平成27年度 当初予算

平成27年度
当初予算資料
黒 石 市
平成27年度当初予算の概要
1 基本的な考え方
国の平成27年度地方財政対策は、地方税37兆4,919億円(26年度当初比
2兆4,792億円、7.1%増)を基に、地方交付税は16兆7,548億円(26
年度当初比△1,307億円、0.8%減)、臨時財政対策債4兆5,250億円(2
6年度当初比△1兆702億円、19.1%減)であり、一般財源総額では、61兆
5,485億円(26年度当初比1兆1,908億円、2.0%増)となっている。
地方が地方創生に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、地方
公共団体の一般財源の総額を、平成26年度の水準を相当程度上回る額を確保したと
している。
しかしながら本市予算は、税収は消費税8%への引き上げ効果が平年度化すること
で34億1,441万4千円(26年度当初比1億7,263万9千円、5.3%増)
となったが、地方交付税62億2,400万円(26年度当初比△1億8,600万
円、2.9%減)、臨時財政対策債4億6,560万円(26年度当初比△6,510
万円、12.3%減)、一般財源総額は102億3,650万円であり26年度当初
比△8,114万6千円、0.8%減となり前年度額の確保は困難な状況である。
こうした厳しい歳入環境にあっても、引き続き平成20年11月に策定した「行財
政運営方針」や各会計の「経営健全化計画」に基づき、財政の健全化に取り組んでい
くとともに、「元気な黒石」「安心な黒石」「自立した黒石」の実現に向けて取り組
んでまいります。
2 予算の規模
・ 一般会計 158億4,000万円 (平成26年度当初 159億6,300万円)
(平成26年度当初比較 △1億2,300万円 0.8%減 )
・
特別会計等 170億3,959万4千円
(平成26年度当初
174億4,610万
2千円) (平成26年度当初比較 △4億650万8千円 2.3%減 )
合 計 328億7,959万4千円 (平成26年度当初 334億910万2千円)
(平成26年度当初比較 △5億2,950万8千円 1.6%減 )
-1-
平成27年度各会計予算比較表
(単位:千円)
平成27年度
当初予算額
会計別
計
15,840,000
黒 石 病 院 事 業 会 計
水
平成26年度
当初予算額
△ 123,000
△ 0.8
5,609,279
6,626,523 △ 1,017,244
△ 15.4
計
1,104,762
1,070,784
33,978
3.2
下 水 道 事 業 会 計
1,376,225
1,440,456
△ 64,231
△ 4.5
(企業会計合計)
8,090,266
9,137,763 △ 1,047,497
△ 11.5
国民健康保険特別会計
5,230,101
4,733,433
496,668
10.5
後期高齢者医療特別会計
301,611
305,901
△ 4,290
△ 1.4
姥懐霊園墓地特別会計
10,125
11,625
△ 1,500
△ 12.9
介 護 保 険 特 別 会 計
3,228,456
3,077,651
150,805
4.9
観光施設事業特別会計
39,287
41,511
△ 2,224
△ 5.4
簡 易 水 道 特 別 会 計
28,456
27,353
1,103
4.0
温泉供給事業特別会計
35,314
33,781
1,533
4.5
農業集落排水事業特別会計
22,800
21,573
1,227
5.7
土 地 取 得 特 別 会 計
55,001
55,511
△ 510
△ 0.9
8,951,151
8,308,339
642,812
7.7
32,881,417
33,409,102
△ 527,685
△ 1.6
一
般
道
事
会
業
会
(特別会計合計)
合
計
15,963,000
対前年度
増 減 額 増減率 (%)
- 2 -
平成27年度一般会計当初予算
(歳 入)
(単位:千円、%)
平成27年度
当初予算額
区 分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
市
税
地
方
譲
与
税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地 方 消 費 税 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地
方
交
付
税
交通安全対策特別交付金
分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国
庫
支
出
金
県
支
出
金
財
産
収
入
寄
附
金
繰
入
金
繰
越
金
諸
収
入
市
債
合 計
自 主 財 源
依 存 財 源
合 計
2,821,535
123,239
4,962
1,639
1,244
565,340
19,694
9,247
6,224,000
5,200
267,611
144,564
2,602,229
1,202,222
56,522
8
308,636
50,000
229,208
1,202,900
15,840,000
3,878,084
11,961,916
15,840,000
構成比
17.8
0.8
0.0
0.0
0.0
3.6
0.1
0.1
39.3
0.0
1.7
0.9
16.4
7.6
0.4
0.0
2.0
0.3
1.4
7.6
100.0
24.5
75.5
100.0
平成26年度
当初予算額
2,852,281
126,264
5,406
1,644
407
365,000
17,037
8,907
6,410,000
5,500
296,560
148,271
2,511,463
1,329,345
62,297
6
474,212
1
200,299
1,148,100
15,963,000
4,033,927
11,929,073
15,963,000
構成比
17.9
0.8
0.0
0.0
0.0
2.3
0.1
0.1
40.2
0.0
1.9
0.9
15.7
8.3
0.4
0.0
3.0
0.0
1.2
7.2
100.0
25.3
74.7
100.0
(歳 出) 議
総
民
衛
労
農
商
土
消
教
災
公
予
平成27年度
当初予算額
会
務
生
生
働
林
増減率
△ 30,746 △ 1.1
△ 3,025 △ 2.4
△ 444 △ 8.2
△ 5 △ 0.3
837
205.7
200,340
54.9
2,657
15.6
340
3.8
△ 186,000 △ 2.9
△ 300 △ 5.5
△ 28,949 △ 9.8
△ 3,707 △ 2.5
90,766
3.6
△ 127,123 △ 9.6
△ 5,775 △ 9.3
2
33.3
△ 165,576 △ 34.9
49,999 4,999,900.0
28,909
14.4
54,800
4.8
△ 123,000 △ 0.8
△ 155,843 △ 3.9
32,843
0.3
△ 123,000 △ 0.8
(単位:千円、%)
区 分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
増減額
水
産
業
工
木
防
育
害
復
旧
債
備
合 計
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
補
助
事
業
費
投
独
事
業
費
資 単
的
(小 計)
経 災 害 復 旧 事 業 費
費
合 計
185,321
1,450,726
5,850,264
1,491,422
10,913
437,410
384,691
1,653,594
759,004
1,459,897
13,025
2,138,733
5,000
15,840,000
772,085
535,958
1,308,043
13,025
1,321,068
構成比
1.2
9.2
36.9
9.4
0.1
2.8
2.4
10.4
4.8
9.2
0.1
13.5
0.0
100.0
4.9
3.4
8.3
0.1
8.4
-3-
平成26年度
当初予算額
173,567
1,375,864
5,916,043
1,501,108
10,541
450,171
393,726
1,551,957
897,039
1,398,813
96,190
2,189,981
8,000
15,963,000
794,730
461,866
1,256,596
96,190
1,352,786
構成比
1.1
8.6
37.0
9.4
0.1
2.8
2.5
9.7
5.6
8.8
0.6
13.7
0.1
100.0
5.0
2.9
7.9
0.6
8.5
増減額
11,754
74,862
△ 65,779
△ 9,686
372
△ 12,761
△ 9,035
101,637
△ 138,035
61,084
△ 83,165
△ 51,248
△ 3,000
△ 123,000
△ 22,645
74,092
51,447
△ 83,165
△ 31,718
増減率
6.8
5.4
△ 1.1
△ 0.6
3.5
△ 2.8
△ 2.3
6.5
△ 15.4
4.4
△ 86.5
△ 2.3
△ 37.5
△ 0.8
△ 2.8
16.0
4.1
△ 86.5
△ 2.3
平成27年度一般会計当初予算 性質別予算比較表
(歳入)
(単位 千円、%)
平成27年度
区 分
自
主
構成比
当初予算額
財
源
平成26年度
構成比
当初予算額
増減額
増減率
3,878,084
24.5
4,033,927
25.3
△ 155,843
△ 3.9
税
2,821,535
17.8
2,852,281
17.9
△ 30,746
△ 1.1
分 担 金 及 び 負 担 金
267,611
1.7
296,560
1.9
△ 28,949
△ 9.8
使 用 料 及 び 手 数 料
144,564
0.9
148,271
0.9
△ 3,707
△ 2.5
入
56,522
0.4
62,297
0.4
△ 5,775
△ 9.3
市
財
産
収
寄
附
金
8
0.0
6
0.0
2
33.3
繰
入
金
308,636
2.0
474,212
3.0
△ 165,576
△ 34.9
諸
収
入
229,208
1.4
200,299
1.2
28,909
14.4
繰
越
金
50,000
0.3
1
0.0
49,999
4,999,900.0
11,961,916
75.5
11,929,073
74.7
32,843
0.3
税
123,239
0.8
126,264
0.8
△ 3,025
△ 2.4
依
存
地
財
方
譲
源
与
利
子
割
交
付
金
4,962
0.0
5,406
0.0
△ 444
△ 8.2
配
当
割
交
付
金
1,639
0.0
1,644
0.0
△ 5
△ 0.3
株式等譲渡所得割交付金
1,244
0.0
407
0.0
837
205.7
地 方 消 費 税 交 付 金
565,340
3.6
365,000
2.3
200,340
54.9
自動車取得税交付金
19,694
0.1
17,037
0.1
2,657
15.6
地 方 特 例 交 付 金
9,247
0.1
8,907
0.1
340
3.8
税
6,224,000
39.3
6,410,000
40.2
△ 186,000
△ 2.9
交通安全対策特別交付金
5,200
0.0
5,500
0.0
△ 300
△ 5.5
金
2,602,229
16.4
2,511,463
15.7
90,766
3.6
金
1,202,222
7.6
1,329,345
8.3
△ 127,123
△ 9.6
債
1,202,900
7.6
1,148,100
7.2
54,800
4.8
15,840,000
100.0
15,963,000
100.0
△ 123,000
△ 0.8
地
国
方
庫
県
交
支
支
付
出
出
市
合 計
(歳出)
(単位 千円、%)
平成27年度
区 分
構成比
当初予算額
平成26年度
構成比
当初予算額
増減額
増減率
8,383,585
52.9
8,515,974
53.3
△ 132,389
△ 1.6
人
件
費
2,197,456
13.9
2,208,229
13.8
△ 10,773
△ 0.5
扶
助
費
4,047,396
25.5
4,117,764
25.8
△ 70,368
△ 1.7
公
債
費
2,138,733
13.5
2,189,981
13.7
△ 51,248
△ 2.3
1,321,068
8.4
1,352,786
8.5
△ 31,718
△ 2.3
義
務
投
的
資
経
的
費
経
費
普
通
建
設
費
1,308,043
8.3
1,256,596
7.9
51,447
4.1
災
害
復
旧
費
13,025
0.1
96,190
0.6
△ 83,165
△ 86.5
6,135,347
38.7
6,094,240
38.2
41,107
0.7
費
1,564,439
9.9
1,449,560
9.1
114,879
7.9
費
213,391
1.3
184,530
1.2
28,861
15.6
等
2,818,709
17.8
2,966,930
18.6
△ 148,221
△ 5.0
金
156
0.0
203
0.0
△ 47
△ 23.2
金
62
0.0
62
0.0
0
0.0
そ
の
物
維
補
件
持
補
助
積
投
他
修
費
立
資
出
資
貸
付
金
131,050
0.8
131,300
0.8
△ 250
△ 0.2
繰
出
金
1,407,540
8.9
1,361,655
8.5
45,885
3.4
15,840,000
100.0
15,963,000
100.0
△ 123,000
△ 0.8
合 計
-4-
平成27年度当初予算 歳入・歳出構成比
その他
731 (4.6)
県支出金
1,202 (7.6)
( 単位:百万円、(%) )
市税
2,821 (17.8)
市債
1,203 (7.6)
自主財源
3,878 (24.5)
繰入金
309 (2.0)
分担金及び負担金
268 (1.7)
使用料及び手数料
144 (0.9)
歳 入
15,840百万円
国庫支出金
2,602 (16.4)
その他
336 (2.1)
依存財源
11,962 (75.5)
地方交付税
6,224(39.3)
議会費
185 (1.2)
災害復旧費等
18 (0.1)
公債費
2,139 (13.5)
総務費
1,451 (9.2)
教育費
1,460 (9.2)
歳 出
(目的別)
15,840百万円
消防費
759 (4.8)
民生費
5,850 (36.9)
土木費
1,654 (10.4)
商工費
385 (2.4)
農林水産業費
437 (2.8)
衛生費
1,491 (9.4)
労働費 11 (0.1)
その他 345 (2.1)
物件費
1,564 (9.9)
繰出金
1,408 (8.9)
その他
6,136 (38.7)
補助費等
2,819 (17.8)
扶助費
4,047 (25.5)
義務的経費
8,383 (52.9)
歳 出
(性質別)
15,840百万円
投資的経費
1,321 (8.4)
人件費
2,197 (13.9)
公債費
2,139 (13.5)
災害復旧費
13 (0.1)
普通建設費
1,308 (8.3)
-5-
一部事務組合負担金・企業会計補助金・特別会計繰出金の状況
(単位 千円)
平成27年度 平成26年度
当初予算 A 当初予算 B
一部事務組合負担金
対前年度
増減額A-B
対前年度
増減率
南 黒 地 方 福 祉 事 務 組 合
26,234
25,141
1,093
4.3%
黒 石 地 区 清 掃 施 設 組 合
319,900
308,095
11,805
3.8%
弘 前 地 区 消 防 事 務 組 合
618,208
630,665
△ 12,457
△ 2.0%
津軽広域連合(総務費+障害)
6,893
6,447
446
6.9%
青森県後期高齢者医療広域連合
341,784
334,452
7,332
2.2%
1,313,019
1,304,800
8,219
0.6%
合 計
平成27年度 平成26年度
当初予算 A 当初予算 B
企業会計補助金
対前年度
増減額A-B
病
院
事
業
会
計
595,368
511,434
水
道
事
業
会
計
4,000
7,500
計
539,268
763,363 △ 224,095 △ 29.4%
1,138,636
1,282,297 △ 143,661 △ 11.2%
下
水
道
事
業
会
合 計
平成27年度 平成26年度
当初予算 A 当初予算 B
特別会計繰出金
83,934
対前年度
増減率
16.4%
△ 3,500 △ 46.7%
対前年度
増減額A-B
対前年度
増減率
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
313,392
296,676
16,716
5.6%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
129,440
124,550
4,890
3.9%
介
計
497,918
480,698
17,220
3.6%
観 光 施 設 事 業 特 別 会 計
35,786
38,010
△ 2,224
△ 5.9%
温 泉 供 給 事 業 特 別 会 計
18,360
17,021
1,339
7.9%
農業集落排水事業特別会計
15,862
14,739
1,123
7.6%
土
54,998
55,508
△ 510
△ 0.9%
1,065,756
1,027,202
38,554
3.8%
護
地
保
取
険
得
特
特
合 計
別
別
会
会
計
- 6 -
平成27年度主要施策一覧
※網かけが平成27年度重点事業(太枠は新規)
1.健 や か に 暮 ら せ る ま ち
単位:千円
事業名
予算額
定住対策プロジェクト
1 社会福祉総務費
180,800
社会福祉協議会補助金、民生委員活動費 等
2 障害者福祉費
902,558
特別障害者手当等給付事業
22,406
重度心身障害者医療費助成事業
43,189
補装具費給付事業
10,178
自立支援医療費給付
28,670
療養介護医療費給付
16,454
障害福祉サービス等給付
610,282
障害児通所給付事業
65,970
地域生活支援事業
51,962
その他
53,447
3 老人福祉費
1,096,470
養護老人ホーム入所措置費
83,254
ふれあい通所事業
3,115
老人クラブ活動費
2,386
老人福祉センター管理運営費
13,456
敬老会開催
6,949
高齢者見守り・生活支援事業
(うち訪問給食事業4,204千円は介護保険特別会計)
14,408
介護保険特別会計繰出金
497,918
青森県後期高齢者医療広域連合負担金
341,784
後期高齢者医療特別会計繰出金
129,440
その他
3,760
-7-
事業名
予算額
4 児童福祉費
2,131,330
保育所運営費
1,170,371
児童手当
513,260
児童扶養手当
234,450
児童館・児童センター管理運営委託
49,357
放課後児童健全育成事業
30,248
保育対策等特別事業
34,181
地域組織活動育成事業費補助
1,890
延長保育促進事業
21,314
ひとり親家庭等医療費
28,472
相談室費
3,740
その他
44,047
5 母子保健費
87,263
6 短命市返上・健康長寿市対策事業
79,416
黒石市健康マイレージ事業【新規】(地方創生・26年度補正予算)
3,468
各種がん検診・特定健診の受診促進と健康づくり講座への参加者増加を
図るため、それぞれの項目にポイントを設定し、それに応じた特典を与
え、生活習慣病予防や介護予防に繋げる。
ヘルシーメニューレシピ本作成事業【新規】(地方創生・26年度補正予算)
1,911
黒石市食生活改善推進員会で考案、監修したヘルシーメニュー約60種類
を編集製本し、毎戸配布及び各種の食育事業に活用し、腹八分目運動と
合わせて市民の肥満予防・減塩意識の向上に活用する。
生活習慣病予防モデル地区活動事業
451
7 病院事業会計補助金
595,368
黒石病院時間外救急維持補助金21,886千円は除く
8 黒石市シルバー人材センター補助金
10,280
-8-
2.活 力 に あ ふ れ る ま ち
単位:千円
事業名
予算額
農業活性化プロジェクト
9 農業振興対策事業
197,947
黒石市農業用施設整備事業【拡充】
1,000
農業者団体が利用する老朽化が著しい農業用施設の維持補修や改修に要
する経費の一部を支援することで農業の持続的発展と食料の安定供給を
図る。
黒石米活用検討実験事業【新規】
250
「黒石米」の消費・販路拡大を目指すとともに、「ムツニシキ」の寿司
米としての可能性を探るためための試食会を開催し、高所得農業の確立
を図る。
樹園地農道除雪事業【継続】
8,926
りんご経営安定対策事業費補助
2,718
果樹共済加入促進助成事業費補助
1,889
青森県りんご剪定士養成等委託事業
2,042
中山間地域等直接支払交付事業
53,582
多面的機能支払交付金事業
27,218
農業用機械導入助成事業
19,227
人・農地問題解決加速化支援事業
1,771
青年就農給付金事業【継続】
79,324
定住対策プロジェクト
10 商工振興補助金
19,600
青森県特別保証制度連携による保証料補給事業【新規】
5,000
県が実施する融資制度は、対象事業が限定されているものの低利率とい
うメリットがあることから、市が保証料を補給し、有利な条件で提供す
ることにより中小企業を支援する。
特別保証制度保証料補給事業(小口)【継続】
6,000
特別保証制度保証料補給事業(事業活性化)【継続】
5,000
中心商店街空き店舗対策事業【継続】(地方創生・26年度補正予算)
3,600
11 黒石市地元産業魅力度アップ事業【継続】
12 商工振興育成資金貸付金
861
130,000
黒石市特別保証制度貸付金、商工組合中央金庫貸付金
13 津軽南地域観光PR事業
2,820
14 バイオコークス産業化促進事業【新規】(地方創生・26年度補正予算)
5,000
地域に豊富にある植物由来の廃棄物の有効活用及び二酸化炭素削減による
環境保護が図られるとともに、地元産業創出による雇用創出と経済活性化
を図る。
-9-
事業名
予算額
街並み景観の保全プロジェクト
15 観光事業補助金
29,160
黒石よされ
9,150
黒石ねぷた祭り
2,060
黒石こみせまつり
1,300
黒石観光協会
13,083
黒石さくらまつり
822
黒石りんごまつり
1,350
その他
1,395
16 松の湯交流館開業運営事業【新規】(地方創生・26年度補正予算)
18,577
市民や観光客がいつでも気軽に利用できる施設とするため、オープニングセ
レモニーやフリーペーパーへの掲載等によりPRを図るとともに、自主イベ
ントを実施するなどして、中心市街地への集客とまちなかの活性化を図る。
17 黒石駅前観光案内所整備事業【新規】(地方創生・26年度補正予算)
黒石市の玄関口である弘南鉄道黒石駅前に、常設の観光案内所を設置し、観
光案内や観光情報の電話やネットでの問い合わせ対応を行うと同時に案内所
訪問者に対し、市内の観光アンケートを実施する。
- 10 -
6,694
3.心 豊 か な 人 を 育 て る ま ち
単位:千円
予算額
事業名
人づくりプロジェクト
18
国際姉妹都市交流事業(永川市高校生ホームステイ受入)【継続】
1,498
19 姉妹都市宮古市への「心の復興支援(スポーツ交流編)」事業【継続】
1,480
20 算数・数学「UPる」事業【継続】
8,851
21 小・中学校管理費
285,657
学校補修等工事費、保守点検等維持管理費、光熱水費・燃料費 等
22 小・中学校教育振興費
102,194
教材備品、教育用コンピュータ借上料、就学援助 等
23 黒石中学校第2体育館改築事業【新規】
365,953
武道場の機能を有した施設に建て替えることにより学校施設の安全と教育環
境の向上を図る。
24 幼稚園管理運営費
9,656
25 青少年対策費
25,046
青少年人材育成事業
2,050
銀河宇宙探検隊
585
勤労青少年ホーム管理運営委託料
14,665
その他
7,746
26 地域力向上事業【新規】
287
地域リーダーとなる人材の発掘・育成を図るため、地区協議会の若手や公民
館職員のスキルアップに繋がる講座を開催し、住民自治能力の向上を図る。
27 家庭教育向上事業【継続】
287
28 図書業務推進事業
10,386
スポカルイン黒石図書コーナー運営費
29 保健体育費
78,065
スポカルイン黒石管理運営委託料 等
30 黒石市文化・スポーツ大会出場助成事業補助金【新規】
市内に在住の児童生徒が東北・全国大会に出場する際の経費の一部を助成する
ことで、負担軽減を図るとともに、文化・スポーツ振興と競技力向上に繋げる。
- 11 -
300
4.安 全 で 快 適 な ま ち
単位:千円
予算額
事業名
定住対策プロジェクト
31 避難施設再生可能エネルギー等導入事業【継続】
75,730
32 生活交通確保対策
56,000
回遊バス運行補助
17,000
路線バス等維持費補助
27,000
生活交通路線維持費補助
7,000
地域生活交通再生路線運行費補助
5,000
33 新町中十川線外橋梁補修事業【継続】
59,500
34 3・4・7黒石環状線街路事業(角田~柵ノ木三丁目)【継続】
239,965
工事対象区域用地買収・建物等移転補償等
35 交通安全対策
6,727
交差点改良、カーブミラー設置・修繕工事等
36 下水道事業会計補助金
539,268
37 上水道建設事業
105,000
配水管布設替等工事 追子野木一丁目・松原地内 施工延長 300m
電気設備更新工事 牡丹平配水場
水道管路耐震化工事 浜町地内外 施工延長 320m
38 下水道建設事業
36,517
汚水管布設工事
浅瀬石地内 整備面積 2.0ha 施工延長 245m
- 12 -
5.自 然 と 調 和 す る ま ち
単位:千円
予算額
事業名
農業活性化プロジェクト
39 黒石地域稲わら有効利用推進協議会補助金事業
1,885
定住対策プロジェクト
40 カラス対策事業【継続】
2,726
カラス捕獲用わな、折りたたみゴミステーション等
41 衣類リサイクル事業【新規】
224
黒石市におけるゴミ減量化を推進するため、衣類回収ボックスの設置を周知
し、資源リサイクル率の向上を図る。
42 雪寒地域道路整備事業
31,000
融雪溝整備工事 浦町二丁目地内
街並み景観の保全プロジェクト
43 前町野添線無電柱化推進事業【新規】
63,000
「重要伝統的建造物群保存地区」の区域内にあるこみせ通りの景観の向上と
保全を図るため、電線類を埋設するための工事を実施する。
44 まちなか活性化事業【継続】(地方創生・26年度補正予算)
8,432
人材育成事業
3,071
まちなか調査事業
3,200
小さなまちかど博物館事業
511
回遊環境整備事業
1,650
45 文化財保護費
46,282
伝統的建造物群保存事業・防災対策事業【継続】
- 13 -
28,764
6.市民と行政がともにつくるまち
単位:千円
予算額
事業名
定住対策プロジェクト
46 黒石市総合戦略策定事業【新規】(地方創生・26年度補正予算)
7,139
人口減少の克服と地方創生を確実に実現するための「地方版総合戦略」を策
定。黒石市の人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する市民の意識の
共有を目指すとともに、今後、取り組むべき将来の方向を提示する「地方人
口ビジョン」を策定する。
47 人口減少対策事業【新規】(地方創生・26年度補正予算)
2,032
喫緊の問題である人口減少に対応するため、中南地域県民局と連携した生業
体験ツアーを実施するほか、移住者に対する情報発信を強化し、人口・税収
増加を目指した取組みを行う。
人づくりプロジェクト
48 公民館費
102,627
各地区公民館管理運営委託料 等
- 14 -
参考資料
「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」対応事業(地方創生関連事業)
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
地方創生先行型
1 黒石市総合戦略策定事業
56,853 千円
7,139 千円
◇地方における安定した雇用を創出する
2 中心商店街空き店舗対策事業
3,600 千円
3 バイオコークス産業化促進事業
5,000 千円
◇地方への新しい人の流れをつくる
4 人口減少対策事業
2,032 千円
◇時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るともに、地域と地域を連携する
5 健康マイレージ事業
3,468 千円
6 ヘルシーメニューレシピ本作成事業
1,911 千円
7 黒石駅前観光案内所整備事業
6,694 千円
8 松の湯交流館開業運営事業
9 まちなか活性化事業
地域消費喚起・生活支援型
18,577 千円
8,432 千円
90,000 千円
1 黒石市笑(しょう)品券発行事業
プレミアム分を上乗せした商品券を発行することにより消費者の購買意欲拡大等を促し、経済と商店街の活
性化を図る。また、多子世帯向けには子育て支援のためプレミアム分を上乗せする。
2 福祉商品券給付事業
住民税非課税で、65歳以上の者のみ世帯・障害手帳の所持者が属する世帯・ひとり親世帯・多子世帯・生活
保護受給世帯の世帯主へ商品購入券を給付する。
3 宮古ツガル黒石ツナガルツアー事業
姉妹都市である宮古市民に、より「黒石市」を知ってもらうため、当市の自然、温泉、イベント行事等を活用し、
「黒石よされ」「中野もみじ山」「温泉」をメインとした格安旅行商品を造成する。