平成27年度当初予算の概要

平成27年度当初予算の概要
平 成 27年 3月
名
取
市
■ 一般会計予算の総額は 36,800,000 千円
・ 対前年度 6,558,000 千円(21.7%)の増
■ 市税の収入見込みは 10,983,265 千円
・ 対前年度 522,858 千円(5.0%)の増
・ 個人市民税が 229,441 千円(6.4%)の増
・ 法人市民税が 79,816 千円(9.0%)の増
■ 地方交付税の収入見込みは 6,066,649 千円
・ 震災復興特別交付税が対前年度 1,651,334 千円(99.2%)の増
・ 震災復興特別交付税を除いた通常分は対前年度 250,000 千円(△8.3%)の減
■ 財源不足による財政調整基金・減債基金からの繰入れは 1,365,001 千円
・ 対前年度 388,000 千円(39.7%)の増
■ 歳出予算は「震災関連事業」と「通常事業」に区分して整理
○ 震災関連事業費は 10,418,702 千円(一般会計総額の 28.3%)を計上
・ 対前年度 4,551,842 千円(77.6%)の増
・ 生活再建支援事業 … 1,870,653 千円
・ 震災復興事業
… 7,396,695 千円
・ 災害復旧事業
… 1,151,354 千円
※ 震災関連事業費の財源は、東日本大震災復興交付金などの国・県からの補助金
及び震災復興特別交付税で対応した。
※ 当初予算で見込むことができなかった事業については、詳細が明らかになった時
点で補正予算を組んで対応する。
○ 通常事業費は 26,381,298 千円(一般会計総額の 71.7%)を計上
・ 対前年度 2,006,158 千円(8.2%)の増
※ 義務的経費については、扶助費が対前年度 465,452 千円(10.2%)の増、人件費が対
前年度 139,853 千円(2.9%)の増、公債費が 229,230 千円(7.7%)の増。
※ 投資的経費は、できる限り施策を盛り込み、対前年度 599,758 千円(18.9%)の増。
■ 特別会計を含めた予算の総額は 63,453,296 千円
・ 対前年度 10,745,753 千円(20.4%)の増(会計間の繰入・繰出を除く。)
‐1‐
■ 一般会計当初予算額の推移
予算額
(千円)
H18 23,498,500
H19 20,827,500
H20 21,590,000
H21 23,638,000
H22 25,163,000
H23 25,743,000
H24 41,088,000
H25 47,573,000
H26 30,242,000
H27 36,800,000
年度
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
□ 市税の推移
年度
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
□ 地方交付税の推移
8,000,000
年度
7,000,000
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
□ 市債の推移
年度
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
H18
H19
H20
H21
H22
H23
-2-
H24
H25
H26
H27
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
予算額
(千円)
8,974,856
9,884,068
10,320,433
10,121,994
9,995,716
9,886,184
9,064,634
9,929,407
10,460,407
10,983,265
予算額
(千円)
3,550,000
3,250,000
3,050,000
2,850,000
2,730,000
3,450,000
6,649,814
7,432,859
4,665,315
6,066,649
予算額
(千円)
4,491,300
1,922,600
1,945,400
4,307,841
5,049,141
4,308,741
2,904,659
3,779,000
2,793,900
3,968,500
■ 平成27年度歳入予算款別一覧表
(単位:千円)
項 目
市税
地方譲与税
平成27年度
平成26年度
構成率
構成率
当初予算額
当初予算額
%
%
(A)
(B)
10,983,265
29.8
10,460,407
34.6
増減額
(A)-(B)
増減率
%
522,858
5.0%
255,000
0.7
250,000
0.8
5,000
2.0%
利子割交付金
16,000
0.0
18,000
0.1
△ 2,000
△ 11.1%
配当割交付金
30,000
0.1
10,000
0.0
20,000
200.0%
5,000
0.0
1,000
0.0
4,000
400.0%
960,000
2.6
800,000
2.6
160,000
20.0%
ゴルフ場利用税交付金
35,000
0.1
30,000
0.1
5,000
16.7%
自動車取得税交付金
40,000
0.1
40,000
0.1
0
0.0%
地方特例交付金
79,000
0.2
74,000
0.2
5,000
6.8%
6,066,649
16.5
4,665,315
15.4
1,401,334
30.0%
13,000
0.0
14,000
0.1
△ 1,000
△ 7.1%
291,744
0.8
258,727
0.9
33,017
12.8%
202,496
0.6
195,342
0.6
7,154
3.7%
国庫支出金
4,883,227
13.3
3,564,479
11.9
1,318,748
37.0%
県支出金
2,304,067
6.3
2,642,086
8.7
△ 338,019
△ 12.8%
財産収入
265,424
0.7
48,231
0.2
217,193
450.3%
寄附金
1
0.0
1
0.0
0
0.0%
繰入金
5,573,584
15.2
3,565,703
11.8
2,007,881
56.3%
繰越金
5,000
0.0
5,000
0.0
0
0.0%
諸収入
823,043
2.2
805,809
2.7
17,234
2.1%
3,968,500
10.8
2,793,900
9.2
1,174,600
42.0%
一般会計合計
36,800,000
100
30,242,000
100
6,558,000
21.7%
(市債の借り換えを除く)
36,800,000
-
30,242,000
-
6,558,000
21.7%
7,946,334
-
6,952,363
-
993,971
14.3%
6,454
-
6,360
-
94
1.5%
118,320
-
112,958
-
5,362
4.7%
4,527,329
-
4,303,822
-
223,507
5.2%
664,711
-
657,323
-
7,388
1.1%
被災市街地復興土地区画整理事業特別会計
1,496,627
-
28,253
-
1,468,374
5,197.2%
水道事業会計(企業会計)
2,888,692
-
3,041,805
-
△ 153,113
△ 5.0%
11,305,441
-
9,564,849
-
1,740,592
18.2%
特別会計合計
28,953,908
-
24,667,733
-
4,286,175
17.4%
総 計
65,753,908
-
54,909,733
-
10,844,175
19.7%
純 計
62,059,832
-
51,618,120
-
10,441,712
20.2%
(市債の借り換えを除く)
62,059,832
51,618,120
10,441,712
※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。
20.2%
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
一 地方交付税
般
会 交通安全対策特別交付金
計 分担金及び負担金
使用料及び手数料
市債
国民健康保険特別会計
土地取得特別会計
休日夜間急患センター特別会計
特
別 介護保険特別会計
会 後期高齢者医療特別会計
計
下水道事業等会計(企業会計)
-3-
■ 平成27年度歳出予算款別一覧表
(単位:千円)
項 目
平成27年度
平成26年度
構成率
構成率
当初予算額
当初予算額
%
%
(A)
(B)
増減額
(A)-(B)
増減率
%
議会費
278,114
0.8
269,793
0.9
8,321
3.1%
総務費
3,137,196
8.5
2,369,452
7.8
767,744
32.4%
民生費
9,708,985
26.4
8,161,179
27.0
1,547,806
19.0%
衛生費
2,102,734
5.7
2,453,032
8.1
△ 350,298
△ 14.3%
労働費
18,547
0.1
158,384
0.5
△ 139,837
△ 88.3%
3,958,129
10.8
739,575
2.5
3,218,554
435.2%
農林水産業費
一
商工費
般
会
計 土木費
533,402
1.4
505,414
1.7
27,988
5.5%
8,446,315
22.9
7,236,772
23.9
1,209,543
16.7%
消防費
1,063,681
2.9
1,053,824
3.5
9,857
0.9%
教育費
3,407,763
9.2
3,394,984
11.2
12,779
0.4%
547,029
1.5
380,312
1.3
166,717
43.8%
3,195,358
8.7
2,966,128
9.8
229,230
7.7%
392,747
1.1
543,151
1.8
△ 150,404
△ 27.7%
10,000
0.0
10,000
0.0
0
0.0%
一般会計合計
36,800,000
100.0
30,242,000
100.0
6,558,000
21.7%
(市債の借り換えを除く)
36,800,000
-
30,242,000
-
6,558,000
21.7%
7,946,334
-
6,952,363
-
993,971
14.3%
6,454
-
6,360
-
94
1.5%
118,320
-
112,958
-
5,362
4.7%
4,527,329
-
4,303,822
-
223,507
5.2%
664,711
-
657,323
-
7,388
1.1%
被災市街地復興土地区画整理事業特別会計
1,496,627
-
28,253
-
1,468,374
5,197.2%
水道事業会計(企業会計)
3,324,628
-
3,155,965
-
168,663
5.3%
12,262,969
-
10,540,112
-
1,722,857
16.3%
特別会計合計
30,347,372
-
25,757,156
-
4,590,216
17.8%
総 計
67,147,372
-
55,999,156
-
11,148,216
19.9%
純 計
63,453,296
-
52,707,543
-
10,745,753
20.4%
(市債の借り換えを除く)
63,453,296
-
52,707,543
-
10,745,753
20.4%
災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費
国民健康保険特別会計
土地取得特別会計
休日夜間急患センター特別会計
特
介護保険特別会計
別
会
計 後期高齢者医療特別会計
下水道事業等会計(企業会計)
※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。
-4-
□ 平成27年度歳出予算款別一覧表(一般会計のうち震災関連事業)
(単位:千円)
項 目
議会費
平成27年度
平成26年度
構成率
構成率
当初予算額
当初予算額
%
%
(A)
(B)
0
0.0
0
0.0
増減額
(A)-(B)
増減率
%
0
0.0%
総務費
511,047
4.9
442,005
7.5
69,042
15.6%
民生費
1,322,515
12.7
470,770
8.0
851,745
180.9%
衛生費
78,845
0.8
94,314
1.6
△ 15,469
△ 16.4%
労働費
0
0.0
138,504
2.4
△ 138,504
△ 100.0%
3,411,646
32.7
410,023
7.0
3,001,623
732.1%
33,601
0.3
33,615
0.6
△ 14
△ 0.0%
3,880,047
37.2
3,266,168
55.7
613,879
18.8%
93,193
0.9
13,125
0.2
80,068
610.0%
教育費
154,421
1.5
155,351
2.6
△ 930
△ 0.6%
災害復旧費
547,029
5.3
380,312
6.5
166,717
43.8%
0
0.0
0
0.0
0
0.0%
386,358
3.7
462,673
7.9
△ 76,315
△ 16.5%
0
0.0
0
0.0
0
0.0%
10,418,702
100.0
5,866,860
100.0
4,551,842
77.6%
(市債の借り換えを除く)
10,418,702
5,866,860
4,551,842
※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。
77.6%
農林水産業費
一
般 商工費
会 土木費
計
消防費
公債費
諸支出金
予備費
合 計
□ 平成27年度歳出予算款別一覧表(一般会計のうち通常事業)
(単位:千円)
項 目
議会費
平成27年度
平成26年度
構成率
構成率
当初予算額
当初予算額
%
%
(A)
(B)
278,114
1.0
269,793
1.1
増減額
(A)-(B)
増減率
%
8,321
3.1%
総務費
2,626,149
10.0
1,927,447
7.9
698,702
36.3%
民生費
8,386,470
31.8
7,690,409
31.5
696,061
9.1%
衛生費
2,023,889
7.7
2,358,718
9.7
△ 334,829
△ 14.2%
労働費
18,547
0.1
19,880
0.1
△ 1,333
△ 6.7%
546,483
2.1
329,552
1.4
216,931
65.8%
499,801
1.9
471,799
1.9
28,002
5.9%
4,566,268
17.3
3,970,604
16.3
595,664
15.0%
970,488
3.7
1,040,699
4.3
△ 70,211
△ 6.7%
3,253,342
12.3
3,239,633
13.3
13,709
0.4%
0
0.0
0
0.0
0
0.0%
3,195,358
12.1
2,966,128
12.2
229,230
7.7%
6,389
0.0
80,478
0.3
△ 74,089
△ 92.1%
10,000
0.0
10,000
0.0
0
0.0%
26,381,298
100.0
24,375,140
100.0
2,006,158
8.2%
(市債の借り換えを除く)
26,381,298
24,375,140
2,006,158
※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。
8.2%
農林水産業費
一
般 商工費
会 土木費
計
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合 計
-5-
■ 平成27年度歳出予算性質別一覧表
(単位:千円)
項 目
平成27年度
平成26年度
構成率
構成率
当初予算額
当初予算額
%
%
(A)
(B)
増減額
(A)-(B)
増減率
%
人件費
5,212,008
14.2
4,949,436
16.4
262,572
5.3%
物件費
4,548,734
12.4
4,292,469
14.2
256,265
6.0%
223,748
0.6
210,366
0.7
13,382
6.4%
扶助費
5,099,122
13.8
4,581,892
15.1
517,230
11.3%
補助費等
3,301,908
9.0
3,225,516
10.7
76,392
2.4%
投資的経費
11,599,030
31.5
6,701,720
22.2
4,897,310
73.1%
普通建設事業費
11,052,001
30.0
6,321,408
20.9
4,730,593
74.8%
7,207,846
19.6
3,680,033
12.2
3,527,813
95.9%
3,337,172
9.0
2,247,046
7.4
1,090,126
48.5%
506,983
1.4
394,329
1.3
112,654
28.6%
547,029
1.5
380,312
1.3
166,717
43.8%
公債費
3,195,357
8.7
2,966,127
9.8
229,230
7.7%
積立金
5,224
0.0
4,737
0.0
487
10.3%
出資貸付金
2,271,171
6.2
2,155,377
7.1
115,794
5.4%
繰出金
1,333,698
3.6
1,144,360
3.7
189,338
16.5%
予備費
10,000
0.0
10,000
0.0
0
0.0%
一般会計合計
36,800,000
100.0
30,242,000
100.0
6,558,000
21.7%
(市債の借り換えを除く)
36,800,000
-
30,242,000
-
6,558,000
21.7%
7,946,334
-
6,952,363
-
993,971
14.3%
6,454
-
6,360
-
94
1.5%
118,320
-
112,958
-
5,362
4.7%
4,527,329
-
4,303,822
-
223,507
5.2%
664,711
-
657,323
-
7,388
1.1%
被災市街地復興土地区画整理事業特別会計
1,496,627
-
28,253
-
1,468,374
5,197.2%
水道事業会計(企業会計)
3,324,628
-
3,155,965
-
168,663
5.3%
12,262,969
-
10,540,112
-
1,722,857
16.3%
特別会計合計
30,347,372
-
25,757,156
-
4,590,216
17.8%
総 計
67,147,372
-
55,999,156
-
11,148,216
19.9%
純 計
63,453,296
-
52,707,543
-
10,745,753
20.4%
(市債の借り換えを除く)
63,453,296
-
52,707,543
-
10,745,753
20.4%
維持補修費
一
般 補助事業費
会
単独事業費
計
県営事業負担金
災害復旧事業費
国民健康保険特別会計
土地取得特別会計
休日夜間急患センター特別会計
特
別 介護保険特別会計
会
後期高齢者医療特別会計
計
下水道事業等会計(企業会計)
※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。
-6-
□ 平成27年度歳出予算性質別一覧表(一般会計のうち震災関連事業)
(単位:千円)
平成27年度
平成26年度
構成率
構成率
増減額
増減率
項 目
当初予算額
当初予算額
%
%
(A)-(B)
%
(A)
(B)
人件費
273,882
2.6
151,163
2.6
122,719
81.2%
物件費
662,780
6.4
722,705
12.3
△ 59,925
△ 8.3%
維持補修費
6,817
0.1
6,231
0.1
586
9.4%
扶助費
51,778
0.5
72,984
1.2
△ 21,206 △ 29.1%
補助費等
470,010
4.5
507,630
8.7
△ 37,620
△ 7.4%
投資的経費
7,822,663
75.1
3,525,111
60.1
4,297,552
121.9%
7,275,634
69.8
3,144,799
53.6
4,130,835
131.4%
一 普通建設事業費
4,823,940
46.3
1,530,403
26.1
3,293,537
215.2%
般 補助事業費
会 単独事業費
2,118,221
20.3
1,363,307
23.2
754,914
55.4%
計
県営事業負担金
333,473
3.2
251,089
4.3
82,384
32.8%
災害復旧事業費
547,029
5.3
380,312
6.5
166,717
43.8%
公債費
0
0.0
0
0.0
0
0.0%
積立金
2,684
0.0
1,762
0.0
922
52.3%
出資貸付金
956,325
9.2
851,021
14.5
105,304
12.4%
繰出金
171,763
1.6
28,253
0.5
143,510
507.9%
予備費
0
0.0
0
0.0
0
0.0%
合 計
10,418,702 100.0
5,866,860 100.0
4,551,842
77.6%
(市債の借り換えを除く)
10,418,702
5,866,860 100.0
4,551,842
77.6%
※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。
□ 平成27年度歳出予算性質別一覧表(一般会計のうち通常事業)
(単位:千円)
平成26年度
平成27年度
構成率
増減額
増減率
構成率
項 目
当初予算額
当初予算額
%
(A)-(B)
%
%
(B)
(A)
人件費
4,938,126
18.7
4,798,273
19.7
139,853
2.9%
物件費
3,885,954
14.7
3,569,764
14.6
316,190
8.9%
維持補修費
216,931
0.8
204,135
0.8
12,796
6.3%
扶助費
5,047,344
19.2
4,508,908
18.5
538,436
11.9%
補助費等
2,831,898
10.7
2,717,886
11.2
114,012
4.2%
投資的経費
3,776,367
14.3
3,176,609
13.0
599,758
18.9%
3,776,367
14.3
3,176,609
13.0
599,758
18.9%
一 普通建設事業費
2,383,906
9.0
2,149,630
8.8
234,276
10.9%
般 補助事業費
会 単独事業費
1,218,951
4.6
883,739
3.6
335,212
37.9%
計
県営事業負担金
173,510
0.7
143,240
0.6
30,270
21.1%
災害復旧事業費
0
0.0
0
0.0
0
0.0%
公債費
3,195,357
12.1
2,966,127
12.2
229,230
7.7%
積立金
2,540
0.0
2,975
0.0
△ 435 △ 14.6%
出資貸付金
1,314,846
5.0
1,304,356
5.4
10,490
0.8%
繰出金
1,161,935
4.5
1,116,107
4.6
45,828
4.1%
予備費
10,000
0.0
10,000
0.0
0
0.0%
合 計
26,381,298 100.0
24,375,140 100.0
2,006,158
8.2%
(市債の借り換えを除く)
26,381,298
24,375,140
2,006,158
8.2%
※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。
-7-
■ 平成27年度歳出予算財源内訳(一般会計)
(単位:千円)
財源内訳
※一般財源内訳
平成27年度
平成26年度
平成27年度
平成26年度
項 目
増減額
増減額
当初予算額 当初予算額
当初予算額 当初予算額
(A)-(B)
(A)-(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
分担金及び負担金
291,744
258,727
33,017 市税
10,983,265 10,460,407
522,858
使用料及び手数料
202,496
195,342
7,154 地方譲与税
255,000
250,000
5,000
国庫支出金
4,883,227
3,564,479 1,318,748 利子割交付金
16,000
18,000
△ 2,000
県支出金
2,298,067
2,636,086 △ 338,019 配当割交付金
30,000
10,000
20,000
株式等譲渡所得割交付金
財産収入
221,285
4,725
216,560
5,000
1,000
4,000
寄附金
地方消費税交付金
960,000
800,000
160,000
35,000
30,000
5,000
繰入金
4,208,577
2,588,696 1,619,881 ゴルフ場利用税交付金
40,000
40,000
諸収入
801,663
782,361
19,302 自動車取得税交付金
市債
2,762,900
1,639,700 1,123,200 地方特例交付金
79,000
74,000
5,000
一般財源(※)
21,130,041 18,571,884 2,558,157 地方交付税
6,066,649
4,665,315 1,401,334
交通安全対策特別交付金
13,000
14,000
△ 1,000
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
6,000
6,000
財産収入
44,139
43,506
633
寄附金
1
1
繰入金
1,365,007
977,007
388,000
繰越金
5,000
5,000
諸収入
21,380
23,448
△ 2,068
市債
1,205,600
1,154,200
51,400
合 計
合 計
36,800,000 30,242,000 6,558,000
21,130,041 18,571,884 2,558,157
□ 財源内訳(震災関連事業)
平成27年度
当初予算額
(A)
分担金及び負担金
187
使用料及び手数料
15,016
国庫支出金
1,047,217
県支出金
542,287
財産収入
2,681
寄附金
繰入金
4,132,984
諸収入
83,719
市債
1,052,500
一般財源
3,542,111
項 目
10,418,702
□ 財源内訳(通常事業)
(単位:千円)
財源内訳
平成26年度
増減額
当初予算額
(A)-(B)
(B)
187
15,016
250,076
797,141
823,452 △ 281,165
1,759
922
2,534,622
21,521
550,000
1,685,430
1,598,362
62,198
502,500
1,856,681
平成27年度
当初予算額
(A)
分担金及び負担金
291,557
使用料及び手数料
187,480
国庫支出金
3,836,010
県支出金
1,755,780
財産収入
218,604
寄附金
繰入金
75,593
諸収入
717,944
市債
1,710,400
一般財源
17,587,930
5,866,860
4,551,842
26,381,298
-8-
項 目
(単位:千円)
財源内訳
平成26年度
増減額
当初予算額
(A)-(B)
(B)
258,727
32,830
195,342
△ 7,862
3,314,403
521,607
1,812,634 △ 56,854
2,966
215,638
54,074
760,840
1,089,700
16,886,454
21,519
△ 42,896
620,700
701,476
24,375,140
2,006,158
■
主な事業
Ⅰ
震災関連事業
1
生活再建支援事業
10,418,702 千円
1,870,653 千円
予算額
(千円)
事業等の名称
閖上の記憶運営事業補助金
552
被災者追悼事業
6,000
災害援護事務
考
(災害復興基金事業)
(災害復興基金事業)
12,252
応急仮設住宅等管理事業
1,022,669
被災者生活支援事業
225,003
震災関連健康増進事業
18,521
防災ラジオ導入事業
82,924
スクールソーシャルワーカー活用事業
2
備
2,848
震災遺児孤児奨学金支給事業
13,610
震災関連小学校通学支援事業
35,728
被災児童就学支援事業
13,771
震災関連中学校通学支援事業
45,452
被災生徒就学支援事業
14,397
被災幼児就園支援事業
14,226
心のケア・プロジェクト
95
災害援護資金貸付金
352,000
震災復興事業
(災害復興基金事業)
(震災遺児孤児奨学金支給基金事業)
7,396,695 千円
予算額
(千円)
事業等の名称
震災関連庁舎管理事務
7,934
震災関連電子計算機運営事業
5,681
備
考
コミュニティ FM 事業
31,540
(震災復興交付金基金事業)
合併処理浄化槽設置整備事業補助金
11,799
(災害復興基金事業)
合併処理浄化槽設置整備事業補助金
7,866
農村地域復興再生基盤総合整備事業
166,610
地域農業経営再開復興支援事業
8,453
9
(震災復興交付金基金事業)
事業等の名称
予算額
(千円)
県営復興ほ場整備事業負担金
海岸防災林育苗支援事業費補助金
1,000
(災害復興基金事業)
水産業振興事業補助金
1,340
(災害復興基金事業)
漁船導入支援事業補助金
3,266
(災害復興基金事業)
2,972,584
仮設店舗・工場等支援事業
(震災復興交付金基金事業)
23,538
(災害復興基金事業)
仮設店舗活性化運営事業補助金
2,500
(災害復興基金事業)
仮設工場活性化運営事業補助金
250
(災害復興基金事業)
60,000
(災害復興基金事業)
宅地嵩上げ等工事費助成金
津波浸水区域被災住宅再建支援補助金
981,500
下増田地区防災集団移転促進事業
13,000
閖上地区防災集団移転促進事業
10,000
道路整備事業
1,152,000
道路整備事業
303,900
都市防災総合推進事業
95,270
復興市街地再開発事業
264,034
被災市街地復興土地区画整理事業特別会
計繰出金
171,763
(災害復興基金事業)
(震災復興交付金基金事業)
(震災復興交付金基金事業)
(震災復興交付金基金事業)
復興公営住宅管理事業
2,554
防災用資機材購入補助金
5,250
(災害復興基金事業)
消防団運営事業
5,000
(災害復興基金事業)
小・中学校再建推進事業
1,247
私立幼稚園復興支援事業
3,960
公民館管理事務
3,840
災害復旧事業
考
335,473
水産加工団地復興事業
3
備
(震災復興交付金基金事業)
1,151,354 千円
予算額
(千円)
事業等の名称
農林施設災害復旧事業
備
考
552
公共土木施設災害復旧事業
454,252
公共土木施設災害復旧事業
532,786
10
(下水道事業等会計繰出金)
事業等の名称
予算額
(千円)
公共土木施設災害復旧事業
27,539
中学校災害復旧事業
77,689
Ⅱ
通常事業
1
総務費
(水道事業会計繰出金)
2,626,149 千円
予算額
(千円)
庁舎耐震化整備事業
備
考
備
考
363,500
コミュニティFM運営事業
22,371
公共交通対策事業
85,112
国際交流実行委員会補助金
8,000
男女共同参画社会づくり推進事業
1,700
社会保障税・番号制度システム整備事業
83,090
市民活動促進事業
25,709
空港周辺環境整備事業
6,209
コンビニエンスストア自動交付サービス事業
民生費
考
26,381,298 千円
事業等の名称
2
備
88,265
8,386,470 千円
予算額
(千円)
事業等の名称
福祉バス乗車券・タクシー利用券交付事業
(障がい者)
24,376
障害者自立支援事業
956,268
障害者地域生活支援事業
86,280
身体障害者住宅改造資金補助金
1,000
友愛作業所指定管理料
6,000
国民健康保険特別会計繰出金
366,331
後期高齢者医療広域連合負担金
509,323
後期高齢者医療特別会計繰出金
115,743
障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業
2,400
高齢者ふれあいサロン助成事業
5,516
11
事業等の名称
予算額
(千円)
敬老祝金
齢者)
ねたきり老人等介護手当支給事業
備
考
14,298
9,006
子ども・子育て支援事業
344
私立認可保育所運営事業
467,472
認定こども園運営事業
84,304
地域型保育事業運営事業
144,372
児童センター管理運営事業
148,154
ひとり親家庭等生活支援事業
3,582
児童手当
1,494,075
児童扶養手当
242,874
障害児通所支援事業
168,136
子ども医療対策費
262,939
心身障害者医療対策費
107,179
母子・父子家庭医療対策費
20,980
青少年健全育成事業
2,982
私立幼稚園等施設型給付費
30,043
私立幼稚園就園奨励費補助金
衛生費
考
28,752
福祉バス乗車券・タクシー利用券交付事業(高
3
備
141,612
2,023,889 千円
予算額
(千円)
事業等の名称
妊婦健康診査事業
82,011
不妊治療費助成金
11,200
育児ヘルプサービス訪問事業
1,800
未熟児養育医療事業
6,944
二次救急医療病院群輪番制事業
13,010
各種予防接種事業
213,238
各種がん検診事業
80,937
食育推進事業
1,422
12
事業等の名称
予算額
(千円)
歯科訪問診療事業
12,937
斎場運営事業
54,635
休日夜間急患センター特別会計繰出金
66,700
合併処理浄化槽設置補助事業
53,921
地球温暖化対策事業
再生可能エネルギー等導入事業
312,959
休日夜間急患センター整備事業
37,091
634,106
亘理名取共立衛生処理組合し尿処理負担金
74,412
水道事業会計補助金
考
備
考
1,240
18,547 千円
予算額
(千円)
事業等の名称
公益社団法人名取市シルバー人材センター補助
金
5
備
4,241
亘理名取共立衛生処理組合ごみ処理負担金
労働費
考
8,415
ごみ減量・リサイクル推進事業
4
備
農林水産費
5,980
546,483 千円
予算額
(千円)
事業等の名称
都市近郊型農業推進事業
12,016
農業経営基盤強化促進対策事業
306
水田農業推進対策事業
7,792
児童農園設置事業
300
農地中間管理事業
23,596
農業後継者育成事業
255
多面的機能支払交付金事業
10,238
国営造成施設管理体制整備促進事業補助金
23,140
農道整備事業
18,479
下水道事業等会計補助金(農業集落排水事業)
24,950
13
予算額
(千円)
事業等の名称
下水道事業等会計出資金(農業集落排水事業)
森林病害虫防除事業
商工費
考
備
考
499,801 千円
予算額
(千円)
中小企業振興資金融資保証料補給補助金
20,000
中小企業振興資金融資預託金
300,000
名取市商工会運営費補助金
9,283
ふるさと寄附金特産品取扱事業
17,191
一般社団法人名取市観光物産協会補助金
10,900
企業立地等奨励金
56,240
なとり夏まつり助成金
8,500
ふるさと名取秋まつり助成金
2,000
なとり春まつり助成金
土木費
備
45,837
709
事業等の名称
7
考
7,484
水産業振興事業
6
備
100
4,566,268 千円
予算額
(千円)
事業等の名称
木造住宅耐震診断・改修工事助成事業
18,400
スクールゾーン内危険ブロック塀等除却等事業
補助金
2,500
耐震改修促進計画策定事業
2,600
公共物管理事業
19,648
既成市街地雨水排水基本計画策定事業
8,861
道路維持事業
147,068
道路整備事業
673,645
土地区画整理事業補助金
1,098
公共サイン事業
9,100
中心市街地活性化推進事業
27,000
14
予算額
(千円)
事業等の名称
街路事業
8
692,474
下水道事業等会計出資金(公共下水道事
業)
1,030,547
公園管理事業
58,034
公園整備事業
28,267
緑地維持管理事業
33,437
市営住宅管理事業
76,401
予算額
(千円)
防災まちづくり整備事業
考
備
考
20,763
消防施設整備事業
5,155
自主防災組織支援事業
1,499
教育費
備
970,488 千円
事業等の名称
9
考
1,298,626
下水道事業等会計補助金・負担金(公共下水
道事業)
消防費
備
3,253,342 千円
予算額
(千円)
事業等の名称
特別支援教育支援員配置事業
31,343
教員補助者配置事業
30,537
小・中学校父母負担軽減事業
4,015
児童生徒通学送迎委託料
64,490
小・中学校遠距離通学費補助金
11,548
教育用コンピューター推進事業
69,210
中学校保健室空調設備設置事業
8,000
21,070
下増田小学校校舎増築事業
訪問指導員事業
1,225
語学指導助手招致事業
23,559
第二中学校武道場改築事業
188,347
増田中学校校舎増築事業
20,214
15
予算額
(千円)
事業等の名称
公民館管理運営事業
272,273
増田公民館改築事業
14,000
青少年地域活動育成事業
329
学校地域連携・協働事業
386
新図書館施設整備事業
27,800
子ども読書活動推進事業
600
文化会館管理運営事業
226,137
学校給食運営事業
894,903
体育施設指定管理料
10
その他
90,000
3,489,861 千円
16
備
考