第 94 号議案 平成18年度 久留米市一般会計補正予算(第2号) 平成18年度久留米市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 959,567千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 105,349,969千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出 予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。 ( 地 方 債 の 補 正 ) 第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。 平成18年9月8日提出 福岡県久留米市長 江 藤 守 國 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 款 項 正 前 の 額 補 正 額 計 千円 千円 千円 34,621,003 542,000 35,163,003 1 市民税 14,687,000 527,000 15,214,000 3 軽自動車税 428,000 15,000 443,000 1,946,514 3,522 1,950,036 1,919,067 3,522 1,922,589 13,812,740 45,096 13,857,836 1 国庫負担金 9,959,273 △9,413 9,949,860 2 国庫補助金 3,750,074 54,509 3,804,583 5,647,965 12,947 5,660,912 1 県負担金 2,869,054 △5,160 2,863,894 2 県補助金 2,177,232 15,546 2,192,778 3 委託金 601,679 2,561 604,240 4,958,191 5,502 4,963,693 735,847 5,502 741,349 9,911,100 350,500 10,261,600 1 市税 13 分担金及び負担金 2 負担金 15 国庫支出金 16 県支出金 21 諸収入 6 雑入 22 市債 補 3 4 款 項 1 市債 歳 入 合 計 補 正 前 の 額 補 正 額 計 千円 千円 千円 9,911,100 350,500 10,261,600 104,390,402 959,567 105,349,969 歳 出 款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 千円 千円 千円 8,355,349 408,935 8,764,284 6,103,571 408,935 6,512,506 35,293,727 38,596 35,332,323 1 社会福祉費 14,773,915 37,456 14,811,371 3 生活保護費 8,109,367 1,140 8,110,507 8,237,819 32,700 8,270,519 3 環境対策費 403,854 1,700 405,554 4 上水道費 399,570 31,000 430,570 4,565,269 1,666 4,566,935 4,465,792 1,666 4,467,458 5,746,166 111,250 5,857,416 5,746,166 111,250 5,857,416 14,389,722 209,673 14,599,395 1 土木管理費 422,520 3,892 426,412 2 道路橋りょう費 3,738,196 71,500 3,809,696 4 都市計画費 6,842,040 134,281 6,976,321 2 総務費 1 総務管理費 3 民生費 4 衛生費 6 農林水産業費 1 農業費 7 商工費 1 商工費 8 土木費 5 6 款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 千円 千円 千円 3,233,886 1,900 3,235,786 3,233,886 1,900 3,235,786 11,696,392 154,847 11,851,239 2 小学校費 4,012,286 15,735 4,028,021 3 中学校費 1,265,819 612 1,266,431 4 養護学校費 110,208 13 110,221 6 社会教育費 2,816,598 138,487 2,955,085 104,390,402 959,567 105,349,969 9 消防費 1 消防費 10 教育費 歳 出 合 計 第 2 表 (追 繰 越 明 許 費 補 正 加) 款 8 土 木 項 費 2道路橋りょう費 事 業 名 交通安全施設等整備事業(津福駅口交差点)にかかる補償費 金 額 千円 26,300 第 3 表 (追 債 務 負 担 行 為 補 正 加) 事 項 期 間 限 度 額 千円 30,300 市 民 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 平成18年度から平成21年度まで 市民センター多目的棟指定管理料 平成18年度から平成21年度まで 171,300 ホストコンピュータ運用業務委託料 平成18年度から平成23年度まで 1,517,100 身体障害者福祉センター等指定管理料 平成18年度から平成21年度まで 133,500 三潴総合福祉センター指定管理料 平成18年度から平成21年度まで 99,000 事 項 期 間 限 度 額 田主丸老人福祉センター指定管理料 平成18年度から平成21年度まで 千円 75,600 北 野 老 人 い こ い の 家 指 定 管 理 料 平成18年度から平成21年度まで 13,500 城 島 憩 い の 家 指 定 管 理 料 平成18年度から平成21年度まで 18,000 山 辺 道 文 化 館 指 定 管 理 料 平成18年度から平成21年度まで 27,900 草 野 歴 史 資 料 館 指 定 管 理 料 平成18年度から平成21年度まで 29,100 学 平成18年度から平成19年度まで 22,000 校 給 食 調 理 委 託 料 第 4 表 (追 地 方 債 補 正 加) 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 千円 証 (変 償 還 の 方 法 % 4.0以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる政府資金及び 公営企業金融公庫 資金について、 利率の見直しを行 った後においては、 当該見直し後の 利率) 普通貸借又は 観 光 基 盤 施 設 整 備 事 業 率 券 発 行 19,000 政府資金についてはその融資条件 により、銀行その他の場合にはその 債権者と協定する事項による。 ただし、市財政の都合により据置 期間を短縮し、もしくは繰上償還又 は低利に借換えすることができる。 更) 起 債 の 目 補 正 前 補 正 後 限 度 額 限 度 額 的 千円 西 部 配 水 場 整 備 事 千円 業 263,300 294,300 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 135,400 203,300 起 債 の 目 補 正 前 補 正 後 限 度 額 限 度 額 的 千円 街 業 1,005,800 961,200 業 460,400 490,600 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 1,200 248,200 9,911,100 10,261,600 土 路 地 区 事 千円 画 整 計 理 事 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括 (歳 入) 款 補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 千円 1 市税 13 分担金及び負担金 34,621,003 計 千円 1,946,514 542,000 千円 3,522 35,163,003 1,950,036 15 国庫支出金 13,812,740 45,096 13,857,836 16 県支出金 5,647,965 12,947 5,660,912 21 諸収入 4,958,191 5,502 4,963,693 22 市債 9,911,100 350,500 10,261,600 歳 入 合 計 104,390,402 959,567 105,349,969 13 (歳 出) 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 補正前の予算額 補正予算額 特 定 財 源 計 国県支出金 千円 千円 千円 地 方 債 千円 一 般 財 源 そ の 他 千円 千円 千円 2 総務費 8,355,349 408,935 8,764,284 1,000 407,935 3 民生費 35,293,727 38,596 35,332,323 △28,562 67,158 4 衛生費 8,237,819 32,700 8,270,519 6 農林水産業費 4,565,269 1,666 4,566,935 1,666 7 商工費 5,746,166 111,250 5,857,416 73,750 19,000 18,500 8 土木費 14,389,722 209,673 14,599,395 120,702 53,500 35,471 9 消防費 3,233,886 1,900 3,235,786 10 教育費 11,696,392 154,847 11,851,239 △110,513 104,390,402 959,567 105,349,969 58,043 歳 出 合 計 31,000 1,700 0 3,922 △2,022 247,000 5,000 13,360 350,500 8,922 542,102 15 2 歳 入 (款)1 市税 節 項 目 補正前の額 補 正 額 計 区 分 千円 千円 千円 1 市民税 14,687,000 527,000 15,214,000 1 個人 11,484,000 197,000 11,681,000 2 法人 3,203,000 3 軽自動車税 1 軽自動車税 計 市税 330,000 3,533,000 428,000 15,000 443,000 428,000 15,000 443,000 34,621,003 542,000 35,163,003 金 額 説 明 千円 1 現年課税分 1 現年課税分 1 現年課税分 197,000 所得割 課税標準 3,442,000千円の 平均 5.2/100 均等割 納税義務者 1人 3,000円の 6,000人 179,000 330,000 法人税割 課税標準 2,041,000千円の 14.7/100 均等割 納税義務者 1人平均 111,000円の 270人 300,000 15,000 軽自動車及び小型特殊自動車 2,700台 18,000 30,000 15,000 17 (款) 13 分担金及び負担金 節 項 目 2 負担金 6 消防費負担金 計 分担金及び負担金 補正前の額 補 正 額 計 区 分 千円 千円 千円 1,919,067 3,522 1,922,589 312,160 3,522 315,682 1,946,514 3,522 1,950,036 金 額 説 明 千円 1 消防費負担金 3,522 通信指令システム改修事業負担金 19 (款) 15 国庫支出金 節 項 目 1 国庫負担金 1 民生費国庫負担金 2 国庫補助金 2 民生費国庫補助金 補正前の額 補 正 額 計 区 分 千円 千円 千円 9,959,273 △9,413 9,949,860 9,798,675 △9,413 9,789,262 3,750,074 54,509 3,804,583 651,307 2,434 653,741 国庫支出金 2,000 36,250 38,250 説 明 千円 1 社会福祉費負担金 1 社会福祉費補助金 3 生活保護費補助金 6 商工費国庫補助金 金 額 1 商工費補助金 △9,413 身体障害者保護費負担金 (基本額×5/10) 身体障害児援護費負担金 (基本額×1/2) 1,294 身体障害者保護費補助金 (基本額×1/2) 在宅福祉事業費補助金 (基本額×1/2) 在宅心身障害者福祉対策費補助金 (基本額×1/2) 障害者地域生活推進事業費補助金 (基本額×1/2) 地域生活支援事業費補助金 (基本額×1/2) △9,072 △341 △4,342 △20,455 △9,453 3,052 32,492 1,140 セーフティネット支援対策等事業費補助金 (基本額×10/10) 36,250 地域情報通信基盤整備推進事業費補助金 (基本額×1/4) 21 国庫支出金 22 節 項 目 7 土木費国庫補助金 補正前の額 補 正 額 計 区 分 千円 千円 千円 2,243,242 117,801 2,361,043 計 305,547 △101,976 203,571 13,812,740 45,096 13,857,836 説 明 千円 3 都市計画費補助金 5 土木管理費補助金 9 教育費国庫補助金 金 額 6 社会教育費補助金 115,855 土地区画整理事業費補助金 (基本額×4/10・1/2) 街路事業費補助金 (基本額×4/10) 1,946 住宅建築物耐震改修等事業費補助金 (基本額×1/3・1/2) △101,976 史跡等購入費補助金 (基本額×8/10) 28,855 87,000 (款) 16 県支出金 節 項 目 1 県負担金 1 民生費県負担金 2 県補助金 補正前の額 補 正 額 計 区 分 千円 千円 千円 2,869,054 △5,160 2,863,894 2,794,206 △5,160 2,789,046 1 社会福祉費負担金 15,546 2,192,778 1 総務費県補助金 1,515 1,000 2,515 1 総務管理費補助金 2 民生費県補助金 1,205,084 △16,423 1,188,661 1 社会福祉費補助金 県支出金 720,516 1,666 722,182 説 明 千円 2,177,232 5 農林水産業費県補助金 金 額 1 農業費補助金 △5,160 身体障害者保護費負担金 (基本額×1/4) 身体障害児援護費負担金 (基本額×1/4) △4,866 △294 1,000 高齢者交通事故防止地域支援モデル事業費補助金 (基本額×10/10) △16,423 障害者社会参加促進事業費補助金 (基本額×10/10) 障害者在宅福祉事業費補助金 (基本額×1/4・1/2) 障害者デイサービス事業費補助金 (基本額×1/4) 障害者地域生活推進事業費補助金 (基本額×1/4) 地域生活支援事業費補助金 (基本額×1/4) △10,966 △19,405 △3,825 1,526 16,247 1,666 強い農業づくり交付金 (基本額×1/3) 23 県支出金 24 節 項 目 6 商工費県補助金 補正前の額 補 正 額 計 区 分 千円 千円 千円 1,166 37,500 38,666 千円 1 商工費補助金 7 土木費県補助金 74,509 2,000 76,509 3 都市計画費補助金 8 教育費県補助金 70,739 △10,197 60,542 3 社会教育費補助金 601,679 2,561 604,240 6 土木費委託金 196,512 901 197,413 8 教育費委託金 17,010 1,660 18,670 3 委託金 説 明 金 額 3 都市計画費委託金 37,500 観光基盤施設整備事業費補助金 (基本額×2/3) 街なか居住推進事業費補助金 (基本額×1/2) 大規模集客施設等街なか誘導総合支援事業費補助金 (基本額×1/2) 32,000 3,000 2,500 2,000 公共団体施行土地区画整理事業費補助金 (基本額×1/10) △10,197 史跡等購入費補助金 (基本額×8/100) 901 都市計画事業費委託金 2 小学校費委託金 1,035 発展学習ふくおかプログラム開発事業委託金 児童生徒の規範意識育成事業委託金 240 795 4 中学校費委託金 612 発展学習ふくおかプログラム開発事業委託金 児童生徒の規範意識育成事業委託金 140 472 5 養護学校費委託金 13 児童生徒の規範意識育成事業委託金 計 県支出金 5,647,965 12,947 5,660,912 25 (款) 21 諸収入 節 項 目 6 雑入 4 雑入 計 諸収入 補正前の額 補 正 額 計 区 分 千円 千円 千円 735,847 5,502 741,349 735,839 5,502 741,341 4,958,191 5,502 4,963,693 金 額 説 明 千円 2 雑入 5,502 自治総合センターコミュニティ助成金 (財)日本防火協会助成金 雑入 5,000 400 102 27 (款) 22 市債 節 項 目 補正前の額 補 正 額 計 区 分 千円 千円 千円 9,911,100 350,500 10,261,600 2 衛生債 831,600 31,000 862,600 4 土木債 3,796,000 53,500 3,849,500 1 市債 758,100 247,000 1,005,100 9 商工債 0 19,000 19,000 9,911,100 350,500 10,261,600 計 市債 説 明 千円 3 上水道債 31,000 西部配水場整備事業 1 道路橋りょう債 67,900 交通安全施設整備事業 3 都市計画債 6 教育債 金 額 3 社会教育債 1 商工債 △14,400 土地区画整理事業 街路事業 30,200 △44,600 247,000 筑後国府跡歴史公園整備事業 19,000 観光基盤施設整備事業 29 3 歳 出 (款) 2 総務費 項 目 補正前の額 補 正 額 国県支出金 1 総務管理費 12 情報化推進費 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 千円 千円 千円 千円 6,103,571 408,935 6,512,506 1,000 598,798 △2,884 595,914 地 方 債 千円 区 分 そ の 他 千円 千円 407,935 △2,884 11 需用費 14 使用料及び賃 借料 19 諸費 計 総務費 18,813 1,000 19,813 929,331 410,819 1,340,150 8,355,349 408,935 8,764,284 1,000 0 19 負担金・補助 及び交付金 410,819 23 償還金・利子 及び割引料 1,000 説 明 千円 13 委託料 14 交通安全対策費 金 額 △1,180 消耗品費 76,620 オペレーション業務委託料 オンラインシステム運用管理委託 料 ホストコンピュータ運用業務委託 料 △2,661 △551 79,832 △78,324 電子計算機賃借料 1,000 交通安全対策協議会補助金 410,819 返還金 407,935 31 (款) 3 民生費 項 目 補正前の額 補 正 額 国県支出金 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 地 方 債 千円 区 分 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 14,773,915 37,456 14,811,371 △29,702 67,158 13,525,311 37,456 13,562,767 △29,702 67,158 13 委託料 1 生活保護総務費 計 民生費 説 明 千円 20 扶助費 3 生活保護費 金 額 △1,234 障害者生活支援センター運営委託 料 相談支援事業委託料 地域活動支援センター運営委託料 △21,234 7,973 身体障害児・者補装具給付費 重度心身障害児・者日常生活用具 給付費 身体障害者居宅生活支援費 知的障害者居宅生活支援費 児童居宅生活支援費 精神障害者居宅生活支援費 日中一時支援費 移動支援費 経過的デイサービス費 △18,825 18,613 28 繰出金 30,717 介護保険事業特別会計繰出金 1,140 退院促進個別援助業務委託料 8,109,367 1,140 8,110,507 1,140 0 313,166 1,140 314,306 1,140 0 13 委託料 35,293,727 38,596 35,332,323 △28,562 10,000 10,000 △37,849 △18,524 △10,301 △1,818 15,227 42,500 18,950 67,158 33 (款) 4 衛生費 項 目 補正前の額 補 正 額 国県支出金 3 環境対策費 1 環境対策総務費 4 上水道費 1 上水道費 計 衛生費 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 千円 地 方 債 千円 区 分 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 403,854 1,700 405,554 1,700 147,633 1,700 149,333 1,700 19 負担金・補助 及び交付金 399,570 31,000 430,570 31,000 0 399,570 31,000 430,570 31,000 0 19 負担金・補助 及び交付金 8,237,819 32,700 8,270,519 31,000 金 額 説 明 千円 1,700 防犯灯設置費補助金 31,000 西部配水場整備事業負担金 1,700 35 (款) 6 農林水産業費 項 目 補正前の額 補 正 額 国県支出金 1 農業費 4 畜産業費 計 農林水産業費 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 地 方 債 千円 区 分 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 4,465,792 1,666 4,467,458 1,666 0 287,814 1,666 289,480 1,666 0 19 負担金・補助 及び交付金 4,565,269 1,666 4,566,935 1,666 0 金 額 説 明 千円 1,666 耕種作物活用型飼料増産事業費補 助金 37 (款) 7 商工費 項 目 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 国県支出金 1 商工費 2 商工業振興費 地 方 債 千円 千円 千円 千円 千円 5,746,166 111,250 5,857,416 73,750 19,000 5,031,318 52,750 5,084,068 41,750 そ の 他 千円 節 区 分 千円 239,158 58,500 297,658 32,000 18,500 11,000 8 報償費 19,000 86 謝金 9 旅費 543 費用弁償 旅費 11 需用費 1,671 消耗品費 印刷製本費 13 委託料 5,700 中心市街地活性化基本計画策定委 託料 7,500 13 委託料 15 工事請負費 商工費 説 明 千円 19 負担金・補助 及び交付金 4 観光費 金 額 44,750 商店街にぎわい創出戦略モデル事 業費補助金 地域情報通信基盤整備推進事業費 補助金 中心市街地活性化協議会補助金 10,850 設計委託料 地質調査委託料 サインデザイン作成委託料 サイン等設置業務委託料 189 354 96 1,575 8,000 36,250 500 1,970 710 2,100 6,070 41,150 観光基盤施設整備事業 39 商工費 40 項 目 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 国県支出金 千円 千円 千円 千円 地 方 債 千円 そ の 他 千円 節 区 分 千円 5,746,166 111,250 5,857,416 73,750 19,000 18,500 説 明 千円 19 負担金・補助 及び交付金 計 金 額 6,500 筑後川花火大会補助金 (款) 8 土木費 項 目 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 国県支出金 1 土木管理費 2 建築指導費 地 方 債 千円 そ の 他 千円 節 区 分 千円 千円 千円 千円 千円 422,520 3,892 426,412 1,946 1,946 18,554 3,892 22,446 1,946 1,946 14 使用料及び賃 借料 4 交通安全施設整 備費 4 都市計画費 3 街路事業費 3,738,196 71,500 3,809,696 67,900 3,600 396,670 71,500 468,170 67,900 3,600 13 委託料 252 事務用機器借上料 3,640 共同住宅構造計算書調査費補助金 4,500 測量設計委託料 17 公有財産購入 費 27,500 土地購入費 22 補償・補填及 び賠償金 39,500 建物等移転補償金 6,842,040 134,281 6,976,321 118,756 △14,400 29,925 1,953,315 69,851 2,023,166 87,901 △44,600 26,550 11 需用費 12 役務費 土木費 説 明 千円 19 負担金・補助 及び交付金 2 道路橋りょう費 金 額 △1,000 消耗品費 1,000 手数料 41 土木費 42 項 目 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 国県支出金 千円 千円 千円 千円 地 方 債 千円 そ の 他 千円 節 区 分 千円 17 公有財産購入 費 22 補償・補填及 び賠償金 計 1,927,904 64,430 1,992,334 30,855 30,200 14,389,722 209,673 14,599,395 120,702 53,500 3,375 15 工事請負費 35,471 説 明 千円 13 委託料 6 花畑駅周辺土地 区画整理費 金 額 55,352 設計委託料 建物等調査委託料 △185,449 土地購入費 199,948 建物等移転補償金 64,430 管理用地整備工事 18,000 37,352 (款) 9 消防費 項 目 補正前の額 補 正 額 国県支出金 千円 千円 千円 3,233,886 1,900 1 常備消防費 2,300,399 3 消防施設費 1 消防費 計 消防費 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 千円 地 方 債 千円 区 分 そ の 他 千円 千円 3,235,786 3,922 △2,022 400 2,300,799 400 0 8 報償費 578,221 1,500 579,721 3,522 △2,022 13 委託料 3,233,886 1,900 3,235,786 3,922 △2,022 金 額 説 明 千円 400 記念品購入費 1,500 通信指令システム改修委託料 43 (款)10 教育費 項 目 補正前の額 補 正 額 国県支出金 2 小学校費 2 教育振興費 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 千円 千円 千円 千円 4,012,286 15,735 4,028,021 1,035 620,683 1,035 621,718 1,035 地 方 債 千円 区 分 そ の 他 千円 千円 14,700 0 8 報償費 19 負担金・補助 及び交付金 3 中学校費 2 教育振興費 903,178 14,700 917,878 14,700 13 委託料 1,265,819 612 1,266,431 612 0 345,326 612 345,938 612 0 8 報償費 19 負担金・補助 及び交付金 教育費 説 明 千円 11 需用費 3 学校建設費 金 額 441 謝金 53 消耗品費 541 発展学習プログラム開発事業交付 金 児童生徒の規範意識育成事業交付 金 14,700 設計委託料 地質調査委託料 240 301 13,200 1,500 177 謝金 435 発展学習プログラム開発事業交付 金 児童生徒の規範意識育成事業交付 金 140 295 45 教育費 46 項 目 補正前の額 補 正 額 国県支出金 4 養護学校費 2 教育振興費 6 社会教育費 1 社会教育総務費 節 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 計 地 方 債 千円 区 分 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 110,208 13 110,221 13 0 15,914 13 15,927 13 0 8 報償費 2,816,598 138,487 2,955,085 △112,173 247,000 5,000 △1,340 2,059,964 138,487 2,198,451 △112,173 247,000 5,000 △1,340 17 公有財産購入 費 22 補償・補填及 び賠償金 11,696,392 154,847 11,851,239 △110,513 247,000 5,000 13,360 説 明 千円 19 負担金・補助 及び交付金 計 金 額 13 謝金 145,805 土地購入費 5,000 コミュニティ助成事業費補助金 △12,318 建物等移転補償金 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正 (追 加) 事 項 限 度 額 前年度末までの 当該年度以降 支出 (見込) 額 の支出予定額 期 間 千円 金 額 期 間 千円 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 金 額 千円 国県支出金 千円 地方債 千円 一般財源 その他 千円 千円 市 民 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 30,300 平成18年度から 平成21年度まで 市民センター多目的棟 指 定 管 理 料 171,300 平成18年度から 平成21年度まで ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ 運 用 業 務 委 託 料 1,517,100 平成18年度から 平成23年度まで 1,517,100 1,517,100 身体障害者福祉センター等 指 定 管 理 料 133,500 平成18年度から 平成21年度まで 133,500 133,500 三潴総合福祉センター 指 定 管 理 料 99,000 平成18年度から 平成21年度まで 99,000 99,000 30,300 171,300 30,300 171,300 事 項 限 度 額 前年度末までの 当該年度以降 支出 (見込) 額 の支出予定額 期 間 千円 金 額 期 間 千円 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 金 額 千円 国県支出金 千円 地方債 千円 一般財源 その他 千円 千円 田主丸老人福祉センター 指 定 管 理 料 75,600 平成18年度から 平成21年度まで 75,600 75,600 北 野 老 人 い こ い の 家 指 定 管 理 料 13,500 平成18年度から 平成21年度まで 13,500 13,500 城 指 島 憩 い の 定 管 理 家 料 18,000 平成18年度から 平成21年度まで 18,000 18,000 山 指 辺 道 文 化 定 管 理 館 料 27,900 平成18年度から 平成21年度まで 27,900 27,900 草 野 歴 史 資 料 館 指 定 管 理 料 29,100 平成18年度から 平成21年度まで 29,100 29,100 学校給食調理委 託料 22,000 平成18年度から 平成19年度まで 22,000 22,000 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書の補正 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み 区 分 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 1 普 通 債 (4) 衛 生 補 正 前 の 額 6,530,100 補 正 額 350,500 350,500 補 正 後 の 額 6,880,600 88,118,207 補 正 前 の 額 831,600 6,429,507 補 正 額 31,000 31,000 補 正 後 の 額 862,600 6,460,507 補 正 前 の 額 (7) 商 工 (8) 土 木 (11) 教 育 合 計 千円 87,767,707 2,988,474 補 正 額 19,000 19,000 補 正 後 の 額 19,000 3,007,474 補 正 前 の 額 3,547,500 38,696,175 補 正 額 53,500 53,500 補 正 後 の 額 3,601,000 38,749,675 補 正 前 の 額 758,100 21,924,217 補 正 額 247,000 247,000 補 正 後 の 額 1,005,100 22,171,217 補 正 前 の 額 9,911,100 115,978,386 補 正 額 350,500 350,500 補 正 後 の 額 10,261,600 116,328,886 千円
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