特別区人事・厚生事務組合 平成27年度予算概要

特別区人事・厚生事務組合
平成27年度予算概要
は
、
対
象
者
数
等
に
連
動
す
る
も
の
を
そ
の
他
の
特
別
区
分
担
金
に
つ
い
て
3
・
0
%
の
減
︶
る
も
の
で
す
。
︵
対
前
年
度
比
さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
た
こ
と
等
に
よ
額
計
上
し
ま
し
た
4 。
8
2
万
8
千
円
、
て
い
た
国
庫
補
助
金
が
、
各
区
に
交
付
を
経
由
し
て
当
組
合
に
直
接
交
付
さ
れ
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
完
了
に
伴
い
減
1
億
5
8
0
9
万
5
千
円
︵
H
27
・
4
・
1
︶
に
伴
い
、
従
来
都
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
施
行
○
公
務
災
害
補
償
等
生
事
務
分
担
金
の
増
加
分
で
す
。
こ
れ
う
ち
、
11
億
8
8
4
5
万
6
千
円
が
厚
円
、
3
・
8
%
の
増
︶
︵
対
前
年
度
比
34
・
8
%
の
増
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
基
礎
に
計
上
し
ま
し
1 た
3 。
8
0
万
3
千
年
度
比
11
億
9
1
8
4
万
4
千
円
は
、
総
額
46
億
1
4
9
4
万
円
、
対
前
主
要
な
財
源
で
あ
る
特
別
区
分
担
金
○
研
職
修
員
に 研
係
修
る
人
件
費
は
現
員
現
給
を
3
億
7
8
9
5
万
9
千
円
び
退
職
手
当
の
増
に
よ
る
も
の
で
す
。
由
は
、
厚
生
関
係
施
設
の
整
備
経
費
及
な
り
ま
し
た
︵
表
1
︶
。
増
の
主
な
理
8
4
1
万
3
千
円
、
7
・
9
%
の
増
と
千
円
、
8
・
3
%
の
増
︶
︵
対
前
年
度
比
上
し
ま
し
た
。
給
対
象
人
員
の
増
等
に
よ
り
、
増
額
計
1
億
5
3
3
2
万
2
9
3
万
4
千
円
、
対
前
年
度
比
6
億
3
し め 必 費
一 た る 要 の
般 。 こ 性 縮
会
と ・ 減
に 適 に
計
重 正 努
の
点 規 め
予
を 模 る
算
お な こ
額
い ど と
は
、
て を 、
87
編 十 ③
億
成 分 事
5
し 見 業
0
ま 極 の
○
人
総
件
務
費 管
に
理
つ
い
て
は
、
退
職
手
当
支
単位:千円
平成27年度予算額 平成26年度予算額
一般会計
8,750,934
8,112,521
比較増△減額
増減率
638,413
7.9%
(表2) 平成27年度 特別区人事・厚生事務組合の特別区分担金
単位:千円
種 別
人事事務分担金
厚生事務分担金
均
教育事務分担金
等
予算額
1区あたり
1,659,864
2,568,134
72,168
対前年
比較増△減額
0
111,658 1,188,456
増減率
86.1%
1,992
0
0.0%
特別区職員公務災害見舞金分担金
23,000
1,000
0
0.0%
共同研修事務分担金(均等割)
86,043
3,741
0
0.0%
57,370 平均
2,494
△ 770
△ 1.3%
174,713 平均
7,596
4,158
2.4%
4,614,940 平均 200,649 1,191,844
34.8%
合 計
36
億
5
1
8
3
万
3
千
円
円
、
16
・
1
%
の
増
︶
5
億
5
9
3
万
3
千
平
成
27
年
度
予
算
は
、
①
全
て
の
事
4
・
4
%
の
増
︶
築
工
事
経
費
等
を
計
上
し
ま
し
た
。
崎
荘
改
築
工
事
補
助
金
及
び
綾
瀬
荘
改
議
会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
お
り
で
す
。
会
計
○
厚
生
関
係
施
設
運
営
︵
対
前
年
度
比
務
事
業
に
つ
い
て
決
算
内
容
を
精
査
一
般
0.0%
45,816
そ 非常勤職員公務災害補償分担金
の
他 共同研修事務分担金(参加者割)
更
生
施
設
塩
崎
荘
の
民
設
民
営
化
及
し
、
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
て
実
施
手
法
︵
対
前
年 度
比
87
億
7 5
・ 0
9 9
% 3
の 万
増 4
︶ 千
円
20
億
1
1
4
6
万
8
千
円
(表1) 平成27年度 特別区人事・厚生事務組合 一般会計歳入歳出予算
の
改
善
を
行
う
こ
と
、
②
徹
底
し
た
経
︵
対
前
年
度
比
8
4
5
万
5
千
円
、
再
編
整
備
計
画
に
沿
っ
て
実
施
す
る
塩
る
経
費
等
を
増
額
計
上
し
ま
し
た
。
施
設
整
備
事
業
経
費
は
、
厚
生
施
設
験
︵
土
木
・
建
築
︶
新
方
式
導
入
に
係
し
、
減
額
計
上
し
ま
し
た
。
第
1
回
特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合
年
2
月
16
日
に
開
催
さ
れ
た
平
成
27
年
た
︵
表
2
︶
。
事
業
別
歳
出
の
主
な
内
容
は
次
の
と
費
の
う
ち
、
Ⅰ
類
職
員
技
術
職
採
用
試
包
括
的
施
設
支
援
事
業
経
費
を
精
査
事
務
組
合
一
般
会
計
予
算
は
、
平
成
27
採
用
試
験
・
選
考
事
務
に
要
す
る
経
費
を
減
額
計
上
し
ま
し
た
。
平
成
27
年
度
の
特
別
区
人
事
・
厚
生
除
き
、
平
成
26
年
度
と
同
額
と
し
ま
し
○
人
事
委
員
会
運
2 営
億
2
5
6
万
円
事
業
休
止
に
よ
り
、
そ
の
指
定
管
理
経
び
宿
泊
所
綾
瀬
荘
の
改
築
工
事
に
伴
う
18
特別区分担金及び一般会計歳出額の推移(当初予算比較)
特別区分担金
予算額
単位:千円
一般会計歳出
増減率
予算額
増減率
22年度
4,067,078
△ 8.3%
9,862,190
12.4%
23年度
3,118,687
△ 23.3%
9,163,773
△ 7.1%
24年度
3,122,106
0.1%
8,787,911
△ 4.1%
25年度
3,433,304
10.0%
8,668,852
△ 1.4%
26年度
3,423,096
△ 0.3%
8,112,521
△ 6.4%
27年度
4,614,940
34.8%
8,750,934
7.9%
億円
100
円
、
3
・
9
%
の
減
︶
︵
対
前
年
度
比
︵
対
前
年
度
比
現
員
現
給
を
基
礎
に
計
上
し
ま
し
た
。
■ 特別区分担金 ■ 一般会計歳出
90
︵
特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合
総
務
部
︶
80
70
60
50
40
30
20
10
0
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
7
・
6
%
の
増
︶
3
7
0
万
8
千
円
、
一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算
組合債
851,700
9.7%
その他
182,659
2.1%
繰越金
355,943
4.1%
特別区分担金
4,614,940
52.7%
等
の
経
費
で
、
事
務
に
係
る
人
件
費
は
緊
急
一
時
宿
泊
事
業
の
廃
止
に
伴
い
及
び
昇
任
選
考
事
務
並
び
に
研
修
事
務
教育事務
52,620
0.6%
公務災害補償等
158,095
1.8%
歳入
歳出
総額8,750,934
その他分担金
229,320
2.6%
特
別
区
立
幼
稚
園
教
諭
の
採
用
選
考
○
教
育
事
務
5
2
6
2
万
円
総務管理
2,011,468
23.0%
路上生活者対策
1,890,537
21.6%
都支出金
621,780
7.1%
18
億
9
0
5
3
万
7
千
円
その他
404,862
4.6%
総額8,750,934
受託事務収入
1,488,244
17.0%
○
路
上
生
活
者
対
策
単位:千円
職員研修
378,959
4.3%
基金繰入金
406,348
4.6%
19
人事委員会運営
202,560
2.3%
減
額
計
上
し
ま
し
た
7 。
7
5
0
万
9
千
構成比は四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります
厚生関係施設運営
3,651,833
41.7%