■ 【平成18年度上半期 町の財政状況報告】 町では、皆さんに町の財政状況を正しく理解していただくとともに、納められた税金 や国・県支出金がどのように使われているかを知っていただくため、「財政状況の公 表に関する条例」に基づき、年2回(広報壬生6月・12月号)財政状況を公表していま す。今回は、平成18年度上半期(平成18年4月1日から9月30日)の収入と支出の 状況についてお知らせします。 平成18年度一般会計当初予算額は101億7千万円でしたが、その後2回の補正 を行い、9月30日現在の予算額は103億4,822万円となりました。また特別会計で は公共下水道事業で2回、国民健康保険、介護保険事業、農業集落排水事業、水道 事業でそれぞれ1回の補正を行っています。 ■ 『歳出の主な内容(活用のされ方)について』 ○歳出予算の内容には、その目的ごとに款と呼ばれる区分で計上されています。主な 款がどのようなことに活用されているかを説明します。 ●総務費 他の事業・事務の増減に特に関係なく、通常必要とされる経費で、本庁舎・出先機 関等の維持管理に要する経費や全般的な管理事務、企画調整事務、財政・財務管 理に要する経費等が計上されています。 ●民生費 住民の一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な経費で、具体的 には社会福祉、身体障がい者、高齢者、児童福祉及び災害救助関係の経費等が計 上されています。 ●衛生費 住民が健康で衛生的な環境を保持するための経費で、健康増進・医療の充実及び 環境の保全等に要する経費が計上されています。 ●農林水産業費 農業の振興を図るための各種支援・補助や生産基盤の整備に要する経費が計上さ れています。 ●商工費 商工業の振興を図るための各種支援及び観光事業等に要する経費が計上されて います。 ●土木費 道路、橋、公園などの社会資本の整備・維持管理に要する経費が計上されていま す。 ●教育費 小中学校教育の実施・充実、社会教育・生涯学習の推進、芸術・文化・スポーツの 振興に要する経費が計上されています。 ●公債費 町債の元金の返済と、利息の支払いに要する経費が計上されています。 ■ 一般会計歳入・歳出の状況報告 ○歳入 (単位:千円) 科目 町税 予算現額 収入額 4,541,452 2,754,594 460,000 199,518 利子割交付金 25,000 6,802 配当割交付金 5,000 5,844 株式等譲渡所得割交付金 3,000 32 340,000 210,564 33,000 16,594 自動車取得税交付金 100,000 39,688 地方特例交付金 126,831 126,831 1,593,632 1,130,547 8,000 5,780 分担金及び負担金 147,454 60,237 使用料及び手数料 267,490 138,931 国庫支出金 683,655 42,420 県支出金 560,345 78,368 財産収入 5,127 4,607 寄附金 202 351 繰入金 185,705 繰越金 514,970 514,971 諸収入 190,257 22,146 地方譲与税 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 地方交付税 交通安全対策特別交付金 町債 557,100 合計 10,348,220 5,358,825 51.8% ○歳入 (単位:千円) 科目 予算現額 執行額 議会費 124,625 63,083 総務費 1,329,958 578,737 民生費 2,622,557 818,790 衛生費 981,664 282,427 労働費 34,325 7,628 農林水産業費 381,089 69,131 商工費 294,461 128,073 土木費 1,866,644 194,705 消防費 574,998 282,775 教育費 1,197,821 501,303 災害復旧費 公債費 諸支出金 予備費 合計 11,502 908,573 371,645 3 20,000 10,348,220 3,298,297 31.9% ■ 特別会計 歳入・歳出の状況報告 ○国民健康保険特別会計 (単位:千円) 予算額 4,277,625 収入済額 1,608,791 37.6% 支出済額 1,491,324 34.9% ○公共下水道事業特別会計 (単位:千円) 予算額 2,008,676 収入済額 186,907 9.3% 支出済額 507,428 25.3% ※収支の不足額は一般会計資金から運用しま した。 ○奨学資金特別会計 (単位:千円) 予算額 1,959 収入済額 1,965 100.3% 支出済額 1,487 75.9% ○老人保健事業特別会計 (単位:千円) 予算額 2,693,057 収入済額 1,173,025 43.6% 支出済額 1,181,899 43.9% ○介護保険事業特別会計 (単位:千円) 予算額 1,643,941 収入済額 649,178 39.5% 支出済額 608,552 37.0% ○農業集落排水事業特別会計 (単位:千円) 予算額 770,759 収入済額 22,224 2.9% 支出済額 201,311 26.1% ※収支の不足額は、一般会計から運用しました。 ○水道事業会計 (単位:千円) 【収益的収支】 【資本的収支】 収入予算額 570,437 収入済額 202,383 支出予算額 506,907 支出済額 130,382 収入予算額 199,930 収入済額 18,457 支出予算額 515,217 支出済額 192,013 ※資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保 資金等で補てんしました。 ■ 税の負担状況、地方債現在高 ○町税の内訳(単位:千円) 予算現額 収入済額 町民税 1,903,980 905,628 固定資産税 2,096,432 1,537,194 軽自動車税 51,842 50,168 町たばこ税 218,600 98,934 都市計画税 270,598 162,670 4,541,452 2,754,594 合計 ○税の負担状況(単位:円) 固定資産 税 軽自動車 税 905,628 1,537,194 50,168 町民税 町たばこ 税 特別土地 保有税 都市計画 税 98,934 0 162,670 1 人当たり 22,718 38,561 1,258 2,482 0 4,081 1 世帯当 たり 65,754 111,609 3,642 7,183 0 11,811 ※3月末現在の住基人口 39,864 人・世帯数 13,773 世帯 ○地方債現在高(単位:千円) 一般会計債 6,897,549 公共下水道事業債 7,327,813 上水道事業債 2,542,837 農業集落排水事業債 2,836,009
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