平成 14 年度 12 月補正予算(人件費) の概要 今回の補正予算は,人事委員会の勧告に基づく一般職の給 与及び特別職の期末手当の引き下げとともに,市長等特別職の 給与及び議員報酬の減額措置等により減額となる経費を計上し た。 1 規 模 補 正 予 算 の 規 模 △14億5,700万円 一般会計 △11億6,800万円 特別会計 △2億8,900万円 補正後の予算規模 6,903億6,000万円 一般会計 3,470億8,400万円 特別会計 3,432億7,600万円 [予算額については,百万円単位で整理した。] 2 補正予算の内容 (単位:千円) 事 業 1 給与改定等 名 金 額 内 容 △1,457,274 1 給与改定等 △1,457,274 資料 1 歳入歳出予算内訳 (単位:千円) 区 分 補正前の額 補 正 額 計 議 会 費 1,488,895 △ 21,539 1,467,356 総 務 費 31,645,562 △ 139,864 31,505,698 民 生 費 73,708,321 △ 183,698 73,524,623 衛 生 費 39,817,049 △ 298,209 39,518,840 労 働 費 583,433 △ 10,096 573,337 2,412,531 1,564 2,414,095 補 正 額 の 財 源 内 訳 財政調整基金繰入金 △ 1,168,159 一 般 農林水産業費 会 計 商 工 費 20,559,127 △ 64,827 20,494,300 土 木 費 78,803,207 △ 142,228 78,660,979 消 防 費 12,626,093 △ 211,973 12,414,120 教 育 費 40,557,594 △ 97,289 40,460,305 計 特 348,252,427 △ 1,168,159 347,084,268 国民健康保険事業 58,992,549 △ 35,846 58,956,703 繰 入 金 △ 35,846 介護保険事業 27,832,446 △ 16,463 27,815,983 繰 入 金 △ 16,463 中央卸売市場事業 1,656,332 △ 18,626 1,637,706 繰 入 金 △ 18,626 2,783,276 △ 20,942 2,762,334 繰 入 金 △ 20,942 病 院 事 業 24,182,678 △ 112,426 下 水 道 事 業 56,066,779 △ 77,000 2,759,726 △ 7,812 別 学校給食センター 事 業 会 計 水 道 事 計 合 計 業 343,565,007 負 担 金 △ 97,436 出 資 金 △ 14,990 補 助 金 △ 58,885 55,989,779 内 部 留 保 資 金 △ 18,115 補 助 金 △ 3,150 2,751,914 内部留保資金 △ 4,662 24,070,252 △ 289,115 343,275,892 691,817,434 △ 1,457,274 690,360,160
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