(案)の概要

【
6月補正
】
平成28年度
補正予算(案)の概要
1
予
算
の
概
要
・・・・・・・・
1
2
歳 入 予 算 の 概 要
・・・・・・・・
1
3
歳 出 予 算 の 概 要
・・・・・・・・
2
4
一般会計予算総括表
・・・・・・・・
3
1.予算の概要
平成28年度一般会計補正予算(第1号)は、補正前予算額に8,512千円を追加し、
補正後予算額は19,907,002千円となりました。
(単位:千円)
補正前予算額
19,898,490
6月補正予算額
8,512
合
計
19,907,002
2.歳入予算の概要
①国庫支出金
756千円
子どものための教育・保育事業費補助金
②県支出金
1,500千円
子ども・子育て支援新制度推進交付金
③繰越金
756千円
1,500千円
6,256千円
前年度繰越金
6,256千円
- 1 -
3.歳出予算の概要
①総務費
1,000千円
熊本地震により、熊本県内市町村においては甚大な被害が発生し、支援が必要となっ
ていることから、被災地からの支援要請に応え本市職員を被災地に派遣するために必要
となる旅費等として1,000千円を計上しました。
②民生費
5,012千円
低所得者の多子世帯及びひとり親世帯等の保護者負担軽減を実施するにあたり保育所
等の利用者負担額の決定を円滑に処理するために必要となるシステム改修委託料1,5
12千円、放課後児童クラブの利用者負担を軽減することを目的に、県補助金を活用し
て、低所得者世帯及び多子世帯の利用料の軽減を図るための補助金として3,500千
円を計上しました。
③商工費
2,500千円
現在発生している向麻山公園の園路の変状について、引き続き調査観測等を行うため
の委託料として2,500千円を計上しました。
- 2 -
4.一般会計予算総括表
(
歳
入
)
補正前予算額
予 算 額 構 成 比
区 分
1市
(単位:千円)
補正予算額
合 計
予 算 額 構 成 比
税
3,812,055
19.2
3,812,055
19.2
税
190,200
0.9
190,200
0.9
3利 子 割 交 付 金
2,967
0.0
2,967
0.0
4配 当 割 交 付 金
50,415
0.2
50,415
0.2
5 株式等譲渡所得割交付金
32,795
0.2
32,795
0.2
6地方消費税交付金
729,472
3.7
729,472
3.7
7 自動車取得税交付金
29,323
0.1
29,323
0.1
8地 方 特 例 交 付 金
11,300
0.1
11,300
0.1
税
6,940,000
34.9
6,940,000
34.9
10 交通安全対策特別交付金
6,200
0.0
6,200
0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金
67,097
0.3
67,097
0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料
320,297
1.6
320,297
1.6
金
2,858,952
14.4
756
2,859,708
14.4
1,500
1,432,190
7.2
2地
9地
13 国
方
方
庫
譲
交
支
与
付
出
14 県
支
出
金
1,430,690
7.2
15 財
産
収
入
55,843
0.3
55,843
0.3
16 寄
附
金
100,400
0.5
100,400
0.5
17 繰
入
金
887,000
4.5
887,000
4.5
18 繰
越
金
300,000
1.5
306,256
1.5
19 諸
収
入
302,384
1.5
302,384
1.5
債
1,771,100
8.9
1,771,100
8.9
計
19,898,490
100.0
19,907,002
100.0
20 市
歳
入
合
- 3 -
6,256
8,512
( 歳 出 ・ 性 質 別 )
(単位:千円)
補正前予算額
予 算 額 構 成 比
区 分
合 計
予 算 額 構 成 比
補正予算額
1人
件
費
3,361,151
16.9
3,361,151
16.9
2扶
助
費
4,532,098
22.8
4,532,098
22.8
3公
債
費
2,355,083
11.8
2,355,083
11.8
計
10,248,332
51.5
0
10,248,332
51.5
費
2,325,393
11.7
5,012
2,330,405
11.7
費
84,206
0.4
84,206
0.4
等
2,257,983
11.3
2,261,483
11.4
金
104,950
0.5
104,950
0.5
8 投資及び出資貸付金
8,768
0.1
8,768
0.0
金
2,781,003
14.0
2,781,003
14.0
費
2,057,855
10.3
0
2,057,855
10.3
(1) 普 通 建 設 事 業
2,038,355
10.2
0
2,038,355
10.2
小
4物
5維
件
持
6補
助
7積
修
費
立
9繰
10 投
補
出
資
的
経
3,500
補
助
事
業
861,904
4.3
861,904
4.3
単
独
事
業
1,176,451
5.9
1,176,451
5.9
(2) 災 害 復 旧 事 業
19,500
0.1
19,500
0.1
費
30,000
0.2
30,000
0.2
計
19,898,490
100.0
19,907,002
100.0
11 予
歳
備
出
合
- 4 -
8,512
( 歳 出 ・ 目 的 別 )
(単位:千円)
補正前予算額
予 算 額 構 成 比
区 分
1議
会
費
199,715
1.0
2総
務
費
1,873,450
9.4
3民
生
費
8,018,667
40.3
4衛
生
費
2,042,527
5労
働
費
補正予算額
合 計
予 算 額 構 成 比
199,715
1.0
1,000
1,874,450
9.4
5,012
8,023,679
40.3
10.3
2,042,527
10.3
0
0.0
0
0.0
6農 林 水 産 業 費
486,625
2.4
486,625
2.4
7商
工
費
202,025
1.0
204,525
1.0
8土
木
費
1,718,621
8.6
1,718,621
8.6
9消
防
費
736,640
3.7
736,640
3.7
10 教
育
費
2,202,288
11.1
2,202,288
11.1
費
19,500
0.1
19,500
0.1
費
2,355,083
11.8
2,355,083
11.8
金
13,349
0.1
13,349
0.1
費
30,000
0.2
30,000
0.2
19,907,002
100.0
11 災
害
12 公
13 諸
旧
債
支
14 予
歳
復
出
備
出
合
計
19,898,490
100.0
- 5 -
2,500
8,512