平成27年度 当初予算資料 黒 石 市 平成27年度当初予算の概要 1 基本的な考え方 国の平成27年度地方財政対策は、地方税37兆4,919億円(26年度当初比 2兆4,792億円、7.1%増)を基に、地方交付税は16兆7,548億円(26 年度当初比△1,307億円、0.8%減)、臨時財政対策債4兆5,250億円(2 6年度当初比△1兆702億円、19.1%減)であり、一般財源総額では、61兆 5,485億円(26年度当初比1兆1,908億円、2.0%増)となっている。 地方が地方創生に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、地方 公共団体の一般財源の総額を、平成26年度の水準を相当程度上回る額を確保したと している。 しかしながら本市予算は、税収は消費税8%への引き上げ効果が平年度化すること で34億1,441万4千円(26年度当初比1億7,263万9千円、5.3%増) となったが、地方交付税62億2,400万円(26年度当初比△1億8,600万 円、2.9%減)、臨時財政対策債4億6,560万円(26年度当初比△6,510 万円、12.3%減)、一般財源総額は102億3,650万円であり26年度当初 比△8,114万6千円、0.8%減となり前年度額の確保は困難な状況である。 こうした厳しい歳入環境にあっても、引き続き平成20年11月に策定した「行財 政運営方針」や各会計の「経営健全化計画」に基づき、財政の健全化に取り組んでい くとともに、「元気な黒石」「安心な黒石」「自立した黒石」の実現に向けて取り組 んでまいります。 2 予算の規模 ・ 一般会計 158億4,000万円 (平成26年度当初 159億6,300万円) (平成26年度当初比較 △1億2,300万円 0.8%減 ) ・ 特別会計等 170億3,959万4千円 (平成26年度当初 174億4,610万 2千円) (平成26年度当初比較 △4億650万8千円 2.3%減 ) 合 計 328億7,959万4千円 (平成26年度当初 334億910万2千円) (平成26年度当初比較 △5億2,950万8千円 1.6%減 ) -1- 平成27年度各会計予算比較表 (単位:千円) 平成27年度 当初予算額 会計別 計 15,840,000 黒 石 病 院 事 業 会 計 水 平成26年度 当初予算額 △ 123,000 △ 0.8 5,609,279 6,626,523 △ 1,017,244 △ 15.4 計 1,104,762 1,070,784 33,978 3.2 下 水 道 事 業 会 計 1,376,225 1,440,456 △ 64,231 △ 4.5 (企業会計合計) 8,090,266 9,137,763 △ 1,047,497 △ 11.5 国民健康保険特別会計 5,230,101 4,733,433 496,668 10.5 後期高齢者医療特別会計 301,611 305,901 △ 4,290 △ 1.4 姥懐霊園墓地特別会計 10,125 11,625 △ 1,500 △ 12.9 介 護 保 険 特 別 会 計 3,228,456 3,077,651 150,805 4.9 観光施設事業特別会計 39,287 41,511 △ 2,224 △ 5.4 簡 易 水 道 特 別 会 計 28,456 27,353 1,103 4.0 温泉供給事業特別会計 35,314 33,781 1,533 4.5 農業集落排水事業特別会計 22,800 21,573 1,227 5.7 土 地 取 得 特 別 会 計 55,001 55,511 △ 510 △ 0.9 8,951,151 8,308,339 642,812 7.7 32,881,417 33,409,102 △ 527,685 △ 1.6 一 般 道 事 会 業 会 (特別会計合計) 合 計 15,963,000 対前年度 増 減 額 増減率 (%) - 2 - 平成27年度一般会計当初予算 (歳 入) (単位:千円、%) 平成27年度 当初予算額 区 分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 市 税 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金 地 方 消 費 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交通安全対策特別交付金 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 市 債 合 計 自 主 財 源 依 存 財 源 合 計 2,821,535 123,239 4,962 1,639 1,244 565,340 19,694 9,247 6,224,000 5,200 267,611 144,564 2,602,229 1,202,222 56,522 8 308,636 50,000 229,208 1,202,900 15,840,000 3,878,084 11,961,916 15,840,000 構成比 17.8 0.8 0.0 0.0 0.0 3.6 0.1 0.1 39.3 0.0 1.7 0.9 16.4 7.6 0.4 0.0 2.0 0.3 1.4 7.6 100.0 24.5 75.5 100.0 平成26年度 当初予算額 2,852,281 126,264 5,406 1,644 407 365,000 17,037 8,907 6,410,000 5,500 296,560 148,271 2,511,463 1,329,345 62,297 6 474,212 1 200,299 1,148,100 15,963,000 4,033,927 11,929,073 15,963,000 構成比 17.9 0.8 0.0 0.0 0.0 2.3 0.1 0.1 40.2 0.0 1.9 0.9 15.7 8.3 0.4 0.0 3.0 0.0 1.2 7.2 100.0 25.3 74.7 100.0 (歳 出) 議 総 民 衛 労 農 商 土 消 教 災 公 予 平成27年度 当初予算額 会 務 生 生 働 林 増減率 △ 30,746 △ 1.1 △ 3,025 △ 2.4 △ 444 △ 8.2 △ 5 △ 0.3 837 205.7 200,340 54.9 2,657 15.6 340 3.8 △ 186,000 △ 2.9 △ 300 △ 5.5 △ 28,949 △ 9.8 △ 3,707 △ 2.5 90,766 3.6 △ 127,123 △ 9.6 △ 5,775 △ 9.3 2 33.3 △ 165,576 △ 34.9 49,999 4,999,900.0 28,909 14.4 54,800 4.8 △ 123,000 △ 0.8 △ 155,843 △ 3.9 32,843 0.3 △ 123,000 △ 0.8 (単位:千円、%) 区 分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 増減額 水 産 業 工 木 防 育 害 復 旧 債 備 合 計 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 補 助 事 業 費 投 独 事 業 費 資 単 的 (小 計) 経 災 害 復 旧 事 業 費 費 合 計 185,321 1,450,726 5,850,264 1,491,422 10,913 437,410 384,691 1,653,594 759,004 1,459,897 13,025 2,138,733 5,000 15,840,000 772,085 535,958 1,308,043 13,025 1,321,068 構成比 1.2 9.2 36.9 9.4 0.1 2.8 2.4 10.4 4.8 9.2 0.1 13.5 0.0 100.0 4.9 3.4 8.3 0.1 8.4 -3- 平成26年度 当初予算額 173,567 1,375,864 5,916,043 1,501,108 10,541 450,171 393,726 1,551,957 897,039 1,398,813 96,190 2,189,981 8,000 15,963,000 794,730 461,866 1,256,596 96,190 1,352,786 構成比 1.1 8.6 37.0 9.4 0.1 2.8 2.5 9.7 5.6 8.8 0.6 13.7 0.1 100.0 5.0 2.9 7.9 0.6 8.5 増減額 11,754 74,862 △ 65,779 △ 9,686 372 △ 12,761 △ 9,035 101,637 △ 138,035 61,084 △ 83,165 △ 51,248 △ 3,000 △ 123,000 △ 22,645 74,092 51,447 △ 83,165 △ 31,718 増減率 6.8 5.4 △ 1.1 △ 0.6 3.5 △ 2.8 △ 2.3 6.5 △ 15.4 4.4 △ 86.5 △ 2.3 △ 37.5 △ 0.8 △ 2.8 16.0 4.1 △ 86.5 △ 2.3 平成27年度一般会計当初予算 性質別予算比較表 (歳入) (単位 千円、%) 平成27年度 区 分 自 主 構成比 当初予算額 財 源 平成26年度 構成比 当初予算額 増減額 増減率 3,878,084 24.5 4,033,927 25.3 △ 155,843 △ 3.9 税 2,821,535 17.8 2,852,281 17.9 △ 30,746 △ 1.1 分 担 金 及 び 負 担 金 267,611 1.7 296,560 1.9 △ 28,949 △ 9.8 使 用 料 及 び 手 数 料 144,564 0.9 148,271 0.9 △ 3,707 △ 2.5 入 56,522 0.4 62,297 0.4 △ 5,775 △ 9.3 市 財 産 収 寄 附 金 8 0.0 6 0.0 2 33.3 繰 入 金 308,636 2.0 474,212 3.0 △ 165,576 △ 34.9 諸 収 入 229,208 1.4 200,299 1.2 28,909 14.4 繰 越 金 50,000 0.3 1 0.0 49,999 4,999,900.0 11,961,916 75.5 11,929,073 74.7 32,843 0.3 税 123,239 0.8 126,264 0.8 △ 3,025 △ 2.4 依 存 地 財 方 譲 源 与 利 子 割 交 付 金 4,962 0.0 5,406 0.0 △ 444 △ 8.2 配 当 割 交 付 金 1,639 0.0 1,644 0.0 △ 5 △ 0.3 株式等譲渡所得割交付金 1,244 0.0 407 0.0 837 205.7 地 方 消 費 税 交 付 金 565,340 3.6 365,000 2.3 200,340 54.9 自動車取得税交付金 19,694 0.1 17,037 0.1 2,657 15.6 地 方 特 例 交 付 金 9,247 0.1 8,907 0.1 340 3.8 税 6,224,000 39.3 6,410,000 40.2 △ 186,000 △ 2.9 交通安全対策特別交付金 5,200 0.0 5,500 0.0 △ 300 △ 5.5 金 2,602,229 16.4 2,511,463 15.7 90,766 3.6 金 1,202,222 7.6 1,329,345 8.3 △ 127,123 △ 9.6 債 1,202,900 7.6 1,148,100 7.2 54,800 4.8 15,840,000 100.0 15,963,000 100.0 △ 123,000 △ 0.8 地 国 方 庫 県 交 支 支 付 出 出 市 合 計 (歳出) (単位 千円、%) 平成27年度 区 分 構成比 当初予算額 平成26年度 構成比 当初予算額 増減額 増減率 8,383,585 52.9 8,515,974 53.3 △ 132,389 △ 1.6 人 件 費 2,197,456 13.9 2,208,229 13.8 △ 10,773 △ 0.5 扶 助 費 4,047,396 25.5 4,117,764 25.8 △ 70,368 △ 1.7 公 債 費 2,138,733 13.5 2,189,981 13.7 △ 51,248 △ 2.3 1,321,068 8.4 1,352,786 8.5 △ 31,718 △ 2.3 義 務 投 的 資 経 的 費 経 費 普 通 建 設 費 1,308,043 8.3 1,256,596 7.9 51,447 4.1 災 害 復 旧 費 13,025 0.1 96,190 0.6 △ 83,165 △ 86.5 6,135,347 38.7 6,094,240 38.2 41,107 0.7 費 1,564,439 9.9 1,449,560 9.1 114,879 7.9 費 213,391 1.3 184,530 1.2 28,861 15.6 等 2,818,709 17.8 2,966,930 18.6 △ 148,221 △ 5.0 金 156 0.0 203 0.0 △ 47 △ 23.2 金 62 0.0 62 0.0 0 0.0 そ の 物 維 補 件 持 補 助 積 投 他 修 費 立 資 出 資 貸 付 金 131,050 0.8 131,300 0.8 △ 250 △ 0.2 繰 出 金 1,407,540 8.9 1,361,655 8.5 45,885 3.4 15,840,000 100.0 15,963,000 100.0 △ 123,000 △ 0.8 合 計 -4- 平成27年度当初予算 歳入・歳出構成比 その他 731 (4.6) 県支出金 1,202 (7.6) ( 単位:百万円、(%) ) 市税 2,821 (17.8) 市債 1,203 (7.6) 自主財源 3,878 (24.5) 繰入金 309 (2.0) 分担金及び負担金 268 (1.7) 使用料及び手数料 144 (0.9) 歳 入 15,840百万円 国庫支出金 2,602 (16.4) その他 336 (2.1) 依存財源 11,962 (75.5) 地方交付税 6,224(39.3) 議会費 185 (1.2) 災害復旧費等 18 (0.1) 公債費 2,139 (13.5) 総務費 1,451 (9.2) 教育費 1,460 (9.2) 歳 出 (目的別) 15,840百万円 消防費 759 (4.8) 民生費 5,850 (36.9) 土木費 1,654 (10.4) 商工費 385 (2.4) 農林水産業費 437 (2.8) 衛生費 1,491 (9.4) 労働費 11 (0.1) その他 345 (2.1) 物件費 1,564 (9.9) 繰出金 1,408 (8.9) その他 6,136 (38.7) 補助費等 2,819 (17.8) 扶助費 4,047 (25.5) 義務的経費 8,383 (52.9) 歳 出 (性質別) 15,840百万円 投資的経費 1,321 (8.4) 人件費 2,197 (13.9) 公債費 2,139 (13.5) 災害復旧費 13 (0.1) 普通建設費 1,308 (8.3) -5- 一部事務組合負担金・企業会計補助金・特別会計繰出金の状況 (単位 千円) 平成27年度 平成26年度 当初予算 A 当初予算 B 一部事務組合負担金 対前年度 増減額A-B 対前年度 増減率 南 黒 地 方 福 祉 事 務 組 合 26,234 25,141 1,093 4.3% 黒 石 地 区 清 掃 施 設 組 合 319,900 308,095 11,805 3.8% 弘 前 地 区 消 防 事 務 組 合 618,208 630,665 △ 12,457 △ 2.0% 津軽広域連合(総務費+障害) 6,893 6,447 446 6.9% 青森県後期高齢者医療広域連合 341,784 334,452 7,332 2.2% 1,313,019 1,304,800 8,219 0.6% 合 計 平成27年度 平成26年度 当初予算 A 当初予算 B 企業会計補助金 対前年度 増減額A-B 病 院 事 業 会 計 595,368 511,434 水 道 事 業 会 計 4,000 7,500 計 539,268 763,363 △ 224,095 △ 29.4% 1,138,636 1,282,297 △ 143,661 △ 11.2% 下 水 道 事 業 会 合 計 平成27年度 平成26年度 当初予算 A 当初予算 B 特別会計繰出金 83,934 対前年度 増減率 16.4% △ 3,500 △ 46.7% 対前年度 増減額A-B 対前年度 増減率 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 313,392 296,676 16,716 5.6% 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 129,440 124,550 4,890 3.9% 介 計 497,918 480,698 17,220 3.6% 観 光 施 設 事 業 特 別 会 計 35,786 38,010 △ 2,224 △ 5.9% 温 泉 供 給 事 業 特 別 会 計 18,360 17,021 1,339 7.9% 農業集落排水事業特別会計 15,862 14,739 1,123 7.6% 土 54,998 55,508 △ 510 △ 0.9% 1,065,756 1,027,202 38,554 3.8% 護 地 保 取 険 得 特 特 合 計 別 別 会 会 計 - 6 - 平成27年度主要施策一覧 ※網かけが平成27年度重点事業(太枠は新規) 1.健 や か に 暮 ら せ る ま ち 単位:千円 事業名 予算額 定住対策プロジェクト 1 社会福祉総務費 180,800 社会福祉協議会補助金、民生委員活動費 等 2 障害者福祉費 902,558 特別障害者手当等給付事業 22,406 重度心身障害者医療費助成事業 43,189 補装具費給付事業 10,178 自立支援医療費給付 28,670 療養介護医療費給付 16,454 障害福祉サービス等給付 610,282 障害児通所給付事業 65,970 地域生活支援事業 51,962 その他 53,447 3 老人福祉費 1,096,470 養護老人ホーム入所措置費 83,254 ふれあい通所事業 3,115 老人クラブ活動費 2,386 老人福祉センター管理運営費 13,456 敬老会開催 6,949 高齢者見守り・生活支援事業 (うち訪問給食事業4,204千円は介護保険特別会計) 14,408 介護保険特別会計繰出金 497,918 青森県後期高齢者医療広域連合負担金 341,784 後期高齢者医療特別会計繰出金 129,440 その他 3,760 -7- 事業名 予算額 4 児童福祉費 2,131,330 保育所運営費 1,170,371 児童手当 513,260 児童扶養手当 234,450 児童館・児童センター管理運営委託 49,357 放課後児童健全育成事業 30,248 保育対策等特別事業 34,181 地域組織活動育成事業費補助 1,890 延長保育促進事業 21,314 ひとり親家庭等医療費 28,472 相談室費 3,740 その他 44,047 5 母子保健費 87,263 6 短命市返上・健康長寿市対策事業 79,416 黒石市健康マイレージ事業【新規】(地方創生・26年度補正予算) 3,468 各種がん検診・特定健診の受診促進と健康づくり講座への参加者増加を 図るため、それぞれの項目にポイントを設定し、それに応じた特典を与 え、生活習慣病予防や介護予防に繋げる。 ヘルシーメニューレシピ本作成事業【新規】(地方創生・26年度補正予算) 1,911 黒石市食生活改善推進員会で考案、監修したヘルシーメニュー約60種類 を編集製本し、毎戸配布及び各種の食育事業に活用し、腹八分目運動と 合わせて市民の肥満予防・減塩意識の向上に活用する。 生活習慣病予防モデル地区活動事業 451 7 病院事業会計補助金 595,368 黒石病院時間外救急維持補助金21,886千円は除く 8 黒石市シルバー人材センター補助金 10,280 -8- 2.活 力 に あ ふ れ る ま ち 単位:千円 事業名 予算額 農業活性化プロジェクト 9 農業振興対策事業 197,947 黒石市農業用施設整備事業【拡充】 1,000 農業者団体が利用する老朽化が著しい農業用施設の維持補修や改修に要 する経費の一部を支援することで農業の持続的発展と食料の安定供給を 図る。 黒石米活用検討実験事業【新規】 250 「黒石米」の消費・販路拡大を目指すとともに、「ムツニシキ」の寿司 米としての可能性を探るためための試食会を開催し、高所得農業の確立 を図る。 樹園地農道除雪事業【継続】 8,926 りんご経営安定対策事業費補助 2,718 果樹共済加入促進助成事業費補助 1,889 青森県りんご剪定士養成等委託事業 2,042 中山間地域等直接支払交付事業 53,582 多面的機能支払交付金事業 27,218 農業用機械導入助成事業 19,227 人・農地問題解決加速化支援事業 1,771 青年就農給付金事業【継続】 79,324 定住対策プロジェクト 10 商工振興補助金 19,600 青森県特別保証制度連携による保証料補給事業【新規】 5,000 県が実施する融資制度は、対象事業が限定されているものの低利率とい うメリットがあることから、市が保証料を補給し、有利な条件で提供す ることにより中小企業を支援する。 特別保証制度保証料補給事業(小口)【継続】 6,000 特別保証制度保証料補給事業(事業活性化)【継続】 5,000 中心商店街空き店舗対策事業【継続】(地方創生・26年度補正予算) 3,600 11 黒石市地元産業魅力度アップ事業【継続】 12 商工振興育成資金貸付金 861 130,000 黒石市特別保証制度貸付金、商工組合中央金庫貸付金 13 津軽南地域観光PR事業 2,820 14 バイオコークス産業化促進事業【新規】(地方創生・26年度補正予算) 5,000 地域に豊富にある植物由来の廃棄物の有効活用及び二酸化炭素削減による 環境保護が図られるとともに、地元産業創出による雇用創出と経済活性化 を図る。 -9- 事業名 予算額 街並み景観の保全プロジェクト 15 観光事業補助金 29,160 黒石よされ 9,150 黒石ねぷた祭り 2,060 黒石こみせまつり 1,300 黒石観光協会 13,083 黒石さくらまつり 822 黒石りんごまつり 1,350 その他 1,395 16 松の湯交流館開業運営事業【新規】(地方創生・26年度補正予算) 18,577 市民や観光客がいつでも気軽に利用できる施設とするため、オープニングセ レモニーやフリーペーパーへの掲載等によりPRを図るとともに、自主イベ ントを実施するなどして、中心市街地への集客とまちなかの活性化を図る。 17 黒石駅前観光案内所整備事業【新規】(地方創生・26年度補正予算) 黒石市の玄関口である弘南鉄道黒石駅前に、常設の観光案内所を設置し、観 光案内や観光情報の電話やネットでの問い合わせ対応を行うと同時に案内所 訪問者に対し、市内の観光アンケートを実施する。 - 10 - 6,694 3.心 豊 か な 人 を 育 て る ま ち 単位:千円 予算額 事業名 人づくりプロジェクト 18 国際姉妹都市交流事業(永川市高校生ホームステイ受入)【継続】 1,498 19 姉妹都市宮古市への「心の復興支援(スポーツ交流編)」事業【継続】 1,480 20 算数・数学「UPる」事業【継続】 8,851 21 小・中学校管理費 285,657 学校補修等工事費、保守点検等維持管理費、光熱水費・燃料費 等 22 小・中学校教育振興費 102,194 教材備品、教育用コンピュータ借上料、就学援助 等 23 黒石中学校第2体育館改築事業【新規】 365,953 武道場の機能を有した施設に建て替えることにより学校施設の安全と教育環 境の向上を図る。 24 幼稚園管理運営費 9,656 25 青少年対策費 25,046 青少年人材育成事業 2,050 銀河宇宙探検隊 585 勤労青少年ホーム管理運営委託料 14,665 その他 7,746 26 地域力向上事業【新規】 287 地域リーダーとなる人材の発掘・育成を図るため、地区協議会の若手や公民 館職員のスキルアップに繋がる講座を開催し、住民自治能力の向上を図る。 27 家庭教育向上事業【継続】 287 28 図書業務推進事業 10,386 スポカルイン黒石図書コーナー運営費 29 保健体育費 78,065 スポカルイン黒石管理運営委託料 等 30 黒石市文化・スポーツ大会出場助成事業補助金【新規】 市内に在住の児童生徒が東北・全国大会に出場する際の経費の一部を助成する ことで、負担軽減を図るとともに、文化・スポーツ振興と競技力向上に繋げる。 - 11 - 300 4.安 全 で 快 適 な ま ち 単位:千円 予算額 事業名 定住対策プロジェクト 31 避難施設再生可能エネルギー等導入事業【継続】 75,730 32 生活交通確保対策 56,000 回遊バス運行補助 17,000 路線バス等維持費補助 27,000 生活交通路線維持費補助 7,000 地域生活交通再生路線運行費補助 5,000 33 新町中十川線外橋梁補修事業【継続】 59,500 34 3・4・7黒石環状線街路事業(角田~柵ノ木三丁目)【継続】 239,965 工事対象区域用地買収・建物等移転補償等 35 交通安全対策 6,727 交差点改良、カーブミラー設置・修繕工事等 36 下水道事業会計補助金 539,268 37 上水道建設事業 105,000 配水管布設替等工事 追子野木一丁目・松原地内 施工延長 300m 電気設備更新工事 牡丹平配水場 水道管路耐震化工事 浜町地内外 施工延長 320m 38 下水道建設事業 36,517 汚水管布設工事 浅瀬石地内 整備面積 2.0ha 施工延長 245m - 12 - 5.自 然 と 調 和 す る ま ち 単位:千円 予算額 事業名 農業活性化プロジェクト 39 黒石地域稲わら有効利用推進協議会補助金事業 1,885 定住対策プロジェクト 40 カラス対策事業【継続】 2,726 カラス捕獲用わな、折りたたみゴミステーション等 41 衣類リサイクル事業【新規】 224 黒石市におけるゴミ減量化を推進するため、衣類回収ボックスの設置を周知 し、資源リサイクル率の向上を図る。 42 雪寒地域道路整備事業 31,000 融雪溝整備工事 浦町二丁目地内 街並み景観の保全プロジェクト 43 前町野添線無電柱化推進事業【新規】 63,000 「重要伝統的建造物群保存地区」の区域内にあるこみせ通りの景観の向上と 保全を図るため、電線類を埋設するための工事を実施する。 44 まちなか活性化事業【継続】(地方創生・26年度補正予算) 8,432 人材育成事業 3,071 まちなか調査事業 3,200 小さなまちかど博物館事業 511 回遊環境整備事業 1,650 45 文化財保護費 46,282 伝統的建造物群保存事業・防災対策事業【継続】 - 13 - 28,764 6.市民と行政がともにつくるまち 単位:千円 予算額 事業名 定住対策プロジェクト 46 黒石市総合戦略策定事業【新規】(地方創生・26年度補正予算) 7,139 人口減少の克服と地方創生を確実に実現するための「地方版総合戦略」を策 定。黒石市の人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する市民の意識の 共有を目指すとともに、今後、取り組むべき将来の方向を提示する「地方人 口ビジョン」を策定する。 47 人口減少対策事業【新規】(地方創生・26年度補正予算) 2,032 喫緊の問題である人口減少に対応するため、中南地域県民局と連携した生業 体験ツアーを実施するほか、移住者に対する情報発信を強化し、人口・税収 増加を目指した取組みを行う。 人づくりプロジェクト 48 公民館費 102,627 各地区公民館管理運営委託料 等 - 14 - 参考資料 「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」対応事業(地方創生関連事業) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 地方創生先行型 1 黒石市総合戦略策定事業 56,853 千円 7,139 千円 ◇地方における安定した雇用を創出する 2 中心商店街空き店舗対策事業 3,600 千円 3 バイオコークス産業化促進事業 5,000 千円 ◇地方への新しい人の流れをつくる 4 人口減少対策事業 2,032 千円 ◇時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るともに、地域と地域を連携する 5 健康マイレージ事業 3,468 千円 6 ヘルシーメニューレシピ本作成事業 1,911 千円 7 黒石駅前観光案内所整備事業 6,694 千円 8 松の湯交流館開業運営事業 9 まちなか活性化事業 地域消費喚起・生活支援型 18,577 千円 8,432 千円 90,000 千円 1 黒石市笑(しょう)品券発行事業 プレミアム分を上乗せした商品券を発行することにより消費者の購買意欲拡大等を促し、経済と商店街の活 性化を図る。また、多子世帯向けには子育て支援のためプレミアム分を上乗せする。 2 福祉商品券給付事業 住民税非課税で、65歳以上の者のみ世帯・障害手帳の所持者が属する世帯・ひとり親世帯・多子世帯・生活 保護受給世帯の世帯主へ商品購入券を給付する。 3 宮古ツガル黒石ツナガルツアー事業 姉妹都市である宮古市民に、より「黒石市」を知ってもらうため、当市の自然、温泉、イベント行事等を活用し、 「黒石よされ」「中野もみじ山」「温泉」をメインとした格安旅行商品を造成する。
© Copyright 2025 ExpyDoc