indicatief overzicht

KOERS VO
Budgetten in geld en in natura voor de locaties in schooljaar 2014-2015
Informatie voor de locatiedirecteuren - versie 26-2-2014
1.
Inleiding
De locaties worden vanaf het schooljaar 2014-2015 door het SWV gefaciliteerd om passend
onderwijs vorm te geven. Deze facilitering bestaat uit budgetten in geld en budgetten in natura
(menskracht). Deze budgetten komen (in de meeste gevallen) in de plaats van bestaande budgetten
die de locatie thans van het SWV (bijvoorbeeld Zorgbudget, Strippenkaart) of rechtstreeks van OCW
(LGF-schooldeel) ontvangen. De Programma’s waar de budgetten uit voortvloeien zijn beschreven in
het Ondersteuningsplan.
In deze notitie worden de verschillende budgetten toegelicht en wordt tot slot informatie gegeven
over de momenten waarop de locaties geïnformeerd zullen worden over hun budgetten in de
volgende schooljaren.
In de twee bijlagen zijn de budgetten die per locatie in geld worden uitgekeerd gespecificeerd.
2.
Budgetten in geld
A. Budget voor Basis(plus)ondersteuning (Programma 1A)
Een bedrag van € 7,50 per leerling, minimaal € 4.000 per locatie.
Dit budget komt in de plaats van de budgetten ‘Zorgbudget”en ‘Strippenkaart’ die de locaties
thans van Koers VO ontvangen.1
Bijlage 1: bedrag per locatie voor Basis(plus)ondersteuning.
Voorbeelden A. (Programma 1A)
Naam locatie
Aantal
leerlingen
Accent Pro Delfshaven
Emmauscollege
Bedrag o.b.v. € 7,50
Totaalbedrag,
per leerling
is minimaal € 4.000
137
€ 1.028
€ 4.000
1709,5
€ 12.821
€ 12.821
B. Overgangsmaatregel schooldeel LGF (Programma 2C.1)
Koers VO keert de locaties in 2014-2015 een bedrag uit dat overeenkomt met het voormalige
schooldeel van de rugzakken. Peildatum is 1 oktober 2013.
Bijlage 2: bedrag per locatie.
(De genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. Als locaties het aantal LGF leerlingen per
1 oktober 2013 nog moeten bijstellen bij DUO, stijgt of daalt het budget nog.)
Voorbeelden B. (Programma 2C.1.)
Naam locatie
Montessori Lyceum
Unie Noord – loc. NRC
OHZW loc. Gemini Lekkerkerk
Aantal LGF leerlingen Bedrag
op 1-10-2013
3
€ 9.697
0
€0
23
€ 69.449
C. Budget voor inspanningwaarderingen (Programma 2C.2)
Met dit budget worden locaties gewaardeerd die recent leerlingen met een forse extra
1
Die budgetten worden thans door Koers VO berekend o.b.v. het aantal VMBO ¾ leerlingen. Het nieuwe
budget Basis(plus)ondersteuning wordt o.b.v. het totaal aantal leerlingen berekend. Deze wijziging van
systematiek sluit aan bij de wijziging die de overheid ook doorvoert in haar bekostigingssystematiek.
1
ondersteuningsbehoefte hebben toegelaten. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen die
afkomstig zijn uit detentie, het (V)SO, een situatie van thuiszitten, het OPDC of en
3Milieus-voorziening.
Voor dit Programma is € 195.000 opgenomen in de begroting.
In de periode maart-juni 2014 wordt een pilot uitgevoerd. Met behulp van de pilot zal de werking
van dit Programma in 2014-2015 naar worden geconcretiseerd.
3.
Budgetten in uren
A. Overgangsmaatregel LGF, deel Ambulante Begeleiding, Cluster 4 en ZMLK (Programma 2A.1)
Via dit Programma wordt de ambulante begeleiding (Cluster 4 en ZMLK) gecontinueerd. De
beschikbare uren worden per locatie toegekend o.b.v. het aantal LGF leerlingen op 1 oktober
2013, maar de beschikbare menskracht kan breder op de locatie worden ingezet (de wensen van
de locatiedirectie zijn hierbij bepalend). Koers VO maakt de afspraken met de leveranciers van
deze ambulante begeleiding en streeft hierbij naar de inzet zo min mogelijk verschillende
ambulant begeleiders (met hetzelfde specialisme) per locatie. Minimaal één van deze ambulant
begeleiders functioneert als de ‘Begeleider passend onderwijs’ op de betreffende locatie.
Per rugzak is minimaal 1 uur per week beschikbaar.
B. Begeleider passend onderwijs (Programma 2A.2)
Ook locaties zonder LGF leerlingen op 1-10-2013 kunnen beschikken over externe expertise.
Per locatie is minimaal 1uur per week beschikbaar.
D. Budget Expertisepool (Programma 2B)
De ambulante begeleiding LG, LZ en MG aan leerlingen die op 1-10-2013 zo’n type rugzak hadden,
wordt vanaf 1-8-2014 via de Expertisepool geleverd. Per rugzak is minimaal 1 uur per week
beschikbaar.
4.
Volgende schooljaren
Koers VO streeft er naar de locaties tijdig te informeren over hun budgetten in de schooljaren 20152016 en verder. Omdat de inkomsten en de verplichte uitgaven van het SWV (meebetalen aan VSO,
LWOO en PrO) gebaseerd worden op de teldatum 1 oktober en de financiële consequenties van de
teldatum omstreeks 1 februari er op volgend bekend zijn, kan Koers VO definitieve bedragen voor
het komende schooljaar in februari voorafgaand aan het nieuwe schooljaar communiceren. Enkele
maanden eerder (oktober) zal steeds al een voorlopige indicatie gegeven worden.
oktober 2014
februari 2015
oktober 2015
februari 2016
oktober 2016
februari 2017
Etc.
Globale informatie over de van Koers VO te ontvangen bedragen in 2015-2016
Eerste informatie over de bekostiging LWOO en PrO per 1 januari 2016
Definitieve informatie over de van Koers VO te ontvangen bedragen in 2015-2016
Nadere informatie over de bekostiging LWOO en PrO per 1 januari 2016
Definitieve informatie over de bekostiging LWOO en PrO per 1 januari 2016
Globale informatie over de van Koers VO te ontvangen bedragen in 2016-2017
Definitieve informatie over de van Koers VO te ontvangen bedragen in 2016-2017
Globale informatie over de van Koers VO te ontvangen bedragen in 2017-2018
Definitieve informatie over de van Koers VO te ontvangen bedragen in 2017-2018
2
Bijlage 1 Bedrag per locatie voor Basis(plus)ondersteuning (Programma 1A) in 2014-2015
3
Bijlage 2 Overgangsmaatregel schooldeel LGF (Programma 2C.1)
De 25 locaties zonder rugzakken leerlingen op 1-10-2013 zijn niet opgenomen in dit overzicht.
4