法人名 社会福祉法人まほろば 資 金 収 支 計 算 書 ( 自)平成2 6 年 4 月 1 日 ( 至)平成2 7 年 3 月3 1 日 ( 単位:円) 勘 定 科 目 事 業 活 動 に よ る 収 支 経常経費寄附金収入 収 受取利息配当金収入 入 事業活動収入計( 1 ) 事務費支出 支 支払利息支出 出 事業活動支出計( 2 ) 事業活動資金収支差額( 3 ) = ( 1 ) ( 2 ) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 施設整備等寄附金収入 収 設備資金借入金収入 入 施設整備等収入計( 4 ) 支 固定資産取得支出 出 施設整備等支出計( 5 ) 施設整備等資金収支差額( 6 ) = ( 4 ) ( 5 ) 収 長期運営資金借入金収入 入 その他の活動収入計( 7 ) 支 その他の活動による支出 出 その他の活動支出計( 8 ) その他の活動資金収支差額( 9 ) = ( 7 ) ( 8 ) 予 算 決 算 差 異 8 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 8 2 2 1 7 8 8 0 1 , 0 0 0 8 0 0 , 8 2 2 1 7 8 8 0 6 , 0 0 0 7 8 4 , 7 0 9 2 1 , 2 9 1 2 2 4 , 0 0 0 2 2 3 , 3 8 3 6 1 7 1 , 0 3 0 , 0 0 0 1 , 0 0 8 , 0 9 2 2 1 , 9 0 8 2 2 9 , 0 0 0 2 0 7 , 2 7 0 2 1 , 7 3 0 1 8 , 3 1 5 , 0 0 0 1 8 , 3 1 5 , 0 0 0 1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 01 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 5 0 , 3 1 5 , 0 0 01 5 0 , 3 1 5 , 0 0 0 1 4 2 , 0 6 6 , 0 0 01 4 2 , 0 6 5 , 6 0 0 4 0 0 1 4 2 , 0 6 6 , 0 0 01 4 2 , 0 6 5 , 6 0 0 4 0 0 8 , 2 4 9 , 0 0 0 8 , 2 4 9 , 4 0 0 4 , 0 9 1 , 0 0 0 4 , 0 9 1 , 0 0 0 4 , 0 9 1 , 0 0 0 4 , 0 9 1 , 0 0 0 4 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 5 , 9 0 9 , 0 0 0 5 , 9 0 9 , 0 0 0 予備費支出( 1 0 ) 当期資金収支差額合計( 1 1 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 ) ( 1 0 ) 2 , 1 1 1 , 0 0 0 2 , 1 3 3 , 1 3 0 2 2 , 1 3 0 2 , 1 1 1 , 0 0 0 2 , 1 3 3 , 1 3 0 2 2 , 1 3 0 前期末支払資金残高( 1 2 ) 当期末支払資金残高( 1 1 ) + ( 1 2 )
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