伊佐市一般会計予算書 予 算 に 関 す る 説 明 書

平 成 26 年 度
伊佐市一般会計予 算書
予 算 に 関 す る 説 明 書
補
正
予
算 ( 第 9 号 )
鹿 児 島 県 伊 佐 市
議案第 39 号
平 成 26 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 9 号 )
平成 26 年度伊佐市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ121,065千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,715,724千円と
する。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条
繰越明許費の追加は、「第2表
平 成 27 年 3 月 9 日
提
繰越明許費補正」による。
出
鹿児島県伊佐市長
-
1
-
隈
元
新
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(歳入)
13 国庫支出金
款
入
2 基金繰入金
合
款
2 総務費
正 額
112,368
112,368
8,697
8,697
121,065
計
2,306,343
651,917
524,275
524,094
16,715,724
補
正
計
補 正 前 の 額
2,073,269
1,806,711
5,647,077
2,027,760
253,483
253,483
16,594,659
計
2,126,934
1,860,376
5,664,677
2,045,360
303,283
303,283
16,715,724
2 国庫補助金
歳
(歳出)
補
計
補 正 前 の 額
2,193,975
539,549
515,578
515,397
16,594,659
項
17 繰入金
項
1 総務管理費
3 民生費
3 児童福祉費
7 商工費
歳
出
1 商工費
合
(単位:千円)
- 3 -
額
53,665
53,665
17,600
17,600
49,800
49,800
121,065
一般会計
- 4 -
一般会計
第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正 1 追加
款
2
総務費
項
1
事 業 名
金 額
地方創生推進事業(地方版総合戦略の策定)
10,865 千円
地方創生推進事業(子育て支援多世代間交流スペースの創設)
42,800 千円
17,600 千円
総務管理費
3
民生費
3
児童福祉費
地域消費喚起・生活支援事業(子育て世帯向け商品券交付)
4
衛生費
2
清掃費
汚泥再生処理センター施設整備事業(基本設計業務委託)
7
商工費
1
商工費
地域消費喚起・生活支援事業(プレミアム付商品券の発行)
7,308 千円
49,800 千円
平 成
26
年 度
伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 9 号 ) に 関 す る 説 明 書
附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
- 5 -
1.総括 附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
(歳 入)
13 国庫支出金
17 繰入金
歳
款
入
合
計
補 正 前 の 額
2,193,975
515,578
16,594,659
- 7 -
補
正
額
112,368
8,697
121,065
(単位:千円)
計
2,306,343
524,275
16,715,724
一般会計
- 8 -
一般会計
(歳 出)
(単位:千円)
補
補 正 前 の 額
款
補
正
額
計
正
特
額
の
定
国 県 支 出 金
地
財
財
方
債
源
源
そ
の
他
内
訳
一 般 財 源
2 総務費
2,073,269
53,665
2,126,934
45,500
8,165
3 民生費
5,647,077
17,600
5,664,677
17,168
432
7 商工費
253,483
49,800
303,283
49,700
100
16,594,659
121,065
16,715,724
112,368
8,697
歳
出
合
計
2.歳入
(款) 13 国庫支出金
目
5 総務費国庫補助金
計
(項) 2 国庫補助金
補正前の額 補 正 額
11,526
112,368
539,549
112,368
(款) 17 繰入金
目
節
計
区 分
123,894 1 総務管理費補助
金
651,917
(項) 2 基金繰入金
補正前の額 補 正 額
3 財政調整基金繰入金
458,749
8,697
計
515,397
8,697
節
計
区 分
467,446 1 財政調整基金繰
入金
524,094
- 9 -
(単位 : 千円)
説
明
金 額
112,368 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
金 額
8,697
説
明
一般会計
- 10 -
一般会計
3.歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
補 正 額 の 財 源 内 訳
節
補正前の額 補 正 額
計
特
定
財
源
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区 分
9 企画調整費 206,019
53,665
259,684
45,500
8,165 1 報酬
7 賃金
9 旅費
11 需用費
計
1,806,711
53,665
1,860,376
45,500
8,165
13 委託料
15 工事請負費
(項) 3 児童福祉費
補 正 額 の 財 源 内 訳
節
補正前の額 補 正 額
計
特
定
財
源
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区 分
2 子育て援助 728,856
17,600
746,456
17,168
432 7 賃金
費
8 報償費
12 役務費
計
2,027,760
17,600 2,045,360
17,168
432
(単位 : 千円)
説
明
金 額
500 委員・非常勤職員報酬
地方創生推進有識者会議委員
1,050 事務補助員
500 普通旅費
3,475 消耗品費
印刷製本費
光熱水費
24,640 業務委託
23,500 建築工事
1,000
675
1,800
(款) 3 民生費
説
金 額
500 事務補助員
17,000
100 通信運搬費
500
明
(款) 7 商工費
目
2 商工振興費
計
(項) 1 商工費
補正前の額 補 正 額
46,794
253,483
49,800
49,800
額 の 財 源 内 訳
節
計
特
定
財
源
説
明
一
般
財
源
区
分
金
額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
96,594
49,700
100 11 需用費
500 印刷製本費
19 負担金補助及
49,300 補助金
び交付金
プレミアム商品券発行事業
303,283
補
(単位 : 千円)
正
49,700
100
- 11 -
49,300
一般会計
-
附表2
1 特
12
-
補 正 予 算 給
一般会計
与
費
明
細
書
別 職
給 与 費
区
分
職 員 数
報
(人)
酬給
(千円)
長
等
2
補議
員
18
59,065
正そ の 他 の
特 別 職
後
1,336
235,353
1,356
294,418
計
料期
末
手
当 地 域 手 当 寒 冷 地 手 当 その他の手当
(千円)
(千円)
16,400
5,070
(千円)
(千円)
計
共
済
費合
計備
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
4,910
26,380
4,600
30,980
76,613
31,092
107,705
235,353
25,588
260,941
17,548
16,400
22,618
4,910
338,346
61,280
399,626
16,400
5,070
4,910
26,380
4,600
30,980
76,613
31,092
107,705
234,853
25,588
260,441
337,846
61,280
399,126
長
等
2
補議
員
18
59,065
正そ の 他 の
特 別 職
前
1,316
234,853
1,336
293,918
そ の 他 の
特 別 職
20
500
500
500
計
20
500
500
500
計
長
等
比議
員
較
17,548
16,400
22,618
4,910
考