平成27年度当初予算の概要 平 成 27年 3月 名 取 市 ■ 一般会計予算の総額は 36,800,000 千円 ・ 対前年度 6,558,000 千円(21.7%)の増 ■ 市税の収入見込みは 10,983,265 千円 ・ 対前年度 522,858 千円(5.0%)の増 ・ 個人市民税が 229,441 千円(6.4%)の増 ・ 法人市民税が 79,816 千円(9.0%)の増 ■ 地方交付税の収入見込みは 6,066,649 千円 ・ 震災復興特別交付税が対前年度 1,651,334 千円(99.2%)の増 ・ 震災復興特別交付税を除いた通常分は対前年度 250,000 千円(△8.3%)の減 ■ 財源不足による財政調整基金・減債基金からの繰入れは 1,365,001 千円 ・ 対前年度 388,000 千円(39.7%)の増 ■ 歳出予算は「震災関連事業」と「通常事業」に区分して整理 ○ 震災関連事業費は 10,418,702 千円(一般会計総額の 28.3%)を計上 ・ 対前年度 4,551,842 千円(77.6%)の増 ・ 生活再建支援事業 … 1,870,653 千円 ・ 震災復興事業 … 7,396,695 千円 ・ 災害復旧事業 … 1,151,354 千円 ※ 震災関連事業費の財源は、東日本大震災復興交付金などの国・県からの補助金 及び震災復興特別交付税で対応した。 ※ 当初予算で見込むことができなかった事業については、詳細が明らかになった時 点で補正予算を組んで対応する。 ○ 通常事業費は 26,381,298 千円(一般会計総額の 71.7%)を計上 ・ 対前年度 2,006,158 千円(8.2%)の増 ※ 義務的経費については、扶助費が対前年度 465,452 千円(10.2%)の増、人件費が対 前年度 139,853 千円(2.9%)の増、公債費が 229,230 千円(7.7%)の増。 ※ 投資的経費は、できる限り施策を盛り込み、対前年度 599,758 千円(18.9%)の増。 ■ 特別会計を含めた予算の総額は 63,453,296 千円 ・ 対前年度 10,745,753 千円(20.4%)の増(会計間の繰入・繰出を除く。) ‐1‐ ■ 一般会計当初予算額の推移 予算額 (千円) H18 23,498,500 H19 20,827,500 H20 21,590,000 H21 23,638,000 H22 25,163,000 H23 25,743,000 H24 41,088,000 H25 47,573,000 H26 30,242,000 H27 36,800,000 年度 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 □ 市税の推移 年度 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 □ 地方交付税の推移 8,000,000 年度 7,000,000 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 □ 市債の推移 年度 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 H18 H19 H20 H21 H22 H23 -2- H24 H25 H26 H27 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 予算額 (千円) 8,974,856 9,884,068 10,320,433 10,121,994 9,995,716 9,886,184 9,064,634 9,929,407 10,460,407 10,983,265 予算額 (千円) 3,550,000 3,250,000 3,050,000 2,850,000 2,730,000 3,450,000 6,649,814 7,432,859 4,665,315 6,066,649 予算額 (千円) 4,491,300 1,922,600 1,945,400 4,307,841 5,049,141 4,308,741 2,904,659 3,779,000 2,793,900 3,968,500 ■ 平成27年度歳入予算款別一覧表 (単位:千円) 項 目 市税 地方譲与税 平成27年度 平成26年度 構成率 構成率 当初予算額 当初予算額 % % (A) (B) 10,983,265 29.8 10,460,407 34.6 増減額 (A)-(B) 増減率 % 522,858 5.0% 255,000 0.7 250,000 0.8 5,000 2.0% 利子割交付金 16,000 0.0 18,000 0.1 △ 2,000 △ 11.1% 配当割交付金 30,000 0.1 10,000 0.0 20,000 200.0% 5,000 0.0 1,000 0.0 4,000 400.0% 960,000 2.6 800,000 2.6 160,000 20.0% ゴルフ場利用税交付金 35,000 0.1 30,000 0.1 5,000 16.7% 自動車取得税交付金 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0% 地方特例交付金 79,000 0.2 74,000 0.2 5,000 6.8% 6,066,649 16.5 4,665,315 15.4 1,401,334 30.0% 13,000 0.0 14,000 0.1 △ 1,000 △ 7.1% 291,744 0.8 258,727 0.9 33,017 12.8% 202,496 0.6 195,342 0.6 7,154 3.7% 国庫支出金 4,883,227 13.3 3,564,479 11.9 1,318,748 37.0% 県支出金 2,304,067 6.3 2,642,086 8.7 △ 338,019 △ 12.8% 財産収入 265,424 0.7 48,231 0.2 217,193 450.3% 寄附金 1 0.0 1 0.0 0 0.0% 繰入金 5,573,584 15.2 3,565,703 11.8 2,007,881 56.3% 繰越金 5,000 0.0 5,000 0.0 0 0.0% 諸収入 823,043 2.2 805,809 2.7 17,234 2.1% 3,968,500 10.8 2,793,900 9.2 1,174,600 42.0% 一般会計合計 36,800,000 100 30,242,000 100 6,558,000 21.7% (市債の借り換えを除く) 36,800,000 - 30,242,000 - 6,558,000 21.7% 7,946,334 - 6,952,363 - 993,971 14.3% 6,454 - 6,360 - 94 1.5% 118,320 - 112,958 - 5,362 4.7% 4,527,329 - 4,303,822 - 223,507 5.2% 664,711 - 657,323 - 7,388 1.1% 被災市街地復興土地区画整理事業特別会計 1,496,627 - 28,253 - 1,468,374 5,197.2% 水道事業会計(企業会計) 2,888,692 - 3,041,805 - △ 153,113 △ 5.0% 11,305,441 - 9,564,849 - 1,740,592 18.2% 特別会計合計 28,953,908 - 24,667,733 - 4,286,175 17.4% 総 計 65,753,908 - 54,909,733 - 10,844,175 19.7% 純 計 62,059,832 - 51,618,120 - 10,441,712 20.2% (市債の借り換えを除く) 62,059,832 51,618,120 10,441,712 ※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。 20.2% 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 一 地方交付税 般 会 交通安全対策特別交付金 計 分担金及び負担金 使用料及び手数料 市債 国民健康保険特別会計 土地取得特別会計 休日夜間急患センター特別会計 特 別 介護保険特別会計 会 後期高齢者医療特別会計 計 下水道事業等会計(企業会計) -3- ■ 平成27年度歳出予算款別一覧表 (単位:千円) 項 目 平成27年度 平成26年度 構成率 構成率 当初予算額 当初予算額 % % (A) (B) 増減額 (A)-(B) 増減率 % 議会費 278,114 0.8 269,793 0.9 8,321 3.1% 総務費 3,137,196 8.5 2,369,452 7.8 767,744 32.4% 民生費 9,708,985 26.4 8,161,179 27.0 1,547,806 19.0% 衛生費 2,102,734 5.7 2,453,032 8.1 △ 350,298 △ 14.3% 労働費 18,547 0.1 158,384 0.5 △ 139,837 △ 88.3% 3,958,129 10.8 739,575 2.5 3,218,554 435.2% 農林水産業費 一 商工費 般 会 計 土木費 533,402 1.4 505,414 1.7 27,988 5.5% 8,446,315 22.9 7,236,772 23.9 1,209,543 16.7% 消防費 1,063,681 2.9 1,053,824 3.5 9,857 0.9% 教育費 3,407,763 9.2 3,394,984 11.2 12,779 0.4% 547,029 1.5 380,312 1.3 166,717 43.8% 3,195,358 8.7 2,966,128 9.8 229,230 7.7% 392,747 1.1 543,151 1.8 △ 150,404 △ 27.7% 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0% 一般会計合計 36,800,000 100.0 30,242,000 100.0 6,558,000 21.7% (市債の借り換えを除く) 36,800,000 - 30,242,000 - 6,558,000 21.7% 7,946,334 - 6,952,363 - 993,971 14.3% 6,454 - 6,360 - 94 1.5% 118,320 - 112,958 - 5,362 4.7% 4,527,329 - 4,303,822 - 223,507 5.2% 664,711 - 657,323 - 7,388 1.1% 被災市街地復興土地区画整理事業特別会計 1,496,627 - 28,253 - 1,468,374 5,197.2% 水道事業会計(企業会計) 3,324,628 - 3,155,965 - 168,663 5.3% 12,262,969 - 10,540,112 - 1,722,857 16.3% 特別会計合計 30,347,372 - 25,757,156 - 4,590,216 17.8% 総 計 67,147,372 - 55,999,156 - 11,148,216 19.9% 純 計 63,453,296 - 52,707,543 - 10,745,753 20.4% (市債の借り換えを除く) 63,453,296 - 52,707,543 - 10,745,753 20.4% 災害復旧費 公債費 諸支出金 予備費 国民健康保険特別会計 土地取得特別会計 休日夜間急患センター特別会計 特 介護保険特別会計 別 会 計 後期高齢者医療特別会計 下水道事業等会計(企業会計) ※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。 -4- □ 平成27年度歳出予算款別一覧表(一般会計のうち震災関連事業) (単位:千円) 項 目 議会費 平成27年度 平成26年度 構成率 構成率 当初予算額 当初予算額 % % (A) (B) 0 0.0 0 0.0 増減額 (A)-(B) 増減率 % 0 0.0% 総務費 511,047 4.9 442,005 7.5 69,042 15.6% 民生費 1,322,515 12.7 470,770 8.0 851,745 180.9% 衛生費 78,845 0.8 94,314 1.6 △ 15,469 △ 16.4% 労働費 0 0.0 138,504 2.4 △ 138,504 △ 100.0% 3,411,646 32.7 410,023 7.0 3,001,623 732.1% 33,601 0.3 33,615 0.6 △ 14 △ 0.0% 3,880,047 37.2 3,266,168 55.7 613,879 18.8% 93,193 0.9 13,125 0.2 80,068 610.0% 教育費 154,421 1.5 155,351 2.6 △ 930 △ 0.6% 災害復旧費 547,029 5.3 380,312 6.5 166,717 43.8% 0 0.0 0 0.0 0 0.0% 386,358 3.7 462,673 7.9 △ 76,315 △ 16.5% 0 0.0 0 0.0 0 0.0% 10,418,702 100.0 5,866,860 100.0 4,551,842 77.6% (市債の借り換えを除く) 10,418,702 5,866,860 4,551,842 ※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。 77.6% 農林水産業費 一 般 商工費 会 土木費 計 消防費 公債費 諸支出金 予備費 合 計 □ 平成27年度歳出予算款別一覧表(一般会計のうち通常事業) (単位:千円) 項 目 議会費 平成27年度 平成26年度 構成率 構成率 当初予算額 当初予算額 % % (A) (B) 278,114 1.0 269,793 1.1 増減額 (A)-(B) 増減率 % 8,321 3.1% 総務費 2,626,149 10.0 1,927,447 7.9 698,702 36.3% 民生費 8,386,470 31.8 7,690,409 31.5 696,061 9.1% 衛生費 2,023,889 7.7 2,358,718 9.7 △ 334,829 △ 14.2% 労働費 18,547 0.1 19,880 0.1 △ 1,333 △ 6.7% 546,483 2.1 329,552 1.4 216,931 65.8% 499,801 1.9 471,799 1.9 28,002 5.9% 4,566,268 17.3 3,970,604 16.3 595,664 15.0% 970,488 3.7 1,040,699 4.3 △ 70,211 △ 6.7% 3,253,342 12.3 3,239,633 13.3 13,709 0.4% 0 0.0 0 0.0 0 0.0% 3,195,358 12.1 2,966,128 12.2 229,230 7.7% 6,389 0.0 80,478 0.3 △ 74,089 △ 92.1% 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0% 26,381,298 100.0 24,375,140 100.0 2,006,158 8.2% (市債の借り換えを除く) 26,381,298 24,375,140 2,006,158 ※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。 8.2% 農林水産業費 一 般 商工費 会 土木費 計 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 予備費 合 計 -5- ■ 平成27年度歳出予算性質別一覧表 (単位:千円) 項 目 平成27年度 平成26年度 構成率 構成率 当初予算額 当初予算額 % % (A) (B) 増減額 (A)-(B) 増減率 % 人件費 5,212,008 14.2 4,949,436 16.4 262,572 5.3% 物件費 4,548,734 12.4 4,292,469 14.2 256,265 6.0% 223,748 0.6 210,366 0.7 13,382 6.4% 扶助費 5,099,122 13.8 4,581,892 15.1 517,230 11.3% 補助費等 3,301,908 9.0 3,225,516 10.7 76,392 2.4% 投資的経費 11,599,030 31.5 6,701,720 22.2 4,897,310 73.1% 普通建設事業費 11,052,001 30.0 6,321,408 20.9 4,730,593 74.8% 7,207,846 19.6 3,680,033 12.2 3,527,813 95.9% 3,337,172 9.0 2,247,046 7.4 1,090,126 48.5% 506,983 1.4 394,329 1.3 112,654 28.6% 547,029 1.5 380,312 1.3 166,717 43.8% 公債費 3,195,357 8.7 2,966,127 9.8 229,230 7.7% 積立金 5,224 0.0 4,737 0.0 487 10.3% 出資貸付金 2,271,171 6.2 2,155,377 7.1 115,794 5.4% 繰出金 1,333,698 3.6 1,144,360 3.7 189,338 16.5% 予備費 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0% 一般会計合計 36,800,000 100.0 30,242,000 100.0 6,558,000 21.7% (市債の借り換えを除く) 36,800,000 - 30,242,000 - 6,558,000 21.7% 7,946,334 - 6,952,363 - 993,971 14.3% 6,454 - 6,360 - 94 1.5% 118,320 - 112,958 - 5,362 4.7% 4,527,329 - 4,303,822 - 223,507 5.2% 664,711 - 657,323 - 7,388 1.1% 被災市街地復興土地区画整理事業特別会計 1,496,627 - 28,253 - 1,468,374 5,197.2% 水道事業会計(企業会計) 3,324,628 - 3,155,965 - 168,663 5.3% 12,262,969 - 10,540,112 - 1,722,857 16.3% 特別会計合計 30,347,372 - 25,757,156 - 4,590,216 17.8% 総 計 67,147,372 - 55,999,156 - 11,148,216 19.9% 純 計 63,453,296 - 52,707,543 - 10,745,753 20.4% (市債の借り換えを除く) 63,453,296 - 52,707,543 - 10,745,753 20.4% 維持補修費 一 般 補助事業費 会 単独事業費 計 県営事業負担金 災害復旧事業費 国民健康保険特別会計 土地取得特別会計 休日夜間急患センター特別会計 特 別 介護保険特別会計 会 後期高齢者医療特別会計 計 下水道事業等会計(企業会計) ※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。 -6- □ 平成27年度歳出予算性質別一覧表(一般会計のうち震災関連事業) (単位:千円) 平成27年度 平成26年度 構成率 構成率 増減額 増減率 項 目 当初予算額 当初予算額 % % (A)-(B) % (A) (B) 人件費 273,882 2.6 151,163 2.6 122,719 81.2% 物件費 662,780 6.4 722,705 12.3 △ 59,925 △ 8.3% 維持補修費 6,817 0.1 6,231 0.1 586 9.4% 扶助費 51,778 0.5 72,984 1.2 △ 21,206 △ 29.1% 補助費等 470,010 4.5 507,630 8.7 △ 37,620 △ 7.4% 投資的経費 7,822,663 75.1 3,525,111 60.1 4,297,552 121.9% 7,275,634 69.8 3,144,799 53.6 4,130,835 131.4% 一 普通建設事業費 4,823,940 46.3 1,530,403 26.1 3,293,537 215.2% 般 補助事業費 会 単独事業費 2,118,221 20.3 1,363,307 23.2 754,914 55.4% 計 県営事業負担金 333,473 3.2 251,089 4.3 82,384 32.8% 災害復旧事業費 547,029 5.3 380,312 6.5 166,717 43.8% 公債費 0 0.0 0 0.0 0 0.0% 積立金 2,684 0.0 1,762 0.0 922 52.3% 出資貸付金 956,325 9.2 851,021 14.5 105,304 12.4% 繰出金 171,763 1.6 28,253 0.5 143,510 507.9% 予備費 0 0.0 0 0.0 0 0.0% 合 計 10,418,702 100.0 5,866,860 100.0 4,551,842 77.6% (市債の借り換えを除く) 10,418,702 5,866,860 100.0 4,551,842 77.6% ※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。 □ 平成27年度歳出予算性質別一覧表(一般会計のうち通常事業) (単位:千円) 平成26年度 平成27年度 構成率 増減額 増減率 構成率 項 目 当初予算額 当初予算額 % (A)-(B) % % (B) (A) 人件費 4,938,126 18.7 4,798,273 19.7 139,853 2.9% 物件費 3,885,954 14.7 3,569,764 14.6 316,190 8.9% 維持補修費 216,931 0.8 204,135 0.8 12,796 6.3% 扶助費 5,047,344 19.2 4,508,908 18.5 538,436 11.9% 補助費等 2,831,898 10.7 2,717,886 11.2 114,012 4.2% 投資的経費 3,776,367 14.3 3,176,609 13.0 599,758 18.9% 3,776,367 14.3 3,176,609 13.0 599,758 18.9% 一 普通建設事業費 2,383,906 9.0 2,149,630 8.8 234,276 10.9% 般 補助事業費 会 単独事業費 1,218,951 4.6 883,739 3.6 335,212 37.9% 計 県営事業負担金 173,510 0.7 143,240 0.6 30,270 21.1% 災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0% 公債費 3,195,357 12.1 2,966,127 12.2 229,230 7.7% 積立金 2,540 0.0 2,975 0.0 △ 435 △ 14.6% 出資貸付金 1,314,846 5.0 1,304,356 5.4 10,490 0.8% 繰出金 1,161,935 4.5 1,116,107 4.6 45,828 4.1% 予備費 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0% 合 計 26,381,298 100.0 24,375,140 100.0 2,006,158 8.2% (市債の借り換えを除く) 26,381,298 24,375,140 2,006,158 8.2% ※計数は端数において四捨五入を行っているため、内訳と合計が一致しない場合がある。 -7- ■ 平成27年度歳出予算財源内訳(一般会計) (単位:千円) 財源内訳 ※一般財源内訳 平成27年度 平成26年度 平成27年度 平成26年度 項 目 増減額 増減額 当初予算額 当初予算額 当初予算額 当初予算額 (A)-(B) (A)-(B) (A) (B) (A) (B) 分担金及び負担金 291,744 258,727 33,017 市税 10,983,265 10,460,407 522,858 使用料及び手数料 202,496 195,342 7,154 地方譲与税 255,000 250,000 5,000 国庫支出金 4,883,227 3,564,479 1,318,748 利子割交付金 16,000 18,000 △ 2,000 県支出金 2,298,067 2,636,086 △ 338,019 配当割交付金 30,000 10,000 20,000 株式等譲渡所得割交付金 財産収入 221,285 4,725 216,560 5,000 1,000 4,000 寄附金 地方消費税交付金 960,000 800,000 160,000 35,000 30,000 5,000 繰入金 4,208,577 2,588,696 1,619,881 ゴルフ場利用税交付金 40,000 40,000 諸収入 801,663 782,361 19,302 自動車取得税交付金 市債 2,762,900 1,639,700 1,123,200 地方特例交付金 79,000 74,000 5,000 一般財源(※) 21,130,041 18,571,884 2,558,157 地方交付税 6,066,649 4,665,315 1,401,334 交通安全対策特別交付金 13,000 14,000 △ 1,000 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 県支出金 6,000 6,000 財産収入 44,139 43,506 633 寄附金 1 1 繰入金 1,365,007 977,007 388,000 繰越金 5,000 5,000 諸収入 21,380 23,448 △ 2,068 市債 1,205,600 1,154,200 51,400 合 計 合 計 36,800,000 30,242,000 6,558,000 21,130,041 18,571,884 2,558,157 □ 財源内訳(震災関連事業) 平成27年度 当初予算額 (A) 分担金及び負担金 187 使用料及び手数料 15,016 国庫支出金 1,047,217 県支出金 542,287 財産収入 2,681 寄附金 繰入金 4,132,984 諸収入 83,719 市債 1,052,500 一般財源 3,542,111 項 目 10,418,702 □ 財源内訳(通常事業) (単位:千円) 財源内訳 平成26年度 増減額 当初予算額 (A)-(B) (B) 187 15,016 250,076 797,141 823,452 △ 281,165 1,759 922 2,534,622 21,521 550,000 1,685,430 1,598,362 62,198 502,500 1,856,681 平成27年度 当初予算額 (A) 分担金及び負担金 291,557 使用料及び手数料 187,480 国庫支出金 3,836,010 県支出金 1,755,780 財産収入 218,604 寄附金 繰入金 75,593 諸収入 717,944 市債 1,710,400 一般財源 17,587,930 5,866,860 4,551,842 26,381,298 -8- 項 目 (単位:千円) 財源内訳 平成26年度 増減額 当初予算額 (A)-(B) (B) 258,727 32,830 195,342 △ 7,862 3,314,403 521,607 1,812,634 △ 56,854 2,966 215,638 54,074 760,840 1,089,700 16,886,454 21,519 △ 42,896 620,700 701,476 24,375,140 2,006,158 ■ 主な事業 Ⅰ 震災関連事業 1 生活再建支援事業 10,418,702 千円 1,870,653 千円 予算額 (千円) 事業等の名称 閖上の記憶運営事業補助金 552 被災者追悼事業 6,000 災害援護事務 考 (災害復興基金事業) (災害復興基金事業) 12,252 応急仮設住宅等管理事業 1,022,669 被災者生活支援事業 225,003 震災関連健康増進事業 18,521 防災ラジオ導入事業 82,924 スクールソーシャルワーカー活用事業 2 備 2,848 震災遺児孤児奨学金支給事業 13,610 震災関連小学校通学支援事業 35,728 被災児童就学支援事業 13,771 震災関連中学校通学支援事業 45,452 被災生徒就学支援事業 14,397 被災幼児就園支援事業 14,226 心のケア・プロジェクト 95 災害援護資金貸付金 352,000 震災復興事業 (災害復興基金事業) (震災遺児孤児奨学金支給基金事業) 7,396,695 千円 予算額 (千円) 事業等の名称 震災関連庁舎管理事務 7,934 震災関連電子計算機運営事業 5,681 備 考 コミュニティ FM 事業 31,540 (震災復興交付金基金事業) 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 11,799 (災害復興基金事業) 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 7,866 農村地域復興再生基盤総合整備事業 166,610 地域農業経営再開復興支援事業 8,453 9 (震災復興交付金基金事業) 事業等の名称 予算額 (千円) 県営復興ほ場整備事業負担金 海岸防災林育苗支援事業費補助金 1,000 (災害復興基金事業) 水産業振興事業補助金 1,340 (災害復興基金事業) 漁船導入支援事業補助金 3,266 (災害復興基金事業) 2,972,584 仮設店舗・工場等支援事業 (震災復興交付金基金事業) 23,538 (災害復興基金事業) 仮設店舗活性化運営事業補助金 2,500 (災害復興基金事業) 仮設工場活性化運営事業補助金 250 (災害復興基金事業) 60,000 (災害復興基金事業) 宅地嵩上げ等工事費助成金 津波浸水区域被災住宅再建支援補助金 981,500 下増田地区防災集団移転促進事業 13,000 閖上地区防災集団移転促進事業 10,000 道路整備事業 1,152,000 道路整備事業 303,900 都市防災総合推進事業 95,270 復興市街地再開発事業 264,034 被災市街地復興土地区画整理事業特別会 計繰出金 171,763 (災害復興基金事業) (震災復興交付金基金事業) (震災復興交付金基金事業) (震災復興交付金基金事業) 復興公営住宅管理事業 2,554 防災用資機材購入補助金 5,250 (災害復興基金事業) 消防団運営事業 5,000 (災害復興基金事業) 小・中学校再建推進事業 1,247 私立幼稚園復興支援事業 3,960 公民館管理事務 3,840 災害復旧事業 考 335,473 水産加工団地復興事業 3 備 (震災復興交付金基金事業) 1,151,354 千円 予算額 (千円) 事業等の名称 農林施設災害復旧事業 備 考 552 公共土木施設災害復旧事業 454,252 公共土木施設災害復旧事業 532,786 10 (下水道事業等会計繰出金) 事業等の名称 予算額 (千円) 公共土木施設災害復旧事業 27,539 中学校災害復旧事業 77,689 Ⅱ 通常事業 1 総務費 (水道事業会計繰出金) 2,626,149 千円 予算額 (千円) 庁舎耐震化整備事業 備 考 備 考 363,500 コミュニティFM運営事業 22,371 公共交通対策事業 85,112 国際交流実行委員会補助金 8,000 男女共同参画社会づくり推進事業 1,700 社会保障税・番号制度システム整備事業 83,090 市民活動促進事業 25,709 空港周辺環境整備事業 6,209 コンビニエンスストア自動交付サービス事業 民生費 考 26,381,298 千円 事業等の名称 2 備 88,265 8,386,470 千円 予算額 (千円) 事業等の名称 福祉バス乗車券・タクシー利用券交付事業 (障がい者) 24,376 障害者自立支援事業 956,268 障害者地域生活支援事業 86,280 身体障害者住宅改造資金補助金 1,000 友愛作業所指定管理料 6,000 国民健康保険特別会計繰出金 366,331 後期高齢者医療広域連合負担金 509,323 後期高齢者医療特別会計繰出金 115,743 障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業 2,400 高齢者ふれあいサロン助成事業 5,516 11 事業等の名称 予算額 (千円) 敬老祝金 齢者) ねたきり老人等介護手当支給事業 備 考 14,298 9,006 子ども・子育て支援事業 344 私立認可保育所運営事業 467,472 認定こども園運営事業 84,304 地域型保育事業運営事業 144,372 児童センター管理運営事業 148,154 ひとり親家庭等生活支援事業 3,582 児童手当 1,494,075 児童扶養手当 242,874 障害児通所支援事業 168,136 子ども医療対策費 262,939 心身障害者医療対策費 107,179 母子・父子家庭医療対策費 20,980 青少年健全育成事業 2,982 私立幼稚園等施設型給付費 30,043 私立幼稚園就園奨励費補助金 衛生費 考 28,752 福祉バス乗車券・タクシー利用券交付事業(高 3 備 141,612 2,023,889 千円 予算額 (千円) 事業等の名称 妊婦健康診査事業 82,011 不妊治療費助成金 11,200 育児ヘルプサービス訪問事業 1,800 未熟児養育医療事業 6,944 二次救急医療病院群輪番制事業 13,010 各種予防接種事業 213,238 各種がん検診事業 80,937 食育推進事業 1,422 12 事業等の名称 予算額 (千円) 歯科訪問診療事業 12,937 斎場運営事業 54,635 休日夜間急患センター特別会計繰出金 66,700 合併処理浄化槽設置補助事業 53,921 地球温暖化対策事業 再生可能エネルギー等導入事業 312,959 休日夜間急患センター整備事業 37,091 634,106 亘理名取共立衛生処理組合し尿処理負担金 74,412 水道事業会計補助金 考 備 考 1,240 18,547 千円 予算額 (千円) 事業等の名称 公益社団法人名取市シルバー人材センター補助 金 5 備 4,241 亘理名取共立衛生処理組合ごみ処理負担金 労働費 考 8,415 ごみ減量・リサイクル推進事業 4 備 農林水産費 5,980 546,483 千円 予算額 (千円) 事業等の名称 都市近郊型農業推進事業 12,016 農業経営基盤強化促進対策事業 306 水田農業推進対策事業 7,792 児童農園設置事業 300 農地中間管理事業 23,596 農業後継者育成事業 255 多面的機能支払交付金事業 10,238 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 23,140 農道整備事業 18,479 下水道事業等会計補助金(農業集落排水事業) 24,950 13 予算額 (千円) 事業等の名称 下水道事業等会計出資金(農業集落排水事業) 森林病害虫防除事業 商工費 考 備 考 499,801 千円 予算額 (千円) 中小企業振興資金融資保証料補給補助金 20,000 中小企業振興資金融資預託金 300,000 名取市商工会運営費補助金 9,283 ふるさと寄附金特産品取扱事業 17,191 一般社団法人名取市観光物産協会補助金 10,900 企業立地等奨励金 56,240 なとり夏まつり助成金 8,500 ふるさと名取秋まつり助成金 2,000 なとり春まつり助成金 土木費 備 45,837 709 事業等の名称 7 考 7,484 水産業振興事業 6 備 100 4,566,268 千円 予算額 (千円) 事業等の名称 木造住宅耐震診断・改修工事助成事業 18,400 スクールゾーン内危険ブロック塀等除却等事業 補助金 2,500 耐震改修促進計画策定事業 2,600 公共物管理事業 19,648 既成市街地雨水排水基本計画策定事業 8,861 道路維持事業 147,068 道路整備事業 673,645 土地区画整理事業補助金 1,098 公共サイン事業 9,100 中心市街地活性化推進事業 27,000 14 予算額 (千円) 事業等の名称 街路事業 8 692,474 下水道事業等会計出資金(公共下水道事 業) 1,030,547 公園管理事業 58,034 公園整備事業 28,267 緑地維持管理事業 33,437 市営住宅管理事業 76,401 予算額 (千円) 防災まちづくり整備事業 考 備 考 20,763 消防施設整備事業 5,155 自主防災組織支援事業 1,499 教育費 備 970,488 千円 事業等の名称 9 考 1,298,626 下水道事業等会計補助金・負担金(公共下水 道事業) 消防費 備 3,253,342 千円 予算額 (千円) 事業等の名称 特別支援教育支援員配置事業 31,343 教員補助者配置事業 30,537 小・中学校父母負担軽減事業 4,015 児童生徒通学送迎委託料 64,490 小・中学校遠距離通学費補助金 11,548 教育用コンピューター推進事業 69,210 中学校保健室空調設備設置事業 8,000 21,070 下増田小学校校舎増築事業 訪問指導員事業 1,225 語学指導助手招致事業 23,559 第二中学校武道場改築事業 188,347 増田中学校校舎増築事業 20,214 15 予算額 (千円) 事業等の名称 公民館管理運営事業 272,273 増田公民館改築事業 14,000 青少年地域活動育成事業 329 学校地域連携・協働事業 386 新図書館施設整備事業 27,800 子ども読書活動推進事業 600 文化会館管理運営事業 226,137 学校給食運営事業 894,903 体育施設指定管理料 10 その他 90,000 3,489,861 千円 16 備 考
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