■ 【平成25年度上半期 町の財政状況報告】 町では、皆さんに町の財政状況を正しく理解していただくとともに、納められた税金 や国・県支出金がどのように使われているかを知っていただくため、「財政状況の公 表に関する条例」に基づき、年2回(広報壬生6月・12月号)財政状況を公表していま す。今回は、平成25年度上半期(平成25年4月1日から9月30日)の収入と支出の 状況等についてお知らせします。 平成25年度一般会計当初予算額は113億3千万円でしたが、その後2回の補正を 行い、9月30日現在の予算額は117億5,534万9千円となりました。また特別会計 についても、国民健康保険、公共下水道事業、介護保険事業、農業集落排水事業、 後期高齢者医療、水道事業でそれぞれ1回の補正を行っています。 ■ 『歳出の主な内容(活用のされ方)について』 ○歳出予算の内容には、その目的ごとに款と呼ばれる区分で計上されています。主 な款がどのようなことに活用されているかを説明します。 ●総務費 通常必要とされる経費で、本庁舎・出先機関等の維持管理に要する経費や、戸籍、 町税徴収事務などにかかるお金などが計上されています。 ●民生費 高齢者や身体障がい者へのさまざまな福祉サービスや児童福祉費、災害救助など にかかるお金などが計上されています。 ●衛生費 検診や予防接種といった健康増進のための事業や、ごみの収集や処理など環境の 保全のためにかかるお金が計上されています。 ●農林水産業費 農業の振興を図るためのさまざまな支援や補助の他、地籍調査にかかるお金など が計上されています。 ●商工費 商工業の振興を図るためのさまざまな支援や補助の他、おもちゃ博物館の維持管 理をはじめ観光の振興にかかるお金などが計上されています。 ●土木費 道路、橋、公園などの整備及び維持管理にかかるお金が計上されています。 ●消防費 消防団の活動や防災など町民の安全を守るためにかかるお金を計上しています。 ●教育費 小中学校教育の充実や生涯学習の推進、芸術・文化・スポーツの振興などにかか るお金が計上されています。 ●公債費 町の借金(町債)を返済するためのお金が計上されています。 ■ 一般会計歳入・歳出の状況報告 ○歳入 (単位:千円) 科目 町税 予算現額 収入額 執行率 4,481,329 2,595,979 57.9% 150,001 44,331 29.6% 利子割交付金 10,000 3,898 39.0% 配当割交付金 4,000 2,843 71.1% 株式等譲渡所得割交付金 2,000 350,000 207,666 59.3% ゴルフ場利用税交付金 33,000 14,775 44.8% 自動車取得税交付金 50,000 15,228 30.5% 地方特例交付金 26,319 26,319 100.0% 2,026,900 1,451,850 71.6% 6,000 3,456 57.6% 分担金及び負担金 182,390 81,601 44.7% 使用料及び手数料 337,665 180,406 53.4% 1,135,026 422,281 37.2% 県支出金 816,907 93,273 11.4% 財産収入 20,671 10,110 48.9% 寄附金 4 210 5250.0% 繰入金 401,070 繰越金 383,313 383,314 100.0% 諸収入 401,454 39,197 9.8% 町債 937,300 5,576,737 47.4% 地方譲与税 地方消費税交付金 地方交付税 交通安全対策特別交付金 国庫支出金 合計 11,755,349 ○歳出 (単位:千円) 科目 予算現額 支出済額 執行率 議会費 138,573 75,964 54.8% 総務費 1,282,602 550,439 42.9% 民生費 4,062,076 1,298,039 32.0% 衛生費 978,980 321,655 32.9% 労働費 85 85 100.0% 農林水産業費 442,565 78,107 17.6% 商工費 510,898 363,190 71.1% 土木費 1,448,886 251,328 17.3% 消防費 784,791 339,777 43.3% 教育費 1,140,110 447,973 39.3% 11,502 567 4.9% 934,278 472,371 50.6% 3 0 20,000 0 11,755,349 4,199,495 災害復旧費 公債費 諸支出金 予備費 合計 35.7% ■ 特別会計 歳入・歳出の状況報告 ○国民健康保険特別会計 ○公共下水道事業特別会計 (単位:千円) (単位:千円) 予算額 5,086,657 収入済額 2,257,463 44.4% 収入済額 169,731 9.3% 支出済額 1,928,514 37.9% 支出済額 635,808 34.7% 予算額 1,832,998 ※収支の不足額は一般会計資金から運用しました。 ○奨学資金特別会計 ○介護保険事業特別会計 (単位:千円) 予算額 1,701 収入済額 1,684 支出済額 1,500 (単位:千円) 予算額 2,539,718 99.0% 収入済額 1,012,360 39.9% 88.2% 支出済額 982,804 38.7% ○農業集落排水事業特別会計 ○後期高齢者医療特別会計 (単位:千円) 予算額 778,415 (単位:千円) 予算額 333,166 収入済額 24,970 3.2% 収入済額 134,380 40.3% 支出済額 205,314 26.4% 支出済額 130,634 39.2% ※収支の不足額は一般会計資金から運用しました。 ○水道事業会計 【収益的収支】 【資本的収支】 (単位:千円) (単位:千円) 収入予算額 563,600 執行額 200,127 支出予算額 477,927 執行額 103,947 収入予算額 211,450 執行額 1,722 支出予算額 530,949 執行額 129,213 ※資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損 益勘定留保資金等で補てんしました。 ■ 税の負担状況、地方債現在高 ○町税の内訳(単位:千円) 予算現額 収入済額 町民税 2,146,203 945,780 固定資産税 1,984,582 1,439,592 軽自動車税 66,997 65,518 町たばこ税 279,800 144,072 都市計画税 3,747 1,017 4,481,329 2,595,979 合計 ○税の負担状況(単位:円) 町民税 収入済額 固定資産税 軽自動車税 町たばこ税 945,780 千 1,439,592 千 65,518 千円 円 円 都市計画税 144,072 千 円 1,017 千円 1 人当たり 65,376 円 23,818 円 36,254 円 1,650 円 3,628 円 26 円 1世帯当た り 176,405 円 64,269 円 97,825 円 4,452 円 9,790 円 69 円 ※平成25年9月末現在の住基人口 39,708 人・世帯数 14,716 世帯 ○地方債現在高(単位:千円) 町債の名称 現在高 一般会計債 7,670,552 公共下水道事業債 6,385,857 農業集落排水事業債 3,299,095 上水道事業債 1,991,449 合計 19,346,953
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