平成 27 年度 6 月補正(肉付け)予算 一般会計に総額 3 億 8,085 万 9 千円を追加しました 平成 27 年度当初予算は、義務的経費や経常的経費などを中心とした「骨格的予算」として編成を行いました。 これに対し、6 月補正予算では「肉付け予算」として、公共施設の改修工事などの投資的経費を中心に予算編成を 行いました。 補正予算の概要 今回の一般会計の補正予算額は、3 億 8,085 万 9 千円で、補正後の総額は、76 億 6,085 万 9 千円(前年度当初 予算比 4.4%増)となりました。補正を行った一般会計の内訳は以下のとおりです。 補正予算 会計区分 一般会計 6 月補正予算額 平成 27 年度 6 月補正後 平成 26 年度 前年度比 (肉付け予算) (肉付け後)予算額 当初予算額 伸び率(%) 3 億 8,085 万 9 千円 76 億 6,085 万 9 千円 73 億 3,966 万円 4.4 一般会計歳出の内訳 一般会計歳出の内訳 歳出区分 6 月補正予算額 平成 27 年度 6 月補正後 平成 26 年度 (肉付け予算) (肉付け後)予算額 当初予算額 前年度比伸び率(%) 議会費 0 1 億 3,441 万円 1 億 2,632 万 1 千円 6.4 総務費 8,461 万 4 千円 9 億 5,363 万 1 千円 9 億 1,604 万 2 千円 4.1 民生費 1 億 2,821 万 4 千円 25 億 7,885 万 7 千円 24 億 8,136 万 9 千円 3.9 衛生費 541 万 9 千円 7 億 1,485 万 9 千円 7 億 1,150 万 4 千円 0.5 労働費 0 349 万 9 千円 340 万 2 千円 2.9 農林水産業費 0 1 億 6,823 万 3 千円 1 億 5,048 万 6 千円 11.8 商工費 0 1,494 万 2 千円 1,593 万 2 千円 ▲ 6.2 土木費 2,405 万 9 千円 7 億 6,762 万 8 千円 6 億 1,692 万 9 千円 24.4 消防費 1,080 万 2 千円 4 億 6,675 万 1 千円 4 億 1,565 万 1 千円 12.3 教育費 1 億 2,775 万 1 千円 13 億 6,976 万円 13 億 4,722 万 3 千円 1.7 公債費 0 4 億 7,828 万 9 千円 5 億 4,480 万 1 千円 ▲ 12.2 予備費 0 1,000 万円 1,000 万円 0 合 計 3 億 8,085 万 9 千円 76 億 6,085 万 9 千円 73 億 3,966 万円 4.4 一般会計歳入 今回の補正予算の主な財源は、国や県からの支出金が 6,702 万円、基金繰入金が 2 億 3,200 万円、繰越金が 8,053 万 5 千円などとなっています。 肉付け予算で計上された主な事業 公共施設の改修 公共施設の老朽化に伴い、長期的な視点で計画的に施設の改修を行うことにより、維持管理費用などの財政負担 を縮減・平準化させるとともに、施設の安全性と長寿命化を図ります。 庁舎等施設維持管理事業 3,138 万円 議場の空調設備改修工事などを行います。また、今後の公共施設の長寿命化を計画的に行うため、公共施設等 総合管理計画を策定します。 小・中学校施設整備事業 3,410 万円 神田小学校プールの塗装改修工事および東員第一中学校校舎屋上の防水改修工事などを行います。 ふれあいセンター整備事業 8,939 万円 屋根の防水工事および空調設備の改修工事を行います。 総合文化センター維持管理事業 5,812 万円 図書館トイレをバリアフリー化し、洋式トイレに改修します。 また、ひばりホール照明設備の改修工事などを行います。 体育施設整備事業 1,981 万円 陸上競技場の空調設備改修工事および中央球場の施設改修工事を行います。 マイナンバー制度関連事業 4,899 万円 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、通知カードや個人番号カードの作成および関連するシ ステムの改修などを行います。
© Copyright 2025 ExpyDoc