2 資金収支予算書 (1)平成26年度 資金収支予算書 単位:千円 勘定科目名 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 収 負担金収入 入 介護保険事業収入 事 障害福祉サービス等事業収入 業 受取利息配当金収入 活 その他の収入 動 ①事業活動収入計 収 支 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支 助成金支出 出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 ③事業活動資金収支差額(①-②) 施設整備等補助金収入 収 施設整備等寄附金収入 施入 その他の施設整備等による収入 設 ④施設整備等収入計 整 備 固定資産取得支出 等 支 固定資産除却・廃棄支出 収出 その他の施設整備等による支出 支 ⑤施設整備等支出計 ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収 拠点区分間繰入金収入 入 サービス区分間繰入金収入 そ その他の活動による収入 の ⑦その他の活動収入計 他 基金積立資産支出 の 活 積立資産支出 動 事業区分間繰入金支出 収支 支 出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) ⑩予備費支出 ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) ⑫前期末支払資金残高 ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) 本年度予算額 本所及び釧路支所 本年度予算額 7,119 2,700 138,682 175,763 2,052 670 359,407 18,503 143 241 705,280 551,955 137,043 12,737 10,431 31 0 712,197 △ 6,917 0 0 0 0 2,874 0 0 2,874 △ 2,874 4,289 0 1,812 16,016 0 22,117 0 300 0 1,812 16,016 0 18,128 3,989 0 △ 5,802 6,868 1,066 - 21 - 5,440 1,680 97,372 94,007 1,634 670 342,158 18,503 117 146 561,727 437,615 113,614 8,551 9,473 19 0 569,272 △ 7,545 0 0 0 0 2,874 0 0 2,874 △ 2,874 4,289 0 1,812 15,119 0 21,220 0 300 0 0 15,119 0 15,419 5,801 0 △ 4,618 4,618 0 阿寒支所 本年度予算額 1,350 1,000 20,499 51,071 418 0 11,919 0 20 0 86,277 71,679 13,682 2,266 300 0 0 87,927 △ 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 580 0 0 0 600 580 0 1,180 △ 600 0 △ 2,250 2,250 0 音別支所 本年度予算額 329 20 20,811 30,685 0 0 5,330 0 6 95 57,276 42,661 9,747 1,920 658 12 0 54,998 2,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 317 0 0 0 1,212 317 0 1,529 △ 1,212 0 1,066 0 1,066 (2)平成26年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書 勘定科目名 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 収 負担金収入 入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 事 業 受取利息配当金収入 活 その他の収入 動 ①事業活動収入計 収 支 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支 出 助成金支出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 ③事業活動資金収支差額(①-②) 施設整備等補助金収入 収 施設整備等寄附金収入 施 入 その他の施設整備等による収入 設 ④施設整備等収入計 整 備 固定資産取得支出 等 支 固定資産除却・廃棄支出 収 出 その他の施設整備等による支出 支 ⑤施設整備等支出計 ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収 拠点区分間繰入金収入 入 サービス区分間繰入金収入 そ その他の活動による収入 の 他 ⑦その他の活動収入計 の 積立資産支出 活 事業区分間繰入金支出 動 収 支 拠点区分間繰入金支出 支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) ⑩予備費支出 ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) ⑫前期末支払資金残高 ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) 本年度予算額 5,440 1,680 97,372 94,007 1,634 670 342,158 18,503 117 146 561,727 437,615 113,614 8,551 9,473 19 0 569,272 △ 7,545 0 0 0 0 2,874 0 0 2,874 △ 2,874 4,289 0 1,812 15,119 0 21,220 300 0 0 15,119 0 15,419 5,801 0 △ 4,618 4,618 0 - 22 - 前年度予算額 6,217 1,285 96,123 89,658 1,693 670 387,307 17,119 227 289 600,588 468,521 116,402 8,780 9,693 19 0 603,415 △ 2,827 0 0 0 0 7,605 0 0 7,605 △ 7,605 8,727 0 1,000 18,887 0 28,614 200 0 0 18,887 0 19,087 9,527 0 △ 905 905 0 比較増減 △ 777 395 1,249 4,349 △ 59 0 △ 45,149 1,384 △ 110 △ 143 △ 38,861 △ 30,906 △ 2,788 △ 229 △ 220 0 0 △ 34,143 △ 4,718 0 0 0 0 △ 4,731 0 0 △ 4,731 4,731 △ 4,438 0 812 △ 3,768 0 △ 7,394 100 0 0 △ 3,768 0 △ 3,668 △ 3,726 0 △ 3,713 3,713 0 単位:千円 備 考 平成26年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表 単位:千円 事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳 勘定科目名 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 収 負担金収入 入 介護保険事業収入 事 障害福祉サービス等事業収入 業 受取利息配当金収入 活 その他の収入 動 ①事業活動収入計 収 人件費支出 支 事業費支出 事務費支出 支 助成金支出 出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 ③事業活動資金収支差額(①-②) 施設整備等補助金収入 施 収 施設整備等寄附金収入 設 入 その他の施設整備等による収入 ④施設整備等収入計 整 備 固定資産取得支出 等 支 固定資産除却・廃棄支出 収 出 その他の施設整備等による支出 支 ⑤施設整備等支出計 ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収 拠点区分間繰入金収入 そ 入 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動による収入 他 ⑦その他の活動収入計 の 積立資産支出 活 事業区分間繰入金支出 動 収 支 拠点区分間繰入金支出 支 出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) ⑩予備費支出 ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) ⑫前期末支払資金残高 ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) - 24 - 社 会 福 祉 事 業 社 協 事 業 1 2・14 2 3~13 法 人 運 営 事 業 釧 路 セ市 ン総 タ合 ー福 運祉 営 事 業 福 祉 啓 発 事 業 福 祉 振 興 事 業 福 祉 人 材 バ ン 運ク 営 事 業 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 フ ァ ミ ・ リ セー ン ・ タサ ーポ 事ー 業ト 権 利 擁 護 推 進 事 業 3 4 5 6 7 8 9 10 5,440 5,440 215 1,680 1,650 398 97,372 97,331 75,478 94,007 48,103 200 1,634 1,591 40 670 670 342,158 0 18,503 0 117 102 100 146 0 561,727 154,887 76,431 437,615 111,292 77,553 113,614 40,264 8,551 8,551 8,551 9,473 9,473 550 19 19 19 0 0 569,272 169,599 86,673 △ 7,545 △ 14,712 △ 10,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,874 2,874 0 0 0 0 2,874 2,874 0 △ 2,874 △ 2,874 0 4,289 4,289 3,789 0 0 1,812 1,812 1,812 15,119 15,119 8,430 0 0 21,220 21,220 14,031 300 300 0 0 0 0 15,119 3,789 3,789 0 0 15,419 4,089 3,789 5,801 17,131 10,242 0 0 △ 4,618 △ 455 0 4,618 455 0 0 0 1,049 9,456 712 520 2,022 8,689 605 420 5,431 1,240 4,679 370 1 10,482 1,761 2,912 8,689 5,503 3,186 6,671 4,535 1,304 4,679 2,974 1,705 14,179 1,165 2,570 596 342 14,179 △ 3,697 1,761 0 2,912 0 8,689 0 6,671 0 4,679 0 0 2,874 0 0 0 0 0 2,874 △ 2,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 6,571 6,571 0 0 0 0 0 0 6,571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,924 13 0 0 0 0 0 16,937 10,477 6,460 0 0 0 0 16,937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成 年 後 実見 施 機 関 事 業 地 域 福 祉 推 進 事 業 日 常 生 活 自 支立 援 事 業 ふ れ まあ ちい づの く り 事 業 住 民 福 祉 活 動 事 業 緊 急 連 絡 カ 推ー 進ド 事 業 11 15,659 15,659 10,477 5,182 1,265 13 1,278 1,278 15,659 0 1,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,176 432 1,350 0 0 100 0 0 0 0 6,058 0 1,556 0 4,974 0 0 6,530 △ 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 △ 354 354 0 1,342 432 1,350 ボ ラ ン テ ィ ア 推活 進動 事 業 体釧 育路 施市 設障 管害 理者 運教 営養 事文 業化 12 13 2,834 300 2,882 560 150 100 16,371 3 1 3,224 2,834 1,084 0 3,592 472 1,914 16,675 10,250 6,225 1,779 400 2,140 2,834 3,224 0 2,834 0 472 △ 472 3,693 △ 101 16,875 △ 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 118 0 0 118 0 500 300 0 0 0 0 0 118 0 0 300 200 0 0 0 △ 101 101 0 0 0 △ 354 354 0 0 - 23 - 平成26年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表 単位:千円 事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳 勘定科目名 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 収 負担金収入 入 介護保険事業収入 事 障害福祉サービス等事業収入 業 受取利息配当金収入 活 その他の収入 動 ①事業活動収入計 収 人件費支出 支 事業費支出 事務費支出 支 助成金支出 出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 ③事業活動資金収支差額(①-②) 施設整備等補助金収入 施 収 施設整備等寄附金収入 設 入 その他の施設整備等による収入 ④施設整備等収入計 整 備 固定資産取得支出 等 支 固定資産除却・廃棄支出 収 出 その他の施設整備等による支出 支 ⑤施設整備等支出計 ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収 拠点区分間繰入金収入 そ 入 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動による収入 他 ⑦その他の活動収入計 の 積立資産支出 活 事業区分間繰入金支出 動 収 支 拠点区分間繰入金支出 支 出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) ⑩予備費支出 ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) ⑫前期末支払資金残高 ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) - 24 - 介 護 保 険 事 業 14 15~22 0 30 41 45,904 43 0 342,158 18,503 15 146 406,840 326,323 73,350 0 0 0 0 399,673 7,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,330 0 11,330 △ 11,330 0 △ 4,557 4,163 △ 394 訪 問 介 護 事 業 居 宅 介 護 事 業 夜 間 対 応 訪型 問 介 護 事 業 訪 問 入 浴 介 護 事 業 通 所 介 護 事 業 15 16 17 18 19 41 1,269 123,113 30,836 7,496 18,503 5 70 123,229 99,098 18,940 18,503 17,804 1,286 30,836 29,354 2,046 8,765 7,945 701 118,038 5,191 19,090 △ 587 31,400 △ 564 8,646 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,030 100 7,030 △ 7,030 0 0 0 0 100 △ 100 △ 1,839 4,163 2,324 △ 587 △ 564 19 △ 587 △ 564 19 0 0 0 0 0 0 110,279 0 0 105 110,384 87,396 28,383 0 0 0 0 115,779 △ 5,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 △ 900 0 △ 6,295 0 △ 6,295 ぼ う よ 通う 所 介 護 事 業 ほ し が 通う 所ら 介 護 事 業 居 宅 介 護 支 援 事 業 て つ ほ 通く 所 介 護 事 業 あ 居さ 宅ひ 介ま 護ち 支 援 事 業 て 居つ 宅ほ 介く 護 支 援 事 業 20 38,407 29,056 42,816 50 38,457 27,892 9,593 5 29,061 27,493 8,536 50 42,866 32,011 10,254 37,485 972 36,029 △ 6,968 42,265 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 △ 300 300 △ 300 300 △ 300 672 △ 7,268 301 672 △ 7,268 301 0 0 0 208 0 0 58,444 0 0 0 58,652 38,765 7,647 0 0 0 0 46,412 12,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,300 0 3,300 △ 3,300 0 8,940 0 8,940 地 域 包 括 セ支 ン援 タ ー 事 業 望 洋 ふ れ セあ ンい タ交 ー流 事 業 21 22 30 208 32,727 36,178 8,249 43 25,717 11,990 32,935 24,209 3,955 25,717 14,556 3,692 10 21 48,199 41,631 10,799 8,322 4,713 3,609 28,164 4,771 18,248 7,469 52,430 △ 4,231 8,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300 1,000 2,300 △ 2,300 1,000 △ 1,000 0 0 0 0 2,471 6,469 △ 4,231 0 2,471 6,469 △ 4,231 0 - 23 - (2)平成26年度 阿寒支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書 勘定科目名 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 収 負担金収入 入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 事 業 受取利息配当金収入 活 その他の収入 動 ①事業活動収入計 収 支 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支 出 助成金支出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 ③事業活動資金収支差額(①-②) 施設整備等補助金収入 収 施設整備等寄附金収入 施 入 その他の施設整備等による収入 設 ④施設整備等収入計 整 備 固定資産取得支出 等 支 固定資産除却・廃棄支出 収 出 その他の施設整備等による支出 支 ⑤施設整備等支出計 ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収 拠点区分間繰入金収入 入 サービス区分間繰入金収入 そ その他の活動による収入 の 他 ⑦その他の活動収入計 の 積立資産支出 活 事業区分間繰入金支出 動 収 支 拠点区分間繰入金支出 支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) ⑩予備費支出 ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) ⑫前期末支払資金残高 ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) 本年度予算額 1,350 1,000 20,499 51,071 418 0 11,919 0 20 0 86,277 71,679 13,682 2,266 300 0 0 87,927 △ 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 580 0 0 600 580 0 1,180 △ 600 0 △ 2,250 2,250 0 - 25 - 前年度予算額 1,350 1,000 19,143 49,947 238 0 11,900 0 20 180 83,778 66,036 13,914 2,428 300 0 0 82,678 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0 600 1,000 0 1,600 △ 600 0 500 0 500 比較増減 0 0 1,356 1,124 180 0 19 0 0 △ 180 2,499 5,643 △ 232 △ 162 0 0 0 5,249 △ 2,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 420 0 △ 420 0 0 0 △ 420 0 △ 420 0 0 △ 2,750 2,250 △ 500 単位:千円 備 考 平成26年度 阿寒支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表 単位:千円 事業区分 社 会 福 祉 事 業 社 協 事 業 勘定科目名 1 2・13 2 3~12 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 収 負担金収入 入 介護保険事業収入 事 障害福祉サービス等事業収入 業 受取利息配当金収入 活 その他の収入 動 ①事業活動収入計 収 人件費支出 支 事業費支出 事務費支出 支 助成金支出 出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 ③事業活動資金収支差額(①-②) 施設整備等補助金収入 施 収 施設整備等寄附金収入 設 入 その他の施設整備等による収入 ④施設整備等収入計 整 備 固定資産取得支出 等 支 固定資産除却・廃棄支出 収 出 その他の施設整備等による支出 支 ⑤施設整備等支出計 ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収 拠点区分間繰入金収入 そ 入 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動による収入 他 ⑦その他の活動収入計 の 積立資産支出 活 事業区分間繰入金支出 動 収 支 拠点区分間繰入金支出 支 出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) ⑩予備費支出 ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) ⑫前期末支払資金残高 ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) 1,350 1,000 20,499 51,071 418 0 11,919 0 20 0 86,277 71,679 13,682 2,266 300 0 0 87,927 △ 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 580 0 0 600 580 0 1,180 △ 600 0 △ 2,250 2,250 0 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳 1,350 1,000 20,499 51,071 418 0 0 0 20 0 74,358 61,226 11,416 2,266 300 0 0 75,208 △ 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 580 0 0 600 0 0 600 △ 20 0 △ 870 870 0 法 人 運 営 事 業 福 祉 啓 発 事 業 福 祉 振 興 事 業 地 域 福 祉 推 進 事 業 ボ ラ ン テ ィ ア 推活 進動 事 業 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 フ ァ ミ ・ リ セー ン ・ タサ ーポ 事ー 業ト 阿 寒 町 子 ど も 広交 場流 事 業 デ イ サ ー セビ ンス タ ー 事 業 移 送 サ ー ビ ス 事 業 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 596 1,000 19,088 40 89 315 310 220 391 700 100 100 180 2,203 6,534 40,377 50 介 護 保 険 事 業 13 14 1,857 188 20 20,884 19,468 260 480 1,015 460 100 100 2,203 1,830 373 6,534 5,848 686 40,377 33,058 7,319 2,045 1,022 1,023 260 480 715 460 2,266 300 21,734 △ 850 260 0 480 0 1,015 0 460 0 100 0 2,203 0 6,534 0 40,377 0 2,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 580 600 600 △ 20 0 △ 870 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,919 0 0 0 11,919 10,453 2,266 0 0 0 0 12,719 △ 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 580 △ 580 0 △ 1,380 1,380 0 阿 寒 町 居 宅 介 支護 援 事 業 14 11,919 11,919 10,453 2,266 12,719 △ 800 0 0 0 0 580 580 △ 580 0 △ 1,380 1,380 0 - 27 - (3)平成26年度 音別支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書 勘定科目名 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 収 負担金収入 入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 事 業 受取利息配当金収入 活 その他の収入 動 ①事業活動収入計 収 支 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支 助成金支出 出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 ③事業活動資金収支差額(①-②) 施設整備等補助金収入 収 施設整備等寄附金収入 施 入 その他の施設整備等による収入 設 ④施設整備等収入計 整 備 固定資産取得支出 等 支 固定資産除却・廃棄支出 収 出 その他の施設整備等による支出 支 ⑤施設整備等支出計 ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収 拠点区分間繰入金収入 入 サービス区分間繰入金収入 そ その他の活動による収入 の 他 ⑦その他の活動収入計 の 積立資産支出 活 事業区分間繰入金支出 動 収 支 拠点区分間繰入金支出 支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) ⑩予備費支出 ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) ⑫前期末支払資金残高 ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) 本年度予算額 329 20 20,811 30,685 0 0 5,330 0 6 95 57,276 42,661 9,747 1,920 658 12 0 54,998 2,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 317 0 0 1,212 317 0 1,529 △ 1,212 0 1,066 0 1,066 - 29 - 前年度予算額 331 20 20,790 7,306 0 0 5,323 0 6 88 33,864 26,324 4,259 2,030 670 12 0 33,295 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 △ 400 0 169 478 647 比較増減 △2 0 21 23,379 0 0 7 0 0 7 23,412 16,337 5,488 △ 110 △ 12 0 0 21,703 1,709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 317 0 0 812 317 0 1,129 △ 812 0 897 △ 478 419 単位:千円 備 考 平成26年度 音別支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表 単位:千円 事業区分 社 会 福 祉 事 業 社 協 事 業 勘定科目名 1 2・12 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 収 負担金収入 入 介護保険事業収入 事 障害福祉サービス等事業収入 業 受取利息配当金収入 活 その他の収入 動 ①事業活動収入計 収 人件費支出 支 事業費支出 事務費支出 支 助成金支出 出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 ③事業活動資金収支差額(①-②) 施設整備等補助金収入 施 収 施設整備等寄附金収入 設 入 その他の施設整備等による収入 ④施設整備等収入計 整 備 固定資産取得支出 等 支 固定資産除却・廃棄支出 収 出 その他の施設整備等による支出 支 ⑤施設整備等支出計 ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収 拠点区分間繰入金収入 そ 入 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動による収入 他 ⑦その他の活動収入計 の 積立資産支出 活 事業区分間繰入金支出 動 収 支 拠点区分間繰入金支出 支 出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) ⑩予備費支出 ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) ⑫前期末支払資金残高 ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) 329 20 20,811 30,685 0 0 5,330 0 6 95 57,276 42,661 9,747 1,920 658 12 0 54,998 2,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 317 0 0 1,212 317 0 1,529 △ 1,212 0 1,066 0 1,066 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳 法 人 運 営 事 業 地 域 福 祉 推 進 事 業 ボ ラ ン テ ィ ア 推活 進動 事 業 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 釧 路 セサ市 ンポフ ターァ ートミ 事・リ 業 ー ・ 音 別 町 子放 ど課 も後 広 場 事 業 デ イ サ ー セビ ンス タ ー 事 業 移 送 サ ー ビ ス 事 業 音 別 町 社 会 福 運祉 営会 事館 業 2 3~11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 329 20 20,811 30,354 0 0 0 0 6 95 51,615 39,520 8,414 1,920 658 12 0 50,524 1,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 317 0 0 1,212 196 0 1,408 △ 1,091 0 0 0 0 0 20 20,141 0 0 0 0 0 6 30 20,197 18,582 259 介 護 保 険 事 業 12 12 70 670 100 81 5,400 23,300 1,026 447 23,300 16,324 5,568 1,026 447 81 65 5,465 4,614 851 1,026 447 100 0 81 0 5,465 0 21,892 1,408 1,026 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929 70 100 81 291 50 100 638 20 20,514 △ 317 929 0 70 0 0 0 0 0 1,920 12 317 317 1,212 196 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,408 △ 1,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 0 5,330 0 0 0 5,661 3,141 1,333 0 0 0 0 4,474 1,187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 △ 121 0 1,066 0 1,066 お ん べ つ 居 宅 支介 援護 事 業 13 331 5,330 5,661 3,141 1,333 4,474 1,187 0 0 0 0 0 121 121 △ 121 1,066 1,066 - 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