「平成28 年度 事業計画および予算」の概要

「平成28 年度 事業計画および予算」の概要
○組合員数
28 年度末の組合員数は94万 2 千人で、減少を見込んでいます。
95
組合員数
(万人)
94
組合員数
93
92
26年度
27年度見込み
28年度推計
○短期給付事業
28 年度末の短期経理の積立金は1,520億円余で、増加を見込んでいます。
組合員数の減少により収入が減少するとともに、退職者給付拠出金等の減少に伴い支出が減少する見込みです。
なお、28年度においては、剰余金が増加していますが、今後、高齢者医療に要する費用が増加することから
将来的には減少していくことが見込まれます。
7000
1600
剰余金残高
(億円) 1400
収入・支出
(億円)
6500
1200
6000
剰余金残高
収入
支出
1000
5500
800
5000
600
4500
400
4000
200
0
3500
26年度
27年度見込み
28年度推計
○長期給付事業
27 年10月から被用者年金が一元化されました。一元化により長期経理が厚生年金保険経理及び経過的長期
経理に分かれると共に、退職等年金経理が新たに設けられました。
なお、28 年度末の長期給付事業にかかる積立金については、厚生年金保険経理1兆9千億円、経過的長期経
理2兆4千億円、退職等年金経理1千3百億円を見込んでいます。
厚生年金制度として財政単位が一元化されたことから、給付への支障はありません。
積立金残高
(兆円)
6
3.5
3
5
2.5
4
6
0.5
5
4
2
3
3
1.5
2
1
1
0.5
0
0
27年度見込み
28年度推計
退職等年金経理
経過的長期経理
厚生年金保険経理
2
1
0
28年度推計
0.5
0.9
0.45
0.4
0.8
0.4
0.35
0.7
0.35
0.3
0.6
0.3
0.25
0.5
0.25
0.2
0.4
0.2
0.15
0.3
0.15
0.1
0.2
0.1
0.05
0.1
0.05
0
27年度見込み
1
0.45
0
0
27年度見込み
28年度推計
収入・支出
(兆円)
積立金残高
収入
支出
○保健事業
28 年度に計画している保健事業の総額は157億円で、拡充を見込んでいます。
また、28年度については、心の健康チェック事業等を推進するため、心のセルフチェックシステムを導入し
ます。
○特定健診等事業(104億円)
40歳以上の方を対象としたメタボリックシンドローム対策のための特定健康診査・特定保健指導など
○健康管理事業(29億円)
人間ドック、器官別検診などの健診事業、メンタルヘルス相談など健康づくり事業
○保養・教養・文化事業など(18億円)
○教職員の健康管理などの本部事業(6億円)
保養・教養・
文化事業など
18億円
健康管理事業
29億円
教職員の
健康管理などの
本部事業
6億円
特定健診等
事業 104億円
○医療事業
質の高い医療を提供するため、医師・看護師等の確保に努めるとともに、組合員のメンタルヘルスを中心に、
職域病院としての機能の充実を図ります。また、災害対応に向けた整備を進めていくほか、関東中央病院のメン
タルヘルスセンター棟新築工事や近畿中央病院における再開発整備事業の計画等を実施します。
○宿泊事業
厳しい経営状況ではありますが、サービスレベルの向上に取り組み、経営改善に努めます。
また、耐震補強等工事を実施し、施設設備の安全確保を進めていきます。
○貸付事業
28 年度末の貸付金残高は 2,979 億円余で、新規貸付件数と同様、減少を見込んでいます。
東日本大震災等で被災された組合員の生活の再建を支援するため、引き続き低利の貸付けも行います。