平成26年度笠岡市補正予算総括表(12月);pdf

平成26年度笠岡市補正予算総括表(12月)
(単位:千円)
会 計 名
一
般
会
号数
計
5
住宅資金貸付事業
特
別
会
計
補
21,788,270
正
額
454,850
0
計
22,243,120
0
国民健康保険事業
2
6,198,280
2,650
6,200,930
真 鍋 島 直 診 施 設
1
31,670
2,760
34,430
へ き 地 診 療 施 設
5,180
5,180
後 期 高 齢 者 医 療
680,850
680,850
2,560,010
2,560,010
相 生 墓 園 事 業
134,490
134,490
土 地 造 成 事 業
52,250
52,250
工業団地造成事業
273,910
273,910
介 護 保 険 事 業
5,838,830
5,838,830
公共用地取得事業
6,310
6,310
下
水
道
事
業
計
合
企
補正前の額
計
1
15,781,780
5,410
15,787,190
37,570,050
460,260
38,030,310
水
道
事
業
1,791,460
1,791,460
病
院
事
業
2,511,420
2,511,420
4,302,880
4,302,880
業
会
計
計
総
合
計
41,872,930
460,260
42,333,190
平成26年度笠岡市一般会計補正予算概要(12月)
款
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災害復旧費
公 債 費
諸支出金
予 備 費
合 計
査定率
既定予算額 補正額
合計額 国庫支出金 県支出金
290,310
1,560 291,870
0
0
0
1,954,370
22,640 1,977,010
981
7,220,070 102,290 7,322,360
65,962
2,715
2,389,980
9,990 2,399,970
397
199
75,420
0
75,420
0
0
1,500,060
36,490 1,536,550
2,745 △ 2,208
278,330
7,530 285,860
0
0
2,865,510 106,660 2,972,170
0
900
0
0
1,050,060
12,410 1,062,470
1,930,760
15,280 1,946,040
380
1,152
17,940 140,000 157,940
81,160
0
2,194,280
0 2,194,280
0
0
1,180
0
1,180
0
0
20,000
0
20,000
0
0
21,788,270 454,850 22,243,120 151,625
2,758
前年度12月補正後 22,252,260 (△ 9,140) △ 0.04%
市債
0
0
0
0
0
27,500
0
38,700
2,200
0
40,500
0
0
0
108,900
負担金
0
0
0
0
0
378
繰入金
233
203
1,000
0
0
0
0
0
0
0
378
500
1,936
(単位:千円)
その他 一般財源
1,560
21,659
417
32,963
683
8,508
0
8,075
6,530
67,060
10,210
2,020
11,228
0
18,340
0
0
0
0
0
0
3,120 186,133
平成26年度12月補正予算の概要(一般会計)
No
費目 新規
予算額
(千円)
事業名
1 一般管理費 新 社会保障・税番号制度に係
る中間サーバー利用負担金
2 文書広報費 新 例規整備支援業務委託料
3
企画費
4
諸費 新 青色防犯回転灯購入費
5
住宅新築助成金交付事業
安全・安心まちづくり
自主活動団体支援事業補助
金
6 社会福祉費 臨時福祉給付金に係る
電算システム委託料
7 障害福祉費 新 障害福祉サービス事業所
開設整備事業補助金
8
日中一時支援事業委託料
9
重度障害者日常生活用具給
付費
10 隣保館費 新 吉田文化会館屋上防水工事
費
11 児童福祉
総務費
12
13
子育て世帯臨時特例給付金
に係る電算システム委託料
新 児童扶養手当法一部改正に
よるシステム改修委託料
児童扶養手当
-1-
事業内容
地方公共団体情報システム機構が整備
する中間サーバーを利用するための負
990 担金
【特定財源】国庫支出金 981
「子ども・子育て関連3法」の施行に
540 伴う条例への影響調査及び改正支援業
務
一定の条件を満たす,市内へ住宅を新
10,000 築する人に,最大100万円を助成する。
(既定予算 60,000)
190 青色防犯回転灯を新たに19台の公用車
に装着する。
申請件数の増による追加
220 ・2団体追加(合計4団体)
(既定予算 400)
給付事務において,必要となる電算シ
ステムの委託料
3,290 (既定予算 3,845)
【特定財源】国庫支出金 3,290
障害福祉サービス事業所の開設に要す
1,600 る整備費に対する補助金
・2事業所
2,050 施設利用者の増による追加
(既定予算 14,000)
ストマ装具等の申請件数の増による追
1,500 加
(既定予算 17,000)
2,460 雨漏りの修繕工事
給付事務において,必要となる電算シ
ステムの委託料
2,880 (既定予算 1,880)
【特定財源】国庫支出金 2,872
430 児童扶養手当と公的年金給付等との併
給制限の見直しに伴うシステムの改修
認定者数の増による追加
3,900 (既定予算 179,300)
【特定財源】国庫支出金 1,300
平成26年度12月補正予算の概要(一般会計)
No
費目 新規
14 児童福祉
総務費
予算額
(千円)
事業名
放課後児童クラブ運営事業
委託料
地域子育て支援拠点の環境
児童福祉 改善事業
15 総務費 新 (安心こども基金特別対策
児童館費 事業)
16 扶助費
生活保護費
東日本大震災
17 災害救助費 被災者生活一時支援金
18 保健衛生
総務費
不妊治療支援事業補助金
19
未熟児養育医療費
20
新 子育て応援読本増刷費
21
検診等委託料
22 農業振興費 新 経営体育成支援事業補助金
23 農地総務費 新 多面的機能支払交付金
24 農業用施設
改良費 非補助かんがい排水事業
-2-
事業内容
県補助単価の増額及びクラブ数の増に
よる委託料の追加(16→17クラブ)
3,050 (既定予算 76,226)
【特定財源】県支出金 2,020
乳幼児や保護者の交流,子育ての相談
を行う子育て支援拠点施設の備品購
933 入,修繕等による環境改善
【特定財源】県支出金 695
繰入金 233
受給者及び医療扶助費の増による追加
78,000 (既定予算 658,000)
【特定財源】国庫支出金 58,500
生活一時支援金 1世帯分の追加
100 (合計3世帯)
(既定予算 400)
1,750 不妊治療費の一部助成の追加
(既定予算 2,850)
件数の増による追加
800 (既定予算 406)
【特定財源】国庫支出金 397
県支出金 199
500部増刷
210
【特定財源】繰入金 203
6,000 がん検診等委託料の追加
(既定予算 39,415)
H26年2月の大雪被害を受けた農業者へ
745 の経営支援補助金
【特定財源】国庫支出金 745
農業・農村の多面的な機能の維持・保
全活動のための交付金
(対象地区:北川,東大戸)
4,637 ※農地・水・環境保全向上対策交付金
の制度変更による名称変更及び金額の
増額
【特定財源】県支出金 2,591
事業の進捗による事業費の増額
(走出地区)
650 (既定予算 10,570)
【特定財源】分担金 65
市債 500
平成26年度12月補正予算の概要(一般会計)
費目 新規
予算額
(千円)
27 林業振興費 林道維持補修事業
事業内容
事業の進捗による事業費の増額
(走出地区)
7,200 (既定予算 19,510)
【特定財源】分担金 216
市債 6,300
事業箇所の追加
(走出地区)
970 (既定予算 9,220)
【特定財源】分担金 97
倒木,草刈等による維持管理費の増額
600 (既定予算 3,000)
28 漁港建設費 新 真鍋島漁港高潮対策事業関
連工事
2,700 胸壁設置にあたり支障となる施設の撤
去・移設工事
No
事業名
25 農業用施設
改良費 非補助農道改良事業
26
団体営かんがい排水事業
29
真鍋島漁業集落環境整備事
業
30 商工業
振興費
いちょう祭り実施委託料
31
起業支援事業補助金
32 企業誘致
促進費 新 企業誘致促進事業
33
新設土地造成促進奨励金
34 道路橋梁
総務費
防犯カメラ設置事業
35
外灯設置事業補助金
36 道路維持費 道路維持事業
-3-
工事の追加による事業費の増額
(既定予算 17,160)
4,240 【特定財源】国庫支出金 2,000
県支出金 600
市債 1,500
商店街振興基金の繰入れによる追加
1,000 (既定予算 1,000)
【特定財源】繰入金 1,000
市内で新たに起業する人に対する補助
金の追加
870 ・新規 1件
(合計 新規5件 継続2件)
(既定予算 8,525)
1,520 企業誘致情報データを抽出し,企業訪
問活動を行う。
民間の住宅地造成に対する奨励金の追
4,140 加(笠岡地区)
(既定予算 21,560)
笠岡駅西駐輪場に4台設置
2,000 (既定予算 1,260)
【特定財源】県支出金 900
都市照明計画委員会が行う外灯設置事
2,000 業に対する補助金の追加
(既定予算 2,500)
20,850 修繕箇所の増による追加
(既定予算 111,755)
平成26年度12月補正予算の概要(一般会計)
No
費目 新規
予算額
(千円)
事業名
37 道路新設
改良費
単市改良事業
38
単市舗装事業
39
地方道路整備事業
40
地方道路舗装事業
41
道路整備事業
(防災・減災)
事業内容
危険箇所等の測量設計の新規追加及び
4,560 事業の進捗に伴う事業費の増額
(新規:笠岡,広浜,横島地区)
(既定予算 22,600)
3,080 事業の進捗に伴う事業費の増額
(既定予算 4,000)
事業の進捗に伴う事業費の増額
17,590 (既定予算 53,740)
【特定財源】市債 15,800
事業の進捗に伴う事業費の増額
1,780 (既定予算 4,110)
【特定財源】市債 1,600
事業の進捗に伴う事業費の増額
5,540 (既定予算 37,370)
【特定財源】市債 5,500
新規箇所の浸水対策のための測量設計
の追加(西大島地区)
1,000 (既定予算 106,010)
【特定財源】市債 1,000
干拓地内幹線道路の浸水対策工事の追
加及び他事業からの組替等による事業
7,490 費の増額
※中山間地域等生活・交流基盤整備推
進事業からの組替 7,200
(既定予算 39,150)
修繕箇所の増による追加
10,000 (既定予算
22,000)
42 河川総務費 自然災害防止事業
43
単市河川改修事業
44
単市河川修繕事業
45 都市計画
総務費
住宅リフォーム助成金交付
事業
46 住宅管理費 公営住宅維持補修事業
47 消防施設費 消防機庫建設事業
48 災害対策費 災害応急復旧事業
-4-
市内の施工業者を利用して個人住宅等
のリフォームを行う場合に,経費の一
12,000 部を助成する。
【対象経費の1/10以内,上限20万円】
(既定予算 40,000)
火災跡地の整備(殿北団地)
2,180 フェンス設置(吉田団地)
(既定予算 67,395)
土地造成設計及び地質調査の解析項目
の追加(神内分団第2部)
2,200 (既定予算 3,300)
【特定財源】市債 2,200
10,210 台風等の災害対応経費の追加
(既定予算 3,500)
平成26年度12月補正予算の概要(一般会計)
No
費目 新規
予算額
(千円)
事業名
49 教育振興費 被災児童生徒就学等援助費
50 学校管理費
(小学校) 図書購入費
51
新 防犯カメラ設置事業
情緒通級指導教室用
52 教育振興費
(小学校) 新 教材購入費
53 幼稚園費
私立幼稚園就園奨励事業補
助金
54 公民館費
公民館管理委託料
55
地区公民館施設整備工事費
56 カブトガニ
博物館費 新 展示用スペース整備費
57
新 カブトガニ飼育用海水ポン
プ改修工事
58 保健体育
総務費 運動広場整備補助金
笠岡総合
59 スポーツ 新 防犯カメラ設置事業
公園費
60 災害復旧費 古城山公園災害復旧事業
-5-
事業内容
対象児童生徒の増による就学援助費の
追加(学用品,給食費など)
100 ・対象者 8名
(既定予算 611)
【特定財源】県支出金 98
指定寄附による図書整備の追加
500 (既定予算 5,070)
【特定財源】寄附金 500
中央小学校に2台(北門,南門)設置
1,000
【特定財源】県支出金 300
中央小学校に新設された「つばめ教
420 室」用の教材購入
保育料減免の対象範囲拡大による増額
779 (既定予算 916)
【特定財源】国庫支出金 380
寄附金等による地区公民館管理委託料
の追加
700 (既定予算 14,930)
【特定財源】寄附金 230
1,062 新山公民館合併浄化槽の修繕工事
(既定予算 10,300)
プレシオサウルス(レプリカ)の常設
1,395 展示用スペースの整備
【特定財源】使用料 1,290
飼育用海水供給ポンプの老朽化による
895 改修
【特定財源】繰入金 500
豊浦コミュニティ運動広場のフェンス
220 修繕に対する補助金
(既定予算 1,630)
公園内に防犯カメラ6台の設置
1,790
【特定財源】県支出金 754
H25年9月の集中豪雨による古城山公園
南斜面崩落の本復旧工事
140,000
【特定財源】国庫支出金 81,160
市債 40,500