平成19年度上半期町の財政状況報告.

■ 【平成19 年度上半期 町の財政状況報告】
町では、皆さんに町の財政状況を正しく理解していただくとともに、納められた税金や国・
県支出金がどのように使われているかを知っていただくため、「財政状況の公表に関する
条例」に基づき、年2回(広報壬生6月・12月号)財政状況を公表しています。今回は、平
成19年度上半期(平成19年4月1日から9月30日)の収入と支出の状況についてお知ら
せします。
平成19 年度一般会計当初予算額は108億円でしたが、その後2回の補正を行い、9月
30日現在の予算額は111億263万円9千円となりました。また特別会計では国民健康保
険、介護保険事業、老人保健事業でそれぞれ1回の補正を行っています。
■ 『歳出の主な内容(活用のされ方)について』
○歳出予算の内容には、その目的ごとに款と呼ばれる区分で計上されています。主な款が
どのようなことに活用されているかを説明します。
●総務費
通常必要とされる経費で、本庁舎・出先機関等の維持管理に要する経費や、戸籍、町税
徴収事務などにかかるお金などが計上されています。
●民生費
高齢者や身体障がい者へのさまざまな福祉サービスや児童福祉費、災害救助などにか
かるお金などが計上されています。
●衛生費
検診や予防接種といった健康増進のための事業や、ごみの収集や処理など環境の保全
のためにかかるお金が計上されています。
●農林水産業費
農業の振興を図るためのさまざまな支援や補助の他、地籍調査にかかるお金などが計
上されています。
●商工費
商工業の振興を図るためのさまざまな支援や補助の他、おもちゃ博物館の維持管理をは
じめ観光の振興にかかるお金などが計上されています。
●土木費
道路、橋、公園などの整備及び維持管理にかかるお金が計上されています。
●消防費
消防団の活動や防災など町民の安全を守るためにかかるお金を計上しています。
●教育費
小中学校教育の充実や生涯学習の推進、芸術・文化・スポーツの振興などにかかるお金
が計上されています。
●公債費
町の借金(町債)を返済するためのお金が計上されています。
■ 一般会計歳入・歳出の状況報告
○歳入 (単位:千円)
科目
町税
予算現額
収入額
5,072,692
2,819,368
180,000
56,892
利子割交付金
20,000
7,537
配当割交付金
10,000
10,278
株式等譲渡所得割交付金
10,000
地方譲与税
地方消費税交付金
340,000
209,402
35,000
15,148
100,000
38,770
30,563
30,563
1,640,726
1,113,877
8,000
5,149
分担金及び負担金
152,628
63,138
使用料及び手数料
290,153
155,948
国庫支出金
913,370
50,565
県支出金
763,303
95,364
財産収入
9,223
7,265
寄附金
201
200
繰入金
197,185
繰越金
380,475
380,476
諸収入
200,320
24,898
町債
748,800
合計
11,102,639
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
5,084,838
45.8%
○歳入 (単位:千円)
科目
予算現額
執行額
議会費
124,217
62,472
総務費
1,349,545
612,285
民生費
2,719,494
862,097
衛生費
1,049,312
319,067
労働費
16,927
7,504
農林水産業費
547,784
74,491
商工費
302,580
191,688
土木費
2,309,369
193,261
消防費
584,388
275,714
教育費
1,176,024
471,008
災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合計
11,502
891,494
370,958
3
20,000
11,102,639
3,440,545
31.0
■ 特別会計
歳入・歳出の状況報告
○国民健康保険特別会計
○公共下水道事業特別会計
(単位:千円)
(単位:千円)
予算額
4,384,383
予算額
収入済額
1,719,985
39.2%
収入済額
179,015
9.7%
支出済額
1,711,586
39.0%
支出済額
553,263
30.0%
1,841,307
※収支の不足額は一般会計資金から運用しました。
○奨学資金特別会計
○老人保健事業特別会計
(単位:千円)
予算額
1,613
収入済額
1,680
支出済額
1,267
(単位:千円)
予算額
2,851,370
104.2%
収入済額
1,194,173
41.9%
78.5%
支出済額
1,196,240
42.0%
○介護保険事業特別会計
○農業集落排水事業特別会計
(単位:千円)
予算額
(単位:千円)
予算額
1,738,173
470,276
収入済額
703,823
40.5%
収入済額
22,236
4.7%
支出済額
620,668
35.7%
支出済額
149,942
31.9%
※収支の不足額は、一般会計から運用しました。
○水道事業会計
【収益的収支】
(単位:千円)
収入予算額
576,956 収入済額
201,949
支出予算額
493,862 支出済額
128,478
【資本的収支】
収入予算額
156,010 収入済額
支出予算額
429,701 支出済額
150,665
※資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損
益勘定留保資金等で補てんしました。
■ 税の負担状況、地方債現在高
○町税の内訳(単位:千円)
予算現額
収入済額
町民税
2,374,189
981,074
固定資産税
2,139,423
1,530,114
軽自動車税
54,390
52,114
町たばこ税
232,200
97,223
都市計画税
272,490
158,844
5,072,692
2,819,369
合計
○税の負担状況(単位:円)
町民税
固定資産
税
軽自動車
税
町たばこ税
特別土地
保有税
都市計画
税
981,074
1,530,114
52,114
97,223
0
158,844
1 人当たり
24,712
38,541
1,313
2,449
0
4,001
1 世帯当た
り
70,142
109,395
3,726
6,951
0
11,357
※平成19年9月末現在の住基人口 39,701 人・世帯数 13,987 世帯
○地方債現在高(単位:千円)
一般会計債
6,691,254
公共下水道事業債
7,364,018
上水道事業債
2,435,348
農業集落排水事業債
3,005,639