DET.100 SER N3 - liquidazione Eloquente Caterina frana Busale

C O M U N E
DI
C I N Q U E F R O N D I
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
RIPARTIZIONE III^ - SERVIZI TECNICI
GESTIONE BILANCIO 2014
DETERMINAZIONE
N 100 DEL 15.05.2014
OGGETTO: - CIG “ Z7BOE68D18 - Liquidazione fattura n. 3 del 05.05.2014 - Ditta Eloquente
Caterina C/da Ianneri,10 - S.Giorgio Morgeto– per lavori sgombero terreno su strada
Busale.
IL RESPONSABILE
Adotta la seguente determinazione
VISTO l’atto di nomina del Sindaco decreto n° 09/2013 Prot. n° 3776 del 11.04.2013, con il quale
al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del settore n° 3 –UFFICIO TECNICO
COMUNALE;
VISTA inoltre, la deliberazione G.C. n° 98 del 29.08.2012, dichiarata immediatamente esecutiva,
avente per oggetto: “Piano esecutivo di gestione esercizio 2012”;
VISTO il D.Lgs del 19.12.2013 con la quale è stato differito al 28.02.2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli EE.LL ;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
VISTA, ancora, la deliberazione G.C. n° 72 del 03.05.2010, avente per oggetto: “Definizione delle
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell’Ente –Art.
9 D.L. n° 78/2009 convertito nella legge 102/2009”;
VERIFICATO unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario che la spesa scaturente dal
presente provvedimento è conforme ai vincoli di finanza pubblica ed al patto di stabilità interno
dell’Ente;
VISTA altresì la determinazione n.001 del 09.1.2012 del responsabile del Servizio , con la quale è
stato assegnato al sottoscritto dipendente Silipo Giuseppe la gestione e la responsabilità del
procedimento dei seguenti interventi “Mezzi comunali”-“Carburanti” ed attività connesse, e
relativi PEG; Operai – Manutenzione strade, servizi a rete, edifici pubblici ecc - “ed attività
connesse e relativi PEG;
VISTA la determinazione n. 72 del 20.03.2014 di questo servizio con la quale veniva impegnata la
somma di € 400,00 IVA compresa pulizia strada Busale,
VISTA la fattura n.3 del 05.05.2014 dell’importo di €. 396,94 relativa ai lavori di sgombero terreno
franato su strada busale.
VISTO che la ditta ha inviato il DURC datato 06.03.2014 con prot.n.29024911 dal quale risulta
regolare con i versamenti dei contributi.
RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTE le disposizioni che regolano la materia;
DETERMINA
1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 396,94 IVA compresa,
in favore della ditta Eloquente Caterina C/da Ianneri,10 - S.Giorgio Morgeto, per il servizio di
cui sopra ed a saldo della fattura n. 03 del 05.05.2014 mediante accreditamento - IBAN IT
44H08492813500000063458;
-
Di imputare l’importo di €.396,94 all’intervento n. 2090201 PEG n. 3390 del redigendo
bilancio 2014 RR.PP.. 2012 –- denominato “Opere urbanizzazione primaria e secondaria”
ove sono allocate le somme necessarie, giusto impegno assunto con le determinazioni in
narrativa citate;
2) Il presente atto di liquidazione di spesa viene trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente , ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
3) Di disporre l’invio della presente all’incaricato della gestione del sito “ Amministrazione
trasparente “ per la sua pubblicazione .
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
(Geom.Giuseppe Silipo)
IL CAPO RIPARTIZIONE
(Arch. Maurizio Carlino)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
consecutivi.
Registro pubblicazioni n.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
e così per 15
giorni