コード
事業名
福祉医療費助成事業(一人親家庭等)
①
基本施策の大綱 06 次世代を担う人づくりと歴史文化の振興
施
基 策 基本施策 02 子育て支援
本体
施策
05 子育てにかかる経済的負担の軽減
20002
事 系 施策項目
項 事業予定期間
主要事業期間
20
20
28
23
~
~
年度 事業の全期間
部名
室名
財 会計
務 款
科 項
目 目
H23評価
市民部
保険年金室
01 一般会計 (政策予算)
03 民生費
02 児童福祉費
01 児童福祉総務費
財務科目番号はH21年度予算による
年度 前期基本計画の期間(H19~H23年度)
なし
国県等からの補助金
一人親家庭等の母または父及び児童を対象として、県制度の医療費助成に加え市単独事業と
して、所得制限の緩和を図るとともに、市県民税非課税世帯の入院時の食事代の助成を行うこと
事 により、よりきめ細やかな援助を行うことで、一人親家庭等の方々が安心して生活できるよう経済
業 的負担の軽減を図る。
概
②要
事
業
の
対象 18歳までの児童を持つ一人親家庭等等
概
要
目 一人親家庭等の母または父及び児童が安心して暮らしていけるよう医療費の負担を軽減する。
的
直営
直営業務系、市が
設計した工事等
全部委託
指定管理者制度
実
施
形
態
一部委託
委託サービス業務、
設計委託した工事
その他
企業タイアップ、
補助・助成
補助・助成の実施
主な根拠法令要綱等
亀山市福祉医療費の助成に関する条例
法的義務性
任意
主な関連事業名
年度別計画
年度別実績
一人親家庭等の通入院に要した医療費の助成
2 一人親家庭等の母または父及び児童の通院・入院に要し 登録者数 50人
助成件数 529件
2 た医療費を助成する。
助成額 1,274,097円
年
度
③
事 一人親家庭等の母または父及び児童の通院・入院に要し
業 2 た医療費を助成する。
の3
計
画年
・ 度
実
績
日
主な変更点
日
事業内容
時期変更
事業費変更 特
記
その他
(
計画の庁内承認
④
H 21 年 12 月 25
変
変更の庁内承認
更
履
H
年
月
歴
一人親家庭等の通入院に要した医療費の助成
登録者数 37人
助成件数 487件
助成額 1,152,385円
年
月
日
事業内容
時期変更
事業費変更 特
記
その他
年
月
日
事業内容
時期変更
事業費変更 特
記
その他
H
年
月
日
事業内容
時期変更
事業費変更 特
記
その他
)
事 H
務
局
使 H
用
欄
20002
事業名( 福祉医療費助成事業(一人親家庭等)
)
前期 (H19~H23年度)
後期
総合計画期間の
総合計画
実施計画 第1次 (19~21)
第2次 (22・23) (H24~H28年度)
事業費計
基本計画
計画額
国・県支出金 [(J)+(K)]
地方債
⑤
その他(
全 事 一般財源
期 予算額 間 国・県支出金 [(J)+(K)]
総 業 地方債
事 その他(
業 一般財源
費費
決算額
国・県支出金 [(J)+(K)]
地方債
その他(
一般財源
年間掲載回数
1 名称 登録者数
⑦ 次
受給資格申請者数
① 補足
指成
標 果 1 名称
次
指 補足
②
標
名称
2
次 補足
17,600
5,000
4,300
3,600
3,110
9,000
17,600
7,410
4,300
2,868
3,110
2,428
7,410
5,296
2,868
2,428
5,296
千円
)
千円
)
21
(J)
(K)
年度
22
年度
23
年度
2,500
1,800
1,800
2,500
1,800
1,800
1,800
1,800
1,310
1,800
1,800
1,310
1,528
1,275
1,153
1,528
1,275
1,153
1,532
0.15
1,155
377
3,060
1,155
0.15
1,155
1,112
0.15
1,112
2,430
2,265
年度
千円
)
(J)
(K)
千円
)
千円
(A)
(J)
(K)
千円
)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
千円
千円
人/年
千円
千円
千円
%
21
活 ① 補足
動
指 名称
標②
補足
9,000
)
(庁内承認額)
名称 広報誌による制度の周知
3,600
千円
金額は千円単位、百円の位を切上げ。
計画額
国庫支出金 県支出金
地方債
その他(
一般財源
予算額 (補正があれば、補正後予算額)
国庫支出金
県支出金
地方債
⑥
その他(
事
一般財源
年 度 (予算額内訳) 翌年度への繰越額
毎 業 決算額
事 国庫支出金
業 県支出金
費費
地方債
その他(
一般財源
(決算額内訳) 当年度への繰越額
総人件費 [(D)+(E)]
一般職員所要人員
一般人件費 [平均給与×(C)]
臨時職員人件費
総コスト [(A)+(B)]
受益者負担額
受益者負担率 [(G)/(F)]
5,000
計画値
実績値
単位
計画値
実績値
単位
計画値
実績値
単位
計画値
実績値
単位
計画値
実績値
単位
年度
22
年度
23
年度
2
2
回
2
1
回
2
2
回
60
50
人
60
50
人
60
37
人
24
年度
2
回
60
人
活動指標 とは、実施した事業内容を表すもの。1つ以上設定。 例)①研修開催回数、②駐輪場整備進捗率、③計画策定
1次成果指標 とは、事業を実施したことによる直接関係する成果を表すもの。1つ以上設定。事業完了翌年度に成果が現れる場合は、指標名称を(括弧)書き。
例)①研修参加人数、②整備による駐輪可能台数、利用台数、③(計画策定後の事業展開数)
2次成果指標 とは、事業を契機に発生する成果で、事業の本当の目的に関係する指標。できれば設定。 例)①研修後の資格取得者、②放置自転車減少数
H23年度 事業評価シート兼主要施策成果報告書
計画コード
部名 市民部
室名 保険年金室
事業名
福祉医療費助成事業(一人親家庭等)
20002
※予算/事業名は、上の事業名と異なる場合記入
給付事業
予算/大事業名
成 予算/中事業名
※
果
予算額
決算額
(円)
(円) 翌年度繰越額 (円)
報
1,310,000
1,152,385
当年度事業
告
当年度への繰越事業
庁内評価
実
施
①目的の妥当性
見直しの余地あり
適切
②有効性
見直しの余地あり
適切
③投資効果
見直しの余地あり
適切
④最終確認者
担当部長
事
業
実
施
成
果
H
不用額
(円)
157,615
決算書掲載
135 ページ
ページ
24 年 5 月 11 日
県の所得制限により受けられない一人親家庭について、医療費の助成を行
うとともに、市民税非課税世帯を対象として入院時の食事代の助成を行い、
安心して生活ができるよう子育ての経済的負担の軽減を図った。
登録者数 37人
助成件数 487件
助成額 1,152,385円
(1人当たりの年間医療費 28,107円 前年比 10.3%up)
助成件数や助成額の増加に伴い、償還払いの為の電算入力、書類整理等
支払事務が増大している。
また、毎年、医療費も増加傾向にあり、医療費の適正化に向けた取り組みも
反 必要である。
省
点
・
課
題
事務の見直しについては、福祉医療制度全般の事務効率化に向け、引き続
き県が行う検討会議で協議していく。
事務の年々件数や助成額が増加しており、医療費抑制に向け、「重複受診
改 をなくすこと」「かかりつけ医の推奨」など適正な受診を行うよう広報等により
善 周知を図っていく。
の
方
向
性
外部評価
実
施
①事業の評価結果
適切
見直しの余地あり
②事業の課題
適切
見直しの余地あり
③事業の改善方向
適切
見直しの余地あり
④投資効果
適切
見直しの余地あり
全
体
評
価
H
年
月
日