平成27年度久留米広域市町村圏事務組合 各会計当初予算の要領 1 一般会計 当会計は、組合議会及び総務事務の安定した運営を図るための会計である。 平成27年度の歳入歳出予算総額は、対前年度比 1.6%増の 32,006 千円としている。 (1) 歳入 歳入の主なものは、構成市町からの経常費負担金及び前年度からの繰越金である。 款 項 金 1 分担金及び負担金 30,000 1 負担金 30,000 2 繰越金 2,000 1 繰越金 2,000 3 諸収入 6 歳 (2) 額(千円) 1 組合預金利子 1 2 雑入 5 入 合 計 32,006 歳出 歳出の主なものは、議員報酬、役員給料、議案書等の印刷製本費、附属機関の委員報 酬及び事務局派遣職員に係る人件費負担金などの経常的経費である。 款 項 1 議会費 金 額(千円) 2,084 1 議会費 2 総務費 2,084 28,720 1 総務管理費 28,439 2 文書広報費 105 3 公平委員会費 4 監査委員費 3 予備費 25 151 1,202 1 予備費 歳 出 合 計 1,202 32,006 2 ふるさと振興事業特別会計 当会計は、組合の基本理念である「明日の豊かさと安らぎを育む筑後川交流圏の創造」 を推進するため、観光PR事業をはじめとする「ふるさと振興事業」を展開するための会 計である。 平成27年度の歳入歳出予算総額は、対前年度比 14.2%減の 17,464 千円としている。 (1) 歳入 歳入の主なものは、ふるさと振興基金の運用収入、前年度繰越金及び結婚サポート事 業のイベント参加料である。 款 項 金 1 財産収入 額(千円) 11,778 1 財産運用収入 11,777 2 財産売払収入 1 2 繰越金 5,200 1 繰越金 5,200 3 諸収入 486 1 ふるさと預金利子 1 2 雑入 歳 (2) 入 合 485 計 17,464 歳出 歳出の主なものは、圏域内のイベント情報を提供するラジオ放送「ちくご路かわら 版」事業に係る広告料、インターネット情報提供事業や観光PR事業、結婚サポート事 業の実施に係る業務委託料及び広域行政課題調査研究支援事業での費用弁償である。 款 項 1 事業費 金 額(千円) 17,046 1 事業費 2 予備費 17,046 418 1 予備費 歳 出 合 計 418 17,464 3 小児救急医療支援事業特別会計 当会計は、次代を担う子ども達を、当圏域内で安心して生み育てることができる環境づ くりの一環として、夜間の小児救急医療受診者の待ち時間短縮を目的に、聖マリア病院内 に設置した「久留米広域小児救急センター」を運営するための会計である。 平成27年度の歳入歳出予算総額は、対前年度比 0.3%増の 33,214 千円としている。 (1) 歳入 歳入の主なものは、構成市町負担金、近隣市町協力金、福岡県からの補助金、ふるさ と振興事業特別会計からの繰入金及び前年度からの繰越金である。 款 項 金 1 分担金及び負担金 15,239 1 負担金 15,239 2 県支出金 6,419 1 県補助金 6,419 3 繰入金 9,754 1 繰入金 9,754 4 繰越金 1,800 1 繰越金 1,800 5 諸収入 2 歳 (2) 額(千円) 1 組合預金利子 1 2 雑入 1 入 合 計 33,214 歳出 歳出の主なものは、久留米広域小児救急センターの運営経費に対する久留米医師会及 び聖マリア病院への補助金である。 款 項 1 小児救急運営費 金 額(千円) 31,714 1 小児救急運営費 2 予備費 31,714 1,500 1 予備費 歳 出 合 計 1,500 33,214 4 広域消防特別会計 当会計は、「管内住民のやすらぎを育む安全で安心な地域社会の確立」を基本理念に、 広域消防行政を運営するための経費を計上するものである。 平成27年度の歳入歳出予算総額は、対前年度比 5.0%増の 5,560,000 千円としている。 (1) 歳入 歳入の主なものは、構成市町からの負担金、久留米広域消防財政調整基金からの繰入 金、前年度からの繰越金及び組合債である。 款 1 分担金及び負担金 項 金 額(千円) 4,558,277 1 負担金 2 使用料及び手数料 4,558,277 3,780 1 使用料 730 2 手数料 3,050 3 国庫支出金 1 1 国庫補助金 4 県支出金 1 1 1 県補助金 5 財産収入 1 16,280 1 財産売払収入 13,987 2 財産運用収入 2,293 6 繰入金 70,292 1 基金繰入金 7 繰越金 70,292 100,000 1 繰越金 8 諸収入 100,000 68,069 1 組合預金利子 2 雑入 1 68,068 9 組合債 743,300 1 組合債 歳 入 合 計 743,300 5,560,000 (2) 歳出 歳出の主なのものは、消防職員 372 名分の人件費、消防施設整備事業費、消防車両整 備事業費及び共同指令センター整備事業費である。 款 項 1 消防費 金 額(千円) 5,463,416 1 消防費 2 公債費 5,463,416 83,996 1 公債費 3 予備費 83,996 12,588 1 予備費 歳 出 合 計 12,588 5,560,000
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