平成26年度 尾鷲市一般会計補正予算書(第8号) 及び予算説明書

平成27年3月31日提出
平成26年度
尾鷲市一般会計補正予算書(第8号)
及び予算説明書
附 特別会計補正予算書及び補正予算説明書
平 成 2 6 年 度 尾 鷲 市 一 般 会 計 補 正 予 算( 第 8 号 )
平成26年度尾鷲市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ72,335千円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ11,160,578千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、
「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 既定の地方債の変更及び廃止は、
「第2表地方債補正」による。
平 成 2 7 年 3 月 3 1 日
尾 鷲 市 長
-1-
提 出
岩 田
昭 人
-2-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入
(単位:千円)
款
補正前の額
項
2. 地方譲与税
補 正 額
計
61,000
△5,785
55,215
1. 地方揮発油譲与税
16,000
△237
15,763
2. 自動車重量譲与税
40,000
△3,120
36,880
5,000
△2,428
2,572
6,000
△863
5,137
6,000
△863
5,137
4,000
13,911
17,911
4,000
13,911
17,911
1,200
9,028
10,228
1,200
9,028
10,228
220,000
5,403
225,403
220,000
5,403
225,403
18,000
△9,809
8,191
18,000
△9,809
8,191
5,800
△143
5,657
5,800
△143
5,657
3,381,262
104,455
3,485,717
3,381,262
104,455
3,485,717
1,325,119
725
1,325,844
776,137
725
776,862
624,833
△8,839
615,994
3. 特別とん譲与税
3. 利子割交付金
1. 利子割交付金
4. 配当割交付金
1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割
交付金
1. 株式等譲渡所得割
交付金
6. 地方消費税交付金
1. 地方消費税交付金
7. 自動車取得税交付
金
1. 自動車取得税交付
金
8. 地方特例交付金
1. 地方特例交付金
9. 地方交付税
1. 地方交付税
13. 国庫支出金
1. 国庫負担金
14. 県支出金
-3-
(単位:千円)
項
補正前の額
1. 県負担金
320,828
△2,175
318,653
65,325
△6,664
58,661
806,962
16,052
823,014
787,839
16,052
803,891
1,415,000
△51,800
1,363,200
1,415,000
△51,800
1,363,200
11,088,243
72,335
11,160,578
款
3. 委託金
17. 繰入金
1. 基金繰入金
20. 市債
1. 市債
歳
入
合
計
-4-
補 正 額
計
歳 出
(単位:千円)
款
補正前の額
項
2. 総務費
71,332
2,099,078
1,829,764
77,990
1,907,754
24,801
△6,658
18,143
3,588,383
1,240
3,589,623
1. 社会福祉費
1,992,264
0
1,992,264
2. 児童福祉費
1,136,379
1,240
1,137,619
1,313,184
△237
1,312,947
4. 下水道費
19,000
0
19,000
5. 上水道費
20,790
△237
20,553
492,305
0
492,305
2. 林業費
156,295
0
156,295
5. 水産業費
202,304
0
202,304
360,440
0
360,440
2. 道路橋梁費
209,300
0
209,300
5. 都市計画費
56,782
0
56,782
600,784
0
600,784
600,784
0
600,784
1,193,106
0
1,193,106
822,367
0
822,367
11,088,243
72,335
11,160,578
4. 選挙費
3. 民生費
4. 衛生費
5. 農林水産業費
7. 土木費
8. 消防費
1. 消防費
9. 教育費
1. 教育総務費
出
計
2,027,746
1. 総務管理費
歳
補 正 額
合
計
-5-
第 2 表 地 方 債 補 正
(単位:千円)
(変 更)
補 正 前
起 債 の 目 的
防
災
対
策
事
限度額
起債の方法
利 率
補 正 後
償還の方法
限度額
業
83,300
78,200
コミュニティセンター等
建設事業
60,600
44,300
防 犯 灯 整 備 事 業
12,100
10,800
保育所施設整備事業
林
道
整
備
事
業
水 産 基 盤 整 備 事 業
下 水 道 整 備 事 業
橋
梁
整
備
事
業
都
市
計
画
事
業
年3.0%以
内(ただ
し、利率
131,400
見直し方
式で借り
入れる政
34,000
府資金及
証書借入 び 地 方 公
共団体金
40,000 又 は 融 機 構 資
金につい
証券発行 て 、 利 率
の見直し
16,000
を行った
後におい
ては、当
50,000
該見直し
後 の 利
率)
10,800
30 年 以 内
(据置期
間 を 含
む。)償
還とし、
借入先の
融資条件
による。
ただし、
市財政の
都合によ
り繰り上
げ償還す
ることが
できる。
起債の方法
年3.0%以
内(ただ
し、利率
131,300
見直し方
式で借り
入れる政
16,300
府資金及
証書借入 び 地 方 公
共団体金
39,700 又 は 融 機 構 資
金につい
証券発行 て 、 利 率
の見直し
11,700
を行った
後におい
ては、当
48,000
該見直し
後 の 利
率)
10,000
消防設備等整備事業
209,100
208,900
学校教育施設等整備事業
321,300
325,600
起 債 の 目 的
路
整
償還の方法
30 年 以 内
(据置期
間 を 含
む。)償
還とし、
借入先の
融資条件
による。
ただし、
市財政の
都合によ
り繰り上
げ償還す
ることが
できる。
(単位:千円)
(廃 止)
道
利 率
備
事
限度額
業
備 考
8,000
-6-
1.総 括
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入
(単位:千円)
補 正 前 の 額
款
1. 市税
補
正
額
計
2,246,884
0
2,246,884
61,000
△5,785
55,215
3. 利子割交付金
6,000
△863
5,137
4. 配当割交付金
4,000
13,911
17,911
5. 株式等譲渡所得割交付金
1,200
9,028
10,228
220,000
5,403
225,403
18,000
△9,809
8,191
5,800
△143
5,657
3,381,262
104,455
3,485,717
3,200
0
3,200
11. 分担金及び負担金
130,829
0
130,829
12. 使用料及び手数料
144,004
0
144,004
1,325,119
725
1,325,844
14. 県支出金
624,833
△8,839
615,994
15. 財産収入
57,726
0
57,726
16. 寄附金
102,176
0
102,176
17. 繰入金
806,962
16,052
823,014
18. 繰越金
418,569
0
418,569
19. 諸収入
115,679
0
115,679
1,415,000
△51,800
1,363,200
11,088,243
72,335
11,160,578
2. 地方譲与税
6. 地方消費税交付金
7. 自動車取得税交付金
8. 地方特例交付金
9. 地方交付税
10. 交通安全対策特別交付金
13. 国庫支出金
20. 市債
歳
入
合
計
-7-
歳 出
(単位:千円)
補 正 前 の 額
款
補
正
額
計
1. 議会費
141,461
0
141,461
2. 総務費
2,027,746
71,332
2,099,078
3. 民生費
3,588,383
1,240
3,589,623
4. 衛生費
1,313,184
△237
1,312,947
5. 農林水産業費
492,305
0
492,305
6. 商工費
197,620
0
197,620
7. 土木費
360,440
0
360,440
8. 消防費
600,784
0
600,784
9. 教育費
1,193,106
0
1,193,106
3,000
0
3,000
11. 公債費
1,165,214
0
1,165,214
12. 予備費
5,000
0
5,000
11,088,243
72,335
11,160,578
10. 災害復旧費
歳
出
合
計
-8-
(単位:千円)
補
正
額
特
の
定
財
財
源
内
源
一
国 県 支 出 金
地
方
訳
債
そ
の
般
財
源
他
0
0
0
0
△6,664
△22,700
0
100,696
△1,450
△100
△9,066
11,856
0
△4,300
0
4,063
0
△18,000
17,750
250
0
0
0
0
0
△10,800
7,368
3,432
0
△200
0
200
0
4,300
△8,000
3,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△8,114
△51,800
8,052
124,197
-9-
2.歳入
款 2.地方譲与税
項 1.地方揮発油譲与税
目
1. 地方揮発油譲与税
計
補 正 前 の 額
補
正
額
計
16,000
△ 237
15,763
16,000
△ 237
15,763
款 2.地方譲与税
項 2.自動車重量譲与税
1. 自動車重量譲与税
計
40,000
△ 3,120
36,880
40,000
△ 3,120
36,880
款 2.地方譲与税
項 3.特別とん譲与税
1. 特別とん譲与税
5,000
△ 2,428
2,572
計
5,000
△ 2,428
2,572
款 3.利子割交付金
1. 利子割交付金
計
項 1.利子割交付金
6,000
△ 863
5,137
6,000
△ 863
5,137
款 4.配当割交付金
1. 配当割交付金
計
項 1.配当割交付金
4,000
13,911
17,911
4,000
13,911
17,911
款 5.株式等譲渡所得割交付金
1. 株式等譲渡所得割交付金
計
項 1.株式等譲渡所得割交付金
1,200
9,028
10,228
1,200
9,028
10,228
-10-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
金
明
額
1. 地方揮発油譲与税
△ 237 地方揮発油譲与税
△ 237
1. 自動車重量譲与税
△ 3,120 自動車重量譲与税
△ 3,120
1. 特別とん譲与税
△ 2,428 特別とん譲与税
△ 2,428
1. 利子割交付金
△ 863 利子割交付金
△ 863
1. 配当割交付金
13,911 配当割交付金
13,911
1. 株式等譲渡所得割
9,028 株式等譲渡所得割交付金
交付金
-11-
9,028
款 6.地方消費税交付金
目
1. 地方消費税交付金
計
項 1.地方消費税交付金
補 正 前 の 額
計
正
額
計
220,000
5,403
225,403
220,000
5,403
225,403
款 7.自動車取得税交付金
1. 自動車取得税交付金
補
項 1.自動車取得税交付金
18,000
△ 9,809
8,191
18,000
△ 9,809
8,191
款 8.地方特例交付金
項 1.地方特例交付金
1. 地方特例交付金
5,800
△ 143
5,657
計
5,800
△ 143
5,657
款 9.地方交付税
項 1.地方交付税
1. 地方交付税
計
3,381,262
104,455
3,485,717
3,381,262
104,455
3,485,717
款13.国庫支出金
項 1.国庫負担金
1. 民生費国庫負担金
計
776,137
725
776,862
776,137
725
776,862
△ 2,175
317,512
款14.県支出金
2. 民生費県負担金
項 1.県負担金
319,687
-12-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
金
明
額
1. 地方消費税交付金
5,403 地方消費税交付金
1. 自動車取得税交付
△ 9,809 自動車取得税交付金
5,403
△ 9,809
金
1. 地方特例交付金
1. 地方交付税
△ 143 地方特例交付金
104,455 地方交付税
△ 143
104,455
2. 児童福祉費負担金
725 母子生活支援施設入所措置費負担金
725
2. 児童福祉費負担金
△ 2,175 母子生活支援施設入所措置費負担金
363
次世代育成支援対策交付金・延長保育分
-13-
△ 2,538
目
計
補 正 前 の 額
補
正
320,828
款14.県支出金
額
△ 2,175
計
318,653
項 3.委託金
1. 総務費委託金
計
55,122
△ 6,664
48,458
65,325
△ 6,664
58,661
款17.繰入金
項 1.基金繰入金
8. 地域の元気臨時交付金基金繰入金
226,241
16,052
242,293
計
787,839
16,052
803,891
款20.市債
項 1.市債
1. 総務債
161,000
△ 22,700
138,300
2. 民生債
173,400
△ 100
173,300
3. 農林水産業債
91,200
△ 18,000
73,200
4. 土木債
87,500
△ 15,100
72,400
-14-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
3. 選挙費委託金
1. 地域の元気臨時交
金
明
額
△ 6,664 衆議院議員選挙執行委託金
16,052 地域の元気臨時交付金基金繰入金
△ 6,664
16,052
付金基金繰入金
2. 防災対策事業債
△ 5,100 エリアワンセグ受信端末整備事業債
避難路整備事業債
4. コミュニティセン
△ 5,000
△ 100
△ 16,300 九鬼コミュニティセンター建設事業債
△ 16,300
△ 1,300 LED街路灯(防犯灯)整備事業債
△ 1,300
ター等建設事業債
5. 防犯灯整備事業債
1. 保育所施設整備事
△ 100 第四保育園整備事業債
△ 100
業債
2. 林道整備事業債
3. 水産基盤整備事業
△ 17,700 一般林道整備事業債
△ 300 水産基盤ストックマネジメント事業債
△ 17,700
△ 300
債
1. 下水道整備事業債
△ 4,300 野地町地内下水路整備事業債
△ 4,300
2. 橋梁整備事業債
△ 2,000 宮前橋架設事業債
△ 2,000
3. 道路整備事業債
△ 8,000 岡崎野田汐附線舗装改良事業債
△ 8,000
-15-
目
補 正 前 の 額
補
正
額
計
5. 消防債
209,100
△ 200
208,900
6. 教育債
321,300
4,300
325,600
1,415,000
△ 51,800
1,363,200
計
-16-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
金
明
額
5. 都市計画事業債
△ 800 街路整備事業債
△ 800
1. 消防設備等整備事
△ 200 消防救急デジタル無線整備事業債
△ 200
4,300 学校教育施設等耐震整備事業債
4,300
業債
1. 学校教育施設等整
備事業債
-17-
3.歳出
款 2.総務費
項 1.総務管理費
補
目
補正前の額
補 正 額
計
正
特
額
定
の
財
財
源
内
訳
源
一般財源
国県支出金
3. 財産管理
地 方 債
そ の 他
582,703
77,990
660,693
0
0
0
77,990
12. 防災費
213,896
0
213,896
0
△5,100
0
5,100
13. コミュニ
128,062
0
128,062
0
△16,300
0
16,300
27,090
0
27,090
0
△1,300
0
1,300
1,829,764
77,990
1,907,754
0
△22,700
0
100,690
0
0
6
費
ティセン
ター費
14. 諸費
計
款 2.総務費
4. 衆議院総
項 4.選挙費
17,054
△6,658
10,396
選挙費
-18-
△6,664
(単位 : 千円)
節
説
区
分
25. 積立金
金
明
額
77,990 基金積立金
77,990
積立金
77,990
財政調整基金積立金
69,990
みどりの基金積立金
8,000
財源更正
財源更正
財源更正
1. 報酬
3. 職員手当等
7. 賃金
△125 衆議院議員選挙経費
△2,307
△357
報酬
△125
委員等報酬
8. 報償費
△21
11. 需用費
△568
管理職員特別勤務手当
12. 役務費
△317
時間外勤務手当
13. 委託料
△60
14. 使用料及び
△2,465
賃借料
18. 備品購入費
職員手当等
△125
△2,307
賃金
△15
△2,292
△357
臨時雇賃金
報償費
△438
△6,658
△357
△21
報償費
△21
需用費
△568
消耗品費
△436
燃料費
△20
印刷製本費
△12
修繕料
△100
-19-
補
目
補正前の額
補 正 額
計
正
特
額
定
の
財
財
源
内
訳
源
一般財源
国県支出金
計
24,801
△6,658
18,143
款 3.民生費
1. 社会福祉
地 方 債
△6,664
そ の 他
0
0
6
項 1.社会福祉費
978,442
0
978,442
0
0
△9,066
9,066
1,992,264
0
1,992,264
0
0
△9,066
9,066
総務費
計
-20-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
金
明
額
役務費
△317
通信運搬費
クリーニング代
△135
△10
広告料
△1
配送手数料
△8
選挙公報配布手数料
△32
開票集計システム支援手数料
△65
交付機・計数機点検手数料
△31
分類機支援手数料
△35
委託料
△60
選挙ポスター掲示板設置・撤去委託料
使用料及び賃借料
洋上投票関係FAX借上料
個人演説会会場借上料
投票所等会場借上料
パソコンリース料
備品購入費
△60
△2,465
△2,198
△194
△8
△65
△438
備品購入費
財源更正
-21-
△438
款 3.民生費
項 2.児童福祉費
補
目
補正前の額
補 正 額
計
正
特
額
定
の
財
財
源
内
訳
源
一般財源
国県支出金
1. 児童福祉
地 方 債
そ の 他
193,538
0
193,538
0
△100
0
100
836,032
1,240
837,272
△1,450
0
0
2,690
1,136,379
1,240
1,137,619
△1,450
△100
0
2,790
総務費
2. 児童措置
費
計
款 4.衛生費
1. 下水道整
項 4.下水道費
19,000
0
19,000
0
△4,300
0
4,300
19,000
0
19,000
0
△4,300
0
4,300
備費
計
款 4.衛生費
1. 上水道整
項 5.上水道費
20,790
△237
20,553
0
0
0
△237
20,790
△237
20,553
0
0
0
△237
備費
計
款 5.農林水産業費
3. 林道開設
項 2.林業費
97,038
0
97,038
0
△17,700
17,750
△50
156,295
0
156,295
0
△17,700
17,750
△50
改良費
計
-22-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
金
明
額
財源更正
20. 扶助費
1,240 母子生活支援事業
扶助費
1,240
1,240
母子生活支援施設入所措置費
1,240
財源更正
19. 負担金、補
助及び交付
金
△237 水道事業会計負担金
負担金、補助及び交付金
△237
△237
負担金
水道事業会計負担金
財源更正
-23-
△237
款 5.農林水産業費
項 5.水産業費
補
目
補正前の額
補 正 額
計
正
特
額
定
の
財
財
源
内
訳
源
一般財源
国県支出金
4. 漁港建設
地 方 債
そ の 他
93,784
0
93,784
0
△300
0
300
202,304
0
202,304
0
△300
0
300
費
計
款 7.土木費
2. 道路維持
項 2.道路橋梁費
100,050
0
100,050
0
△2,000
△1,670
3,670
90,532
0
90,532
0
△8,000
8,226
△226
209,300
0
209,300
0
△10,000
6,556
3,444
費
3. 道路新設
改良費
計
款 7.土木費
2. 街路事業
項 5.都市計画費
25,762
0
25,762
0
△800
812
△12
56,782
0
56,782
0
△800
812
△12
費
計
款 8.消防費
1. 常備消防
項 1.消防費
567,301
0
567,301
0
△200
0
200
600,784
0
600,784
0
△200
0
200
費
計
款 9.教育費
項 1.教育総務費
2. 事務局費
814,820
0
814,820
0
4,300
△8,000
3,700
計
822,367
0
822,367
0
4,300
△8,000
3,700
-24-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
金
額
財源更正
財源更正
財源更正
財源更正
財源更正
財源更正
-25-
明
地方債の平成24年度末及び平成25年度末における現在高
並 び に 平 成 2 6 年 度 末 に お け る 現 在 高 の見 込 み に 関 す る 調 書
(単位:千円)
区
1.普
通
分
債
平成26年度中増減見込み
平成26年度末
平成24年度末 平成25年度末
平成26年度中 平成26年度中
現在高見込額
現在高
現在高
起債見込額 元金償還見込額
5,428,878
5,437,885
1,056,500
640,813
5,853,572
(1,229,100)
(1,557,500)
(711,300)
(4,109)
(2,264,691)
総 務 債
141,185
269,202
138,300
3,303
404,199
民 生 債
465,536
389,163
173,300
132,566
429,897
衛 生 債
1,499,780
1,311,329
0
206,520
1,104,809
農林水産業債
1,573,738
1,469,784
117,200
145,429
1,441,555
商 工 債
92,534
112,293
0
11,342
100,951
土 木 債
729,054
627,486
93,200
103,650
617,036
消 防 債
151,000
172,900
208,900
0
381,800
教 育 債
776,051
1,085,728
325,600
38,003
1,373,325
2.災害復旧事業債
39,882
39,772
0
4,065
35,707
補 助 災 害
9,482
9,372
0
687
8,685
単 独 災 害
30,400
30,400
0
3,378
27,022
5,091,700
5,122,729
371,500
393,817
5,100,412
自治振興事業
貸付金
123,853
90,569
0
27,817
62,752
財政健全化債
50,667
44,334
0
6,333
38,001
減税補てん債
292,979
230,200
0
63,609
166,591
3,389,895
3,626,562
371,500
181,209
3,816,853
臨時税収補てん債
57,582
46,519
0
11,285
35,234
地域再生事業債
58,162
49,855
0
8,308
41,547
行政改革推進債
111,643
99,502
0
12,141
87,361
退職手当債
656,919
620,188
0
48,115
572,073
第三セクター等改革推
進債
350,000
315,000
0
35,000
280,000
10,560,460
10,600,386
1,428,000
1,038,695
10,989,691
(うち過疎対策事業債)
3.そ
の
他
臨時財政対策債
合 計
-26-
平 成 2 6 年 度 尾 鷲 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算( 第 4 号 )
平成26年度尾鷲市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,000千円を追加し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ3,082,981千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
平 成 2 7 年 3 月 3 1 日
尾 鷲 市 長
-27-
提 出
岩 田
昭 人
-28-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入
(単位:千円)
款
補正前の額
項
2. 国庫支出金
2. 国庫補助金
8. 繰入金
2. 基金繰入金
歳
入
合
計
-29-
補 正 額
計
545,034
△25,683
519,351
155,671
△25,683
129,988
293,667
28,683
322,350
103,971
28,683
132,654
3,079,981
3,000
3,082,981
歳 出
(単位:千円)
款
補正前の額
項
11. 基金積立金
1. 基金積立金
歳
出
合
計
-30-
補 正 額
計
190,768
3,000
193,768
190,768
3,000
193,768
3,079,981
3,000
3,082,981
1.総 括
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入
(単位:千円)
補 正 前 の 額
款
補
正
額
計
1. 国民健康保険税
465,317
0
465,317
2. 国庫支出金
545,034
△25,683
519,351
3. 療養給付費等交付金
162,409
0
162,409
4. 前期高齢者交付金
823,593
0
823,593
5. 県支出金
126,472
0
126,472
6. 共同事業交付金
449,805
0
449,805
39
0
39
8. 繰入金
293,667
28,683
322,350
9. 繰越金
205,689
0
205,689
10. 諸収入
7,956
0
7,956
3,079,981
3,000
3,082,981
7. 財産収入
歳
入
合
計
-31-
歳 出
(単位:千円)
補 正 前 の 額
款
1. 総務費
補
正
額
計
64,671
0
64,671
1,900,206
0
1,900,206
3. 後期高齢者納付金等
300,558
0
300,558
4. 前期高齢者納付金等
237
0
237
40
0
40
6. 介護納付金
124,464
0
124,464
7. 共同事業拠出金
430,740
0
430,740
8. 保健事業費
21,377
0
21,377
9. 公債費
28,932
0
28,932
10. 諸支出金
17,988
0
17,988
190,768
3,000
193,768
3,079,981
3,000
3,082,981
2. 保険給付費
5. 老人保健拠出金
11. 基金積立金
歳
出
合
計
-32-
(単位:千円)
補
正
額
特
の
定
財
財
源
内
源
一
国 県 支 出 金
地
方
訳
債
そ
の
般
財
源
他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000
0
0
0
3,000
-33-
2.歳入
款 2.国庫支出金
項 2.国庫補助金
目
補 正 前 の 額
補
正
額
計
1. 財政調整交付金
155,671
△ 25,683
129,988
計
155,671
△ 25,683
129,988
款 8.繰入金
項 2.基金繰入金
1. 財政調整基金繰入金
103,971
25,683
129,654
0
3,000
3,000
103,971
28,683
132,654
2. 出産費資金貸付基金繰入金
計
-34-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
1. 財政調整交付金
1. 財政調整基金繰入
金
明
額
△ 25,683 財政調整交付金
25,683 財政調整基金繰入金
△ 25,683
25,683
金
1. 出産費資金貸付基
3,000 出産費資金貸付基金繰入金
金繰入金
-35-
3,000
3.歳出
款11.基金積立金
項 1.基金積立金
補
目
補正前の額
補 正 額
計
正
特
額
定
の
財
財
源
内
訳
源
一般財源
国県支出金
1. 財政調整
地 方 債
そ の 他
190,768
3,000
193,768
0
0
0
3,000
190,768
3,000
193,768
0
0
0
3,000
基金積立
金
計
-36-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
25. 積立金
金
明
額
3,000 財政調整基金積立金
積立金
3,000
3,000
国保財政調整基金積立金
-37-
3,000
-38-
平 成 2 6 年 度 尾 鷲 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算( 第 4 号 )
平成26年度尾鷲市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入
歳出それぞれ590,006千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
平 成 2 7 年 3 月 3 1 日
尾 鷲 市 長
-39-
提 出
岩 田
昭 人
-40-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入
(単位:千円)
款
補正前の額
項
3. 諸収入
3. 雑入
歳
入
合
計
-41-
補 正 額
計
19,609
12
19,621
18,597
12
18,609
589,994
12
590,006
歳 出
(単位:千円)
款
補正前の額
項
2. 広域連合負担金
1. 広域連合負担金
歳
出
合
計
-42-
補 正 額
計
559,143
12
559,155
559,143
12
559,155
589,994
12
590,006
1.総 括
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入
(単位:千円)
補 正 前 の 額
款
補
正
額
計
1. 後期高齢者医療保険料
176,622
0
176,622
2. 繰入金
388,337
0
388,337
3. 諸収入
19,609
12
19,621
4. 繰越金
5,426
0
5,426
589,994
12
590,006
歳
入
合
計
-43-
歳 出
(単位:千円)
補 正 前 の 額
款
1. 総務費
2. 広域連合負担金
3. 諸支出金
歳
出
合
計
補
正
額
計
10,727
0
10,727
559,143
12
559,155
20,124
0
20,124
589,994
12
590,006
-44-
(単位:千円)
補
正
額
特
の
定
財
財
源
内
源
一
国 県 支 出 金
地
方
訳
債
そ
の
般
財
源
他
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
12
-45-
2.歳入
款 3.諸収入
項 3.雑入
目
1. 雑入
計
補 正 前 の 額
補
正
額
計
18,597
12
18,609
18,597
12
18,609
-46-
(単位 : 千円)
節
説
区
1. 雑入
分
金
明
額
12 過年度精算金
-47-
12
3.歳出
款 2.広域連合負担金
項 1.広域連合負担金
補
目
補正前の額
補 正 額
計
正
特
額
定
の
財
財
源
内
訳
源
一般財源
国県支出金
1. 広域連合
地 方 債
そ の 他
559,143
12
559,155
0
0
0
12
559,143
12
559,155
0
0
0
12
負担金
計
-48-
(単位 : 千円)
節
説
区
分
19. 負担金、補
助及び交付
金
金
明
額
12 広域連合負担金
12
負担金、補助及び交付金
12
負担金
療養給付費負担金
-49-
12