平 成 26 年 度 伊佐市一般会計予 算書 予 算 に 関 す る 説 明 書 補 正 予 算 ( 第 9 号 ) 鹿 児 島 県 伊 佐 市 議案第 39 号 平 成 26 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 9 号 ) 平成 26 年度伊佐市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ121,065千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,715,724千円と する。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 平 成 27 年 3 月 9 日 提 繰越明許費補正」による。 出 鹿児島県伊佐市長 - 1 - 隈 元 新 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 (歳入) 13 国庫支出金 款 入 2 基金繰入金 合 款 2 総務費 正 額 112,368 112,368 8,697 8,697 121,065 計 2,306,343 651,917 524,275 524,094 16,715,724 補 正 計 補 正 前 の 額 2,073,269 1,806,711 5,647,077 2,027,760 253,483 253,483 16,594,659 計 2,126,934 1,860,376 5,664,677 2,045,360 303,283 303,283 16,715,724 2 国庫補助金 歳 (歳出) 補 計 補 正 前 の 額 2,193,975 539,549 515,578 515,397 16,594,659 項 17 繰入金 項 1 総務管理費 3 民生費 3 児童福祉費 7 商工費 歳 出 1 商工費 合 (単位:千円) - 3 - 額 53,665 53,665 17,600 17,600 49,800 49,800 121,065 一般会計 - 4 - 一般会計 第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正 1 追加 款 2 総務費 項 1 事 業 名 金 額 地方創生推進事業(地方版総合戦略の策定) 10,865 千円 地方創生推進事業(子育て支援多世代間交流スペースの創設) 42,800 千円 17,600 千円 総務管理費 3 民生費 3 児童福祉費 地域消費喚起・生活支援事業(子育て世帯向け商品券交付) 4 衛生費 2 清掃費 汚泥再生処理センター施設整備事業(基本設計業務委託) 7 商工費 1 商工費 地域消費喚起・生活支援事業(プレミアム付商品券の発行) 7,308 千円 49,800 千円 平 成 26 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 9 号 ) に 関 す る 説 明 書 附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書 - 5 - 1.総括 附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 (歳 入) 13 国庫支出金 17 繰入金 歳 款 入 合 計 補 正 前 の 額 2,193,975 515,578 16,594,659 - 7 - 補 正 額 112,368 8,697 121,065 (単位:千円) 計 2,306,343 524,275 16,715,724 一般会計 - 8 - 一般会計 (歳 出) (単位:千円) 補 補 正 前 の 額 款 補 正 額 計 正 特 額 の 定 国 県 支 出 金 地 財 財 方 債 源 源 そ の 他 内 訳 一 般 財 源 2 総務費 2,073,269 53,665 2,126,934 45,500 8,165 3 民生費 5,647,077 17,600 5,664,677 17,168 432 7 商工費 253,483 49,800 303,283 49,700 100 16,594,659 121,065 16,715,724 112,368 8,697 歳 出 合 計 2.歳入 (款) 13 国庫支出金 目 5 総務費国庫補助金 計 (項) 2 国庫補助金 補正前の額 補 正 額 11,526 112,368 539,549 112,368 (款) 17 繰入金 目 節 計 区 分 123,894 1 総務管理費補助 金 651,917 (項) 2 基金繰入金 補正前の額 補 正 額 3 財政調整基金繰入金 458,749 8,697 計 515,397 8,697 節 計 区 分 467,446 1 財政調整基金繰 入金 524,094 - 9 - (単位 : 千円) 説 明 金 額 112,368 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 金 額 8,697 説 明 一般会計 - 10 - 一般会計 3.歳出 (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源 目 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区 分 9 企画調整費 206,019 53,665 259,684 45,500 8,165 1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 計 1,806,711 53,665 1,860,376 45,500 8,165 13 委託料 15 工事請負費 (項) 3 児童福祉費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源 目 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区 分 2 子育て援助 728,856 17,600 746,456 17,168 432 7 賃金 費 8 報償費 12 役務費 計 2,027,760 17,600 2,045,360 17,168 432 (単位 : 千円) 説 明 金 額 500 委員・非常勤職員報酬 地方創生推進有識者会議委員 1,050 事務補助員 500 普通旅費 3,475 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 24,640 業務委託 23,500 建築工事 1,000 675 1,800 (款) 3 民生費 説 金 額 500 事務補助員 17,000 100 通信運搬費 500 明 (款) 7 商工費 目 2 商工振興費 計 (項) 1 商工費 補正前の額 補 正 額 46,794 253,483 49,800 49,800 額 の 財 源 内 訳 節 計 特 定 財 源 説 明 一 般 財 源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 96,594 49,700 100 11 需用費 500 印刷製本費 19 負担金補助及 49,300 補助金 び交付金 プレミアム商品券発行事業 303,283 補 (単位 : 千円) 正 49,700 100 - 11 - 49,300 一般会計 - 附表2 1 特 12 - 補 正 予 算 給 一般会計 与 費 明 細 書 別 職 給 与 費 区 分 職 員 数 報 (人) 酬給 (千円) 長 等 2 補議 員 18 59,065 正そ の 他 の 特 別 職 後 1,336 235,353 1,356 294,418 計 料期 末 手 当 地 域 手 当 寒 冷 地 手 当 その他の手当 (千円) (千円) 16,400 5,070 (千円) (千円) 計 共 済 費合 計備 (千円) (千円) (千円) (千円) 4,910 26,380 4,600 30,980 76,613 31,092 107,705 235,353 25,588 260,941 17,548 16,400 22,618 4,910 338,346 61,280 399,626 16,400 5,070 4,910 26,380 4,600 30,980 76,613 31,092 107,705 234,853 25,588 260,441 337,846 61,280 399,126 長 等 2 補議 員 18 59,065 正そ の 他 の 特 別 職 前 1,316 234,853 1,336 293,918 そ の 他 の 特 別 職 20 500 500 500 計 20 500 500 500 計 長 等 比議 員 較 17,548 16,400 22,618 4,910 考
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