平成26年度予算の概要・重点施策 水道部 1.予算総括表 事 業 名 称 119890 a し尿処理費職員給与 119900 b し尿処理事業 119910 c し尿処理事業(千疋コミュニティプラント) 合 計 事業コード 下水道課 (単位:千円) H26(A) 11,714 46,974 23,682 82,370 H25(B) 増減(A-B) 21,828 -10,114 49,021 -2,047 27,208 -3,526 98,057 -15,687 増減率% -46.3 -4.2 -13.0 -16.0 2.基本方針 (1)下水道整備推進施策 水質汚濁防止法第4条の2に基づき、「化学的酸素要求量に係る総量削減基本方針(伊勢湾)」 (昭和54年6月22日環第79号)により岐阜県の発生汚泥負荷量が規制されています。 浄化センターからの放流水質規制値、化学的酸素要求量(COD)40mg/l、並びに生物化学的 酸素要求量(BOD)20mg/l(日間平均)、浮遊物質量(SS)70mg/l(日間平均)を遵守して施 設の合理的運営を図り、し尿及び浄化槽汚泥処理業務に努めていきます。 また、千疋北、大平台地区コミュニティプラントについては適正な維持管理に努めていきます。 3.重点施策(☆重点事業 ◎新規事業 ・継続事業) (1)下水道整備推進施策 ①し尿処理事業(千疋コミュニティプラント) ・機能検査業務委託 ・・・・c ②維持管理事業 ・千疋コミュニティプラント・し尿処理施設維持管理業務 ・・・・b、c 4.第5次行政改革大綱による取組(廃止・見直し等) (1)下水道整備推進施策 下水道事業の健全化 平成26年度予算の概要・重点施策 水道部 1.予算総括表 事業コード 300090 300100 300150 300200 300300 300390 300400 300420 300490 300500 300550 300600 300700 301090 301100 301200 301300 301390 301400 301500 301600 301700 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 下水道課 (単位:千円) 事 業 名 称 下水道事務費職員給与 公共下水道事業(事務経費) 公共下水道事業(公用車管理) 公共下水道事業(管渠新設整備) 公共下水道事業(処理場施設整備) 下水道一般業務費職員給与 公共下水道維持管理事業(管路施設維持管理) 都市下水路管理事業 下水道処理費職員給与 公共下水道維持管理事業(処理施設維持管理) 公共下水道維持管理事業(処理場公用車管理) 公共下水道維持管理事業(公債元金) 公共下水道維持管理事業(公債利子) 特環下水道事務費職員給与 特定環境保全公共下水道事業(事務経費) 特定環境保全公共下水道事業(管渠施設整備) 特定環境保全公共下水道事業(処理施設整備) 特環下水道一般業務費職員給与 特定環境保全公共下水道維持管理事業(管路施設) 特定環境保全公共下水道維持管理事業(処理施設) 特定環境保全公共下水道維持管理事業(公債元金) 特定環境保全公共下水道維持管理事業(公債利子) 合 計 H26(A) H25(B) 増減(A-B) -10,305 58,890 69,195 3,487 13,698 10,211 1,067 1,131 64 134,220 95,416 38,804 158,852 -120,935 37,917 -3,321 17,278 20,599 -6,855 32,969 39,824 -345 1,060 1,405 1,111 87,125 86,014 -14,938 233,126 248,064 1,501 4,104 2,603 21,338 516,232 494,894 155,860 -11,494 144,366 341 14,991 14,650 6,000 14,056 8,056 11,900 22,500 10,600 87,917 79,170 8,747 7,535 7,425 110 20,282 19,965 317 -9,968 237,995 247,963 -1,856 473,536 475,392 161,972 174,875 -12,903 2,322,900 2,423,400 -100,500 増減率% -14.9 34.1 6.0 40.7 -76.1 -16.1 -17.2 -24.6 1.3 -6.0 57.7 4.3 -7.4 2.3 74.5 89.1 11.0 1.5 1.6 -4.0 -0.4 -7.4 -4.1 2.基本方針 (1)下水道整備推進施策 公共下水道事業では、社会情勢の変化及び人口の減少を踏まえ、適正な事業運営を図るため、全体計 画の見直しを行います。また、昨年に引き続き、関処理区の幹線管路の延命化、長寿命化のために、下 水道管路施設長寿命化計画の策定を行い、計画的な管渠整備を行います。 浄化センターにおいては、場内整備の詳細設計を実施し、施設整備を図ります。 単独管路事業では、笠屋区画整理事業に伴い、汚水管布設工事を実施し、生活環境の保持と水環境の 保全を図ります。 特定環境保全公共下水道事業では、田原、白金、広見処理区において、公共下水道事業と同様、適正 に事業運営を図るため、全体計画の見直しを行います。 (2)都市排水強化施策 市街地の良好な排水維持のために、都市下水路の適正な維持管理を図ります。 3.重点施策(☆重点事業 ◎新規事業 ・継続事業) (1)下水道整備推進施策 ①公共下水道事業 ・下水道長寿命化詳細設計業務 ・・・・d ・下水道事業計画変更業務等 ・・・・d ・汚水管布設工事 ・・・・d ②特定環境保全公共下水道事業 ・全体計画見直し業務 ・汚水管布設工事 ・・・・p ・・・・p ④公共下水道維持管理事業 ・公共下水道維持管理業務 ( 55,156千円)・・・・g、j ⑤特定環境保全公共下水道維持管理事業 ・特定環境保全公共下水道維持管理業務 ( 176,963千円)・・・・s、t (2)都市排水強化施策 ①都市下水路管理事業 ※(下水道課分) ・都市下水路維持管理業務 ( 1,060千円)・・・・h 4.第5次行政改革大綱による取組(廃止・見直し等) (1)下水道事業の健全化 (2)下水道施設の長寿命化 平成26年度予算の概要・重点施策 水道部 1.予算総括表 事業コード 1000090 1000400 1000450 1000500 1000600 1000700 1000800 1000850 1000200 1000300 事 業 名 称 農業集落排水処理施設費職員給与 農業集落排水事業(事務経費) 農業集落排水事業(公用車管理) 農業集落排水事業(管路施設整備) 農業集落排水事業(処理場施設整備) 農業集落排水維持管理事業(管路施設) 農業集落排水維持管理事業(処理施設) a b c d e f g h 農業集落排水維持管理事業(処理場公用車管理) i 農業集落排水維持管理事業(公債元金) j 農業集落排水維持管理事業(公債利子) 合 計 下水道課 (単位:千円) H26(A) 22,397 9,170 900 2,500 17,500 14,110 269,984 438 387,104 116,897 841,000 H25(B) 増減(A-B) 4,614 17,783 1,464 7,706 1,039 -139 0 2,500 0 17,500 25,567 -11,457 4,155 265,829 1,107 -669 398,510 -11,406 120,159 -3,262 837,700 3,300 増減率% 25.9 19.0 -13.4 #DIV/0! #DIV/0! -44.8 1.6 -60.4 -2.9 -2.7 0.4 2.基本方針 (1)下水道整備推進施策 農村地域の生活環境整備と農業用排水路の水質保全、公共用水域の水質保全を目的に昭和58年度 に農業集落排水事業が創設されましたが、平成14年度からは、汚泥等の有機性資源や処理水の循環利 用の一層の促進を図るため、従来の「農業集落排水事業」を廃止し、資源の策定を要件とする「農業 集落排水資源循環統合補助事業」に転換されました。 関地区では、昭和58年度に下迫間地区の事業採択を受け、以降千疋、保戸島、上迫間、志津野、 神野、西神野の7地区の整備を進め、平成10年6月には、すべての地区を供用開始し、公共下水道 及び特定環境保全公共下水道と併せ、全市域による水洗化が可能となりました。 平成17年2月7日の市町村合併により武儀地区(8施設)、板取地区(5施設)、上之保地区 (2施設)の処理施設が加わり、更に平成19年度に洞戸地区(1施設)を供用開始することによ り、全5地区23処理施設を有する事業となりました。今後は更なる処理施設の適正な維持管理に勤 めていきます。 3.重点施策(☆重点事業 ◎新規事業 ・継続事業) (1)下水道整備推進施策 ①農業集落排水事業 ・武儀地区計器類更新工事 ・・・・d、e ②農業集落排水維持管理事業 ・農業集落排水維持管理業務 ( 221,093千円)・・・・f、g 4.第5次行政改革大綱による取組(廃止・見直し等) (1)下水道整備推進施策 下水道事業の健全化
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