広報 繰入金 1.1% 3億453万3千円 分担金及び負担金 1.2% 3億5,264万8千円 会計区分 諸収入 6.7% 19億4,411万4千円 歳 入 291億円 市債 8.7% 25億3,440万円 市税 52.1% 151億 6,563万 9千円 その他 0.6% 1億8,587万円 議会費 1.0% 2億7,620万4千円 商工費 1.5% 4億3,837万8千円 農林水産業費 6,751万3千円 労働費 5,745万6千円 予備費 5,000万円 諸支出金 1,090万1千円 消防費 3.5% 10億2,180万9千円 衛生費 7.0% 20億2,231万円 歳 出 291億円 公債費 10.9% 31億6,932万9千円 民生費 38.3% 111億 5,189万 9千円 一般会計(ア) 29,100,000 26,530,000 2,570,000 9.7 国民健康保険 11,788,586 10,048,364 1,740,222 17.3 公 共 下 水 道 3,648,000 3,657,000 △ 9,000 △ 0.2 稲荷伊草第二 土地区画整理 260,500 190,500 70,000 36.7 鶴ヶ曽根・二丁目 土地区画整理 133,400 107,450 25,950 24.2 大 瀬 古 新 田 土地区画整理 484,800 464,300 20,500 4.4 西 袋 上 馬 場 土地区画整理 715,100 709,100 6,000 0.8 南部東一体型特定 土地区画整理 1,856,900 1,526,000 330,900 21.7 介 4,085,749 4,327,937 △ 242,188 △ 5.6 護 保 後期高齢者医療 計 (イ) 上水道事業会計 (企業会計)(ウ) 教育費 12.6% 36億7,701万4千円 土木費 15.7% 45億6,870万4千円 険 720,724 681,134 39,590 5.8 23,693,759 21,711,785 1,981,974 9.1 3,476,416 △ 307,623 △ 8.8 3,168,793 合計( ア+イ+ウ ) 55,962,552 51,718,201 4,244,351 8.2 億7千万円の増︶ 総務費 8.9% 25億8,848万3千円 特 別 会 計 国庫支出金 16.5% 48億999万2千円 増減率 増減額 C/B C(A−B) ×100 27 25 市の予算をお知らせします 平成27年度 平成26年度 予 算 額 予 算 額 B A 地方消費税交付金 4.8% 14億円 27 対前年度比 年度 一般会計予算は 億円︵前年度比 繰越金 1.7% 5億円 県支出金 4.7% 13億8,024万8千円 (単位:千円、%) (4) 平 成 年度 平成27年度会計別予算総括表 その他 2.5% 7億842万6千円 使用料及び手数料 1億7,658万5千円 地方交付税 1億5,000万円 地方譲与税 1億4,700万円 地方特例交付金 8,000万円 配当割交付金 5,200万円 自動車取得税交付金 3,800万円 株式等譲渡所得割交付金 2,000万円 利子割交付金 1,700万円 交通安全対策特別交付金 1,450万円 財産収入 1,333万9千円 寄附金 2千円 平成27年(2015年)4 月10日 平成 年度当初予算は、市民との共生・協働の理念のもと、住みやすさナンバー1のまちを目指し、こども医療費 の支給拡充などの子育て支援施策の充実、市民生活に密着した社会資本の整備、計画的に進めている小学校耐震補強 ・大規模改修事業、市民生活を守るための防犯・防災事業の推進などを中心に編成しました。 編成にあたっては、限られた財源を有効かつ効果的に活用するため、﹁選択と集中﹂という視点で、事業の必要性 ・優先度や事業効果などを徹底的に検証しました。 物財政課☎奮306 一般会計の歳入・歳出予算 No.773 一般会計予算の主な事業(※第4次八潮市総合計画の6つの分野別の柱) 1かいてき: 2やすらぎ: 新時代を支える都市の形成 ① 土地区画整理事業の推進 ② 空家対策の推進 ③ 歩道の段差解消 ④ 道路施設の長寿命化 ⑤ 橋りょうの安全確保 ⑥ 水路整備事業の推進 ⑦ 排水機場のポンプの更新 ⑧ 公共下水道事業の推進 3ふれあい: 心やすらぐ安全な生活環境の形成 1,952,738千円 4,364千円 6,167千円 56,268千円 39,831千円 83,765千円 113,400千円 1,000,000千円 明るく生きがいにみちた社会の形成 ① 町会自治会の支援 ② こども医療費の支給拡充 ③ 保育施設の充実 ④ 高齢者福祉施設の充実 ⑤ 障がい者福祉施設の充実 ⑥ がん検診の充実 ⑦ 臨時給付金の支給 5はぐくみ: 6,704千円 298,135千円 811,303千円 6,632千円 8,041千円 46,999千円 212,378千円 明日の八潮を担う人づくり環境の形成 ① 幼稚園就園奨励事業 ② 教育内容の充実 ③ 校舎などの耐震補強・大規模改修工事の実施 ④ 民俗芸能などへの活動支援 ⑤ 市民文化会館の充実 ⑥ 男女共同参画の促進 160,095千円 1,114千円 1,584,339千円 1,938千円 142,452千円 2,658千円 ① 公園などの改修 ② 西用水の親水化整備(第 7 期) ③ 市営住宅の充実 ④ リサイクルプラザ周辺環境整備の充実 ⑤ ごみの資源化・減量化の推進 ⑥ 救急救助体制の充実 ⑦ 防災体制の充実 ⑧ 防犯体制の推進 21,555千円 29,500千円 77,577千円 41,273千円 2,689千円 1,570千円 88,382千円 8,934千円 4ちから: 活気あふれる産業の形成 ① 中小企業資金融資事業の充実 ② 工業振興事業の充実 ③ 農業経営基盤の整備 ④ 観光の振興 6すいしん: 315,853千円 10,000千円 2,500千円 1,500千円 市民に開かれた計画的な行政推進体制の形成 ① 協働のまちづくりの推進 200千円 13,215千円 ② 計画行政の推進 5,026千円 ③ 庁舎別館などの耐震診断の実施 13,392千円 ④ アセットマネジメントの導入 ※詳しい内容や予算書の全ページ(PDFファイル)は、市ホームペ ージをご覧ください。 腹 日時・期間 複 場所 覆 対象 淵 内容 弗 持ち物 払 定員 沸 費用 仏 申し込み 物 問い合わせ
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