平成28年度12月補正予算の編成概要

平成28年度12月補正予算の編成概要
平成28年度12月補正予算の編成概要
福
岡
県
目
次
Ⅰ
平成28年度12月補正予算編成方針
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
Ⅱ
平成28年度12月補正予算計上額調
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2
1.総
括
2.一般会計歳入予算額調
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3
3.一般会計歳出予算額調
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
4.特別会計予算額調
5.主な計上額調
Ⅰ
平成28年度12月補正予算編成方針
国 の 補 正 予 算 関 連 経 費 を 追 加 す る と と も に 、人 事 委 員 会 の 勧 告 に 基 づ く 給 与 改 定 に 要 す る 経 費
を措置する。
記
1
歳
出
予
算
(1)国の補正予算に係る追加経費
(2)給与改定に要する経費
2
歳
入
予
算
(1)国庫支出金、県債等の特定財源については、歳出予算に対応する額
(2)一般財源については、地方交付税及び繰越金
3
そ
の
他
債務負担行為その他の予算事項については、必要かつ最小限度の額
- 1 -
Ⅱ 平成28年度12月補正予算計上額調
1.総 括
(単位:千円)
(一 般 会 計、特 別 会 計)
区 分
現
一
般
会
計
特
別
会
計
計
予
算
額
12月補正予算額
1,807,818,481
34,205,509
1,842,023,990
591,399,868
53,600
591,453,468
2,399,218,349
34,259,109
2,433,477,458
(15会計)
合 計
(1会計)
(公 営 企 業 会 計)
会 計 名
(単位:千円)
区 分
現 計 予 算 額
2,761,224
支 出
2,639,293
2,639,293
収 入
216,537
216,537
支 出
362,855
362,855
収 入
508,010
508,010
支 出
506,940
506,940
収 入
0
0
支 出
387,049
387,049
収 入
2,045,758
2,045,758
支 出
1,755,373
1,755,373
収 入
0
0
支 出
1,028,359
1,028,359
収 入
21,658
21,658
支 出
270,692
270,692
収 入
3,656,595
3,656,595
支 出
3,656,603
3,656,603
収 入
5,336,650
5,336,650
支 出
5,172,298
5,172,298
収 入
3,873,132
3,873,132
支 出
5,434,866
5,434,866
資 本 的 収 支
収 益 的 収 支
電 気 事 業
資 本 的 収 支
収 益 的 収 支
業
資 本 的 収 支
収 益 的 収 支
工 業 用 地
造 成 事 業
合 計
2,761,224
病 院 事 業
工 業 用 水 道
12月補正予算額
収 入
収 益 的 収 支
事
合 計
資 本 的 収 支
収 益 的 収 支
合 計
資 本 的 収 支
- 2 -
2.一般会計歳入予算額調
(単位:千円)
款 名
現
計
予
算
額
12月補正予算額
合
計
1.
県
税
639,457,506
639,457,506
2.
地方消費税清算金
191,196,284
191,196,284
3.
地
税
82,443,753
82,443,753
4.
地 方 特 例 交 付 金
1,775,558
1,775,558
5.
地
方
方
譲
交
与
付
税
277,472,802
1,443,895
278,916,697
交 通 安 全 対 策
1,640,248
6.
特
別
交
付
1,640,248
金
7.
分担金及び負担金
5,424,389
8.
使用料及び手数料
17,981,980
9.
国
10.
財
11.
寄
12.
898,668
6,323,057
17,981,980
金
200,859,533
入
3,410,794
3,410,794
附
金
1,671,279
1,671,279
繰
入
金
22,119,569
22,119,569
13.
繰
越
金
332,816
1,727,520
2,060,336
14.
諸
収
入
137,321,470
1,109,042
138,430,512
15.
県
債
224,710,500
13,580,300
238,290,800
1,807,818,481
34,205,509
1,842,023,990
庫
支
産
出
収
合 計
- 3 -
15,446,084
216,305,617
3.一般会計歳出予算額調
(単位:千円)
12 月 補 正 予 算 額
款 名
現計予算額
合 計
事 業 費
1. 議
会
費
2,894,654
2. 総
務
費
57,333,256
3. 保
健
費
4. 環
境
給 与 改 定
計
14,235
14,235
2,908,889
84,666
215,832
57,549,088
221,619,652
55,628
55,628
221,675,280
費
4,196,822
6,549
6,549
4,203,371
5. 生 活 労 働 費
148,387,432
3,179,888
60,588
3,240,476
151,627,908
6. 農 林 水 産 業 費
59,568,879
7,718,368
84,513
7,802,881
67,371,760
費
121,057,307
41,853
18,825
60,678
121,117,985
8. 県 土 整 備 費
137,852,690
19,032,722
81,030
19,113,752
156,966,442
9. 警
察
費
123,040,501
707,595
707,595
123,748,096
10. 教
育
費
411,701,255
1,978,879
2,987,883
414,689,138
11. 災 害 復 旧 費
1,479,412
1,479,412
費
219,706,838
219,706,838
金
298,779,783
298,779,783
費
200,000
200,000
7. 商
工
12. 公
13. 諸
14. 予
債
支
出
備
合 計
1,807,818,481
131,166
1,009,004
31,113,001
- 4 -
3,092,508
34,205,509
1,842,023,990
4.特別会計予算額調
(単位:千円)
会
計
名
現 計 予 算 額
12 月補 正予 算額
合
計
金
47,145
47,145
理
529,921,800
529,921,800
金
34,017
34,017
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
530,936
530,936
金
10,801
10,801
就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業
144,373
144,373
県
業
335,152
335,152
林 業 改 善 資 金 助 成 事 業
101,080
101,080
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業
202,915
202,915
小規模企業者等設備導入資金貸付事業
2,073,100
2,073,100
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業
7,957
7,957
業
20,461,876
20,461,876
県 営 埠 頭 施 設 整 備 運 営 事 業
9,136,381
9,136,381
財
政
公
市
災
河
流
住
調
整
債
町
営
振
救
林
川
域
管
村
害
宅
興
助
造
開
下
基
基
成
発
水
基
事
事
道
事
管
合 計
業
21,745,713
理
6,646,622
591,399,868
- 5 -
53,600
21,799,313
6,646,622
53,600
591,453,468
5.主な計上額調
(単位:千円)
科 目
部
課 名
名 課表示
款
総 財産活用課
項
事 項 名
目
事項新規
事項表示
設
説 明
新規表示
説明
○ 県有施設の吊り天井改修工事に要する経費
・教育センター
・社会教育総合センター
・青少年科学館
・東筑高校ほか4校
・県庁舎
・社会教育総合センター
( 0)
2 1 1
務 社会教育課
部 施
予 算 額
予算表示
県有施設天井改修費
1 7
5
6 2
225,933
課 10 4
外 高校教育課
(債務負担行為)
企
画
・
地
交通政策課 2 2 3
域
振
興
部
第三セクター鉄道等
近代化設備整備費
鉄道駅舎等耐震改修
事業費
277,514
(65,936)
予算額
56,933
2,031
50,453
116,516
211,332
66,182
○ 鉄道事業者が行う安全施設等の整備に対する助成
・平成筑豊鉄道(株)
2,666
(117,659)
○ 主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成
128,500
( 0) ○ あまぎ水の文化村の本館改修工事等に要する経費
あまぎ水の文化村整備費
人
づ
文化振興課 5
121,377
(586,120) [新] 九州国立博物館の夜間開館のための照明設備の整備
1 2
ス ポ ー ツ
5
興 課
り 振
29,335
(80,281) [新] 県有スポーツ施設へのパラリンピック競技に使用する用
1 2
・
具の配備及び体験イベントの実施に要する経費
障害者スポーツ推進費
[新]
男 女 共 同
県 参画推進課 5
女性起業家ネットワーク
支援事業費
1 2
58,397
( 0) ○ 女性起業家に対する事業継続のためのワークショップ等
の実施に要する経費
3,124
(11,056) [新] 若年層の人生設計に関する意識調査に要する経費
若年層意識啓発事業費
民
4,825
(524,215) ○ 私立幼稚園、私立小・中・高等学校の耐震化に対する助
生 私学振興課 10 9 2
活 私学振興課
部 義務教育課
外 青
10
357,950
(4,268) [新] 市町村等が行う熊本地震の被災幼児児童生徒を対象と
1 4
9 2
20,036
(41,703) ○ 市町村が実施する放課後子供教室の設備・備品整備に
放課後子供教室事業費
福 子
育
援
て
5
課
保育士就職支援資金
貸付事業費
祉 子
育
援
て
課
支
3 1
(23,657)
1,034,429
[新] 保育士養成施設の学生に対する授業料や就職準備金
の貸付けに対する助成
613,186
○ 保育士有資格者の就職準備金等の貸付けに対する助
成
る助成
3
障 害 者
4
働 福 祉 課 5 5
6
保 護 ・
部 援 護 課
調
整
課
商
新
工 振
部
産
興
業
7
課
○ 障害者支援施設等の施設整備に対する助成
3
4
1
4
421,243
(730,371)
1,928,401
( 0) ○ 県内企業によるIoTを活用した新たな製品・サービスの
[新]
中山間地域所得向上
支援費
6 1 2
林 農山漁村
開発支援に要する経費
41,853
( 0) ○ 中山間地域における収益性の高い農産物の生産・販売
を拡大するための施設整備等に要する経費
195,500
(343,556) ○ 土砂災害や洪水による災害想定地域における地籍調査
に対する助成
国土調査事業費
課
水
6 4 2
国営事業等負担金
産
124,386
(3,319,151) ○ 国営総合農地防災事業負担金
○ 国営筑後川中流施設機能保全事業負担金
91,111
(1,871,651) ○ 生産・出荷コスト削減や高収益な作付体系への転換など
に必要な施設の整備等に対する助成
産地パワーアップ事業費
部
園芸振興課 6
430,216
1,498,185
社会福祉施設等整備費
2 6 [新] IoT関連産業振興費
農
興
対する助成
20,198
[新] 障害者支援施設等における防犯カメラ等の整備に対す
労 児童家庭課
振
した就園・就学支援事業に対する助成
被災児童生徒就学支援費
年
10 10 1
課
支
成
私立学校耐震化促進費
少
成
育
外
等に要する経費
九州国立博物館運営費
く
2 2
九州・山口6次産業化
推進費
1,847,062
( 0) ○ 九州・山口一体となったインバウンド向け6次産業化商品
の開発に要する経費
2,000
予算額欄の上段( )は、現計予算額を示す。
- 6 -
60,000
31,111
(単位:千円)
科 目
部
課 名
名 課表示
款
経 営 技 術
6
支 援 課
項
事 項 名
目
事項新規
事項表示
林
産
課 6
農 村 森 林
6
整 備 課
3 2
4 2
水 農村森林
整
備
課
新規表示
予算額
説明
( 0) ○ 農業経営塾開催のためのカリキュラム作成等に要する経
1 1 [新] 農業経営塾事業費
農
畜
説 明
予 算 額
予算表示
6 5
林業振興課
3
4
畜産競争力強化対策
緊急整備事業費
費
3,291
(59,175) ○ 畜産農家、飼料メーカー、流通事業者の連携による収益
性向上のために導入する施設整備に対する助成
134,433
(8,295,754) ○ 用排水管理の効率化・省力化のための農業水利施設の
農業農村整備公共事業費
林業施設公共事業費
産
3,941,143 ○
○
(6,392,201)
○
○
960,579
整備
自然災害に備えたため池等の整備
造林事業費
林道事業費
治山事業費
1,077,463
2,863,680
747,000
92,929
120,650
(440,240) ○ 製材工場の生産性強化を図るための間伐・路網、高性
林業振興課 6
5 3
能林業機械の整備等に対する助成
製材の生産性強化対策費
242,820
部 漁業管理課 6 6 2
水産振興課
7
8 3 1
港 湾 課
外
2
水産振興課 6 6
8
2
県
3
4
(116,444)
海岸漂着物対策推進費
86,839
水産施設公共事業費
土木施設公共事業費
道路維持課
土 外
4
2
8
3 3
課
4
○ 有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費
○ 漁港漂着物臨時回収・処理事業費
○ 海岸漂着物臨時回収・処理事業費
(3,781,629) ○
○
157,100
○
(53,748,973) ○
○
○
13,352,710 ○
4 2
2
2 3
5
道路維持課
備
外
4
課
部 道路維持課
8
2
3 3
4
直轄事業費負担金
都市計画課 8
5 1
市街地再開発事業費
課
建
5 3
8
4
築 県営住宅課
6 2
公園街路課
8 5
都
3
4
都市施設公共事業費
都市施設県単公共事業費
債務負担行為
公園街路課
市
・道路事業費
( 0)
4,851,800
・道路事業費
・河川事業費
・砂防事業費
・海岸事業費
3,360,000
954,000
441,000
96,800
(13,263,506) ○ 道路事業費
○ 河川事業費
2,198,167
(295,120) ○ 市街地再開発事業費補助金
1,302,167
896,000
300,000
(13,596,196) ○ 街路事業費
○ 都市公園事業費
2,967,282 ○ 公営住宅建設事業費
1,759,533
638,900
568,849
( 0) ○ ゼロ県債
430,000
・街路事業費
・都市公園事業費
320,000
110,000
(242,725) ○ 都市公園事業費
8 5 4
直轄事業費負担金
部
下 水 道 課 特別会計
教 社会教育課 10 6 1
育
委
員 施
会
5,705,780
5,823,030
1,161,400
303,000
359,500
○ ゼロ県債
土木施設県単公共事業費
債務負担行為
2 3
3 2
川
道路事業費
河川事業費
砂防事業費
海岸事業費
港湾事業費
1,527,000
8
河
10,800
146,300
( 0) ○ ゼロ県債
(債務負担行為)
整
水産物輸出促進のための荷捌所の整備
資源回復のための漁場等の整備
6,750
12,193
67,896
設
課
流域下水道建設費
146,667
(21,745,713) ○
○
53,600 ○
(19,200) ○
放課後学習活動支援費
御笠川那珂川流域下水道建設費
多々良川流域下水道建設費
宝満川流域下水道建設費
市町村が行う学力向上のための放課後等学習活動に必
要な設備・備品整備に対する助成
16,181
(110,328) ○ 理科教育の設備整備費
3 2
10 4 4
5 2
県立学校設備費
10 5 3
特別支援学校施設整備費
10,099
(284,616) ○ 特別支援学校のトイレ・外壁等の改修に要する経費
358,607
- 7 -
21,200
20,200
12,200