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※構成比の合計は四捨五入の関係上、100.0%にならない場合があります。
一般会計歳 出
歳出を目的別にみると、総務費は、愛知高速交通株式会社への出資金や国勢調査の調査員報酬費用等により11億
6千万円余(58.3%)の増額となりました。教育費は、小中学校のトイレ改修事業及び屋内運動場改修事業、東小学校
の校舎増築事業を予定しているため、8億7千万円余(36.7%)の増額になりました。
性質別にみると、普通建設事業費は土地区画整理事業や学校施設整備の事業が増えているため、3億9千万円余
(23.8%)の増額となりました。また、投資及び出資金は、愛知高速交通株式会社へ出資するために9億1千万円余、繰
出金は、公園西駅周辺土地区画整理事業や国民健康保険の特別会計事業費が増加するために5億8千万円余が、そ
れぞれ増額になりました。
公債費
5億8,172万
5千円
3.2%
その他
5億2,033万5千円
2.8%
用語解説
消防費
6億2,148万5千円
3.4%
衛生費
11億1,430万6千円
6.1%
土木費
27億6,353万
9千円
15.0%
目的別
歳出総額
184億円
総務費
31億5,163万
9千円
17.1%
積立金
6,192万円
0.3%
教育費
32億5,965万
7千円
17.7%
予備費2,500万円 0.1%
災害復旧費
240万9千円
0.0%
維持補修費
3億2,749万7千円
1.8%
公債費
5億8,172万
5千円
3.2%
投資及び
出資金・貸付金
9億6,100万円
5.2%
民生費
63億8,731万
4千円
34.7%
物件費
39億4,801万
2千円
21.5%
性質別
歳出総額
184億円
繰出金
23億9,420万
補助費等
1千円
扶助費
12億6,379万
13%
28億8,967万
3千円
普通建設事業費
3千円
6.9%
20億7,246万
15.7%
5千円
11.3%
人件費
38億7,230万
5千円
21%
民
生
教
育
総
務
土
衛
木
生
消
公
防
債
費 高齢者・障がい者などの福祉・医療
の充実
保育園の運営、
子どもの医療 など
費 小中学校、給食センター、文化の
家、
体育施設、
公民館、
図書館の運
営 など
費 市庁舎の運営
戸籍・税務・広報 など
防災体制の充実 など
費 道路、公園、橋、河川の整備や維持 など
費 ごみの収集・処理
健康の増進 など
費 消防、
救急業務の運営
費 国などから借りたお金の返済
用語解説
物
件
費 公共施設の光熱水費や各種委託料
など
人 件 費 職員の給与 など
扶 助 費 高齢者や子どもなどに対する助成
(社会保障)など
繰 出 金 特別会計へ支出する経費
普通建設事業費 道路の整備や施設の建設費 など
補 助 費 等 公共団体や市民などへの補助 など
投資及び出資金 他団体への出資金 など
貸 付 金 小規模企業振興目的の貸付預託金
など
公 債 費 国などから借りたお金の返済
維持補修費 道路の維持や公共施設の補修 など
積 立 金 特定の目的のために積み立てるお金
予備費、災害復旧費 予定外の支出への備え
2 015 年 4月号
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