Provvedimento Uff. Tec. N. 273 del 25/11/2014 C I T T A' D I I S P I C A (Provincia di Ragusa) Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Data 01/12/2014 Atto N. 1489 OGGETTO: Manutenzione e riparazione parti meccaniche delle autovetture comunali. (GIG: Z000B120B8) Ditta: Roccuzzo Antonino con sede in Ispica. Liquidazione fatture n. 174 del 03/10/2014, n. 182 del 07/10/2014, n. 195 e n.196 del 27/10/2014.- BILANCIO 2014 Tit Sez. Rubr. Cap. Art. L’anno duemilaquattordici (2014) ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. MOVIMENTO CONTABILE addì ……………………..del mese Somma stanziata €. ………………………………… di …………………………………. Somma aggiunta €. ………………………………… nel Comune di Ispica. Somma dedotta €. ………………………………… Somma disponibile €. ………………………………… L = 1114 – 1115/2014 Impegni assunti €. ……………………… Amm. Del pres. €. ……………………… Rimanenza disponibile €. ____________________ L’Istruttore Contabile di Settore F.to: Angela Corvo Il Responsabile del Settore Finanziario F.to: Rag. Maria Blandizzi Il Responsabile del Settore LL.PP. Provvedimento n. 273 del 25 Novembre 2014 Vista la delibera G.M. N. 77 del 30-07-2013 con la quale sono stati approvati gli atti per l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche delle autovetture comunali, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11, del D. Lgs. n.163 del 12/4/2006; Che a seguito dell'espletamento della gara è rimasta aggiudicataria la ditta Roccuzzo Antonino con sede in Ispica in via M. Peloritani n. 16, per aver offerto il ribasso del 17% giusto verbale di gara del 16/10/2013; Visto il contratto per Scrittura Privata rep. N. 55 di rep. del 23/12/2013; Osservato che la ditta Roccuzzo Antonino ha adempiuto agli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136; Considerato che la ditta incaricata ha provveduto ad eseguire le prestazioni di che trattasi ed ha presentato: - in data 6/10/2014 prot. n. 0025627 fattura n. 174 del 03/10/2014 dell’importo di €. 126,93, per interventi di manutenzione sull’autovettura Fiat Panda DB505GL in dotazione al Settore Comando Polizia Municipale; - in data 10/10/2014 prot. n. 0026221 fattura n. 182 del 07/10/2014 dell’importo di €. 192,97, per interventi di manutenzione sull’autovettura Fiat Punto BH964TV in dotazione al Settore Servizi alla Persona; - in data 31/10/2014 prot. n. 0028485 e n. 0028486 fatture n. 195 e n. 196 del 27/10/2014 dell’importo rispettivamente di €. 25,14 e di €. 232,30, per interventi di manutenzione sull’autovettura Fiat Punto CJ403ZP in dotazione al Settore Comando Polizia Municipale; Rilevato che tali documenti di pagamento rispettano quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari; Che i prezzi sono conformi ai prezzi di listino ufficiale; Per la verifica della regolarità della posizione contributiva ed assicurativa della superiore ditta nei confronti dell’INPS, e dell’INAIL può essere utilizzato il DURC, richiesto per pagamento servizi, rilasciato favorevolmente dall’INAIL di Ragusa il 14/08/2014 Codice identificativo pratica (C.I.P.) 20141329874747, prot. n. 30804929 ed attualmente in corso di validità ai sensi del comma 5 art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito, con modificazione con la legge 9/8/2013 N. 98; Osservato che le sopra citate fatture dell’importo complessivo di €. 577,34 risultano debitamente vistate dell’Ufficio di competenza, attestando la regolarità dell’esecuzione dei lavori; Accertata la regolarità ed il rispetto dei limiti dell'impegno; Visto l'art. 33 del Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n.10 del 29/1/1998; DISPONE 1)- DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi di cui in narrativa, in favore della Ditta Roccuzzo Antonino con sede in Ispica, la complessiva somma di €. 577,34 IVA compresa, a saldo delle fatture n. 174 del 03/10/2014, n. 182 del 07/10/2014, n. 195 e n.196 del 27/10/2014165, , per interventi di manutenzione sugli automezzi di cui sopra (GIG: Z000B120B8) mediante bonifico bancario – Banca Agricola Popolare di Ragusa - Agenzia di Ispica – IBAN: IT82A0503684470CC0240144789. 2)- DARE ATTO che per la liquidazione della superiore somma pari ad €. 577,34, si farà fronte così come segue: - in quanto ad €. 384,37 al Tit. 1 - Funz. 03 - Serv. 01 - Int. 03 alla voce “prestazioni di servizio” e che a tale spesa si farà fronte con le apposite somme impegnate con Provvedimento del Responsabile Comando P.M. N. 44 del 31/07/2013 (I= 709/2013 (Pol. Mun) - in quanto ad €. al Tit. 1 - Funz. 09 - Serv. 03 - Int. 03 alla voce “prestazioni di servizio”, e che a tale spesa si farà fronte con le apposite somme impegnate con Provvedimento del Responsabile del Settore Protezione Civile N. 13 del 31/07/2013. (I= 710/2013) (Prot. Civ.) 3)- DI PUBBLICARE il presente atto nei modi di legge per 15 giorni naturali e consecutivi. Il Responsabile del Settore LL. PP. F.to: geom. Gaetano Gennaro Il Responsabile del Procedimento F.to: Giuseppa Civello
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