平成18年度 久留米市一般会計補正予算(第2号)

第
94
号議案
平成18年度
久留米市一般会計補正予算(第2号)
平成18年度久留米市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
959,567千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
105,349,969千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出
予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条
繰越明許費の追加は、「第2表
繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条
債務負担行為の追加は、「第3表
債務負担行為補正」による。
( 地 方 債 の 補 正 )
第4条
地方債の追加及び変更は、「第4表
地方債補正」による。
平成18年9月8日提出
福岡県久留米市長
江
藤
守
國
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入
款
項
正
前
の
額
補
正
額
計
千円
千円
千円
34,621,003
542,000
35,163,003
1 市民税
14,687,000
527,000
15,214,000
3 軽自動車税
428,000
15,000
443,000
1,946,514
3,522
1,950,036
1,919,067
3,522
1,922,589
13,812,740
45,096
13,857,836
1 国庫負担金
9,959,273
△9,413
9,949,860
2 国庫補助金
3,750,074
54,509
3,804,583
5,647,965
12,947
5,660,912
1 県負担金
2,869,054
△5,160
2,863,894
2 県補助金
2,177,232
15,546
2,192,778
3 委託金
601,679
2,561
604,240
4,958,191
5,502
4,963,693
735,847
5,502
741,349
9,911,100
350,500
10,261,600
1 市税
13 分担金及び負担金
2 負担金
15 国庫支出金
16 県支出金
21 諸収入
6 雑入
22 市債
補
3
4
款
項
1 市債
歳 入 合 計
補
正
前
の
額
補
正
額
計
千円
千円
千円
9,911,100
350,500
10,261,600
104,390,402
959,567
105,349,969
歳 出
款
項
補
正
前
の
額
補
正
額
計
千円
千円
千円
8,355,349
408,935
8,764,284
6,103,571
408,935
6,512,506
35,293,727
38,596
35,332,323
1 社会福祉費
14,773,915
37,456
14,811,371
3 生活保護費
8,109,367
1,140
8,110,507
8,237,819
32,700
8,270,519
3 環境対策費
403,854
1,700
405,554
4 上水道費
399,570
31,000
430,570
4,565,269
1,666
4,566,935
4,465,792
1,666
4,467,458
5,746,166
111,250
5,857,416
5,746,166
111,250
5,857,416
14,389,722
209,673
14,599,395
1 土木管理費
422,520
3,892
426,412
2 道路橋りょう費
3,738,196
71,500
3,809,696
4 都市計画費
6,842,040
134,281
6,976,321
2 総務費
1 総務管理費
3 民生費
4 衛生費
6 農林水産業費
1 農業費
7 商工費
1 商工費
8 土木費
5
6
款
項
補
正
前
の
額
補
正
額
計
千円
千円
千円
3,233,886
1,900
3,235,786
3,233,886
1,900
3,235,786
11,696,392
154,847
11,851,239
2 小学校費
4,012,286
15,735
4,028,021
3 中学校費
1,265,819
612
1,266,431
4 養護学校費
110,208
13
110,221
6 社会教育費
2,816,598
138,487
2,955,085
104,390,402
959,567
105,349,969
9 消防費
1 消防費
10 教育費
歳 出 合 計
第 2 表
(追
繰 越 明 許 費 補 正
加)
款
8
土
木
項
費
2道路橋りょう費
事
業
名
交通安全施設等整備事業(津福駅口交差点)にかかる補償費
金
額
千円
26,300
第 3 表
(追
債 務 負 担 行 為 補 正
加)
事
項
期
間
限
度
額
千円
30,300
市 民 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料
平成18年度から平成21年度まで
市民センター多目的棟指定管理料
平成18年度から平成21年度まで
171,300
ホストコンピュータ運用業務委託料
平成18年度から平成23年度まで
1,517,100
身体障害者福祉センター等指定管理料
平成18年度から平成21年度まで
133,500
三潴総合福祉センター指定管理料
平成18年度から平成21年度まで
99,000
事
項
期
間
限
度
額
田主丸老人福祉センター指定管理料
平成18年度から平成21年度まで
千円
75,600
北 野 老 人 い こ い の 家 指 定 管 理 料
平成18年度から平成21年度まで
13,500
城 島 憩 い の 家 指 定 管 理 料
平成18年度から平成21年度まで
18,000
山 辺 道 文 化 館 指 定 管 理 料
平成18年度から平成21年度まで
27,900
草 野 歴 史 資 料 館 指 定 管 理 料
平成18年度から平成21年度まで
29,100
学
平成18年度から平成19年度まで
22,000
校
給
食
調
理
委
託
料
第 4 表
(追
地
方
債
補
正
加)
起
債
の
目
的
限
度
額
起 債 の 方 法
利
千円
証
(変
償
還
の
方
法
%
4.0以内
(ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び
公営企業金融公庫
資金について、
利率の見直しを行
った後においては、
当該見直し後の
利率)
普通貸借又は
観 光 基 盤 施 設 整 備 事 業
率
券
発
行
19,000
政府資金についてはその融資条件
により、銀行その他の場合にはその
債権者と協定する事項による。
ただし、市財政の都合により据置
期間を短縮し、もしくは繰上償還又
は低利に借換えすることができる。
更)
起
債
の
目
補
正
前
補
正
後
限
度
額
限
度
額
的
千円
西
部
配
水
場
整
備
事
千円
業
263,300
294,300
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業
135,400
203,300
起
債
の
目
補
正
前
補
正
後
限
度
額
限
度
額
的
千円
街
業
1,005,800
961,200
業
460,400
490,600
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業
1,200
248,200
9,911,100
10,261,600
土
路
地
区
事
千円
画
整
計
理
事
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総 括
(歳 入)
款
補 正 前 の 予 算 額
補 正 予 算 額
千円
1 市税
13 分担金及び負担金
34,621,003
計
千円
1,946,514
542,000
千円
3,522
35,163,003
1,950,036
15 国庫支出金
13,812,740
45,096
13,857,836
16 県支出金
5,647,965
12,947
5,660,912
21 諸収入
4,958,191
5,502
4,963,693
22 市債
9,911,100
350,500
10,261,600
歳 入 合 計
104,390,402
959,567
105,349,969
13
(歳 出)
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
款
補正前の予算額
補正予算額
特 定 財 源
計
国県支出金
千円
千円
千円
地 方 債
千円
一 般 財 源
そ の 他
千円
千円
千円
2 総務費
8,355,349
408,935
8,764,284
1,000
407,935
3 民生費
35,293,727
38,596
35,332,323
△28,562
67,158
4 衛生費
8,237,819
32,700
8,270,519
6 農林水産業費
4,565,269
1,666
4,566,935
1,666
7 商工費
5,746,166
111,250
5,857,416
73,750
19,000
18,500
8 土木費
14,389,722
209,673
14,599,395
120,702
53,500
35,471
9 消防費
3,233,886
1,900
3,235,786
10 教育費
11,696,392
154,847
11,851,239
△110,513
104,390,402
959,567
105,349,969
58,043
歳 出 合 計
31,000
1,700
0
3,922
△2,022
247,000
5,000
13,360
350,500
8,922
542,102
15
2 歳 入
(款)1
市税
節
項 目
補正前の額
補 正 額
計
区 分
千円
千円
千円
1 市民税
14,687,000
527,000
15,214,000
1 個人
11,484,000
197,000
11,681,000
2 法人
3,203,000
3 軽自動車税
1 軽自動車税
計
市税
330,000
3,533,000
428,000
15,000
443,000
428,000
15,000
443,000
34,621,003
542,000
35,163,003
金 額
説 明
千円
1 現年課税分
1 現年課税分
1 現年課税分
197,000 所得割
課税標準 3,442,000千円の
平均 5.2/100
均等割
納税義務者 1人 3,000円の
6,000人
179,000
330,000 法人税割
課税標準 2,041,000千円の
14.7/100
均等割
納税義務者 1人平均 111,000円の
270人
300,000
15,000 軽自動車及び小型特殊自動車
2,700台
18,000
30,000
15,000
17
(款)
13
分担金及び負担金
節
項 目
2 負担金
6 消防費負担金
計
分担金及び負担金
補正前の額
補 正 額
計
区 分
千円
千円
千円
1,919,067
3,522
1,922,589
312,160
3,522
315,682
1,946,514
3,522
1,950,036
金 額
説 明
千円
1 消防費負担金
3,522 通信指令システム改修事業負担金
19
(款)
15
国庫支出金
節
項 目
1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金
2 国庫補助金
2 民生費国庫補助金
補正前の額
補 正 額
計
区 分
千円
千円
千円
9,959,273
△9,413
9,949,860
9,798,675
△9,413
9,789,262
3,750,074
54,509
3,804,583
651,307
2,434
653,741
国庫支出金
2,000
36,250
38,250
説 明
千円
1 社会福祉費負担金
1 社会福祉費補助金
3 生活保護費補助金
6 商工費国庫補助金
金 額
1 商工費補助金
△9,413 身体障害者保護費負担金
(基本額×5/10)
身体障害児援護費負担金
(基本額×1/2)
1,294 身体障害者保護費補助金
(基本額×1/2)
在宅福祉事業費補助金
(基本額×1/2)
在宅心身障害者福祉対策費補助金
(基本額×1/2)
障害者地域生活推進事業費補助金
(基本額×1/2)
地域生活支援事業費補助金
(基本額×1/2)
△9,072
△341
△4,342
△20,455
△9,453
3,052
32,492
1,140 セーフティネット支援対策等事業費補助金
(基本額×10/10)
36,250 地域情報通信基盤整備推進事業費補助金
(基本額×1/4)
21
国庫支出金
22
節
項 目
7 土木費国庫補助金
補正前の額
補 正 額
計
区 分
千円
千円
千円
2,243,242
117,801
2,361,043
計
305,547
△101,976
203,571
13,812,740
45,096
13,857,836
説 明
千円
3 都市計画費補助金
5 土木管理費補助金
9 教育費国庫補助金
金 額
6 社会教育費補助金
115,855 土地区画整理事業費補助金
(基本額×4/10・1/2)
街路事業費補助金
(基本額×4/10)
1,946 住宅建築物耐震改修等事業費補助金
(基本額×1/3・1/2)
△101,976 史跡等購入費補助金
(基本額×8/10)
28,855
87,000
(款)
16
県支出金
節
項 目
1 県負担金
1 民生費県負担金
2 県補助金
補正前の額
補 正 額
計
区 分
千円
千円
千円
2,869,054
△5,160
2,863,894
2,794,206
△5,160
2,789,046
1 社会福祉費負担金
15,546
2,192,778
1 総務費県補助金
1,515
1,000
2,515
1 総務管理費補助金
2 民生費県補助金
1,205,084
△16,423
1,188,661
1 社会福祉費補助金
県支出金
720,516
1,666
722,182
説 明
千円
2,177,232
5 農林水産業費県補助金
金 額
1 農業費補助金
△5,160 身体障害者保護費負担金
(基本額×1/4)
身体障害児援護費負担金
(基本額×1/4)
△4,866
△294
1,000 高齢者交通事故防止地域支援モデル事業費補助金
(基本額×10/10)
△16,423 障害者社会参加促進事業費補助金
(基本額×10/10)
障害者在宅福祉事業費補助金
(基本額×1/4・1/2)
障害者デイサービス事業費補助金
(基本額×1/4)
障害者地域生活推進事業費補助金
(基本額×1/4)
地域生活支援事業費補助金
(基本額×1/4)
△10,966
△19,405
△3,825
1,526
16,247
1,666 強い農業づくり交付金
(基本額×1/3)
23
県支出金
24
節
項 目
6 商工費県補助金
補正前の額
補 正 額
計
区 分
千円
千円
千円
1,166
37,500
38,666
千円
1 商工費補助金
7 土木費県補助金
74,509
2,000
76,509
3 都市計画費補助金
8 教育費県補助金
70,739
△10,197
60,542
3 社会教育費補助金
601,679
2,561
604,240
6 土木費委託金
196,512
901
197,413
8 教育費委託金
17,010
1,660
18,670
3 委託金
説 明
金 額
3 都市計画費委託金
37,500 観光基盤施設整備事業費補助金
(基本額×2/3)
街なか居住推進事業費補助金
(基本額×1/2)
大規模集客施設等街なか誘導総合支援事業費補助金
(基本額×1/2)
32,000
3,000
2,500
2,000 公共団体施行土地区画整理事業費補助金
(基本額×1/10)
△10,197 史跡等購入費補助金
(基本額×8/100)
901 都市計画事業費委託金
2 小学校費委託金
1,035 発展学習ふくおかプログラム開発事業委託金
児童生徒の規範意識育成事業委託金
240
795
4 中学校費委託金
612 発展学習ふくおかプログラム開発事業委託金
児童生徒の規範意識育成事業委託金
140
472
5 養護学校費委託金
13 児童生徒の規範意識育成事業委託金
計
県支出金
5,647,965
12,947
5,660,912
25
(款)
21
諸収入
節
項 目
6 雑入
4 雑入
計
諸収入
補正前の額
補 正 額
計
区 分
千円
千円
千円
735,847
5,502
741,349
735,839
5,502
741,341
4,958,191
5,502
4,963,693
金 額
説 明
千円
2 雑入
5,502 自治総合センターコミュニティ助成金
(財)日本防火協会助成金
雑入
5,000
400
102
27
(款)
22
市債
節
項 目
補正前の額
補 正 額
計
区 分
千円
千円
千円
9,911,100
350,500
10,261,600
2 衛生債
831,600
31,000
862,600
4 土木債
3,796,000
53,500
3,849,500
1 市債
758,100
247,000
1,005,100
9 商工債
0
19,000
19,000
9,911,100
350,500
10,261,600
計
市債
説 明
千円
3 上水道債
31,000 西部配水場整備事業
1 道路橋りょう債
67,900 交通安全施設整備事業
3 都市計画債
6 教育債
金 額
3 社会教育債
1 商工債
△14,400 土地区画整理事業
街路事業
30,200
△44,600
247,000 筑後国府跡歴史公園整備事業
19,000 観光基盤施設整備事業
29
3 歳 出
(款) 2 総務費
項 目
補正前の額
補 正 額
国県支出金
1 総務管理費
12 情報化推進費
節
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
千円
千円
千円
千円
6,103,571
408,935
6,512,506
1,000
598,798
△2,884
595,914
地 方 債
千円
区 分
そ の 他
千円
千円
407,935
△2,884 11 需用費
14 使用料及び賃
借料
19 諸費
計
総務費
18,813
1,000
19,813
929,331
410,819
1,340,150
8,355,349
408,935
8,764,284
1,000
0 19 負担金・補助
及び交付金
410,819 23 償還金・利子
及び割引料
1,000
説 明
千円
13 委託料
14 交通安全対策費
金 額
△1,180 消耗品費
76,620 オペレーション業務委託料
オンラインシステム運用管理委託
料
ホストコンピュータ運用業務委託
料
△2,661
△551
79,832
△78,324 電子計算機賃借料
1,000 交通安全対策協議会補助金
410,819 返還金
407,935
31
(款) 3 民生費
項 目
補正前の額
補 正 額
国県支出金
1 社会福祉費
1 社会福祉総務費
節
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
地 方 債
千円
区 分
そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
14,773,915
37,456
14,811,371
△29,702
67,158
13,525,311
37,456
13,562,767
△29,702
67,158 13 委託料
1 生活保護総務費
計
民生費
説 明
千円
20 扶助費
3 生活保護費
金 額
△1,234 障害者生活支援センター運営委託
料
相談支援事業委託料
地域活動支援センター運営委託料
△21,234
7,973 身体障害児・者補装具給付費
重度心身障害児・者日常生活用具
給付費
身体障害者居宅生活支援費
知的障害者居宅生活支援費
児童居宅生活支援費
精神障害者居宅生活支援費
日中一時支援費
移動支援費
経過的デイサービス費
△18,825
18,613
28 繰出金
30,717 介護保険事業特別会計繰出金
1,140 退院促進個別援助業務委託料
8,109,367
1,140
8,110,507
1,140
0
313,166
1,140
314,306
1,140
0 13 委託料
35,293,727
38,596
35,332,323
△28,562
10,000
10,000
△37,849
△18,524
△10,301
△1,818
15,227
42,500
18,950
67,158
33
(款) 4 衛生費
項 目
補正前の額
補 正 額
国県支出金
3 環境対策費
1 環境対策総務費
4 上水道費
1 上水道費
計
衛生費
節
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
千円
地 方 債
千円
区 分
そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
403,854
1,700
405,554
1,700
147,633
1,700
149,333
1,700 19 負担金・補助
及び交付金
399,570
31,000
430,570
31,000
0
399,570
31,000
430,570
31,000
0 19 負担金・補助
及び交付金
8,237,819
32,700
8,270,519
31,000
金 額
説 明
千円
1,700 防犯灯設置費補助金
31,000 西部配水場整備事業負担金
1,700
35
(款) 6 農林水産業費
項 目
補正前の額
補 正 額
国県支出金
1 農業費
4 畜産業費
計
農林水産業費
節
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
地 方 債
千円
区 分
そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
4,465,792
1,666
4,467,458
1,666
0
287,814
1,666
289,480
1,666
0 19 負担金・補助
及び交付金
4,565,269
1,666
4,566,935
1,666
0
金 額
説 明
千円
1,666 耕種作物活用型飼料増産事業費補
助金
37
(款) 7 商工費
項 目
補正前の額
補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
国県支出金
1 商工費
2 商工業振興費
地 方 債
千円
千円
千円
千円
千円
5,746,166
111,250
5,857,416
73,750
19,000
5,031,318
52,750
5,084,068
41,750
そ の 他
千円
節
区 分
千円
239,158
58,500
297,658
32,000
18,500
11,000 8 報償費
19,000
86 謝金
9 旅費
543 費用弁償
旅費
11 需用費
1,671 消耗品費
印刷製本費
13 委託料
5,700 中心市街地活性化基本計画策定委
託料
7,500 13 委託料
15 工事請負費
商工費
説 明
千円
19 負担金・補助
及び交付金
4 観光費
金 額
44,750 商店街にぎわい創出戦略モデル事
業費補助金
地域情報通信基盤整備推進事業費
補助金
中心市街地活性化協議会補助金
10,850 設計委託料
地質調査委託料
サインデザイン作成委託料
サイン等設置業務委託料
189
354
96
1,575
8,000
36,250
500
1,970
710
2,100
6,070
41,150 観光基盤施設整備事業
39
商工費
40
項 目
補正前の額
補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
国県支出金
千円
千円
千円
千円
地 方 債
千円
そ の 他
千円
節
区 分
千円
5,746,166
111,250
5,857,416
73,750
19,000
18,500
説 明
千円
19 負担金・補助
及び交付金
計
金 額
6,500 筑後川花火大会補助金
(款) 8 土木費
項 目
補正前の額
補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
国県支出金
1 土木管理費
2 建築指導費
地 方 債
千円
そ の 他
千円
節
区 分
千円
千円
千円
千円
千円
422,520
3,892
426,412
1,946
1,946
18,554
3,892
22,446
1,946
1,946 14 使用料及び賃
借料
4 交通安全施設整
備費
4 都市計画費
3 街路事業費
3,738,196
71,500
3,809,696
67,900
3,600
396,670
71,500
468,170
67,900
3,600 13 委託料
252 事務用機器借上料
3,640 共同住宅構造計算書調査費補助金
4,500 測量設計委託料
17 公有財産購入
費
27,500 土地購入費
22 補償・補填及
び賠償金
39,500 建物等移転補償金
6,842,040
134,281
6,976,321
118,756
△14,400
29,925
1,953,315
69,851
2,023,166
87,901
△44,600
26,550 11 需用費
12 役務費
土木費
説 明
千円
19 負担金・補助
及び交付金
2 道路橋りょう費
金 額
△1,000 消耗品費
1,000 手数料
41
土木費
42
項 目
補正前の額
補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
国県支出金
千円
千円
千円
千円
地 方 債
千円
そ の 他
千円
節
区 分
千円
17 公有財産購入
費
22 補償・補填及
び賠償金
計
1,927,904
64,430
1,992,334
30,855
30,200
14,389,722
209,673
14,599,395
120,702
53,500
3,375 15 工事請負費
35,471
説 明
千円
13 委託料
6 花畑駅周辺土地
区画整理費
金 額
55,352 設計委託料
建物等調査委託料
△185,449 土地購入費
199,948 建物等移転補償金
64,430 管理用地整備工事
18,000
37,352
(款) 9 消防費
項 目
補正前の額
補 正 額
国県支出金
千円
千円
千円
3,233,886
1,900
1 常備消防費
2,300,399
3 消防施設費
1 消防費
計
消防費
節
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
千円
地 方 債
千円
区 分
そ の 他
千円
千円
3,235,786
3,922
△2,022
400
2,300,799
400
0 8 報償費
578,221
1,500
579,721
3,522
△2,022 13 委託料
3,233,886
1,900
3,235,786
3,922
△2,022
金 額
説 明
千円
400 記念品購入費
1,500 通信指令システム改修委託料
43
(款)10 教育費
項 目
補正前の額
補 正 額
国県支出金
2 小学校費
2 教育振興費
節
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
千円
千円
千円
千円
4,012,286
15,735
4,028,021
1,035
620,683
1,035
621,718
1,035
地 方 債
千円
区 分
そ の 他
千円
千円
14,700
0 8 報償費
19 負担金・補助
及び交付金
3 中学校費
2 教育振興費
903,178
14,700
917,878
14,700 13 委託料
1,265,819
612
1,266,431
612
0
345,326
612
345,938
612
0 8 報償費
19 負担金・補助
及び交付金
教育費
説 明
千円
11 需用費
3 学校建設費
金 額
441 謝金
53 消耗品費
541 発展学習プログラム開発事業交付
金
児童生徒の規範意識育成事業交付
金
14,700 設計委託料
地質調査委託料
240
301
13,200
1,500
177 謝金
435 発展学習プログラム開発事業交付
金
児童生徒の規範意識育成事業交付
金
140
295
45
教育費
46
項 目
補正前の額
補 正 額
国県支出金
4 養護学校費
2 教育振興費
6 社会教育費
1 社会教育総務費
節
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
計
地 方 債
千円
区 分
そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
110,208
13
110,221
13
0
15,914
13
15,927
13
0 8 報償費
2,816,598
138,487
2,955,085
△112,173
247,000
5,000
△1,340
2,059,964
138,487
2,198,451
△112,173
247,000
5,000
△1,340 17 公有財産購入
費
22 補償・補填及
び賠償金
11,696,392
154,847
11,851,239
△110,513
247,000
5,000
13,360
説 明
千円
19 負担金・補助
及び交付金
計
金 額
13 謝金
145,805 土地購入費
5,000 コミュニティ助成事業費補助金
△12,318 建物等移転補償金
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正
(追 加)
事 項
限 度 額
前年度末までの
当該年度以降
支出 (見込) 額
の支出予定額
期 間
千円
金 額
期 間
千円
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
金 額
千円
国県支出金
千円
地方債
千円
一般財源
その他
千円
千円
市 民 交 流 セ ン タ ー
指
定
管
理
料
30,300
平成18年度から
平成21年度まで
市民センター多目的棟
指
定
管
理
料
171,300
平成18年度から
平成21年度まで
ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ
運 用 業 務 委 託 料
1,517,100
平成18年度から
平成23年度まで
1,517,100
1,517,100
身体障害者福祉センター等
指
定
管
理
料
133,500
平成18年度から
平成21年度まで
133,500
133,500
三潴総合福祉センター
指
定
管
理
料
99,000
平成18年度から
平成21年度まで
99,000
99,000
30,300
171,300
30,300
171,300
事 項
限 度 額
前年度末までの
当該年度以降
支出 (見込) 額
の支出予定額
期 間
千円
金 額
期 間
千円
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
金 額
千円
国県支出金
千円
地方債
千円
一般財源
その他
千円
千円
田主丸老人福祉センター
指
定
管
理
料
75,600
平成18年度から
平成21年度まで
75,600
75,600
北 野 老 人 い こ い の 家
指
定
管
理
料
13,500
平成18年度から
平成21年度まで
13,500
13,500
城
指
島 憩 い の
定
管
理
家
料
18,000
平成18年度から
平成21年度まで
18,000
18,000
山
指
辺 道 文 化
定
管
理
館
料
27,900
平成18年度から
平成21年度まで
27,900
27,900
草 野 歴 史 資 料 館
指
定
管
理
料
29,100
平成18年度から
平成21年度まで
29,100
29,100
学校給食調理委 託料
22,000
平成18年度から
平成19年度まで
22,000
22,000
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書の補正
当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
区 分
当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額
1 普 通 債
(4) 衛 生
補 正 前 の 額
6,530,100
補 正 額
350,500
350,500
補 正 後 の 額
6,880,600
88,118,207
補 正 前 の 額
831,600
6,429,507
補 正 額
31,000
31,000
補 正 後 の 額
862,600
6,460,507
補 正 前 の 額
(7) 商 工
(8) 土 木
(11) 教 育
合 計
千円
87,767,707
2,988,474
補 正 額
19,000
19,000
補 正 後 の 額
19,000
3,007,474
補 正 前 の 額
3,547,500
38,696,175
補 正 額
53,500
53,500
補 正 後 の 額
3,601,000
38,749,675
補 正 前 の 額
758,100
21,924,217
補 正 額
247,000
247,000
補 正 後 の 額
1,005,100
22,171,217
補 正 前 の 額
9,911,100
115,978,386
補 正 額
350,500
350,500
補 正 後 の 額
10,261,600
116,328,886
千円