資料1 平成 28 年度予算総括表(予算説明資料から抜粋) (単位:千円) 平成 28 年度 会 計 平成 27 年度 別 増減額 増減率(%) (ア)-(イ) (ア) (イ) 1.一 般 会 計 26,177,300 26,978,200 ▲ 800,900 ▲ 3.0 2.特 別 会 計 20,860,658 20,356,796 503,862 2.5 9,476,422 9,361,647 114,775 1.2 60,228 56,628 3,600 6.4 (3) 介護保険事業 6,463,197 6,069,062 394,135 6.5 (4) 公共下水道事業 3,085,787 3,143,286 ▲ 57,499 ▲ 1.8 57,955 54,684 3,271 6.0 1,101,283 1,037,710 63,573 6.1 615,786 633,779 ▲ 17,993 ▲ 2.8 馬 場 3,940 4,083 ▲ 143 ▲ 3.5 神 足 31,983 32,309 ▲ 326 ▲ 1.0 4,759 4,757 2 0.0 調 子 82,506 85,276 ▲ 2,770 ▲ 3.2 友 岡 23,627 23,589 38 0.2 開 田 413,161 423,172 ▲ 10,011 ▲ 2.4 54,513 59,298 ▲ 4,785 ▲ 8.1 1,297 1,295 2 0.2 47,037,958 47,334,996 ▲ 297,038 ▲ 0.6 (1)国民健康保険事業 (2)乙訓休日応急診療所 (5)駐車場事業 (6)後期高齢者医療事業 (7)財 産 区 勝 竜 寺 下海印寺 粟 生 合 計 平成 28 年度 平成 27 年度 水 道 事 業 会 計 (ウ) (ウ)/(イ)×100 増減額 増減率(%) (ア)-(イ) 当初予算 (ア) 当初予算 (イ) (ウ) (ウ)/(イ)×100 収益的収入及び支出 収 入 2,283,432 2,419,085 ▲ 135,653 ▲ 5.6 支 出 2,183,497 2,165,721 17,776 0.8 資本的収入及び支出 収 入 273,759 517,063 ▲ 243,304 ▲ 47.1 支 出 766,969 1,249,605 ▲ 482,636 ▲ 38.6 49,988,424 50,750,322 ▲ 761,898 ▲ 1.5 総 合 計 -1- 平成 28 年度一般会計予算の特色(予算説明資料から抜粋) ●予算総額 261 億 7,730 万円(対前年度比▲8 億 90 万円 3.0%減) ○市税収入 127 億 8,318 万円 (対前年度 6 億 735 万円増・5.0%増) ○譲与税、交付金収入 18 億 9,100 万円(対前年度 2 億 1,000 万円増・12.5%増) ○地方交付税 15 億 3,000 万円(対前年度 2 億 1,400 万円減・12.3%減) ○投資的経費 18 億 6,388 万円(対前年度 13 億 5,380 万円減・42.1%減) 平成 28 年度は、計画期間を 15 年間とする第 4 次総合計画のスタートの年であることから、計画に掲げ る施策の実現に向け、着実な一歩を踏み出すことを念頭に置き予算を編成しました。編成にあたっては、本 市の目指すべき将来都市像「住みたい 住みつづけたい 悠久の都 長岡京」の実現のため、第 1 期基本 計画に掲げる施策、事務事業の趣旨に沿って、事業費にメリハリをつけた予算としました。とりわけ、時代の要 請である少子化対策・子育て支援費の拡充はもとより、増高する社会保障費への対応を第一とし、加えて、 喫緊の課題である、防災・減災対策の充実強化、老朽化した公共施設の整備、さらには地域経済活性化 のための施策など、複雑多様化する財政需要の中で、本市が直面する課題に的確に反映する予算編成と しました。 予算としては、平成 27 年度の国の補正を受け前倒しすることとした事業に加え、地方創生加速化交付 金事業や臨時福祉給付金等給付事業など、3 月補正予算にて予算化したものと一体のものとして、予算を 調製しました。 成果を重視することから、執行にあたっては、スピード感を持ち、きめ細やかな施策展開を図っていきます。 【主な新規施策・拡充施策】 〈産み育てる環境の整備〉 ◇産前産後・乳幼児期の安心の確保のために ○長岡京子育てコンシェルジュ事業の開始 ・・・ 144 万円<新規> (妊婦期から子育て期に至るまでの相談体制の整備) ○発達障がい児(者)支援事業の開始 ・・・ 320 万円<新規> (関係機関が一丸となって早期から切れ目なく支援するための体制整備) ◇子育てにかかる経済的負担の軽減のために ○認可外保育施設利用の助成 ・・・ 1,892 万円(拡充) (認可外保育施設利用者の負担の軽減) 〈就学前教育・保育の充実〉 ◇就学前教育・保育基盤の充実のために ○保育所施設の整備 (保育所の増築により、待機児童の解消を図る) -2- ・・・ 1 億 3,652 万円(拡充) 〈学校教育の充実〉 ◇学びの充実のために ○学校給食の実施(小学校給食の実施及び中学校給食導入の推進) ・・・ 1 億 9,028 万円(拡充) ○学びをはぐくむ土台づくりの支援 ・・・ 1,145 万円<新規> (学力向上サポーター等による学力向上を目指す) ○小中一貫教育の研究 ・・・ 11 万円<新規> ◇学校施設の整備に向けて ○中学校施設安全・快適整備事業 ・・・ 1 億 9,280 万円(拡充) (長岡中学校体育館の改修)※平成 27 年度 3 月補正 〈地域子育ての支援〉 ◇子どもの居場所・交流の充実のために ○放課後児童クラブの育成 ・・・ 2 億 9,149 万円(拡充) (長五小、長十小放課後児童クラブの施設整備費等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〈保健・医療の充実〉 ◇医療体制の確保のために ○地域医療ビジョン(長岡京市版)の策定 ・・・ 12 万円<新規> (市域の医療資源を有効に活用し、効果的な医療体制の充実を図る) 〈地域福祉・生活の安定〉 ◇地域福祉の向上のために ○総合生活支援センターの管理運営 ・・・ 8,288 万円(拡充) (きずなと安心の地域づくり応援事業の開始) 〈社会保障の充実〉 ◇セーフティ・ネットの堅持のために ○生活困窮者自立支援事業の実施 ・・・ 488 万円(拡充) (就労準備支援のメニューの拡充等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -3- 〈地域活動・市民活動の促進〉 ◇市民活動の活発化と協働の促進のために ○バンビオ賑わい創出事業の実施 ・・・ 200 万円(拡充) (イルミネーション事業等による賑わいの創出と交流の促進) 〈生涯学習・文化・スポーツの充実〉 ◇文化・芸術の振興のために ○文化・芸術のまちづくり(長岡京芸術劇場への支援等) ・・・ 519 万円(拡充) ◇スポーツの振興のために ○西山公園体育館の維持管理 ・・・ 4 億 6,194 万円(拡充) (屋根等の改修及び全館空調設備の整備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〈市街地の整備〉 ◇中心市街地整備の推進に向けて ○JR長岡京駅関連整備 ・・・ 1 億 9,601 万円(拡充) (JR長岡京駅東口エスカレーターの取替え) ○市庁舎の建替及び周辺整備 ・・・ 1,756 万円<新規> (現在の敷地と保育所跡地を活用し、庁舎の建替整備の推進と周辺整備を進める) ◇都市機能の再創造に向けて ○空き家対策の推進 (空き家データベースの整備) ・・・ 1,026 万円<新規> 〈道路・交通の整備〉 ◇交通ネットワークの充実のために ○コミュニティバスの運行 ・・・ 1,802 万円(拡充) (新たに祝日運行の実施やバス停の設置) 〈産業の振興〉 ◇商工業・観光の振興のために ○創業支援事業の開始 ・・・ 81 万円<新規> (インキュベーションセンターの設置により創業希望者への支援体制を整備) ○観光誘客のための環境整備 (道の駅的施設の設置検討、大型バス駐車場の整備、ウオーターアートプロジェクションイベント、 Wi-Fi 環境の整備等) ・・・1 億 115 万円(拡充) ◇営農の支援 ○特産物の育成 (農業体験交流事業の実施等) -4- ・・・ 254 万円(拡充) 〈防災・安全の向上〉 ◇都市の防災機能の向上のために ○災害対策事業の充実 ・・・ 2 億 3,496 万円(拡充) ((仮称)南部地域防災センターの整備) ○防災情報伝達手段の整備 ・・・ 776 万円<新規> (デジタル防災行政無線の導入、各小中学校及び公立保育所に緊急地震速報受信装置を整備) ◇災害時に活きるネットワークづくりのために ○災害ボランティアセンターの充実 ・・・ 594 万円(拡充) (災害に強いネットワーク体制の整備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〈環境との共生〉 ◇西山の整備のために ○西山における森林整備の推進 (西山の森林機能の維持回復)・・・ 1,283 万円(拡充) 〈循環型の社会づくり〉 ◇低炭素社会への転換に向けて ○省エネ・省 CO2 整備推進 (住宅エコリフォーム制度を開始) ・・・ 295 万円(拡充) ◇ごみ減量と適正処理のために ○一般廃棄物等の適正処理及び減量化の啓発 ・・・ 7 億 695 万円(拡充) (ごみ減量アプリを利用したお知らせサービスの開始) 〈都市景観の整備〉 ◇良好な景観の保全のために ○西国街道の整備 ・・・ 4,600 万円<新規> (歴史建造物等と調和する石畳風舗装の整備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〈魅力の発信〉 ◇シティプロモーションの推進のために ○市政情報等発信管理事業の充実 ・・・ 775 万円(拡充) (シティプロモーションの推進に向けたガイドラインの策定と情報発信) ○ふるさと納税を活用した市の魅力発信 ・・・ 7 万円<新規> (ふるさと納税の活用促進) -5-
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