第1次黒部市総合振興計画 実施計画

第1次黒部市総合振興計画 実施計画
大自然のシンフォニー 文化・交流のまち 黒部
〔対象期間(3カ年):平成 26 年度~平成 28 年度〕
平成 26 年 6 月
黒
部
市
第1次黒部市総合振興計画 実施計画 〔対象期間(3カ年):平成 26 年度~28 年度〕
◆実施計画の策定にあたって …………………………… 1
◆総括表
…………………………………………………
◆財政見通し
……………………………………………
2
3
◆各事業メニューの事業費、財源内訳等
1.自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり
1-1 自然環境の保全
………………………………… 4
4.健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり
4-1 保健・医療の充実
……………………………… 32
4-2 地域福祉の充実 ………………………………… 34
4-3 高齢者福祉の充実 ……………………………… 35
1-2 河川・海岸環境の保全と整備 ………………… 6
4-4 障害者福祉の充実 ……………………………… 36
1-3 森林環境の保全と活用
4-5 介護保険への対応 ……………………………… 37
………………………… 8
1-4 水を活かしたまちづくり
……………………… 9
1-5 再生可能エネルギーの利活用 ………………… 10
4-6 子育て支援の充実 ……………………………… 38
4-7 消費者支援の充実 ……………………………… 39
4-8 消防・防災体制の充実 …………………………… 40
4-9 防犯体制の充実 ………………………………… 42
2.地域特性を活かした産業育成のまちづくり
2-1 農林水産業の振興
……………………………… 11
4-10 交通安全の推進 ………………………………… 43
4-11 ごみの減量化・リサイクルの推進
…………… 44
2-2 工業の振興 ……………………………………… 16
2-3 商業の振興 ……………………………………… 18
2-4 観光の振興 ……………………………………… 19
5.個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり
5-1 家庭教育の充実
………………………………… 45
5-2 学校教育の充実 ………………………………… 46
5-3 青少年の健全育成 ……………………………… 48
3.快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり
3-1 北陸新幹線の整備
3-2 道路の整備
……………………………… 23
……………………………………… 25
3-3 市街地・住宅の整備
…………………………… 27
5-4 生涯学習の推進 ………………………………… 49
………………………… 51
5-5 文化・スポーツの振興
5-6 国際化への対応 ………………………………… 54
6.市民と行政が一体となったまちづくり
3-4 水道の整備 ……………………………………… 28
6-1 市内外との連携・交流の促進 ………………… 55
3-5 下水道の整備 …………………………………… 29
6-2 開かれた行政への取り組み …………………… 56
3-6 公園・緑地の整備 ………………………………… 30
6-3 市民活動支援への取り組み …………………… 57
3-7 情報・通信の整備 ……………………………… 31
6-4 男女共同参画社会の推進
6-5 市民と一体となった
た計画的行政運営の推進
……………………… 58
………………………… 59
6-6 健全財政の推進 ………………………………… 61
7.その他(緊急雇用対策)
………………………… 62
8.主な指標と目標値一覧 …………………………… 63
◆実施計画の策定にあたって
① 第1次黒部市総合振興計画後期基本計画(対象期間(5カ年):H25-29)で位置づけた「事業
メニュー」ごと、それぞれの個別事業について必要な見直しを行い、実施計画対象年度3カ
年の事業費及び財源内訳等を施策の体系に基づき示しています。なお、平成 25 年度から平成
26 年度に繰り越した事業費及び平成 26 年度6月補正については、本実施計画の平成 26 年度
に算入しています。
また、事業メニューの中の個別事業については、その事業主体、実施年度、事業担当課及
び平成 26 年度に予定している主な事業内容を記載しています。
②
事業費は、市が予算として執行する額を対象とします。したがって、国及び県が事業主体
のものなどは、その事業負担金など市が予算に計上する分を事業費として整理します。
また、人件費、公の施設の恒常的かつ一般的な維持管理費、庁内内部の管理費・事務費、
公債費、債務負担行為、法定受託事務などは、実施計画における事業費の対象外とします。
③
財政見通しは、一般会計ベースで記載しています。長期的視点に立った健全な財政運営の
堅持を基本に、過去の決算額の推移等を参考にしつつ、歳入・歳出それぞれに現時点で想定
される見込額を、合併に伴う影響及び合併特例債を含む国・県の支援措置等を加味したうえ
で整理しています。財政見通しを指針として、堅実な財政運営を基調とした予算調整を図る
ことになります。
なお、実施計画と整合させるため、平成 25 年度から平成 26 年度に繰り越した事業費を含
めています。
④ 各基本事業の中で設定した指標の平成 25 年度実績値については、事業費実績とともに、平
成 25 年度決算時に整理することとします。
1
◆総 括 表
単位:千円
まちづくり方針
3ヵ年
(H26~H28)
施 策 名
事業費計
1.自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり
1,368,088
財 源 内 訳
国県支出金
112,655
地方債
その他
一般財源
42,800
1,079,686
132,947
‐ 1自然環境の保全
42,879
1,245
0
237
41,397
‐ 2河川・海岸環境の保全と整備
29,800
7,900
0
0
21,900
‐ 3森林環境の保全と活用
‐ 4水を活かしたまちづくり
‐ 5再生可能エネルギーの利活用
35,779
12,620
0
1,926
21,233
170,794
90,890
42,800
1,260
35,844
1,088,836
0
0
1,076,263
12,573
5,217,683
887,955
686,450
2,234,680
1,408,598
‐ 1農林水産業の振興
2,853,453
592,282
357,950
1,190,889
712,332
‐ 2工業の振興
1,002,177
0
0
898,791
103,386
2.地域特性を活かした産業育成のまちづくり
‐ 3商業の振興
130,643
37,675
0
0
92,968
‐ 4観光の振興
1,231,410
257,998
328,500
145,000
499,912
3.快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり
8,384,664
2,392,770
2,290,205
2,184,162
1,517,527
‐ 1北陸新幹線の整備
1,259,740
362,667
662,000
9,686
225,387
‐ 2道路の整備
1,145,650
390,505
329,100
14,750
411,295
‐ 3市街地・住宅の整備
1,367,359
718,286
243,700
24,215
381,158
‐ 4水道の整備
1,279,047
0
84,405
1,194,642
0
‐ 5下水道の整備
2,749,465
859,252
912,600
929,430
48,183
182,208
47,820
58,400
10,959
65,029
‐ 6公園・緑地の整備
‐ 7情報・通信の整備
4.健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり
‐ 1保健・医療の充実
‐ 2地域福祉の充実
401,195
14,240
0
480
386,475
18,314,789
3,204,029
6,695,200
3,084,803
5,330,757
9,602,876
557,450
6,617,000
1,675,304
753,122
71,085
22,227
0
32,721
16,137
‐ 3高齢者福祉の充実
2,038,009
309,633
0
113,811
1,614,565
‐ 4障害者福祉の充実
1,937,319
1,296,249
0
34,872
606,198
‐ 5介護保険への対応
262,585
70,918
0
191,667
0
‐ 6子育て支援の充実
3,052,361
939,885
0
1,030,473
1,082,003
‐ 7消費者支援の充実
9,690
5,238
0
39
4,413
556,483
200
78,200
1,800
476,283
55,041
0
0
0
55,041
‐ 8消防・防災体制の充実
‐ 9防犯体制の充実
‐ 10交通安全の推進
‐ 11ごみの減量化・リサイクルの推進
5.個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり
30,387
1,029
0
0
29,358
698,953
1,200
0
4,116
693,637
4,770,068
910,998
2,160,400
195,210
1,503,460
‐ 1家庭教育の充実
369
0
0
0
369
‐ 2学校教育の充実
3,928,178
800,056
1,964,200
158,672
1,005,250
9,781
3,466
0
2,493
3,822
‐ 4生涯学習の推進
522,432
101,546
180,600
16,967
223,319
‐ 5文化・スポーツの振興
287,387
5,930
15,600
17,021
248,836
‐ 3青少年の健全育成
‐ 6国際化への対応
6.市民と行政が一体となったまちづくり
‐ 1市内外との連携・交流の促進
21,921
0
0
57
21,864
7,453,228
267,708
1,762,700
2,046,129
3,376,691
2,693,943
15,900
0
51,240
2,626,803
‐ 2開かれた行政への取り組み
111,148
0
0
2,079
109,069
‐ 3市民活動支援への取り組み
249,879
0
0
104,524
145,355
‐ 4男女共同参画社会の推進
‐ 5市民と一体となった計画的行政運営の推進
‐ 6健全財政の推進
7.その他
2,858
0
0
0
2,858
4,220,684
251,808
1,762,700
1,768,916
437,260
174,716
0
0
119,370
55,346
3,000
3,000
0
0
0
緊急雇用対策
総 計
3,000
3,000
0
0
0
45,511,520
7,779,115
13,637,755
10,824,670
13,269,980
2
◆財政見通し(一般会計ベース)
【歳
(単位:百万円)
入】
区
特
定
財
源
分
国 庫 支 出 金
6,505
県
金
4,241
支
出
地
方
債
6,381
そ
の
他
6,939
計
24,066
税
22,084
地 方 譲与 税 等
2,944
地 方 交 付 税
11,809
小
地
一
般
財
方
そ
源
の
小
歳
【歳
3カ年(H26~H28)見込額
入
合
他
4,694
計
41,531
計
65,597
(単位:百万円)
出】
区
分
3カ年(H26~H28)見込額
義
務
的
経
費
人
件
費
8,654
扶
助
費
8,569
公
債
費
7,373
計
24,596
経
常
経
費
運
営
経
費
17,381
繰
出
金
等
9,024
計
26,404
投
資
的
経
費
債
務
負
担
361
純
粋
投
資
14,238
計
14,599
計
65,597
小
小
小
歳
出
合
※端数処理の関係で計が一致しない箇所があります。
3
まちづくり方針
ー
ハ
1-1
自然環境の保全
基本事業
(事業中分類)
①
環境保全・美化対策事業
個別事業
担当課
H26事業の内容
県・市
市
継続 市民環境課 (事業メニューNo.187 と重複)
継続 市民環境課 環境衛生団体補助金等
水資源の保全
【事業メニューNo.37 と重複)
No.1,No.2
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
7,785
0
0
237
7,548
2,850
0
0
237
2,613
0
0
0
0
0
4,935
0
0
0
4,935
840
0
0
0
840
0
0
0
0
0
汚水処理の整備促進と水循環型社会の構築事業
市
継続 工務課
節水啓発事業
市
継続 市民環境課 「とやまの名水」等水質調査
438
0
0
0
438
地下水源の保全(水源涵養事業)
市
継続 市民環境課 黒部川地域地下水利用対策協議会負担金
240
0
0
0
240
地下水源の保全(水源涵養事業)
市
継続 企画政策課 地下水流量等調査結果の検証・活用
0
0
0
0
0
水資源対策活動の充実
市
継続 市民環境課
162
0
0
0
162
900
0
0
0
900
0
0
0
0
0
900
0
0
0
900
135
0
0
0
135
135
0
0
0
135
3,600
0
0
0
3,600
3,600
0
0
0
3,600
0
0
0
0
0
2,292
0
0
0
2,292
2,292
0
0
0
2,292
15,686
1,245
0
0
14,441
15,686
1,245
0
0
14,441
31,238
1,245
0
237
29,756
黒部市水資源対策協議会負担金、全国の水
循環大会等への参加
地球温暖化対策の推進
市
県・市
継続 市民環境課
継続 市民環境課 とやま環境財団事業負担金
環境マネジメントシステム(EMS)の取り組み
市
継続 総務課
庁舎および公共施設におけるEMS取り組み
の推進
黒部峡谷の自然保護と環境保全の推進
立山黒部環境保全協会黒部支部事業
自然環境保全エコツアー開発推進事業
その他 継続 商工観光課 立山黒部環境保全協会黒部支部補助金
市
継続 商工観光課
僧ヶ岳県立自然公園の自然保護と環境保全の推進
自然保護等啓発事業
7
実施
年度
不法投棄廃棄物処理
(4-11 ごみ収集・処理対策事業と重複)
庁舎におけるEMSの推進、市内公共施設への拡大
および市民へのPRならびに省エネ法への適切な対
応
6
事業
主体
市
ボランティア活動ごみ処理委託、病害虫薬剤
継続 市民環境課
その他
等の購入
県との連携による広報、啓発活動の実施
5
3ヵ年
(H26‐H28)
環境衛生推進事業(環境美化団体の活動支援)
地球温暖化防止実行計画の実施
4
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
環境保全・美化活動の推進
黒部市環境衛生協議会の活動支援
3
〔 事業メニュー
ド
2
自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり
施策区分
No.
1
1
市
H24
~
宇奈月方面山岳遭難対策協議会・黒部峡谷
商工観光課 ナチュラリスト研究会・黒部峡谷イワナ放流事
業補助金
野生鳥獣保護・生息管理の推進
有害鳥獣対策事業
市
継続 農林整備課
有害鳥獣捕獲委託(サル、イノシシ、カラス、
クマ)、電気柵設置補助等
合 計
4
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
8
9
②
(関連する)
主な指標と目標値
公害対策事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
公害防止対策の充実
No.3
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
1,374
0
0
0
1,374
一般
財源
水質汚濁事案等発生時の水質調査
(水質監視体制強化事業と重複)
市
継続 市民環境課 宇奈月・出し平ダム連携排砂水質調査
771
0
0
0
771
環境審議会の運営
市
継続 市民環境課 黒部市環境審議会の開催
603
0
0
0
603
10,267
0
0
0
10,267
監視・指導体制の強化
工場および河川水の水質調査
(水質監視体制強化事業と重複)
市
継続 市民環境課 工場排水・市内河川等の水質調査
1,416
0
0
0
1,416
大気汚染観測局および市内大気汚染(硫黄酸化物)
基礎調査
市
継続 市民環境課 市内の大気汚染調査
3,048
0
0
0
3,048
旧不燃物処理場水質検査
市
継続 市民環境課
5,803
0
0
0
5,803
11,641
0
0
0
11,641
旧不燃物処理場の周辺井戸水質調査および
整備委託
合 計
5
ー
ハ
施策区分
1-2
河川・海岸環境の保全と整備
基本事業
(事業中分類)
①
砂防事業
ド
10
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
黒部川上流域など崩壊対策事業の促進
※ 黒部川砂防事業
※ その他砂防事業(尾山大谷川 他)
11
国
継続 建設課
砂防事業
県・市
継続 建設課
若栗地区小規模急傾斜地対策
黒部川総合土砂管理の促進
黒部川土砂管理調査等
国
継続 建設課
土砂管理調査
合 計
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
個別事業
ド
12
13
15
財源内訳
事業費計
地方債
その他
15,000
7,500
0
0
7,500
0
0
0
0
0
15,000
7,500
0
0
7,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,000
7,500
0
0
7,500
(関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
無し
国県
支出金
河川事業
担当課
H26事業の内容
河川改修事業の促進
一般
財源
No.4
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
0
0
0
0
0
一般
財源
※ 黒部川改修
国
継続 建設課
河川改修
0
0
0
0
0
※ 黒瀬川改修
県
継続 建設課
河川改修
0
0
0
0
0
※ 片貝川広域基幹河川改修(布施川工区)
県
継続 建設課
河川改修
0
0
0
0
0
※ 準用河川生地西背戸川改修
市
H29
~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,800
0
0
0
13,800
13,800
0
0
0
13,800
0
0
0
0
0
1,000
400
0
0
600
1,000
400
0
0
600
14,800
400
0
0
14,400
建設課
黒部川の水環境改善の促進
黒部川の流量確保等
14
②
事業メニュー
No.
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
〔 国
継続 建設課
流量確保
河川環境保全・美化活動の推進
準用河川維持管理
市
継続 建設課
浚渫、護岸補修、水門管理
ふるさとリバーボランティア支援事業
県
継続 建設課
河川愛護活動の支援
親水空間の整備推進
※ 黒部川環境整備
国
継続 建設課
黒部川桜つづみトイレ設計委託
合 計
6
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
16
③
(関連する)
主な指標と目標値
海岸事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
下新川海岸直轄事業の整備促進
※ 下新川海岸整備
17
国
継続 建設課
海岸整備
海岸環境保全・美化活動の推進
海岸地域住民による美化活動の実施
(河川海岸清掃等の保全管理と重複)
18
市
その他
継続 市民環境課 (事業メニューNo.26 と重複)
海岸防風林の保全・整備の推進
保安林の保全・整備
市
継続 農林整備課
合 計
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
19
個別事業
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(関連する)
主な指標と目標値
水質監視体制強化事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
ド
④
事業
主体
実施
年度
担当課
No.5
H26事業の内容
河川・地下水および工場排水などの水質調査の充実
一般
財源
No.6
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
0
0
0
0
0
一般
財源
水質汚濁事案等発生時の水質調査
(公害対策事業と重複)
市
継続 市民環境課 (事業メニューNo.8 と重複)
0
0
0
0
0
工場および河川水の水質調査
(公害対策事業と重複)
市
継続 市民環境課 (事業メニューNo.9 と重複)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 計
7
ー
ハ
施策区分
1-3
森林環境の保全と活用
基本事業
(事業中分類)
①
治山事業
ド
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
治山工事の推進
※ 崩壊山地・渓流等整備
21
県・市
継続 農林整備課 渓流の床固め工
水源涵養の推進
※ 水源森林総合整備事業
22
県
継続 農林整備課
保安林改良の推進
※ 保安林改良事業(森林整備、柵工等)
県
継続 農林整備課
合 計
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
ド
23
個別事業
25
実施
年度
担当課
H26事業の内容
市
①里山管理計画作成
継続 農林整備課 ②里山再生整備
③県民参加の森づくり
市
継続 農林整備課
①嘉例沢②トレセン③スポーツ研修館④やま
びこ遊歩道⑤とちの湯
多様な森づくりの推進(みどりの森再生事業)
※ みどりの森再生事業(針広混交林)
事業費計
地方債
その他
4,899
1,500
0
0
3,399
4,899
1,500
0
0
3,399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,899
1,500
0
0
3,399
(関連する)
主な指標と目標値
森林環境整備の推進
森林公園、森林浴の森周辺の整備
財源内訳
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
県
継続 農林整備課 地権者との合意形成(事業協定の締結)
合 計
8
No.7
国県
支出金
豊かで美しい森づくり事業
里山整備の推進
里山再生整備事業(ふれあいの森づくり)
24
②
事業メニュー
No.
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
20
〔 一般
財源
No.8
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
10,320
9,570
0
0
750
10,320
9,570
0
0
750
19,010
0
0
1,926
17,084
19,010
0
0
1,926
17,084
1,550
1,550
0
0
0
1,550
1,550
0
0
0
30,880
11,120
0
1,926
17,834
一般
財源
ー
ハ
施策区分
1-4
水を活かしたまちづくり
基本事業
(事業中分類)
①
水環境保全整備事業
26
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
名水・地下水等の水質管理
市
河川海岸清掃等の保全管理
市
その他
地方債
その他
6,036
0
0
0
6,036
60
0
0
0
60
5,976
0
0
0
5,976
360
0
0
0
360
360
0
0
0
360
1,734
0
0
0
1,734
0
0
0
0
0
1,734
0
0
0
1,734
0
0
0
0
0
5,166
0
0
1,260
3,906
アクアパークフェスティバルの開催
1,260
0
0
1,260
0
黒部川水のフェスティバル開催補助
3,906
0
0
0
3,906
154,498
90,890
42,800
0
20,808
10,530
0
0
0
10,530
129,868
86,890
42,800
0
178
14,100
4,000
0
0
10,100
167,794
90,890
42,800
1,260
32,844
H26事業の内容
富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会負担
金
継続 市民環境課 河川海岸清掃の委託
水環境保全意識の高揚
水環境保全活動のPR強化
28
市
継続 市民環境課 ごみ散乱防止運動用品購入
水環境保全団体などの活動支援
29
各種保全団体への助成等支援
市
H22
~
市民環境課 各大学等をはじめとする研究活動支援
各種保全団体への助成等支援
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
水の少年団活動補助
各種保全団体への情報提供
市
H22
~
市民環境課
各大学等をはじめとする研究機関への情報
提供
水に関するイベントおよび全国PRの推進
30
アクアパークフェスティバル等水環境啓蒙イベントの
開催
その他 継続 経営課
黒部川水のフェスティバル等開催支援
その他 継続
生涯学習ス
ポーツ課
フィールドミュージアム構想の推進
フィールドミュージアム事業の推進
※ 地域観光ギャラリー展示空間整備事業(ハード)
地域観光ギャラリー展示空間の運営
日本ジオパーク認定に向けた支援、黒部川扇
状地フィールドミュージアム事業負担金
市
継続 企画政策課
市
H23
~
企画政策課 地域観光ギャラリー展示空間の製作
市
H26
~
企画政策課
地域観光ギャラリー展示空間レイアウトに係
る検討、北陸新幹線開業PR事業等
合 計
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
31
32
33
(関連する)
主な指標と目標値
水源利活用推進事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
ド
②
財源内訳
事業費計
担当課
継続 市民環境課
実施
年度
一般
財源
No.9
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
水を活かした商品開発の推進
0
0
0
0
0
名水そのものを活用した既存商品や新商品の販路開
その他 継続 商工観光課
拓およびPR
0
0
0
0
0
3,000
0
0
0
3,000
3,000
0
0
0
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000
0
0
0
3,000
個別事業
事業
主体
無し
国県
支出金
水辺環境や清流の保全
27
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
ド
〔 担当課
H26事業の内容
水を活かした企業誘致活動の推進
企業誘致における豊富な水資源のPR活動
市
継続 商工観光課 名水の里PR事業
市外企業への営業活動
(工業の振興と重複)
市
継続 商工観光課 (「2-2 工業の振興」 と重複)
宇奈月温泉の研究・開発支援
医療など異業種交流による研究・開発
市
継続 商工観光課
合 計
9
一般
財源
ー
ハ
施策区分
1-5
再生可能エネルギーの利活用
基本事業
(事業中分類)
①
再生可能エネルギー利活用事業
ド
34
個別事業
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
小水力・太陽光・地熱等エネルギーの調査研究および利活用
0
0 500,000
その他
一般
財源
12,000
0
0
0
民間との協働による再生可能エネルギーの利活用に
向けた調査・研究
市
H24
~
商工観光課
0
0
0
0
0
市
H21
~
農林整備課 宮野用水発電所特別会計予算
500,000
0
0 500,000
0
市
H21
~
市民環境課 住宅用太陽光発電システム設置助成
12,000
0
0
0
12,000
512,000
0
0 500,000
12,000
②
(関連する)
No.10,No.11
主な指標と目標値
バイオマス利活用事業
ー
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
個別事業
事業
主体
実施
年度
廃食油のBDF化燃料利用等の調査研究
市
事業費計
地方債
その他
324
0
0
0
324
324
0
0
0
324
249
0
0
0
249
バイオマスタウン推進協議会、食品廃棄物推
進委員会開催
249
0
0
0
249
継続 市民環境課 (「事業系生ごみの分別・収集運搬」 と重複)
0
0
0
0
0
576,263
0
0 576,263
0
567,263
0
0 567,263
0
9,000
0
0
9,000
0
0
0
0
0
0
担当課
H26事業の内容
継続 市民環境課
バイオディーゼル燃料推進委員会開催、廃食
用油回収所設置
食品残渣廃棄物の利活用の推進
事業系生ごみの分別・収集運搬
家庭生ごみの分別・収集運搬
(事業系生ごみの分別・収集運搬と重複)
その他 継続 市民環境課
市
下水道汚泥のバイオマスエネルギー利活用の推進
※ 下水道汚泥リサイクル事業
バイオマス(下水道汚泥(農業汚泥、浄化槽汚泥含
む))エネルギーの利活用の推進
財源内訳
国県
支出金
廃食油の再生利用(BDF調査研究)
38
512,000
地方債
0
No.
37
事業費計
0
基本事業
(事業中分類)
36
財源内訳
国県
支出金
継続 商工観光課
合 計
35
無し
市
太陽光エネルギー利活用事業
ド
(関連する)
主な指標と目標値
エネルギー開発技術の情報収集および活用研究
※ 水力エネルギー利活用事業
ハ
は重点事業、単位:千円 〕
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
〔 市
継続 工務課
下水道汚泥利活用施設維持管理委託
市
継続 経営課
住宅用ディスポーザ設置補助
農林漁業未利用バイオマス資源の利活用の推進
一般
財源
※
バイオマスの環づくり交付金事業(たい肥化施設、エ
ネルギー利用施設など)
市
継続 農業水産課
0
0
0
0
0
※
強い農業づくり交付金(高品質たい肥製造施設、未利
用資源活用施設など)
市
継続 農業水産課
0
0
0
0
0
576,836
0
0 576,263
573
合 計
10
まちづくり方針
ー
ハ
2-1
農林水産業の振興
基本事業
(事業中分類)
①
農業生産体制支援事業
〔 個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
担い手育成の推進(認定農業者・集落営農組織など)
40
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
73,346
57,148
0
323
15,875
54,447
46,758
0
0
7,689
市
継続 農業水産課 農地流動化促進対策事業
農業経営の組織化・法人化の支援
市
継続 農業水産課 人・農地問題解決加速化支援事業
1,200
1,200
0
0
0
新規就農促進対策事業
市
継続 農業水産課 青年就農給付金
9,435
9,000
0
0
435
担い手育成総合支援事業
市
継続 農業水産課
8,264
190
0
323
7,751
31,169
2,450
0
0
28,719
2,000
2,000
0
0
0
900
450
0
0
450
24,570
0
0
0
24,570
0
0
0
0
0
3,699
0
0
0
3,699
40,100
30,983
0
0
9,117
0
0
0
0
0
34,100
26,983
0
0
7,117
6,000
4,000
0
0
2,000
123,324
29,736
0
0
93,588
123,324
29,736
0
0
93,588
267,939 120,317
0
利子助成、担い手協補助、担い手育成、農業
振興協議会
水田農業生産振興対策事業
市
継続 農業水産課 水田農業生産振興対策事業
耕作放棄地対策事業
市
継続 農業水産課 耕作放棄地復元再生利用事業
土壌改良対策事業
市
継続 農業水産課 黒部米ブランド産地強化対策事業
有機農業の普及拡大事業
市
継続 農業水産課
カメムシ類防除対策事業
市
継続 農業水産課 カメムシ類共同防除対策事業
施設・機械整備の促進
※
No.12
農業経営規模拡大奨励事業
土づくりなど品質向上対策の推進
41
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
ド
42
地域特性を活かした産業育成のまちづくり
施策区分
No.
39
2
強い農業づくり交付金事業(大豆乾燥調整施設多用
途カントリーエレベーター化、サイロ増設整備補助)
その他 継続 農業水産課
大豆コンバインの導入、経営体育成、担い手
育成規模拡大
※ 地域農業担い手育成推進事業
市
継続 農業水産課
※ 元気な富山米パワーアップ推進事業
市
継続 農業水産課 土づくり機械の導入
米の需給調整システムの安定確保
水田農業構造改革対策事業
市
継続 農業水産課
市米政策改革推進助成事業、県水田利活用
推進助成事業、推進指導費
合 計
11
323 147,299
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
43
※ 基幹農道整備事業
※ 県単土地改良事業(農道整備)
実施
年度
担当課
H26事業の内容
県
継続 農林整備課
県営土地改良事業(飯沢栃沢地区、若栗北
部・南部地区)の事業負担金
多面的機能支払交付金事業
※ 土地改良整備事業
土地改良整備事業
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
99,540
0
24,200
0
75,340
99,540
0
24,200
0
75,340
50,617
10,000
8,500
16,707
15,410
一般
財源
H25
~
農林整備課 一般農道、広域農道の維持管理
26,239
4,000
0
16,107
6,132
県
H20
~
H26
農林整備課 県営農道整備事業に係る事業負担金
12,378
0
8,500
0
3,878
12,000
6,000
0
600
5,400
74,303
31,225
0
380
42,698
74,303
31,225
0
380
42,698
223,919
0
6,700 213,129
4,090
223,919
0
6,700 213,129
4,090
市
その他
継続 農林整備課 農道舗装
市
継続 農林整備課 農業用用排水路の整備
県・市
H20
~
H26
農林整備課 汚染農用地の復元、休耕補償
農村環境の保全・整備
中山間地域等直接支払交付金事業
No.13
市
安全・安心な米づくり基盤整備の促進
※ 公害防除特別土地改良事業
47
事業
主体
かんがい排水整備の推進
※ 県単土地改良事業(かんがい排水)
46
3ヵ年
(H26‐H28)
農道整備の推進
※ 農道整備事業
45
(関連する)
主な指標と目標値
農業基盤整備事業
ほ場整備の推進
※ 経営体育成基盤整備事業
44
②
H20
~
H26
H20
~
H28
479,986 151,540
0
0 328,446
214,737 150,082
0
0
64,655
64,710
農林整備課
中山間地域振興(農地維持、耕作放棄防止、
国土保全)
農林整備課
地域による持続的な農村環境保全(環境整
備、農業施設長寿命化)
66,168
1,458
0
0
その他 継続 農林整備課
土地改良区等が行う土地改良事業補助・負
担金
199,081
0
0
0 199,081
0
0
0
0
市
その他
その他 継続 農林整備課 (経常経費)
合 計
928,365 192,765
12
0
39,400 230,216 465,984
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
48
※ 森林基幹林道別又僧ヶ岳線整備事業
49
50
事業
主体
実施
年度
県
県・市
市
市行造林保育、県単森林整備、間伐事業の支援、一
般林道の整備促進
市
市
地方債
その他
10,273
0
0
0
10,273
継続 農林整備課 林道開設事業に係る受益者負担金
5,391
0
0
0
5,391
継続 農林整備課 林道法面保護工
4,882
0
0
0
4,882
4,788
0
0
0
4,788
4,788
0
0
0
4,788
63,127
25,512
0
0
37,615
63,127
25,512
0
0
37,615
2,800
0
0
0
2,800
2,800
0
0
0
2,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,100
1,846
0
0
7,254
9,100
1,846
0
0
7,254
90,088
27,358
0
0
62,730
H26事業の内容
継続 農林整備課 新川森林組合振興対策協議会等負担金
継続 農林整備課 森林整備、林道維持補修工事等
継続 農林整備課
地域産材活用促進補助金(市単独・個人住宅
対象)
県産材利用促進の啓発普及
パンフレット、ホームページを利用した県産材の普及
啓発
市
継続 農林整備課 富山県ホームページへのリンク
森林病害虫防除対策による健全な人工林の育成強化
森林病害虫等防除事業
市
財源内訳
事業費計
担当課
林産物(木材・特用)などの安定供給のための体制整備の促進
住宅用材の地元産材利用に対する支援
No.14
国県
支出金
森林施業(造林事業)の促進
※
53
3ヵ年
(H26‐H28)
地域林業推進組織の経営基盤強化
新川森林組合の育成強化、林業従事者の確保、育成
52
(関連する)
主な指標と目標値
林業生産基盤整備事業
森林基幹道などの整備推進
※ 幹線林道朝日・大山線朝日魚津区間整備事業
51
③
継続 農林整備課
市有地内の枯木伐採処理
市有地内の薬剤樹幹注入
合 計
13
一般
財源
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
54
55
個別事業
56
58
実施
年度
担当課
H26事業の内容
黒部市漁業士・青壮年育成事業
市
継続 農業水産課 漁業祭、青壮年育成事業補助
新規漁業就業者支援事業
市
継続 農業水産課
漁業経営安定化の支援
市
H23
~
農業水産課
漁獲共済・漁船保険補助、漁業振興基金活
用事業補助、市場修繕工事
多機能型漁港整備の推進
※ 石田漁港整備事業
市
※ フィッシャリーナ整備事業
市
※ 黒部漁港施設整備事業
その他
県
※ くろべ漁協製氷冷蔵保管施設整備事業
57
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
担い手育成の推進
漁業経営安定対策事業
市
H20
~
H26
H20
~
H27
農業水産課
農業水産課 フィッシャリーナ整備事業
継続 農業水産課
H24
~
H27
漁港施設機能強化事業、石田漁港・マリーナ
タラップ設置工事
水産基盤ストックマネージメント事業負担金、
県環境整備事業負担金
農業水産課
栽培漁業の促進
種苗放流等事業
市
継続 農業水産課
種苗放流事業、内水面漁協育成事業、黒部
川さかな手つかみ取り大会開催補助
ヤリイカ等産卵保護施設設置事業
市
継続 農業水産課
ヤリイカ産卵保護施設設置事業補助、海底障
害物除去事業補助
観光産業との連携強化
漁業資料館等整備事業
(関連する)
主な指標と目標値
漁業経営安定化・近代化対策事業
事業メニュー
No.
ド
④
市
継続 農業水産課 漁業資料館運営管理補助
合 計
14
No.15
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
480
0
0
0
480
480
0
0
0
480
0
0
0
0
0
15,235
0
0
7,241
7,994
15,235
0
0
7,241
7,994
440,071 235,925 192,750
601
10,795
34,500
0
6,061
266,000 120,650 145,350
0
0
155,836 115,275
一般
財源
18,235
0
12,900
601
4,734
0
0
0
0
0
2,106
0
0
0
2,106
1,254
0
0
0
1,254
852
0
0
0
852
5,928
0
0
0
5,928
5,928
0
0
0
5,928
463,820 235,925 192,750
7,842
27,303
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
ド
60
61
個別事業
実施
年度
担当課
H26事業の内容
果樹苗木補助、1億円産地づくり条件整備事
業
No.16
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
9,798
4,796
0
0
5,002
7,248
4,796
0
0
2,452
2,550
0
0
0
2,550
園芸ブランド産地強化事業
市
継続 農業水産課
黒部名水ポークネームアップ事業
市
継続 農業水産課 種豚導入等
女性起業チャレンジ事業
市
継続 農業水産課
0
0
0
0
0
黒部和牛育成事業
市
継続 農業水産課
0
0
0
0
0
畜産企業立地条件整備事業
市
継続 農業水産課
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
特産品の開発・育成
園芸作物出荷振興モデル事業
市
継続 農業水産課
0
0
0
0
0
特産品開発奨励事業
市
継続 農業水産課
0
0
0
0
0
9,471 125,800 952,508
0
農林水産加工・販売施設の整備および有効活用の促進
1,087,779
市
継続 農業水産課
新川育成牧場運営事業
市
※ 新川育成牧場施設整備事業
宇奈月麦酒館の管理運営に対する貸付(宇奈月ビー
ル㈱)
63
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
産地ブランド化の推進
※ 農林水産物等加工・直販施設整備事業
62
(関連する)
主な指標と目標値
生産・流通・販売対策促進事業
事業メニュー
No.
59
⑤
0
0
継続 農業水産課 新川育成牧場運営管理事業
774,479
9,471
市
H26
154,300
0 125,800
市
継続 農業水産課
159,000
農業水産課 搾乳牛の増乳、搾乳施設整備事業
価格安定・消費拡大の推進
野菜価格安定事業
市
継続 農業水産課 野菜価格安定事業、野菜協会負担金
黒部産米消費拡大宣伝委託事業
市
継続 農業水産課
地産地消と食育の推進
食育推進事業
市
継続 農業水産課 食育推進事業、おさかな普及協会補助
地産地消推進事業
市
継続 農業水産課
生地の魚PR事業
市
継続 農業水産課
学校給食食材活用事業、地場産食材PR事
業
合 計
0
0
0 765,008
0
28,500
0
0
0 159,000
0
885
0
0
0
885
885
0
0
0
885
0
0
0
0
0
4,779
1,650
0
0
3,129
1,242
450
0
0
792
3,537
1,200
0
0
2,337
0
0
0
0
0
15,917 125,800 952,508
9,016
1,103,241
15
0
ー
ハ
施策区分
2-2
工業の振興
基本事業
(事業中分類)
①
工業活性化事業
ド
65
個別事業
66
67
68
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
新規誘致のための施策推進〈商業共通〉
市内外企業への営業活動(関連会社含む意向調査
等)
市
継続 商工観光課 企業立地推進員設置費、企業誘致活動費
立地促進のための新規助成制度の検討
市
県特定地域産業活性化資金(企業立地促進
継続 商工観光課 枠)保証料助成金、商工業振興条例に基づく
利子補給金、企業誘致報奨金
石田企業団地立地企業への助成(5年間)
市
継続 商工観光課 企業立地助成金
企業団地造成等新たな用地確保の調査・検討
市
継続 商工観光課
企業の本社機能(管理部門を含む)の本市への移転
(一部移転を含む)に対する支援制度の検討および支
援事業
市
H24
~
商工観光課 本社機能移転事業所設置助成金
起業支援体制の整備推進〈商業共通〉
起業支援体制の確立
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
64
〔 市
継続 商工観光課
県創業支援資金(創業者分)保証料助成金、
少人数私募債発行支援事業補助金
新商品・新技術開発の支援〈商業共通〉
No.17
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
70,662
0
0
39
70,623
11,508
0
0
39
11,469
5,049
0
0
0
5,049
49,365
0
0
0
49,365
0
0
0
0
0
4,740
0
0
0
4,740
231
0
0
0
231
231
0
0
0
231
7,500
0
0
1,500
6,000
産業おこし推進事業(補助金)※商工会議所との連携
事業
市
継続 商工観光課 産業おこし推進事業補助金
1,500
0
0
1,500
0
新技術開発助成(助成金)
市
継続 商工観光課 イノベーション創出事業補助金
6,000
0
0
0
6,000
231
0
0
0
231
0
0
0
0
0
231
0
0
0
231
119,604
0
0 117,018
2,586
117,204
0
0 117,018
186
2,400
0
0
0
2,400
198,228
0
0 118,557
79,671
就労・雇用機会の拡大〈商業共通〉
雇用促進機関等との連携による労働情報収集・提供
活動
市
継続 商工観光課
産業活性化フォーラムの実施(就職セミナー)
市
継続 商工観光課 合同企業説明会開催費
職業能力の開発支援〈商業共通〉
富山県勤労者信用基金協会預託金、北陸労働金庫預託金、黒
部市勤労者小口資金融資預託金、黒部市未組織勤労者融資
保証料助成金、技術専門学院新川センター協力会会費
富山県技術専門学院、市内経済団体、企業、学校と
の連携
市
継続 商工観光課
職業能力開発技能訓練の奨励
市
継続 商工観光課 職業能力開発技能訓練奨励金
合 計
16
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
69
70
71
(関連する)
主な指標と目標値
経営安定化対策事業
②
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
経営基盤の強化と設備の近代化(融資制度の活用など)〈商業共通〉
中小企業融資保証料等に対する助成(信用保証協会
への保証料補填)
市
継続 商工観光課 県信用保証協会保証料補填
同上(富山県小口事業資金保証料助成金)
市
継続 商工観光課
県小口事業資金保証料助成金、県緊急経営改善資金保証料助成金、県小規模企
業等経営支援短期資金保証料助成金、小規模事業者経営改善資金利子補給金、
県設備投資資金保証料助成金、東日本大震災対応融資利子補給金、中小商工業
小口事業資金融資預託金、商工組合中央金庫預託金、中小企業資金
同上(県経営安定資金連鎖倒産防止枠保証料助成
金および利子補給金)
市
継続 商工観光課
県経営安定資金(連鎖倒産防止枠)利子補給
金
事業後継者の育成支援
市
継続 商工観光課
各種支援制度の的確な情報提供〈商業共通〉
ケーブルTV、ホームページ、広報等を活用した情報
提供および販売支援
市
継続 商工観光課 電光掲示板管理委託費
商工会議所との連携
市
継続 商工観光課
販路開拓の支援〈商業共通〉
県や販路開拓支援機関との連携強化
市
継続 商工観光課
ジェトロ富山貿易情報センター運営負担金、県産業展示館地場産品常
設展示場負担金、県発明とくふう展負担金、県国際経済交流推進協議
会会費負担金、県インド協会年会費、県表具展負担金(2年に1度開
催)
合 計
17
No.18
財源内訳
事業費計
国県
支出金
801,905
0
0 780,234
2,433
0
0
0
2,433
799,316
0
0 780,234
19,082
156
0
0
0
156
0
0
0
0
0
1,281
0
0
0
1,281
1,281
0
0
0
1,281
0
0
0
0
0
763
0
0
0
763
763
0
0
0
763
803,949
0
0 780,234
23,715
地方債
その他
一般
財源
21,671
ー
ハ
施策区分
2-3
商業の振興
基本事業
(事業中分類)
①
商業基盤整備事業
ド
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
商業ゾーン(中心市街地など)の整備・活性化の推進
※ 市街地の公共施設整備(駐車場、トイレ他)
市
継続 商工観光課
宇奈月温泉街まちなみ景観形成事業補助
金、まちづくり支援事業
市姫通りを活用したイベントの調査・研究(地域住民・
その他 継続 商工観光課
商店街振興組合、商工会議所など)
まち歩き事業(地域資源等を活用した活性化策)
73
74
その他 継続 商工観光課
まちの賑わい創出事業への支援
市
継続 商工観光課
中心市街地活性化策の検討
市
継続 商工観光課
がんばる商店街支援事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
72
〔 県商業・サービス業活性化資金、特定商業地域等新規
出店支援事業補助金、温泉街電気乗合自動車運行支
援事業補助金、ホットフィールド開催支援補助金
その他 継続 商工観光課 商工振興会買い物弱者対策支援事業
空き店舗対策の推進
No.19
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
98,129
37,675
0
0
60,454
82,050
37,675
0
0
44,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,079
0
0
0
16,079
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
一般
財源
展示ギャラリー、体験工房、交流サロン等の活動拠点
としての支援
市
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
空き店舗への出店者促進支援
市
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
32,514
0
0
0
32,514
商業関連団体への支援
商工会議所、中小企業相談所への活動支援
市
黒部商工会議所運営補助金、中小企業相談
継続 商工観光課 所事業補助金、エリア拡大円滑化事業補助
金
21,514
0
0
0
21,514
くろべフェア開催事業への支援(市内産業に対する理
解、販路開拓のためのイベント)
市
継続 商工観光課
くろべフェア開催事業補助金、県外物産展開
催事業
11,000
0
0
0
11,000
(仮称)商工会館の建設構想に対する支援
市
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
130,643
37,675
0
0
92,968
合 計
18
ー
ハ
施策区分
2-4
観光の振興
基本事業
(事業中分類)
①
山・川・海の観光資源有効活用事業
ド
個別事業
76
78
市
継続 商工観光課
世界文化遺産登録
市
継続
H26事業の内容
生涯学習ス
ポーツ課
世界文化遺産登録に向けた啓発事業の開催
黒部ルート一般開放の促進
その他 継続 企画政策課 関係団体負担金
まち歩き観光の充実
(関連する)
主な指標と目標値
No.20
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
9,614
0
0
0
9,614
9,464
0
0
0
9,464
0
0
0
0
0
150
0
0
0
150
150
0
0
0
150
150
0
0
0
150
360
0
0
0
360
新たな観光資源の発掘事業
市
継続 商工観光課 まち歩きパンフ等印刷費
0
0
0
0
0
もてなし・交流施設整備事業
市
継続 商工観光課 観光トイレ等維持管理費
360
0
0
0
360
21,276
1,506
0
0
19,770
0
0
0
0
0
12,276
1,506
0
0
10,770
9,000
0
0
0
9,000
0
0
0
0
0
未定 商工観光課
0
0
0
0
0
その他 継続 商工観光課
0
0
0
0
0
133,400
11,300
0
0 122,100
65,000
11,300
0
0
53,700
0
0
0
0
0
68,400
0
0
0
68,400
164,800
12,806
0
0 151,994
遊歩道・登山道の整備促進および維持管理の充実(国立公園・県立公園遊歩道など)
※ 僧ヶ岳線登山道整備事業
市
継続 商工観光課 (「遊歩道・登山道の整備」 と重複)
※ 遊歩道・登山道の整備
市
継続 商工観光課
僧ヶ岳登山道および施設整備・登山道整備委
託(5路線)・詩のみち遊歩道整備
その他 継続 商工観光課 欅平・祖母谷間道路管理組合負担金
宇奈月ダム周辺整備および湖面利用の促進
※ 宇奈月ダム周辺整備
宇奈月ダム湖面利用
80
担当課
各観光施設等との連携
欅平~祖母谷間登山道維持管理事業
79
実施
年度
その他 継続 商工観光課 にいかわ観光圏整備事業負担金
民間推進組織への支援
77
事業
主体
広域観光連携の推進
観光圏整備事業
は重点事業、単位:千円 〕
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
75
〔 未定
観光施設の整備および有効活用の推進
※ 観光資源・施設の新規開発・整備
市
継続 商工観光課
黒部峡谷観光施設整備・スキー場整備(キッ
ズウエイ)
※ 既存資源・施設の連携
市
継続 商工観光課
いっぷく処管理委託、大原台自然公園管理委
託、宇奈月温泉スキー場運営委託 等
既存資源・施設の連携
市
継続 商工観光課 (上記のうち経常経費)
合 計
19
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
81
②
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
宿泊施設の個性化とPRの促進
82
宿泊施設の個性化の支援
市
継続 商工観光課
宿泊施設のPR
市
継続 商工観光課 宇奈月温泉誘客対策事業補助金等
グリーンツーリズムの推進
83
体験型等のメニューの充実
市
継続 農業水産課
都市との連携
市
継続 農業水産課 都市農村交流事業
市
温泉利用多目的施設建設事業費、いっぷく処
継続 商工観光課 解体工事費、宇奈月温泉街再生活動支援業
務委託料
市
継続 商工観光課
温泉を利用した多目的施設の建設
※
温泉を利用した多目的施設の建設(総湯会館の建
設)
※ いっぷく処改修事業
84
体験型周遊ルートの開発
85
事業費計
地方債
その他
36,285
0
0
0
36,285
0
0
0
0
0
36,285
0
0
0
36,285
3,525
0
0
0
3,525
0
0
0
0
0
3,525
0
0
0
3,525
739,116 245,192 328,500 115,000
50,424
739,116 245,192 328,500 115,000
50,424
一般
財源
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
体験メニューの開発
市
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
産業観光ルートの充実
モデルルートの設定
市
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
企業との連携
市
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
778,926 245,192 328,500 115,000
90,234
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
③
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
その他 継続 商工観光課
新幹線新駅周辺観光ルートの設定
新幹線新駅周辺観光ルートの開発
その他 継続 商工観光課
広域観光ネットワークの整備
広域観光モデルルート開発推進事業
(関連する)
主な指標と目標値
広域観光ネットワーク整備事業
公共交通機関との連携強化
公共交通機関との連携強化
88
財源内訳
国県
支出金
市
基本事業
(事業中分類)
87
No.21
モデルルートの設定
合 計
86
(関連する)
主な指標と目標値
滞在型・体験型観光推進事業
無し
財源内訳
一般
財源
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475
0
0
0
475
市
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
宇奈月温泉立山間直行バス運行事業(二次交通整
備)
未定
未定 商工観光課
0
0
0
0
0
広域観光バス運行事業(二次交通整備)
未定
未定 商工観光課 宇奈月温泉シャトルバス運行委託費
270
0
0
0
270
継続 商工観光課
205
0
0
0
205
475
0
0
0
475
※ 観光案内誘導表示板整備事業
市
合 計
20
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
ド
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
観光施設・設備の充実
欅平ビジターセンター等の整備
90
国
継続 商工観光課 欅平ビジターセンター運営費
観光ボランティアの育成および団体支援
観光ボランティア団体への支援
91
市
継続 商工観光課
観光局体制の強化
92
観光局への体制支援
市
継続 商工観光課 観光局運営補助金
観光振興・地域活性化事業
市
継続 商工観光課
活性化委員会委託費、観光局特別対策事業
補助金等
黒部ブランド産品の開発支援
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
20,148
0
0
0
20,148
20,148
0
0
0
20,148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159,063
0
0
30,000 129,063
133,063
0
0
30,000 103,063
26,000
0
0
0
26,000
0
0
0
0
0
市
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
地域観光ギャラリーでの土産物販売
市
H26
~
0
0
0
0
0
179,211
0
0
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
商工観光課
⑤
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
その他 継続 商工観光課 国際観光テーマ地区推進富山協議会負担金
外国語パンフレット・ガイドブック等の作成
市
継続 商工観光課
宇奈月国際会館セレネ自主事業
市
継続 商工観光課 セレネ自主事業補助金
外国人観光客の誘致および受け入れ体制の強化
30,000 149,211
(関連する)
主な指標と目標値
国際観光交流事業
国際観光交流施設の充実(宇奈月国際会館セレネ)
受け入れ体制の強化(従業員教育等)
94
No.22
観光と一体となった地場産品の商品開発支援
合 計
93
(関連する)
主な指標と目標値
観光客受け入れ体制強化事業
事業メニュー
No.
89
④
No.23
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
23,154
0
0
0
23,154
300
0
0
0
300
324
0
0
0
324
22,530
0
0
0
22,530
0
0
0
0
0
エージェント等との連携事業(営業旅費、旅行商品の
連携開発)
市
継続 商工観光課
0
0
0
0
0
観光案内板の外国語併記
市
H25
~
0
0
0
0
0
23,154
0
0
0
23,154
商工観光課
合 計
21
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
95
96
(関連する)
主な指標と目標値
観光PR・イベント推進事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
ド
⑥
個別事業
事業
主体
実施
年度
事業費計
地方債
その他
70,414
0
0
0
70,414
63,116
0
0
0
63,116
7,298
0
0
0
7,298
14,430
0
0
0
14,430
継続 商工観光課 出向宣伝費
4,224
0
0
0
4,224
その他 継続 商工観光課 観光宣伝等
10,206
0
0
0
10,206
84,844
0
0
0
84,844
担当課
H26事業の内容
地域観光ギャラリーでの観光案内の実施
市
H26
~
インターネット、観光専門誌等への情報提供(HP、る
るぶ等への掲載)
市
継続 商工観光課 観光パンフレット製作費等
商工観光課 地域観光ギャラリー管理運営費
交流企画・イベントの充実
観光宣伝キャンペーンの実施
財源内訳
国県
支出金
市外への情報発信・PRの推進
地域間の交流・連携(大都市圏への出向宣伝物販、
県観光連盟主催観光説明会、いきいき富山館)
無し
市
合 計
22
一般
財源
まちづくり方針
ー
ハ
97
快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり
施策区分
3-1
北陸新幹線の整備
基本事業
(事業中分類)
①
新駅周辺整備事業
〔 個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
都市施設・駅舎・連絡路の整備
市
H20
~
H26
市
H20
~
H26
新幹線交通
新幹線新駅周辺整備
政策課
市
H26
~
新幹線交通
ふれあいプラザの運営費
政策課
※ アプローチ道路の整備(市道新黒部駅前線)
市
H20
~
H25
新幹線交通
政策課
※ 利用者利便ゾーン開発の推進(ハード)
市
H24
~
新幹線交通
EVステーション
政策課
市
H24
~
新幹線交通
政策課
※ 地域観光ギャラリー、駅間歩行者デッキ
98
新幹線交通
政策課
駅広場などの整備
東口広場、多目的広場、P&R駐車場、歩行者専用道、ふ
※ れあいプラザ、若栗交流センター等
ふれあいプラザの運営
利用者利便ゾーン開発の推進(ソフト)
99
駅周辺の土地利用・規制の誘導
土地利用ゾーンの設定と段階的な整備(ソフト)
※ 土地利用ゾーンの設定と段階的な整備(ハード)
実施に向けた計画の策定
100
市
継続
新幹線交通
政策課
市
継続
新幹線交通
市道整備
政策課
市
継続
新幹線交通
政策課
新駅からの広域公共交通ネットワークの整備
※ 北陸新幹線鉄道整備事業負担金(事業費×1/30)
※
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
ド
3
市
市
並行在来線、富山地鉄線、新規バス路線との総合交
その他
通ネットワーク整備
H20
~
H26
新幹線交通
北陸新幹線鉄道整備事業負担金
政策課
継続
新幹線交通
観光地バスアクセス社会実験
政策課
合 計
23
No.24
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
918,680 284,969 575,800
9,686
48,225
893,586 284,969 575,800
0
32,817
9,344
0
0
0
9,344
0
0
0
0
0
15,750
0
0
9,686
6,064
0
0
0
0
0
69,000
27,600
37,200
0
4,200
0
0
0
0
0
69,000
27,600
37,200
0
4,200
0
0
0
0
0
38,841
2,333
28,600
0
7,908
31,841
0
28,600
0
3,241
7,000
2,333
0
0
4,667
1,026,521 314,902 641,600
9,686
60,333
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
101
個別事業
※ 東西連絡通路・駅舎等の整備
担当課
H26事業の内容
H20
~
H26
新幹線交通 駅待合室
政策課
駐輪場
市
継続
新幹線交通 鉄道高度化・利用促進対策事業整備費補助
政策課
金等
市
継続
新幹線交通
バリアフリー基本構想
政策課
市
継続 都市計画課
並行在来線の利便性向上の推進
富山県並行在来線会社への出資支援
※ 並行在来線と富山地鉄線の接続
105
実施
年度
既設鉄道・周辺施設の整備促進
JR・地鉄等への支援(ソフト)
104
事業
主体
市
※ JR・地鉄等への支援(ハード)
103
3ヵ年
(H26‐H28)
新幹線開業に伴う地鉄新駅の整備促進
※ 地鉄新駅の整備
102
(関連する)
主な指標と目標値
公共交通対策事業
事業メニュー
No.
ド
②
市
継続
新幹線交通
出資金、経営安定化基金
政策課
市
継続
新幹線交通
政策課
バス・コミュニティ交通網の充実(路線バス・コミュニティバス・コミュニティタクシー)
No.25
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
46,247
15,165
20,400
0
10,682
46,247
15,165
20,400
0
10,682
32,970
0
0
0
32,970
31,470
0
0
0
31,470
1,500
0
0
0
1,500
0
0
0
0
0
31,666
0
0
0
31,666
31,666
0
0
0
31,666
0
0
0
0
0
108,336
27,000
0
0
81,336
既設バス路線を含めた路線バスルートの新設・変更・
支援
市
継続
新幹線交通
生地三日市循環線
政策課
67,500
27,000
0
0
40,500
コミュニティバス運行計画の研究
市
継続
新幹線交通
黒部市公共交通戦略推進協議会
政策課
40,836
0
0
0
40,836
14,000
5,600
0
0
8,400
14,000
5,600
0
0
8,400
0
0
0
0
0
233,219
47,765
20,400
公共交通の利用促進のためのイベントの企画・実施
利用促進イベントの実施
県・市
その他
継続
新幹線交通
新幹線開業イベント
政策課
ワンコインフリーきっぷの実施
市
その他
継続
新幹線交通
政策課
合 計
24
0 165,054
ー
ハ
施策区分
3-2
道路の整備
基本事業
(事業中分類)
①
国道・県道整備事業
ド
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
国道8号バイパスの整備促進
※ 国道8号バイパス
107
国
継続 建設課
国道8号バイパス建設促進
県道などの整備促進
※
(仮称)黒部宇奈月縦貫道路事業(石田、宇奈月温泉
県・市
地内)
事業費計
地方債
その他
一般
財源
460
0
0
0
460
460
0
0
0
460
0
0
0
0
0
調査
0
0
0
0
0
県
継続 建設課
要望
0
0
0
0
0
※ 魚津生地入善線道路改良事業(生地・石田地内)
県
継続 建設課
道路整備
0
0
0
0
0
※ 黒部朝日公園線道路改良事業(若栗地内)
県
継続 建設課
要望
0
0
0
0
0
※ 湾岸道路計画の検討(生地地区~村椿地区)
県
継続 建設課
要望
0
0
0
0
0
※ 沓掛生地線道路改良事業(村椿、大布施地内)
県
継続 建設課
道路整備
0
0
0
0
0
※ 沓掛魚津線道路改良事業(三日市、大布施地内)
県
継続 建設課
道路整備
0
0
0
0
0
※ 県道県単道路改良事業(中山田家新線 他)
県
継続 建設課
道路整備
0
0
0
0
0
460
0
0
0
460
ー
ハ
ド
②
(関連する)
主な指標と目標値
幹線道路整備事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
個別事業
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
都市計画道路の整備推進
※ 新駅中新線の整備(現8号~8号バイパス)
市
継続 建設課
※ 前沢植木線の整備(三日市地内)
市
道路改良工事
継続 都市計画課 用地買収
物件移転補償等
※ 南線の整備(石田地内)
市
継続 都市計画課 道路改良工事
※ JR黒部駅線の整備(JR黒部駅~8号バイパス)
市
※ 三日市新光寺線の整備(大町)
市
道路整備
市
その他
566,915 256,205 279,400
0
31,310
129,112
43,200
0
4,827
413,303 165,320 223,000
0
24,983
81,085
13,200
0
1,500
継続 建設課
0
0
0
0
0
継続 都市計画課
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H23
~
H25
都市計画課
0
市
一般
財源
地方債
9,800
道路の無電柱化の実施
※ 道路の無電柱化の実施
財源内訳
国県
支出金
事業費計
No.26
24,500
都市計画道路見直しの推進
長期未着手となっている都市計画道路の見直し
110
財源内訳
国県
支出金
※ 宇奈月大沢野線道路改良事業(朝日町~大沢野)
基本事業
(事業中分類)
109
無し
継続 建設課
合 計
108
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
106
〔 H20
建設課
宇奈月本線 完了
合 計
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
566,915 256,205 279,400
0
31,310
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
111
③
(関連する)
主な指標と目標値
生活道路整備事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
市道改良および舗装の推進
地方債
451,175
84,200
15,400
その他
一般
財源
0 351,575
継続 建設課
0
0
0
0
0
※ 新幹線関連道路網整備(単独)
市
継続 建設課
0
0
0
0
0
※ 市道改良および舗装の推進
市
継続 建設課
451,175
84,200
15,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
451,175
84,200
15,400
道路改良、舗装、測試、用地、補償
安全快適な歩行者空間の確保
※ 市道の歩道整備
市
継続 建設課
※ 黒部宇奈月線歩道の整備(浦山、下立地内)
県
継続 建設課
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
(事業メニューNo.111 と重複)
ド
④
3ヵ年
(H26‐H28)
個別事業
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
除雪車両の更新
※ 大型除雪機械更新
市
0 351,575
0 351,575
(関連する)
主な指標と目標値
雪寒対策事業
事業メニュー
No.
115
事業費計
市
合 計
114
財源内訳
国県
支出金
※ 新幹線関連道路網整備(公共)
112
113
No.27
継続 建設課
消融雪施設の整備推進
No.28
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
18,000
12,000
0
0
6,000
18,000
12,000
0
0
6,000
104,000
36,400
34,300
14,750
18,550
一般
財源
※ 道路消雪パイプの整備
市
継続 建設課
石田地区消雪
75,000
30,000
25,200
14,750
5,050
※ 既設消雪施設のリフレッシュ
市
継続 建設課
内山地区消雪リフレッシュ
消雪ポンプ・操作盤更新
29,000
6,400
9,100
0
13,500
5,100
1,700
0
0
3,400
5,100
1,700
0
0
3,400
127,100
50,100
34,300
14,750
27,950
地域ぐるみ除排雪活動の推進
※ 地域ぐるみ小型除雪機械の整備
市
継続 建設課
小型除雪車
合 計
26
ー
ハ
施策区分
3-3
市街地・住宅の整備
基本事業
(事業中分類)
①
市街地整備事業
ド
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
三日市保育所周辺土地区画整理事業による市街地整備の推進
※
117
区画面積31.3ha ・都市計画道路および区画道路、公
園の整備 ・物件移転
市
継続 区画整理課
都市計画道路・区画道路改良工事
物件移転補償等
景観の美しい街並み形成の推進
一般
財源
1,277,326 686,602 205,100
12,909 372,715
1,277,326 686,602 205,100
12,909 372,715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
屋外広告物規制の実施
市
継続 都市計画課
0
0
0
0
0
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
1,277,326 686,602 205,100
②
事業
主体
(関連する)
主な指標と目標値
住環境整備事業
実施
年度
担当課
H26事業の内容
公営住宅の整備推進
※ 市営住宅の整備
長期修繕計画の策定
※ 高齢者向け市営住宅の整備
その他
一般
財源
80,690
30,784
38,600
11,306
0
80,690
30,784
38,600
11,306
0
市
H25
都市計画課
0
0
0
0
0
市
継続 都市計画課
0
0
0
0
0
6,643
0
0
0
6,643
6,643
0
0
0
6,643
1,800
900
0
0
900
1,800
900
0
0
900
900
0
0
0
900
900
0
0
0
900
90,033
31,684
38,600
11,306
8,443
市
継続 都市計画課 民間宅地開発事業補助
市
継続 都市計画課 木造住宅耐震改修への補助
克雪住宅の推進
※ 屋根融雪装置設置に対する助成
無し
継続 都市計画課 市営住宅施設補修工事
住宅環境の整備推進(バリアフリー化など)
※ 木造住宅耐震改修に対する助成
3ヵ年
財源内訳
(H26‐H28)
国県
事業費計
地方債
支出金
12,909 372,715
市
宅地開発の促進・支援
※ 民間宅地開発に対する助成
121
その他
継続 都市計画課
No.
120
地方債
市
基本事業
(事業中分類)
119
事業費計
財源内訳
国県
支出金
景観条例制定の調査・研究
合 計
118
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
No.29,No.30
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
116
〔 市
継続 都市計画課 屋根融雪装置設置への補助
合 計
27
ー
ハ
施策区分
3-4
水道の整備
基本事業
(事業中分類)
①
上水道・簡易水道施設整備事業
ド
個別事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
122
〔 事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
安定した水源の確保
No.31
財源内訳
事業費計
国県
支出金
971,201
0
0 971,201
0
0
0
0
0
0
地方債
その他
一般
財源
※ 中坪水源地取水・配水施設の増設
市
H24
~
H28
工務課
中坪第6水源整備費(実施設計、導水管路、
取水ポンプ設備)
※ 上水道施設の維持管理
市
H24
~
工務課
上水道施設の維持管理費(委託、管路更新、
設備更新)
493,424
0
0 493,424
0
※ 簡易水道施設の維持管理
市
H24
~
工務課
簡易水道施設の維持管理費(委託、管路更
新、設備更新)
422,777
0
0 422,777
0
※ アセットマネジメント(資産管理)
市
H24
~
H28
工務課
水道管路位置情報システム化業務委託
55,000
0
0
55,000
0
307,846
0
84,405 223,441
0
82,905
0
82,905
0
0
221,741
0
0 221,741
0
3,200
0
1,279,047
0
123
水道施設の整備推進
※
水道普及促進事業(水道未普及地域配水管布設な
ど)
市
※ 水源施設の遠方監視施設整備
市
※ 災害対策緊急連絡管の整備
市
継続 工務課
H26
~
H27
H24
~
H25
未普及地域対応(管路等)
工務課
遠方監視施設の整備費
工務課
災害対策緊急連絡管の整備
合 計
28
1,500
1,700
0
84,405 1,194,642
0
ー
ハ
施策区分
3-5
下水道の整備
基本事業
(事業中分類)
①
汚水処理施設整備事業
124
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
公共下水道事業の推進
※ 公共下水道施設の建設
市
継続 工務課
下水道施設の建設(管路、処理場)
下水道の接続促進
市
H25
~
水洗トイレ等改造資金融資斡旋・利子補給
125
経営課
下水道施設の維持管理
事業費計
No.32
財源内訳
国県
支出金
一般
財源
地方債
その他
1,702,225 802,450 850,500
49,275
0
1,701,385 802,450 850,500
48,435
0
840
0
840
0
0
976,755
45,000
52,200 879,555
0
0 876,755
0
※ 下水道処理場および施設の維持管理
市
継続 工務課
下水道処理場の維持管理修繕費
876,755
0
※ 下水道施設の遠方監視施設整備
市
H27
~
H28
遠方監視設備の整備費
100,000
45,000
52,200
2,800
0
10,500
0
9,900
600
0
10,500
0
9,900
600
0
59,985
11,802
0
0
48,183
126
工務課
農業集落排水施設の整備
※
127
個別事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
ド
〔 農業集落排水施設の整備による水循環型社会の構
築
市
継続 工務課
新規加入対応(管路)
浄化槽の整備
※ 下水道計画区域外における浄化槽の設置促進
市
継続 経営課
区域外の浄化槽設置者への助成(循環型社
会形成推進交付金事業)
17,709
11,802
0
0
5,907
※ 下水道計画区域内における浄化槽の設置促進
市
継続 経営課
浄化槽設置者への市単独助成(平成21年度
創設)
10,572
0
0
0
10,572
※ 市による浄化槽設置および維持管理(ハード)
市
H25
~
工務課
0
0
0
0
0
市
H25
~
工務課
31,704
0
0
0
31,704
2,749,465 859,252 912,600 929,430
48,183
市による浄化槽設置および維持管理(ソフト)
合併処理浄化槽維持管理補助
合 計
29
ー
ハ
施策区分
3-6
公園・緑地の整備
基本事業
(事業中分類)
①
公園整備事業
ド
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
都市公園の整備推進
※ 都市公園の整備
公園長寿命化計画の策定
129
市
継続 都市計画課
市
H26
公園施設改修工事、植木ポケットパーク整備
等
都市計画課 都市公園長寿命化計画策定
農村公園などの整備推進
農村公園等整備費
市
継続 農林整備課
農村公園管理委託(20公園)、遊具点検、公
園施設修繕
合 計
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
130
131
②
事業
主体
実施
年度
市
H26事業の内容
地域花壇整備、緑化イベント、花木苗木配布
(委託料除く緑化推進事業費)
緑化意識の啓発
地区グリーンキーパー活動支援(活動推進会議、研
修/市花壇コンクール開催等)
市
財源内訳
事業費計
地方債
その他
一般
財源
134,529
47,820
58,400
0
28,309
125,529
43,320
58,400
0
23,809
9,000
4,500
0
0
4,500
30,834
0
0
1,950
28,884
30,834
0
0
1,950
28,884
165,363
47,820
58,400
1,950
57,193
(関連する)
No.34,No.35
主な指標と目標値
担当課
継続 農林整備課
No.33
国県
支出金
緑化推進事業
緑化の推進
地区・学校花壇づくり支援(花壇づくり補助、花壇コン
クール、花苗配布等)
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
128
〔 継続 農林整備課 (事業メニューNo.130 と重複)
合 計
30
3ヵ年
財源内訳
(H26‐H28)
国県
事業費計
地方債
支出金
その他
一般
財源
16,845
0
0
9,009
7,836
16,845
0
0
9,009
7,836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,845
0
0
9,009
7,836
ー
ハ
施策区分
3-7
情報・通信の整備
基本事業
(事業中分類)
①
地域・行政情報化推進事業
ド
3ヵ年
(H26‐H28)
134
担当課
H26事業の内容
市
市
その他
継続 企画政策課 映像ライブラリーの配信、WiFi環境整備
継続 企画政策課 利活用の研究
電子自治体の推進(行政事務・行政サービスなど)
総合行政情報システムの運用
市
継続 企画政策課 総合行政情報システムの運用・管理委託
総合行政情報システムの運用
市
継続 農林整備課
庁内内部事務システムの効率的な情報化の推進
市
継続 企画政策課 庁内情報機器のメンテナンスおよび更新
統合型GISシステムの運用検討
市
継続 企画政策課 統合型GISシステムの検討
文書管理システムの構築・運用
市
継続 総務課
電子申請システムの構築・運用
市
継続 企画政策課 電子申請システムの導入に向けた研究
法定外公共物の追加・売り払い・開発等によ
る異動修正
新文書管理システムの運用の定着および新
庁舎における適切な文書管理の検討
情報化に向けた人材の育成
情報化研修会の開催
135
実施
年度
地域情報ネットワーク活用の推進・新サービスへの対応
地域ICT基盤の利活用の研究
133
事業
主体
個別事業
行政情報(映像ライブラリー)のインターネット配信
市
継続 企画政策課
情報化推進委員会の開催、情報化研修会の
開催
携帯電話不感地域の解消促進
※ 観光ルートにおける携帯電話不感地解消の支援
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
132
〔 国・市
その他
継続 企画政策課 黒部峡谷鉄道沿線の整備に向けた協議
合 計
31
No.36
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
46,478
14,240
0
480
31,758
46,478
14,240
0
480
31,758
0
0
0
0
0
354,717
0
0
0 354,717
303,129
0
0
0 303,129
1,734
0
0
0
1,734
43,794
0
0
0
43,794
0
0
0
0
0
6,060
0
0
0
6,060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401,195
14,240
0
480 386,475
まちづくり方針
4-1
保健・医療の充実
基本事業
(事業中分類)
①
保健活動・健康づくり推進事業
ー
ハ
個別事業
141
担当課
H26事業の内容
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
57,258
144
0
13,083
44,031
0
0
0
0
0
19,905
0
0
339
19,566
138
0
0
0
138
2,748
144
0
0
2,604
継続 健康増進課
保健推進活動および統計・保健カレンダー作成
市
継続 健康増進課 保健活動および統計・保健カレンダーの作成
健康づくりへの市民の意見を反映するための協議会
活動
市
継続 健康増進課 健康づくり推進協議会の運営
地域における食生活改善推進員の食育活動への支
援
市
継続 健康増進課 食生活改善推進員の育成
地域における母子保健推進員活動への支援
市
継続 健康増進課 母子保健推進員の育成
846
0
0
0
846
在宅当番医運営事業
市
継続 健康増進課 在宅当番医の運営委託
4,446
0
0
0
4,446
診療所管理運営事業
市
継続 健康増進課 黒部市宇奈月診療所の運営
29,175
0
0
12,744
16,431
10,167
1,614
0
675
7,878
10,167
1,614
0
675
7,878
197,793
7,842
0
6,234 183,717
197,793
7,842
0
6,234 183,717
5,280
1,719
0
291
3,270
5,280
1,719
0
291
3,270
350,685
2,775
0
0 347,910
19,788
1,251
0
0
128,676
1,524
0
0 127,152
202,221
0
0
0 202,221
876
265
0
0
611
876
265
0
0
611
485,943 254,091
0
66,147 165,705
0 165,705
健康診査などの充実
市
30歳代健康診査、医療保険未加入者健診、
継続 健康増進課 肝炎ウイルス検診、訪問指導事業(40歳~64
歳)等
がん検診の充実
継続 健康増進課
肺がん・胃・大腸・子宮・乳がん・前立腺がん
検診
市
継続 健康増進課
各種健康教室(ヘルスアップ教室・健康づくり栄養教室・ヘルス
ライフ講座・地区健康教育)
健康相談(各地区での相談・所内での成人ヘルス相談等)開催
機能訓練教室
乳幼児健診・教育事業
市
乳幼児健診・精密健診、幼児むし歯予防事業
継続 健康増進課 の実施
各種育児教室・相談の実施
妊産婦支援事業
市
継続 健康増進課
予防接種事業
市
継続 健康増進課 定期予防接種事業の実施
市
相談窓口のPR、相談しやすい場の設営、人
継続 健康増進課 材養成のための講演会等を開催 精神保健
に関するケア会議等の開催
市
健康教育・健康相談などの充実
母子保健対策の充実
妊婦健康診査費・妊婦歯科健診費の助成
不妊治療費助成
精神保健対策の充実
心の健康づくりの推進および支援、自殺対策事業の
強化
142
実施
年度
市
教育・相談・機能訓練事業
140
(関連する)
No.37,No.38
主な指標と目標値
黒部市健康増進計画の策定および計画の推進
がん検診事業
139
は重点事業、単位:千円 〕
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
健康づくり基盤の充実
健康診査・指導事業
138
〔 事業メニュー
ド
137
健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり
施策区分
No.
136
4
国民健康保険事業の充実
18,537
国民健康保険事業の運営強化
市
継続 保険年金課 国保会計繰出金(人件費分除く)
378,879 213,174
0
特定健康診査の実施
市
継続 保険年金課 健診分
104,523
39,225
0
65,298
0
特定保健指導の実施
市
継続 保険年金課 指導分
2,541
1,692
0
849
0
1,108,002 268,450
0
合 計
32
86,430 753,122
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
146
財源内訳
実施
年度
※ 外来診療棟等および管理棟の増改築
市
H21
~
H28
市民病院
新外来診療棟等増改築工事
6,407,000 190,000 6,217,000
※ 高度医療機器の更新
市
H21
~
市民病院
CR装置・デジタル脳波計等更新
1,391,784
個別事業
担当課
H26事業の内容
病院施設・設備の整備推進
救急、急性期および高度医療体制の充実
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
7,798,784 190,000 6,617,000 991,784
0
0
0
0 400,000 991,784
0
72,069
0
0
72,069
0
救急専門スタッフの確保
市
H21
~
市民病院
認定看護師取得費用
臨床工学技師特殊勤務手当
看護師呼出手当
11,751
0
0
11,751
0
小児急患センターの拡充
市
H21
~
市民病院
小児急患センター賃金・医師派遣委託料等
60,318
0
0
60,318
0
市
継続 市民病院
0
0
0
0
0
599,940
99,000
0 500,940
0
417,036
99,000
0 318,036
0
74,430
0
0
74,430
0
108,474
0
0 108,474
0
24,081
0
0
24,081
0
3,000
0
0
3,000
0
18,081
0
0
18,081
0
3,000
0
0
3,000
0
8,494,874 289,000 6,617,000 1,588,874
0
※ 救急医療体制に関する施設整備
145
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
ド
144
(関連する)
No.39,No.40
主な指標と目標値
市民病院整備事業
事業メニュー
No.
143
②
医療スタッフの確保・充実
医師臨床研修制度に基づく研修医の受け入れ
市
H21
~
市民病院
臨床研修医賃金等
周産期医療体制の拡充
市
H21
~
市民病院
産婦人科医師宿直業務委託料、産科医療補
償制度保険料
看護体制強化に向けた看護師増員対策
市
H21
~
市民病院
病棟シーツ交換業務委託料
病棟介護業務委託料等
地域医療連携体制の充実
電子カルテによる医療連携ネットワークの拡充
市
H21
~
市民病院
新扇状地ネットシステム運用委託料
がん対策医療の強化に伴う指標の登録・公表
市
H21
~
市民病院
がん診療拠点病院対応データシステムリース
料等
急性期病院の確立
市
H21
~
市民病院
フレンディーだより・かけはし発刊
合 計
33
ー
ハ
施策区分
4-2
地域福祉の充実
基本事業
(事業中分類)
①
地域福祉体制整備事業
ド
148
149
個別事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
147
〔 事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
地域福祉環境の充実
No.41
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
44,877
22,227
0
6,513
16,137
一般
財源
地域福祉意識の啓発事業に対する支援
市
継続 福祉課
戦傷病者遺族等援護、市社協(広報誌・社会
福祉大会開催)補助
5,658
0
0
3,774
1,884
地域福祉を担う人材の育成・確保
市
継続 福祉課
民生委員活動補助(H25一斉改選)、各種福祉
団体補助、地区公民館事務補助員報償費
39,219
22,227
0
2,739
14,253
20,793
0
0
20,793
0
9,600
0
0
9,600
0
11,193
0
0
11,193
0
5,415
0
0
5,415
0
5,415
0
0
5,415
0
71,085
22,227
0
32,721
16,137
地域福祉推進体制の強化
地域総合福祉推進事業支援(ケアネット・見守り事業
等)
市
継続 福祉課
市社協(地域総合福祉推進事業ケアネット)
補助
社会福祉協議会の活動支援
市
継続 福祉課
市社協(地域福祉・総合相談・地区社協活動)
補助
ボランティア活動の推進
ボランティア活動推進事業支援
市
継続 福祉課
市社協(ボランティア活動)補助
合 計
34
ー
ハ
施策区分
4-3
高齢者福祉の充実
基本事業
(事業中分類)
①
高齢者生きがい対策事業
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
高齢者の社会参加と交流の促進
150
その他
88,174
13,377
0
3,810
70,987
一般
財源
22,467
13,365
0
0
9,102
高齢者の生きがいづくり事業(敬老会・割引入浴券・
ゴールドパス助成事業等)
市
継続 福祉課
敬老祝事業、敬老会開催補助、ふれあい入
浴事業、ゴールドパス補助事業
65,707
12
0
3,810
61,885
25,758
0
0
0
25,758
25,758
0
0
0
25,758
29,442
0
0
249
29,193
29,442
0
0
249
29,193
143,374
13,377
0
市
継続 福祉課
市シルバー人材センター運営費補助、全国シ
ルバー人材センター協会会費
生きがいづくりなどを支援する施設の充実
市
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
155
地方債
単位老人クラブ・市老連合活動補助
継続 福祉課
老人福祉センター施設運営費
合 計
154
事業費計
継続 福祉課
老人福祉センター等の運営
153
財源内訳
国県
支出金
市
シルバー人材センター運営支援
152
No.42
老人クラブの育成・活動支援
高齢者の就業支援
151
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
ド
〔 (関連する)
主な指標と目標値
高齢者生活支援事業
②
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
4,059 125,938
H26事業の内容
高齢者福祉サービスの充実
要援護高齢者在宅福祉サービスの提供(配食サービ
ス、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業等)
市
継続 福祉課
要援護高齢者在宅福祉サービスの提供
高齢者保護施設入所支援(養護老人ホーム等)
市
継続 福祉課
養護老人ホーム措置費
老人医療助成事業
市
継続 保険年金課
後期高齢者医療の運営強化
市
継続 保険年金課 後期高齢者医療事業
高齢者の見守り体制・住環境などの充実
No.43
財源内訳
国県
支出金
地方債
1,859,868 294,456
0
86,469 1,478,943
事業費計
その他
一般
財源
83,985
10,461
0
42,246
31,278
9,345
0
0
1,686
7,659
200,889
77,142
0
24,537
99,210
1,565,649 206,853
0
18,000 1,340,796
24,648
1,800
0
13,164
9,684
1,590
0
0
1,590
0
一人暮らし高齢者等見守り体制の整備
市
継続 福祉課
一人暮らし高齢者招待事業
一人暮らし高齢者等生活支援事業(緊急通報装置・
日常生活用具の支援等)
市
継続 福祉課
一人暮らし高齢者等生活支援事業
19,458
0
0
11,574
7,884
在宅高齢者の住宅整備支援
市
継続 福祉課
在宅高齢者等住宅改善支援事業
3,600
1,800
0
0
1,800
10,119
0
0
10,119
0
1,020
0
0
1,020
0
594
0
0
594
0
8,505
0
0
8,505
0
高齢者の権利擁護の推進
高齢者の成年後見制度利用支援等
市
継続 福祉課
成年後見制度利用支援事業
高齢者虐待防止とネットワークの推進
市
継続 福祉課
高齢者虐待防止の研修会・専門相談員等に
よる事例検討会の開催
認知症意識啓発および家族への支援等
市
継続 福祉課
認知症を知る講演会等開催費
合 計
1,894,635 296,256
35
0 109,752 1,488,627
ー
ハ
施策区分
4-4
障害者福祉の充実
基本事業
(事業中分類)
①
障害者自立支援事業
156
157
個別事業
158
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
障害者在宅サービスの充実
居宅生活支援事業
市
継続 福祉課
日中活動支援や更生医療、補装具の支給等
施設入所支援事業
市
継続 福祉課
障害者支援施設への入所支援
地域生活支援事業
市
継続 福祉課
日常生活用具等の支給
重度心身障害者医療助成事業
市
継続 保険年金課
障害者支援施設の整備支援
障害福祉施設整備事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
ド
〔 市
継続 福祉課
障害者支援施設等の整備に係る助成
障害者の社会参加と交流の促進
社会参加促進事業
市
継続 福祉課
タクシー・ガソリン共通券給付、手話奉仕員の
養成等
地域活動支援センター運営補助
市
継続 福祉課
地域活動支援センター運営費
合 計
36
No.44
財源内訳
国県
支出金
地方債
1,896,318 1,293,315
0
34,872 568,131
1,514,940 1,076,271
0
2,220 436,449
172,599 129,450
0
0
43,149
事業費計
その他
一般
財源
68,187
35,100
0
0
33,087
140,592
52,494
0
32,652
55,446
10,587
0
0
0
10,587
10,587
0
0
0
10,587
30,414
2,934
0
0
27,480
24,444
2,934
0
0
21,510
5,970
0
0
0
5,970
1,937,319 1,296,249
0
34,872 606,198
ー
ハ
施策区分
4-5
介護保険への対応
基本事業
(事業中分類)
①
介護保険サービス事業
159
160
161
個別事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
ド
〔 事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
介護保険サービスの提供および利用支援体制の充実
※ 地域密着型サービス施設等整備への支援
市
継続 福祉課
※ 介護保険施設の整備支援
市
継続 福祉課
地域密着型サービス施設整備費補助金
総合的な介護予防の推進
No.45
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
70,918
70,918
0
0
0
70,918
70,918
0
0
0
0
0
0
0
0
137,751
0
0 137,751
0
一般
財源
介護予防ケアマネジメント事業
市
継続 福祉課
介護認定要支援者のケアマネジメントの委託
26,850
0
0
26,850
0
介護予防事業(二次予防事業)
市
H25
~
福祉課
介護二次予防事業費
15,339
0
0
15,339
0
介護予防事業(一次予防事業)
市
H25
~
福祉課
介護一次予防事業費
72,399
0
0
72,399
0
二次予防対象者把握事業
市
継続 福祉課
二次予防対象者把握事業
23,163
0
0
23,163
0
53,916
0
0
53,916
0
53,541
0
0
53,541
0
375
0
0
375
0
262,585
70,918
0 191,667
0
地域包括ケアシステムの推進
地域包括支援センターの運営
市
継続 福祉課
地域包括支援センターの管理・運営
関係機関との連携による地域包括ケアシステムの推
進
市
継続 福祉課
地域ケア会議の開催、多職種協働による地
域包括支援ネットワーク研修
合 計
37
施策区分
4-6
子育て支援の充実
基本事業
(事業中分類)
①
子育て環境整備事業
ー
ハ
162
163
164
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
子育てに関する支援・相談の充実
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
221,304
93,174
0
その他
一般
財源
615 127,515
子育てに関する相談、情報提供等の支援
市
継続 こども支援課
子育て支援センター、子育て支援室、ひとり
親家庭
32,073
15,711
0
15
16,347
ファミリーサポートセンター事業の充実
市
継続 こども支援課
ファミリーサポートセンター、こんにちは赤ちゃ
ん、とやまっ子子育て支援
16,008
12,495
0
0
3,513
放課後児童健全育成事業の充実
市
継続 こども支援課
放課後児童健全育成事業、さんさん広場、ち
びっこ広場、児童センター、児童クラブ
165,435
64,968
0
600
99,867
家庭児童相談員設置事業
市
継続 こども支援課 家庭児童相談員の設置
237
0
0
0
237
母親クラブ活動の推進
市
継続 こども支援課 母親クラブ活動への支援
1,101
0
0
0
1,101
誕生祝金の支給
市
継続 こども支援課 誕生祝金
6,450
0
0
0
6,450
406,629
65,634
0
14,862 326,133
244,821
65,634
0
13,317 165,870
161,808
0
0
1,545 160,263
乳幼児・児童の医療費助成の推進
乳幼児医療費助成の継続
市
継続 保険年金課 乳児、幼児、妊産婦、養育分
児童医療費助成の実施
市
継続 保険年金課
入院費中学生まで、通院費小学生まで助成
(H26.10~中学生まで拡大)
保育所・保育環境の充実
2,419,874 781,077
0 1,014,996 623,801
市立保育所運営事業、特別保育事業実施個所の拡
充
市
継続 こども支援課 市立保育所運営、広域入所、施設整備等
私立保育運営事業、特別保育事業実施個所の拡充
市
継続 こども支援課 私立保育所運営支援、広域入所
市
継続 こども支援課
0
0
0
0
0
幼・保連携の強化
市
継続 こども支援課 幼保連携行事開催
0
0
0
0
0
病児・病後児保育の充実
市
継続 こども支援課 病児・病後児保育
26,400
17,598
0
0
8,802
※ 病児・病後児保育の充実
市
継続 こども支援課 病児・病後児保育
21,662
0
0
0
21,662
4,554
0
0
0
4,554
4,554
0
0
0
4,554
※ 保育所等大規模改修および移転新築
165
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
No.46,No.47
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
ド
〔 児童センターの整備推進
児童センターの整備
市
継続 こども支援課 児童センター施設整備
合 計
411,483
1,068
1,960,329 762,411
3,052,361 939,885
38
0 350,757
59,658
0 664,239 533,679
0 1,030,473 1,082,003
ー
ハ
施策区分
4-7
消費者支援の充実
基本事業
(事業中分類)
①
消費者生活対策事業
166
個別事業
県・市
消費者相談機関との連携および情報共有
167
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
消費者相談の窓口体制の充実・PR
相談員の育成
市
継続 市民環境課
消費生活相談員人件費および養成費、消費
者教育・活性化事業費
継続 市民環境課 富山県消費者協会負担金
消費者の自主的な組織活動の支援
消費者グループの育成・支援
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
ド
〔 市
継続 市民環境課
合 計
39
No.48
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
9,690
5,238
0
39
4,413
9,564
5,238
0
39
4,287
126
0
0
0
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,690
5,238
0
39
4,413
一般
財源
ー
ハ
施策区分
4-8
消防・防災体制の充実
基本事業
(事業中分類)
①
消防施設整備事業
ド
個別事業
※ 消防署の整備
※
担当課
H26事業の内容
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
310,217
0
51,900
10,200
0
0
0
224,075
0
0
0 224,075
その他
一般
財源
0 258,317
継続 消防本部
常備消防体制の整備
市
継続 消防本部
消防通信指令システム・消防救急無線(デジタル)の
整備
市
継続 消防本部
51,942
0
51,900
0
42
市
継続 消防本部
24,000
0
0
0
24,000
市
継続 消防本部
0
0
0
0
0
210,833
0
26,300
0 184,533
52,625
0
26,300
0
158,208
0
0
0 158,208
0
0
0
0
0
各種資機材等の整備
広域消防負担金(人件費等除く)、通常経費、消防救急デジタル無線整
備、黒部化学車更新、黒部救急車更新、黒部広報車更新、朝日広報車
更新、救急救命士養成、高機能指令システム保守、起債償還、共通歳
入、特定歳入
地域消防組織の強化・充実
※ 消防施設の整備
消防団体制の整備
171
実施
年度
市
※ 消防車両の整備
170
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
消防施設の高度化の推進(消防署の整備など)
168
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
No.49,No.50
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
169
〔 市
継続 消防本部
消火栓4基設置、ホース等購入補助金、小型
動力ポンプ更新、大布施消防屯所改修工事、
生地消防屯所(上町)解体工事
市
継続 消防本部
広域消防委託料(非常備)
救急救助体制の強化・充実
10,200
26,325
※ 高規格救急車の整備
市
継続 消防本部
0
0
0
0
0
救急救命士養成等
市
継続 消防本部
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
防火査察および防火広報活動の強化・充実
広報活動および防火訓練の推進
市
継続 消防本部
0
0
0
0
0
防火査察の強化および防火講習の充実
市
継続 消防本部
0
0
0
0
0
521,050
0
78,200
合 計
40
0 442,850
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
②
(関連する)
主な指標と目標値
防災対策事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
ド
個別事業
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
地域防災体制および防災基盤の整備推進
172
※
その他
6,488
0
0
0
6,488
一般
財源
総務課
地域防災計画修正等に伴う防災会議の開催
225
0
0
0
225
災害時要援護者避難支援計画の推進
市
H22
~
福祉課
災害時要援護者支援システム保守料等
420
0
0
0
420
総合防災訓練の実施
市
継続 総務課
総合防災訓練の実施
3,660
0
0
0
3,660
非常食糧および毛布等の備蓄ならびに防災資機材の
整備充実
市
継続 総務課
備蓄品の更新
対策本部等の防災資機材の購入
2,183
0
0
0
2,183
避難施設の耐震化・管理状況の把握およびデータ
ベースの更新
市
継続 総務課
避難施設の耐震化・管理状況の把握および
データベースの更新
0
0
0
0
0
行政と市内企業等との災害時における「物資等相互
応援協定」に基づく災害時の支援
市
継続 総務課
津波避難ビル指定に関する協定など各種協
定の締結
0
0
0
0
0
福井県大野市および北海道根室市との「災害時相互
応援協定」に基づく協力
市
継続 総務課
被災時における協定先自治体との協力連携
0
0
0
0
0
3,548
200
0
1,800
1,548
その他 継続 総務課
コミュニティ助成を活用した自主防災組織へ
の資機材整備助成
1,800
0
0
1,800
0
自主防災組織の活動支援と地域防災リーダーの育成 その他 継続 総務課
自主防災組織が行う防災訓練への助成、地
域連携防災訓練モデル事業、防災士資格を
持った地域防災リーダーの育成
1,748
200
0
0
1,548
市内自主防災会連合組織の育成・連携強化
(「自主防災組織の活動支援と地域防災リー
ダーの育成」 と重複)
0
0
0
0
0
23,406
0
0
0
23,406
その他 継続 総務課
全国瞬時警報システム(J-Alert)の適切な運用
市
継続 総務課
Jアラートの保守点検実施
1,884
0
0
0
1,884
CATVテロップ放送、携帯電話電子メール、防災ラジ
オおよびコミュニティFM緊急割込システムを活用した
緊急情報の提供充実
市
継続 総務課
防災ラジオの有償配布、災害時におけるFMコミュ
ニティ緊急割込放送の放送体制の維持
3,392
0
0
0
3,392
防災行政無線の適正な維持管理(老朽パンザマスト・
バッテリー交換等)
市
継続 総務課
防災行政無線の保守点検の実施
18,130
0
0
0
18,130
1,991
0
0
0
1,991
1,991
0
0
0
1,991
0
0
0
0
0
35,433
200
0
1,800
33,433
災害に対する意識啓発活動の推進
※
地方債
H25
~
防災情報システムの充実
175
事業費計
市
自主防災活動用資機材の整備
174
財源内訳
国県
支出金
市危機管理指針および市地域防災計画の随時適切
な改訂
自主防災組織の育成支援
173
No.51
指定避難場所標識、海抜・海岸からの距離表示およ
び避難ルート表示等の整備
市
継続 総務課
避難所表示看板の設置
各種ハザードマップ(洪水・津波)の周知および自主
防災アドバイザーを活用した講義の実施
市
継続 総務課
出前講座等での防災知識の普及
合 計
41
ー
ハ
施策区分
4-9
防犯体制の充実
基本事業
(事業中分類)
①
防犯対策推進事業
〔 (関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
ド
個別事業
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
防犯に対する意識啓発活動の推進
176
自主防犯団体等に対する意識高揚を目的とした、研
修会の開催
市
その他
ケーブルテレビ、ホームページ等を活用した防犯広報
市
その他
活動の実施
継続 市民環境課 黒部市安全なまちづくり推進センター会議費
継続 市民環境課
地域防犯活動の推進
177
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
33
0
0
0
33
33
0
0
0
33
0
0
0
0
0
12,534
0
0
0
12,534
一般
財源
継続 市民環境課
黒部市防犯協会への運営および事務局設置
補助金
10,539
0
0
0
10,539
地区安全なまちづくり推進センターおよび自主防犯団
市
その他
体の整備および育成支援
継続 市民環境課
防犯灯管理、黒部市安全なまちづくり推進セ
ンター補助金
1,995
0
0
0
1,995
各校区の実態に沿った、こども110番の家、防犯連絡
市
その他
所等の整備
継続 市民環境課
0
0
0
0
0
42,474
0
0
0
42,474
7,554
0
0
0
7,554
34,920
0
0
0
34,920
55,041
0
0
0
55,041
防犯施設の整備推進
※
No.52
市
その他
黒部市防犯協会の活動支援
178
は重点事業、単位:千円 〕
通学路等における危険個所への防犯灯の整備(新設
および既存修繕等)
市
継続 市民環境課 防犯灯の新設・修繕
通学路等における危険個所への防犯灯の整備(新設
および既存修繕等)
市
継続 市民環境課 (上記のうち経常経費分)
合 計
42
施策区分
4-10
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
〔 個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
交通安全に対する意識啓発活動の推進
179
事業費計
地方債
その他
99
0
0
0
99
一般
財源
27
0
0
0
27
ケーブルテレビ、ホームページ等を活用した交通安全
市
その他
広報活動の実施
継続 市民環境課 電光掲示板による啓発活動費
72
0
0
0
72
21,543
1,029
0
0
20,514
地区交通安全推進協議会等に対する活動支援
市
その他
継続 市民環境課
黒部市交通安全協会・専任交通指導員設置
補助金
11,997
0
0
0
11,997
市
その他
地区交通安全推進協議会補助金、県・市委
継続 市民環境課 嘱交通指導員および富山県交通安全アドバ
イザー報償費
8,217
564
0
0
7,653
継続 市民環境課 県・市委嘱交通指導員被服購入
1,329
465
0
0
864
8,745
0
0
0
8,745
8,745
0
0
0
8,745
30,387
1,029
0
0
29,358
黒部市交通安全協会、黒部警察署と連携した交通安
市
その他
全運動の実施
交通安全施設の整備推進
※
財源内訳
国県
支出金
継続 市民環境課 交通安全会議会場使用料
黒部市交通安全協会の活動支援
181
No.53
高齢者・児童に対する参加・体験・実践型の交通安全
市
その他
教室の開催
地域交通安全活動の推進
180
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
交通安全対策推進事業
事業メニュー
No.
ド
①
交通安全の推進
危険個所におけるカーブミラー、道路標識および路面
表示等の整備、改良
市
継続 市民環境課 カーブミラー、警戒標識等整備費
合 計
43
施策区分
4-11
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
個別事業
ごみ減量化・リサイクル強化PRの実施
実施
年度
担当課
H26事業の内容
市
継続 市民環境課 ごみ・市現物収集日カレンダー作成
ごみの減量化・リサイクル活動の推進
183
リサイクル活動推進団体への活動助成
市
継続 市民環境課 資源リサイクル集団回収活動補助金
ごみの減量化・リサイクルを進める施設の充実
184
資源ステーション適正整備
※ 常設資源ステーション施設の設置
市
継続 市民環境課 資源ステーション収集容器等更新
市
継続 市民環境課
常設資源回収所管理委託、小型家電リサイク
ル事業
行政におけるリサイクルの推進
185
バイオマスタウン構想等、資源物循環社会の形成
市
継続 市民環境課
廃棄物および資源物の適正な収集・運搬・処
理委託
合 計
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
ド
186
187
②
個別事業
(関連する)
主な指標と目標値
財源内訳
事業費計
地方債
その他
1,329
0
0
0
1,329
1,329
0
0
0
1,329
4,320
0
0
0
4,320
4,320
0
0
0
4,320
2,827
0
0
384
2,443
603
0
0
0
603
2,224
0
0
384
1,840
685,527
0
0
3,732 681,795
685,527
0
0
3,732 681,795
694,003
0
0
4,116 689,887
(関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
ごみ収集および処理体制の強化・充実
家庭ごみ収集運搬体制の強化
市
継続 市民環境課 ごみステーション設置補助金
事業系一般廃棄物収集処理体制等の移行
市
継続 市民環境課
不法投棄の防止
市民・事業者等の協力による監視体制強化
県・市
その他
継続 市民環境課
不法投棄物の撤去等による再発・誘発の抑止徹底
県・市
継続 市民環境課 不法投棄物処理委託
合 計
44
No.54
国県
支出金
ごみ収集・処理対策事業
事業メニュー
No.
は重点事業、単位:千円 〕
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
ごみの減量化・リサイクルに対する意識啓発活動の推進
182
〔 ごみの減量化・リサイクル推進事業
事業メニュー
No.
ド
①
ごみの減量化・リサイクルの推進
一般
財源
無し
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
2,550
0
0
0
2,550
2,550
0
0
0
2,550
0
0
0
0
0
2,400
1,200
0
0
1,200
0
0
0
0
0
2,400
1,200
0
0
1,200
4,950
1,200
0
0
3,750
まちづくり方針
ー
ハ
188
5-1
家庭教育の充実
基本事業
(事業中分類)
①
家庭教育支援推進事業
個別事業
実施
年度
担当課
H26事業の内容
継続
生涯学習ス
ポーツ課
親学び事業等の推進
家庭教育推進指導者の育成
その他 継続
県
継続
生涯学習ス
ポーツ課
女性団体活動補助
生涯学習ス
ポーツ課
県主催講習会等への派遣
家族共同体験活動の充実
親子ふれあい活動等自主的社会教育活動の支援
191
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
市
県主催講習会等への派遣
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
親子ふるさと自然体験事業の実施
食育の支援
「食育」の大切さを啓発する地域食育支援事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
家庭教育相談体制の充実
指導者育成のための女性活動事業補助
190
〔 事業メニュー
家庭教育相談事業
189
個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり
施策区分
No.
ド
5
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
親子料理教室等の開催
合 計
45
No.55
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324
0
0
0
324
324
0
0
0
324
0
0
0
0
0
45
0
0
0
45
45
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
369
0
0
0
369
一般
財源
ー
ハ
施策区分
5-2
学校教育の充実
基本事業
(事業中分類)
①
学校施設整備事業
ド
193
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
学校施設および設備の整備・充実
事業費計
No.56
財源内訳
国県
支出金
一般
財源
地方債
その他
967,974 179,828 701,900
0
86,246
0
0
85,767
※ 校舎・体育館・プール等補修工事
市
継続 学校教育課 小中学校施設の維持管理
※ 耐震・大規模改修事業(校舎・体育館)
市
継続 学校教育課 耐震化事業(鷹施、宇奈月中体育館)
215,401
99,557 115,600
0
244
※ 中学校改築
市
継続 学校教育課 高志野中 体育館新築、プール解体
666,806
80,271 586,300
0
235
桜井中学校の建設
85,767
0
2,155,910 606,245 1,262,300 100,000 187,365
※ 桜井中学校建設事業
194
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
192
〔 市
H23
~
学校教育課 実施設計、プール解体、貴金積立金
学校統合および通学区域の見直し・推進
小中学校再編の推進
市
継続 学校教育課 前沢・三日市小統合準備委員会の運営
2,155,910 606,245 1,262,300 100,000 187,365
44
0
0
0
44
44
0
0
0
44
3,123,928 786,073 1,964,200 100,000 273,655
合 計
46
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
195
196
197
199
200
(関連する)
主な指標と目標値
学校教育環境整備事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
総合的な学習の時間の推進と地域人材の活用
No.57
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
14,004
0
0
0
14,004
一般
財源
豊かな体験活動事業
市
継続 学校教育課
児童生徒が豊かな人間性や社会性を育むた
めの体験活動
8,784
0
0
0
8,784
地域人材や公共施設の活用促進
市
継続 学校教育課
中学校のクラブ活動指導充実を図るための
外部講師の配置
5,220
0
0
0
5,220
138,437
0
0
国際理解教育の推進
3,516 134,921
外国青年招致事業
市
継続 学校教育課
小中学校の国際化教育推進を図るためのAL
Tの配置
86,622
0
0
327
86,295
英会話科指導者派遣事業
市
継続 学校教育課
英会話科の指導・充実のための日本人英会
話講師の配置
35,691
0
0
162
35,529
中学生姉妹都市交流研修事業
市
継続 学校教育課
メーコン・ビブ郡へ派遣(平成27年度受入 相
互実施)
7,190
0
0
0
7,190
国際化教育事業
市
継続 学校教育課 英語サマーキャンプの実施、公開授業経費等
2,469
0
0
0
2,469
帰国児童生徒教育事業
市
継続 学校教育課
6,465
0
0
3,027
3,438
14,025
393
0
10,956
2,676
14,025
393
0
10,956
2,676
494,582
13,590
0
44,200 436,792
帰国児童生徒指導講師を教育センターに配
置
幼児教育の充実
就学前教育の推進
198
②
市
継続 こども支援課 幼稚園管理運営、就学援助費
心と体を育む教育の充実
教育相談体制の推進
市
継続 学校教育課
不登校等の相談体制充実を図るための相談
員の配置
8,970
0
0
0
8,970
奨学資金の給付および貸与
市
継続 学校教育課
奨学事業として、高校生への給付および大学
生への貸付
66,240
0
0
44,200
22,040
道徳教育教材の開発整備および専門員の育成
市
継続 学校教育課 教育センター研究主事を中心とした研究推進
0
0
0
0
0
学校給食の充実
市
継続 学校教育課 第3子以降の就学児童への学校給食費助成
15,312
0
0
0
15,312
学校給食の充実
市
継続 給食センター
センターの衛生管理、給食調理業務委託、給
食配送業務委託
194,645
0
0
0 194,645
健康管理事業
市
継続 学校教育課
学校医の配置、AED設置、児童生徒および
教職員の健康診断
57,402
0
0
0
57,402
教育の振興・研究、教材備品整備、通学対策事業
市
継続 学校教育課 スクールバス運行等
64,920
11,010
0
0
53,910
要保護・準要保護・特別支援学級の児童生徒への就
学援助事業
市
継続 学校教育課
87,093
2,580
0
0
84,513
34,701
0
0
0
34,701
0
0
0
0
0
34,701
0
0
0
34,701
108,501
0
0
0 108,501
108,501
0
0
0 108,501
804,250
13,983
0
58,672 731,595
教師用指導書および準教科書・副読本の整備、
要保護・準要保護・特別支援学級の児童生徒
に対する学用品や給食費等の援助
学校運営地域支援制度の確立
学校評議員制度の推進
市
継続 学校教育課 開かれた学校を目指した制度等の推進
外国人および特別支援を要する児童生徒への支援
組織の育成
市
継続 学校教育課
外国人や適応障害のある児童生徒に係る指
導員(スタディメイト)の配置
情報教育環境の整備・充実
情報教育機器整備事業
市
継続 学校教育課
情報化教育の充実に向けたICT機器の整備
促進
合 計
47
ー
ハ
施策区分
5-3
青少年の健全育成
基本事業
(事業中分類)
①
青少年健全育成事業
ド
個別事業
成人式の開催
実施
年度
担当課
事業費計
地方債
その他
4,389
0
0
2,493
1,896
768
0
0
0
768
一般
財源
継続
生涯学習ス
ポーツ課
成人式開催費
2,493
0
0
2,493
0
その他 継続
生涯学習ス
ポーツ課
高校生海外派遣事業補助(隔年実施 H26該
当)
1,128
0
0
0
1,128
5,200
3,466
0
0
1,734
5,200
3,466
0
0
1,734
192
0
0
0
192
192
0
0
0
192
9,781
3,466
0
2,493
3,822
社会参加活動の促進
放課後子ども教室開催委託
育成団体活動への支援
青年団体等運営補助
財源内訳
国県
支出金
青少年育成市民会議・少年少女発明クラブ活
動補助
放課後子ども教室推進事業等を通じた地域人材の活
生涯学習ス
その他 継続
用
ポーツ課
203
H26事業の内容
No.58
生涯学習ス
ポーツ課
その他 継続
市
高校生海外派遣事業補助
202
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
健全育成活動の推進および指導体制の充実
青少年育成団体等運営費補助
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
201
〔 その他 継続
生涯学習ス
ポーツ課
青年団協議会運営補助金
合 計
48
ー
ハ
施策区分
5-4
生涯学習の推進
基本事業
(事業中分類)
①
生涯学習拠点整備事業
ド
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
生涯学習施設の整備・充実
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
ふれあい交流館の整備改修
※ 農協との併設公民館解体事業
市
H20
~
H28
生涯学習ス
ポーツ課
旧浦山公民館(農協併設)の取壊し
※ 生涯学習拠点施設の整備
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
(仮称)浦山交流センターの建設、地区公民
館の整備改修
※ ふれあい交流館の整備(改修、耐震化)
205
黒部市立図書館の建設
※ 図書館の建設
H22
~
市
図書館
合 計
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
ド
206
個別事業
208
209
財源内訳
国県
支出金
その他
一般
財源
350,862 101,546 180,600
13,046
55,670
5,592
0
0
5,592
0
18,795
0
0
6,454
12,341
326,475 101,546 180,600
1,000
43,329
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350,862 101,546 180,600
13,046
55,670
(関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
No.59
地方債
事業費計
生涯学習推進事業
H26事業の内容
公民館活動の推進
コミュニティづくり推進事業
207
②
事業メニュー
No.
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
204
〔 地区公民館におけるコミュニティづくり事業の
実施
生涯学習活動(各種教室・講座など)の推進
No.60
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
21,000
0
0
0
21,000
21,000
0
0
0
21,000
4,542
0
0
240
4,302
一般
財源
生涯学習フェスティバル開催事業
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
生涯学習フェスティバルの開催
1,746
0
0
0
1,746
市民カレッジ等開催事業
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
市民カレッジ等の開催
2,229
0
0
240
1,989
市民憲章の普及啓発
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
各種会合等での市民憲章朗唱
0
0
0
0
0
社会教育委員等の活動推進
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
社会教育委員会の開催
567
0
0
0
567
0
0
0
0
0
生涯学習機会の拡充および情報提供の充実
市ホームページ、市広報、ケーブルテレビ等による情
報提供の充実
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
0
0
0
0
0
県民カレッジとの連携による生涯学習機会の拡充
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
0
0
0
0
0
31,557
0
0
3,000
28,557
31,557
0
0
3,000
28,557
57,099
0
0
3,240
53,859
読書普及活動の充実
図書資料の充実および活用
市
継続 図書館
資料・サービスの充実、利用促進
合 計
49
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
210
211
③
(関連する)
主な指標と目標値
生涯学習人材育成事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
生涯学習団体リーダーの養成
社会教育主事・社会教育指導員の確保
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
公民館長、公民館主事、社会教育指導員(友
学館含む)の配置
生涯学習団体・サークル活動への支援
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
(事業メニューNo.206 と重複)
生涯学習ボランティアの充実
ふるさと人材活用事業
その他 継続
No.61
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
114,471
0
0
681 113,790
114,471
0
0
681 113,790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
その他
一般
財源
生涯学習ス
ポーツ課
(事業メニューNo.202 と重複)
0
0
0
0
0
(事業メニューNo.149 と重複)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114,471
0
0
ボランティアセンターとの連携強化
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
生涯学習ボランティア登録制度の創設
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
合 計
50
681 113,790
ー
ハ
施策区分
5-5
文化・スポーツの振興
基本事業
(事業中分類)
①
芸術文化施設整備事業
ド
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
芸術文化活動施設・設備の充実
※ 美術館整備事業
美術館美術作品の購入
※ 国際文化センターの施設修繕・改修、機器類更新
ー
事業メニュー
ド
個別事業
213
214
事業費計
地方債
その他
一般
財源
37,556
1,530
12,900
0
23,126
生涯学習ス
ポーツ課
0
0
0
0
0
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
0
0
0
0
0
37,556
1,530
12,900
0
23,126
37,556
1,530
12,900
0
23,126
市
その他
継続 企画政策課 施設・設備の計画的な修繕、駐車場の再整備
②
(関連する)
主な指標と目標値
芸術文化活動促進事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
芸術文化に親しむ機会の拡充および情報提供の充実
黒部市芸術祭の開催
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
市芸術祭の開催
詩の道事業
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
詩の道句集事業の開催
美術館企画展・普及事業の開催
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
企画展、常設展、製作講座、ワークショップ、
出前授業等の開催(指定管理者)
本物の舞台芸術体験事業
国
継続
生涯学習ス
ポーツ課
国際文化センター自主事業
財源内訳
国県
支出金
H27
~
H28
基本事業
(事業中分類)
ハ
No.62
市
合 計
No.
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
212
〔 その他 継続 企画政策課 魅力的な自主事業の実施
芸術文化団体の活動支援
黒部市芸術文化振興協会補助金
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
市芸術文化協会運営補助
各種文化団体補助金(日本黒部学会、劇団フロンティ
ア)
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
日本黒部学会、劇団フロンティアへの補助
合 計
51
No.63
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
61,695
0
0
0
61,695
3,147
0
0
0
3,147
57
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,491
0
0
0
58,491
2,565
0
0
0
2,565
1,584
0
0
0
1,584
981
0
0
0
981
64,260
0
0
0
64,260
一般
財源
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
215
③
(関連する)
主な指標と目標値
文化財保護事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
伝統芸能の保存・継承
216
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
2,510
0
0
2,310
200
一般
財源
指定文化財保存会への支援
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
指定文化財保存会等への補助(活性化事業
含む)
1,250
0
0
1,050
200
伝承芸能獅子舞保存会への支援
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
市内獅子舞保存会への補助
1,260
0
0
1,260
0
26,294
4,400
2,700
105
19,089
0
0
0
0
0
博物館などの充実
吉田科学館自主事業等
市
その他
継続
生涯学習ス
ポーツ課
自主事業(指定管理者)
吉田科学館改修工事
その他 継続
生涯学習ス
ポーツ課
施設修繕費
4,719
0
0
0
4,719
※ 松桜閣の保存支援
その他
H23
~
生涯学習ス
ポーツ課
松桜閣・庭園改修補助金
トイレ改修事業
9,000
2,000
2,700
0
4,300
松桜閣の保存支援
その他
H23
~
生涯学習ス
ポーツ課
(経常経費)運営補助金
6,378
0
0
0
6,378
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
市内遺跡発掘調査
197
0
0
0
197
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
特別展、小企画展の開催
6,000
2,400
0
105
3,495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,341
0
0
0
1,341
0
0
0
0
0
1,341
0
0
0
1,341
30,145
4,400
2,700
2,415
20,630
※ 埋蔵文化財関連資料(遺物等)の保存場所の確保
歴史民俗資料館自主事業
217
文化遺産の発掘・公開の推進
郷土文化保存伝習館の企画展示
218
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
文化財の調査・研究および啓発
文化財解説冊子、マップ作成
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
愛本刎橋、生地台場等指定文化財の保護
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
指定文化財管理費
合 計
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
219
No.64
(関連する)
主な指標と目標値
スポーツ・レクリエーション環境整備事業
④
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実
No.65
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
19,597
0
0
900
18,697
12,786
0
0
0
12,786
1,220
0
0
0
1,220
※ 総合体育センター整備事業
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
総合体育センターの修繕等
※ 錬成館整備事業
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
錬成館の修繕等
宇奈月体育センター整備事業
市
H22
~
生涯学習ス
ポーツ課
宇奈月体育センターの修繕等
242
0
0
0
242
健康スポーツプラザ整備事業
市
H23
~
生涯学習ス
ポーツ課
健康スポーツプラザの修繕等
396
0
0
0
396
※ 宮野運動公園のスポーツ施設整備事業
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
0
0
0
0
0
※ グラウンド照明(学校開放)の整備
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
グラウンド照明の整備
1,350
0
0
0
1,350
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
学校開放事業の推進
3,603
0
0
900
2,703
19,597
0
0
900
18,697
学校施設による身近な活動拠点の提供
合 計
52
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
220
各種スポーツ教室の開催
222
223
(関連する)
主な指標と目標値
スポーツ・レクリエーション活動推進事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
スポーツ教室の充実
総合型地域スポーツクラブの推進
221
⑤
その他 継続
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
総合型地域スポーツクラブの推進
生涯学習ス
ポーツ課
ちびっこ・わんぱくスポーツ教室等開催委託
スポーツイベントの充実
No.66
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
3,108
0
0
206
2,902
0
0
0
0
0
3,108
0
0
206
2,902
74,848
0
0
12,000
62,848
一般
財源
カーター記念黒部名水マラソンの開催
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
カーター記念黒部名水マラソンの開催
56,000
0
0
12,000
44,000
エブリバディ・市民体育大会等、市民参加のイベント
の開催
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
市民体育大会等市民参加イベントの開催費
補助
12,939
0
0
0
12,939
全国・ブロック大会等の開催
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
全国・ブロック大会等の開催費補助
5,909
0
0
0
5,909
57,873
0
0
1,500
56,373
スポーツ団体の育成強化および指導者の養成
優秀スポーツクラブ育成補助
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
優秀なスポーツクラブへの補助
20,370
0
0
0
20,370
スポーツ選手、各種スポーツ団体への支援
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
全国・ブロック大会、県民体育大会出場選手
への激励費の支給等
32,001
0
0
1,500
30,501
指導者の養成
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
スポーツ推進委員の育成
5,502
0
0
0
5,502
0
0
0
0
0
各種スポーツに関する情報提供の充実
施設利用の状況提供等のネットワーク化
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
施設利用の状況提供等のネットワーク化
0
0
0
0
0
スポーツ事業の情報提供
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
スポーツ事業の情報提供
0
0
0
0
0
135,829
0
0
合 計
53
13,706 122,123
ー
ハ
施策区分
5-6
国際化への対応
基本事業
(事業中分類)
①
国際交流活動推進事業
224
225
個別事業
228
実施
年度
担当課
H26事業の内容
No.67
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
3,807
0
0
0
3,807
0
0
0
0
0
一般
財源
姉妹都市スドウェスト・フリースラン市との交流
市
その他
継続 企画政策課 スドウェスト・フリースラン市との連絡調整
姉妹都市メーコン・ビブ郡との交流
市
その他
継続 企画政策課 メーコン・ビブ郡との連絡調整
774
0
0
0
774
国際友好都市三陟市とのスポーツ選手相互派遣
市
その他
継続 企画政策課 黒部名水マラソンに三陟市選手団を招聘
705
0
0
0
705
国際友好都市三陟市とのスポーツ選手相互派遣
市
その他
継続
2,328
0
0
0
2,328
国際友好都市三陟市との職員相互派遣等
市
その他
継続 企画政策課 相互派遣休止 相互派遣再開の検討
0
0
0
0
0
17,385
0
0
57
17,328
16,608
0
0
57
16,551
0
0
0
0
0
777
0
0
0
777
90
0
0
0
90
90
0
0
0
90
639
0
0
0
639
生涯学習ス
ポーツ課
黒部市選手団の派遣
市民レベルでの国際交流の推進
市
継続 企画政策課 国際交流員の配置
国際交流ワークショップ等活動支援
市
その他
継続 企画政策課 国際交流団体の活動支援
国際交流団体の活動支援
市
その他
継続 企画政策課 各種協会等負担金
国際スポーツ大会・国際交流イベントの開催
国際交流イベントの開催
227
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
海外姉妹都市・国際友好都市との交流の推進
国際交流員(CIR)の配置
226
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
ド
〔 市
継続 企画政策課 外国からの来訪者受入
在住外国人との交流機会の充実
外国語表記による行政情報・案内パンフレット等の作
市
その他
成
継続 企画政策課 パンフレット等の外国語併記の推進
450
0
0
0
450
在住外国人を対象とした日本語教室や生活相談の実
市
その他
施
継続 企画政策課 日本語教室in黒部開催支援
189
0
0
0
189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,921
0
0
57
21,864
施設案内などの外国語表記の推進
案内標識・看板等の外国語併記
市
その他
継続 企画政策課 案内板等の外国語表記の推進
合 計
54
まちづくり方針
ー
ハ
229
6-1
市内外との連携・交流の促進
基本事業
(事業中分類)
①
地域間交流推進事業
個別事業
実施
年度
担当課
H26事業の内容
市
継続 企画政策課 根室市との連絡調整
その他
生涯学習ス
スポーツ交歓団の派遣
ポーツ課
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
2,587,785
0
0
0 2,587,785
459
0
0
0
459
2,898
0
0
0
2,898
その他
一般
財源
北海道根室市との姉妹都市交流
市
継続
オランダ スドウェスト・フリースラン市、アメリカ メー
コン・ビブ郡との姉妹都市交流
市
継続 企画政策課 (事業メニューNo.224 と重複)
0
0
0
0
0
友好都市韓国三陟市との交流
市
継続 企画政策課 (事業メニューNo.224 と重複)
0
0
0
0
0
福井県大野市および北海道根室市との「災害時相
互応援協定」に基づく協力
市
継続 総務課
有事の際の情報収集および支援
0
0
0
0
0
魚津市、入善町、朝日町などと連携した広域圏行政
の運営
市
継続 企画政策課
新川広域圏事務組合分担金(水博、公債費
分除く)
859,656
0
0
0 859,656
入善町、朝日町と連携した介護保険事業の運営
(4-⑤「介護保険への対応」と重複)
市
継続 福祉課
新川地域介護保険組合分担金
1,724,772
0
0
0 1,724,772
53,208
0
0
51,240
1,968
51,240
0
0
51,240
0
市民・企業・各種団体との連携推進
メーコン・ビブ郡マーサー大学ならびに中央ジョージ
市
ア医療センターとの医師等の相互派遣
その他
H21
~
行政と市内企業等との災害時における「物資等相互
応援協定」に基づく災害時の支援
市
継続 総務課
(事業メニューNo.173 と重複)
0
0
0
0
0
市民、地域、商店と連携した子供110番の家および
校区防犯パトロール隊の設置
市
継続 市民環境課 (事業メニューNo.177 と重複)
0
0
0
0
0
市民、地域と連携したリサイクル活動
市
継続 市民環境課 (事業メニューNo.182、183、184 と重複)
0
0
0
0
0
市民、地域と連携した除排雪活動
市
継続 建設課
(事業メニューNo.115 と重複)
0
0
0
0
0
その他 継続 総務課
(事業メニューNo.173 と重複)
0
0
0
0
0
1,968
0
0
0
1,968
52,950
15,900
0
0
37,050
市民病院
研修医派遣旅費
米国指導医招聘費用
県民会議や千島連盟等関係団体と連携した北方領
市
継続 企画政策課 北方領土返還要求運動の普及啓発と推進
土早期返還運動と活動の周知
その他
232
は重点事業、単位:千円 〕
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
都市間交流・連携の推進
地域と連携した防災活動体制の整備
231
〔 (関連する)
No.68,No.69
主な指標と目標値
事業メニュー
北海道根室市との姉妹都市交流
230
市民と行政が一体となったまちづくり
施策区分
No.
ド
6
交流人口、定住・半定住人口の拡大
観光を核とした入込客数の拡大
市
継続 商工観光課 (「2-4 観光の振興」 と重複)
0
0
0
0
0
広域交通網を核とした交流機会の拡大
市
継続 商工観光課 (「3-1 北陸新幹線の整備」 と重複)
0
0
0
0
0
定住・半定住にむけた「くらしたい国 富山」事業へ
の参画
市
継続 企画政策課 交流滞在施設整備実証実験事業など
1,950
900
0
0
1,050
I・J・Uターン希望者への相談・説明会の開催
市
継続 商工観光課 (「2-2 工業の振興」 と重複)
0
0
0
0
0
空き家情報の提供
市
継続 企画政策課 空き家の情報収集・整理
0
0
0
0
0
住宅取得支援事業の実施
市
H23
~
51,000
15,000
0
0
36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,693,943
15,900
0
都市計画課 住宅取得支援補助金等
団塊世代などの活動の場の創造・支援
団塊世代等の起業・就業等に対する相談・助言
市
継続 商工観光課
団塊世代等の知識、経験を活かした生涯学習講座
等の開催
市
継続
生涯学習ス
(「5-4 生涯学習人材育成事業」 と重複)
ポーツ課
合 計
55
51,240 2,626,803
施策区分
6-2
開かれた行政への取り組み
基本事業
(事業中分類)
①
広報・公聴・情報公開事業
ー
ハ
233
234
235
236
237
個別事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
ド
〔 事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
広報活動の充実
No.70
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
106,545
0
0
2,079 104,466
52,833
0
0
2,079
50,754
その他
一般
財源
広報紙・市勢要覧の編集、発行
市
継続 企画政策課 広報くろべの発行等
市議会だよりの編集、発行
市
継続 議事調査課 市議会だよりの編集・発行(年4回)
6,750
0
0
0
6,750
コミュニティラジオ行政番組の放送
市
継続 企画政策課 FMラジオを通じた行政情報の提供
18,513
0
0
0
18,513
CATV行政番組の放送
市
継続 企画政策課 ケーブルテレビを活用した行政情報の提供
28,287
0
0
0
28,287
CATV行政番組の放送(本議会の生中継)
市
継続 議事調査課 (「CATV行政番組の放送」 と重複)
0
0
0
0
0
市ホームページによる情報発信
市
継続 企画政策課
市ホームページ電子証明書使用料、新幹線
関連情報発信HPの作成
162
0
0
0
162
市ホームページによる情報発信(本会議のインター
ネット配信)
市
継続 議事調査課
(「市ホームページによる情報発信」 と重
複)
0
0
0
0
0
市議会ホームページによる情報発信
市
継続 議事調査課
(「市ホームページによる情報発信」 と重
複)
0
0
0
0
0
出前講座の実施
市
H24
~
0
0
0
0
0
3,100
0
0
0
3,100
0
0
0
0
0
3,100
0
0
0
3,100
企画政策課 出前講座の実施
行政に関する情報の発信
市民にわかりやすい情報への加工・発信
市
継続 企画政策課
随時検討・実施 市ホームページの有効活
用
暮らしのガイドの発行
市
継続 総務課
転入者等への配付
統計情報「統計くろべ」の発行
市
継続 企画政策課
市統計データの公表、統計くろべの情報提
供
0
0
0
0
0
文書管理システムによる情報の共有
市
継続 総務課
(事業メニューNo.133 と重複)
0
0
0
0
0
105
0
0
0
105
105
0
0
0
105
0
0
0
0
0
1,398
0
0
0
1,398
0
0
0
0
0
1,398
0
0
0
1,398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
情報公開の推進
情報公開制度の適正な運用
市
継続 総務課
制度の適正な運用
個人情報保護制度の適正な運用
市
継続 総務課
(「情報公開制度の適正な運用」 と重複)
公聴活動の充実
地区要望会の実施
市
継続 企画政策課 市内16地区からの要望聴取
タウンミーティングの実施
市
継続 企画政策課
パブリックコメントの実施
市
継続 企画政策課 パブリックコメント制度の運用定着化・管理
「市民の声」提言箱、「インターネット相談窓口」の設
置
市
継続 企画政策課 ホームページでの意見窓口機能の活用
タウンミーティング・市長と語る会の開催 市
民討議会への助成
CRM管理、市民提言制度の運用定着化・管理、
市民参画機会の充実
審議会等の委員の公募
市
継続 企画政策課 委員公募制の定着化・管理
0
0
0
0
0
審議会等の会議の周知・公開、会議結果の公表
市
継続 企画政策課 審議会公開性の向上を目指した運用・管理
0
0
0
0
0
111,148
0
0
合 計
56
2,079 109,069
ー
ハ
施策区分
6-3
市民活動支援への取り組み
基本事業
(事業中分類)
①
市民参画・活動支援事業
238
239
240
241
個別事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
ド
〔 事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
まちづくりへの市民の参画と協働の促進
No.71
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
8,856
0
0
0
8,856
0
0
0
0
0
195
0
0
0
195
8,661
0
0
0
8,661
市民にわかりやすい情報への加工・発信
市
継続 企画政策課 (事業メニューNo.234 と重複)
協働のまちづくりの推進
市
継続 企画政策課
協働のパートナーに向けての活動支援(功労表彰)
市
継続 企画政策課 黒部市表彰式の挙行
外部団体(市に事務局機能がある市民団体)の自立
促進
市
継続 企画政策課
0
0
0
0
0
市民参画による市制10周年記念事業の実施
市
H27
~
H28
0
0
0
0
0
20,500
0
0
20,500
0
15,000
0
0
15,000
0
5,500
0
0
5,500
0
0
0
0
0
0
188,672
0
0
84,387
0
0
24
84,363
104,285
0
0
84,000
20,285
0
0
0
0
0
31,851
0
0
0
31,851
0
0
0
0
0
31,851
0
0
0
31,851
0
0
0
0
0
249,879
0
0 104,524 145,355
推進会議の運営および市民参画と協働に関
する普及啓発活動
企画政策課
コミュニティ活動施設の整備・充実
※ コミュニティセンター助成事業
市
継続 総務課
コミュニティセンターの建設・整備
※ 一般コミュニティ助成事業
市
継続 総務課
コミュニティ活動備品の整備
※ 自治公民館建築事業補助金
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
地域コミュニティの活性化
自治振興会人件費支援
市
継続 総務課
振興会書記・事務補助員報償費、共済費、保
険料
自治振興会および連絡協議会への活動支援
市
継続 総務課
振興会長報償費、自治振興会連絡協議会・
自治振興会運営補助金等
地域おこし活動への支援
市
継続 企画政策課
NPO・ボランティア団体などの設立および活動支援
NPOの設立・活動支援
市
継続 企画政策課
NPOの活動支援
市
愛本姫社まつり開催補助金、黒部まちづくり
継続 商工観光課 協議会補助金、くろべ餃子まつり開催補助
金、新幹線市民会議事務局運営補助金
NPOと行政の情報交換の活性化
市
継続 企画政策課
合 計
57
84,024 104,648
ー
ハ
施策区分
6-4
男女共同参画社会の推進
基本事業
(事業中分類)
①
男女共同参画推進事業
ド
243
244
個別事業
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
242
〔 事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
男女共同参画意識の啓発・普及活動の推進
啓発活動の推進
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
広報紙・啓発チラシ発行、公民館まつり等で
のPR・寸劇上演
審議会等への女性委員の登用
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
女性団体・企業等への働きかけおよび町内会
等での呼びかけ
地域全体が連携した推進体制の確立
人権相談窓口の充実
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
女性のための専門相談の実施
男女共同参画プラン市民会議の開催
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
男女共同参画プラン市民会議開催
庁内連絡会議の開催
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
庁内連絡会議の開催
男女共同参画のための介護や子育てなど環境づくりの推進
No.72
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
1,449
0
0
0
1,449
1,449
0
0
0
1,449
0
0
0
0
0
1,409
0
0
0
1,409
1,326
0
0
0
1,326
83
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
高齢者・障害者介護福祉サービス事業
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
市民カレッジ・推進員連絡会等での講演会の
実施
0
0
0
0
0
子育て支援事業
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
(事業メニューNo.188 と重複)
0
0
0
0
0
相談窓口の充実
市
継続
生涯学習ス
ポーツ課
配偶者暴力等専門相談会開催委託
0
0
0
0
0
2,858
0
0
0
2,858
合 計
58
施策区分
6-5
市民と一体となった計画的行政運営の推進
基本事業
(事業中分類)
①
効率的行政運営推進事業
ー
ハ
ド
245
246
247
248
249
個別事業
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
行政サービスの向上
No.73
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
12,549
0
0
0
12,549
市民満足(成果)重視の行政運営
市
継続 企画政策課
0
0
0
0
0
電子市役所の推進
市
継続 企画政策課 電子申請の導入研究
0
0
0
0
0
窓口サービスの向上と接遇研修の実施
市
継続 総務課
381
0
0
0
381
国・県への重要施策の要望
市
継続 企画政策課 要望活動の実施
12,168
0
0
0
12,168
総合振興計画の進行管理
市
継続 企画政策課
0
0
0
0
0
53,786
0
0
34,248
19,538
0
0
0
0
0
接遇研修(クレーム対応研修)の実施
実施計画(ローリング版)の作成、事業費等実
績の取りまとめ
行政組織機構・人事管理の適正化
組織・機構の見直し
市
継続 総務課
効率的な組織運営のための組織改編の実施
定員管理の適正化
市
継続 総務課
職員採用、窓口対応臨時職員および障害者
の雇用、職員表彰
33,738
0
0
33,738
0
給与・手当の適正化
市
継続 総務課
報酬審査会の開催、人事給与システムの運
営費
8,619
0
0
150
8,469
人事評価の推進
市
継続 総務課
人事評価研修(被評価者基礎研修)の実施
684
0
0
0
684
職員の資質向上と意識改革(研修)
市
継続 総務課
国・県等への職員派遣研修、通信講座および
各種専門研修等の実施
10,745
0
0
360
10,385
0
0
0
0
0
事務事業の改善(効率化・民間委託など)
費用対効果の視点からの改善
市
継続 企画政策課 行政評価を活用した事務改善の検討
0
0
0
0
0
市民との役割分担の視点からの改善
市
継続 企画政策課 市民との協働による事務改善の検討
0
0
0
0
0
1,182
0
0
0
1,182
0
0
0
0
0
1,182
0
0
0
1,182
公共施設の管理運営の見直し
公共施設の有効活用、再配置
市
継続 企画政策課 見直し指針に基づく進行管理
公共施設の有効活用、再配置
市
継続 総務課
指定管理者制度の推進
市
継続 企画政策課 運用指針に基づく適正な管理
0
0
0
0
0
利用者ニーズに対応した柔軟な運営
市
継続 企画政策課 見直し指針に基づく進行管理
0
0
0
0
0
外郭団体の活性化
市
継続 企画政策課
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,026
0
0
0
1,026
1,026
0
0
0
1,026
68,543
0
0
34,248
34,295
公共施設のあり方の調査・研究
行政評価の活用
行政評価の活用
250
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
〔 市
継続 企画政策課 評価・計画・予算の連携手法の構築
行政改革の推進
行政改革推進市民懇話会の開催
市
継続 総務課
市民懇話会の開催
合 計
59
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
事業メニュー
ド
個別事業
No.
251
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
事業費計
無し
財源内訳
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
4,144,441 251,808 1,762,700 1,734,668 395,265
市
H25
~
H27
都市計画課 新庁舎建築本体工事および工事監理
庁舎環境の整備・改善
庁舎の修繕
市
継続 総務課
庁舎の修繕(宇奈月庁舎)
市
継続
市民サービ
ス課
市
H27
~
総務課
※ 新庁舎建設後の継続的な設備・環境整備および改善
253
(関連する)
主な指標と目標値
新庁舎建設事業
新庁舎の建設
※ 建設工事の施工・監理
252
②
6,980
0
0
0
6,980
庁舎設備の修繕、職員駐車場等の補修工事
4,880
0
0
0
4,880
宇奈月庁舎の管理・修繕
1,800
0
0
0
1,800
300
0
0
0
300
720
0
0
0
720
720
0
0
0
720
現庁舎跡地利用の検討
※ 現庁舎の跡地利用方法の検討
市
H25
~
総務課
4,144,441 251,808 1,762,700 1,734,668 395,265
庁内検討委員会の設置
4,152,141 251,808 1,762,700 1,734,668 402,965
合 計
60
ー
ハ
施策区分
6-6
健全財政の推進
基本事業
(事業中分類)
①
効率的財政運営推進事業
254
255
個別事業
257
3ヵ年
(H26‐H28)
事業
主体
実施
年度
担当課
H26事業の内容
計画的で健全な財政運営
No.74
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
0
0
0
0
0
合併特例債等の効果的な活用
市
H20
~
H27
財政課
0
0
0
0
0
補助金、交付金等の見直し
市
継続 財政課
0
0
0
0
0
他会計繰出金等の抑制
市
継続 財政課
0
0
0
0
0
実質公債費比率の低減
市
継続 財政課
0
0
0
0
0
市ホームページを活用した市財政情報の開示
市
継続 財政課
0
0
0
0
0
119,370
0
0 119,370
0
0
0
0
0
0
117,270
0
0 117,270
0
0
0
0
0
0
2,100
0
0
2,100
0
経常経費の削減(事務の合理化・効率化、各種経費の見直し、人件費の抑制など)
0
0
0
0
0
指定管理者制度の導入などによる民間活力の積極
的活用
0
0
0
0
0
55,346
0
0
0
55,346
55,256
0
0
0
55,256
0
0
0
0
0
90
0
0
0
90
0
0
0
0
0
174,716
0
0 119,370
55,346
財源の確保(使用料・手数料の受益者負担の適正化、自主財源の確保など)
受益と負担のバランスに留意した使用料等の見直し
市
継続 財政課
上下水道使用料および下水道負(分)坦金の賦課徴
収と経営健全化
市
継続 経営課
広告事業等による収入の確保
市
継続 財政課
市
継続 財政課
※ 公有財産未利用地の売払処分促進
256
は重点事業、単位:千円 〕
(関連する)
主な指標と目標値
事業メニュー
No.
ド
〔 市
受益者負担金システム、公営企業会計契約
管理システム
土地売却に伴う測量委託・鑑定評価・整地費
等
継続 企画政策課
納税意識の向上(適正な課税・納税の推進、租税教育の推進)
市税の的確な評価
市
継続 税務課
評価替えにかかる土地評価業務委託、市都
市計画区域航空写真データ購入
小学生からの租税教育の実施
市
継続 税務課
小学校での租税教室の実施
ケーブルテレビや市広報による市民への税情報の提
供
市
継続 税務課
税制度PRチラシの作成
口座振替納付利用のPR
市
継続 税務課
家屋評価時に口座振替依頼書を配付するな
どPRの推進
合 計
61
まちづくり方針
7
その他
施策区分
〔 (関連する)
主な指標と目標値
基本事業
(事業中分類)
ー
ハ
ド
3ヵ年
(H26‐H28)
事業メニュー
No.
個別事業
緊急雇用対策事業
は重点事業、単位:千円 〕
事業
主体
実施
年度
市
H21
~
H26
担当課
H26事業の内容
商工観光課 地域人づくり事業
合 計
62
無し
財源内訳
事業費計
国県
支出金
地方債
その他
一般
財源
3,000
3,000
0
0
0
3,000
3,000
0
0
0
3,000
3,000
0
0
0
主な指標と目標値一覧
目標値
施策
区分
現状
No.
指標名
担当課
実績
H19
1 - 1 1
1 - 1 2
国立公園内黒部峡谷のご
み回収量(t)
国立公園内黒部峡谷での
解説回数(回)
H20
H21
H22
H23
H24
30
商工観光課
30
28
23
12
11
13
18
14
3
建設課
1 - 2 6
海岸清掃などへの市民参
加延べ人数(人)
市内二級河川・準用河川な
どのBOD値(mg/l)
3
3
3
3
7,950
8,000
市民環境課
8,000
8,050
8,450
2.3
3.9
市民環境課
1.9
0.8
1.9
5,809
5,804
5,804
5,804
5,804
12
35
43
産業経済部
1
商工観光課
1
2
2
0
1,225
担い手(認定農業者・集落 産業経済部
2 - 1 12 営農組織など)が占める経
営面積率(%)
農業水産課
46
1,360
0
1,350
0
1,393
47
1,431
49
55
49
26
35
35
36
86
86
86
86
49
37
86
750
722
農業水産課
767
667
796
568
85
産業経済部
2 - 1 16 市の食料自給率(%)
83
85
農業水産課
84
84
85
83
10
産業経済部
2 - 2 17 起業・創業支援件数(件)
2
1
商工観光課
空き店舗出店者への支援
件数(店)
1,397
760
産業経済部
2 - 1 15 漁獲量(t)
2 - 3 19
2,000 農地の地力増進につながる堆
86
農林整備課
地域産業資源活用事業の
支援相談件数(件)
1,600
90
産業経済部
7
9
9
14
2
2
2
2
220
産業経済部
170
商工観光課
215
263
254
244
63
95 幹線林道朝日・大山線、森
林基幹道別又嘉例沢線の整
備を計画的に推進し、林道整
備延長の拡大を目指す。
800 稚魚の放流活動など栽培漁
業を促進し、漁獲量の増加を
目指す。
90 消費者ニーズに即した生産
体制の確立とブランド化によ
る販売促進を図り、食料品自
給率の向上を目指す。
20 産業の活性化を図るため、
新たな活力となる起業・創業
に対する支援の充実を目指
す。
7
-
2 - 4 20 観光客入込み数(万人)
51 生産性向上のため、ほ場の
基盤整備を推進し、大区画化
ほ場面積の拡大を目指す。
28 中心市街地にある空き店舗
の活用により商店数の増加
に努め、にぎわいの創出を目
指す。
産業経済部
商工観光課
60 持続的な農業の実現に向
け、経営規模の拡大を推進
し、担い手が占める経営面積
率の増加を目指す。
3
1
商工観光課
肥散布などを促進するため、家
畜糞尿や籾殻などの再生利用
量の増加を目指す。
5 黒部ブランドの開発など地
域産業資源の活用を推進す
るため、支援相談の充実を目
指す。
3
産業経済部
宇奈月温泉の効能に関する研
究を促し、保健・医療・療養など
への活用を目指す。
55
26
農林整備課
5,814 水源涵養などの役割を果た
す保安林の面積拡大を目指
す。
60 循環型社会形成のため下
水道汚泥のリサイクルシステ
ムを構築し、エネルギー変換
量の増加を目指す。
44
産業経済部
2 - 1 14 林道(市内)整備延長(km)
2 - 2 18
2
50
47
2.0 排水対策や地域美化活動
を推進し、河川のBOD値の
低減を目指す。
10 水資源の利活用の観点から、
0
工務課
8,300 良好な河川・海岸環境を維
持していくため、清掃活動な
どへの市民参加者の増加を
目指す。
5
50
上下水道部
5 河川愛護活動の促進を図る
ため、主体的に活動を行う団
体の増加を目指す。
50
0
堆肥や生産資材に再生利 産業経済部
1 - 5 11 用された畜産排泄物や籾
殻などの量(t)
農業水産課
標準1ha以上の大区画化
ほ場面積(ha)
16
10 事業所などに対する監視・
指導の継続および市民への
広報啓発活動を充実し、公害
の発生減少を目指す。
60 美しい森づくりのため、地域
や生活に密着した里山の再
生を推進し、整備面積の拡大
を目指す。
6
農林整備課
2 - 1 13
5,804
30
産業経済部
1 - 3 8 里山整備面積(ha)
下水道汚泥のエネルギー
変換量(t/日)
0.8
5,804
農林整備課
1 - 5 10
8,150
2.1
市民生活部
産業経済部
宇奈月温泉の研究・開発参
加者数(団体)
3
8,350
市民生活部
1 - 3 7 保安林面積(ha)
1 - 4 9
14
5
都市建設部
1 - 2 4 河川愛護団体数(団体)
H29
3,500
14
市民環境課
H28
5,000 黒部峡谷内での環境保全
活動の促進を図るため、黒部
峡谷へ訪れる方への解説回
数の増加を目指す。
-
市民生活部
H27
22
産業経済部
商工観光課
H26
28 環境保全のPRによって来
訪者の意識向上を図り、ごみ
排出量の削減を目指す。
30
1 - 1 3 公害苦情処理件数(件)
1 - 2 5
H25
29
産業経済部
目標の考え方
244
300 観光資源を有機的に結ぶ広
域観光ルートの開発などを進
め、観光客の増加を目指す。
主な指標と目標値一覧
目標値
施策
区分
現状
No.
指標名
担当課
実績
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
産業経済部
2 - 4 21 体験型観光メニュー数(件)
-
33
商工観光課
2 - 4 22
2 - 4 23
観光ボランティア登録数
(人)
外国人観光客入込み数(千
人)※(本表:人)
190
産業経済部
160
147
商工観光課
138
131
148
150
30,000
産業経済部
17,418
19,185
商工観光課
7,914
19,734
5,764
5,800
82
都市建設部
3 - 1 24 駅広場などの整備率(%)
2
17
新幹線交通政策課
市内区間のJR・地鉄駅の
3 - 1 25 年間利用者数(千人)
※乗車人員ベース
29
34
50
61
1,440
都市建設部
1,413
1,387
新幹線交通政策課
1,299
1,268
1,271
1,305
7
7
7
7
3 - 2 28
3 - 3 29
道路除雪・消雪パイプの延
長(km)
用途地域内の宅地面積(h
a)
528
土地区画整理事業区域内 都市建設部
3 - 3 30 の都市計画道路および区
画道路整備延長(km)
区画整理課
529
529
530
2.9
3.2
3.4
65
60.0
60.2
61.4
62.7
65.0
92
上下水道部
3 - 5 32 汚水処理施設整備率(%)
87
工務課
3 - 6 33
3 - 6 34
3 - 6 35
3 - 7 36
一人あたりの公園面積(㎡
/人)
花と緑の銀行黒部支店の
グリーンキーパー数(人)
花と緑の銀行黒部支店の
地方銀行頭取数(人)
ホームページアクセス件数
(千件)
87.5
92.3
92.8
92.6
92.0
7
都市建設部
6
7
都市計画課
7
8
8
8
80
産業経済部
67
農林整備課
71
71
72
230
264
285
263
50
26.2
外来での化学療法(抗がん
剤)治療件数(件)
26.0
25.7
24.6
市民生活部
46.7
保険年金課
46.9
48.2
28.9
65
65 生活習慣病などの疾病を早期
60
80 医療情報の共有化を推進し、
47.6 -
20
35
35
37
37
44
市民病院
-
市民病院
1,807
64
の提供と魅力ある内容・構成に
努め、ホームページへのアクセ
ス件数の増加を目指す。
50 がんによる死亡率の減少を
図るため、市民のがん検診の
受診率の向上を目指す。
52
下新川地域医療連携ネット 市民病院
4 - 1 39 ワーク(扇状地ネット)への
医療機関加入率(%)
市民病院
4 - 1 40
600 市民ニーズに沿った行政情報
27
健康増進課
国民健康保険の健康診査
受診率(%)
300
394
市民生活部
8 身近な公園の整備を推進
し、市民一人あたりの公園面
積(大規模公園を除く)の増加
を目指す。
15
190
企画政策課
95 循環型社会形成のため、汚
水処理施設の計画的な整備
を目指す。
16 市民の緑化への関心を高
めるため、頭取の全支店への
配置を目指す。
-
市長政策室
70 水道施設の整備と水の安定
供給に努め、上水道の普及
拡大を目指す。
87
産業経済部
農林整備課
計画道路および区画道路の計
画的整備を推進し、エリア内の
道路整備延長の拡大を目指す。
90 市民の緑化への関心を高
めるため、グリーンキーパー
の増加を目指す。
67
4 - 1 37 胃がん検診受診率(%)
4 - 1 38
5.8 区画整理事業区域内の都市
56
経営課
1,470 北陸新幹線地鉄新駅整備
など市内公共交通の利便性
向上を図り、JRと地鉄の利用
者の増加を目指す。
3.4
3.5
上下水道部
3 - 4 31 上水道の普及率(%)
100 平成26年度末の北陸新幹
線開業に向けて、計画的に駅
広場などの整備を目指す。
531
1.7
2.4
50,000 外国人受け入れ体制の整
備と積極的な誘客を図り、外
国人観光客の増加を目指す。
550 土地利用政策に基づき、用
途地域内の開発誘導を促進
し、用途地域区の宅地面積の
増加を目指す。
540
527
都市計画課
230 観光地の魅力とサービスの
向上を図るため、観光ボラン
ティアの増加を目指す。
359
-
都市建設部
100 体験型観光メニューの造成
により、観光客の滞在時間の
延伸を図る。
360 冬期間の円滑な交通確保
のため、道路除雪延長の拡
充を目指す。
都市建設部
建設課
H29
322
-
建設課
H28
325 市道整備を計画的に推進
し、市道整備延長の増加を目
指す。
都市建設部
3 - 2 27 市道の整備延長(km)
H27
7
7
建設課
H26
10 うるおいある道路を創出す
るため、歩道に街路樹や低
木・草花を植栽した緑化道路
の整備拡大を目指す。
11
都市建設部
3 - 2 26 緑化道路の整備延長(km)
目標の考え方
に発見し医療費の抑制を図るた
め、健康診査の受診率の向上
を目指す。(対象者:40~74歳)
連携強化と機能分担を図るた
め、ネットワークへの加入医療
機関の増加を目指す。
2,500 急性期・高度医療の代表的
疾患であるがんについて、外
来での治療件数の増加を目
指す。
主な指標と目標値一覧
目標値
施策
区分
現状
No.
指標名
担当課
実績
H19
4 - 2 41
ケアネット活動チーム参加
人数(人)
H20
H21
H22
H23
H24
H25
市民生活部
-
福祉課
340
7,400
市民生活部
4 - 3 42 老人クラブ会員数(人)
6,744
福祉課
6,674
6,685
6,497
6,365
6,357
65
老人クラブ加入率(%)
4 - 4 44
高齢者の福祉サービス事
業の利用延べ件数(件)
障害者の福祉サービス利
用率(%)
福祉課
14,725
4 - 8 49
4 - 8 50
消防水利(消火栓、貯水
槽)の充足率(%)
普通救命講習の受講延べ
人数(人)
14,622
13,974
13,353
12,965
11
福祉課
12.0
14.9
16.1
17.0
18.8
6,533
8,002
13,540
13,941
こども支援課
市民環境課
消防本部
85
85
85
85
250
85
消防本部
-
消防本部
4,300
2,800
730
850
1,114
1,310
1,341
1,762
-
152
1,120
1,185
1,040
市民環境課
1,064
1,130
1,137
314
305
市民環境課
304
303
306
1,275
1,042
生涯学習スポーツ課
452
1,693
1,694
67
74.6
学校教育課
5 - 4 59
ふれあい交流館の入館者
数(千人)
1,751
76
教育委員会
放課後子ども教室開設数
(教室)
324
1,500
教育委員会
5 - 2 56 学校施設の耐震化率(%)
5 - 3 58
1,268
300
市民生活部
74.6
77.6
77.6
81.8
22
教育委員会
17
26.0
学校教育課
31.7
26.9
32.5
29.8
7
教育委員会
5
7
生涯学習スポーツ課
7
7
7
8
12
教育委員会
10
生涯学習スポーツ課
14
16
16
16
65
22 障害者の自立を促進するた
め、各種福祉サービスの利用
率向上を目指す。(対象者:障
害者手帳交付者)
220 消費者への支援体制の充
実を図りながら、相談によると
ころでも被害抑止を目指す。
87
消防本部
14,500 虚弱高齢者の不安を解消し
安全な生活を支援するため、
福祉サービス利用者の増加
を目指す。
1,418
84
市民生活部
中学3年生の英語検定3級
以上の取得率(%)
62
1,940 多様化する保育ニーズに対
応するため、一時保育の利用
児童数の増加を目指す。
-
4 - 10 53 交通事故発生件数(件)
5 - 2 57
6,800 老人クラブへの加入促進を
図り、元気高齢者の増加を目
指す。
10,243
市民生活部
市民環境課
家庭教育講座参加延べ人
数(人)
500 住民相互の支え合い体制で
あるケアネット活動参加人数
の増加を図り、地域福祉の充
実を目指す。
12,000 多様化する保育ニーズに対
応するため、施設利用児童数
の増加を目指す。
市民生活部
5 - 1 55
H29
18,944
-
4 - 9 52 刑法犯認知件数(件)
一人あたりのごみ排出量
(kg/人)
H28
20,000 介護予防の意識を高め介
護を要しない生活を維持する
ため、運動教室などへの参加
者の増加を目指す。
5,800
市民生活部
自主防災組織が実施する 総務企画部
4 - 8 51 訓練・研修の参加延べ人数
(人)
総務課
4 - 11 54
H27
56
15
市民生活部
-
消費者相談窓口への相談
件数(件)
57
16,800
地域子育て支援拠点事業 市民生活部
4 - 6 46 施設の利用児童延べ人数
(人)
こども支援課
4 - 7 48
59
16,063
4,490
一時預かり事業の利用児
童延べ人数(人)
65
市民生活部
介護予防事業(運動教室・ 市民生活部
4 - 5 45 予防教室)の参加延べ人数
(人)
福祉課
4 - 6 47
H26
64
62
4 - 3 43
目標の考え方
18
90 消防施設などが不足してい
る地区への消火栓・貯水槽整
備を促進し、消防水利の充足
率の向上を目指す。
7,000 救命率効果を向上させるた
め、より質の高い救命技能を
取得できる普通救命講習受
講者の増加を目指す。
4,200 自主防災組織の育成支援
に努め、防災訓練や研修へ
の参加者の増加を目指す。
130 防犯体制の充実ならびに防
犯意識の高揚を図り、犯罪撲
滅のため認知件数の減少を
目指す。
1,050 交通安全運動や教室を通じ
て市民の意識啓発を図り、交
通事故発生件数の減少を目
指す。
285 ごみの分別や3Rの推進に
より、ごみ排出量の減少を目
指す。
2,000 家庭教育に関する学習機会
の充実を図り、家庭教育講座
への参加人数の増加を目指
す。
100 子どもの安全と地域の災害
時拠点施設を確保するため、
計画的に耐震化を進め整備
率の向上を目指す。
35 生徒の国際的なコミュニケー
ション能力の向上を図るため、
英語教育を積極的に推進し、英
語検定の取得率向上を目指す。
9 子どもたちの安全・安心な
場の確保に努め、放課後子ど
も教室開設数の増加を目指
す。
17 利用者に対するサービスの
充実を図り、入館者の増加を
目指す。
主な指標と目標値一覧
目標値
施策
区分
現状
No.
指標名
担当課
実績
H19
5 - 4 60
5 - 4 61
一人あたりの図書貸し出し
数(冊/人)
中央公民館の生涯学習
サークル登録数(団体)
H20
H21
H22
H23
H24
H25
4
教育委員会
図書館
3.4
3.6
3.8
3.7
生涯学習スポーツ課
71
90 より魅力ある企画の立案・
実施により、入館者数の増加
を目指す。
160
151
152
企画政策課
総合型地域スポーツクラブ
の会員数(人)
153
144
151
139
60
教育委員会
34
55
生涯学習スポーツ課
67
71
79
86
525
教育委員会
500
536
生涯学習スポーツ課
553
562
536
537
1,700
教育委員会
1,252
1,263
生涯学習スポーツ課
1,428
1,540
1,645
1,738
27
市長政策室
5 - 6 67 国際交流団体数(団体)
24
25
企画政策課
25
24
23
24
1,900
市長政策室
6 - 1 68 流入・流出人口(人/日)
1,805
-
企画政策課
-
-
2,228 -
市長政策室
6 - 1 69 転入・転出人口(人/年)
-
23
企画政策課
6 - 2 70
タウンミーティングの参加延
べ人数(人)
500
市長政策室
343
企画政策課
584
314
326
6
8
企画政策課
6 - 5 73
公の施設の公募による指
定管理施設の割合(%)
100 地域で受け継がれている芸
能や技術の保存と継承を図る
ため、認定者の増加を目指
す。
600 市民が利用しやすい施設の
整備・充実を図り、施設利用
者の増加を目指す。
2,400 市民がライフスタイルに応じ
て多様なスポーツを主体的・
継続的に親しめるよう努め、
会員数の増加を目指す。
30 市民の国際感覚醸成と国際
交流活動の促進を図るため、
国際交流に関わる団体の増
加を目指す。
2,000 産業・福祉・教育分野などの
魅力向上に努め、昼間人口
の増加を目指す。
100 市外の人が移り住みやすい
環境づくりに努め、転入人口
の増加(および転出人口の抑
制)を目指す。
700 市政への参画意識向上のた
め、魅力的なタウンミーティング
の開催に努めタウンミーティング
参加者の増加を目指す。
155
10
市長政策室
審議会などへの女性登用
率(%)
170 魅力ある文化ホールとして
サービス向上に努め、利用者
の増加を目指す。
317
6 - 3 71 NPO法人の数(法人)
6 - 4 72
6 読書の普及と市民の多様な
38
-
市長政策室
5 - 5 66
H29
48 生涯学習サークルの育成と
活性化が求められており、登
録数を指標として増加を目指
す。
-
5 - 5 63 コラーレの利用者数(千人)
スポーツ施設の利用者数
(千人)
H28
ニーズに対応した図書サービス
の充実を図り、図書の貸し出し
数の増加を目指す。
教育委員会
生涯学習スポーツ課
5 - 5 65
H27
4.0
教育委員会
伝承芸能士・伝承技術士認
定延べ人数(人)
H26
3
5 - 5 62 美術館の入館者数(百人)
5 - 5 64
目標の考え方
9
10
11
12
28
教育委員会
24
24
生涯学習スポーツ課
26
27
26
26
20
市長政策室
15
15
15
16
20
16 計画的で健全な財政運営に
努め、実質公債費比率の低
減を目指す。
-
財政課
66
30 男女共同参画社会の実現に
向け、審議会などへの女性登
用率の向上を目指す。
16
総務企画部
6 - 6 74 実質公債費比率(%)
市民活動の充実を支援し、
NPO法人の増加を目指す。
25 効率的な公共施設の管理
運営を進め、公募による指定
管理施設の増加を目指す。
2
企画政策課
15