平成25年度上半期 町の財政状況報告

■ 【平成25年度上半期 町の財政状況報告】
町では、皆さんに町の財政状況を正しく理解していただくとともに、納められた税金
や国・県支出金がどのように使われているかを知っていただくため、「財政状況の公
表に関する条例」に基づき、年2回(広報壬生6月・12月号)財政状況を公表していま
す。今回は、平成25年度上半期(平成25年4月1日から9月30日)の収入と支出の
状況等についてお知らせします。
平成25年度一般会計当初予算額は113億3千万円でしたが、その後2回の補正を
行い、9月30日現在の予算額は117億5,534万9千円となりました。また特別会計
についても、国民健康保険、公共下水道事業、介護保険事業、農業集落排水事業、
後期高齢者医療、水道事業でそれぞれ1回の補正を行っています。
■ 『歳出の主な内容(活用のされ方)について』
○歳出予算の内容には、その目的ごとに款と呼ばれる区分で計上されています。主
な款がどのようなことに活用されているかを説明します。
●総務費
通常必要とされる経費で、本庁舎・出先機関等の維持管理に要する経費や、戸籍、
町税徴収事務などにかかるお金などが計上されています。
●民生費
高齢者や身体障がい者へのさまざまな福祉サービスや児童福祉費、災害救助など
にかかるお金などが計上されています。
●衛生費
検診や予防接種といった健康増進のための事業や、ごみの収集や処理など環境の
保全のためにかかるお金が計上されています。
●農林水産業費
農業の振興を図るためのさまざまな支援や補助の他、地籍調査にかかるお金など
が計上されています。
●商工費
商工業の振興を図るためのさまざまな支援や補助の他、おもちゃ博物館の維持管
理をはじめ観光の振興にかかるお金などが計上されています。
●土木費
道路、橋、公園などの整備及び維持管理にかかるお金が計上されています。
●消防費
消防団の活動や防災など町民の安全を守るためにかかるお金を計上しています。
●教育費
小中学校教育の充実や生涯学習の推進、芸術・文化・スポーツの振興などにかか
るお金が計上されています。
●公債費
町の借金(町債)を返済するためのお金が計上されています。
■ 一般会計歳入・歳出の状況報告
○歳入 (単位:千円)
科目
町税
予算現額
収入額
執行率
4,481,329
2,595,979
57.9%
150,001
44,331
29.6%
利子割交付金
10,000
3,898
39.0%
配当割交付金
4,000
2,843
71.1%
株式等譲渡所得割交付金
2,000
350,000
207,666
59.3%
ゴルフ場利用税交付金
33,000
14,775
44.8%
自動車取得税交付金
50,000
15,228
30.5%
地方特例交付金
26,319
26,319
100.0%
2,026,900
1,451,850
71.6%
6,000
3,456
57.6%
分担金及び負担金
182,390
81,601
44.7%
使用料及び手数料
337,665
180,406
53.4%
1,135,026
422,281
37.2%
県支出金
816,907
93,273
11.4%
財産収入
20,671
10,110
48.9%
寄附金
4
210
5250.0%
繰入金
401,070
繰越金
383,313
383,314
100.0%
諸収入
401,454
39,197
9.8%
町債
937,300
5,576,737
47.4%
地方譲与税
地方消費税交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
国庫支出金
合計
11,755,349
○歳出 (単位:千円)
科目
予算現額
支出済額
執行率
議会費
138,573
75,964
54.8%
総務費
1,282,602
550,439
42.9%
民生費
4,062,076
1,298,039
32.0%
衛生費
978,980
321,655
32.9%
労働費
85
85
100.0%
農林水産業費
442,565
78,107
17.6%
商工費
510,898
363,190
71.1%
土木費
1,448,886
251,328
17.3%
消防費
784,791
339,777
43.3%
教育費
1,140,110
447,973
39.3%
11,502
567
4.9%
934,278
472,371
50.6%
3
0
20,000
0
11,755,349
4,199,495
災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合計
35.7%
■ 特別会計
歳入・歳出の状況報告
○国民健康保険特別会計
○公共下水道事業特別会計
(単位:千円)
(単位:千円)
予算額
5,086,657
収入済額
2,257,463
44.4%
収入済額
169,731
9.3%
支出済額
1,928,514
37.9%
支出済額
635,808
34.7%
予算額
1,832,998
※収支の不足額は一般会計資金から運用しました。
○奨学資金特別会計
○介護保険事業特別会計
(単位:千円)
予算額
1,701
収入済額
1,684
支出済額
1,500
(単位:千円)
予算額
2,539,718
99.0%
収入済額
1,012,360
39.9%
88.2%
支出済額
982,804
38.7%
○農業集落排水事業特別会計
○後期高齢者医療特別会計
(単位:千円)
予算額
778,415
(単位:千円)
予算額
333,166
収入済額
24,970
3.2%
収入済額
134,380
40.3%
支出済額
205,314
26.4%
支出済額
130,634
39.2%
※収支の不足額は一般会計資金から運用しました。
○水道事業会計
【収益的収支】
【資本的収支】
(単位:千円)
(単位:千円)
収入予算額
563,600 執行額
200,127
支出予算額
477,927 執行額
103,947
収入予算額
211,450 執行額
1,722
支出予算額
530,949 執行額
129,213
※資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損
益勘定留保資金等で補てんしました。
■ 税の負担状況、地方債現在高
○町税の内訳(単位:千円)
予算現額
収入済額
町民税
2,146,203
945,780
固定資産税
1,984,582
1,439,592
軽自動車税
66,997
65,518
町たばこ税
279,800
144,072
都市計画税
3,747
1,017
4,481,329
2,595,979
合計
○税の負担状況(単位:円)
町民税
収入済額
固定資産税 軽自動車税 町たばこ税
945,780 千 1,439,592 千
65,518 千円
円
円
都市計画税
144,072 千
円
1,017 千円
1 人当たり
65,376 円
23,818 円
36,254 円
1,650 円
3,628 円
26 円
1世帯当た
り
176,405 円
64,269 円
97,825 円
4,452 円
9,790 円
69 円
※平成25年9月末現在の住基人口 39,708 人・世帯数 14,716 世帯
○地方債現在高(単位:千円)
町債の名称
現在高
一般会計債
7,670,552
公共下水道事業債
6,385,857
農業集落排水事業債
3,299,095
上水道事業債
1,991,449
合計
19,346,953