第49回内部監査推進全国大会 日本内部監査協会では、経営並びに監査に関わる課題の研究を通して内部監査の普及・啓発を 行うため、年に1回、内部監査推進全国大会を開催してきております。 2015年は下記要領で開催する予定です。詳細につきましては、決定しだいご案内いたします。 大会テーマ:組織体の戦略的な成長を支える内部監査 ~Progress Through Sharing~ 組織体を取り巻く環境が変化し、リスクが多様化する中で、市場から信頼される経営がこ れまで以上に重要になってきております。 実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主原則を取りまとめたコーポレートガバ ナンス・コードの策定により、上場会社には、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の ための自律的な対応と、その対応状況を関係者に対して説明することが求められることとな ります。また、改正会社法の施行により、法的なガバナンスのあり方が多様化すると同時に、 企業集団全体の内部統制システムについて一層踏み込んだ要求がなされることとなります。 組織体は、不祥事の防止にとどまらず、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行い、グ ローバル化、経営の意識改革などに適切に対応し、攻めのガバナンスをめざしていかなけれ ばなりません。そして、内部監査は、組織体の戦略的な成長を支える実動部隊としての役割 を積極的に果たしていかなければなりません。 このことから、今大会のテーマを 「組織体の戦略的な成長を支える内部監査 ~Progress Through Sharing~」 といたします。 開催日時:2015年9月28日(月)・29日(火) 大会1日目(28日) 式典・全体研究会 / 13:30 〜18:20 大会2日目(29日) 懇親パーティ / 19:00 〜20:30 個別研究会 / 9:30 〜 16:30 開催会場:ハイアット リージェンシー 東京 東京都新宿区西新宿2−7−2 定 員:900名(申込先着順にて締め切り) 研修費(1名、消費税含む) :当会会員/45,360円 非会員/68,040円 ※同一会社で複数人お申込みの場合、2人目から研修費半額 【CPE単位】2日間で「15CPE単位」が付与されます。 ⇒“CPE単位”とは、CIA、CCSA、CFSAおよびCRMA資格等の継続的専門能力開発制度にお ける認定単位です。CPEを報告される方は、受講証明の代わりとして参加証のコピーを取り、 最低3年間、保管をお願いします。 ※主催・お問合せ先:日本内部監査協会 電話(03)6214−2231 http://www.iiajapan.com/ 大会1日目 9月28日(月) (敬称略) 13:30~20:30 <式典> ・会長挨拶 一般社団法人日本内部監査協会 会長 伏屋 和彦 ・来賓挨拶 ・第29回(2015年度)会長賞(内部監査優秀実践賞)・青木賞(内部監査優秀文献・論文賞) 授与式 ・2015年度研究助成選考結果発表 <全体研究会>(順不同。テーマは変更になる場合があります) 「企業価値向上のための経営活動」 中外製薬株式会社 代表取締役副会長 CSR推進、監査担当 上野 幹夫 「新しい内部監査の実務~不備指摘型監査からリスクベースの監査へ~」 国広総合法律事務所 弁護士 國廣 正 「持続的成長へ向けた企業と投資家との望ましい関係構築」 一橋大学大学院商学研究科特任教授/一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤 邦雄 <懇親パーティ> 大会2日目 9月29日(火) 9:30~16:30 ※2日目は、4つの時間帯に5会場で分科会形式の個別研究会を計20開催いたします(お申し 込み時に参加される研究会を選択していただきます)。 <研究会テーマ抜粋>(順不同。テーマは変更になる場合があります) ① 経営に貢献するJ-SOX評価実務の効率化と活用事例 ② 活躍の場が広がる内部監査~戦略的内部統制成長を支える内部監査プロファイル~ ③ 頼りにされる内部監査部門であるために ④ 未経験分野における監査リスク低減の方法について ⑤ ステークホルダーズの満足度向上に向けた内部監査環境整備のヒント ⑥ 複雑化するグローバル経営管理と内部監査の勘所とは 〜政治・経済・社会情勢が混迷する中での企業がとるべき戦略とは〜 ⑦ 攻めのガバナンスに貢献する内部監査~具体的な取り組み事例を交えて~ ⑧ 不正発生のメカニズムと抑止力としての監査 ⑨ 監査要員不足の中での内部監査活動の品質向上とカバレッジ両立の方策 ~リスクアセスメント体制強化と生産性向上によるアプローチ~ ⑩ カカクコムにおける内部監査の取り組み~ITベンチャー企業の成長と内部監査の歩み~ ⑪ ふくおかフィナンシャルグループにおける内部監査への取組み ⑫ コーポレートガバナンスの高度化に資する内部監査とGRCツールの活用 ⑬ 三菱東京UFJ銀行における内部監査への取組み~Three Lines of Defenseの再構築~ ⑭ コーポレートガバナンス改革と内部監査の課題 ⑮ コーポレートガバナンスにおける内部監査の機能 ⑯ ヤマトグループにおける事業拡大に呼応する内部監査の取組み ⑰ 外部評価と監査品質向上の取組み ─────────────────────────────────────────── ≪同時開催:内部監査フェア≫(入場無料) 内部監査関連情報の展示ブースを併設する「内部監査フェア」を同時開催いたします。 <出展予定>アビタス/EYジャパン/Wolters Kluwer Audit, Risk & Compliance TeamMate− Japan/AOSリーガルテック/エージーテック/KPMGジャパン/コントロールソリュー ションズ/TAC/トムソン・ロイター・ マーケッツ/日本電気/PwCあらた監査法人/プ ロティビティLLC/有限責任監査法人トーマツ/リソース・グローバル・プロフェッショナ ル・ジャパン/中央経済社/同文舘出版/日本公認会計士協会出版局/白桃書房/放送大学/ 日本内部監査協会
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