平成27年3月31日提出 平成26年度 尾鷲市一般会計補正予算書(第8号) 及び予算説明書 附 特別会計補正予算書及び補正予算説明書 平 成 2 6 年 度 尾 鷲 市 一 般 会 計 補 正 予 算( 第 8 号 ) 平成26年度尾鷲市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ72,335千円を追加し、歳入歳出予算 の総額を歳入歳出それぞれ11,160,578千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 は、 「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正) 第2条 既定の地方債の変更及び廃止は、 「第2表地方債補正」による。 平 成 2 7 年 3 月 3 1 日 尾 鷲 市 長 -1- 提 出 岩 田 昭 人 -2- 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 (単位:千円) 款 補正前の額 項 2. 地方譲与税 補 正 額 計 61,000 △5,785 55,215 1. 地方揮発油譲与税 16,000 △237 15,763 2. 自動車重量譲与税 40,000 △3,120 36,880 5,000 △2,428 2,572 6,000 △863 5,137 6,000 △863 5,137 4,000 13,911 17,911 4,000 13,911 17,911 1,200 9,028 10,228 1,200 9,028 10,228 220,000 5,403 225,403 220,000 5,403 225,403 18,000 △9,809 8,191 18,000 △9,809 8,191 5,800 △143 5,657 5,800 △143 5,657 3,381,262 104,455 3,485,717 3,381,262 104,455 3,485,717 1,325,119 725 1,325,844 776,137 725 776,862 624,833 △8,839 615,994 3. 特別とん譲与税 3. 利子割交付金 1. 利子割交付金 4. 配当割交付金 1. 配当割交付金 5. 株式等譲渡所得割 交付金 1. 株式等譲渡所得割 交付金 6. 地方消費税交付金 1. 地方消費税交付金 7. 自動車取得税交付 金 1. 自動車取得税交付 金 8. 地方特例交付金 1. 地方特例交付金 9. 地方交付税 1. 地方交付税 13. 国庫支出金 1. 国庫負担金 14. 県支出金 -3- (単位:千円) 項 補正前の額 1. 県負担金 320,828 △2,175 318,653 65,325 △6,664 58,661 806,962 16,052 823,014 787,839 16,052 803,891 1,415,000 △51,800 1,363,200 1,415,000 △51,800 1,363,200 11,088,243 72,335 11,160,578 款 3. 委託金 17. 繰入金 1. 基金繰入金 20. 市債 1. 市債 歳 入 合 計 -4- 補 正 額 計 歳 出 (単位:千円) 款 補正前の額 項 2. 総務費 71,332 2,099,078 1,829,764 77,990 1,907,754 24,801 △6,658 18,143 3,588,383 1,240 3,589,623 1. 社会福祉費 1,992,264 0 1,992,264 2. 児童福祉費 1,136,379 1,240 1,137,619 1,313,184 △237 1,312,947 4. 下水道費 19,000 0 19,000 5. 上水道費 20,790 △237 20,553 492,305 0 492,305 2. 林業費 156,295 0 156,295 5. 水産業費 202,304 0 202,304 360,440 0 360,440 2. 道路橋梁費 209,300 0 209,300 5. 都市計画費 56,782 0 56,782 600,784 0 600,784 600,784 0 600,784 1,193,106 0 1,193,106 822,367 0 822,367 11,088,243 72,335 11,160,578 4. 選挙費 3. 民生費 4. 衛生費 5. 農林水産業費 7. 土木費 8. 消防費 1. 消防費 9. 教育費 1. 教育総務費 出 計 2,027,746 1. 総務管理費 歳 補 正 額 合 計 -5- 第 2 表 地 方 債 補 正 (単位:千円) (変 更) 補 正 前 起 債 の 目 的 防 災 対 策 事 限度額 起債の方法 利 率 補 正 後 償還の方法 限度額 業 83,300 78,200 コミュニティセンター等 建設事業 60,600 44,300 防 犯 灯 整 備 事 業 12,100 10,800 保育所施設整備事業 林 道 整 備 事 業 水 産 基 盤 整 備 事 業 下 水 道 整 備 事 業 橋 梁 整 備 事 業 都 市 計 画 事 業 年3.0%以 内(ただ し、利率 131,400 見直し方 式で借り 入れる政 34,000 府資金及 証書借入 び 地 方 公 共団体金 40,000 又 は 融 機 構 資 金につい 証券発行 て 、 利 率 の見直し 16,000 を行った 後におい ては、当 50,000 該見直し 後 の 利 率) 10,800 30 年 以 内 (据置期 間 を 含 む。)償 還とし、 借入先の 融資条件 による。 ただし、 市財政の 都合によ り繰り上 げ償還す ることが できる。 起債の方法 年3.0%以 内(ただ し、利率 131,300 見直し方 式で借り 入れる政 16,300 府資金及 証書借入 び 地 方 公 共団体金 39,700 又 は 融 機 構 資 金につい 証券発行 て 、 利 率 の見直し 11,700 を行った 後におい ては、当 48,000 該見直し 後 の 利 率) 10,000 消防設備等整備事業 209,100 208,900 学校教育施設等整備事業 321,300 325,600 起 債 の 目 的 路 整 償還の方法 30 年 以 内 (据置期 間 を 含 む。)償 還とし、 借入先の 融資条件 による。 ただし、 市財政の 都合によ り繰り上 げ償還す ることが できる。 (単位:千円) (廃 止) 道 利 率 備 事 限度額 業 備 考 8,000 -6- 1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 歳 入 (単位:千円) 補 正 前 の 額 款 1. 市税 補 正 額 計 2,246,884 0 2,246,884 61,000 △5,785 55,215 3. 利子割交付金 6,000 △863 5,137 4. 配当割交付金 4,000 13,911 17,911 5. 株式等譲渡所得割交付金 1,200 9,028 10,228 220,000 5,403 225,403 18,000 △9,809 8,191 5,800 △143 5,657 3,381,262 104,455 3,485,717 3,200 0 3,200 11. 分担金及び負担金 130,829 0 130,829 12. 使用料及び手数料 144,004 0 144,004 1,325,119 725 1,325,844 14. 県支出金 624,833 △8,839 615,994 15. 財産収入 57,726 0 57,726 16. 寄附金 102,176 0 102,176 17. 繰入金 806,962 16,052 823,014 18. 繰越金 418,569 0 418,569 19. 諸収入 115,679 0 115,679 1,415,000 △51,800 1,363,200 11,088,243 72,335 11,160,578 2. 地方譲与税 6. 地方消費税交付金 7. 自動車取得税交付金 8. 地方特例交付金 9. 地方交付税 10. 交通安全対策特別交付金 13. 国庫支出金 20. 市債 歳 入 合 計 -7- 歳 出 (単位:千円) 補 正 前 の 額 款 補 正 額 計 1. 議会費 141,461 0 141,461 2. 総務費 2,027,746 71,332 2,099,078 3. 民生費 3,588,383 1,240 3,589,623 4. 衛生費 1,313,184 △237 1,312,947 5. 農林水産業費 492,305 0 492,305 6. 商工費 197,620 0 197,620 7. 土木費 360,440 0 360,440 8. 消防費 600,784 0 600,784 9. 教育費 1,193,106 0 1,193,106 3,000 0 3,000 11. 公債費 1,165,214 0 1,165,214 12. 予備費 5,000 0 5,000 11,088,243 72,335 11,160,578 10. 災害復旧費 歳 出 合 計 -8- (単位:千円) 補 正 額 特 の 定 財 財 源 内 源 一 国 県 支 出 金 地 方 訳 債 そ の 般 財 源 他 0 0 0 0 △6,664 △22,700 0 100,696 △1,450 △100 △9,066 11,856 0 △4,300 0 4,063 0 △18,000 17,750 250 0 0 0 0 0 △10,800 7,368 3,432 0 △200 0 200 0 4,300 △8,000 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △8,114 △51,800 8,052 124,197 -9- 2.歳入 款 2.地方譲与税 項 1.地方揮発油譲与税 目 1. 地方揮発油譲与税 計 補 正 前 の 額 補 正 額 計 16,000 △ 237 15,763 16,000 △ 237 15,763 款 2.地方譲与税 項 2.自動車重量譲与税 1. 自動車重量譲与税 計 40,000 △ 3,120 36,880 40,000 △ 3,120 36,880 款 2.地方譲与税 項 3.特別とん譲与税 1. 特別とん譲与税 5,000 △ 2,428 2,572 計 5,000 △ 2,428 2,572 款 3.利子割交付金 1. 利子割交付金 計 項 1.利子割交付金 6,000 △ 863 5,137 6,000 △ 863 5,137 款 4.配当割交付金 1. 配当割交付金 計 項 1.配当割交付金 4,000 13,911 17,911 4,000 13,911 17,911 款 5.株式等譲渡所得割交付金 1. 株式等譲渡所得割交付金 計 項 1.株式等譲渡所得割交付金 1,200 9,028 10,228 1,200 9,028 10,228 -10- (単位 : 千円) 節 説 区 分 金 明 額 1. 地方揮発油譲与税 △ 237 地方揮発油譲与税 △ 237 1. 自動車重量譲与税 △ 3,120 自動車重量譲与税 △ 3,120 1. 特別とん譲与税 △ 2,428 特別とん譲与税 △ 2,428 1. 利子割交付金 △ 863 利子割交付金 △ 863 1. 配当割交付金 13,911 配当割交付金 13,911 1. 株式等譲渡所得割 9,028 株式等譲渡所得割交付金 交付金 -11- 9,028 款 6.地方消費税交付金 目 1. 地方消費税交付金 計 項 1.地方消費税交付金 補 正 前 の 額 計 正 額 計 220,000 5,403 225,403 220,000 5,403 225,403 款 7.自動車取得税交付金 1. 自動車取得税交付金 補 項 1.自動車取得税交付金 18,000 △ 9,809 8,191 18,000 △ 9,809 8,191 款 8.地方特例交付金 項 1.地方特例交付金 1. 地方特例交付金 5,800 △ 143 5,657 計 5,800 △ 143 5,657 款 9.地方交付税 項 1.地方交付税 1. 地方交付税 計 3,381,262 104,455 3,485,717 3,381,262 104,455 3,485,717 款13.国庫支出金 項 1.国庫負担金 1. 民生費国庫負担金 計 776,137 725 776,862 776,137 725 776,862 △ 2,175 317,512 款14.県支出金 2. 民生費県負担金 項 1.県負担金 319,687 -12- (単位 : 千円) 節 説 区 分 金 明 額 1. 地方消費税交付金 5,403 地方消費税交付金 1. 自動車取得税交付 △ 9,809 自動車取得税交付金 5,403 △ 9,809 金 1. 地方特例交付金 1. 地方交付税 △ 143 地方特例交付金 104,455 地方交付税 △ 143 104,455 2. 児童福祉費負担金 725 母子生活支援施設入所措置費負担金 725 2. 児童福祉費負担金 △ 2,175 母子生活支援施設入所措置費負担金 363 次世代育成支援対策交付金・延長保育分 -13- △ 2,538 目 計 補 正 前 の 額 補 正 320,828 款14.県支出金 額 △ 2,175 計 318,653 項 3.委託金 1. 総務費委託金 計 55,122 △ 6,664 48,458 65,325 △ 6,664 58,661 款17.繰入金 項 1.基金繰入金 8. 地域の元気臨時交付金基金繰入金 226,241 16,052 242,293 計 787,839 16,052 803,891 款20.市債 項 1.市債 1. 総務債 161,000 △ 22,700 138,300 2. 民生債 173,400 △ 100 173,300 3. 農林水産業債 91,200 △ 18,000 73,200 4. 土木債 87,500 △ 15,100 72,400 -14- (単位 : 千円) 節 説 区 分 3. 選挙費委託金 1. 地域の元気臨時交 金 明 額 △ 6,664 衆議院議員選挙執行委託金 16,052 地域の元気臨時交付金基金繰入金 △ 6,664 16,052 付金基金繰入金 2. 防災対策事業債 △ 5,100 エリアワンセグ受信端末整備事業債 避難路整備事業債 4. コミュニティセン △ 5,000 △ 100 △ 16,300 九鬼コミュニティセンター建設事業債 △ 16,300 △ 1,300 LED街路灯(防犯灯)整備事業債 △ 1,300 ター等建設事業債 5. 防犯灯整備事業債 1. 保育所施設整備事 △ 100 第四保育園整備事業債 △ 100 業債 2. 林道整備事業債 3. 水産基盤整備事業 △ 17,700 一般林道整備事業債 △ 300 水産基盤ストックマネジメント事業債 △ 17,700 △ 300 債 1. 下水道整備事業債 △ 4,300 野地町地内下水路整備事業債 △ 4,300 2. 橋梁整備事業債 △ 2,000 宮前橋架設事業債 △ 2,000 3. 道路整備事業債 △ 8,000 岡崎野田汐附線舗装改良事業債 △ 8,000 -15- 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 5. 消防債 209,100 △ 200 208,900 6. 教育債 321,300 4,300 325,600 1,415,000 △ 51,800 1,363,200 計 -16- (単位 : 千円) 節 説 区 分 金 明 額 5. 都市計画事業債 △ 800 街路整備事業債 △ 800 1. 消防設備等整備事 △ 200 消防救急デジタル無線整備事業債 △ 200 4,300 学校教育施設等耐震整備事業債 4,300 業債 1. 学校教育施設等整 備事業債 -17- 3.歳出 款 2.総務費 項 1.総務管理費 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 額 定 の 財 財 源 内 訳 源 一般財源 国県支出金 3. 財産管理 地 方 債 そ の 他 582,703 77,990 660,693 0 0 0 77,990 12. 防災費 213,896 0 213,896 0 △5,100 0 5,100 13. コミュニ 128,062 0 128,062 0 △16,300 0 16,300 27,090 0 27,090 0 △1,300 0 1,300 1,829,764 77,990 1,907,754 0 △22,700 0 100,690 0 0 6 費 ティセン ター費 14. 諸費 計 款 2.総務費 4. 衆議院総 項 4.選挙費 17,054 △6,658 10,396 選挙費 -18- △6,664 (単位 : 千円) 節 説 区 分 25. 積立金 金 明 額 77,990 基金積立金 77,990 積立金 77,990 財政調整基金積立金 69,990 みどりの基金積立金 8,000 財源更正 財源更正 財源更正 1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 △125 衆議院議員選挙経費 △2,307 △357 報酬 △125 委員等報酬 8. 報償費 △21 11. 需用費 △568 管理職員特別勤務手当 12. 役務費 △317 時間外勤務手当 13. 委託料 △60 14. 使用料及び △2,465 賃借料 18. 備品購入費 職員手当等 △125 △2,307 賃金 △15 △2,292 △357 臨時雇賃金 報償費 △438 △6,658 △357 △21 報償費 △21 需用費 △568 消耗品費 △436 燃料費 △20 印刷製本費 △12 修繕料 △100 -19- 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 額 定 の 財 財 源 内 訳 源 一般財源 国県支出金 計 24,801 △6,658 18,143 款 3.民生費 1. 社会福祉 地 方 債 △6,664 そ の 他 0 0 6 項 1.社会福祉費 978,442 0 978,442 0 0 △9,066 9,066 1,992,264 0 1,992,264 0 0 △9,066 9,066 総務費 計 -20- (単位 : 千円) 節 説 区 分 金 明 額 役務費 △317 通信運搬費 クリーニング代 △135 △10 広告料 △1 配送手数料 △8 選挙公報配布手数料 △32 開票集計システム支援手数料 △65 交付機・計数機点検手数料 △31 分類機支援手数料 △35 委託料 △60 選挙ポスター掲示板設置・撤去委託料 使用料及び賃借料 洋上投票関係FAX借上料 個人演説会会場借上料 投票所等会場借上料 パソコンリース料 備品購入費 △60 △2,465 △2,198 △194 △8 △65 △438 備品購入費 財源更正 -21- △438 款 3.民生費 項 2.児童福祉費 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 額 定 の 財 財 源 内 訳 源 一般財源 国県支出金 1. 児童福祉 地 方 債 そ の 他 193,538 0 193,538 0 △100 0 100 836,032 1,240 837,272 △1,450 0 0 2,690 1,136,379 1,240 1,137,619 △1,450 △100 0 2,790 総務費 2. 児童措置 費 計 款 4.衛生費 1. 下水道整 項 4.下水道費 19,000 0 19,000 0 △4,300 0 4,300 19,000 0 19,000 0 △4,300 0 4,300 備費 計 款 4.衛生費 1. 上水道整 項 5.上水道費 20,790 △237 20,553 0 0 0 △237 20,790 △237 20,553 0 0 0 △237 備費 計 款 5.農林水産業費 3. 林道開設 項 2.林業費 97,038 0 97,038 0 △17,700 17,750 △50 156,295 0 156,295 0 △17,700 17,750 △50 改良費 計 -22- (単位 : 千円) 節 説 区 分 金 明 額 財源更正 20. 扶助費 1,240 母子生活支援事業 扶助費 1,240 1,240 母子生活支援施設入所措置費 1,240 財源更正 19. 負担金、補 助及び交付 金 △237 水道事業会計負担金 負担金、補助及び交付金 △237 △237 負担金 水道事業会計負担金 財源更正 -23- △237 款 5.農林水産業費 項 5.水産業費 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 額 定 の 財 財 源 内 訳 源 一般財源 国県支出金 4. 漁港建設 地 方 債 そ の 他 93,784 0 93,784 0 △300 0 300 202,304 0 202,304 0 △300 0 300 費 計 款 7.土木費 2. 道路維持 項 2.道路橋梁費 100,050 0 100,050 0 △2,000 △1,670 3,670 90,532 0 90,532 0 △8,000 8,226 △226 209,300 0 209,300 0 △10,000 6,556 3,444 費 3. 道路新設 改良費 計 款 7.土木費 2. 街路事業 項 5.都市計画費 25,762 0 25,762 0 △800 812 △12 56,782 0 56,782 0 △800 812 △12 費 計 款 8.消防費 1. 常備消防 項 1.消防費 567,301 0 567,301 0 △200 0 200 600,784 0 600,784 0 △200 0 200 費 計 款 9.教育費 項 1.教育総務費 2. 事務局費 814,820 0 814,820 0 4,300 △8,000 3,700 計 822,367 0 822,367 0 4,300 △8,000 3,700 -24- (単位 : 千円) 節 説 区 分 金 額 財源更正 財源更正 財源更正 財源更正 財源更正 財源更正 -25- 明 地方債の平成24年度末及び平成25年度末における現在高 並 び に 平 成 2 6 年 度 末 に お け る 現 在 高 の見 込 み に 関 す る 調 書 (単位:千円) 区 1.普 通 分 債 平成26年度中増減見込み 平成26年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度中 平成26年度中 現在高見込額 現在高 現在高 起債見込額 元金償還見込額 5,428,878 5,437,885 1,056,500 640,813 5,853,572 (1,229,100) (1,557,500) (711,300) (4,109) (2,264,691) 総 務 債 141,185 269,202 138,300 3,303 404,199 民 生 債 465,536 389,163 173,300 132,566 429,897 衛 生 債 1,499,780 1,311,329 0 206,520 1,104,809 農林水産業債 1,573,738 1,469,784 117,200 145,429 1,441,555 商 工 債 92,534 112,293 0 11,342 100,951 土 木 債 729,054 627,486 93,200 103,650 617,036 消 防 債 151,000 172,900 208,900 0 381,800 教 育 債 776,051 1,085,728 325,600 38,003 1,373,325 2.災害復旧事業債 39,882 39,772 0 4,065 35,707 補 助 災 害 9,482 9,372 0 687 8,685 単 独 災 害 30,400 30,400 0 3,378 27,022 5,091,700 5,122,729 371,500 393,817 5,100,412 自治振興事業 貸付金 123,853 90,569 0 27,817 62,752 財政健全化債 50,667 44,334 0 6,333 38,001 減税補てん債 292,979 230,200 0 63,609 166,591 3,389,895 3,626,562 371,500 181,209 3,816,853 臨時税収補てん債 57,582 46,519 0 11,285 35,234 地域再生事業債 58,162 49,855 0 8,308 41,547 行政改革推進債 111,643 99,502 0 12,141 87,361 退職手当債 656,919 620,188 0 48,115 572,073 第三セクター等改革推 進債 350,000 315,000 0 35,000 280,000 10,560,460 10,600,386 1,428,000 1,038,695 10,989,691 (うち過疎対策事業債) 3.そ の 他 臨時財政対策債 合 計 -26- 平 成 2 6 年 度 尾 鷲 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算( 第 4 号 ) 平成26年度尾鷲市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,000千円を追加し、歳入歳出予算の総 額を歳入歳出それぞれ3,082,981千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 平 成 2 7 年 3 月 3 1 日 尾 鷲 市 長 -27- 提 出 岩 田 昭 人 -28- 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 (単位:千円) 款 補正前の額 項 2. 国庫支出金 2. 国庫補助金 8. 繰入金 2. 基金繰入金 歳 入 合 計 -29- 補 正 額 計 545,034 △25,683 519,351 155,671 △25,683 129,988 293,667 28,683 322,350 103,971 28,683 132,654 3,079,981 3,000 3,082,981 歳 出 (単位:千円) 款 補正前の額 項 11. 基金積立金 1. 基金積立金 歳 出 合 計 -30- 補 正 額 計 190,768 3,000 193,768 190,768 3,000 193,768 3,079,981 3,000 3,082,981 1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 歳 入 (単位:千円) 補 正 前 の 額 款 補 正 額 計 1. 国民健康保険税 465,317 0 465,317 2. 国庫支出金 545,034 △25,683 519,351 3. 療養給付費等交付金 162,409 0 162,409 4. 前期高齢者交付金 823,593 0 823,593 5. 県支出金 126,472 0 126,472 6. 共同事業交付金 449,805 0 449,805 39 0 39 8. 繰入金 293,667 28,683 322,350 9. 繰越金 205,689 0 205,689 10. 諸収入 7,956 0 7,956 3,079,981 3,000 3,082,981 7. 財産収入 歳 入 合 計 -31- 歳 出 (単位:千円) 補 正 前 の 額 款 1. 総務費 補 正 額 計 64,671 0 64,671 1,900,206 0 1,900,206 3. 後期高齢者納付金等 300,558 0 300,558 4. 前期高齢者納付金等 237 0 237 40 0 40 6. 介護納付金 124,464 0 124,464 7. 共同事業拠出金 430,740 0 430,740 8. 保健事業費 21,377 0 21,377 9. 公債費 28,932 0 28,932 10. 諸支出金 17,988 0 17,988 190,768 3,000 193,768 3,079,981 3,000 3,082,981 2. 保険給付費 5. 老人保健拠出金 11. 基金積立金 歳 出 合 計 -32- (単位:千円) 補 正 額 特 の 定 財 財 源 内 源 一 国 県 支 出 金 地 方 訳 債 そ の 般 財 源 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 3,000 -33- 2.歳入 款 2.国庫支出金 項 2.国庫補助金 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 1. 財政調整交付金 155,671 △ 25,683 129,988 計 155,671 △ 25,683 129,988 款 8.繰入金 項 2.基金繰入金 1. 財政調整基金繰入金 103,971 25,683 129,654 0 3,000 3,000 103,971 28,683 132,654 2. 出産費資金貸付基金繰入金 計 -34- (単位 : 千円) 節 説 区 分 1. 財政調整交付金 1. 財政調整基金繰入 金 明 額 △ 25,683 財政調整交付金 25,683 財政調整基金繰入金 △ 25,683 25,683 金 1. 出産費資金貸付基 3,000 出産費資金貸付基金繰入金 金繰入金 -35- 3,000 3.歳出 款11.基金積立金 項 1.基金積立金 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 額 定 の 財 財 源 内 訳 源 一般財源 国県支出金 1. 財政調整 地 方 債 そ の 他 190,768 3,000 193,768 0 0 0 3,000 190,768 3,000 193,768 0 0 0 3,000 基金積立 金 計 -36- (単位 : 千円) 節 説 区 分 25. 積立金 金 明 額 3,000 財政調整基金積立金 積立金 3,000 3,000 国保財政調整基金積立金 -37- 3,000 -38- 平 成 2 6 年 度 尾 鷲 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算( 第 4 号 ) 平成26年度尾鷲市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 歳出それぞれ590,006千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 平 成 2 7 年 3 月 3 1 日 尾 鷲 市 長 -39- 提 出 岩 田 昭 人 -40- 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 (単位:千円) 款 補正前の額 項 3. 諸収入 3. 雑入 歳 入 合 計 -41- 補 正 額 計 19,609 12 19,621 18,597 12 18,609 589,994 12 590,006 歳 出 (単位:千円) 款 補正前の額 項 2. 広域連合負担金 1. 広域連合負担金 歳 出 合 計 -42- 補 正 額 計 559,143 12 559,155 559,143 12 559,155 589,994 12 590,006 1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 歳 入 (単位:千円) 補 正 前 の 額 款 補 正 額 計 1. 後期高齢者医療保険料 176,622 0 176,622 2. 繰入金 388,337 0 388,337 3. 諸収入 19,609 12 19,621 4. 繰越金 5,426 0 5,426 589,994 12 590,006 歳 入 合 計 -43- 歳 出 (単位:千円) 補 正 前 の 額 款 1. 総務費 2. 広域連合負担金 3. 諸支出金 歳 出 合 計 補 正 額 計 10,727 0 10,727 559,143 12 559,155 20,124 0 20,124 589,994 12 590,006 -44- (単位:千円) 補 正 額 特 の 定 財 財 源 内 源 一 国 県 支 出 金 地 方 訳 債 そ の 般 財 源 他 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 -45- 2.歳入 款 3.諸収入 項 3.雑入 目 1. 雑入 計 補 正 前 の 額 補 正 額 計 18,597 12 18,609 18,597 12 18,609 -46- (単位 : 千円) 節 説 区 1. 雑入 分 金 明 額 12 過年度精算金 -47- 12 3.歳出 款 2.広域連合負担金 項 1.広域連合負担金 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 額 定 の 財 財 源 内 訳 源 一般財源 国県支出金 1. 広域連合 地 方 債 そ の 他 559,143 12 559,155 0 0 0 12 559,143 12 559,155 0 0 0 12 負担金 計 -48- (単位 : 千円) 節 説 区 分 19. 負担金、補 助及び交付 金 金 明 額 12 広域連合負担金 12 負担金、補助及び交付金 12 負担金 療養給付費負担金 -49- 12
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