市の予算をお知らせします一

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繰入金 1.1%
3億453万3千円
分担金及び負担金 1.2%
3億5,264万8千円
会計区分
諸収入 6.7%
19億4,411万4千円
歳 入
291億円
市債 8.7%
25億3,440万円
市税
52.1%
151億
6,563万
9千円
その他 0.6% 1億8,587万円
議会費 1.0%
2億7,620万4千円
商工費 1.5%
4億3,837万8千円
農林水産業費 6,751万3千円
労働費 5,745万6千円
予備費 5,000万円
諸支出金 1,090万1千円
消防費 3.5%
10億2,180万9千円
衛生費 7.0%
20億2,231万円
歳 出
291億円
公債費 10.9%
31億6,932万9千円
民生費
38.3%
111億
5,189万
9千円
一般会計(ア)
29,100,000
26,530,000
2,570,000
9.7
国民健康保険
11,788,586
10,048,364
1,740,222
17.3
公 共 下 水 道
3,648,000
3,657,000
△ 9,000
△ 0.2
稲荷伊草第二
土地区画整理
260,500
190,500
70,000
36.7
鶴ヶ曽根・二丁目
土地区画整理
133,400
107,450
25,950
24.2
大 瀬 古 新 田
土地区画整理
484,800
464,300
20,500
4.4
西 袋 上 馬 場
土地区画整理
715,100
709,100
6,000
0.8
南部東一体型特定
土地区画整理
1,856,900
1,526,000
330,900
21.7
介
4,085,749
4,327,937 △ 242,188
△ 5.6
護
保
後期高齢者医療
計 (イ)
上水道事業会計
(企業会計)(ウ)
教育費 12.6%
36億7,701万4千円
土木費 15.7%
45億6,870万4千円
険
720,724
681,134
39,590
5.8
23,693,759
21,711,785
1,981,974
9.1
3,476,416 △ 307,623
△ 8.8
3,168,793
合計( ア+イ+ウ ) 55,962,552
51,718,201
4,244,351
8.2

億7千万円の増︶
総務費 8.9%
25億8,848万3千円
特
別
会
計
国庫支出金 16.5%
48億999万2千円
増減率
増減額
C/B
C(A−B)
×100
27
25
市の予算をお知らせします
平成27年度 平成26年度
予 算 額 予 算 額
B
A
地方消費税交付金 4.8%
14億円
27
対前年度比
年度 
一般会計予算は 億円︵前年度比
繰越金 1.7%
5億円
県支出金 4.7%
13億8,024万8千円
(単位:千円、%)
(4)
平 成 年度
平成27年度会計別予算総括表
その他 2.5% 7億842万6千円
使用料及び手数料 1億7,658万5千円
地方交付税 1億5,000万円
地方譲与税 1億4,700万円
地方特例交付金 8,000万円
配当割交付金 5,200万円
自動車取得税交付金 3,800万円
株式等譲渡所得割交付金 2,000万円
利子割交付金 1,700万円
交通安全対策特別交付金 1,450万円
財産収入 1,333万9千円
寄附金 2千円
平成27年(2015年)4 月10日
平成 年度当初予算は、市民との共生・協働の理念のもと、住みやすさナンバー1のまちを目指し、こども医療費
の支給拡充などの子育て支援施策の充実、市民生活に密着した社会資本の整備、計画的に進めている小学校耐震補強
・大規模改修事業、市民生活を守るための防犯・防災事業の推進などを中心に編成しました。
編成にあたっては、限られた財源を有効かつ効果的に活用するため、﹁選択と集中﹂という視点で、事業の必要性
・優先度や事業効果などを徹底的に検証しました。
物財政課☎奮306
一般会計の歳入・歳出予算
No.773
一般会計予算の主な事業(※第4次八潮市総合計画の6つの分野別の柱)
1かいてき:
2やすらぎ:
新時代を支える都市の形成
① 土地区画整理事業の推進
② 空家対策の推進
③ 歩道の段差解消
④ 道路施設の長寿命化
⑤ 橋りょうの安全確保
⑥ 水路整備事業の推進
⑦ 排水機場のポンプの更新
⑧ 公共下水道事業の推進
3ふれあい:
心やすらぐ安全な生活環境の形成
1,952,738千円
4,364千円
6,167千円
56,268千円
39,831千円
83,765千円
113,400千円
1,000,000千円
明るく生きがいにみちた社会の形成
① 町会自治会の支援
② こども医療費の支給拡充
③ 保育施設の充実
④ 高齢者福祉施設の充実
⑤ 障がい者福祉施設の充実
⑥ がん検診の充実
⑦ 臨時給付金の支給
5はぐくみ:
6,704千円
298,135千円
811,303千円
6,632千円
8,041千円
46,999千円
212,378千円
明日の八潮を担う人づくり環境の形成
① 幼稚園就園奨励事業
② 教育内容の充実
③ 校舎などの耐震補強・大規模改修工事の実施
④ 民俗芸能などへの活動支援
⑤ 市民文化会館の充実
⑥ 男女共同参画の促進
160,095千円
1,114千円
1,584,339千円
1,938千円
142,452千円
2,658千円
① 公園などの改修
② 西用水の親水化整備(第 7 期)
③ 市営住宅の充実
④ リサイクルプラザ周辺環境整備の充実
⑤ ごみの資源化・減量化の推進
⑥ 救急救助体制の充実
⑦ 防災体制の充実
⑧ 防犯体制の推進
21,555千円
29,500千円
77,577千円
41,273千円
2,689千円
1,570千円
88,382千円
8,934千円
4ちから:
活気あふれる産業の形成
① 中小企業資金融資事業の充実
② 工業振興事業の充実
③ 農業経営基盤の整備
④ 観光の振興
6すいしん:
315,853千円
10,000千円
2,500千円
1,500千円
市民に開かれた計画的な行政推進体制の形成
① 協働のまちづくりの推進
200千円
13,215千円
② 計画行政の推進
5,026千円
③ 庁舎別館などの耐震診断の実施
13,392千円
④ アセットマネジメントの導入
※詳しい内容や予算書の全ページ(PDFファイル)は、市ホームペ
ージをご覧ください。
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