【 6月補正 】 平成28年度 補正予算(案)の概要 1 予 算 の 概 要 ・・・・・・・・ 1 2 歳 入 予 算 の 概 要 ・・・・・・・・ 1 3 歳 出 予 算 の 概 要 ・・・・・・・・ 2 4 一般会計予算総括表 ・・・・・・・・ 3 1.予算の概要 平成28年度一般会計補正予算(第1号)は、補正前予算額に8,512千円を追加し、 補正後予算額は19,907,002千円となりました。 (単位:千円) 補正前予算額 19,898,490 6月補正予算額 8,512 合 計 19,907,002 2.歳入予算の概要 ①国庫支出金 756千円 子どものための教育・保育事業費補助金 ②県支出金 1,500千円 子ども・子育て支援新制度推進交付金 ③繰越金 756千円 1,500千円 6,256千円 前年度繰越金 6,256千円 - 1 - 3.歳出予算の概要 ①総務費 1,000千円 熊本地震により、熊本県内市町村においては甚大な被害が発生し、支援が必要となっ ていることから、被災地からの支援要請に応え本市職員を被災地に派遣するために必要 となる旅費等として1,000千円を計上しました。 ②民生費 5,012千円 低所得者の多子世帯及びひとり親世帯等の保護者負担軽減を実施するにあたり保育所 等の利用者負担額の決定を円滑に処理するために必要となるシステム改修委託料1,5 12千円、放課後児童クラブの利用者負担を軽減することを目的に、県補助金を活用し て、低所得者世帯及び多子世帯の利用料の軽減を図るための補助金として3,500千 円を計上しました。 ③商工費 2,500千円 現在発生している向麻山公園の園路の変状について、引き続き調査観測等を行うため の委託料として2,500千円を計上しました。 - 2 - 4.一般会計予算総括表 ( 歳 入 ) 補正前予算額 予 算 額 構 成 比 区 分 1市 (単位:千円) 補正予算額 合 計 予 算 額 構 成 比 税 3,812,055 19.2 3,812,055 19.2 税 190,200 0.9 190,200 0.9 3利 子 割 交 付 金 2,967 0.0 2,967 0.0 4配 当 割 交 付 金 50,415 0.2 50,415 0.2 5 株式等譲渡所得割交付金 32,795 0.2 32,795 0.2 6地方消費税交付金 729,472 3.7 729,472 3.7 7 自動車取得税交付金 29,323 0.1 29,323 0.1 8地 方 特 例 交 付 金 11,300 0.1 11,300 0.1 税 6,940,000 34.9 6,940,000 34.9 10 交通安全対策特別交付金 6,200 0.0 6,200 0.0 11 分 担 金 ・ 負 担 金 67,097 0.3 67,097 0.3 12 使 用 料 ・ 手 数 料 320,297 1.6 320,297 1.6 金 2,858,952 14.4 756 2,859,708 14.4 1,500 1,432,190 7.2 2地 9地 13 国 方 方 庫 譲 交 支 与 付 出 14 県 支 出 金 1,430,690 7.2 15 財 産 収 入 55,843 0.3 55,843 0.3 16 寄 附 金 100,400 0.5 100,400 0.5 17 繰 入 金 887,000 4.5 887,000 4.5 18 繰 越 金 300,000 1.5 306,256 1.5 19 諸 収 入 302,384 1.5 302,384 1.5 債 1,771,100 8.9 1,771,100 8.9 計 19,898,490 100.0 19,907,002 100.0 20 市 歳 入 合 - 3 - 6,256 8,512 ( 歳 出 ・ 性 質 別 ) (単位:千円) 補正前予算額 予 算 額 構 成 比 区 分 合 計 予 算 額 構 成 比 補正予算額 1人 件 費 3,361,151 16.9 3,361,151 16.9 2扶 助 費 4,532,098 22.8 4,532,098 22.8 3公 債 費 2,355,083 11.8 2,355,083 11.8 計 10,248,332 51.5 0 10,248,332 51.5 費 2,325,393 11.7 5,012 2,330,405 11.7 費 84,206 0.4 84,206 0.4 等 2,257,983 11.3 2,261,483 11.4 金 104,950 0.5 104,950 0.5 8 投資及び出資貸付金 8,768 0.1 8,768 0.0 金 2,781,003 14.0 2,781,003 14.0 費 2,057,855 10.3 0 2,057,855 10.3 (1) 普 通 建 設 事 業 2,038,355 10.2 0 2,038,355 10.2 小 4物 5維 件 持 6補 助 7積 修 費 立 9繰 10 投 補 出 資 的 経 3,500 補 助 事 業 861,904 4.3 861,904 4.3 単 独 事 業 1,176,451 5.9 1,176,451 5.9 (2) 災 害 復 旧 事 業 19,500 0.1 19,500 0.1 費 30,000 0.2 30,000 0.2 計 19,898,490 100.0 19,907,002 100.0 11 予 歳 備 出 合 - 4 - 8,512 ( 歳 出 ・ 目 的 別 ) (単位:千円) 補正前予算額 予 算 額 構 成 比 区 分 1議 会 費 199,715 1.0 2総 務 費 1,873,450 9.4 3民 生 費 8,018,667 40.3 4衛 生 費 2,042,527 5労 働 費 補正予算額 合 計 予 算 額 構 成 比 199,715 1.0 1,000 1,874,450 9.4 5,012 8,023,679 40.3 10.3 2,042,527 10.3 0 0.0 0 0.0 6農 林 水 産 業 費 486,625 2.4 486,625 2.4 7商 工 費 202,025 1.0 204,525 1.0 8土 木 費 1,718,621 8.6 1,718,621 8.6 9消 防 費 736,640 3.7 736,640 3.7 10 教 育 費 2,202,288 11.1 2,202,288 11.1 費 19,500 0.1 19,500 0.1 費 2,355,083 11.8 2,355,083 11.8 金 13,349 0.1 13,349 0.1 費 30,000 0.2 30,000 0.2 19,907,002 100.0 11 災 害 12 公 13 諸 旧 債 支 14 予 歳 復 出 備 出 合 計 19,898,490 100.0 - 5 - 2,500 8,512
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