戸田市 施策評価シート 作成日 作成課長名 平成23年08月24日 評価者名 吉田 豊 高野 勉 1.施策の位置づけ <PLAN> 基本目標 07 人が集い心ふれあうまち 分 野 04 地域の情報化 施 策 78 行政情報化の推進 作成課 総務部・情報統計課 関係課 行政事務の効率化と市民サービスの向上を目指し、情報化を推進します。 施策の目的 2.施策の主な取り組み <DO> 取り組み① 取り組み② 取り組み③ 取り組み④ 取り組み⑤ 新たな情報技術の活用 情報セキュリティの向上 人材育成の強化(情報リテラシーの向上) その他の取り組み その他の取り組み 3.施策の指標における成果(主な指標)<CHECK> 指標名 指標の説明 ( 算 定 式 ) 単位 職員研修の開催種別(種類/ 種類 年) システム停止回数 システム障害やセキュリティ障害等に 回/年 よる行政システムの停止 その他施策の取組事項に 係る成果 目標値 達 成 値 H22 4 2 0 0 H23 H24 H25 H26 H27 情報セキュリティ対策の向上を図り、個人情報・行政情報を保護し、行政情報の安定的なサービスの提供を行っ た。 4.施策の展開 <ACTION> 課 年々進歩する情報技術の変化への対応や高度化する知識を持つ 人材の育成。 また、サイバー攻撃に代表される脅威も存在しており、システ ムの安全性と安定稼働に配慮した運用管理が必要である。 さらに、運用経費の適正化が求められている。 題 対 応 高度化する情報技術への対応を目的として、職員に対し情報活 用研修の実施など、情報化に対応した人材の育成を図っていく 。また、情報セキュリティ対策の向上や新たな情報技術である 、システムの仮想化やクラウドコンピューティングシステムの 調査・研究を行い、導入可能な業務から積極的に取り組んでい く。 策 ○結果と今後の方向性 (シート作成課長記入) 行政事務の効率化と市民サービスの向上をめざし、順調に情報化の推進を進めている。 進捗状況 (A躍進中、B予定通り、C遅れ気味) B 説 明 (総評) 今後の方向性(人員/予算) (↑増加、→維持、↓削減) 説 明 ↑ (人員/予算) 人材の育成や新たな情報技術の導入に関しては、一時的に人員および経費の増加が見込まれ るが、経常的な経費の適正な予算化に努めていく。 (評価者コメント) 新たな情報技術を取り入れ、行政情報の安定的なサービスの提供および効率化を進めるとともに、適正な経費での運用管理を行う 戸田市 施策評価シート 作成日 作成課長名 平成23年08月24日 評価者名 吉田 豊 高野 勉 5.事務事業の検討 【一般会計】 事務事業評価の結果 事務事業名 大 事 業 中 事 業 事業コード 事業内容 H22決算額 事 業 区 分 電子計算組織事務費 (情報統計課) 電子計算組織事務費 01 02 01 14 01 01 任 意 電子計算システムでのOA推進 のための各種講習会、研究会 電子計算組織運用事業 (情報統計課) 電子計算組織運用事業 01 02 01 02 01 14 02 01 行政の事務処理を行うための 電子計算機器、システム並び 電子計算システムの運用委託 事業 02 01 02 01 14 02 02 運用委託としては、ホストコ ンピュータ業務関連機器及び IT推進事務費 (情報統計課) IT推進事務費 任 意 01 任 意 01 01 02 03 01 02 01 21 01 01 電子市役所の調査・研究及び 関連する事務 電算室移転事業 任 意 任 意 01 02 01 21 01 02 元法務局戸田出張所既存建 物の3階部分に、電算室(サ 行政情報化推進事業 (情報統計課) 行政情報化推進事業 01 02 01 02 01 21 03 01 任 意 「戸田市情報システム調達指 針」に基づき、各システムの T-net管理運営事業 01 02 01 21 03 02 任 意 全庁システム(職員ポータル ・ファイルサーバ等)の維持 人件費 2,914 3,243 3,583 3,583 678 101,529 92,053 101,985 101,985 10,169 107,158 90,841 90,841 90,841 10,169 実 施 計 画 候 補 施 策 へ の 貢 献 度 経 費 水 準 事 業 手 法 受 益 ・ 負 担 の 公 平 性 事 業 の 方 向 性 実 施 計 画 候 補 施 策 内 優 先 度 H 24 コメント 事業費 予 算 額 うち 一般財源 3,069 - - - - - 1 C 3,069 93,233 1 A B B A 1 A 93,233 106,591 1 A B A B 1 A 106,591 6,309 3,246 3,320 1 3,320 678 0 0 350,000 新規 ○ 350,000 16,948 8,622 8,274 9,072 9,072 10,169 63,036 68,044 74,284 74,284 7,457 ★事務事業の方向性 評価結果 事 H23予算額 業 の 事業費 H 方 24 計 うち一般財源 向 性 画 額 01 (単位:千円) 5,123 A A A A 1 B 5,117 207,245 B B A B 新規 ○ A 157,244 8,274 1 A A B A 1 A 8,274 57,882 1 計(千円) A A A A 1 A 57,080 事業費 うち一般財源 H22決算額 289,568 289,568 H23予算額 265,701 264,728 H24計画額 633,085 633,085 事業の方向性: 1現状で継続 2拡大して継続 3縮小して継続 4他事業と統合 5休止 6その他見直し 7平成24年度で終了 8平成23年度で終了 9平成22年度で終了 H24予算額 481,417 430,608
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