Gastos por Comprobar.

INDETEC
MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR
SAACG.NET
2014
MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET
INDETEC
CONTENIDO
Información General............................................................................................................................................................ 3
GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA ................................................................................................................... 4
Nuevo Gasto por Comprobar .......................................................................................................................................... 5
Modificar Gasto por Comprobar ................................................................................................................................... 10
Cancelar Gasto por Comprobar ..................................................................................................................................... 13
Menú de Herramientas Catálogo de Gastos por Comprobar........................................................................................ 17
GASTOS POR COMPROBAR DESDE PÓLIZAS ...................................................................................................................... 20
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Información General
DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net para la generación de Gastos por Comprobar
OBJETIVO
Mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y
operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones para la generación de Gastos por Comprobar desde el
módulo de Tesorería y Pólizas.
ALCANCE
Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde las distintas modalidades para los
Gastos por Comprobar.
AUDIENCIA
Usuarios del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA
El Sistema SAACG.Net presenta el módulo para el registro de los Gastos Por Comprobar, los cuales son asignados a un
beneficiario y se encuentran enlazados a su respectiva cuenta contable. Es posible llevar a cabo el registro de los
Gastos por Comprobar a través del menú “Tesorería”, opción “Catálogos” y seleccionando el catálogo “Gastos por
Comprobar”, dentro del SAACG.Net.
Una vez que ha sido seleccionado el catálogo de Gastos por Comprobar, el sistema despliega la ventana principal del
catálogo “Gastos por Comprobar”, en donde podemos observar los gastos por comprobar que se han registrado así
como sus datos generales.
Para llevar a cabo el proceso de Gastos por Comprobar, es necesario que previamente hayan sido desagregadas las
cuentas de Bancos 1112 y Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1123 dentro del Plan de Cuentas, así mismo ya
deben de existir los beneficiarios dentro del catálogo de Proveedores/ Beneficiario.
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Nuevo Gasto por Comprobar
Para generar un nuevo registro de “Gasto por Comprobar” es necesario:
1) Primero acceda al menú “Tesorería” dentro de la opción "Catálogos" seleccionamos la opción de “Gastos por
comprobar” del SAACG.Net ,
2) Posteriormente, el sistema desplegará la ventana principal del catálogo “Gasto por Comprobar”. Dar clic en el
botón Nuevo del menú de opciones,
3) A continuación, el sistema desplegará el detalle de los datos requeridos para registrar el Gasto por
Comprobar, en el cual es posible ver los campos, “Fecha”, “Descripción”, “Beneficiario”, “Forma de Pago”,
“Cuenta Banco / Efectivo”,
“Folio / Cheque” e “Importe” (en modo de edición)
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4) Llevar a cabo la selección de la fecha de asignación de Gasto por Comprobar dentro del campo “Fecha”,
5) Capture de manera descriptiva la asignación del gasto dentro del campo “Descripción”,
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6) Posteriormente, selecciones el beneficiario al cual se le asignará el Gasto por Comprobar dentro del campo
“Beneficiario”, dando clic al campo “Beneficiario” que nos desplegara las opciones
7) A continuación, seleccione la forma de pago correspondiente a la asignación del Gasto por Comprobar, dentro
del campo “Forma de Pago” seleccionando la opción deseada,
8) Seleccione la cuenta del banco de la que se obtendrá el recurso para la asignación del Gasto por Comprobar,
dentro del campo “Cuenta Banco / Efectivo”,
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9) Enseguida, capture el número de referencia de la operación o número de cheque dentro del campo “Folio /
Cheque”,
10) Por último, capture el monto del importe a asignar dentro del campo “Importe”,
11) Una vez capturado el detalle del Gasto por Comprobar, de clic en el botón “Guardar” del menú de opciones
de la ventana de “Gasto por Comprobar”,
El sistema enviará un aviso de confirmación indicando que el registro fue guardado correctamente,
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12) Finalmente es posible verificar el correcto registro de la asignación del recurso por comprobar dentro del
catálogo de “Gastos por Comprobar”,
Así mismo, es posible consultar la póliza de cheque generada de la asignación del recurso, a través del botón
Póliza del menú de opciones,
NOTA: Al crear un Gasto por Comprobar desde la opción de "Catálogos" del módulo de "Tesorería", se recomienda
también generar su Comprobación desde la opción "Comprobación de Gastos" dentro del mismo módulo, en donde
dicha comprobación solamente permitirá registrar gastos para los Capítulos 2000, 3000 y 5000. En caso de requerir
generar Comprobación de Gastos con otros Capítulos del Objeto del Gasto (1000, 4000, 6000, 7000, 8000 ó 9000),
este registro deberá llevarse a cabo a través de pólizas. Para mayor Información consulte el Manual de Comprobación
de Gastos en su sección de comprobación por póliza.
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Modificar Gasto por Comprobar
Para modificar el registro de un “Gasto por Comprobar” es necesario:
1) Primero acceda al menú “Tesorería” dentro de la opción "Catálogos" seleccionamos la opción de “Gastos por
comprobar” del SAACG.Net ,
2) El sistema desplegará la ventana principal del catálogo “Gasto por Comprobar”, seleccione el Gasto por
Comprobar a modificar y de clic en el botón Modificar del menú de opciones,
3) A continuación, el sistema desplegará el detalle de los datos en modo de edición, por lo tanto, es necesario
llevar a cabo las modificaciones correspondientes,
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4) Una vez realizados los cambios, oprimir el botón Guardar del menú de herramientas,
5) Finalmente es posible verificar los cambios a través de la pantalla principal del catálogo “Gastos por
Comprobar”, y a través de la póliza correspondiente al Gasto por Comprobar,
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Nota: No es posible modificar un Gasto por Comprobar que ya cuente con su Comprobación.
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Cancelar Gasto por Comprobar
Para cancelar el registro de un “Gasto por Comprobar” es necesario:
1) Primero acceda al menú “Tesorería” dentro de la opción "Catálogos" seleccionamos la opción de “Gastos por
comprobar” del SAACG.Net ,
2) A continuación, el sistema desplegará la ventana principal del catálogo “Gasto por Comprobar”, se selecciona
el gasto a cancelar y se da clic en el botón Cancelar del menú de opciones
3) El sistema arrojará un mensaje, solicitando la confirmación para realizar la cancelación del gasto por
comprobar, dar clic en Si para continuar,
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4) Aparecerá una ventana solicitando la fecha de cancelación del gasto por comprobar, seleccionar la fecha y dar
clic en el botón Aceptar,
5) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el registro fue cancelado correctamente,
6) Posteriormente el sistema mostrará el status de cancelado en el registro de la pantalla principal del catálogo
“Gasto por Comprobar”,
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7) Finalmente, es posible verificar la correcta cancelación a través de la verificación de las pólizas, en las cuales,
además de la póliza del movimiento se encuentra la póliza de cancelación,
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Nota: No es posible cancelar un Gasto por Comprobar que ya cuente con su Comprobación; primero se cancelará la
Comprobación de Gastos (Ver Manual de Comprobación de Gastos), y posteriormente se cancela el Gasto por
Comprobar.
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Menú de Herramientas Catálogo de Gastos por Comprobar
La opción Gastos por Comprobar del menú Tesorería, cuenta con herramientas de administración de los registros, las
cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del “Catálogo de Gastos por Comprobar ”:
1)
Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de Gastos por Comprobar, en caso de no haber cambios
se presenta la misma lista.
2)
Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro seleccionado.
3)
Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros.
Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se
requiere buscar,
4)
Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del “Catálogo de Gastos
por Comprobar”,
5)
Imprimir: Despliega para ser impreso o exportado a distintos formatos, el reporte de todos los
registros del “Catálogo de Gastos por Comprobar”,
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6)
Listado: Muestra la ventana del “Catálogo de Gastos por Comprobar” en forma de lista,
7)
Detalle: Muestra el detalle de la información del gasto por comprobar seleccionado,
8)
Salir: Cierra la ventana del “Catálogo de Gastos por Comprobar”.
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GASTOS POR COMPROBAR DESDE PÓLIZAS
Para generar el registro de un nuevo “Gasto por Comprobar desde pólizas” es necesario:
1) Primero se accede dentro del menú “Pólizas” a la opción “Elaboración de pólizas” del SAACG.Net ,
2) Posteriormente, el sistema desplegará la ventana principal de pólizas. hacer clic en el botón Nuevo del menú
de opciones,
3) A continuación haga clic en tipo de póliza y elegir “Cheque”
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4) El sistema habilitará los siguientes campos: “Numero de Cheque” y “Nombre de Beneficiario”
5) Capture todos los datos requeridos del encabezado de la póliza de “Cheque”
6) Para finalizar la póliza es necesario oprimir el botón guardar
y con eso estaríamos concluyendo la
póliza en la cual le otorgamos recursos al beneficiario.
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7) El sistema nos enviara el siguiente mensaje:
8) Para revisar el correcto registro de la póliza es necesario visualizarla dando clic en la opción imprimir que se
encuentra dentro de la barra de tareas
9) También es posible visualizar el formato de cheque en la opción “Póliza Cheque”
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En caso de que en un “Gasto por comprobar” haya sido registrado mediante el módulo de pólizas, su
comprobación también debe registrarse por este mismo módulo mediante una póliza de Diario.
Para la “Comprobación de Gastos” consulte el manual Comprobación de Gastos.
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