施策評価シート - 戸田市

戸田市 施策評価シート
作成日
作成課長名
平成23年08月24日
評価者名
吉田 豊
高野 勉
1.施策の位置づけ <PLAN>
基本目標
07 人が集い心ふれあうまち
分 野
04 地域の情報化
施 策
78 行政情報化の推進
作成課
総務部・情報統計課
関係課
行政事務の効率化と市民サービスの向上を目指し、情報化を推進します。
施策の目的
2.施策の主な取り組み <DO>
取り組み①
取り組み②
取り組み③
取り組み④
取り組み⑤
新たな情報技術の活用
情報セキュリティの向上
人材育成の強化(情報リテラシーの向上)
その他の取り組み
その他の取り組み
3.施策の指標における成果(主な指標)<CHECK>
指標名
指標の説明
(
算 定 式
)
単位
職員研修の開催種別(種類/
種類
年)
システム停止回数
システム障害やセキュリティ障害等に
回/年
よる行政システムの停止
その他施策の取組事項に
係る成果
目標値
達 成 値
H22
4
2
0
0
H23
H24
H25
H26
H27
情報セキュリティ対策の向上を図り、個人情報・行政情報を保護し、行政情報の安定的なサービスの提供を行っ
た。
4.施策の展開 <ACTION>
課
年々進歩する情報技術の変化への対応や高度化する知識を持つ
人材の育成。
また、サイバー攻撃に代表される脅威も存在しており、システ
ムの安全性と安定稼働に配慮した運用管理が必要である。
さらに、運用経費の適正化が求められている。
題
対
応
高度化する情報技術への対応を目的として、職員に対し情報活
用研修の実施など、情報化に対応した人材の育成を図っていく
。また、情報セキュリティ対策の向上や新たな情報技術である
、システムの仮想化やクラウドコンピューティングシステムの
調査・研究を行い、導入可能な業務から積極的に取り組んでい
く。
策
○結果と今後の方向性 (シート作成課長記入)
行政事務の効率化と市民サービスの向上をめざし、順調に情報化の推進を進めている。
進捗状況
(A躍進中、B予定通り、C遅れ気味)
B
説 明
(総評)
今後の方向性(人員/予算)
(↑増加、→維持、↓削減)
説 明
↑
(人員/予算)
人材の育成や新たな情報技術の導入に関しては、一時的に人員および経費の増加が見込まれ
るが、経常的な経費の適正な予算化に努めていく。
(評価者コメント)
新たな情報技術を取り入れ、行政情報の安定的なサービスの提供および効率化を進めるとともに、適正な経費での運用管理を行う
戸田市 施策評価シート
作成日
作成課長名
平成23年08月24日
評価者名
吉田 豊
高野 勉
5.事務事業の検討 【一般会計】
事務事業評価の結果
事務事業名
大
事
業
中
事
業
事業コード
事業内容
H22決算額
事
業
区
分
電子計算組織事務費 (情報統計課)
電子計算組織事務費
01 02 01 14 01 01 任
意
電子計算システムでのOA推進
のための各種講習会、研究会
電子計算組織運用事業 (情報統計課)
電子計算組織運用事業
01
02
01 02 01 14 02 01
行政の事務処理を行うための
電子計算機器、システム並び
電子計算システムの運用委託
事業
02 01 02 01 14 02 02
運用委託としては、ホストコ
ンピュータ業務関連機器及び
IT推進事務費 (情報統計課)
IT推進事務費
任
意
01
任
意
01
01
02
03
01 02 01 21 01 01
電子市役所の調査・研究及び
関連する事務
電算室移転事業
任
意
任
意
01 02 01 21 01 02
元法務局戸田出張所既存建
物の3階部分に、電算室(サ
行政情報化推進事業 (情報統計課)
行政情報化推進事業
01
02
01 02 01 21 03 01 任
意
「戸田市情報システム調達指
針」に基づき、各システムの
T-net管理運営事業
01 02 01 21 03 02 任
意
全庁システム(職員ポータル
・ファイルサーバ等)の維持
人件費
2,914
3,243
3,583
3,583
678
101,529
92,053
101,985
101,985
10,169
107,158
90,841
90,841
90,841
10,169
実
施
計
画
候
補
施
策
へ
の
貢
献
度
経
費
水
準
事
業
手
法
受
益
・
負
担
の
公
平
性
事
業
の
方
向
性
実
施
計
画
候
補
施
策
内
優
先
度
H
24
コメント
事業費
予
算
額
うち
一般財源
3,069
-
-
-
-
-
1
C
3,069
93,233
1
A
B
B
A
1
A
93,233
106,591
1
A
B
A
B
1
A
106,591
6,309
3,246
3,320 1
3,320
678
0
0
350,000 新規 ○
350,000
16,948
8,622
8,274
9,072
9,072
10,169
63,036
68,044
74,284
74,284
7,457
★事務事業の方向性
評価結果
事
H23予算額
業
の
事業費
H
方
24
計 うち一般財源 向
性
画
額
01
(単位:千円)
5,123
A
A
A
A
1
B
5,117
207,245
B
B
A
B 新規 ○
A
157,244
8,274
1
A
A
B
A
1
A
8,274
57,882
1
計(千円)
A
A
A
A
1
A
57,080
事業費
うち一般財源
H22決算額
289,568
289,568
H23予算額
265,701
264,728
H24計画額
633,085
633,085
事業の方向性: 1現状で継続 2拡大して継続
3縮小して継続 4他事業と統合 5休止 6その他見直し
7平成24年度で終了 8平成23年度で終了 9平成22年度で終了
H24予算額
481,417
430,608