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一 般会計歳 出
歳出を目的別にみると、土木費は、長久手中央 土地区画整理助成金などを減額したため、4億1,0 0 0万円余
(15.0%)の減額。民生費は、民間保育所保育委託事業や福祉の家屋上等改修事業などを予定しているため、7億
4,000万円余(11.6%)の増額になりました。
性質別にみると、普通建設事業費は文化の家大規模改修事業や長湫北保育園の新設などが増えているため、
3億1,000万円余(15.2%)の増額、また、補助費等については、巡回バス運行業務負担金などが増えているため、
1億5,000万円余(11.9%)の増額となっています。投資及び出資金は、愛知高速交通株式会社への出資金が平成
27年度に比べ減額するため、4億9,400万円(51.4%)の減額となりました。
公債費
5億9,518万
5千円
3.2%
その他
5億5,874万3千円
3.0%
用語解説
消防費
6億7,950万9千円
3.6%
衛生費
12億4,826万円
6.7%
土木費
23億5,007万
4千円
12.6%
総務費
28億8,374万
8千円
15.5%
積立金
6,153万円
0.3%
目的別
歳出総額
186億
4千万円
教育費
31億9,644万
2千円
17.1%
予備費4,930万円 0.3%
災害復旧費
200万円
0.0%
維持補修費
3億1,640万3千円
1.7%
投資及び
出資金・貸付金
4億6,700万円
2.5%
公債費
5億9,518万
5千円
3.2%
補助費等
14億1,465万
1千円
7.6%
民生費
71億2,803万
9千円
38.3%
物件費
40億8,249万円
21.9%
性質別
歳出総額
186億
4千万円
普通建設事業費
23億8,788万
4千円
扶助費
12.8%
29億4,396万
5千円
繰出金
15.8%
22億7,259万
9千円
12.2%
人件費
40億4,699万
3千円
21.7%
民
生
教
育
総
務
衛
生
土
消
公
木
防
債
費 高齢者・障がい者などの福祉・医療 など
保育園の運営、
子どもの医療 など
費 小中学校、
給食センター、
文化の家、
体
育施設、
公民館、
図書館の運営 など
費 市庁舎の管理
戸籍・税務・広報 など
防災体制の充実 など
費 ごみの収集・処理
健康の増進 など
費 道路、公園、橋、河川の整備や維持 など
費 消防、
救急業務の運営
費 国などから借りたお金の返済
用語解説
物
人
扶
件
件
助
費 公共施設の光熱水費や各種委託料 など
費 職員の給与 など
費 高齢者や子どもなどに対する助成
(社会保障)など
繰 出 金 特別会計へ支出する経費
普通建設事業費 道路の整備や施設の建設費 など
補 助 費 等 公共団体や市民などへの補助 など
投資及び出資金 他団体への出資金 など
貸 付 金 小規模企業振興目的の貸付預託金 など
公 債 費 国などから借りたお金の返済
維 持 補 修 費 道路の維持や公共施設の補修 など
積 立 金 特定の目的のために積み立てるお金
予備費、災害復旧費 予定外の支出への備え
2 016 年 4月号
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