後期高齢者医療制度に関する事務(Adobe PDFファイル 13.2KB)

平成28年度 事務事業評価シート (平成27年度分)
平成28年 8月
( 作成)
1 事務事業の基本事項
事務事業名
総合振興計画
基 本 計 画
予算事業名
事務分類
整理番号
福祉部 高齢者福祉課
担当部課
電話番号
後期高齢者医療制度に関する事務
施策の大網 02 幸せをわかちあうまち
施策分野 04 高齢者福祉
施策体系 03 医療保険制度の充実
実施期間
平成20年
■サービス提供
□施設整備
1347
内線
04-2964-1111
年
∼
その他の計画
予算事業番号
後期高齢者医療事務費、広域連合納付金
■自治事務のうち義務的なもの
310500-04-01
□自治事務のうち任意のもの
□許認可事務
□補助金交付
2452,2453,2454,2455,
□法定受託事務
□ 施設維持管理
□内部事務
□その他
実施形態
■直営
□全部委託
□一部委託
□補助・負担
□その他(
)
平成20年4月、これまでの老人保健制度に代わる制度として後期高齢者医療制度が創設された。制度の運営
事 業 開 始 の は、埼玉県内すべての市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収事務と各種申請等
背 景 ・ 経 緯 の窓口事務は市町村が行うこととされている。
2 事務事業の目的・内容
対
象
目
的
(もたらそうと
する成果)
75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があ
実 施 の 根 拠 高齢者の医療の確保に関する法律
り、申請し認定された方
(法令・条例等)
急速に進む高齢化により増加し続ける医療費に対して、今後も安定的に国民皆保険制度を維持するため、高齢
者世代と現役世代の負担を明確なものとして、高齢者の医療費を支えていくことを目的としている。
高齢者の医療の確保に関する法律により、埼玉県後期高齢者医療広域連合に対して被保険者の各種情報提供、
全体の事業 保険料の徴収、被保険者証の引渡し(発送)、各種申請等の受付に関する窓口事務及び入力・判定事務全般。
内 容
2018
3 事務事業の実施状況と成果
平成27年 度の 被保険者の資格、保険料の賦課徴収、給付等に関す事務を行った。
実施内容
区分
活 動 指 標 名
療養費、高額療養
費、葬祭費等件数
①
実 施 状 況
新規75歳到達者
②
保険料
③
④
①
平成26年
平成27年
単位
目標値又は
前年度値
件
6,402
7,555
8,159
実績値
件
7,555
8,159
8,099
達成率又は
前年度比
目標値又は
前年度値
%
118.01
107.99
99.26
人
1,531
1,441
1,510
実績値
人
1,441
1,510
1,755
%
94.12
104.79
116.23
円
1,108,691,360 1,168,760,090
1,198,230,240
実績値
円
1,090,606,020 1,149,317,130
1,177,777,980
達成率又は
前年度比
目標値又は
前年度値
%
達成率又は
前年度比
目標値又は
前年度値
98.37
98.34
目標値の根拠・考え方
(前年度値の場合は「前年度実績」)
8,099
前年度実績
1,755
前年度実績
1,265,522,000
調定額−不納欠損額
98.29
%
平成25年
平成26年
平成27年
成 果
成 果 指 標 名
区分
単位
被保険者数
(年度末時点)
目標値又は
前年度値
人
13,630
14,368
15,137
実績値
人
14,368
15,137
16,097
%
105.41
105.35
106.34
達成率又は
前年度比
目標値又は
前年度値
②
平成28年
実績値
達成率又は
前年度比
区分
平成25年
区分
実績値
達成率又は
前年度比
%
無印は実績値の増大によって達成率が向上するもの
※印は実績値の減少によって達成率が向上するもの
平成28年
16,097
目標値の根拠・考え方
(前年度値の場合は「前年度実績」)
前年度実績
埼玉県入間市
4 事業費
区
分
平成25年
平成27年
平成28年
1,323,017 千円
1,418,567 千円
1,486,334 千円
①
1,297,672 千円
1,389,041 千円
1,443,606 千円
一般職・労務職
4.86 人 4.65 人 4.03 人 嘱託・再任用
0 人 0 人 0 人 パ ー ト 等
0.49 人 0.98 人 1.03 人 ②
41,776 千円
45,308 千円
43,180 千円
③=①+②
1,339,448 千円
1,434,349 千円
1,486,786 千円
国・県支出金
④
120,457 千円
138,545 千円
151,226 千円
その他特定財源
⑤
1,090,606 千円
1,149,317 千円
1,177,778 千円
⑥=④+⑤
1,211,063 千円
1,287,862 千円
1,329,004 千円
③−⑥
128,385 千円
146,487 千円
157,782 千円
⑦
14,368 人
15,137 人
16,097 人
③÷⑦
93,224 円
94,757 円
92,364 円
当 初 予 算 額
事業費
決算(見込)額
従
事
経
人件費 職員数
費
人
件
費
総 事 業 費
特 定 財 源
入間市年間負担額
被保険者数
効率性 指標名
指 標
コスト 被保険者一人当たり
備 考
平成26年
1,543,717 千円
保険料、基盤安定負担金が主な事業費
5 事務事業の評価
◆1次評価
個 別 評 価
必
要
性
有
■ 必要不可欠
□ 高い
□ 普通
効
性
効
□ 大変有効である
■ 有効である
□ 普通
□ あまり有効でない
総合的評価
□ やや低い
□ 低い
性
□ 向上
■ やや向上
□ 変わらない
□ やや悪化
□ 悪化
□ 有効でない
評
率
価
今 後 の 方 向 性
後期高齢者医療保険制度の運営のため、安定的、効率的に業務を行うことができた。
平成27年度の取り組み課題
社会保障・税番号制度に向けたシステム改修、業務変更等に遺漏のないよう対応する。
□ 充実
■ 継続
□ 縮小
□ 廃止・休止
□ 完了・終了
改 善 の 評 価
■ 改善できた
改 善 課 題
□ やや改善できた
□ 改善できなかった
平成28年度の取り組み課題
保険料の改定が行われるため、市民への周知、説明に努める。また、収納率向上に努め短期証の活用により納付相談の機
会を増やし、未納者対策を行う。
平成29年度の取り組み課題
債権回収対策室への保険料の回収業務の移譲のための基盤整備に努める。
総合的評価
◆2次評価
今 後 の 方 向 性
□ 充実
□ 継続
□ 縮小
□ 廃止・休止
具
体
的
内
容