平成28年度12月補正予算の編成概要 平成28年度12月補正予算の編成概要 福 岡 県 目 次 Ⅰ 平成28年度12月補正予算編成方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 Ⅱ 平成28年度12月補正予算計上額調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1.総 括 2.一般会計歳入予算額調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 3.一般会計歳出予算額調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 4.特別会計予算額調 5.主な計上額調 Ⅰ 平成28年度12月補正予算編成方針 国 の 補 正 予 算 関 連 経 費 を 追 加 す る と と も に 、人 事 委 員 会 の 勧 告 に 基 づ く 給 与 改 定 に 要 す る 経 費 を措置する。 記 1 歳 出 予 算 (1)国の補正予算に係る追加経費 (2)給与改定に要する経費 2 歳 入 予 算 (1)国庫支出金、県債等の特定財源については、歳出予算に対応する額 (2)一般財源については、地方交付税及び繰越金 3 そ の 他 債務負担行為その他の予算事項については、必要かつ最小限度の額 - 1 - Ⅱ 平成28年度12月補正予算計上額調 1.総 括 (単位:千円) (一 般 会 計、特 別 会 計) 区 分 現 一 般 会 計 特 別 会 計 計 予 算 額 12月補正予算額 1,807,818,481 34,205,509 1,842,023,990 591,399,868 53,600 591,453,468 2,399,218,349 34,259,109 2,433,477,458 (15会計) 合 計 (1会計) (公 営 企 業 会 計) 会 計 名 (単位:千円) 区 分 現 計 予 算 額 2,761,224 支 出 2,639,293 2,639,293 収 入 216,537 216,537 支 出 362,855 362,855 収 入 508,010 508,010 支 出 506,940 506,940 収 入 0 0 支 出 387,049 387,049 収 入 2,045,758 2,045,758 支 出 1,755,373 1,755,373 収 入 0 0 支 出 1,028,359 1,028,359 収 入 21,658 21,658 支 出 270,692 270,692 収 入 3,656,595 3,656,595 支 出 3,656,603 3,656,603 収 入 5,336,650 5,336,650 支 出 5,172,298 5,172,298 収 入 3,873,132 3,873,132 支 出 5,434,866 5,434,866 資 本 的 収 支 収 益 的 収 支 電 気 事 業 資 本 的 収 支 収 益 的 収 支 業 資 本 的 収 支 収 益 的 収 支 工 業 用 地 造 成 事 業 合 計 2,761,224 病 院 事 業 工 業 用 水 道 12月補正予算額 収 入 収 益 的 収 支 事 合 計 資 本 的 収 支 収 益 的 収 支 合 計 資 本 的 収 支 - 2 - 2.一般会計歳入予算額調 (単位:千円) 款 名 現 計 予 算 額 12月補正予算額 合 計 1. 県 税 639,457,506 639,457,506 2. 地方消費税清算金 191,196,284 191,196,284 3. 地 税 82,443,753 82,443,753 4. 地 方 特 例 交 付 金 1,775,558 1,775,558 5. 地 方 方 譲 交 与 付 税 277,472,802 1,443,895 278,916,697 交 通 安 全 対 策 1,640,248 6. 特 別 交 付 1,640,248 金 7. 分担金及び負担金 5,424,389 8. 使用料及び手数料 17,981,980 9. 国 10. 財 11. 寄 12. 898,668 6,323,057 17,981,980 金 200,859,533 入 3,410,794 3,410,794 附 金 1,671,279 1,671,279 繰 入 金 22,119,569 22,119,569 13. 繰 越 金 332,816 1,727,520 2,060,336 14. 諸 収 入 137,321,470 1,109,042 138,430,512 15. 県 債 224,710,500 13,580,300 238,290,800 1,807,818,481 34,205,509 1,842,023,990 庫 支 産 出 収 合 計 - 3 - 15,446,084 216,305,617 3.一般会計歳出予算額調 (単位:千円) 12 月 補 正 予 算 額 款 名 現計予算額 合 計 事 業 費 1. 議 会 費 2,894,654 2. 総 務 費 57,333,256 3. 保 健 費 4. 環 境 給 与 改 定 計 14,235 14,235 2,908,889 84,666 215,832 57,549,088 221,619,652 55,628 55,628 221,675,280 費 4,196,822 6,549 6,549 4,203,371 5. 生 活 労 働 費 148,387,432 3,179,888 60,588 3,240,476 151,627,908 6. 農 林 水 産 業 費 59,568,879 7,718,368 84,513 7,802,881 67,371,760 費 121,057,307 41,853 18,825 60,678 121,117,985 8. 県 土 整 備 費 137,852,690 19,032,722 81,030 19,113,752 156,966,442 9. 警 察 費 123,040,501 707,595 707,595 123,748,096 10. 教 育 費 411,701,255 1,978,879 2,987,883 414,689,138 11. 災 害 復 旧 費 1,479,412 1,479,412 費 219,706,838 219,706,838 金 298,779,783 298,779,783 費 200,000 200,000 7. 商 工 12. 公 13. 諸 14. 予 債 支 出 備 合 計 1,807,818,481 131,166 1,009,004 31,113,001 - 4 - 3,092,508 34,205,509 1,842,023,990 4.特別会計予算額調 (単位:千円) 会 計 名 現 計 予 算 額 12 月補 正予 算額 合 計 金 47,145 47,145 理 529,921,800 529,921,800 金 34,017 34,017 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 530,936 530,936 金 10,801 10,801 就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 144,373 144,373 県 業 335,152 335,152 林 業 改 善 資 金 助 成 事 業 101,080 101,080 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業 202,915 202,915 小規模企業者等設備導入資金貸付事業 2,073,100 2,073,100 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 7,957 7,957 業 20,461,876 20,461,876 県 営 埠 頭 施 設 整 備 運 営 事 業 9,136,381 9,136,381 財 政 公 市 災 河 流 住 調 整 債 町 営 振 救 林 川 域 管 村 害 宅 興 助 造 開 下 基 基 成 発 水 基 事 事 道 事 管 合 計 業 21,745,713 理 6,646,622 591,399,868 - 5 - 53,600 21,799,313 6,646,622 53,600 591,453,468 5.主な計上額調 (単位:千円) 科 目 部 課 名 名 課表示 款 総 財産活用課 項 事 項 名 目 事項新規 事項表示 設 説 明 新規表示 説明 ○ 県有施設の吊り天井改修工事に要する経費 ・教育センター ・社会教育総合センター ・青少年科学館 ・東筑高校ほか4校 ・県庁舎 ・社会教育総合センター ( 0) 2 1 1 務 社会教育課 部 施 予 算 額 予算表示 県有施設天井改修費 1 7 5 6 2 225,933 課 10 4 外 高校教育課 (債務負担行為) 企 画 ・ 地 交通政策課 2 2 3 域 振 興 部 第三セクター鉄道等 近代化設備整備費 鉄道駅舎等耐震改修 事業費 277,514 (65,936) 予算額 56,933 2,031 50,453 116,516 211,332 66,182 ○ 鉄道事業者が行う安全施設等の整備に対する助成 ・平成筑豊鉄道(株) 2,666 (117,659) ○ 主要なターミナル駅の駅舎等の耐震改修に対する助成 128,500 ( 0) ○ あまぎ水の文化村の本館改修工事等に要する経費 あまぎ水の文化村整備費 人 づ 文化振興課 5 121,377 (586,120) [新] 九州国立博物館の夜間開館のための照明設備の整備 1 2 ス ポ ー ツ 5 興 課 り 振 29,335 (80,281) [新] 県有スポーツ施設へのパラリンピック競技に使用する用 1 2 ・ 具の配備及び体験イベントの実施に要する経費 障害者スポーツ推進費 [新] 男 女 共 同 県 参画推進課 5 女性起業家ネットワーク 支援事業費 1 2 58,397 ( 0) ○ 女性起業家に対する事業継続のためのワークショップ等 の実施に要する経費 3,124 (11,056) [新] 若年層の人生設計に関する意識調査に要する経費 若年層意識啓発事業費 民 4,825 (524,215) ○ 私立幼稚園、私立小・中・高等学校の耐震化に対する助 生 私学振興課 10 9 2 活 私学振興課 部 義務教育課 外 青 10 357,950 (4,268) [新] 市町村等が行う熊本地震の被災幼児児童生徒を対象と 1 4 9 2 20,036 (41,703) ○ 市町村が実施する放課後子供教室の設備・備品整備に 放課後子供教室事業費 福 子 育 援 て 5 課 保育士就職支援資金 貸付事業費 祉 子 育 援 て 課 支 3 1 (23,657) 1,034,429 [新] 保育士養成施設の学生に対する授業料や就職準備金 の貸付けに対する助成 613,186 ○ 保育士有資格者の就職準備金等の貸付けに対する助 成 る助成 3 障 害 者 4 働 福 祉 課 5 5 6 保 護 ・ 部 援 護 課 調 整 課 商 新 工 振 部 産 興 業 7 課 ○ 障害者支援施設等の施設整備に対する助成 3 4 1 4 421,243 (730,371) 1,928,401 ( 0) ○ 県内企業によるIoTを活用した新たな製品・サービスの [新] 中山間地域所得向上 支援費 6 1 2 林 農山漁村 開発支援に要する経費 41,853 ( 0) ○ 中山間地域における収益性の高い農産物の生産・販売 を拡大するための施設整備等に要する経費 195,500 (343,556) ○ 土砂災害や洪水による災害想定地域における地籍調査 に対する助成 国土調査事業費 課 水 6 4 2 国営事業等負担金 産 124,386 (3,319,151) ○ 国営総合農地防災事業負担金 ○ 国営筑後川中流施設機能保全事業負担金 91,111 (1,871,651) ○ 生産・出荷コスト削減や高収益な作付体系への転換など に必要な施設の整備等に対する助成 産地パワーアップ事業費 部 園芸振興課 6 430,216 1,498,185 社会福祉施設等整備費 2 6 [新] IoT関連産業振興費 農 興 対する助成 20,198 [新] 障害者支援施設等における防犯カメラ等の整備に対す 労 児童家庭課 振 した就園・就学支援事業に対する助成 被災児童生徒就学支援費 年 10 10 1 課 支 成 私立学校耐震化促進費 少 成 育 外 等に要する経費 九州国立博物館運営費 く 2 2 九州・山口6次産業化 推進費 1,847,062 ( 0) ○ 九州・山口一体となったインバウンド向け6次産業化商品 の開発に要する経費 2,000 予算額欄の上段( )は、現計予算額を示す。 - 6 - 60,000 31,111 (単位:千円) 科 目 部 課 名 名 課表示 款 経 営 技 術 6 支 援 課 項 事 項 名 目 事項新規 事項表示 林 産 課 6 農 村 森 林 6 整 備 課 3 2 4 2 水 農村森林 整 備 課 新規表示 予算額 説明 ( 0) ○ 農業経営塾開催のためのカリキュラム作成等に要する経 1 1 [新] 農業経営塾事業費 農 畜 説 明 予 算 額 予算表示 6 5 林業振興課 3 4 畜産競争力強化対策 緊急整備事業費 費 3,291 (59,175) ○ 畜産農家、飼料メーカー、流通事業者の連携による収益 性向上のために導入する施設整備に対する助成 134,433 (8,295,754) ○ 用排水管理の効率化・省力化のための農業水利施設の 農業農村整備公共事業費 林業施設公共事業費 産 3,941,143 ○ ○ (6,392,201) ○ ○ 960,579 整備 自然災害に備えたため池等の整備 造林事業費 林道事業費 治山事業費 1,077,463 2,863,680 747,000 92,929 120,650 (440,240) ○ 製材工場の生産性強化を図るための間伐・路網、高性 林業振興課 6 5 3 能林業機械の整備等に対する助成 製材の生産性強化対策費 242,820 部 漁業管理課 6 6 2 水産振興課 7 8 3 1 港 湾 課 外 2 水産振興課 6 6 8 2 県 3 4 (116,444) 海岸漂着物対策推進費 86,839 水産施設公共事業費 土木施設公共事業費 道路維持課 土 外 4 2 8 3 3 課 4 ○ 有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業費 ○ 漁港漂着物臨時回収・処理事業費 ○ 海岸漂着物臨時回収・処理事業費 (3,781,629) ○ ○ 157,100 ○ (53,748,973) ○ ○ ○ 13,352,710 ○ 4 2 2 2 3 5 道路維持課 備 外 4 課 部 道路維持課 8 2 3 3 4 直轄事業費負担金 都市計画課 8 5 1 市街地再開発事業費 課 建 5 3 8 4 築 県営住宅課 6 2 公園街路課 8 5 都 3 4 都市施設公共事業費 都市施設県単公共事業費 債務負担行為 公園街路課 市 ・道路事業費 ( 0) 4,851,800 ・道路事業費 ・河川事業費 ・砂防事業費 ・海岸事業費 3,360,000 954,000 441,000 96,800 (13,263,506) ○ 道路事業費 ○ 河川事業費 2,198,167 (295,120) ○ 市街地再開発事業費補助金 1,302,167 896,000 300,000 (13,596,196) ○ 街路事業費 ○ 都市公園事業費 2,967,282 ○ 公営住宅建設事業費 1,759,533 638,900 568,849 ( 0) ○ ゼロ県債 430,000 ・街路事業費 ・都市公園事業費 320,000 110,000 (242,725) ○ 都市公園事業費 8 5 4 直轄事業費負担金 部 下 水 道 課 特別会計 教 社会教育課 10 6 1 育 委 員 施 会 5,705,780 5,823,030 1,161,400 303,000 359,500 ○ ゼロ県債 土木施設県単公共事業費 債務負担行為 2 3 3 2 川 道路事業費 河川事業費 砂防事業費 海岸事業費 港湾事業費 1,527,000 8 河 10,800 146,300 ( 0) ○ ゼロ県債 (債務負担行為) 整 水産物輸出促進のための荷捌所の整備 資源回復のための漁場等の整備 6,750 12,193 67,896 設 課 流域下水道建設費 146,667 (21,745,713) ○ ○ 53,600 ○ (19,200) ○ 放課後学習活動支援費 御笠川那珂川流域下水道建設費 多々良川流域下水道建設費 宝満川流域下水道建設費 市町村が行う学力向上のための放課後等学習活動に必 要な設備・備品整備に対する助成 16,181 (110,328) ○ 理科教育の設備整備費 3 2 10 4 4 5 2 県立学校設備費 10 5 3 特別支援学校施設整備費 10,099 (284,616) ○ 特別支援学校のトイレ・外壁等の改修に要する経費 358,607 - 7 - 21,200 20,200 12,200
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