平成16年度2月補正予算の概要 あ今回の補正予算は、国の災害対策等による国庫補助金の 決定に伴い、小中学校大規模改造費や防災公園整備費、 消防ヘリコプターの更新経費等を追加するほか、千葉みなと 駅前港湾緑地などの港湾整備事業負担金及び各種基金へ の積立金等を計上した。ああああああああああああああああ 1 規 模 補 正 予 算 の 規 模 146億8,600万円 一般会計 104億2,800万円 特別会計 42億5,800万円 補 正 後 の 予 算 規 模 7,330億6,200万円 一般会計 3,610億7,800万円 特別会計 3,719億8,400万円 [予算額については,百万円単位で整理した。] 1 2 補正予算の主な内容 (単位:千円) 事 業 名 1 国庫補助金の決定に 金 額 内 容 6,916,814 よるもの 【うち災害対策等国補正分 (1)社会福祉施設整備 6,983,235 】 1,539,591 1 桜木園改築 1,477,662 H16年度∼H17年度 継続事業の総額 及び年割額の変更 2 高齢者福祉施設整備助成 61,929 恵光園(若葉区大広町) H16・17年度の2か年助成からH16年度の単年度へ (2)教育施設の整備 1,370,500 1 小中学校大規模改造 1,049,400 耐震補強工事 大森小学校、椎名小学校 稲毛中学校 2 小学校屋内運動場改築 321,100 千城小学校 延床面積 1,073㎡ (3)都市基盤整備 1,402,000 1 防災公園整備(蘇我スポーツ公園) 用地買収(陸上競技場用地) 22,609㎡ 球技場周辺整備(植栽工事等) 2 1,252,000 (単位:千円) 事 業 名 金 額 内 容 2 蘇我臨海土地区画整理 150,000 都市計画道路整備 L=244m (川崎町東西2号線) (4)生活環境の整備 40,000 1 橋りょう維持 40,000 原陸橋 耐震補強工事(橋脚巻立て等) 橋脚 3基 (5)消防体制整備 1,261,990 1 消防ヘリコプター更新 1,261,990 1号機更新(ヘリテレビ伝送システム等含む) (6)公債費 1,445,159 1 NTT無利子貸付金の繰上償還 1,445,159 H17年度∼18年度までの償還予定を 繰り上げて償還 2 国・県事業負担金 1,844,197 1 国直轄事業負担金 1,004,384 国道357号共同溝整備 他 2 幕張メッセ建設事業負担金 建設事業の元利償還金に対する負担金 3 680,000 (単位:千円) 事 業 名 金 額 内 容 3 千葉港整備事業負担金 101,013 千葉みなと駅前緑地護岸基本設計 出洲埠頭岸壁改良工事 他 4 鹿島川かんがい排水事業負担金 58,800 幹線排水路工事 他 場所:更科町、上泉町周辺 3 積立金 1,090,647 1 財政調整基金 1,061,940 前年度繰越金及び工事損害賠償金収入等の積立 2 社会福祉基金 他9基金 28,707 運用収入及び寄付金の積立 4 その他 2,255,103 1 老人保健医療給付費等 1,319,794 医療費の増 2 介護サービス給付費等 サービス利用者数の増 4 935,309 資料 1 歳入歳出予算内訳 (単位:千円) 区 分 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 総 務 費 33,316,517 1,056,044 34,372,561 市 債 5,911,200 民 生 費 81,075,814 2,151,648 83,227,462 国庫支出金 2,410,668 衛 生 費 46,584,308 △ 305,687 46,278,621 繰 越 金 1,475,962 3,073,002 50,377 3,123,379 地方交付税 242,545 11,255,625 680,000 11,935,625 県支出金 189,000 81,054,710 2,343,146 83,397,856 諸 収 入 151,801 11,913,887 1,261,990 13,175,877 繰 入 金 17,473 33,529,089 1,826,332 35,355,421 財産収入 16,922 45,578,415 1,343,493 46,921,908 寄 附 金 11,985 872,849 20,213 893,062 一 農林水産業費 商 工 費 般 土 木 費 会 消 防 費 教 育 費 計 公 債 費 諸 支 出 金 計 国民健康保険事業 老人保健医療事業 350,650,603 67,201,927 44,417,314 特 別 介護保険事業 27,695,102 会 公共用地取得事業 2,940,398 109,722,787 計 公 債 管 理 10,427,556 361,078,159 △ 279,768 66,922,159 836,739 318,244 79,561 79,560 5,690 321,678 297,608 199,769 116,254 536,511 3,476,909 繰 入 金 536,511 1,702,866 111,425,653 繰 入 金 財産収入 市 債 1,945,200 1,666 △ 244,000 59,068,004 国庫支出金 市 債 他会計負担金 他会計補助金 178,530 15,000 △ 105,000 △ 45,000 1,319,794 935,309 59,024,474 計 367,725,651 4,258,242 371,983,893 718,376,254 14,685,798 733,062,052 計 △ 459,095 △ 104,356 283,683 支払基金交付金 国庫支出金 45,737,108 繰 入 金 県支出金 繰 越 金 繰 入 金 支払基金交付金 28,630,411 国庫支出金 県支出金 下水道事業 合 保 険 料 国庫支出金 繰 入 金 43,530 5 平成16年度2月補正予算 (追加議案) の概要 あ今回の補正予算は、平成17年度第1回臨時会において、個 別外部監査に基づく監査について、議決されたことに伴い、新 たに個別外部監査契約を締結するための経費を追加した。あ あ 1 あ 規 あ あ あ あ 模 補 正 予 算 の 規 模 2,000万円 一般会計 2,000万円 補 正 後 の 予 算 規 模 7,330億8,200万円 一般会計 3,610億9,800万円 [予算額については,百万円単位で整理した。] 2 内 容 徴税事務に係る事務監査請求についての個別外部監査契約 6 0万円 0万円 0万円 7
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