平成27年度那須町当初予算の概要 1 予算編成の基本的な考え方 ………………………………… 1~ 2 2 会計別総括表(予算総額) ………………………………… 3 3 一般会計歳入予算一覧表 …………………………………… 4 4 一般会計歳出予算(目的別)一覧表 ……………………… 5 5 一般会計歳出予算(性質別)一覧表 ……………………… 6 6 予算額等の推移 ……………………………………………… 7~ 8 7 一般会計歳入予算の構成 …………………………………… 9~10 8 一般会計歳出予算の構成 …………………………………… 11~12 9 平成27年度重点事業 ……………………………………… 13~16 10 平成27年度の主な事業 …………………………………… 17~24 1 予算編成の基本的な考え方 本町の行財政は、各種交付金が消費税率の引き上げの影響により増加が見込まれるものの、 歳入の根幹をなす町税は、景気の低迷により引き続き減少傾向にあり、その他の収入について も大幅な増収は期待できないなど厳しい状況が続いています。 一方、歳出面では、原発事故に伴う放射能除染事業、風評被害対策をはじめ、公共施設及び インフラ資産の老朽化対策など取り組むべき課題が山積しています。更には、政府の「まち・ ひと・しごと創生総合戦略」の決定を受け、人口減少克服への取り組みとして定住促進や地方 の創生、子育て支援や教育環境の充実など、新たな課題への対応も求められています。 これらの高度化・多様化する行政需要に的確に対応していくためには、限られた財源の効率 化・効果的な配分などの、財政の健全化に向けた取組みを着実に推進することが必要であり、 真に必要な施策・事務事業の着実な推進と、持続可能な行財政基盤の確立を両立する取組みを 進めることが重要であります。 平成27年度予算編成にあたっては、将来世代に過度な負担を先送りすることのないよう、 「行財政改革アクションプラン」に基づき効率的な行政運営と財政健全化を着実に推進すると ともに、平成27年度は、 「第6次那須町振興計画後期計画」の最終年度にあたることから、計 画に掲げた事業を総点検し基本構想の実現に向けて着実に推進できるよう、積極的に各種施策 を予算化いたしました。 放射能対策事業として、町民が安心して暮らせるよう、引き続き国庫補助事業を活用した放 射能除染事業に加え町独自の支援策である住宅等放射線量低減化支援金制度により放射能除染 対策を進めます。 また、町民の安全・安心を確保するため、甲状腺エコー検査やホールボディカウンタ等によ る放射能健康診査をはじめ、学校給食等の放射能濃度や空間放射線量等の計測を継続して実施 します。 都市基盤・生活基盤の整備として、町道整備5カ年計画に基づき、国庫補助事業を積極的に 活用した道路・橋りょうの整備・点検を計画的に進めるとともに、集中豪雨等に対する防災・ 減災対策として、引き続き河川改修事業に取り組みます。 また、那須町に合った公共交通網の一環として、町民の交通利便性の向上を図るため、実証 運行を行っているデマンド型乗合交通については、10月1日から本格運行いたします。 福祉等の充実のため、新たに「こども未来課」を設置し、次世代を担う子どもに関する行政 組織を一元化し行政サービスの向上を図るとともに、嘱託指導主事を配置し、幼稚園、保育園 及び小学校の連携を一層強化します。 また、子育て支援センターに児童家庭相談員を増員し、児童虐待相談や育児不安等の身近な 子育て相談など多様化するニーズに適切に対応し子育て家庭を支援します。 さらに、乳幼児からお年寄りまで安心して暮らせるよう、B型肝炎(小児)ワクチンや高齢 者インフルエンザ等の各種予防接種や健康増進法に基づく保健事業などを実施し、町民の健康 づくりを推進します。 - 1 - 学校教育の充実対策として、学校適正配置計画に基づき、拠点校となる大島小学校の改修工 事を実施するとともに、東陽中学校及び高久中学校の改修事業を計画的に実施します。 また、学校適正配置を進めるなかで、コミュニティスクール(学校地域支援本部)を設置し、 学校を核とした地域の教育力の向上と地域の活性化に向けた環境づくりを推進します。 生涯学習の推進のため、全日本自転車選手権ロードレース大会を開催し、サイクルスポーツ の振興やスポーツツーリズムの推進により、新たな地域活性化に取り組むとともに、那須町の 魅力を広く全国に発信します。 農林業の振興として、国・県の補助事業を活用した畜産事業、土地改良事業、林業振興対策 に積極的に取り組むとともに、地産地消推進事業として、高品質な戦略的作物を安定的に供給 できる産地形成と農作物の物流システムの構築を目指します。 また、有害鳥獣による農林業被害防止のため、サル捕獲用巨大わなの設置や、狩猟免許取得 及び猟銃購入等の助成制度等により、有害鳥獣対策に積極的に取り組みます。 観光・商工業の振興として、国土交通省の重点「道の駅」に選定された、道の駅「那須高原 友愛の森」について、外国人観光客のニーズに応えるサービスの提供など地方創生拠点として の機能強化を図り、道の駅を玄関口とした観光誘客を促進します。 地球温暖化及び省エネルギー対策として、木質バイオマスを活用した暖房機器の導入や太陽 光発電システム設置費の助成事業を継続するとともに、防犯灯及び街路灯のLED化に対する 支援を推進します。 安全・安心なまちづくりのため、防災行政無線の整備を進め、非常災害時に緊急情報をいち 早く町民に伝達し、被害の最小化と地域防災力の強化を図ります。 また、文化センターと道の駅「東山道伊王野」に太陽光発電設備を設置するとともに、旧大 沢小学校体育館の耐震補強事業を実施し、 防災拠点施設・避難所としての機能強化を図ります。 自立と協働のまちづくりとして、各地区における地域づくり委員会活動や自治会活動を支援 し、住民と行政の協働による魅力ある地域社会の形成に取り組みます。 また、新たに「ふるさと定住課」を設置し、喫緊の課題である人口減少対策を積極的に推進 するため、町営住宅及び定住促進に関する行政組織を一元化します。 さらに、ふるさと納税にインターネットによる申込みとクレジットカード決済を導入し、皆 様からのふるさとへの想いに応えられる魅力あるまちづくりに努めるため、ふるさと納税を推 進します。 以上、平成27年度予算編成にあたっては、引き続き放射能除染対策を推進するとともに、 道の駅を核とした観光誘客の促進、更には人口減少を克服するための定住対策、子育て支援及 び教育環境の充実を重点施策として取り組むこととしています。 - 2 - 2 会 計 別 総 括 表 (単位:千円、%) 平成27年度 平成26年度 比較増減額 増減率 計 15,457,000 18,177,000 △ 2,720,000 △ 15.0 国民健康保険特別会計 4,266,000 3,769,000 497,000 13.2 273,000 276,000 △ 3,000 △ 1.1 介護保険特別会計 2,236,000 2,038,000 198,000 9.7 下水道事業特別会計 357,000 411,300 △ 54,300 △ 13.2 観光事業特別会計 31,900 34,400 △ 2,500 △ 7.3 宅地造成事業特別会計 159,800 166,100 △ 6,300 △ 3.8 水 道 事 業 会 計 1,160,371 1,351,978 △ 191,607 △ 14.2 合 計 23,941,071 26,223,778 △ 2,282,707 △ 8.7 会 計 名 一 般 会 後期高齢者医療特別会計 ※ 水道事業会計の予算額は、収益的支出予算額と資本的支出予算額の合計額 -3- 3 一般会計歳入予算一覧表 (単位:千円、%) 款 平成27年度 平成26年度 比較増減額 平成27年度 平成26年度 伸び率 構成比 伸び率 構成比 1 町 税 4,755,425 4,787,143 △ 31,718 △ 0.7 税 175,000 190,000 △ 15,000 △ 7.9 3 利 子 割 交 付 金 4,500 5,000 4 配 当 割 交 付 金 5,000 4,000 1,000 5 株式等譲渡所得割交付金 1,000 1,000 6 地方消費税交付金 330,000 7 ゴルフ場利用税交付金 2 地 1.1 0.0 △ 9.1 0.0 25.0 0.0 33.3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 330,000 0 0.0 2.1 22.2 1.8 55,000 60,000 △ 5,000 △ 8.3 0.4 9.1 0.3 8 自動車取得税交付金 30,000 40,000 △ 10,000 △ 25.0 0.2 0.0 0.2 9 地 方 特 例 交 付 金 6,000 8,000 0.0 0.0 0.1 税 1,500,000 1,250,000 9.7 10.6 6.9 11 交通安全対策特別交付金 3,500 3,800 0.0 △ 5.0 0.0 12 分 担 金 及 び 負 担 金 563,795 111,861 404.0 3.7 △ 10.3 0.6 13 使 用 料 及 び 手 数 料 170,924 210,565 △ 39,641 △ 18.8 1.1 △ 8.2 1.2 金 3,918,780 6,492,918 △ 2,574,138 △ 39.6 25.4 △ 5.8 35.7 14 国 方 庫 譲 交 支 与 付 出 △ 500 △ 10.0 △ 2,000 △ 25.0 250,000 20.0 △ 300 △ 7.9 451,934 15 県 支 出 金 695,000 900,017 △ 205,017 △ 22.8 16 財 産 収 入 13,379 73,848 △ 60,469 △ 81.9 5.0 0.1 △ 16.6 0.4 0.0 0.0 0.0 金 6 18 繰 入 金 734,631 966,701 △ 232,070 △ 24.0 4.8 △ 3.1 5.3 19 繰 越 金 300,000 300,000 0.0 1.9 0.0 1.7 20 諸 収 入 358,960 490,041 △ 131,081 △ 26.7 2.3 18.6 2.7 債 1,836,100 1,952,100 △ 116,000 △ 5.9 11.9 54.8 10.7 0 0.0 23.5 附 合 計 0 4.5 17 寄 21 町 6 1.1 26.3 11.8 10 地 方 30.8 △ 0.9 15,457,000 18,177,000 △ 2,720,000 △ 15.0 100.0 -4- 3.6 100.0 4 一般会計歳出予算(目的別)一覧表 (単位:千円、%) 款 平成27年度 平成26年度 比較増減額 平成27年度 平成26年度 伸び率 構成比 伸び率 構成比 1 議 会 費 128,892 2 総 務 費 3 民 生 4 衛 5 労 △ 293 △ 0.2 0.8 5.5 0.7 1,298,897 1,549,453 △ 250,556 △ 16.2 8.4 3.6 8.5 費 3,426,364 3,463,349 22.2 11.4 19.1 生 費 4,557,210 6,931,164 △ 2,373,954 △ 34.3 29.5 △ 11.2 38.1 働 費 1,064 1,634 △ 570 △ 34.9 0.0 △ 16.4 0.0 6 農 林 水 産 業 費 524,544 503,127 21,417 4.3 3.4 16.6 2.8 7 商 工 費 691,335 1,014,346 △ 323,011 △ 31.8 4.5 36.0 5.6 8 土 木 費 911,538 899,988 11,550 1.3 5.9 15.3 5.0 9 消 防 費 1,424,095 635,520 788,575 124.1 9.2 △ 1.7 3.5 10 教 育 費 1,382,924 11 災 害 復 旧 費 4 4 0 費 1,081,433 1,078,860 金 8,700 費 20,000 12 公 13 諸 14 予 債 支 出 備 合 計 15,457,000 129,185 △ 36,985 △ 1.1 1,950,369 △ 567,445 △ 29.1 8.9 50.3 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,573 0.2 7.0 △ 1.2 5.9 1 8,699 869,900.0 0.1 0.0 0.0 20,000 0 0.0 0.1 0.0 0.1 18,177,000 △ 2,720,000 △ 15.0 100.0 3.6 100.0 -5- 5 一般会計歳出予算(性質別)一覧表 (単位:千円、%) 区 分 平成27年度 平成26年度 比較増減額 平成27年度 平成26年度 伸び率 構成比 伸び率 構成比 1 人 件 費 2,196,933 2,166,062 1.4 14.2 △ 1.7 11.9 2 物 件 費 2,956,449 3,780,239 △ 823,790 △ 21.8 19.1 △ 12.2 20.8 3 維 持 補 修 費 60,211 66,150 費 1,605,046 1,143,441 461,605 等 2,102,078 2,009,228 うち一部事務組合 1,136,950 1,118,828 6 普通建設事業費 4 扶 助 5 補 助 費 30,871 △ 5,939 △ 9.0 0.4 8.6 0.4 40.4 10.4 △ 0.0 6.3 92,850 4.6 13.6 △ 2.0 11.0 18,122 1.6 7.4 4.3 6.2 3,990,633 6,521,625 △ 2,530,992 △ 38.8 25.8 24.9 35.9 16.5 20.5 28.5 補 助 事 業 2,545,488 5,187,774 △ 2,642,286 △ 50.9 単 独 事 業 1,332,462 1,265,776 66,686 5.3 8.6 41.6 7.0 県 営 事 業 112,683 68,075 44,608 65.5 0.7 187.5 0.4 7 災 害 復 旧 費 4 4 0 0.0 0.0 0.0 0.0 補 助 事 業 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 単 独 事 業 4 4 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,584 0.2 7.0 △ 1.2 5.9 △ 4,000 △ 27.4 0.1 △ 71.8 0.1 8 公 債 費 1,081,420 1,078,836 9 積 立 金 10,600 14,600 10 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 貸 付 金 302,500 302,500 0 0.0 2.0 0.0 1.7 12 繰 出 金 1,131,126 1,074,315 56,811 5.3 7.3 △ 1.9 5.9 13 予 備 費 20,000 20,000 0 0.0 0.1 0.0 0.1 15,457,000 18,177,000 △ 2,720,000 △ 15.0 100.0 3.6 100.0 合 計 -6- 6 予算額等の推移(当初予算) 一般会計 年度 当初予算額 ① (千円) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10,577,700 10,565,000 10,660,000 (9,753,241) 13,555,000 (9,693,787) 10,677,000 (10,404,611) 10,463,000 10,750,000 10,300,000 11,050,000 10,650,000 9,622,000 9,580,000 9,825,000 10,048,000 10,919,000 10,485,000 (10,448,295) 10,595,000 (10,828,667) 17,550,000 (12,385,835) 18,177,000 (12,133,722) 15,457,000 対前年度 町民1人当たりの当初予算額 地方財政 対前年度 国の予算額 対前年度 伸 び 率 人口(1.1現在) 予 算 額 計画の規模 伸 び 率 (一般会計) 伸 び 率 (%) ② (人) ①/②(円) (億円) (%) (億円) (%) △ 3.7 △ 0.1 0.9 (△ 8.5) 27.2 (△ 0.6) △ 21.2 (7.3) △ 2.0 2.7 △ 4.2 7.3 △ 3.6 △ 9.7 △ 0.4 2.6 2.3 8.7 △ 4.0 (△ 0.4) 1.0 (3.6) 65.6 (14.4) 3.6 (△2.0) △15.0 27,214 27,457 27,580 27,572 27,650 27,670 27,760 27,792 27,885 27,887 27,845 27,794 27,830 27,800 27,662 27,492 27,150 27,029 26,769 26,506 388,686 384,783 386,512 (353,737) 491,622 (350,589) 386,148 (376,025) 378,135 387,248 370,610 396,270 381,898 345,556 344,679 353,036 361,439 394,729 381,384 (384,836) 390,239 (400,631) 649,303 (462,693) 679,032 (457,773) 583,151 852,848 870,596 870,964 3.4 2.1 0.0 751,049 773,900 776,692 5.8 3.0 0.4 885,316 1.6 818,601 5.4 889,300 0.5 849,871 3.8 893,100 0.4 826,521 △ 2.7 875,700 862,100 846,700 837,700 831,508 831,261 834,014 825,600 821,200 825,054 △ △ △ △ △ 1.9 1.5 1.8 1.1 0.7 0.0 0.3 △ 1.0 △ 0.5 0.5 812,300 817,891 821,109 821,829 796,860 829,088 830,613 885,480 922,992 924,116 △ 1.7 0.7 0.4 0.1 △ 3.1 4.0 0.2 6.6 4.1 1.0 818,647 △ 0.8 903,339 △ 2.2 819,100 1.0 926,115 2.5 833,700 1.8 958,823 3.5 852,700 2.3 963,420 0.5 (注) 平成11・12・13年度の( )は災害復旧費を、平成24・25・26・27年度の( )は放射能対策費を除いた数値である。 億円 一般会計当初予算額の推移 181.8 175.5 180.0 154.6 150.0 135.6 120.0 105.8 105.7 106.6 106.8 104.6 110.5 107.5 103.0 106.5 96.2 95.8 98.3 100.5 109.2 106.0 104.9 90.0 60.0 30.0 0.0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -7- 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 年度 全 体 252.5億円 262.2億円 239.4億円 190.2億円 187.9億円 192.9億円 175.7億円 171.6億円 183.5億円 181.2億円 18年度 19年度 一般会計 20年度 21年度 175.5億円 181.8億円 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国民健康保険特別会計 154.6億円 42.7億円 104.9億円 106.0億円 37.7億円 37.7億円 36.9億円 37.3億円 23年度 23年度 24年度 25年度 26年度 23年度 2.5億円 2.4億円 24年度 25年度 2.8億円 2.7億円 26年度 27年度 23年度 23年度 4,900万円 24年度 25年度 4.1億円 26年度 27年度 24年度 25年度 26年度 22.4億円 27年度 観光事業特別会計 6.4億円 3.5億円 26年度 20.4億円 18.6億円 18.9億円 19.3億円 下水道事業特別会計 4.2億円 25年度 介護保険特別会計 後期高齢者医療特別会計 2.2億円 24年度 27年度 4,480万円 4,400万円 3,440万円 3,190万円 3.6億円 27年度 23年度 宅地造成事業特別会計 24年度 25年度 26年度 27年度 水道事業会計 17.0億円 1.8億円 1.7億円 1.7億円 12.1億円 1.7億円 11.9億円 13.5億円 11.6億円 1.6億円 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 23年度 -8- 24年度 25年度 26年度 27年度 7 一般会計歳入予算の構成 歳入予算の構成① 地方交付税 15億円(9.7%) 交 付 金 4億3,150万円(2.7%) (利子割、配当割、株式等譲渡所得 割、地方消費税、ゴルフ場利用税、地 方特例) 町 税 47億5,543万円 (30.8%) 地方譲与税 1億7,500万円 (1.1%) 交通安全対策特別交付金 350万円(0.0%) 一般財源 77億1,543万円 (49.9%) 町債(臨時財 政対策債) 5億5,000万円 (3.6%) 自主財源 68億9,712万円 (44.6%) 総 町債(通常分) 12億8,610万円 (8.3%) 額 154億5,700万円 (100%) 依存財源 85億5,988万円 (55.4%) 県支出金 6億9,500万円 (4.5%) 特定財源 77億4,157万円 (50.1%) 繰越金 3億円(1.9%) 国庫支出金 39億1,878万円 (25.4%) ◆財源別比較増減表 項目 町税 繰越金 分担金及び負担金ほか 自主財源 繰入金 諸収入 計 国庫支出金 県支出金 町債(通常分) 町債(臨時財政対策債) 依存財源 地方譲与税ほか 交付金 地方交付税 計 合 計 諸収入 3億5,896万円 (2.3%) 繰入金 7億3,463万円 (4.8%) 分担金及び負担金 5億6,379万円(3.7%) 使用料及び手数料 1億7,092万円(1.1%) 財産収入・寄附金 1,339万円(0.1%) (単位:千円) 27年度 4,755,425 300,000 748,104 734,631 358,960 6,897,120 3,918,780 695,000 1,286,100 550,000 178,500 431,500 1,500,000 8,559,880 15,457,000 -9- 26年度 4,787,143 300,000 396,280 966,701 490,041 6,940,165 6,492,918 900,017 1,352,100 600,000 193,800 448,000 1,250,000 11,236,835 18,177,000 比較増減 △ 31,718 0 351,824 △ 232,070 △ 131,081 △ 43,045 △ 2,574,138 △ 205,017 △ 66,000 △ 50,000 △ 15,300 △ 16,500 250,000 △ 2,676,955 △ 2,720,000 歳入予算の構成② 総額 18,177,000千円 (100%) 26年度 自主財源 6,940,165千円 (38.2%) 依存財源 11,236,835千円 (61.8%) 27年度 自主財源 6,897,120千円 (44.6%) 依存財源 8,559,880千円 (55.4%) 総額 15,457,000千円 (100%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 平成27年度 歳入予算額(財源別内訳) (対前年比) ○自主財源 ○依存財源 町 税 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 計 4,755,425 563,795 170,924 13,379 6 734,631 300,000 358,960 6,897,120 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 △ 0.7% 404.0% △ 18.8% △ 81.9% 0.0% △ 24.0% 0.0% △ 26.7% 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金 地 方 消 費 税 交 付 金 ゴルフ場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交通安全対策特別交付金 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 町 債 計 175,000 4,500 5,000 1,000 330,000 55,000 30,000 6,000 1,500,000 3,500 3,918,780 695,000 1,836,100 8,559,880 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 △ 7.9% △ 10.0% 25.0% 0.0% 0.0% △ 8.3% △ 25.0% △ 25.0% 20.0% △ 7.9% △ 39.6% △ 22.8% △ 5.9% 15,457,000 千円 △ 15.0% 合 計 - 10 - △ 0.6% △ 23.8% 8 一般会計歳出予算の構成 歳出予算の構成① 諸支出金 870万円(0.1%) 予備費 2,000万円(0.1%) 議会費 1億2,889万円(0.8%) 公債費 10億8,143万円(7.0%) 教育費 13億8,293万円 (8.9%) 総務費 12億9,890万円 (8.4%) 消防費 14億2,410万円 (9.2%) 【目的別】 総 額 土木費 9億1,154万円 (5.9%) 民生費 34億2,636万円 (22.2%) 154億5,700万円 (100%) 商工費 6億9,134万円 (4.5%) 農林水産業費 5億2,454万円 (3.4%) 労働費 106万円 (0.0%) 繰出金 11億3,113万円(7.3%) 衛生費 45億5,721万円 (29.5%) ※ 「公債費」の額において、目的別と 性質別による金額が異なるのは、登録債 償還手数料1万円が、性質別においては 物件費に分類されるためです。 予備費 2,000万円(0.1%) 貸付金 3億 250万円(2.0%) 人件費 21億9,693万円 (14.2%) 積立金 1,060万円 (0.1%) 公債費 10億8,142万円 (7.0%) 【性質別】 総 額 普通建設事業費 39億9,063万円 (25.8%) 154億5,700万円 物件費 29億5,645万円 (19.1%) (100%) ※災害復旧費を含む 維持補修費 6,021万円 (0.4%) 補助費等 21億 208万円 (13.6%) 扶助費 16億 505万円(10.4%) - 11 - 歳出予算の構成(性質別)② 0% 20% 40% 60% 80% 100% 総額 18,177,000千円(100%) 26年度 その他の経費 7,267,032千円 (40.0%) 投資的経費 6,521,629千円 (35.9%) 義務的経費 4,388,339千円 (24.1%) H26 27年度 その他の経費 6,582,964千円 (42.6%) 投資的経費 3,990,637千円 (25.8%) 義務的経費 4,883,399千円 (31.6%) 総額 15,457,000千円(100%) 平成27年度 歳出予算額(経費別内訳) (対前年比) ○義務的経費 ○投資的経費 ○その他の経費 人 扶 公 件 助 債 計 費 費 費 # 2,196,933 1,605,046 1,081,420 4,883,399 千円 千円 千円 千円 1.4% 40.4% 0.2% 11.3% 普 通 建 設 事 業 費 災 害 復 旧 費 # 計 3,990,633 千円 4 千円 3,990,637 千円 △ 38.8% 物 維 持 補 助 積 投 資 及 貸 繰 予 2,956,449 60,211 2,102,078 10,600 0 302,500 1,131,126 20,000 6,582,964 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 △ 21.8% 15,457,000 千円 △ 15.0% 件 補 立 び 付 出 備 計 費 修 費 費 等 金 出 資 金 金 金 費 # 合 計 - 12 - # 0.0% △ 38.8% △ 9.0% 4.6% △ 27.4% 0.0% 5.3% 0.0% △ 9.4% 9 平成27年度 重点事業 (単位:千円) 1 放射能対策事業 ・放 射 能 健 康 診 査 事 業 …………………… 1,424 〔放射能健康被害検査(甲状腺エコー、尿、母乳検査)に対する助成等〕 ・放 射 能 汚 染 対 策 事 業 …………………… 9,312 〔空間、食物及び井戸水等の放射線量等の測定等〕 ・放 射 能 除 染 業 …………………… 250,000 事 〔町単独の放射能除染事業(住宅等放射線量低減化支援金)〕 ・放 射 能 除 染 業 …………………… 3,062,542 事 〔国庫補助事業を活用した放射能除染事業〕 2 都市基盤整備 業 …………………… 50,000 ・ 地 域 公 共 交 通 再 構 築 事 業 …………………… 27,500 ・役 場 周 辺 整 備 事 〔県道豊原高久線道路改良に伴う役場周辺整備〕 〔デマンド型乗合交通の実証・本格運行、地域公共交通の再構築〕 ・道 路 整 備 業 …………………… 153,017 事 〔町道整備5カ年計画に基づく町道改良整備〕 ◎橋 り ょ う 維 持 補 修 事 業 …………………… 101,000 〔町橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁の点検及び改修費〕 業 …………………… 29,961 ・ 町 営 住 宅 等 管 理 運 営 事 業 …………………… 31,014 ・河 川 改 修 事 〔河川護岸等の改修工事及び河川の維持管理等〕 3 生活環境整備 〔町営住宅及びあたごハイツの運営管理費〕 ・ 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 設 置 費 補 助 事 業 …………………… 4,000 〔太陽光発電システム設置費補助〕 ・給 水 区 域 拡 張 事 業 …………………… 131,608 〔配水管の新規布設及び浄水場の新設等〕 ◎ご み 収 集 運 搬 事 業 …………………… 133,135 〔可燃・不燃ごみ、資源ごみ等の収集・運搬事業委託〕 ・ 指 定 ご み 袋 制 度 導 入 事 業 …………………… 〔指定ごみ袋製造及び指定ごみ袋流通管理〕 - 13 - 22,777 4 福祉の充実 ・臨 時 福 祉 給 付 金 …………………… 39,000 〔臨時福祉給付金の支給〕 ・医 療 福 祉 業 …………………… 117,144 事 〔重度心身障害者、妊産婦、こども医療費等助成〕 ・長 寿 祝 福 事 業 …………………… 30,500 〔敬老祝金支給、敬老会の開催〕 ・障 害 者 自 立 支 援 事 業 …………………… 489,601 〔障害者を支援する福祉サービス制度〈地域生活支援含む〉〕 ◎ 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 …………………… 14,567 〔子育て相談事業等の実施、児童家庭相談員・児童発達相談員の設置〕 ◎ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 型 給 付 事 業 …………………… 515,513 〔子ども・子育て支援制度による施設利用扶助〕 ・ 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 …………………… 7,941 〔子育て世帯臨時特例給付金の支給〕 ・放 課 後 児 童 対 策 事 業 …………………… 28,900 〔放課後児童クラブの運営委託、民間放課後児童クラブ事業への助成〕 ◎公 的 病 院 等 支 援 補 助 金 …………………… 19,880 〔公的病院等の運営費に対する助成(那須赤十字病院)〕 ・予 防 接 種 助 成 事 業 …………………… 60,881 〔ロタウィルス、肺炎球菌、BCG、インフルエンザ、四種混合等予防接種費〕 5 学校教育の振興・生涯学習の推進 ・ 国 際 交 流 英 語 指 導 助 手 設 置 事 業 …………………… 15,330 〔小・中学校における英語指導助手(ALT)等の配置〕 ・ い き い き 教 育 活 動 支 援 指 導 員 活 用 事 業 …………………… 80,877 〔小・中学校教育活動支援指導員41名配置〕 ・ コ ミ ュ ニ テ ィ ス ク ー ル 事 業 …………………… 1,850 〔コミュニティスクール(学校地域支援本部)の設置〕 ◎ 学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 事 業 …………………… 83,961 〔8小学校及び3中学校の学校給食調理業務の民間委託〕 ◎ 小 中 学 校 適 正 配 置 整 備 事 業 …………………… 217,044 〔小中学校適正配置に伴う大島小、東陽中、高久中学校の改修〕 ◎ 伊 王 野 小 学 校 屋 内 運 動 場 耐 震 補 強 事 業 …………………… 11,500 〔伊王野小学校屋内運動場耐震補強工事〕 ・ 那 須 高 原 マ ラ ソ ン 大 会 事 業 …………………… 〔那須高原マラソン大会の開催(ハーフマラソンの実施)〕 - 14 - 5,000 ◎ 全 日 本 自 転 車 競 技 選 手 権 大 会 事 業 …………………… 23,000 〔全日本自転車競技選手権大会の開催〕 6 農林業の振興 ・ 県 営 農 村 振 興 総 合 整 備 事 業 …………………… 29,000 〔那須北地区…農道、用排水路整備等事業負担金〕 ・ 県 営 中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 …………………… 12,075 〔那須清流地区…用排水路等事業負担金〕 ◎ 農 山 漁 村 地 域 整 備 交 付 金 事 業 負 担 金 …………………… 57,200 〔漆塚地区…圃場整備事業負担金〕 ◎ 多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 事 業 …………………… 35,023 〔農地・農業用水等の地域資源の保全管理に対する助成〕 ・ 放 射 性 物 質 吸 収 抑 制 対 策 事 業 …………………… 17,256 〔共同利用模範牧場の牧草地の放射性物質吸収抑制対策工事〕 ◎ 有 害 鳥 獣 捕 獲 ・ 保 護 管 理 事 業 …………………… 9,896 〔有害鳥獣捕獲報償、捕獲用巨大わなの設置等〕 ・ 木 質 バ イ オ マ ス 利 用 促 進 事 業 …………………… 3,500 〔木質バイオマスを燃料とした暖房機器購入費の助成〕 7 観光・商工業の振興 ・ 那 須 ブ ラ ン ド 等 販 路 拡 大 事 業 …………………… 1,664 〔フェイスブック等を活用した町特産品の宣伝・販売事業〕 ・ 中 小 企 業 振 興 資 金 融 資 事 業 …………………… 300,000 〔中小企業振興資金〔運転資金・設備資金〕融資預託金〕 業 …………………… 2,800 ◎ 黒 田 原 駅 前 通 り 活 性 化 事 業 …………………… 1,000 ・那 須 町 街 路 灯 設 置 事 〔街路灯のLED化等補助〕 〔自転車と映画祭を活用した駅前通り活性化事業に対する助成〕 ・ 那 須 元 気 ! 特 別 誘 客 対 策 事 業 …………………… 14,200 〔震災復興のための観光誘客宣伝事業助成〕 ・黒 田 原 ウ ェ ル カ ム 事 業 …………………… 2,000 〔黒田原イメージキャラクターを活用したイベント・キャンペーン〕 ・ 那 須 B L A S E N ウ ェ ア 広 告 事 業 …………………… 1,500 〔那須ブラーゼンを活用した観光宣伝事業〕 ・ 芦 野 地 区 観 光 拠 点 化 事 業 …………………… 4,500 〔芦野地区観光交流拠点化の推進に向けた総合プロデュース〕 ・ 自 然 公 園 等 施 設 整 備 事 業 …………………… 〔大丸公衆トイレ擁壁、湯本園地公衆トイレの整備〕 - 15 - 12,728 業 …………………… 37,800 ・ 東 山 道 伊 王 野 管 理 運 営 事 業 …………………… 16,452 ◎友 愛 の 森 総 合 整 備 事 〔友愛の森リニューアルに伴う設計業務〕 〔東山道伊王野の管理運営費〕 ◎ 観 光 振 興 基 本 計 画 策 定 事 業 …………………… 489 〔観光振興基本計画の策定〕 8 安全・安心なまちづくり ・防 犯 灯 設 置 費 補 助 事 業 …………………… 3,000 〔LED防犯灯設置(取替も含む)等に要する工事費用を補助〕 ・独 居 高 齢 者 支 援 事 業 …………………… 6,674 〔お年寄り安心コール事業、独居高齢者住宅用火災報知器設置支援〕 ◎太 陽 光 発 電 整 備 事 業 …………………… 39,500 〔防災拠点施設への太陽光発電設備の設置〕 ◎防 災 行 政 無 線 整 備 事 業 …………………… 764,439 〔防災行政無線の整備〕 ◎ 旧 大 沢 小 学 校 屋 内 運 動 場 耐 震 補 強 事 業 …………………… 2,128 〔旧大沢小学校屋内運動場の耐震補強事業〕 業 …………………… 26,368 ◎ 児 童 ・ 生 徒 安 全 安 心 通 学 対 策 事 業 …………………… 89,920 ◎消 防 防 災 施 設 整 備 事 〔消防団施設(詰所)の新築工事等〕 〔小・中学生公共交通機関通学費助成及びスクールバス運行〕 9 自立と協働のまち、スリムな行政 ◎ 那 須 町 振 興 計 画 策 定 事 業 …………………… 5,500 〔第7次那須町振興計画の策定〕 業 …………………… 9,496 ・ 協 働 の ま ち づ く り 推 進 事 業 …………………… 11,990 ◎ふ る さ と 納 税 推 進 事 〔寄附者へのお礼、ふるさと納税推進経費〕 〔自治会活動支援事業助成金・地域づくり委員会事業交付金等〕 ・ 住 民 票 等 コ ン ビ ニ 交 付 事 業 …………………… 3,368 〔コンビ二エンスストアを活用した住民票・税証明書等の交付事業〕 ◎ふ る さ と 定 住 対 策 事 〔定住促進対策費、地域おこし協力隊員報酬等〕 ◎は新規事業または大幅な制度拡充等 - 16 - 業 …………………… 7,659 10 平成27年度の主な事業 (単位:千円) № 事 業 名 事 業 費 事 業 内 容 1.自然と共生するまち 〔緑豊かに、資源を大切に、地球にやさしく〕 500 生ごみ処理機器設置費補助 1 生ごみ処理機器設置費補助事業 2 黒磯那須共同火葬場組合負担金 24,006 一部事務組合負担金 3 浄化槽設置整備事業費補助 41,830 公共下水道認可区域外の町内居住者を対象 4 太陽光発電システム設置費補助事業 4,000 太陽光発電システム設置費補助 5 廃棄物・環境保全対策事業 4,761 監視員パトロール、水質検査、臭気測定等 6 廃食油リサイクル事業 7 広域クリーンセンター大田原事業費負担金 8 ◎ ごみ収集運搬業務委託 305 バイオディーゼル燃料製造機器運転経費等 437,437 施設管理費、建設公債費負担金 家庭系可燃ごみ・不燃ごみ等の収集業務委 133,135 託 11,044 資源ごみの分別処理、再商品化の業務委託 9 資源ごみ分別処理等業務委託 10 容器包装プラスチック処理業務委託 13,111 容器包装プラスチックの処理事業委託 11 指定ごみ袋制度導入事業 22,777 指定ごみ袋製造及び指定ごみ袋流通管理 12 広域最終処分場事業費負担金 16,284 施設管理費、建設公債費負担金 13 広域し尿処理事業費負担金 84,084 し尿処理費、施設整備公債費負担金 14 河川環境保全と川に親しむ事業 15 景観形成推進事業 16 ◎ 地籍調査事業 1,640 河川水質分析、川の教室、稚魚放流等〔川をきれ いにする基金事業〕 景観計画に基づく景観づくり及び景観のまち 3,498 づくり屋外広告物改善事業 42,768 地籍調査の実施(音羽町、上川地区ほか) 2.人が行き交いふれあうまち 〔道づくりと交通政策〕 デマンド型乗合交通実証・本格運行、地域公 27,500 共交通の再構築 20,259 町内2路線の運行経費 17 地域公共交通再構築事業 18 町民バス運行事業 19 生活バス路線維持対策事業 3,000 民間事業者運行路線バスへの支援 20 登記促進事業 7,272 未登記町道用地の測量・登記 21 道路整備事業 22 道路維持補修事業 23 ◎ 橋りょう維持補修事業 24 河川改修事業 町道改良に伴う、測量委託費、工事費、用地 153,017 購入・補償費等 町道の舗装補修工事、維持補修委託費、ふる 150,719 さと道普請事業、除雪、車両管理費等 101,000 橋梁点検業務委託・補修工事費 河川護岸等の改修工事及び河川の維持管理 29,961 等 3.暮らしにうるおいがあるまち 〔安心で豊かな暮らしの創出、人にやさしいまちづくり、健康づくり、安全安心なまちづくり〕 25 交通安全施設整備事業 4,915 ガードレール、カーブミラー等の設置・修繕 26 交通指導員配置費 5,760 交通指導員 12名 27 防犯灯設置費補助事業 3,000 事費用を補助 LED防犯灯設置(取替も含む)等に要する工 - 17 - (単位:千円) № 事 業 名 事 業 費 事 業 内 容 28 ◎ 太陽光発電設備設置工事 39,500 防災拠点施設への太陽光発電設備の設置 29 地域情報化推進事業 20,027 光ファイバー網の維持管理 30 地域福祉ネットワーク事業 31 福祉タクシー料金助成事業 14,415 老人、障害者等のタクシー利用料金の助成 32 福祉の町づくり推進事業 33 社会福祉協議会運営費補助 2,710 ルーム運営事業等 50,000 社会福祉推進の支援(職員人件費含む) 34 国民健康保険特別会計繰出金 200,587 35 福祉ふれあいタウン管理運営事業 36 後期高齢者医療給付費・広域連合費 1,803 バーワーク等)の管理 後期高齢者医療給付費・広域連合運営費負 292,982 担金 37 後期高齢者医療特別会計繰出金 87,289 後期高齢者医療特別会計繰出金、基盤安定制 度費繰出金 38 臨時福祉給付金 39,000 臨時福祉給付金の給付費 39 災害援護貸付金 2,500 40 医療福祉事業 41 那須町老人クラブ連合会運営費補助 1,870 町連合会及び単位老人クラブの育成 42 シルバー人材センター運営費補助 5,000 43 生きがいサロン事業 2,000 44 長寿祝福事業 45 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 46 お年寄り安心コール事業 6,674 緊急時の通報システム機器の貸与 47 在宅高齢者福祉事業 5,044 要介護老人等介護手当、住宅用火災報知器設置 支援 48 養護老人ホーム入所措置事業 49 在宅福祉サービス事業 50 介護保険特別会計繰出金 51 〔介護特会〕地域包括支援センター運営事業 52 障害者自立支援事業 53 障害者相談支援事業 54 地域活動支援センター運営費 27,000 55 障害者地域生活支援事業 24,173 56 ◎ 子育て支援センター事業 14,567 57 ◎ 子ども・子育て支援施設型給付事業 58 786 ボランティアセンターの運営委託 地区社協育成、ボランティア育成、ふれあい 国民健康保険特別会計繰出金、基盤安定制度 費繰出金 福祉ふれあいタウン(ゆうゆうセンター、シル 117,144 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災 害援護資金貸付事業 重度心身障害者医療費、こども医療費、妊産婦 医療費、養育医療費等の助成 シルバー人材センターの法人化に伴う支援及び高 齢者の労働能力の活用と生きがいの向上 高齢者の居場所づくり事業による生きがいと健康 づくり 30,500 敬老祝金支給、敬老会の開催 800 高齢者と児童生徒の交流、高齢者健康の集い等 39,758 老人保護措置費に要する費用 2,590 老人デイサービス運営事業委託 340,587 介護保険特別会計繰出金 31,029 433,779 高齢者一人ひとりの生活を総合的に支援(町社 協委託) 障害者(身体障害児者、知的障害児者等)の自 立を支援する福祉サービス事業 4,649 障害者に対する相談支援事業 515,513 地域活動支援センター「りんどう作業所」運営委 託 障害者日常生活用具給付事業、障害者地域活 動支援センターⅡ型事業等 子育て相談・親子交流事業等の開催、児童家庭 相談員・児童発達相談員の設置 子ども・子育て支援制度による施設利用扶助 509 民間育児施設に対する利用経費の助成 民間育児サービス対策事業費補助 - 18 - (単位:千円) № 事 業 名 59 ◎ 私立幼稚園等一時預かり事業費補助 事 業 費 事 業 内 容 2,000 私立幼稚園等に対する利用経費の助成 60 児童手当 341,500 児童手当の給付費 61 遺児手当 432 遺児手当の給付費 62 子育て世帯臨時特例給付金 7,941 子育て世帯臨時特例給付金の給付費 63 広域母子通園事業費負担金 624 広域母子通園事業(なすの園)負担金 64 放課後児童対策事業 65 民間放課後児童クラブ事業費補助金 2,500 民間放課後児童クラブ事業に対する助成 66 被災住宅再建等資金貸付金利子補給 67 広域救急医療費負担金 500 再建等を行う方への利子補給 在宅当番医制、病院群輪番制、小児救急拠点病 6,051 院運営費負担金 68 那須地区夜間急患診療所運営費負担金 2,465 那須地区夜間急患診療所運営費負担金 69 白河厚生総合病院運営費負担金 26,400 放課後児童クラブ(7クラブ)の運営委託 東日本大震災等で被害住宅を融資を受けて 白河厚生総合病院運営費負担金(H22~ 70 ◎ 公的病院等支援補助金(那須赤十字病院) 1,110 H31) 19,880 公的病院等の運営費に対する助成 71 妊婦一般健康診査事業 13,775 72 不妊治療費助成事業 1,800 73 がん検診等健診事業 31,258 がん検診等委託費 74 〔国保特会〕特定健康診査等事業 24,477 特定健診、特定保健指導、人間ドック負担金 75 〔後期特会〕健康診査等事業 11,338 基本健診、個別健診委託、人間ドック負担金 76 地域自殺対策緊急強化事業 77 予防接種助成事業 60,881 78 水道事業会計繰出金 29,805 水道事業会計繰出金(簡易水道整備公債費) 79 消費者行政活性化事業 80 下水道事業特別会計繰出金 81 町営住宅管理運営事業 82 定住促進住宅管理運営事業 497 妊婦一般健康診査委託費 不妊治療に要する費用の一部助成 地域自殺予防対策 ロタウイルス、肺炎球菌、BCG、インフルエンザ、四 種混合等予防接種費 3,772 消費生活センターの設置・運営 181,803 下水道事業特別会計繰出金 22,400 新黒田住宅等町営住宅の管理運営費 8,614 定住促進住宅「あたごハイツ」の管理運営費 83 ◎ ふるさと定住対策事業 7,659 定住促進対策費、地域おこし協力隊員報酬等 84 ◎ 住宅建設資金利子補給 900 住宅建設資金利子補給 木造住宅耐震診断費補助、耐震アドバイザー派 遣、建築物耐震改修費補助 85 住宅耐震化促進事業 1,813 86 宅地造成事業特別会計繰出金 7,991 宅地造成事業特別会計繰出金 87 黒磯那須消防組合負担金 88 非常備消防設置費 85,348 消防団員活動費、消防団車両管理費等 89 消防防災施設整備事業 26,368 工事 532,369 黒磯那須消防組合運営費負担金 消防団施設(詰所)新築工事、火の見櫓撤去 - 19 - (単位:千円) № 事 業 名 事 業 費 事 業 内 90 ◎ 防災行政無線整備事業 764,439 防災行政無線の整備 91 ◎ 旧大沢小学校屋内運動場耐震補強事業 2,128 託 131,608 配水管の新規布設及び浄水場の新設等 容 大沢小学校屋内運動場耐震補強実施設計委 92 〔水道会計〕給水区域拡張事業 93 〔下水特会〕湯本処理区管理事業 94 〔下水特会〕黒田原処理区管理事業 76,091 等 黒田原水処理センター運営管理、排水管補修 25,124 工事、下水道台帳整備 95 〔下水特会〕湯本下水道建設費 38,800 湯本浄化センター耐震実施設計業務委託等 96 〔下水特会〕黒田原下水道建設費 40,700 管渠布設設計・工事等 97 〔下水特会〕地域下水処理施設費 98 〔宅造特会〕グリーンハイツ田中宅地分譲事業 湯本浄化センター運営管理、マンホール修繕 新西原、よささ、グリーンハイツ田中地区下水 5,590 処理施設保守点検業務委託 159,800 21区画の宅地分譲 4.いきいき伸びるまち 〔活気にあふれるまちへ、働く人たちへ、 安心できる消費生活の実現〕 99 奥那須地区渋滞対策事業 1,089 紅葉シーズンにおける奥那須地区の渋滞対策 1,050 100 中小企業退職金共済制度加入促進事業 101 東日本大震災農業生産対策交付金 102 環境保全型農業直接支払交付金 14,564 者の信頼回復事業等 地球温暖化防止等に効果の高い営農活動支 12,400 援 103 中山間地域等直接支払交付金 47,696 104 地産地消推進事業 105 青年就農給付金 106 農地集積協力金 107 那須町農業再生協議会補助 5,180 那須町農業再生協議会運営費補助 108 農業者経営所得安定対策推進事業 109 農業振興事業利子補給 8,640 となる経費の助成 農業経営基盤強化、災害経営支援及び農業経営緊 2,090 急安定対策資金の利子補給 110 がんばろうとちぎの農業緊急支援資金利子補給 111 和牛・乳牛整備防疫事業費補助 112 那須和牛宣伝事業費補助 113 畜産事業利子補給 114 県営農村振興総合整備事業負担金 29,000 那須北地区(農道、用排水路整備等) 115 県営中山間地域総合整備事業負担金 12,075 那須清流地区(農道・用排水路・ほ場整備等) 116 ◎ 農山漁村地域整備交付金事業負担金 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 震災の影響により低下した生産力及び消費 1,055 急傾斜地等の農地の耕作放棄の防止と多面的 機能の確保 農産物等の新たな流通システムの構築の推進、 地場農産物の活用事業 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図 12,000 る 農地集積に協力する者に対して、農地集積協力金 5,000 (経営転換協力金、分散錯圃解消協力金)を交付 農業者経営所得安定対策制度の実施に必要 震災・原発事故による出荷停止等により損失 555 を受けた農漁業者の経営の安定化を推進 優良基礎雌牛整備事業、乳用牛群改良推進事 11,049 業、牛疾病防疫事業 200 那須和牛のブランド化及び名称の普及宣伝 1,540 農業近代化資金(一般家畜導入、公害防止資金)の 利子補給 漆塚圃場整備、農業経営高度化支援事業の 57,200 推進 4,408 矢の目ダム水塩機場の改修負担金 117 県営農業基盤整備促進事業負担金 118 農業水利施設保全合理化事業 1,500 千振ダム機能保全計画策定業務 119 那須町土地改良区運営費補助金 1,800 那須町土地改良区運営費補助 - 20 - (単位:千円) № 事 業 名 120 ◎ 多面的機能支払交付金事業 121 県単独農業農村整備事業 122 農業水利施設整備事業 123 ◎ 共同利用模範牧場運営管理委託事業 124 放射性物質吸収抑制対策事業 125 矢の目ダム維持管理事業 事 業 費 事 業 内 容 農地・農業用水等の地域資源の保全管理に 35,023 対する助成 12,475 かんがい排水施設整備等 揚水ポンプ修繕工事、かんがい排水施設整 17,250 備等 共同利用模範牧場運営管理委託〔指定管理 20,000 経費〕 共同利用模範牧場の放射性物質吸収抑制対 17,256 策工事 8,886 矢の目ダムの維持管理費 有害鳥獣捕獲報償、捕獲用巨大わなの設置 127 木質バイオマス促進事業 9,896 及び狩猟免許取得等補助 木質バイオマスを燃料とした暖房機器(ペレッ 3,500 トストーブや薪ストーブ等)の購入費の助成 128 那須町木造住宅建築促進事業 1,500 129 林道維持管理事業 130 森林病害虫防除事業 3,400 松くい虫防除薬剤散布、伐倒駆除、樹幹注入 131 流域公益保全林整備事業 4,709 間伐実施事業補助 132 那須街道松林保全対策事業 133 とちぎの元気な森づくり事業 4,349 里山林整備、伊王野城山四阿改修事業 〔とちぎの元気な森づくり県民税交付金事業〕 134 黒田原駅前店舗活用事業 4,500 黒田原駅前みんなの店運営委託 135 黒田原ウェルカム事業 136 那須ブランド等販路拡大事業 2,000 ト・キャンペーン フェイスブック等を活用した町特産品の宣伝・販 1,664 売事業 137 黒磯那須公設地方卸売市場運営負担金 1,332 黒磯那須公設卸売市場運営費負担金 138 栃木県アンテナショップ協議会負担金 139 那須町商工会育成事業 811 プ)の負担金 9,500 那須町商工会の育成強化(運営費補助) 126 ◎ 有害鳥獣捕獲・保護管理事業 140 ◎ 黒田原駅前通り活性化事業 12,120 八溝材の需要拡大(八溝材住宅への木材購入 費補助) 町林道の維持管理費 500 那須街道の松林保全対策 黒田原イメージキャラクターを活用したイベン 栃木県アンテナショップ協議会(とちまるショッ 1,000 自転車と映画祭を活用した駅前通り活性化事業 への補助 芦野石の需要拡大(芦野石を利用した住宅建 400 築等における石材購入費補助) 那須ブランド推進事業等(経済四団体連絡協 500 議会) 141 芦野石利用促進事業 142 那須イメージアップ事業 143 那須町街路灯設置事業 144 中小企業振興資金融資事業 145 中小企業振興資金信用保証料補助 9,000 中小企業振興資金信用保証料の補助 146 中小企業振興資金利子補給事業 6,000 中小企業振興資金の利子補給 2,800 街路灯のLED化等補助 300,000 489 観光振興基本計画の印刷製本 147 ◎ 観光振興基本計画策定事業 148 観光誘客宣伝委託事業 149 那須元気!プロモーション委託事業 150 食文化リゾート創造事業 中小企業振興資金(運転資金、設備資金)の融 資預託金 5,860 観光誘客宣伝事業委託 10,000 震災復興のための観光誘客宣伝事業委託 700 ご当地メニューの開発及び宣伝等 - 21 - (単位:千円) № 事 業 名 事 業 費 事 業 内 容 151 映像制作誘致活動誘客宣伝事業 2,000 映画、ドラマ、CM等のロケ撮影の誘致による那 須の地名度アップ向上 152 那須BLASENウェア広告事業 1,500 那須ブラーゼンを活用した観光宣伝事業 153 ◎ フェイスブック観光宣伝事業 470 フェイスブックを活用した観光広告掲載 154 ◎ 教育旅行誘致事業 400 修学旅行、スポーツ合宿誘致に向けた業務委託 芦野地区観光交流拠点化の推進に向けた総合 プロデュース 155 芦野地区観光拠点化事業 4,500 156 那須平成の森運営会負担金 2,500 那須平成の森の運営会運営費負担 157 那須町観光協会育成事業 25,000 那須町観光協会の育成強化(運営費補助) 158 那須元気!特別誘客対策事業 14,200 震災復興のための観光誘客宣伝事業助成 159 那須温泉旅館協同組合誘客対策事業 160 自然公園等施設整備事業 161 観光事業特別会計繰出金 12,728 改修工事 13,419 観光事業特会(那須温泉ファミリースキー場)繰出金 162 友愛の森管理運営委託事業 35,000 那須高原友愛の森の管理運営委託 5,000 那須温泉旅館協同組合誘客事業助成 大丸公衆トイレ擁壁、湯本園地公衆トイレの 那須高原友愛の森リニューアルに伴う設計業 164 地域ふるさとまつり事業 37,800 務委託 ふるさと創生事業(各地域ふるさとまつり開催)、 11,800 第13回那須九尾まつりの開催 165 東山道伊王野管理運営事業 16,452 東山道伊王野の管理運営経費 166 いこいの家運営管理業務委託事業 27,000 那須いこいの家の運営管理業務委託 167 【再掲】東日本大震災復興推進基金事業 15,240 那須元気!特別誘客対策事業等3事業 163 ◎ 友愛の森総合整備事業 5.健やかに心育むまち 〔那須の人づくり、女性・青少年への支援、心豊かな学校教育の実現、芸術や文化の豊かなまちづくり、スポーツの振興〕 9,904 中央運動公園の維持管理 168 中央運動公園管理費 169 スイミングドーム運営管理委託事業 170 国際交流英語指導助手設置事業 45,036 む) 小・中学校における英語指導助手(ALT)等の 15,330 配置 171 いきいき教育活動支援指導員配置事業 80,877 172 教育相談室設置事業 5,880 173 幼稚園就園奨励費等補助金 174 小中学校心の教室相談員活用事業 1,415 補助 生徒の悩み、不安、ストレスを和らげるため相談 4,344 員を配置(小学校2名、中学校2名) 175 コミュニティスクール事業 1,850 176 小中学校施設・設備修繕 177 小学校施設・設備営繕工事 178 中学校施設・設備営繕工事 179 ◎ スクールバス運行委託事業(安全安心通学) 180 パソコン情報教育推進事業 指定管理経費(余笹川ふれあい公園管理含 複式学級児童及び特別支援対象児童・生徒へ の教育活動支援指導員等(41名)の配置 不登校の児童生徒に対する支援、いじめ等によ る不安や悩みの問題解消 幼稚園就園奨励費、幼稚園児健康診断費等 コミュニティスクール(学校地域コーディネー ター)の設置 老朽化に伴う小中学校における学校施設・設 5,536 備等の修繕 プール濾過機等修繕工事(7校)、プール排煙窓修繕工 11,003 事(高久小)ほか プール濾過機等修繕工事(東陽中、黒田原 1,592 中)ほか (安全安心通学対策事業) 85,320 スクールバス運行委託 (5小学校・2中学校) 16,269 小・中学校情報教育用パソコンの活用 - 22 - (単位:千円) № 事 業 名 事 業 費 事 業 内 容 181 安全安心通学費補助金 4,600 公共交通機関利用通学等児童生徒への助成 182 小学校学校教育及び児童スポーツクラブ 各種競技大会等参加費助成 4,000 183 ◎ 学校給食調理業務委託事業 184 中学校学校教育各種競技大会参加費助成 185 マイ・チャレンジ推進事業 186 中学生海外派遣事業 187 ◎ 小中学校適正配置整備事業費 188 ◎ 伊王野小学校屋内運動場耐震補強事業 83,961 小学校学校教育各種競技大会及び児童スポー ツクラブ各種競技大会参加費助成 8小学校、3中学校の学校給食調理業務の民間 委託 6,000 中学校学校教育各種競技大会参加費助成 303 中学2年生全員対象とした職業体験活動 6,178 国際理解及び将来の国際性ある人材育成のた め中学生16名を海外へ派遣(ホームステイ) 小中学校適正配置に基づく大島小、東陽中、 217,044 高久中学校の改修 11,500 伊王野小学校屋内運動場耐震補強工事 生涯学習講座・生涯学習フォーラム・成人式 189 生涯学習推進事業 190 那須町文化芸術・スポーツ賞 3,438 開催等 200 那須町文化芸術・スポーツ顕彰費 191 女性青少年推進事業 3,105 子供フェスティバル、みんなの集い、結婚活動・出会 い応援事業開催等 192 町立公民館、自治公民館運営事業 21,392 町立公民館4館運営事業費、自治公民館41館 運営費補助金 193 文化振興事業 194 古文書整理事業 195 ふるさと創生文化伝承事業 196 歴史探訪館管理運営事業 197 図書館運営管理委託事業 198 ◎ 文化センター管理運営事業 企画展等の開催、那須町文化協会・柳まつり 2,798 全国俳句大会等運営補助 378 町内の古文書・整理・目録作成事業 495 伝統芸能継承11団体に補助 9,727 歴史探訪館の管理運営 40,700 町立図書館運営管理委託〔指定管理経費〕 文化センターの管理運営、冷温水発生機入替 155,229 工事、舞台照明設備改修工事 5,318 文化センター自主事業の開催 199 文化センター自主事業 200 那須高原マラソン大会事業 5,000 201 日本女子ソフトボールリーグ那須大会補助金 202 那須町体育協会補助金 1,170 伴う運営費補助 2,520 各種競技団体の育成 203 体育事業推進・各種大会開催事業 5,083 204 ◎ 全日本自転車競技選手権大会支援事業 205 スポーツセンター等管理運営事業 206 野外研修センター管理運営事業 207 総合運動公園整備事業 那須高原マラソン大会の開催 日本女子ソフトボールリーグ那須大会開催に 23,000 駅伝大会、県民スポーツ大会、那須地区スポーツ 交流大会、町レクリエーション大会等開催費 全日本自転車競技選手権大会開催に伴う運営 費補助 14,610 スポーツセンター等スポーツ施設の管理運営 8,824 野外研修センター運営管理委託〔指定管理経 費〕 100 総合運動公園の整備に向けた基金積立 6.自立と協働のまち (コミュニティ活動の推進、協働のまちづくり、行政サービスの推進、 スリムな行政組織へ、その他) 208 役場庁舎営繕工事 209 役場周辺整備事業 210 自動車購入(更新2台) 7,550 役場庁舎設備等の老朽化に伴う営繕工事 50,000 3,000 - 23 - 県道豊原高久線道路改良に伴う役場周辺整備 事業 軽自動車(1台)、小型自動車(1台)の購入 (単位:千円) № 事 業 名 211 公用車集中管理事業 212 町有林管理事業 213 ◎ 那須町振興計画策定事業 事 業 費 事 業 内 10,930 EV車及び公用車の集中管理 町有林の整備、間伐、樹種転換等管理業務委 2,080 託 5,500 第7次那須町振興計画の策定業務委託 寄附者へのお礼の品、ふるさと納税推進事務 215 協働のまちづくり推進事業 9,496 費 5,890 地域づくり委員会事業・運営費交付金 216 自治会活動支援事業 6,100 自治会活動支援事業助成金等 217 町税等徴収嘱託員設置事業 2,400 町税等徴収嘱託員の設置(町内1名) 218 住民票等コンビニ交付事業 3,368 明書等の交付事業 8,138 平成27年4月29日任期満了 214 ◎ ふるさと納税推進事業 219 ◎ 栃木県議会議員選挙 220 ◎ 国勢調査費 221 ◎ ふるさと定住対策事業 221 町債元利償還金 容 コンビ二エンスストアを活用した住民票・税証 11,524 国勢調査(5年に1度) 7,659 定住対策促進費、地域おこし協力隊員報酬等 1,081,433 元金償還(956,645千円)、償還金利子(124,775 千円)等 7.放射能対策事業 222 放射能健康診査事業 223 放射能汚染対策事業 224 放射能除染事業(町単独事業) 225 放射能除染事業(国庫補助事業) 放射能健康被害検査(甲状腺エコー、尿、母乳 1,424 検査)に対する助成、ホールボディカウンタ管理費 空間、食物及び井戸水等の放射線量等の測 9,312 定等 250,000 住宅等放射線量低減化支援金 3,062,542 国庫補助事業を活用した放射能除染事業 ◎は新規事業または大幅な制度拡充等 - 24 -
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