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平成16年度2月補正予算の概要
あ今回の補正予算は、国の災害対策等による国庫補助金の
決定に伴い、小中学校大規模改造費や防災公園整備費、
消防ヘリコプターの更新経費等を追加するほか、千葉みなと
駅前港湾緑地などの港湾整備事業負担金及び各種基金へ
の積立金等を計上した。ああああああああああああああああ
1
規
模
補 正 予 算 の 規 模
146億8,600万円
一般会計
104億2,800万円 特別会計
42億5,800万円 補 正 後 の 予 算 規 模 7,330億6,200万円 一般会計
3,610億7,800万円 特別会計
3,719億8,400万円 [予算額については,百万円単位で整理した。]
1
2 補正予算の主な内容
(単位:千円)
事
業
名
1 国庫補助金の決定に
金 額
内
容
6,916,814
よるもの
【うち災害対策等国補正分
(1)社会福祉施設整備
6,983,235 】
1,539,591 1 桜木園改築
1,477,662
H16年度∼H17年度 継続事業の総額
及び年割額の変更
2 高齢者福祉施設整備助成
61,929
恵光園(若葉区大広町)
H16・17年度の2か年助成からH16年度の単年度へ
(2)教育施設の整備
1,370,500 1 小中学校大規模改造
1,049,400
耐震補強工事
大森小学校、椎名小学校
稲毛中学校
2 小学校屋内運動場改築
321,100
千城小学校 延床面積 1,073㎡
(3)都市基盤整備
1,402,000 1 防災公園整備(蘇我スポーツ公園)
用地買収(陸上競技場用地) 22,609㎡
球技場周辺整備(植栽工事等)
2
1,252,000
(単位:千円)
事
業
名
金 額
内
容
2 蘇我臨海土地区画整理
150,000
都市計画道路整備 L=244m
(川崎町東西2号線)
(4)生活環境の整備
40,000 1 橋りょう維持
40,000
原陸橋 耐震補強工事(橋脚巻立て等)
橋脚 3基
(5)消防体制整備
1,261,990 1 消防ヘリコプター更新
1,261,990
1号機更新(ヘリテレビ伝送システム等含む)
(6)公債費
1,445,159 1 NTT無利子貸付金の繰上償還
1,445,159
H17年度∼18年度までの償還予定を
繰り上げて償還
2 国・県事業負担金
1,844,197 1 国直轄事業負担金
1,004,384
国道357号共同溝整備 他
2 幕張メッセ建設事業負担金
建設事業の元利償還金に対する負担金
3
680,000
(単位:千円)
事
業
名
金 額
内
容
3 千葉港整備事業負担金
101,013
千葉みなと駅前緑地護岸基本設計
出洲埠頭岸壁改良工事 他
4 鹿島川かんがい排水事業負担金
58,800
幹線排水路工事 他
場所:更科町、上泉町周辺
3 積立金
1,090,647 1 財政調整基金
1,061,940
前年度繰越金及び工事損害賠償金収入等の積立
2 社会福祉基金 他9基金
28,707
運用収入及び寄付金の積立
4 その他
2,255,103 1 老人保健医療給付費等
1,319,794
医療費の増
2 介護サービス給付費等
サービス利用者数の増
4
935,309
資料
1 歳入歳出予算内訳
(単位:千円)
区
分
補正前の額 補 正 額
計
補正額の財源内訳
総
務
費
33,316,517
1,056,044
34,372,561
市 債
5,911,200
民
生
費
81,075,814
2,151,648
83,227,462
国庫支出金
2,410,668
衛
生
費
46,584,308
△ 305,687
46,278,621
繰 越 金
1,475,962
3,073,002
50,377
3,123,379
地方交付税
242,545
11,255,625
680,000
11,935,625
県支出金
189,000
81,054,710
2,343,146
83,397,856
諸 収 入
151,801
11,913,887
1,261,990
13,175,877
繰 入 金
17,473
33,529,089
1,826,332
35,355,421
財産収入
16,922
45,578,415
1,343,493
46,921,908
寄 附 金
11,985
872,849
20,213
893,062
一 農林水産業費
商 工 費
般
土 木 費
会
消 防 費
教 育 費
計
公
債
費
諸 支 出 金
計
国民健康保険事業
老人保健医療事業
350,650,603
67,201,927
44,417,314
特
別 介護保険事業
27,695,102
会 公共用地取得事業
2,940,398
109,722,787
計 公 債 管 理
10,427,556 361,078,159
△ 279,768
66,922,159
836,739
318,244
79,561
79,560
5,690
321,678
297,608
199,769
116,254
536,511
3,476,909
繰 入 金
536,511
1,702,866
111,425,653
繰 入 金
財産収入
市 債
1,945,200
1,666
△ 244,000
59,068,004
国庫支出金
市 債
他会計負担金
他会計補助金
178,530
15,000
△ 105,000
△ 45,000
1,319,794
935,309
59,024,474
計
367,725,651
4,258,242 371,983,893
718,376,254
14,685,798 733,062,052
計
△ 459,095
△ 104,356
283,683
支払基金交付金
国庫支出金
45,737,108 繰 入 金
県支出金
繰 越 金
繰 入 金
支払基金交付金
28,630,411
国庫支出金
県支出金
下水道事業
合
保 険 料
国庫支出金
繰 入 金
43,530
5
平成16年度2月補正予算 (追加議案) の概要
あ今回の補正予算は、平成17年度第1回臨時会において、個
別外部監査に基づく監査について、議決されたことに伴い、新
たに個別外部監査契約を締結するための経費を追加した。あ
あ
1
あ
規
あ
あ
あ
あ
模
補 正 予 算 の 規 模
2,000万円
一般会計
2,000万円 補 正 後 の 予 算 規 模 7,330億8,200万円 一般会計
3,610億9,800万円 [予算額については,百万円単位で整理した。]
2
内 容
徴税事務に係る事務監査請求についての個別外部監査契約
6
0万円 0万円 0万円 7