UNIONE DI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE __________________________________________________________________ DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO N. 63 del 18/06/2014 OGGETTO: Atto di accertamento dell’Agenzia Entrate di Nuoro n° 12000271 per omesso versamento della tassa di concessione governativa sull’uso di telefoni cellulari di proprietà dell’Unione relativa all’anno 2012 – Impegno e liquidazione spesa. IL SEGRETARIO PREMESSO che con determinazione del Segretario Direttore n. 74 del 30/06/2009 si è provveduto ad aderire alla convenzione “Telefonia Mobile 4” stipulata in data 08/04/2008 tra la CONSIP S.p.A. e la TELECOM ITALIA S.p.A. ed a richiedere quest’ultima i seguenti servizi di telefonia mobile: - n. 1 SIM + cellulare Blackberry 8800 per il Presidente; - n. 2 SIM + cellulari Blackberry 8800 + traffico Internet flat + push mail per il S.I.A.; - in data 03/08/2009 sono pervenute agli uffici dell’ente le SIM ed i relativi cellulari; - con nota prot. n. 711 del 04/08/2009, è stata richiesta l’attivazione delle SIM e dei servizi flat da 500 Mb e push mail; - l’Unione, con ordine di acquisto diretto n° 121685 del 26/08/2011, senza alcun costo aggiuntivo, ha aderito alla convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 5”, mediante migrazione delle utenze e dei servizi dalla precedente convenzione “Telefonia Mobile 4”, giusto contratto n° 8880/10514147; VISTO l'atto di accertamento n. 12000271, acquisito al protocollo dell’Ente in data 22/04/2014, con n° 399, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Nuoro (codice ufficio TWH), per l’importo complessivo di € 249,57 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica), con il quale è stato notificato a questa Unione l’omesso versamento della tassa di concessione governativa (TCG) per l’utilizzo di telefoni cellulari relativa all'anno 2012 con riferimento al contratto multiutenza n° 8880/10514147 stipulato con TELECOM ITALIA S.p.A. (gestore TIM); DATO ATTO che: - nel summenzionato atto vengono indicate le modalità di pagamento mediante versamento con il modello F23, da effettuare entro 60 giorni dalla notifica dello stesso; - le suindicate fatture non sono mai pervenute a questo Ente e pertanto non risultano essere mai state liquidate al gestore TIM, il quale aveva l'obbligo, per contratto, di effettuare i versamenti della TCG; la TCG è un onere che, comunque, è posto a carico dell'Ente; RITENUTO, pertanto, di dover anticipare il pagamento della somma suindicata, pari ad € 249,57, al fine di evitare ulteriori ritardi che comporterebbero la riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate e con ulteriori aggravi di spese da parte dell'Ente; VISTI, inoltre: - il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”; - il D. Lgs 12/04/2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici”; - lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Unione; - gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con delibera dell’Assemblea n. 38 del 18/11/2013; - il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2014; - DETERMINA Di liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Nuoro, per le ragioni indicate in parte premessa – che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione – la complessiva somma di € 249,57, a titolo di anticipazione del pagamento (tramite modello F23) della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile riferita all’anno 2012 e relativa alle seguenti fatture di cui al contratto n° 8880/10514147 stipulato con TELECOM ITALIA S.p.A. (gestore TIM): 1. NUMERO FATTURA TX06953209 TX00784478 TX01703651 TX03255913 TX03605551 TX05890505 DATA FATTURA 15/12/2011 14/02/2012 16/04/2012 14/06/2012 14/08/2012 12/10/2012 IMPORTO TCG € 25,82 € 25,82 € 25,82 € 25,82 € 25,82 € 25,82 SCADENZA FISCALE 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 31/12/2012 2. Di imputare detta spesa al Cap. 1120.1 c/ residui -Codice 1.01.08.07 “Tributi e contributi”, del redigendo bilancio di esercizio 2014, ove esiste sufficiente disponibilità, dando atto che nel bilancio 2013 esisteva analogo capitolo di spesa; 3. Di notificare al gestore TIM, a mezzo raccomandata A.R., la presente determinazione, affinché provveda entro 15 giorni dal ricevimento a restituire a questa Unione la somma anticipata. IL SEGRETARIO Dr.ssa Caterina Puggioni
© Copyright 2024 ExpyDoc