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「経理・財務サービス スキルスタンダード研究開発事業」
業務プロセスマップ
【3】在庫管理
【3】在庫管理_会社機能
残高管理
3.1
残高管理
受払管理
3.2
受払管理
適正在庫
管理
3.3
適正在庫
管理
【3】在庫管理_経理・財務機能
3.1
残高管理
3.1.1
実地棚卸
検証
【3】在庫管理_経理・財務機能_業務プロセス
3.1
残高管理
3.1.1
実地棚卸
検証
返品在庫
確認
仕損品
確認
帳簿残高
確認
異常値
チェック
残高
照合・検証
実地棚卸
報告
実地棚卸
報告確認
実地棚卸
報告督促
差異分
原因究明
報告内容
問合せ
報告データ
修正依頼
修正伝票
計上
修正伝票
承認
【3】在庫管理_経理・財務機能
3.2
受払管理
3.2.1
受払検証
【3】在庫管理_経理・財務機能_業務プロセス
3.2
受払管理
3.2.1
受払検証
出荷日
確認
異常単価
確認
証憑書類
確認
数量確認
受払帳票
確認
個別取引
検証
受払検証
報告
社内処理
基準確認
関係部門
問合せ
不突合分
原因究明
【3】在庫管理_経理・財務機能
3.3
適正在庫
管理
3.3.1
適正在庫
検証
3.3.2
在庫年齢
管理
【3】在庫管理_経理・財務機能_業務プロセス
3.3
適正在庫
管理
3.3.1
適正在庫
検証
適正数量
確認
比較検証
実在庫高
確認
適正数量
超過分確認
関係部門
問合せ
結果報告
原因究明
対応案策定
対応策指導
・推進
【3】在庫管理_経理・財務機能_業務プロセス
3.3
適正在庫
管理
3.3.2
在庫年齢
管理
滞留年齢
基準確認
比較検証
実在庫年齢
確認
年齢
超過分確認
関係部門
問合せ
結果報告
原因究明
対応案策定
評価替え
対応策指導
・推進