(6次)補正予算(案)の概要

6次補正(3月議会定例会)
平成26年度
補正予算(案)の概要
1
予
算
の
概
要
・・・・・・・・
1
2
歳 入 予 算 の 概 要
・・・・・・・・
1
3
歳 出 予 算 の 概 要
・・・・・・・・
2
4
一般会計予算総括表
・・・・・・・・
4
1.予算の概要
平成26年度一般会計補正予算(第6号)は、補正前の予算総額に440,500千
円を追加し、補正後の予算総額は20,001,449千円となりました。
(単位:千円)
既
決
予
算
額
19,493,949
補正予算額(第5号)
67,000
補正予算額(第6号)
440,500
合
計
20,001,449
2.歳入予算の概要
①地方交付税
12,448千円
普通交付税
②国庫支出金
12,448千円
153,052千円
地域住民生活等緊急支援のための交付金
③諸収入
153,052千円
275,000千円
商品券販売収入
275,000千円
- 1 -
3.歳出予算の概要
①総務費
440,500千円
回復の遅れる地方の消費喚起や生活支援を目的とした地域消費喚起生活支援事業とし
て370,800千円を計上したほか、地方版総合戦略の策定や「しごと」と「ひと」
の好循環の確立を目的とした地方創生事業として69,700千円を計上しました。
●地域消費喚起生活支援事業
370,800千円
○ プレミアム付商品券発行事業(県との共同発行分)
20,800千円
商工会連合会により、プレミアム付商品券を発行します。
プレミアム率20%、1,000円券12枚綴
20,800セット
※県内の事業加入店舗等で使用可能
○ 吉野川市プレミアム付商品券発行事業(市単独発行分)
350,000千円
吉野川市により、プレミアム付商品券を発行します。
プレミアム率20%、1,000円券12枚綴 約27,500セット
※市内の事業加入店舗等で使用可能
●地方創生事業
69,700千円
○ 吉野川市に住んでみんで事業
40,000千円
子育て世代支援、市内経済活性化、移住・定住人口増加のため、40歳未満の若者
の住宅取得を支援します。
対象者
40歳未満の者
補助額
基本額
30万円
加算額
各30万円
①吉野川市内の業者が建築し、又は、市内事業者からの購入により
住宅を取得した者
②吉野川市外からの転入者
- 2 -
○ パパ・ママ育児応援事業
19,000千円
育児を通じて家族の絆を強めたり、育児における経済的な支援を行うことを目的と
して次の事業を実施します。また、行政とボランティア団体等の協働により、親子の
コミュニケーションのサポートを積極的に図ります。
①乳幼児育児用品(ミルク・おむつ等)の既存購入補助の範囲・額を拡大
対象年齢
1歳未満
→
2歳未満
助 成 額
2万円
→
4万円
②文字との出会い創出、読み聞かせを目的とした絵本の配布
③父親の育児支援ガイドブック(イクメンガイドブック)の作成・配布
○ ブランド認証事業所助成事業
1,500千円
吉野川市ブランド認証商品をさらに多くの人々に知ってもらい、販路拡大等につな
げる目的で、事業所が物産展等へ出展する際の経費を支援します。
○ 伝統産業とアートを活用した観光客誘致支援事業
200千円
和紙を活かした伝統産業の活性化および国内外からの交流人口の増加を図るため、
和紙アート展等のイベント経費を支援します。
○ 総合戦略策定事業
9,000千円
本市版の総合戦略策定に係る人口動態分析、将来人口推計のほか、基礎的な調査分
析を行います。
- 3 -
4.一般会計予算総括表
(
歳
入
)
補正前予算額
予 算 額 構 成 比
区 分
1市
(単位:千円)
補正予算額
合 計
予 算 額 構 成 比
税
3,825,114
19.6
3,825,114
19.1
税
199,900
1.0
199,900
1.0
3利 子 割 交 付 金
11,532
0.1
11,532
0.1
4配 当 割 交 付 金
24,205
0.1
24,205
0.1
5 株式等譲渡所得割交付金
17,982
0.1
17,982
0.1
6地方消費税交付金
447,187
2.3
447,187
2.2
7 自動車取得税交付金
21,426
0.1
21,426
0.1
8地 方 特 例 交 付 金
10,471
0.1
10,471
0.1
税
7,878,309
40.3
7,890,757
39.5
10 交通安全対策特別交付金
7,000
0.0
7,000
0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金
56,892
0.3
56,892
0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料
342,811
1.7
342,811
1.7
金
2,359,944
12.1
2,512,996
12.6
2地
9地
13 国
方
方
庫
譲
交
支
与
付
出
12,448
153,052
14 県
支
出
金
1,392,166
7.1
1,392,166
7.0
15 財
産
収
入
121,042
0.6
121,042
0.6
16 寄
附
金
25,400
0.1
25,400
0.1
17 繰
入
金
24,870
0.1
24,870
0.1
18 繰
越
金
829,186
4.2
829,186
4.1
19 諸
収
入
348,212
1.8
623,212
3.1
債
1,617,300
8.3
1,617,300
8.1
計
19,560,949
100.0
20,001,449
100.0
20 市
歳
入
合
- 4 -
275,000
440,500
( 歳 出 ・ 性 質 別 )
(単位:千円)
補正前予算額
予 算 額 構 成 比
区 分
補正予算額
合 計
予 算 額 構 成 比
1人
件
費
3,434,104
17.6
3,434,104
17.2
2扶
助
費
3,973,926
20.3
3,973,926
19.8
3公
債
費
2,477,264
12.7
2,477,264
12.4
計
9,885,294
50.6
9,885,294
49.4
費
2,300,260
11.8
2,329,960
11.7
費
90,325
0.4
90,325
0.4
等
2,329,999
11.9
2,701,299
13.5
金
512,258
2.6
512,258
2.6
8 投資及び出資貸付金
136,473
0.7
136,473
0.7
金
2,679,021
13.7
2,679,021
13.4
費
1,567,319
8.0
39,500
1,606,819
8.0
(1) 普 通 建 設 事 業
1,516,490
7.8
39,500
1,555,990
7.8
補 助 事 業
348,521
1.8
39,500
388,021
2.0
単 独 事 業
1,167,969
6.0
1,167,969
5.8
50,829
0.2
50,829
0.2
費
60,000
0.3
60,000
0.3
計
19,560,949
100.0
20,001,449
100.0
小
4物
5維
6補
件
持
助
7積
修
費
立
9繰
10 投
補
出
資
的
経
(2) 災 害 復 旧 事 業
11 予
歳
備
出
合
- 5 -
29,700
371,300
440,500
( 歳 出 ・ 目 的 別 )
(単位:千円)
補正前予算額
予 算 額 構 成 比
区 分
1議
会
費
210,485
1.1
2総
務
費
1,993,247
10.2
3民
生
費
7,455,701
4衛
生
費
5労
働
補正予算額
合 計
予 算 額 構 成 比
210,485
1.1
2,433,747
12.2
38.1
7,455,701
37.3
2,236,587
11.4
2,236,587
11.2
費
0
0.0
0
0.0
6農 林 水 産 業 費
456,601
2.3
456,601
2.3
7商
工
費
168,749
0.9
168,749
0.8
8土
木
費
1,502,178
7.7
1,502,178
7.5
9消
防
費
762,427
3.9
762,427
3.8
10 教
育
費
1,666,287
8.5
1,666,287
8.3
費
50,829
0.2
50,829
0.2
費
2,477,264
12.7
2,477,264
12.4
金
520,594
2.7
520,594
2.6
費
60,000
0.3
60,000
0.3
計
19,560,949
100.0
20,001,449
100.0
11 災
害
12 公
13 諸
旧
債
支
14 予
歳
復
出
備
出
合
- 6 -
440,500
440,500