平成28年度予算(1) (PDF形式 787KB)

大和郡山市の
平 成 28 年 度
予 算 をお知らせします
「あふれる夢と希望と誇り 暮らしてみたくなる元気城下町(やまとこおりやま)」 「安全 ・ 安心のまちづくり」に向けた取り組みをすすめていきます。
平成 28 年度予算は、市民誰もが安心して生活することができるための取り組みを最優先に計上すると
ともに、未来への投資として必要なものは思い切って予算化するなど、財源の重点かつ効率的配分に努
問合せ=財政課(内線 261・262)
めた予算となっています。
一般会計の内訳
歳 入
平成28年度 一般会計当初予算
339 億 1,000 万円<前年度比 8.5%増>
歳 出
市民のみなさんからの収入
128 億 3,815 万 4 千円
市税 119 億 340 万 7 千円
分担金・負担金
2 億 9,387 万 8 千円
使用料・手数料・寄附金 6 億 4,086 万 9 千円
その他(1.3%)
総務費(8.2%)
4 億 990 万 3 千円
(議会・労働・災害・予備費)
27 億 8,736 万 8 千円
公債費(13.5%)
(自治振興などの市民活動の推進など)
45 億 9,529 万 5 千円
民生費(38.8%)
(市債の返済金など)
市債収入
131 億 4,776 万円
教育費(10.2%)
52 億 6,876 万円
34 億 7,093 万 6 千円
41
% (幼・小・中学 校 教育や
生涯教育の振興など)
主財源
依
存財
歳 入
消防費(2.5%)
%
歳 出
339 億1,000万円
8 億 5,814 万 5 千円
(消 防 活 動 や 消 防 司 令
センターの活動など)
自
源5
339 億1,000万円
9
(こども医療助成など福祉
関係の費用)
土木費(9.1%)
衛生費(15.0%)
30 億 8,042 万 3 千円
国 ・ 県からの収入
146 億 2,809 万 8 千円
その他の収入
50 億 7,405 万 8 千円
(道路や河川の整備など)
11 億 7,498 万 8 千円
商工費(0.6%)
2 億 1,092 万 5 千円
(商工業・観光の振興など)
農林水産業費(0.8%)
(ご み 焼 却 や、 し尿 処 理、
各種予防接種事業など)
2 億 7,518 万 7 千円
(農林水産業振興や農業委員会業)
会計別予算
会 計 名
一 般 会 計
国民健康保険事業
後期高齢者医療事業
介護保険事業
特別会計
介護サービス事業
公園墓地事業
公共用地先行取得事業
公営企業 水道事業
会計
下水道事業
合 計
当初予算額
339 億 1,000 万円
123 億 4,900 万円
11 億 3,796 万 7 千円
73 億 8,800 万円
3,134 万 4 千円
844 万 3 千円
3 億 3,587 万 5 千円
26 億 16 万 9 千円
49 億 9,913 万円
627 億 5,992 万 8 千円
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▶▶ 次ページに、予算の主な使い道を紹介しています。
※一般会計:福祉 ・ 教育 ・ 環境など、市民のみなさんの日常生活に関わる仕事をする会計のこと。
特別会計:特別の仕事をする場合に、事業目的を特定して一般会計とは別に経理をする会計のこと。
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