決算 25 連結実質収支 商工費 2億8,084万円 議会費 1億3,247万円 農林水産業費 3億6,877万円 その他② 消防費 5億2,274万円 (地方譲与税、地方特例交付金等) 地方消費税交付金 2億7,692万円 その他 (労働費等) 3,234万円 1億1,201万円 町債(借入金) 12億330万円 衛生費 7億5,105万円 歳出 総務費 12億4,053万円 県支出金 26億939 万円 町税 34億5,749万円 自 源 歳入 61.7% 教育費 15億9,644万円 地方交付税 23億2,171万円 土木費 22億6,140万円 歳入 132億3,342万円 3.2 4.3 856 24 %増となりました。 8.7 6.8 ︻歳 出︼ ︻歳 入︼ 町税 : みなさまからの税金 繰入金 : 町の貯金を下ろして使う金額 国・県支出金 : 使う目的が決まっている国や県からの補助金 地方交付税 : 自治体運営の均衡を保つため国から配分される金額 町債 : 町の借金 平成26年12月定例会 はえばる議会だより188号 11.1 歳入 億3342万円で 年度 より %増、歳出は 億9200万 13.6 用語の説明 3 国庫支出金 16億4,216万円 円で 21.1 分担金・負担金 3億3,043万円 その他①(使用料手数料等) 6億540万円 ■歳 入 ⋮ 自 主 財 源 は 対 前 年 度 比 %増となりました。 自主財源の大 部分を占める町税は1億 万円 ︵ %︶ 増額しています。 町民税は人 口増に伴う納税義務者の増や収納 強化が図られました。 依存財源は、 対前年度比 %増と なりました。 地方交付税が平成 年 度に過年度算定誤り分が措置され たことにより3億6390万円 ︵ %︶ の減となりましたが、 沖縄振 興特別推進交付金︵一括交付金︶ 等 の増により4億5380万円 ︵ %︶ 増えました。 ■歳 出 ⋮ ⋮ 新 規 事 業 の 北 丘 小 学 校 メェ 大規模改造事業や黄金森公園整備、 %︶が増 23.2 ウガンヌ前公園整備等の普通建設 事業4億3912万円︵ 25 えています。 毎年増加傾向にある扶助費︵住民 福祉のための経費︶は 年度も介護 %増えました。 給 付 費・訓 練 等 給 付 金 事 業 等 の 増 により、前年度より 4.4 38.3% 132 129 24 町税歳入 1億856万円増額 歳出 129億9,200万円 繰入金 2億4,372万円 繰越金 4億3,089万円 財源 主 民生費 47億7,926万円 公債費 10億2,616万円 依存財 平成 年度一般会計決算 平成25年度 一般会計歳出129億9,200万円 民 生 費:お年寄りや児童福祉、保育所の運営 土 木 費:道路や公園の整備 教 育 費:学校教育や生涯教育 総 務 費:職員の人件費や役場の管理 公 債 費:借金の返済 衛 生 費:ごみ処理や予防接種
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