平成26年度 2月補正予算資料 (△印は減を示す) (単位:千円) 1 補正予算見込額総括表 平 成 26 年 度 区 平 成 25 年 度 最 終 予 算 額 分 補正予算見込額 既 決 予 算 額 計 (104.0%) 一 般 会 計 7,531,113 2,384,728,911 2,392,260,024 2,299,805,547 (97.5%) 特 別 会 計 766,133,971 △11,232,467 754,901,504 774,461,946 (134.0%) 企 業 会 計 233,614,569 △5,211,584 228,402,985 170,507,898 (104.0%) 合 計 △8,912,938 注:( )は平成25年度最終予算額に対する比率を示す。 3,384,477,451 3,375,564,513 2 一般会計の補正予算見込額財源内訳 区 特 定 財 源 (単位:千円) 分 補正予算見込額 分 担 金 及 び 負 担 金 △ 838,201 使 用 料 及 び 手 数 料 △ 91,210 金 △ 5,945,840 入 516,318 国 財 庫 支 産 出 収 3,244,775,391 寄 附 金 71,630 繰 入 金 △ 82,226,049 諸 収 入 1,152,315 県 債 25,228,000 小 計 △ 62,133,037 -1- 区 分 補正予算見込額 県 一 地 方 地 般 費 方 地 財 消 方 地 清 譲 特 方 繰 源 税 例 交 与 交 付 付 越 小 合 算 税 22,200,000 金 △ 7,221,000 税 19,500,000 金 138,182 税 32,422,909 金 2,624,059 計 69,664,150 7,531,113 計 (単位:千円) 3 特別会計の補正予算見込額 財 会 計 名 源 補 正 予 算 見 込 額 分 担 金 及 国庫支出金 財 産 収 入 繰 び負担金 公 債 管 理 △ 10,073,840 入 金繰 越 金諸 収 入県 26年度現計 債 25年度最終 685,578,025 689,313,889 △ 324,821 △ 9,749,019 (証紙収入) 証 紙 1,109,391 中小企業 近代化資金 △ 25,627 流域下水道 事 業 合 2,391 771 1,107,000 17,861,032 23,675,692 △ 26,398 4,714,885 6,185,824 △ 2,242,391 △ 312,048 △ 1,290,343 計 △ 11,232,467 △ 312,048 △ 1,290,343 △ 324,821 △ 9,746,628 -2- 771 △ 26,398 (証紙収入) 1,107,000 △ 640,000 35,148,416 32,523,352 △ 640,000 766,133,971 774,461,946 4 企業会計の補正予算見込額 (単位:千円) 財 会 計 名 補正予算 見 込 額 営業収益 国 庫 支出金 源 企 業 債 県 立 病 院 事 業 0 水 道 事 業 △ 2,758,782 工 業 用 水 道 事 業 △ 635,939 用 地 造 成 事 業 △ 1,816,863 538,172 △ 10,000,000 合 △ 5,211,584 538,172 △ 7,166 △ 12,598,000 計 一般会計出 留保資金 資、借入金 △ 2,447,445 △ 7,166 △ 2,213,000 △ 57,756 △ 480,860 △ 385,000 △ 30,205 △ 101,776 -3- △ 87,961 26年度現計 そ の 他 振替経理 25年度最終 49,424,014 37,839,532 2,447,445 83,578,093 59,083,101 57,179,061 27,386,704 △ 118,958 9,105,998 △ 2,218,660 757,627 43,433,401 46,198,561 6,075,917 757,627 233,614,569 170,507,898 109,827 5 主な補正内容 事 業 名 補正予算見込額 国 の 補 正 予 算 関 連 事 業 費 あ 内 容 千円 6,117,474 26 年 度 歳 出 額 9,007,278 千円 既 決 充 当 額 2,889,804 千円 差引今回補正額 6,117,474 千円 債 務 負 担 行 為 253,840 千円 今回補正事業費総計 6,371,314 千円 26 年 度 現 計 25 年 度 最 終 千円 0 0 (詳細は別紙) 後期高齢者医療費 負担金○○○○○ 1,694,418 後期高齢者医療 高額医療費負担金 133,679 障害児通所給付 費負担金あああ 727,729 公立高等学校等 就学支援事業費 278,763 対 象 75歳以上の高齢者、65歳以上の障害の ある高齢者 51,789,626 51,348,786 対 象 愛知県後期高齢者医療広域連合 2,419,515 2,272,535 対 象 障 害 児 2,172,154 2,328,519 対 象 市町村民税所得割額における支給要件 を満たす世帯 -4- 3,938,929 7,052 事 業 名 補正予算見込額 損害賠償請求訴訟 和解金あああああ 財 政 調 整 基 金 積 立 金 あ あ あ 内 容 千円 1,386,000 産業廃棄物処理施設設置許可取消処分に係る損害賠償 請求事件に伴う和解金 70,000,000 26 年 度 現 計 25 年 度 最 終 千円 0 0 0 6,000,000 -5- 別紙1 平成26年度 国補正予算 関連事業費 26年度事業費 部局名 国補正 関連事業費 ① 事 業 名 知事政策局 地域住民生活等緊急支援のための交付金 等 事業費(別紙2) 生活福祉資金貸付事業費補助金 3,476,183 364,223 エボラ出血熱対策事業費 既決充当額 ② 78,103 843 健康福祉部 B型・C型肝炎患者医療給付費 25,886 障害者施設設置費補助金 767,800 15,083 農地中間管理事業等推進基金積立金 483,488 野菜集団産地整備事業費補助金 924,200 924,200 新規就農・経営継承総合支援事業費 225,375 225,375 森林整備加速化・林業再生事業費補助金 13,900 13,900 土地改良事業費 94,400 94,400 農地防災事業費 462,637 462,637 直轄土地改良事業費負担金 240,000 3,511 治山費 181,760 181,760 10,000 10,000 河川事業 330,000 250,000 海岸事業 300,000 砂防事業 30,000 港湾事業 182,000 182,000 漁港事業 120,000 30,000 公園事業 90,000 40,000 684,583 378,835 9,007,278 2,889,804 農林水産部 道路街路事業 建 設 部 直轄事業負担金 一 般 会 計 合 計 -6- (単位:千円) 債務負担行為 差引今回補正額 ③(①−②) 今回補正額 ④ 26年度事業費 + 今回補正事業費 債務負担行為 ③+④ ①+④ 3,476,183 3,476,183 3,476,183 286,120 286,120 364,223 843 843 843 25,886 25,886 25,886 752,717 752,717 767,800 483,488 483,488 483,488 0 0 924,200 0 0 225,375 0 0 13,900 0 0 94,400 0 0 462,637 236,489 236,489 240,000 253,840 435,600 0 0 10,000 80,000 80,000 330,000 300,000 300,000 300,000 30,000 30,000 30,000 0 0 182,000 90,000 90,000 120,000 50,000 50,000 90,000 305,748 305,748 684,583 6,371,314 9,261,118 0 6,117,474 253,840 253,840 -7- 別紙2 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費 事 業 名 補正予算見込額 地域消費喚起・ 生活支援型交付 金事業費あああ 主 な 内 容 千円 2,653,183 ふるさと名物 商品消費喚起 事業費あああ 31,420 ・全国商工会連合会が運営するサイト「ニッポンセレク ト」にて、本県の「ふるさと名物商品」を割引販売する サイトを設置し、その割引分を助成 ・愛知県商工会連合会が運営するアンテナショップ 「まるッと!あいち」での販売分も割引分を助成 プレミアム付 商 品 券 発 行 事業 支 援 費あ あ あ あ 954,345 ・市町村が実施するプレミアム付商品券発行事業に対し、 県分の交付金を概ね20%上乗せ交付することで、商品 券発行数を拡大 観光消費喚起 事業費あああ 1,667,418 ・プレミアム付旅行券の発行や宿泊費等の助成を通じ、主 として他府県からの宿泊客を、宿泊施設や観光施設等に 誘致 地方創生先行型 交付金事業費あ 823,000 ま ち ・ ひ と ・し ごと創生総合 戦略策定費○ 10,000 シニア予備軍 社会参加啓発 事業費あああ 3,000 山村・離島等 活性化事業費 300,000 少子化対策事業費 70,000 「人口ビジョン」及び「総合戦略」の策定 ・シニア予備軍(主に50代)がセカンドライフを計画する ために必要な情報を掲載したガイドブックの作成 ・生涯活躍社会づくりシンポジウムの開催(企業の人事担 当者) ・マスメディアによる三河山間地域のPR、移住体験、 名所旧跡等を巡る都市部からのバスツアーの実施 ・離島及びその周辺地域の魅力を一体的に情報発信 (PR新聞、PR動画、モニターツアーの実施) ・イクメン養成講座や地域の大型店舗でのイベント等への 子育て応援盛り上げ隊の派遣 ・事業所内保育施設の設置に向けた課題などの調査等を実 施し、制度を周知 ・育児不安を抱える妊婦に対する支援の充実・強化、養育 支援訪問事業の資質向上を目的とした人材育成 ・子育て家庭のニーズ調査及び結婚・妊娠・出産・子育て に係る社会状況等を把握するための実態調査の実施 −8− 事 業 名 補正予算見込額 地 域 し ご と 支援 事 業 費あ あ あ あ 千円 200,000 主 な 内 容 ・国の全国移住促進センター(仮称)と連携し、雇用や暮 らしの情報を一元的に収集・提供するセンター(地域 しごと支援センター)の設置・運営 ・高度産業人材UIJターン助成 ・学生のUIJターン促進支援 ・東三河の学生や東三河出身の学生と、東三河地域企業と のマッチング支援等を行い地域の産業人材を確保 ・子育て等で離職した女性を対象に、就業体験(インター ンシップ)を実施し、就業体験中は、「体験奨励助成 金」を支給 販路開拓支援 事業費あああ 60,000 ・県内航空機産業の中小企業を対象に、「パリ航空宇宙 ショー」への出展支援 ・ロボット産業への参入を目指す企業を対象に、 「2015国際ロボット展」等への出展支援 ・繊維、窯業など地場産業の各産地組合等が行う海外・ 首都圏での展示会出展支援 ・若手デザイナーを招へいし、産地企業とのマッチング 支援 観 光 地 域 づ くり 事 業 費あ あ あ あ 70,000 ・外国人旅行者の受け入れに向け、多言語表示案内板の 設置補助、無料公衆無線LANの整備・利用促進 ・国際会議の主催者を財政面で支援 ・観光・物産等のプロモーションを実施 あいちの農林水産 業強化事業費ああ 110,000 ・県産農林水産物の生産量増大に向けた取組を推進(農業 総合試験場が開発した水稲品種「愛知123号」等につい て消費者ニーズを踏まえた新たな販路拡大を図る。) ・県産木材チップの高付加価値化を図り新市場を開拓する ための対策を実施 −9− 〔 主な減額補正 〕 事 業 名 補正予算見込額 既決予算額 △ 25,950,000 千円 181,790,000 千円 ・公債管理特別会計繰出金 △ 9,424,198 千円 369,717,194 千円 ・地方消費税市町村交付金 △ 4,464,000 千円 98,211,000 千円 ・ 県税過誤納還付金及び還付加算 金 △ 3,821,000 千円 10,352,000 千円 ・介護給付費負担金 △ 1,717,564 千円 61,708,260 千円 ・地方消費税都道府県清算金 ・経費の効率的執行に係る減額補正 △ 515,621 千円 -10-
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