MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 1 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 271-0000-0000 424 424 PR 86 425 000 424 PR 86 426 000 426 PR 86 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL INSTITUTO OCEANOGRAFICO COM 03/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 COM 03/03/2015 PY AC 000 002 RTO 000 COM 03/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA COMPROMISO CERT-277 PARA INTERNATIONAL INT0000002441 HYDROGRAPHIC CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR EUROS 16.889.16 BUREAU SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530239 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFIA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530239 0901 001 0 OGA SE ANULA COMPROMISO CERT-277 INTERNATIONAL INT0000002441 HYDROGRAPHIC PARA CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR BUREAU EUROS 16.889.16 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530239 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFIA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530239 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-277 PARA INTERNATIONAL INT0000002441 HYDROGRAPHIC CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR EUROS 16.889.16 BUREAU SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530239 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFIA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530239 0901 001 0 18,894.35 18,894.35 18,894.35 -18,894.35 21,161.67 NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 21,161.67 21,161.67 APROBADO 0.00 -18,894.35 -18,894.35 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 2 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 427 427 PR 01 428 000 428 PR 01 429 000 426 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-206 PARA CANCELAR SUBSISTENCIA DE VIATICOS A TNFG-SU MONTERO CABEZAS MARCO POR TRASBORDO A COOPNO REF O.G 006; 14 DE ENERO SOLICITADO CON SOLICITUD-DET-008 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530303 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-168 PARA ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y NAVALES PARA EL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 531408 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 3.239.00 IVA $ 388.68 REN UBG FTE ORT 531408 0901 001 0 OGA RUC 0603564766 BENEFICIARIO MONTERO CABEZAS MARCO VINICIO ERRAZURIZ 0903452811001 ANZOATEGUI JUAN ANDRES UBG FTE ORT 530239 0901 001 0 MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC INTERNATIONAL INT0000002441 HYDROGRAPHIC BUREAU CERT-277 PARA CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO BUREAU 2015 POR EUROS 16.889.16 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015014-M DEL 15 DE ENERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530239 REN MONTO 40.00 3,627.68 18,894.35 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO N N 0.00 18,894.35 18,894.35 USUARIOS ESTADO 0.00 3,627.68 3,627.68 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 3 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 430 430 PR 01 431 000 431 PR 86 432 000 432 PR 01 433 000 433 PR 01 434 000 434 PR 01 435 000 435 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-265 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJES AEREOS GQUILGALAPAGOS-GQUIL A SP. MIRIAM LUCERO QUIEN PARTICIPO EN LA COMISION CDM-185-2014 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-CDM-0922015-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530301 PROGRAMA 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 756 No Entrada: 8583 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 755 No Entrada: 8582 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA LUCERO MUNOZ MIRIAM INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 757 No Entrada: 8584 DE LA ARMADA REN OGA 0907743777 BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 780 No Entrada: 8614 DE LA ARMADA REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 754 No Entrada: 8581 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 274.31 274.31 274.31 320.00 360.00 360.00 360.00 360.00 Aprobó 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP 0.00 APROBADO USERAPP 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N STAPIAO S S STAPIAO STAPIAO S S USERAPP STAPIAO STAPIAO S S USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 360.00 360.00 Solicitó 0.00 360.00 360.00 Modificó 0.00 360.00 360.00 Registró 0.00 360.00 360.00 USUARIOS ESTADO 0.00 320.00 320.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 4 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 436 436 PR 01 437 000 437 PR 01 438 000 438 PR 86 439 000 439 PR 01 440 000 440 PR 01 441 000 441 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 761 No Entrada: 8594 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 776 No Entrada: 8609 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 772 No Entrada: 8605 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 771 No Entrada: 8604 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 753 No Entrada: 8580 DE LA ARMADA REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 766 No Entrada: 8599 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 360.00 360.00 360.00 240.00 360.00 440.00 40.00 560.00 Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 560.00 560.00 Solicitó 0.00 40.00 40.00 Modificó 0.00 440.00 440.00 Registró 0.00 360.00 360.00 USUARIOS ESTADO 0.00 240.00 240.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 5 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 442 442 PR 01 443 000 423 PR 86 445 000 429 PR 86 446 000 426 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 03/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 03/03/2015 PY AC 000 001 DVO 000 DEV 04/03/2015 PY AC 000 002 RTO PY AC 000 002 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 530239 RTO 000 OGA BENEFICIARIO REVERSION DE CUR 4213 POR ERROR INSTITUTO 1768012470001 OCEANOGRAFICO EN APLICACION DE ACTIVIDAD Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: DE LA ARMADA 779 No Entrada: 8612 REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 762 No Entrada: 8595 DE LA ARMADA REN REN COM 04/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR NOTA. SE REVIERTE POR VARIACIÓN INTERNATIONAL INT0000002441 HYDROGRAPHIC DEL EURO INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC BUREAU CERT-277 BUREAU PARA CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR EUROS 16.889.16 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015-014-M DEL 15 DE ENERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530239 UBG FTE ORT 0901 001 0 SE ANULA COMPROMISO CERT-277 INTERNATIONAL INT0000002441 HYDROGRAPHIC PARA CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR BUREAU EUROS 16.889.16 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530239 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFIA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530239 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 40.00 -2,320.00 -18,894.35 -21,161.67 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO STAPIAO STAPIAO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 -21,161.67 -21,161.67 Registró 0.00 -18,894.35 -18,894.35 USUARIOS ESTADO 0.00 -2,320.00 -2,320.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 6 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 447 447 PR 86 448 000 447 PR 86 449 000 447 PR 86 450 000 430 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 04/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 DEV 04/03/2015 PY AC 000 002 PY AC 000 002 PY AC 000 001 OGA REN 000 530239 NOR OGA REN 000 DEV 04/03/2015 530239 NOR RDP 04/03/2015 OGA 530239 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-277 PARA INTERNATIONAL INT0000002441 HYDROGRAPHIC CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR EUROS 16.889.16 BUREAU SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530239 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFIA FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 FTE ORT 0901 001 0 UBG FTE ORT 0901 001 0 SP. MIRIAM LUCERO CERT-265 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJES AEREOS GQUILGALAPAGOS-GQUIL QUIEN PARTICIPO EN LA COMISION CDM-185-2014 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-CDM-092-2015-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530301 PROGRAMA 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 LUCERO MUNOZ MIRIAM 21,167.16 18,899.25 2,267.91 274.31 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO STAPIAO STAPIAO STAPIAO 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N GCARRERA S S STAPIAO STAPIAO S S STAPIAO GCARRERA S S 0.00 0.00 274.31 274.31 MONTO SALDO 0.00 2,267.91 2,267.91 0907743777 IVA 18,899.25 18,899.25 REGULAR.DE IVA CUR DEV 448 PARA INTERNATIONAL INT0000002441 HYDROGRAPHIC CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR EUROS 16.889.16 BUREAU SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530239 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFIA FUENTE 001 MONTO SIN IVA 21,167.16 21,167.16 INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC INTERNATIONAL INT0000002441 HYDROGRAPHIC BUREAU CERT-277 PARA CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO BUREAU 2015 POR EUROS 16.889.16 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015014-M DEL 15 DE ENERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530239 UBG MONTO 0.00 POLIVES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 7 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 451 427 PR 01 452 000 452 PR 86 453 000 453 PR 86 454 000 454 PR 01 455 000 455 PR 86 456 000 456 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 04/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 04/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 04/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 04/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 04/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR TNFG-SU MONTERO CABEZAS MARCO CERT-206 PARA CANCELAR SUBSISTENCIA DE VIATICOS POR TRASBORDO A COOPNO REF O.G 006; 14 DE ENERO SOLICITADO CON SOLICITUD-DET-008 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530303 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 781 No Entrada: 8615 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 760 No Entrada: 8593 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA MONTERO CABEZAS MARCO VINICIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 779 No Entrada: 8612 DE LA ARMADA REN OGA 0603564766 BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 777 No Entrada: 8610 DE LA ARMADA REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 770 No Entrada: 8603 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 40.00 1,800.00 2,320.00 600.00 40.00 400.00 Aprobó 40.00 APROBADO POLIVES POLIVES STAPIAO 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP 0.00 APROBADO USERAPP 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N STAPIAO S S STAPIAO STAPIAO S S USERAPP STAPIAO STAPIAO S S USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 400.00 400.00 Solicitó 0.00 40.00 40.00 Modificó 0.00 600.00 600.00 Registró 0.00 2,320.00 2,320.00 USUARIOS ESTADO 0.00 1,800.00 1,800.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 8 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 457 457 PR 01 458 000 458 PR 01 459 000 459 PR 01 460 000 460 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 04/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 05/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 000 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 0901 001 0 530301 NOR OGA REN 000 COM 05/03/2015 UBG OGA 530301 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 774 No Entrada: 8607 DE LA ARMADA REN REN COM 05/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-246 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALORES POR PASAJES TERRESTRES A SP L.HABLICH QUE PARTICIPO EN LA COMISION-FIO-038-2014 A BAHIA DE CAAQUEZ Y MANTA DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE CON CARGO A LA PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-246 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALORES POR PASAJES TERRESTRES A SP N. BONILLA QUE PARTICIPO EN LA COMISION-FIO-038-2014 A BAHIA DE CAAQUEZ Y MANTA DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE CON CARGO A LA PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-196 POR REPOSICION DE VALORES A SGOS-HI MORALES YEPEZ VOLTAIRE POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA CUMPLIMIENTO DE TRASBORDO DE ACUERDO A LA REF. O. G. M. Nº 215 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, CUMPLIENDO EL SIGUIENTE ITINERARIO BALTRA-GUAYAQUIL PARTIDA 530301 PROG 001 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 MONTO HABLICH VELASQUEZ LUCIA ESTHER 0907413066 BONILLA ECHEVERRIA NIDIA P. 15.00 15.00 223.12 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago STAPIAO 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A SOL PAGO PAGO TOTAL S S CMERCHAN N N NGUIRACOCH A CMERCHAN N N NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 0.00 223.12 223.12 MONTO SALDO 0.00 15.00 15.00 MORALES YEPEZ VOLTAIRE 600.00 15.00 15.00 1204169666 IVA 600.00 600.00 0915540256 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 9 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 461 351 PR 01 462 000 352 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 05/03/2015 PY AC 000 001 RTO REN 000 COM 05/03/2015 PY AC OGA 530301 RTO OGA DESCRIPCION DEL CUR SE ANULA COMPROMISO CERT-249 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJES AEREOS, MARITIMO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS A CBOS.HI. JHONNY JARA QUIEN PARTICIPO EN LA COM HID-0062015 A GALAPAGOS EN EL LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO EN SECTOR DONDE SE ENCUENTRA EL BUQUE FLOREANA UBG FTE ORT 0901 001 0 SE ANULA COMPROMISO CERT-249 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJES AEREOS, MARITIMO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS A CBOS.HI. JHONNY JARA QUIEN PARTICIPO EN LA COMISION HID-006-2015 A GALAPAGOS EN EL LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO EN SECTOR DONDE SE ENCUENTRA EL BUQUE FLOREANA REN UBG FTE ORT RUC 0905114757 BENEFICIARIO BOLANOS VINUEZA OSWALDO MONTO JARA RODRIGUEZ JHONNY ROBERTO IVA -491.11 -491.11 0704316488 MONTO SIN IVA -491.11 -585.63 000 000 001 000 530301 0901 001 0 -491.11 -491.11 0.00 86 000 000 002 000 530202 0901 001 0 -94.52 -94.52 0.00 217 PR 91 000 COM 05/03/2015 PY AC 000 001 RTO 000 OGA COMPROMISO CERT-208 CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS A SP. CARLOS SANTANA QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENE AL 05 DE FEB A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS, A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROG 091 ACTIV 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 0920830932 SANTANA QUIMIZ CARLOS HENRRY -80.00 -80.00 -80.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 01 463 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 10 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 464 214 PR 91 465 000 213 PR 91 466 000 219 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 05/03/2015 PY AC 000 001 RTO REN 000 COM 05/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 RTO OGA REN 000 COM 05/03/2015 OGA 530303 RTO 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-208 CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS A CBOS-HI LEONARDO LEON QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENE AL 05 DE FEB A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS, A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROG 091 ACTIV 001 FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-208 CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS A CBOS-HI JESUS PITA QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENE AL 05 DE FEB A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS, A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROG 091 ACTIV 001 FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-208 CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS A CBOS-HI EFRAIN RIOS QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENE AL 05 DE FEB A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS, A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROG 091 ACTIV 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 RUC 0919532101 BENEFICIARIO LEON HUAYAMAVE LEONARDO PATRICIO MONTO PITA QUINDE JESUS ELOY RIOS INTRIAGO EFRAIN LEONCIO -80.00 -80.00 -80.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 -80.00 -80.00 MONTO SALDO 0.00 -80.00 -80.00 1206396135 IVA -80.00 -80.00 0930577390 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 11 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 467 220 PR 91 468 000 468 PR 91 469 000 469 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 05/03/2015 PY AC 000 001 RTO REN 000 COM 05/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 COM 05/03/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-208 CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS A SP. MARIO AVELLAN QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENE AL 05 DE FEB A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS, A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROG 091 ACTIV 001 FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS A SGOS-HI JIMMY MORAN QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS A CBOS LEONARDO LEON QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 RUC 0907777304 BENEFICIARIO AVELLAN MORENO MARIO LUIS MONTO MORAN SOLIS JIMMY AUGUSTO 0919532101 LEON HUAYAMAVE LEONARDO PATRICIO IVA -80.00 -80.00 1204605339 MONTO SIN IVA -80.00 80.00 120.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO 0.00 80.00 80.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 12 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 470 470 PR 91 471 000 471 PR 91 472 000 472 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 05/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 05/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 COM 05/03/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS A SP CARLOS ACOSTA QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS A CBOS-HI EFRAIN RIOS QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS A SP MARIO AVELLAN BQUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 RUC 0910821628 BENEFICIARIO ACOSTA GALAN CARLOS VICTOR MONTO RIOS INTRIAGO EFRAIN LEONCIO AVELLAN MORENO MARIO LUIS 80.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0907777304 IVA 80.00 80.00 1206396135 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 13 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 473 473 PR 91 474 000 458 PR 01 475 000 475 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 05/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 05/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 COM 05/03/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS A SP ROBERTO VANEGAS QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 SP. LUCIA HABLICH CERT-246 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALORES POR PASAJES TERRESTRES QUE PARTICIPO EN LA COMISION-FIO-0382014 A BAHIA DE CAAQUEZ Y MANTA DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE CON CARGO A LA PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-261 PARA CANCELAR SUBSISTENCIA DE VIATICOS A SGOS-HI VOLTAIRE MORALES YEPEZ POR TRABORDO A CAPBOL REF O.G Nº 215; 30 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO CON OFICIO SGOS-HI-LVMY-2015-001-OF DEL 2 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530303 PROG 01 ACTIV 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 RUC BENEFICIARIO 0906055983 VENEGAS MERA ROBERTO 0915540256 HABLICH VELASQUEZ LUCIA ESTHER MONTO 120.00 15.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES STAPIAO 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N GCARRERA S S N N 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 15.00 15.00 MORALES YEPEZ VOLTAIRE IVA 120.00 120.00 1204169666 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 14 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 476 459 PR 01 477 000 460 PR 01 478 000 468 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 05/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530301 NOR OGA REN 000 DEV 05/03/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SP NIDIA BONILLA CERT-246 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALORES POR PASAJES TERRESTRES QUE PARTICIPO EN LA COMISION-FIO-0382014 A BAHIA DE CAAQUEZ Y MANTA DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE CON CARGO A LA PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 SGOS-HI MORALES YEPEZ VOLTAIRE CERT-196 POR REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA CUMPLIMIENTO DE TRASBORDO DE ACUERDO A LA REF. O. G. M. Nº 215 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, CUMPLIENDO EL SIGUIENTE ITINERARIO BALTRA-GUAYAQUIL PARTIDA 530301 PROG 001 ACTIV 001 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 SGOS-HI JIMMY MORAN CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 RUC 0907413066 BENEFICIARIO BONILLA ECHEVERRIA NIDIA P. MONTO MORALES YEPEZ VOLTAIRE MORAN SOLIS JIMMY AUGUSTO 15.00 223.12 80.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 80.00 80.00 MONTO SALDO 0.00 223.12 223.12 1204605339 IVA 15.00 15.00 1204169666 MONTO SIN IVA 0.00 POLIVES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 15 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 479 469 PR 91 480 000 470 PR 91 481 000 471 PR 91 482 000 472 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 05/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 0901 001 0 SP CARLOS ACOSTA CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA 530303 NOR CBOS-HI. LEON LEONARDO CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 REN REN DEV 05/03/2015 530303 NOR DEV 05/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CBOS-HI EFRAIN RIOS CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 SP MARIO AVELLAN CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 RUC 0919532101 BENEFICIARIO LEON HUAYAMAVE LEONARDO PATRICIO MONTO ACOSTA GALAN CARLOS VICTOR RIOS INTRIAGO EFRAIN LEONCIO AVELLAN MORENO MARIO LUIS 80.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0907777304 120.00 80.00 80.00 1206396135 IVA 120.00 120.00 0910821628 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 16 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 483 473 PR 91 484 000 475 PR 01 485 000 485 PR 01 486 000 485 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 06/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA 000 SGOS-HI VOLTAIRE MORALES YEPEZ CERT-261 PARA CANCELAR SUBSISTENCIA DE VIATICOS POR TRABORDO A CAPBOL REF O.G Nº 215; 30 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO CON OFICIO SGOS-HI-LVMY-2015-001OF DEL 2 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530303 PROG 01 ACTIV 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 DPU 560303 NOR SP ROBERTO VANEGAS CERT-336 PARA CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001 REN REN DEV 06/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA COMPROMISO CERT-347 PARA CANCELAR CAPITAL E INTERESES CLUB DE PARIS DE LA DEUDA DEL BAE. ORION TRAMO VIII SOL CON OF MINFIN-DNSEFP-2015-233-TEMP DEL 4 DE MARZO DE 2015 PARTIDA 560303 PROG 01 ACTIV 001 POR YEN 3.601.972.01 AL TIPO DE CAMBIO DE YEN AL 5 DE MARZO DE 2015 A 0.00836 EQ EN $ A 30.112.49 UBG FTE ORT 0901 001 0 CREDITO PUBLICO CERT-347 PARA CANCELAR CAPITAL E INTERESES CLUB DE PARIS DE LA DEUDA DEL BAE. ORION TRAMO VIII SOL CON OF MINFIN-DNSEFP-2015-233-TEMP DEL 4 DE MARZO DE 2015 PARTIDA 560303 PROG 01 ACTIV 001 POR YEN 3.601.972.01 AL TIPO DE CAMBIO DE YEN AL 5 DE MARZO DE 2015 A 0.00836 EQ EN $ A 30.112 REN UBG FTE ORT 560303 0901 001 0 RUC 0906055983 BENEFICIARIO VENEGAS MERA ROBERTO MONTO MORALES YEPEZ VOLTAIRE 40.00 30,112.49 30,112.49 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 30,112.49 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO S N 0.00 0.00 30,112.49 30,112.49 MONTO SALDO 0.00 30,112.49 30,112.49 9999999999997 CREDITO PUBLICO 120.00 40.00 40.00 9999999999997 CREDITO PUBLICO IVA 120.00 120.00 1204169666 MONTO SIN IVA 0.00 GCARRERA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 17 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 487 487 PR 86 488 000 488 PR 86 489 000 488 PR 86 490 000 487 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 06/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 COM 06/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 002 OGA REN 000 530804 NOR OGA REN 000 DEV 09/03/2015 530813 NOR DEV 09/03/2015 OGA 530804 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-227 PARA LA LOPEZ VERA MARIA 0911396323001 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EMPERATRIZ IMPRESORA XEROX 7220 PARA USO DEL PROYECTO SOLICITADO CON REQUISICION-CONVEMAR-012-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530813 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 FTE ORT 0901 001 0 MENDOZA SALTOS URSULA CERT-248 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICOCAT-INOCAR-003-14 SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 UBG FTE ORT 0901 001 0 LOPEZ VERA MARIA CERT-227 PARA LOPEZ VERA MARIA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 0911396323001 EMPERATRIZ IMPRESORA XEROX 7220 PARA USO DEL PROYECTO SOLICITADO CON REQUISICION-CONVEMAR-012-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530813 REN UBG FTE ORT 530813 0901 001 0 IVA 2,498.16 165.05 147.37 2,230.50 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 2,230.50 2,230.50 USUARIOS ESTADO 0.00 147.37 147.37 MONTO SALDO 0.00 165.05 165.05 MENDOZA SALTOS 1306952852001 URSULA DEL CARMEN MONTO SIN IVA 2,498.16 2,498.16 COMPROMISO CERT-248 PARA LA MENDOZA SALTOS 1306952852001 URSULA DEL ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS CARMEN DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROG 001 ACTIV 001, PROG 086 ACTIV 001 Y 002, PROG 091 ACTIV 001 UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 18 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 491 491 PR 86 493 000 487 PR 86 494 000 488 PR 86 495 000 491 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 09/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 RDP 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 09/03/2015 PY AC 000 001 RTO 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 REGUALRIZ.D EIVA CUR DEV 490 PARA LOPEZ VERA MARIA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 0911396323001 EMPERATRIZ IMPRESORA XEROX 7220 PARA USO DEL PROYECTO SOLICITADO CON REQUISICION-CONVEMAR-012-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530813 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530813 0901 001 0 OGA REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 489 PARA MENDOZA SALTOS 1306952852001 URSULA DEL LA ADQUIS.DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS CARMEN DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLIC CON MEMOINOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROG 001 ACTIV 001, PROG 086 ACTIV 001 Y 002, PROG 091 ACTIV 001 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-248 PARA LA MENDOZA SALTOS 1306952852001 URSULA DEL ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS CARMEN DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN OGA RUC COMPROMISO CERT-248 PARA LA MENDOZA SALTOS 1306952852001 URSULA DEL ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS CARMEN DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 20.18 20.18 20.18 267.66 17.68 -20.18 Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N STAPIAO S S STAPIAO S S N N 0.00 -20.18 -20.18 Registró 0.00 17.68 17.68 USUARIOS ESTADO 0.00 267.66 267.66 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 19 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 496 496 PR 91 497 000 497 PR 01 498 000 498 PR 86 499 000 499 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 530804 NOR 000 OGA BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-248 PARA LA EMPAQUES 1791350529001 ECUATORIANOS ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS ECUAEMPAQUES DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO S.A. ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROGRAMA 001 ACTIV 001 FUENTE 001 REN OGA RUC COMPROMISO CERT-248 PARA LA MENDOZA SALTOS 1306952852001 URSULA DEL ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS CARMEN DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN REN COM 09/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-248 PARA LA SANTANDER 1709225542001 CASTELLANOS ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS FAUSTO RAMIRO DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-248 PARA LA SANTOS DEL 1711787174001 CASTILLO CLINT ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS ARTURO DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 20.18 20.18 20.18 4,896.67 215.06 18.53 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.01 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 18.53 18.53 Registró 0.00 215.06 215.06 USUARIOS ESTADO 0.00 4,896.67 4,896.67 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 20 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 500 500 PR 86 501 000 501 PR 86 502 000 502 PR 91 503 000 503 PR 91 504 000 504 PR 91 505 000 505 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 09/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 759 No Entrada: 8588 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 752 No Entrada: 8547 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 746 No Entrada: 8541 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 744 No Entrada: 8539 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 808 No Entrada: 8839 DE LA ARMADA REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 758 No Entrada: 8587 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 40.00 200.00 1,200.00 360.00 800.00 360.00 Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 360.00 360.00 Solicitó 0.00 800.00 800.00 Modificó 0.00 360.00 360.00 Registró 0.00 1,200.00 1,200.00 USUARIOS ESTADO 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 21 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 506 506 PR 86 507 000 507 PR 86 508 000 508 PR 01 509 000 509 PR 86 510 000 496 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 09/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 09/03/2015 PY AC 000 002 NOR PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 000 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 530303 NOR 000 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 801 No Entrada: 8827 DE LA ARMADA REN OGA OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 790 No Entrada: 8754 DE LA ARMADA REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 807 No Entrada: 8836 DE LA ARMADA REN REN DEV 09/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 796 No Entrada: 8761 DE LA ARMADA UBG FTE ORT 0901 001 0 MENDOZA SALTOS URSULA CERT-248 MENDOZA SALTOS 1306952852001 URSULA DEL PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS CARMEN DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CAT--INOCAR-004-2015 SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-0352015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 120.00 120.00 120.00 240.00 200.00 600.00 18.02 Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 18.02 18.02 Modificó 0.00 600.00 600.00 Registró 0.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO 0.00 240.00 240.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 22 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 511 497 PR 01 512 000 498 PR 86 513 000 499 PR 91 514 000 514 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 09/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530804 NOR 000 COM 10/03/2015 530804 NOR DEV 09/03/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO EMPAQUES ECUATORIANOS EMPAQUES 1791350529001 ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. CERT-248 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ECUAEMPAQUES OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS S.A. DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CAT-INOCAR-004-2015 SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 UBG FTE ORT 0901 001 0 UBG FTE ORT 0901 001 0 FTE ORT 530804 0901 001 0 CUR DE PRUEBA PARA DESCARGAR FACTURAS DE CNT REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 IVA 4,806.46 192.02 1.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 1.00 1.00 USUARIOS ESTADO 0.00 16.54 16.54 MONTO SALDO 0.00 192.02 16.54 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 4,806.46 192.02 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO SANTOS DEL 1711787174001 CASTILLO CLINT CERT-248 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS ARTURO DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CAT-INOCAR-003-15 SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 UBG MONTO 4,806.46 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO SANTANDER 1709225542001 CASTELLANOS RAMIRO CERT-248 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE FAUSTO RAMIRO OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 CATINOCAR-004-2015 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 23 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 515 515 PR 86 516 000 516 PR 86 518 000 496 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 10/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 COM 10/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 RDP 10/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530601 0901 001 0 COMPROMISO CERT-156 PARA VASQUEZ ORDONEZ 0903540292001 CANCELAR SERVICIOS HUGO VICENTE PROFESIONALES AL SEÑOR HUGO VICENTE VASQUEZ ORDOÑEZ SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-HID-FIS-APG-024-2015-M DEL 28 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530601 PROG 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION OCEANOGRAFICA FUENTE 001 MONTO $ 692.57 IVA $ 83.11 REN UBG FTE ORT 530601 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-157 PARA PAREDES TORRES 0905475679001 CANCELAR SERVICIOS GALO DIONICIO PROFESIONALES AL SEÑOR ING. GALO PAREDES TORRES SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-HID-FIS-APG025-2015-M DEL 28 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530601 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION OCEANOGRAFICA FUENTE 001 MONTO $ 986.00 IVA $ 118.32 REN OGA RUC REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 510 PARA MENDOZA SALTOS 1306952852001 URSULA DEL LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS CARMEN DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,104.32 1,104.32 1,104.32 775.68 2.16 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO S S 0.00 2.16 2.16 USUARIOS ESTADO 0.00 775.68 775.68 MONTO SALDO 0.00 STAPIAO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 24 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 519 497 PR 01 520 000 499 PR 91 521 000 498 PR 86 522 000 515 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 10/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 10/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 10/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 10/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 513 PARA SANTOS DEL 1711787174001 CASTILLO CLINT LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS ARTURO DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 OGA REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 512 PARA SANTANDER 1709225542001 CASTELLANOS LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS FAUSTO RAMIRO DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO REGULAR.DE IVA CUR DEV 511 PARA EMPAQUES 1791350529001 ECUATORIANOS LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS ECUAEMPAQUES DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO S.A. ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROGRAMA 001 ACTIV 001 FUENTE 001 REN OGA RUC PAREDES TORRES GALO CERT-157 PAREDES TORRES 0905475679001 PARA CANCELAR SERVICIOS GALO DIONICIO PROFESIONALES AL SEÑOR ING. GALO PAREDES TORRES SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-HID-FIS-APG051-2015-M DEL 19 -02-15 PARTIDA 530601 SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS REN UBG FTE ORT 530601 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 90.21 90.21 90.21 1.98 23.04 986.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 986.00 986.00 Registró 0.00 23.04 23.04 USUARIOS ESTADO 0.00 1.98 1.98 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 25 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 523 516 PR 86 524 000 428 PR 01 525 000 525 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 COM 10/03/2015 PY AC 000 001 RTO 000 COM 10/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530601 0901 001 0 COMPROMISO CERT-168 PARA ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y NAVALES PARA EL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 531408 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 3.239.00 IVA $ 388.68 REN UBG FTE ORT 531408 0901 001 0 BYE BENEFICIARIO VASQUEZ ORDONEZ HUGO CERT-156 VASQUEZ ORDONEZ 0903540292001 PARA CANCELAR SERVICIOS HUGO VICENTE PROFESIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-HID-FIS-APG053-2015-M DEL 19-FEB-2015 PARTIDA 530601 SE ANEXA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO REN OGA RUC COMPROMISO CERT-395 PARA ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y NAVALES PARA EL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 531408 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 531408 0901 001 0 MONTO 692.57 -3,627.68 3,666.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago GCARRERA 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A SOL PAGO PAGO TOTAL S S CMERCHAN N N CMERCHAN N N 0.00 3,666.00 3,666.00 MONTO SALDO 0.00 -3,627.68 -3,627.68 ERRAZURIZ 0903452811001 ANZOATEGUI JUAN ANDRES IVA 692.57 692.57 ERRAZURIZ 0903452811001 ANZOATEGUI JUAN ANDRES MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 26 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 526 525 PR 01 527 000 527 PR 01 528 000 528 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 10/03/2015 PY AC 000 001 RTO REN 000 COM 10/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 531408 NOR BYE REN 000 CYD 10/03/2015 BYE 531408 NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-395 PARA ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y NAVALES PARA EL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 531408 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-395 PARA ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y NAVALES PARA EL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 531408 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 [P:02 T:FR A:2015] 271-000-INOCAR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO REN UBG FTE ORT RUC BENEFICIARIO ERRAZURIZ 0903452811001 ANZOATEGUI JUAN ANDRES MONTO INSTITUTO OCEANOGRAFICO -3,666.00 3,627.68 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO CCAJAS CCAJAS CCAJAS N N 0.00 3,627.68 3,627.68 1768012470001 IVA -3,666.00 -3,666.00 ERRAZURIZ 0903452811001 ANZOATEGUI JUAN ANDRES MONTO SIN IVA 0.00 15,099.33 01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 10,643.83 10,643.83 0.00 86 000 000 001 000 510602 0901 001 0 4,192.52 4,192.52 0.00 86 000 000 002 000 510602 0901 001 0 262.98 262.98 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 27 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 529 515 PR 86 530 000 516 PR 86 531 000 531 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 10/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 RDP 10/03/2015 PY AC 000 002 PY AC 000 002 530601 NOR 000 COM 11/03/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO REGULAR. DE IVA CUR DEV 522 PARA PAREDES TORRES 0905475679001 CANC SERVIC PROFESIONALES AL GALO DIONICIO SEÑOR ING. GALO PAREDES TORRES SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-HID-FIS-APG-025-2015-M DEL 28 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530601 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION OCEANOGRAFICA FUENTE 001 MONTO $ 986.00 IVA $ 118.32 UBG FTE ORT 0901 001 0 UBG FTE ORT 530601 0901 001 0 COMPROMISO CERT-323 PARA CANCELAR EL SERVICIO DE REPARACION DE CABLES KEBLAR PARA REMOLQUE DE SISTEMA SIDE SCAN SONAR SOLICITADO CON REQUISICION-HIDROGRAFIA-066-2015 DEL 02 DE MARZO DEL 2015 PARTIDA 530404 PROG 086 ACTIV 002 GESTION HIDROGRAFICA FNTE 001 MONTO $ 973.66 IVA $ 116.84 REN UBG FTE ORT 530404 0901 001 0 MONTO IVA 118.32 83.11 1,090.50 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 1,090.50 1,090.50 MONTO SALDO 0.00 83.11 83.11 INT0000002995 EDGETECH MONTO SIN IVA 118.32 118.32 REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 523 PARA VASQUEZ ORDONEZ 0903540292001 CANCELAR SERVICIOS HUGO VICENTE PROFESIONALES AL SEÑOR HUGO VICENTE VASQUEZ ORDOÑEZ SOLIC CON MEMO-INOCAR-HID-FIS-APG-0242015-M DEL 28 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530601 PROG 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION OCEANOGRAFICA FUENTE 001 MONTO $ 692.57 IVA $ 83.11 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 28 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 532 532 PR 01 533 000 533 PR 01 534 000 534 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-173 PARA EL MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIA DE LA DIRECCION SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-020-M DEL 29 DE ENERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530402 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 6.071.43 IVA $ 728.57 REN UBG FTE ORT 530402 0901 001 0 OGA 1792128536001 BENEFICIARIO IMPOEMOTICA CIA. LTDA. COMPROMISO CERT-309 PARA LA MINO ROMERO 0703526822001 IMPRESION DE 150 EJEMPLARES DEL CARLOS ALBERTO LIBRO "ESTABLECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES REALES DE LA EXTENSION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ECUATORIANA MAS ALLA DE LAS 200MN" SOLICITADO CON MEMO-DILREM-2015-027-M DEL 25 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530204 PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530204 0901 001 0 OGA RUC COMPROMISO CERT-158 PARA LA VARADERO 0990778183001 REPARACION DEL GIRO DE LA GRUA MARIDUENA S.A. DE LA BARCAZA FARERA SATURNO SOLICITADO CON MEMORANDOLABSAT-CDO-2015-003-M DEL 26 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530405 PROGRAMA 091 SEGURIDAD INTEGRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE AYUDAS A LA NAVEGACION FUENTE 001 MONTO $ 6,850.00 IVA $ 822.00 REN UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 6,800.00 6,800.00 6,800.00 5,592.72 7,672.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 7,672.00 7,672.00 USUARIOS ESTADO 0.00 5,592.72 5,592.72 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 29 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 535 535 PR 86 536 000 536 PR 01 537 000 537 PR 91 538 000 538 PR 86 539 000 539 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 11/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 COM 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 11/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-15 PARA CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A UN ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SERVIDOR PUBLICO 1 POR 12 MESES DE ENERO A DIC-2015 PARTIDA 530606 PROG 86 ACTIV 002 FNTE 001 MONTO $ 9.804.00 IVA $ 1.176.48 REN UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-33 POR REPOSICION DE VALOR A TNFG-SU MONTERO CABEZAS MARCO POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE TRASBORDO DE ACUERO A LA REF O. G. M. Nº. 006 14-ENE-2015 ITINERARIO BALTRAGUAYAQUIL-ESMERALDAS PARTIDA 530301 PROG 01 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 CALVA SALAZAR EDDY ALEJANDRO UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 0603564766 MONTERO CABEZAS MARCO VINICIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 805 No Entrada: 8833 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 10,980.48 10,980.48 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 798 No Entrada: 8763 DE LA ARMADA REN OGA 0923122253001 BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 791 No Entrada: 8755 DE LA ARMADA REN OGA RUC 10,980.48 232.61 480.00 480.00 120.00 0.00 S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 120.00 120.00 APROBADO Modificó 0.00 480.00 480.00 8,235.36 Registró 0.00 480.00 480.00 ESTADO 0.00 232.61 232.61 USUARIOS MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 30 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 540 540 PR 86 541 000 541 PR 86 542 000 542 PR 91 543 000 543 PR 86 544 000 544 PR 91 545 000 545 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 778 No Entrada: 8611 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 804 No Entrada: 8832 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 731 No Entrada: 8334 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 792 No Entrada: 8756 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 799 No Entrada: 8824 DE LA ARMADA REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 793 No Entrada: 8757 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 400.00 400.00 400.00 80.00 80.00 3,400.00 800.00 800.00 Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 800.00 800.00 Solicitó 0.00 800.00 800.00 Modificó 0.00 3,400.00 3,400.00 Registró 0.00 80.00 80.00 USUARIOS ESTADO 0.00 80.00 80.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 31 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 546 546 PR 91 547 000 547 PR 86 549 000 528 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 11/03/2015 PY AC 000 002 NOR PY AC UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA 000 530303 RTO SUE RUC BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 795 No Entrada: 8759 DE LA ARMADA REN REN CYD 11/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR FTE ORT 0901 001 0 SE REVIERTE POR MALA APLICACIÓN SP. MARCIA PEREZ [P:02 T:FR A:2015] 271-000-INOCAR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO REN UBG FTE ORT INSTITUTO OCEANOGRAFICO IVA 1,000.00 320.00 -15,099.33 000 000 001 000 510602 0901 001 0 -10,643.83 -10,643.83 0.00 86 000 000 001 000 510602 0901 001 0 -4,192.52 -4,192.52 0.00 86 000 000 002 000 510602 0901 001 0 -262.98 -262.98 0.00 551 551 PR CYD 11/03/2015 PY AC NOR SUE REN UBG FTE ORT 1768012470001 INSTITUTO OCEANOGRAFICO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO N N 0.00 APROBADO CCAJAS CCAJAS CCAJAS N N 0.00 01 [P:02 T:LI A:2015] 271-OOO-INOCAR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 MONTO SALDO 0.00 320.00 320.00 1768012470001 MONTO SIN IVA 1,000.00 1,000.00 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 806 No Entrada: 8834 DE LA ARMADA UBG MONTO 477.30 86 000 000 001 000 510602 0901 001 0 164.26 164.26 0.00 86 000 000 002 000 510602 0901 001 0 313.04 313.04 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 32 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 552 536 PR 01 553 000 532 PR 01 554 000 531 PR 86 555 000 532 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 RDP 12/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR TNFG-SU MONTERO CABEZAS MARCO CERT-33 POR REPOSICION DE VALOR POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE TRASBORDO DE ACUERO A LA REF O. G. M. Nº. 006 14-ENE-2015 ITINERARIO BALTRA-GUAYAQUIL-ESMERALDAS PARTIDA 530301 PROG 01 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA IMPOEMOTICA CIA. LTDA. CERT-173 CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIA DE LA DIRECCION SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-020-M DEL 29 DE ENERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530402 MEMORANDO INOCAR-2015-SGR-020-M REN UBG FTE ORT 530402 0901 001 0 OGA 0603564766 BENEFICIARIO MONTERO CABEZAS MARCO VINICIO UBG FTE ORT 530404 0901 001 0 1792128536001 IMPOEMOTICA CIA. LTDA. REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 553 PARA IMPOEMOTICA CIA. 1792128536001 EL MANTENIMIENTO DE BATERIAS LTDA. SANITARIA DE LA DIRECCION SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-020-M DEL 29 DE ENERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530402 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 6.071.43 IVA $ 728.57 REN UBG FTE ORT 530402 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 232.61 232.61 EDGETECH CERT-323 PARA CANCELAR INT0000002995 EDGETECH EL SERVICIO DE REPARACION DE CABLES KEBLAR PARA REMOLQUE DE SISTEMA SIDE SCAN SONAR SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-066-2015 DEL 02 DE MARZO DEL 2015 PARTIDA 530404 MEMORANDO INOCAR-HID-2015-165-M REN OGA RUC 232.61 6,071.43 973.66 728.57 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S PEMANTILLA 0.00 728.57 728.57 Registró 0.00 973.66 973.66 USUARIOS ESTADO 0.00 6,071.43 6,071.43 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 33 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 556 531 PR 86 557 000 557 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 12/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 CYD 12/03/2015 PY AC OGA 530404 NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 554 PARA INT0000002995 EDGETECH CANCELAR EL SERVICIO DE REPARACION DE CABLES KEBLAR PARA REMOLQUE DE SISTEMA SIDE SCAN SONAR SOLICITADO CON REQUISICION-HIDROGRAFIA-066-2015 DEL 02 DE MARZO DEL 2015 PARTIDA 530404 PROG 086 ACTIV 002 GESTION HIDROGRAFICA FNTE 001 MONTO $ 973.66 IVA $ 116.84 UBG FTE ORT 0901 001 0 [P:02 T:FR A:2015] 271-000-INOCAR PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 REN UBG FTE ORT MONTO INSTITUTO OCEANOGRAFICO IVA 116.84 116.84 1768012470001 MONTO SIN IVA 116.84 15,088.38 000 000 001 000 510602 0901 001 0 10,734.29 10,734.29 0.00 86 000 000 001 000 510602 0901 001 0 4,091.11 4,091.11 0.00 86 000 000 002 000 510602 0901 001 0 262.98 262.98 0.00 558 PR 86 560 000 557 PR CYD 12/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 CYD 13/03/2015 PY AC SUE 510602 RTO SUE [P:01 T:LI A:2015] 271-000-INOCAR PAGO INSTITUTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE 1768012470001 OCEANOGRAFICO ENERO 2015 DE SP CONDO VERONICA Y ESPINOZA AMAGUAÑA PERSONAL DE APG, DEBIDO A QUE SE REALIZO EL INGRESO AL DISTRIBUTIVO EXTEMPORANEO Y NO ENTRO EN EL CALCULO DEL MES ANTES MENCIONADO UBG FTE ORT 0901 001 0 SE REVIERTE POR ERROR DE APLICACIÓN DE PARTIDA[P:02 T:FR A:2015] 271-000-INOCAR PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 REN UBG FTE ORT 313.04 313.04 1768012470001 INSTITUTO OCEANOGRAFICO 313.04 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago STAPIAO 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO 0.00 APROBADO CCAJAS CCAJAS CCAJAS 0.00 APROBADO CCAJAS CCAJAS CCAJAS 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO SOL PAGO PAGO TOTAL S S N N S S N N 0.00 01 558 MONTO SALDO GCARRERA 0.00 -15,088.38 01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 -10,734.29 -10,734.29 0.00 86 000 000 001 000 510602 0901 001 0 -4,091.11 -4,091.11 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 34 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR 86 561 No. ORI. 000 551 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. 000 002 000 CYD 13/03/2015 PY AC 510602 RTO SUE DESCRIPCION DEL CUR 0901 001 RUC BENEFICIARIO 0 SE REVIERTE POR ERROR EN APLICACIÓN DE PARTIDA[P:02 T:LI A:2015] 271-OOO-INOCAR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 REN UBG FTE ORT MONTO -262.98 1768012470001 INSTITUTO OCEANOGRAFICO MONTO SIN IVA -262.98 IVA -477.30 000 000 001 000 510602 0901 001 0 -164.26 -164.26 0.00 86 000 000 002 000 510602 0901 001 0 -313.04 -313.04 0.00 562 PR CYD 13/03/2015 PY AC NOR SUE ORT 0901 001 0 164.26 164.26 0.00 0901 001 0 313.04 313.04 0.00 001 000 510602 86 000 000 002 000 510602 PR 86 564 000 190 PR 01 000 DEV PY AC 000 002 NOR 000 DEV 13/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 477.30 FTE 000 13/03/2015 INSTITUTO OCEANOGRAFICO UBG 000 535 1768012470001 REN 01 563 [P:02 T:LI A:2015] 271-0000-INOCAR PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 OGA CALVA SALAZAR EDDY CERT-15 CANCELAR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE ENERO Y FEBRERO 2015 SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015-155-M REN UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 OGA 0923122253001 CALVA SALAZAR EDDY ALEJANDRO GRIJALVA ENDARA ANA CERT-5 GRIJALVA ENDARA 0912286309001 ANA DE LAS CANCELACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE MERCEDES A FEBRERO 2015 EN LABORATOROIO DE QUIMICA SEGÚN CONTRATO CIVIL 005/2015 SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES CON MEMORANDO INOCAR-CDM-2015-158-M REN UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 1,634.00 1,634.00 1,634.00 1,212.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO 0.00 APROBADO CCAJAS CCAJAS CCAJAS 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA PEMANTILLA N N GCARRERA S S STAPIAO GCARRERA S S STAPIAO GCARRERA S S 0.00 1,212.00 1,212.00 USUARIOS ESTADO 0.00 86 562 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 35 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 565 565 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. CYD 13/03/2015 PY AC NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:03 T:DC A:2015] 271-000-INOCAR PAGO DE DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 REN UBG FTE ORT RUC 1768012470001 BENEFICIARIO INSTITUTO OCEANOGRAFICO MONTO MONTO SIN IVA IVA 70,753.97 01 000 000 001 000 510204 0901 001 0 31,360.26 31,360.26 0.00 86 000 000 001 000 510204 0901 001 0 14,643.21 14,643.21 0.00 86 000 000 002 000 510204 0901 001 0 8,171.50 8,171.50 0.00 91 000 000 001 000 510204 0901 001 0 16,579.00 16,579.00 0.00 566 534 PR 91 567 000 567 PR 01 000 DEV 13/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 16/03/2015 PY AC 000 001 OGA 530405 NOR 000 OGA VARADERO MARIDUENA S.A. CERT-158 VARADERO 0990778183001 PARA LA REPARACION DEL GIRO DE MARIDUENA S.A. LA GRUA DE LA BARCAZA FARERA SATURNO SOLICITADO CON MEMORANDO No. INOCAR-ALN-2015019-M; 15-ENE-2015 PARTIDA 530405 CERTIFICACIÓN 158 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-355 PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 26 A FEBRERO 25 DEL 2015 DEL MEDIDOR 461028-GEN DE LA BODEGA DE LA ARMADA SEGUN FACTURA EMPRESA ELECTRICA GQUIL EMITIDO EL 27 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LAS PARTIDA 530104 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530104 0901 001 0 6,850.00 6,850.00 EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 6,850.00 15.57 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CCAJAS CCAJAS CCAJAS GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 15.57 15.57 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 36 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 568 568 PR 01 569 000 569 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 16/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 16/03/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-343 PARA EMPRESA PUBLICA CANCELAR A CORREOS DEL ECUADOR 1768042620001 CORREOS DEL POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ECUADOR CDE E.P. CERTIFICADA LOCAL Y NACIONAL SOLICITADA CON OFICIO-INOCAR-SGE004-OF DEL 4 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530106 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530106 0901 001 0 OGA RUC COMPROMISO CERT-237 POR REPOSICION DE VALORES A CBOP-HI JEREMIAS NAVARRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y BIDONES DE AGUA UTILIZADOS EN LA COMISION-CDM-194-2014 DEL 18 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTIDAS 530803 Y 530101 PROG 86 ACTIV 001 FNTE 001 Y PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT MONTO NAVARRO PINOS JEREMIAS WLADIMIR IVA 14.50 14.50 0927421883 MONTO SIN IVA 14.50 179.48 000 000 001 000 530101 0901 001 0 35.88 35.88 0.00 86 000 000 001 000 530803 0901 001 0 143.60 143.60 0.00 570 PR 86 000 COM 16/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA COMPROMISO CERT-352 POR REPOSICION DE VALORES A CBOS-HI ERICK PAEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS COMISIONES: CDM-020-2015 Y CDM-026 -2015 DEL 19 AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001 GESTION OCEANOGRAFICA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 0922957683 PAEZ PALAQUIBAY ERICK RICARDO 56.97 56.97 56.97 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 01 570 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 37 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 571 190 PR 01 572 000 535 PR 86 573 000 534 PR 91 575 000 569 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 16/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 16/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 RDP 16/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 530405 NOR 000 REGULAR.DE IVA CUR DEV 563 PARA CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A UN ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SERVIDOR PUBLICO 1 POR 12 MESES DE ENERO A DIC-2015 PARTIDA 530606 PROG 86 ACTIV 002 FNTE 001 MONTO $ 9.804.00 IVA $ 1.176.48 REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 564 PARA GRIJALVA ENDARA 0912286309001 ANA DE LAS CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A MERCEDES INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO 2, SERVIDOR PUBLICO 5 POR SEIS MESES 530606 PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001 MONTO MENSUAL $ 1.212 POR 6 MESES = $ 7.272 MAS IVA $ 872.64 TOTAL $ 8.144.64 REN REN DEV 16/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0923122253001 CALVA SALAZAR EDDY ALEJANDRO FTE ORT 0901 001 0 CBOP-HI JEREMIAS NAVARRO CERT237 POR REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y BIDONES DE AGUA UTILIZADOS EN LA COMISION-CDM194-2014 DEL 18 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTIDAS 530803 Y 530101 PROG 86 ACTIV 001 FNTE 001 Y PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530101 0901 001 0 145.44 196.08 822.00 35.88 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO GCARRERA S S 0.00 0.00 179.48 35.88 MONTO SALDO 0.00 822.00 822.00 0927421883 IVA 196.08 196.08 NAVARRO PINOS JEREMIAS WLADIMIR MONTO SIN IVA 145.44 145.44 REGULAR. DE IVA CUR DEV566 PARA VARADERO 0990778183001 LA REPARACION DEL GIRO DE LA MARIDUENA S.A. GRUA DE LA BARCAZA FARERA SATURNO SOLICITADO CON MEMOLABSAT-CDO-2015-003-M DEL 26 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530405 PROGRAMA 091 SEGURIDAD INTEGRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE AYUDAS A LA NAVEGACION FUENTE 001 MONTO $ 6,850.00 IVA $ 822.00 UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 38 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR 86 576 No. ORI. 000 570 PR 86 577 000 577 PR 01 578 000 578 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. 000 001 000 DEV 16/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 000 PY AC 000 001 530803 NOR 000 COM 17/03/2015 OGA REN COM 17/03/2015 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0901 001 BENEFICIARIO 0 CBOS-HI ERICK PAEZ CERT-352 POR REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS COMISIONES: CDM-020-2015 Y CDM-026-2015 DEL 19 AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001 GESTION OCEANOGRAFICA FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 0922957683 PAEZ PALAQUIBAY ERICK RICARDO COMPROMISO CERT-396 PARA VERDESOTO CANCELAR A CORREOS DEL ECUADOR 0909226524001 SANCHEZ RENZZO POR PAGO DE ARRIENDO DE NAPOLEON CASILLERO JUDICIAL DE LA CASILLA 4220 PARA EL AÑO 2015 SOLICITADO CON MEMO-AJU-SP-RSV-002-M DEL 3 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530106 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530106 0901 001 0 MONTO 143.60 COMPROMISO CERT-399 POR EL AUTOMOTORES MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE LOS 0990810311001 LATINOAMERICANO 5.000 KM DEL VEHICULO GEA-2953 S S.A. AUTOLASA SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-072-M DEL 10 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN OGA RUC MONTO SIN IVA 143.60 IVA 56.97 63.83 13.44 Modificó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó VSARMIENTO STAPIAO N N 56.97 APROBADO VSARMIENTO 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 13.44 13.44 Registró 0.00 63.83 63.83 USUARIOS ESTADO 0.00 56.97 56.97 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 39 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 579 567 PR 01 580 000 580 PR 01 581 000 581 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 17/03/2015 PY AC 000 001 RTO 000 COM 17/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 17/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-355 PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 26 A FEBRERO 25 DEL 2015 DEL MEDIDOR 461028-GEN DE LA BODEGA DE LA ARMADA SEGUN FACTURA EMPRESA ELECTRICA GQUIL EMITIDO EL 27 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LAS PARTIDA 530104 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530104 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-346 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR AL CBOS-HI JHONNY JARA DEL DPTO. DE HIDRO EN FLETE Y PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN LA COMISION HID-005-2015 Y CON MEMOHID-015-163-M DEL 2 DE MAR DE 2015 CON CARGO A LAS PARTIDAS:530202 Y 530301 PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA RUC BENEFICIARIO EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 0701109811 GUTIERREZ ARROBO LEONCIO UBG FTE ORT 530106 0901 001 0 MONTO SIN IVA IVA -15.57 -15.57 COMPROMISO CERT-394 PARA EMPRESA PUBLICA CANCELAR A CORREOS DEL ECUADOR 1768042620001 CORREOS DEL POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ECUADOR CDE E.P. NACIONAL SOLICITADA CON OFICIOINOCAR-SGE-2015-005-OF DEL 9 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530106 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 3.80 IVA $ 0.46 REN MONTO -15.57 60.00 4.26 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 4.26 4.26 USUARIOS ESTADO 0.00 60.00 60.00 MONTO SALDO 0.00 NGUIRACOCH A MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 40 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 583 583 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 17/03/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 0901 001 0 0901 001 0 000 000 001 000 530202 01 000 000 001 000 530301 584 PR 01 585 000 580 PR 01 000 COM 17/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COMPROMISO CERT-346 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR AL CBOS-HI JHONNY JARA DEL DPTO. DE HIDROGRAFIA EN FLETE Y PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN LA COMISION HID-005-2015 Y SOLICITADO CON MEMO-HID-015-163-M DEL 2 DE MARZO DE 2015 PARTIDAS:530202 Y 530301 PROG 01 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN 01 584 DESCRIPCION DEL CUR OGA COMPROMISO CERT-314 PARA CANCELAR SERVICIO DE RED AVANZADA DE INTERNET DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 A CARGO DEL DPTO. DE CENDO CON MEMO-CDA-2015-033-M DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROG 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 5.726.06 IVA $ 687.13 REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA CBOS-HI JHONNY JARA CERT-346 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR FLETE Y PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN LA COMISION HID-005-2015 Y CON MEMOHID-015-163-M DEL 2 DE MAR DE 2015 CON CARGO A LAS PARTIDAS:530202 Y 530301 PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 RUC 0704316488 BENEFICIARIO JARA RODRIGUEZ JHONNY ROBERTO FUNDACION 0992284269001 CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA MONTO GUTIERREZ ARROBO LEONCIO IVA 240.00 180.00 180.00 0.00 60.00 60.00 0.00 6,413.19 6,413.19 0701109811 MONTO SIN IVA 6,413.19 60.00 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO VSARMIENTO Modificó NGUIRACOCH A S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó NGUIRACOCH A CMERCHAN N N NGUIRACOCH A CMERCHAN N N VSARMIENTO STAPIAO S S 0.00 60.00 60.00 MONTO SALDO 0.00 GCARRERA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 41 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 586 568 PR 01 587 000 587 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 CYD 17/03/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CORREOS DEL ECUADOR CERT-343 EMPRESA PUBLICA 1768042620001 CORREOS DEL PARA CANCELAR POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA ECUADOR CDE E.P. LOCAL Y NACIONAL SOLICITADA CON OFICIO-INOCAR-SGE-004-OF DEL 4 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530106 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530106 0901 001 0 SUE RUC [P:02 T:FR A:2015] 271-000-INOCAR PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 REN UBG FTE ORT MONTO INSTITUTO OCEANOGRAFICO IVA 12.95 12.95 1768012470001 MONTO SIN IVA 12.95 15,088.38 000 000 001 000 510602 0901 001 0 6,432.56 6,432.56 0.00 86 000 000 001 000 510602 0901 001 0 4,005.68 4,005.68 0.00 86 000 000 002 000 510602 0901 001 0 1,852.82 1,852.82 0.00 91 000 000 001 000 510602 0901 001 0 2,797.32 2,797.32 0.00 588 588 PR 01 000 COM 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA REN UBG FTE ORT 530104 0901 001 0 355.93 355.93 355.93 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO GCARRERA S S GCARRERA S S N N 0.00 APROBADO VSARMIENTO 0.00 APROBADO CCAJAS CCAJAS CCAJAS 0.00 APROBADO CMERCHAN CMERCHAN CMERCHAN 0.00 01 COMPROMISO CERT-427 PARA EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ESTRATEGICA MES DE FEBRERO/2015 DE LA RADIO CORPORACION NAVAL EN GUACHAPELI, NACIONAL DE SAMBORONDON SOLICITADO CON ELECTRICIDAD MEMO-RADINO-2015-028-M DEL 16 DE CNEL EP MARZO DEL 2015 Y FACT-EMPRESA ELECTRICA-002-001-007276340 PARTIDA 530104 PROG 001 ACTIV 001 FNTE 001 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 42 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 589 589 PR 01 590 000 589 PR 01 591 000 588 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-369 POR REPOSICION DE VALORES A SP. PRITHA TUTASI POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO GUAYAQUIL-BALTRA-GUAYAQUIL SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-CDM-164-2015-M DEL 02 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA SP. PRITHA TUTASI CERT-369 POR REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO GUAYAQUIL-BALTRAGUAYAQUIL SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-CDM-164-2015M DEL 02 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA RUC 0917965071001 BENEFICIARIO TUTASI LOPEZ PRITHA LILA 0917965071001 TUTASI LOPEZ PRITHA LILA UBG FTE ORT 530104 0901 001 0 MONTO SIN IVA IVA 287.31 287.31 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CERTESTRATEGICA 427 PARA CANCELAR CONSUMO DE CORPORACION ENERGIA ELECTRICA NACIONAL DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ELECTRICIDAD FEBRERO/2015 DE LA RADIO NAVAL EN CNEL EP GUACHAPELI, SAMBORONDON SOLICITADO CON MEMO-RADINO-2015028-M DEL 16 DE MARZO DEL 2015 REN MONTO 287.31 287.31 355.93 Registró Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO CMERCHAN CMERCHAN CMERCHAN 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N GCARRERA S S GCARRERA S S 0.00 355.93 355.93 USUARIOS ESTADO 0.00 287.31 287.31 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 43 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 592 581 PR 01 593 000 578 PR 01 594 000 583 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/03/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530106 0901 001 0 UBG FTE ORT 530106 0901 001 0 CBOS-HI JHONNY JARA CERT-346 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR EN FLETE Y PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN LA COMISION HID-005-2015 Y SOLICITADO CON MEMO-HID-015-163-M DEL 2 DE MARZO DE 2015 PARTIDAS:530202 Y 530301 PROG 01 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT MONTO JARA RODRIGUEZ JHONNY ROBERTO IVA 3.80 13.44 240.00 000 000 001 000 530202 0901 001 0 180.00 180.00 0.00 01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 60.00 60.00 0.00 595 595 PR 86 000 REG 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 1,760.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 01 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 737 No Entrada: 8394 DE LA ARMADA MONTO SALDO 0.00 13.44 13.44 0704316488 MONTO SIN IVA 3.80 3.80 VERDESOTO SANCHEZ RENZZO CERTVERDESOTO 396 PARA CANCELAR A CORREOS DEL 0909226524001 SANCHEZ RENZZO ECUADOR POR PAGO DE ARRIENDO DE NAPOLEON CASILLERO JUDICIAL DE LA CASILLA 4220 PARA EL AÑO 2015 SOLICITADO CON MEMO-AJU-SP-RSV-002-M DEL 3 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530106 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN OGA BENEFICIARIO CORREOS DEL ECUADOR CERT-394 EMPRESA PUBLICA 1768042620001 CORREOS DEL PARA CANCELAR POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL ECUADOR CDE E.P. SOLICITADA CON OFICIO-INOCAR-SGE2015-005-OF DEL 9 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530106 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 3.80 IVA $ 0.46 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 44 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 596 596 PR 01 597 000 597 PR 01 598 000 598 PR 86 599 000 599 PR 91 600 000 600 PR 86 601 000 577 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 18/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 DEV 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 768 No Entrada: 8601 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 735 No Entrada: 8387 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 814 No Entrada: 8892 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 788 No Entrada: 8735 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 809 No Entrada: 8878 DE LA ARMADA REN OGA RUC AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS AUTOMOTORES 0990810311001 LATINOAMERICANO S.A. AUTOLASA CERT-399 POR EL MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE LOS S S.A. AUTOLASA 5.000 KM DEL VEHICULO GEA-2953 SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-074-M DEL 10 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 REN UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 40.00 480.00 1,520.00 600.00 120.00 56.99 Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 600.00 SOLICITADO USERAPP USERAPP N N 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 56.99 56.99 Solicitó 0.00 120.00 120.00 Modificó 0.00 600.00 600.00 Registró 0.00 1,520.00 1,520.00 USUARIOS ESTADO 0.00 480.00 480.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 45 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 602 584 PR 01 603 000 603 PR 01 604 000 584 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 19/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530105 NOR OGA REN 000 RDP 19/03/2015 OGA 530201 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO FUNDACION CONSORCIO FUNDACION ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO 0992284269001 CONSORCIO DE INTERNET AVANZADO CERT-314 ECUATORIANO PARA CANCELAR SERVICIO DE RED PARA EL AVANZADA DE INTERNET DE LOS DESARROLLO DE MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 INTERNET A CARGO DEL DPTO. DE CENDO CON AVANZADO CEDIA MEMO-CDA-2015-033-M DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530105 UBG FTE ORT 0901 001 0 FTE ORT 0901 001 0 REGULAR.DE IVA CUR DEV 602 PARA CANCELAR SERVICIO DE RED AVANZADA DE INTERNET DE ENE. Y FEB. DE 2015 A CARGO DEL DPTO. DE CENDO CON MEMO-CDA-2015-033-M DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROG 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001. REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 IVA 5,726.06 55,965.00 687.13 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA CMERCHAN 0.00 APROBADO PEMANTILLA 55,965.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N SOL PAGO PAGO TOTAL S S N N S S 0.00 687.13 687.13 MONTO SALDO 0.00 55,965.00 55,965.00 FUNDACION 0992284269001 CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA MONTO SIN IVA 5,726.06 5,726.06 COMPROMISO DEL CONT-002 CERT-034 COMPANIA DE 0992399627001 TRANSPORTE PARA CANCELAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESCOLAR Y DE SERVIDORES PUBLICOS Y PERSONAL SEHORE TRABAJADORES DEL INOCAR S.A. SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-RHU-030-M-2015 DEL 19 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530201 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 UBG MONTO 0.00 STAPIAO STAPIAO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 46 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 605 577 PR 01 606 000 606 PR 86 607 000 607 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 19/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 19/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530405 NOR OGA REN 000 COM 19/03/2015 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO REGULAR.DE IVA CUR DEV 601 POR AUTOMOTORES MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE LOS 0990810311001 LATINOAMERICANO 5.000 KM DEL VEHICULO GEA-2953 S S.A. AUTOLASA SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-072-M DEL 10 DE MAR. DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001. UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-351 POR REPOSICION DE VALORES A MARO-HI YOCCER ALVARADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZADO EN LA COMISION-INOCARCDM-020-2015 DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 001 GESTION OCEANOGRAFICA FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-355 PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 26 A FEBRERO 25 DEL 2015 DEL MEDIDOR 461028-GEN DE LA BODEGA DE LA ARMADA SEGUN FACTURA EMPRESA ELECTRICA GQUIL EMITIDO EL 27 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LAS PARTIDA 530104 PROGRAMA 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FUENTE 0 REN UBG FTE ORT 530104 0901 001 0 MONTO ALVARADO RUIZ YOCCER EFREN 6.84 45.00 15.56 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A Aprobó S. Pago STAPIAO STAPIAO SOL PAGO PAGO TOTAL S S CMERCHAN N N CMERCHAN N N 0.00 15.56 15.56 MONTO SALDO 0.00 45.00 45.00 EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP IVA 6.84 6.84 0926088683 MONTO SIN IVA 0.00 NGUIRACOCH A MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 47 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 608 608 PR 86 609 000 609 PR 01 610 000 610 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 19/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 19/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530803 NOR OGA REN 000 COM 19/03/2015 OGA 530405 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-352 POR REPOSICION DE VALORES A CBOS-HI ERICK PAEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS COMISIONES: CDM-020-2015 Y CDM-026 -2015 DEL 19 AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803 PROG 086 ACTIV 001 GESTION OCEANOGRAFICA FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 RUC 0922957683 BENEFICIARIO PAEZ PALAQUIBAY ERICK RICARDO COMPROMISO CERT-422 PARA AUTOMOTORES 0990810311001 LATINOAMERICANO CANCELAR EL MANTENIMIENTO DE LOS 15.000 KM Y CAMBIO DE ACEITE S S.A. AUTOLASA DEL VEHICULO GEA-2952 SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015082-M DEL 12 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 86.31 IVA $ 10.36 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-324 PARA CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE CANCELAR FACTURA DE CNT No.975002 DEL 3 DE FEBRERO DE 2015 TELECOMUNICACIO POR CONSUMO TELEFONICO MES DE NES CNT EP ENERO DE 2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CDM-2015-152-M DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROGRAMA 01 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 10.00 10.00 10.00 96.67 582.31 Registró 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A Modificó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó NGUIRACOCH A CMERCHAN N N NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 582.31 582.31 USUARIOS ESTADO 0.00 96.67 96.67 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 48 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 611 611 PR 01 612 000 612 PR 01 613 000 607 PR 01 614 000 614 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 19/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 19/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 002 OGA REN 000 530105 NOR OGA REN 000 COM 19/03/2015 530801 NOR DEV 19/03/2015 OGA 530104 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-398 PARA 0992286458001 CIRCOLO S.A. ADQUIRIR CONSUMO DE CAFETERIA PARA PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-073-M DEL 10 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530801 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 373.60 IVA $ 44.83 UBG FTE ORT 0901 001 0 FTE ORT 0901 001 0 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CERT355 PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 26 A FEBRERO 25 DEL 2015 DEL MEDIDOR 461028-GEN DE LA BODEGA DE LA ARMADA APOYO FUENTE 0 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-342 PARA LA SISTELECSER S.A. 0992724625001 SISTEMAS ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL BOND SOLICITADO POR EL ELECTRICOS Y DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA SERVICIOS SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-2015-059 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530807 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530807 0901 001 0 IVA 418.43 1,379.97 15.56 3,808.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N N N S S N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN S. Pago GCARRERA 0.00 3,808.00 3,808.00 USUARIOS ESTADO 0.00 15.56 15.56 MONTO SALDO 0.00 1,379.97 1,379.97 EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MONTO SIN IVA 418.43 418.43 COMPROMISO CERT-428 PARA CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL INOCAR TELECOMUNICACIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NES CNT EP FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON DETALLE DE FACTURAS-CNT CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 49 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 615 615 PR 91 616 000 608 PR 86 617 000 610 PR 01 618 000 606 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 19/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 19/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 19/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 530105 NOR 000 PAEZ PALAQUIBAY ERICK CERT-352 POR REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS COMISIONES: CDM-020-2015 Y CDM-026-2015 DEL 19 AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803 MEMO-INOCARCDM-2015-166 REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-248 PARA LA COMERCIO GLOBAL 1791957679001 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CIAGLOBAL S.A. OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 PROG 001 ACTIV 001, PROG 086 ACTIV 001 Y 002, PROG 091 ACTIV 001 REN REN DEV 19/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0922957683 PAEZ PALAQUIBAY ERICK RICARDO FTE ORT 0901 001 0 ALVARADO RUIZ YOCCER CERT-351 POR REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZADO EN LA COMISIONINOCAR-CDM-020-2015 DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803 MEMORANDO INOCAR-CDM-215-2015M REN UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 61.74 10.00 519.92 45.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N GCARRERA S S STAPIAO GCARRERA S S STAPIAO GCARRERA S S 0.00 0.00 45.00 45.00 MONTO SALDO 0.00 519.92 519.92 ALVARADO RUIZ YOCCER EFREN IVA 10.00 10.00 0926088683 MONTO SIN IVA 61.74 61.74 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CERT-324 PARA CANCELAR FACTURA TELECOMUNICACIO DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO NES CNT EP MES DE ENERO DE 2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CDM-2015-152-M DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROGRAMA 01 001 GESTION DE APOYO FU UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 50 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 619 609 PR 01 620 000 612 PR 01 621 000 609 PR 01 622 000 610 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 19/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CERT-428 PARA CANCELAR CONSUMO TELECOMUNICACIO DE TELECOMUNICACIONES DEL NES CNT EP INOCAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON DETALLE DE FACTURAS-CNT CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUEN REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA REGULA. DE IVA CUR. DEV. 619 PARA AUTOMOTORES 0990810311001 LATINOAMERICANO CANCELAR EL MANTENIMIENTO DE LOS 15.000 KM Y CAMBIO DE ACEITE S S.A. AUTOLASA DEL VEHICULO GEA-2952 SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015082-M DEL 12 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 86.31 IVA $ 10.36 REN UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS AUTOMOTORES 0990810311001 LATINOAMERICANO S.A. AUTOLASA CERT-422 PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO DE S S.A. AUTOLASA LOS 15.000 KM Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO GEA-2952 SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015083-M DEL 12 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 REN OGA RUC REGULAR.DE IVA CUR DEV 617 PARA CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE CANCELAR FACTURA DE CNT No.975002 DEL 3 DE FEBRERO DE 2015 TELECOMUNICACIO POR CONSUMO TELEFONICO MES DE NES CNT EP ENERO DE 2015 SOLICITADO CON MEMORANDO CDM-2015-152-M DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROGRAMA 01 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 86.31 86.31 86.31 1,232.12 10.36 62.39 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 62.39 62.39 Registró 0.00 10.36 10.36 USUARIOS ESTADO 0.00 1,232.12 1,232.12 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 51 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 623 612 PR 01 624 000 624 PR 86 625 000 625 PR 86 626 000 626 PR 86 627 000 627 PR 86 628 000 628 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 782 No Entrada: 8616 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 829 No Entrada: 8994 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 828 No Entrada: 8989 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 817 No Entrada: 8895 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 620 PARA CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL INOCAR TELECOMUNICACIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NES CNT EP FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON DETALLE DE FACTURAS-CNT CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 822 No Entrada: 8964 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 147.85 147.85 147.85 40.00 600.00 360.00 840.00 800.00 Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 800.00 800.00 Solicitó 0.00 840.00 840.00 Modificó 0.00 360.00 360.00 Registró 0.00 600.00 600.00 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 52 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 629 629 PR 86 630 000 630 PR 86 631 000 631 PR 91 632 000 632 PR 86 633 000 633 PR 86 635 000 614 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 736 No Entrada: 8393 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 743 No Entrada: 8516 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 786 No Entrada: 8733 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 835 No Entrada: 9071 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 819 No Entrada: 8940 DE LA ARMADA REN OGA RUC SISTELECSER S.A. SISTEMAS SISTELECSER S.A. 0992724625001 SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS CERT-342 PARA LA ADQUISICION DE ROLLOS DE ELECTRICOS Y PAPEL BOND SOLICITADO POR EL SERVICIOS DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-2015-059 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530807 REN UBG FTE ORT 530807 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 440.00 440.00 440.00 320.00 600.00 200.00 240.00 3,400.00 Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 3,400.00 3,400.00 Solicitó 0.00 240.00 240.00 Modificó 0.00 200.00 200.00 Registró 0.00 600.00 600.00 USUARIOS ESTADO 0.00 320.00 320.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 53 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 636 636 PR 86 637 000 637 PR 91 638 000 638 PR 91 639 000 614 PR 86 640 000 615 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 20/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 20/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 COM 21/03/2015 PY AC 000 001 RTO 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 797 No Entrada: 8762 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 749 No Entrada: 8544 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA REGULARI.DE IVA CUR DEV 635 PARA SISTELECSER S.A. 0992724625001 SISTEMAS LA ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL BOND SOLICITADO POR EL ELECTRICOS Y DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA SERVICIOS SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-2015-059 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530807 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530807 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 820 No Entrada: 8941 DE LA ARMADA REN OGA RUC COMPROMISO CERT-248 PARA LA COMERCIO GLOBAL 1791957679001 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CIAGLOBAL S.A. OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 PROG 001 ACTIV 001, PROG 086 ACTIV 001 Y 002, PROG 091 ACTIV 001 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,720.00 2,720.00 2,720.00 1,560.00 2,400.00 408.00 -61.74 Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 -61.74 -61.74 Modificó 0.00 408.00 408.00 Registró 0.00 2,400.00 2,400.00 USUARIOS ESTADO 0.00 1,560.00 1,560.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 54 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 641 641 PR 91 642 000 642 PR 01 643 000 643 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 21/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 21/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530804 NOR 000 COM 21/03/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-248 PARA LA COMERCIO GLOBAL 1791957679001 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CIAGLOBAL S.A. OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001 GESTION DE LAS AYUDAS A NAVEGACION FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 COMPROMISO CERT-453 POR REPOSICION DE VALORES AL TNFG-SU DAVID DELGADO BARRETO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN LA "CAMPAÑA ANTARTICA CHILE 2015" SOLICITADO CON OFICIO-TNFG-SUDDB-2015-004-O DEL 2 DE MARZO DE 2015 PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 MONTO DELGADO BARRETO DAVID IVA 61.75 1,072.00 780.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 780.00 780.00 MONTO SALDO 0.00 1,072.00 1,072.00 0917500266 MONTO SIN IVA 61.75 61.75 COMPROMISO CERT-441 PARA CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL INOCAR TELECOMUNICACIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NES CNT EP FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON DETALLE DE FACTURAS CNT-2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 957.14 IVA $ 114.86 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 55 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 644 644 PR 01 645 000 645 PR 86 646 000 646 PR 86 648 000 648 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 21/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 21/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 COM 21/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 PY AC 000 002 UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530813 0901 001 0 OGA 000 OGA RUC 0201213923 BENEFICIARIO CARRERA OCANA GEOVANNY MARCION COMPROMISO CERT-491 PARA CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL DE FONDO OCEANICO DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE LA PRESENTACION DE LA AGENDA DEL MAR EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL MAR PARTIDA 530303 PROG 086 ACTIV 002 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-491 PARA CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL DE FONDO OCEANICO DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE LA PRESENTACION DE LA AGENDA DEL MAR EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL MAR PARTIDA 530303 PROG 086 ACTIV 002 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO PAZMINO MANRIQUE NELSON ANDRES 0915202352 MONTOYA CAYAMBE ISABEL MARINA IVA 148.36 459.20 80.00 80.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N S. Pago 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 80.00 80.00 USUARIOS ESTADO 0.00 80.00 80.00 MONTO SALDO 0.00 459.20 459.20 1708968472 MONTO SIN IVA 148.36 148.36 COMPROMISO CERT-341 PARA LA ADQUISICION DE BOBINA SOLICITADO 0991186212001 MICRORED S.A. POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA SOLICITADO CON REQUISICION-HIDROGRAFIA-2015-060 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530813 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 REN 530303 NOR COMPROMISO CERT-229 POR REPOSICION DE VALOR A SP. G.CARRERA POR PAGO DE LINEA TELEFONICA SOLICITADO CON MEMOFIO-2015-031-M DEL 11 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530105 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN REN COM 21/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 56 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 649 649 PR 86 650 000 514 PR 01 651 000 643 PR 01 652 000 646 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 21/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 COM 21/03/2015 PY AC 000 001 RTO 000 PY AC 000 001 PY AC 000 002 FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 23/03/2015 UBG 530105 RTO 530301 NOR 000 COMPROMISO CERT-491 PARA CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL DE FONDO OCEANICO DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE LA PRESENTACION DE LA AGENDA DEL MAR EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL MAR PARTIDA 530303 PROG 086 ACTIV 002 FNTE 001 REN REN COM 23/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CUR DE PRUEBA PARA DESCARGAR FACTURAS DE CNT UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-453 POR REPOSICION DE VALORES AL TNFG-SU DAVID DELGADO BARRETO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN LA "CAMPAÑA ANTARTICA CHILE 2015" SOLICITADO CON OFICIO-TNFG-SUDDB-2015-004-O DEL 2 DE MARZO DE 2015 PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 CPFG-EMT ANDRÉS PAZMIÑO CERT-491 PARA CANCELAR DIF. DE VIATICOS AL PERSONAL DE FONDO OCEANICO DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE LA PRESENTACION DE LA AGENDA DEL MAR EN LAS INST. DE LA SECRETARIA DEL MAR PARTIDA 530303 PROG 086 ACTIV 002 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 RUC 0906055983 BENEFICIARIO VENEGAS MERA ROBERTO MONTO DELGADO BARRETO DAVID 1708968472 PAZMINO MANRIQUE NELSON ANDRES 80.00 -1.00 -780.00 80.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO S S 0.00 80.00 80.00 USUARIOS ESTADO 0.00 -780.00 -780.00 MONTO SALDO 0.00 -1.00 -1.00 0917500266 IVA 80.00 80.00 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 0.00 GCARRERA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 57 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 653 648 PR 86 654 000 649 PR 86 655 000 655 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 DEV 23/03/2015 PY AC 000 002 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 COM 23/03/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SP. ISABEL MONTOYA CERT-491 PARA CANCELAR DIF. DE VIATICOS AL PERSONAL DE FONDO OCEANICO DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE LA PRESENTACION DE LA AGENDA DEL MAR EN LAS INST. DE LA SECRETARIA DEL MAR PARTIDA 530303 PROG 086 ACTIV 002 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 SP. ROBERTO VANEGAS CERT-491 PARA CANCELAR DIF. DE VIATICOS AL PERSONAL DE FONDO OCEANICO DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE LA PRESENTACION DE LA AGENDA DEL MAR EN LAS INST. DE LA SECRETARIA DEL MAR PARTIDA 530303 PROG 086 ACTIV 002 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-495 POR REPOSICION DE VALORES AL TNFG-SU DAVID DELGADO BARRETO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN LA "CAMPAÑA ANTARTICA CHILE 2015" SOLICITADO CON OFICIO-TNFG-SUDDB-2015-004-O DEL 2 DE MARZO DE 2015 PARTIDA 530302 PROG 001 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530302 0901 001 0 RUC 0915202352 BENEFICIARIO MONTOYA CAYAMBE ISABEL MARINA MONTO VENEGAS MERA ROBERTO DELGADO BARRETO DAVID 80.00 80.00 780.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 780.00 780.00 MONTO SALDO 0.00 80.00 80.00 0917500266 IVA 80.00 80.00 0906055983 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 58 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 656 656 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 23/03/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-229 PARA CANCLEAR REPOSICION DE VALOR POR ENVIO DE FACTURAS A CAPAYO Y SUINBA, POR EMISION DE CERTIFICADO PARA CERTIFICACION ELECTROCINICA SOLICITADO CON MEMO-FIO-2015-031-M DEL 11 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDAS: 530202570203 PROG 001 ACTIV 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT RUC 0907413066 BENEFICIARIO BONILLA ECHEVERRIA NIDIA P. MONTO MONTO SIN IVA IVA 32.50 01 000 000 001 000 530202 0901 001 0 10.10 10.10 0.00 01 000 000 001 000 570203 0901 001 0 22.40 22.40 0.00 657 657 PR 01 658 000 658 PR 01 000 COM 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA COMPROMISO CERT-457 PARA CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A. Y MARITIMO A LA COMPAÑIA TMALOGISTICS SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530202 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530202 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-457 PARA CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A. Y MARITIMO A LA COMPAÑIA TMALOGISTICS SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530202 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530202 0901 001 0 2,177.66 2,177.66 2,177.66 1,408.06 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 1,408.06 1,408.06 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 59 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 659 659 PR 86 660 000 660 PR 01 661 000 661 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 23/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 530803 NOR 000 COM 23/03/2015 OGA NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-332 POR REPOSICION DE VALORES A CBOS-HI ALEXANDER QUIROZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL Y MATERIAL EN EL PEC 8257, DANDO CUMPLIMIENTO A LA COM-CDM-010-15 CON MEMO-CDM-134-O-2015 DEL 24 DE FEB DEL 2015 PARTIDA 530803 PROG 086 ACTIV 001 FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-249 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJES AEREOS, MARITIMO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA COMISION HID-006-2015 A GALAPAGOS EN EL LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO EN SECTOR DONDE SE ENCUENTRA EL BUQUE FLOREANA PARTIDA 530301 PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-249 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJES AEREOS, MARITIMO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS A CBOS.HI. JHONNY JARA QUIEN PARTICIPO EN LA COM HID-006-2015 A GALAPAGOS EN EL LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO PARTIDAS 530202 Y 530301 PROG 086 ACTIV 002 Y PROG 01 ACTIV 001 REN UBG FTE ORT RUC 0926454349 BENEFICIARIO QUIROZ VERA ALEXANDER OSWALDO MONTO BOLANOS VINUEZA OSWALDO JARA RODRIGUEZ JHONNY ROBERTO 225.93 491.11 585.63 000 000 001 000 530301 0901 001 0 491.11 491.11 0.00 86 000 000 002 000 530202 0901 001 0 94.52 94.52 0.00 662 662 PR 86 000 REG 23/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 80.00 80.00 80.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Aprobó NGUIRACOCH A CMERCHAN N N NGUIRACOCH A CMERCHAN N N N N S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó NGUIRACOCH A 0.00 01 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 840 No Entrada: 9094 DE LA ARMADA MONTO SALDO 0.00 491.11 491.11 0704316488 IVA 225.93 225.93 0905114757 MONTO SIN IVA 0.00 STAPIAO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 60 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 663 663 PR 86 664 000 664 PR 86 665 000 665 PR 86 666 000 666 PR 91 667 000 667 PR 01 668 000 668 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 23/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 23/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 836 No Entrada: 9084 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 802 No Entrada: 8830 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 750 No Entrada: 8545 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 812 No Entrada: 8890 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 841 No Entrada: 9095 DE LA ARMADA REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 813 No Entrada: 8891 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 120.00 120.00 120.00 680.00 160.00 7,240.00 1,520.00 360.00 Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 360.00 360.00 Solicitó 0.00 1,520.00 1,520.00 Modificó 0.00 7,240.00 7,240.00 Registró 0.00 160.00 160.00 USUARIOS ESTADO 0.00 680.00 680.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 61 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 669 669 PR 91 670 000 642 PR 01 671 000 659 PR 86 672 000 645 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 002 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 530803 NOR 000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CERT-441 PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL INOCAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530105 REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 800 No Entrada: 8825 DE LA ARMADA REN REN DEV 23/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR QUIROZ VERA ALEXANDER CERT-332 POR REPOSICION DE VALORESPOR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL Y MATERIAL EN EL PEC 8257, DANDO CUMPLIMIENTO A LA COM-CDM-010-15 CON MEMO-CDM-134-O-2015 DEL 24 DE FEB DEL 2015 PARTIDA 530803 UBG FTE ORT 0901 001 0 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP QUIROZ VERA ALEXANDER OSWALDO UBG FTE ORT 530813 0901 001 0 IVA 6,280.00 957.14 225.93 410.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago USERAPP STAPIAO STAPIAO S S PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO USERAPP 0.00 APROBADO PEMANTILLA 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S PEMANTILLA 0.00 410.00 410.00 USUARIOS ESTADO 0.00 225.93 225.93 MONTO SALDO 0.00 957.14 957.14 0926454349 MONTO SIN IVA 6,280.00 6,280.00 MICRORED S.A CERT-341 PARA LA ADQUISICION DE BOBINA SOLICITADO 0991186212001 MICRORED S.A. POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA SOLICITADO CON REQUISICION-HIDROGRAFIA-2015-060 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530813 MEMO HID-2015-134-M REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 62 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 673 673 PR 91 674 000 674 PR 86 675 000 675 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 24/03/2015 PY AC 000 002 PY AC 000 001 530239 NOR 000 COM 24/03/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-148 PARA IALA INT0000002899 INTERNATIONAL CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IALA AÑO 2015 POR EUROS 14.400 ASSOCIATION OF POR CONTRIBUCION ANUAL MARINE AIDS SOLICITADO CON MEMORANDO TONAVIGATION AND INOCAR-ALN-2015-010-M DEL 8 DE LIGHTHOUSE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530239 PROG AUTHORITIES 091 DESEGURIDAD INTEGRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE AYUDAS A LA NAVEGACION FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-183 PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA ACTUALIZACION DE CARTA HIDROGRAFICA SOLICITADO CON REQUISICION HID-2015-19 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530803 PROGRAMA 86 ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 OGA RUC 0791708192001 M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA UBG FTE ORT 530202 0901 001 0 MONTO SIN IVA IVA 15,744.24 15,744.24 COMPROMISO CERT-432 PARA NEGRETE SANCHEZ 0916315187001 CANCELAR POR REPARACION EN EL JUDITH ARACELY EXTERIOR DE FUENTE DE PODER DE EQUIPO BOOMER/SPARKER QUE FUE ADQUIRIDO POR EL PROYECTO MARGE-SOLICITADO CON MEMO INOCAR-HID-MARGE-2015-028-M DEL 10 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530202 PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN MONTO 15,744.24 5,500.48 2,300.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 2,300.00 2,300.00 USUARIOS ESTADO 0.00 5,500.48 5,500.48 MONTO SALDO 0.00 NGUIRACOCH A MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 63 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 676 676 PR 86 677 000 677 PR 01 678 000 673 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 24/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 COM 24/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530405 NOR OGA REN 000 COM 24/03/2015 OGA 530802 RTO 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-220 PARA EL MONGE MARCO 0992676094001 MANTENIMENTO DEL SISTEMA DE BASILIO ALARMAS CONTRA INCENDIO Y SENTINAS DEL BAE. ORION SOLICITADO CON OFICIO-ARE-HIDORICDO-2015-18-O DEL 12 DE FEBRERODEL 2015 PARTIDA 530405 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-171 PARA VALLEJO TAMAYO ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCION 0900174855001 JOSE FIDEL PARA PERSONAL MILITAR DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-024-M DEL 4 DE FEBRERO DE 2015 CON PARTIDA 530802 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-148 PARA IALA INT0000002899 INTERNATIONAL CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IALA AÑO 2015 POR EUROS 14.400 ASSOCIATION OF POR CONTRIBUCION ANUAL MARINE AIDS SOLICITADO CON MEMORANDO TONAVIGATION AND INOCAR-ALN-2015-010-M DEL 8 DE LIGHTHOUSE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530239 PROG AUTHORITIES 091 DESEGURIDAD INTEGRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE AYUDAS A LA NAVEGACION FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530239 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 6,704.32 6,704.32 6,704.32 2,493.12 -15,744.24 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 -15,744.24 -15,744.24 USUARIOS ESTADO 0.00 2,493.12 2,493.12 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 64 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 679 679 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 24/03/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-518 PARA IALA INT0000002899 INTERNATIONAL CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA DEL IALA AÑO 2015 POR EUROS 14.400 ASSOCIATION OF POR CONTRIBUCION ANUAL MARINE AIDS SOLICITADO CON MEMORANDO TONAVIGATION AND INOCAR-ALN-2015-010-M DEL 8 DE LIGHTHOUSE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530239 PROG AUTHORITIES 091 ACTIV 001 FNTE 001 Y PROG 001 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT MONTO MONTO SIN IVA IVA 17,633.55 01 000 000 001 000 530239 0901 001 0 209.55 209.55 0.00 91 000 000 001 000 530239 0901 001 0 17,424.00 17,424.00 0.00 680 642 PR 01 681 000 645 PR 86 000 RDP 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 24/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA REGULAR.DE IVA CUR DEV 670 PARA CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL INOCAR TELECOMUNICACIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NES CNT EP FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON DETALLE DE FACTURAS CNT-2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530105 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA REGULAR.DE IVA CUR DEV 672 X ADQS. DE BOBINA SOLICITADO POR EL 0991186212001 MICRORED S.A. DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-2015-060 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530813 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530813 0901 001 0 114.86 114.86 114.86 49.20 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó 28.71 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N STAPIAO S S STAPIAO S S 0.00 49.20 49.20 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 65 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 682 655 PR 01 683 000 660 PR 01 684 000 661 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/03/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR TNFG-SU DAVID DELGADO BARRETO CERT-495 POR REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN LA "CAMPAÑA ANTARTICA CHILE 2015" SOLICITADO CON OFICIO-TNFGSU-DDB-2015-004-O DEL 2 DE MARZO DE 2015 PARTIDA 530302 PROG 001 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530302 0901 001 0 OGA SP. BOLANOS VINUEZA OSWALDO CERT-249 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJES AEREOS, MARITIMO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA COMISION HID-0062015 A GALAPAGOS EN EL LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO EN SECTOR DONDE SE ENCUENTRA EL BUQUE FLOREANA PARTIDA 530301 PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA CBOS-HI. JARA RODRIGUEZ JHONNY CERT-249 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJES AEREOS, MARITIMO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS A CBOS.HI. JHONNY JARA QUIEN PARTICIPO EN LA COM HID-0062015 A GALAPAGOS EN EL LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO PARTIDAS 530202 Y 530301 PROG 086 ACTIV 002 Y PROG 01 ACTIV 001 REN UBG FTE ORT RUC 0917500266 BENEFICIARIO DELGADO BARRETO DAVID MONTO BOLANOS VINUEZA OSWALDO JARA RODRIGUEZ JHONNY ROBERTO 780.00 491.11 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago POLIVES STAPIAO GCARRERA S N 780.00 APROBADO POLIVES 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO POLIVES POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 491.11 491.11 0704316488 IVA 780.00 780.00 0905114757 MONTO SIN IVA 0.00 585.63 01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 491.11 491.11 0.00 86 000 000 002 000 530202 0901 001 0 94.52 94.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 66 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 685 611 PR 01 686 000 641 PR 91 687 000 644 PR 01 688 000 55 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 24/03/2015 PY AC 000 001 RTO REN 000 DEV 24/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 FTE ORT 0901 001 0 ORT 530804 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO CARRERA OCANA GEOVANNY CERT229 POR REPOSICION POR PAGO DE LINEA TELEFONICA SOLICITADO CON MEMO-FIO-2015-031-M DEL 11 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530105 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 0201213923 CARRERA OCANA GEOVANNY MARCION UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 MONTO SIN IVA IVA -418.43 -418.43 55.13 148.36 733.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N GCARRERA S S STAPIAO GCARRERA S S STAPIAO GCARRERA S S 0.00 733.00 733.00 USUARIOS ESTADO 0.00 148.36 148.36 MONTO SALDO 0.00 55.13 55.13 CRUZ GOMEZ AGUEDA CANCELACIÓN CRUZ GOMEZ 1203857402001 AGUEDA FACTURA POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS CLEMENCIA REF. 003-2015 SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 MEMORANDO INOCARAJU-2015-080-M REN MONTO -418.43 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. COMERCIO GLOBAL 1791957679001 CERT-248 PARA LA ADQUISICION DE CIAGLOBAL S.A. SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 CATALOGO CAT-INOCAR-003-15 FTE 530105 NOR UBG UBG OGA RUC COMPROMISO CERT-398 PARA 0992286458001 CIRCOLO S.A. ADQUIRIR CONSUMO DE CAFETERIA PARA PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-073-M DEL 10 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530801 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 373.60 IVA $ 44.83 REN REN DEV 24/03/2015 530801 NOR DEV 24/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 67 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 689 674 PR 86 690 000 677 PR 01 691 000 674 PR 86 692 000 677 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 DEV 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 002 000 PY AC 000 001 FTE ORT 530803 0901 001 0 530802 NOR 000 RDP 24/03/2015 UBG OGA NOR 000 OGA VALLEJO TAMAYO JOSE CERT-171 PARA ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL MILITAR DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015024-M DEL 4 DE FEBRERO DE 2015 CON PARTIDA 530802 MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-M UBG FTE ORT 0901 001 0 REGULAR.DE IVA CUR DEV 689 PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA ACTUALIZACION DE CARTA HIDROGRAFICA SOLICITADO CON REQUISICION HID-2015-19 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530803 PROGRAMA 86 ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 OGA RUC BENEFICIARIO M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA M E MORENO Y 0791708192001 CERT-183 PARA ADQUIRIR ESPINOZA CIA LTDA COMBUSTIBLE PARA ACTUALIZACION DE CARTA HIDROGRAFICA SOLICITADO CON REQUISICION HID2015-19 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530803 SEGÚN MEMORANDO INOCAR-HID2015-132-M REN REN RDP 24/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0900174855001 VALLEJO TAMAYO JOSE FIDEL M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA UBG FTE ORT 530802 0901 001 0 IVA 4,911.14 2,226.00 589.34 267.12 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 267.12 267.12 USUARIOS ESTADO 0.00 589.34 589.34 MONTO SALDO 0.00 2,226.00 2,226.00 0791708192001 MONTO SIN IVA 4,911.14 4,911.14 REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 690 PARA VALLEJO TAMAYO ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCION 0900174855001 JOSE FIDEL PARA PERSONAL MILITAR DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-024-M DEL 4 DE FEBRERO DE 2015 CON PARTIDA 530802 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 68 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 693 676 PR 86 694 000 641 PR 91 695 000 55 PR 01 696 000 696 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 RDP 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 REGULAR.DE IVA CUR DEV 688 CANCEL. POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A SECRRETARIA EJECUTIVA 2, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 POR SEIS MESES SEGUN MEMO-RHU-2015006-M DEL 6 DE ENERO DE 2015 PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001 MONTO MENSUAL $ 733 POR 6 MESES REN UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO 0102155769 5,986.00 6.62 87.96 144.00 ESTADO 5,866.28 APROBADO 0.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S N APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 0.00 144.00 144.00 USUARIOS MONTO SALDO 0.00 87.96 87.96 PERUGACHI SALAMEA CARLOS FERNANDO IVA 6.62 6.62 CRUZ GOMEZ 1203857402001 AGUEDA CLEMENCIA MONTO SIN IVA 5,986.00 5,986.00 REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 686 PARA COMERCIO GLOBAL 1791957679001 LA ADQUIS.DE SUMINISTRO DE CIAGLOBAL S.A. OFICINA PARA LOS DEPARTAM. DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530804 PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001 GESTION DE LAS AYUDAS A NAVEGACION FUENTE 001 REN OGA BENEFICIARIO MONGE MARCO BASILIO CERT-220 MONGE MARCO 0992676094001 PARA EL MANTENIMENTO DEL BASILIO SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO Y SENTINAS DEL BAE. ORION SOLICITADO CON OFICIO-AREHIDORI-CDO-2015-18-O DEL 12 DE FEBRERODEL 2015 PARTIDA 530405 OFICIO No. ARE-HIDORI-CDO-2015-18-O REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 69 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 697 697 PR 01 698 000 698 PR 01 699 000 699 PR 01 700 000 676 PR 86 701 000 701 PR 01 702 000 702 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 24/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO 1202772768 VASCONEZ SUAREZ JOSE DANILO 1202757397 MELENDRES SALAZAR WASHINGTON RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO DIAZ CASTRO BRUNO IVAN TOLEDO HERRERA JONATHAN CESAR 144.00 718.32 144.00 168.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 0.00 0.00 168.00 168.00 USUARIOS ESTADO 0.00 144.00 144.00 0919686253 180.00 MONTO SALDO 0.00 718.32 718.32 SOLIS MORA EDSON MAURICIO 180.00 144.00 144.00 0916333222 IVA 180.00 180.00 0910346923 MONTO SIN IVA 180.00 180.00 REGULAR.DE IVA CUR DEV 693 PARA MONGE MARCO EL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DE 0992676094001 BASILIO ALARMAS CONTRA INCENDIO Y SENTINAS DEL BAE. ORION SOLICITADO CON OFICIO-ARE-HIDORICDO-2015-18-O DEL 12 DE FEBRERODEL 2015 PARTIDA 530405 PROGRAMA 086 DESARROLLO E INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION HIDROGRAFICA FUENTE 001 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 70 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 703 703 PR 01 704 000 704 PR 01 705 000 705 PR 01 706 000 706 PR 01 707 000 707 PR 01 708 000 708 PR 01 709 000 709 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 RUC BENEFICIARIO 0201987930 CABA SATAMA RUBEN DARIO 0919532101 LEON HUAYAMAVE LEONARDO PATRICIO MONTO CRUZ RUEDA LUIS HUMBERTO VITE VERA HECTOR AMABLE AVILES RUBIO ABRAHAM JOSE ARREAGA OLVERA FRANK LEON 108.00 108.00 144.00 Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 0.00 144.00 144.00 Modificó 0.00 108.00 108.00 0922430301 108.00 Registró 0.00 108.00 108.00 0914850458 144.00 USUARIOS ESTADO 0.00 108.00 108.00 1204119224 168.00 MONTO SALDO 0.00 144.00 144.00 1703791226 144.00 168.00 168.00 MAIGUA PESANTES JONNATHAN ENRIQUE IVA 144.00 144.00 0924348048 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 71 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 710 710 PR 01 711 000 711 PR 01 712 000 712 PR 01 713 000 713 PR 01 714 000 714 PR 86 717 000 568 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 24/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 RDP 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 157 COMISIÓN No. CDM-018-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 835 COMISIÓN No. HID-119-2014 REN UBG FTE ORT 530304 0901 001 0 OGA RUC 0907822118 BENEFICIARIO ARREAGA VARGAS PATRICIA 0601977085 SAIGUA MELENDRES GUIDO OSWALDO PAEZ PALAQUIBAY ERICK RICARDO SANTOS CASORLA GASTON DANIEL TOLEDO HERRERA JONATHAN CESAR UBG FTE ORT 530106 0901 001 0 150.00 240.00 91.40 2,006.40 1.55 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 0.00 0.00 1.55 1.55 USUARIOS ESTADO 0.00 2,006.40 2,006.40 MONTO SALDO 0.00 91.40 91.40 0919686253 108.00 240.00 240.00 0907809172 IVA 150.00 150.00 0922957683 MONTO SIN IVA 108.00 108.00 REGULARIZ. DE IVA CUR DEV 586 EMPRESA PUBLICA 1768042620001 CORREOS DEL PARA CANCELAR A CORREOS DEL ECUADOR POR ENVIO DE ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA CERTIFICADA LOCAL Y NACIONAL SOLICITADA CON OFICIO-INOCAR-SGE-004-OF DEL 4 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530106 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 72 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 718 581 PR 01 719 000 533 PR 01 720 000 656 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/03/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530106 0901 001 0 UBG FTE ORT 530204 0901 001 0 BONILLA ECHEVERRIA CERT-229 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR ENVIO DE FACTURAS A CAPAYO Y SUINBA, POR EMISION DE CERTIFICADO PARA CERTIFICACION ELECTROCINICA SOLICITADO CON MEMO-FIO-2015-031-M DEL 11 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDAS: 530202570203 PROG 001 ACTIV 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT MONTO BONILLA ECHEVERRIA NIDIA P. IVA 0.46 4,993.50 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 4,993.50 4,993.50 0907413066 MONTO SIN IVA 0.46 0.46 MINO ROMERO CARLOS CERT-309 MINO ROMERO 0703526822001 PARA LA IMPRESION DE 150 CARLOS ALBERTO EJEMPLARES DEL LIBRO "ESTABLECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES REALES DE LA EXTENSION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ECUATORIANA MAS ALLA DE LAS 200MN" SOLICITADO CON MEMO-DILREM-2015-027-M DEL 25 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530204 REN OGA BENEFICIARIO REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 592 PARA EMPRESA PUBLICA CANC A CORREOS DEL ECUADOR POR 1768042620001 CORREOS DEL ENVIO DE CORRESPONDENCIA ECUADOR CDE E.P. NACIONAL SOLICITADA CON OFICIOINOCAR-SGE-2015-005-OF DEL 9 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530106 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 3.80 IVA $ 0.46 REN OGA RUC 0.00 32.50 01 000 000 001 000 530202 0901 001 0 10.10 10.10 0.00 01 000 000 001 000 570203 0901 001 0 22.40 22.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 73 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 721 679 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/03/2015 PY AC NOR OGA 0 161.47 161.47 0.00 0901 001 0 15,557.14 15,557.14 0.00 91 000 000 001 000 530239 01 723 000 723 PR 01 000 PY AC 000 001 000 COM 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 15,718.61 001 530239 PR IVA 0901 000 NOR MONTO SIN IVA ORT 001 COM IALA INTERNATIONAL ASSOCIATION IALA OF MARINE AIDS TONAVIGATION AND INT0000002899 INTERNATIONAL LIGHTHOUSE AUTHORITIESCERT-518 ASSOCIATION OF PARA CANCELAR CUOTA DE MARINE AIDS MEMBRECIA DEL IALA AÑO 2015 POR TONAVIGATION AND EUROS 14.400 POR CONTRIBUCION LIGHTHOUSE ANUAL SOLICITADO CON AUTHORITIES MEMORANDO INOCAR-ALN-2015-010-M DEL 8 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530239 MONTO FTE 000 25/03/2015 BENEFICIARIO UBG 000 722 RUC REN 01 722 DESCRIPCION DEL CUR OGA COMPROMISO CERT-484 PARA EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO ESTRATEGICA OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NACIONAL DE FEBRERO 2015 MEDIDOR 1137947-ITRELECTRICIDAD RE SOLIC CON FACTURA-CNEL-148-001CNEL EP 000030629 DEL 13/03/2015 CON CARGO 530104 PROG 001 ADMIN CENTRAL ACTI 001 GESTION DE APOYO FUEN 001 REN UBG FTE ORT 530104 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-485 PARA EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INOCAR ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE CORPORACION FEBRERO 2015 MEDIDOR 1139287-ITRNACIONAL DE CO SOLICITADO CON FACTURA-CNELELECTRICIDAD 148-001-000030630 DEL 13 DE MARZO CNEL EP DEL 2015 CON CARGO 530104 PROG 001 ADMIN CENTRAL ACTI 001 GESTION DE APOYO FUENT 001 REN UBG FTE ORT 530104 0901 001 0 236.64 236.64 236.64 754.13 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA 0.00 APROBADO PEMANTILLA 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A SOL PAGO PAGO TOTAL S S CMERCHAN N N CMERCHAN N N 0.00 754.13 754.13 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 74 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 724 724 PR 01 725 000 725 PR 01 726 000 726 PR 91 727 000 533 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 25/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530218 NOR OGA REN 000 RDP 25/03/2015 530204 NOR COM 25/03/2015 OGA 530805 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-135 PARA CORTE 1760001980001 CANCELAR SUSCRIPCION DEL CONSTITUCIONAL REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 SOLICITADO CON PROFORMA DEL ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR CON CARGO 530204 PROG 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIV 001 GESTION DE APOYO FUENT 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-349 PARA MULTITRABAJOS.CO 1791768213001 CANCELAR SUSCRIPCION EN LA PAG M S.A. MULTITRABAJOS PARA RECURRIR AL MOMENTO DE REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-065-M DEL 5/03/2015 Y MEMO-LOG-2015-054-M DEL 28/02/2015 CON CARGO PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FUENT 001 MONTO $ 1.690.00 IVA $ 202.80 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-291 PARA LA MACAS BARBERAN 0914515069001 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HENRY DAVID ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DEP DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELEC MEMO-LOG-2015-042-M DEL 20 MARZO 2015 PARTIDA 530805 PROG 091 ACTIV 001 FUENT 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 REG. IVA CUR DEV. 719 PARA LA MINO ROMERO 0703526822001 IMPRESION DE 150 EJEMPLARES DEL CARLOS ALBERTO LIBRO "ESTABLECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES REALES DE LA EXTENSION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ECUATORIANA MAS ALLA DE LAS 200MN" SOLICITADO CON MEMO-DILREM-2015-027-M DEL 25 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530204 PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530204 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 140.00 140.00 140.00 1,892.80 2.35 599.22 Modificó Solicitó Aprobó NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N NGUIRACOCH A CMERCHAN N N NGUIRACOCH A CMERCHAN N N MFERNANDEZ N STAPIAO S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N S. Pago NGUIRACOCH A 0.00 599.22 599.22 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró 0.00 2.35 2.35 USUARIOS ESTADO 0.00 1,892.80 1,892.80 MONTO SALDO 0.00 STAPIAO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 75 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 728 728 PR 01 729 000 729 PR 86 730 000 730 PR 86 731 000 731 PR 86 732 000 732 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 25/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 25/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530218 0901 001 0 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 747 No Entrada: 8542 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 842 No Entrada: 9096 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 846 No Entrada: 9144 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-315 PARA GRAFICOS 0990022887001 NACIONALES SA CANCELAR 02 ANUNCIOS PUBLICITARIOS QUE SE EFECTUARON GRANASA EN EL DIARIO EXPRESO SOLICITADO CON MEMO-INOCAR-RHU-2015-109-M DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530218 PROG 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 544.00 IVA $ 65.28 REN OGA RUC COMPROMISO CERT-248 PARA LA COMPANIA 1790732657001 GENERAL DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS COMERCIO DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO COGECOMSA S. A. ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 002 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 609.28 609.28 609.28 1,680.00 1,800.00 240.00 962.72 Solicitó Aprobó CMERCHAN CMERCHAN CMERCHAN 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP 0.00 APROBADO USERAPP 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N STAPIAO S S STAPIAO STAPIAO S S USERAPP STAPIAO STAPIAO S S NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 962.72 962.72 Modificó 0.00 240.00 240.00 Registró 0.00 1,800.00 1,800.00 USUARIOS ESTADO 0.00 1,680.00 1,680.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 76 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 733 733 PR 01 734 000 734 PR 01 735 000 735 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530805 0901 001 0 COMPROMISO CERT-202 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EVENTOS CIENTIFICOS, CULTURALES Y CONDECORACIONES DURANTE EL PERIODO 2015 SOLICITADO CON OFICIO-INOCAR-RPU-2015-009-OF DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530822 PROG 001 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530822 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-291 PARA LA 0991409696001 EUROXS S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-042M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530805 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN OGA RUC 1702269810001 CAJAS DAVILA LUIS ELDIFONSO UBG FTE ORT 530805 0901 001 0 MONTO SIN IVA IVA 1,435.43 1,435.43 COMPROMISO CERT-291 PARA LA FARFAN MUNOZ 0103643490001 FABIOLA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS GERARDINA DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-042M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530805 PROG 091 ACTIVIDAD 001 GESTION DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION FUENTE 001 REN MONTO 1,435.43 5,000.00 192.85 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 192.85 192.85 USUARIOS ESTADO 0.00 5,000.00 5,000.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 77 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 736 736 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 25/03/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-508 PARA INSTALACION DE EQUIPO Y ADQUIRIR 0992286458001 CIRCOLO S.A. CONSUMO DE CAFETERIA PARA PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015101-M DEL 20 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530404 Y 530801 PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT MONTO MONTO SIN IVA IVA 418.43 01 000 000 001 000 530404 0901 001 0 89.60 89.60 0.00 01 000 000 001 000 530801 0901 001 0 328.83 328.83 0.00 737 735 PR 91 738 000 726 PR 91 739 000 733 PR 01 000 DEV 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 25/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530805 NOR OGA REN 000 DEV 25/03/2015 OGA 530805 NOR 000 OGA FARFAN MUNOZ FABIOLA CERT-291 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-042-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530805 CAT-INOCAR-008-2015 UBG FTE ORT 0901 001 0 FARFAN MUNOZ 0103643490001 FABIOLA GERARDINA MACAS BARBERAN HENRY CERT-291 MACAS BARBERAN 0914515069001 PARA LA ADQUISICION DE HENRY DAVID SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DEP DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELEC MEMO-LOG-2015042-M DEL 20 MARZO 2015 PARTIDA 530805 CAT-INOCAR-008-2015 UBG FTE ORT 0901 001 0 EUROXS S.A. CERT-291 PARA LA 0991409696001 EUROXS S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-042M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530805 PROCESO CATINOCAR-008-2012 REN UBG FTE ORT 530805 0901 001 0 172.19 172.19 172.19 2.10 1,281.63 Registró Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N GCARRERA S S STAPIAO GCARRERA S S STAPIAO GCARRERA S S 0.00 1,281.63 1,281.63 USUARIOS ESTADO 0.00 2.10 2.10 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 78 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 740 732 PR 86 741 000 734 PR 01 742 000 657 PR 01 743 000 658 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 DEV 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530822 0901 001 0 530202 NOR 000 OGA BENEFICIARIO CAJAS DAVILA LUIS CERT-202 PARA CAJAS DAVILA LUIS 1702269810001 LA ADQUISICION DE MATERIALES ELDIFONSO PARA EVENTOS CIENTIFICOS, CULTURALES Y CONDECORACIONES DURANTE EL PERIODO 2015 SOLICITADO CON OFICIO-INOCARRPU-2015-009-OF DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530822 OFICIO INOCAR-RPU-2015-10-OF REN OGA RUC COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COMPANIA 1790732657001 GENERAL DE COGECOMSA S. A. CERT-248 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMERCIO OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS COGECOMSA S. A. DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 CAT-INOCAR-003-15 REN REN DEV 25/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR TMALOGISTICS S.A. CERT-457 PARA CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A. Y MARITIMO A LA COMPAÑIA TMALOGISTICS SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530202MEMORANDO INOCAR-LOG-2015 -090 UBG FTE ORT 0901 001 0 TMALOGISTICS S.A. CERT-457 PARA CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A. Y MARITIMO A LA COMPAÑIA TMALOGISTICS SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530202 SEGUN MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-090-M REN UBG FTE ORT 530202 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 859.57 859.57 859.57 5,000.00 2,170.46 1,375.06 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 1,375.06 1,375.06 Registró 0.00 2,170.46 2,170.46 USUARIOS ESTADO 0.00 5,000.00 5,000.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 79 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 744 728 PR 01 745 000 722 PR 01 746 000 725 PR 01 747 000 723 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 000 PY AC 000 001 FTE ORT 530218 0901 001 0 530104 NOR 000 DEV 26/03/2015 UBG OGA NOR 000 OGA BENEFICIARIO UBG FTE ORT 0901 001 0 FTE ORT 530218 0901 001 0 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CERT485 PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INOCAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 MEDIDOR 1139287-ITRCO SOLICITADO CON FACTURA-CNEL148-001-000030630 DEL 13 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO 530104 REN UBG FTE ORT 530104 0901 001 0 IVA 544.00 236.64 754.13 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 754.13 754.13 USUARIOS ESTADO 0.00 1,690.00 1,690.00 MONTO SALDO 0.00 236.64 1,690.00 EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MONTO SIN IVA 544.00 236.64 MULTITRABAJOS.COM S.A. CERT-349 MULTITRABAJOS.CO PARA CANCELAR SUSCRIPCION EN LA 1791768213001 M S.A. PAG MULTITRABAJOS PARA RECURRIR AL MOMENTO DE REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEMORANDO No. INOCAR-RHU-20150141-M UBG MONTO 544.00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP ESTRATEGICA CERT-484 PARA CANCELAR CONSUMO CORPORACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL NACIONAL DE INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ELECTRICIDAD ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES CNEL EP DE FEBRERO 2015 MEDIDOR 1137947ITR-RE CON CARGO 530104 REN OGA RUC GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA GRAFICOS 0990022887001 NACIONALES SA CERT-315 PARA CANCELAR 02 ANUNCIOS PUBLICITARIOS QUE SE GRANASA EFECTUARON EN EL DIARIO EXPRESO SOLICITADO CON MEMO-INOCAR-RHU2015-109-M DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530218 MEMORANDO INOCAR-RHU-2015-0140 REN REN DEV 26/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 80 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 748 658 PR 01 749 000 382 PR 86 750 000 657 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530202 NOR 000 RDP 26/03/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO RUGLARIZACIÓN CUR DEVE. 743 PARA CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A. Y MARITIMO A LA COMPAÑIA TMALOGISTICS SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530202 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 TUTASI LOPEZ PRITHA CERT-92 CANCELACIÓN FACTURA POR SERVICIOS PROFESIONALES REF. CONTRATO 006/2015 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDDES REALIZADAS MEMORANDO INOCARCDM-2015-241-M REN UBG FTE ORT 530601 0901 001 0 OGA RUC REGULARIZ.DE IVA CUR DEV. 742 CERT-457 PARA CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS Y MARITIMO A LA COMPAÑIA TMALOGISTICS SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-088-M DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530202 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530202 0901 001 0 MONTO TUTASI LOPEZ PRITHA LILA 33.00 1,676.00 7.20 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 7.20 7.20 MONTO SALDO 0.00 1,676.00 1,676.00 0992669918001 TMALOGISTICS S.A. IVA 33.00 33.00 0917965071001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 81 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 751 535 PR 86 752 000 735 PR 91 753 000 190 PR 01 754 000 726 PR 91 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 530606 NOR DEV 26/03/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CALVA SALAZAR EDDY CERT-15 PARA CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A UN ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 REF. CONTRATO 004/2015 SEGÚN MEMORANDO INOCAR-HID-2015-M SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS UBG FTE ORT 0901 001 0 REGULARIZ.DE IVA CUR DEV. 737 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-042-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530805 PROG 091 ACTIVIDAD 001 GESTION DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530805 0901 001 0 OGA GRIJALVA ENDARA ANA CERT-5 CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO 2, REF. CONTRATO 005/2015 SEGÚN MEMORANDO INOCAR-CDM-2015-245M SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS REN UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 OGA RUC 0923122253001 BENEFICIARIO CALVA SALAZAR EDDY ALEJANDRO UBG FTE ORT 530805 0901 001 0 IVA 817.00 20.66 1,212.00 0.25 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 0.25 0.25 USUARIOS ESTADO 0.00 1,212.00 1,212.00 MONTO SALDO 0.00 20.66 20.66 GRIJALVA ENDARA 0912286309001 ANA DE LAS MERCEDES MONTO SIN IVA 817.00 817.00 FARFAN MUNOZ 0103643490001 FABIOLA GERARDINA REGULARIZ.DE IVA CUR DEV. 738 MACAS BARBERAN 0914515069001 PARA LA ADQUISICION DE HENRY DAVID SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DEP DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELEC MEMO-LOG-2015042-M DEL 20 MARZO 2015 PARTIDA 530805 PROG 091 ACTIV 001 FUENT 001 REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 82 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 755 733 PR 01 756 000 736 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/03/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 530805 0901 001 0 OGA 0.00 0901 001 0 293.60 293.60 0.00 000 530801 000 000 002 000 373.60 80.00 001 OGA REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 740 PARA COMPANIA 1790732657001 GENERAL DE LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS COMERCIO DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO COGECOMSA S. A. ELECTRONICO SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 002 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 103.15 103.15 103.15 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 80.00 000 86 153.80 0 000 AC 153.80 001 01 PY 153.80 0901 530404 PR IVA ORT 000 NOR MONTO SIN IVA FTE 001 RDP CIRCOLO S.A. CERT-508 PARA INSTALACION DE EQUIPO Y ADQUIRIR 0992286458001 CIRCOLO S.A. CONSUMO DE CAFETERIA PARA PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015101-M DEL 20 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530404 Y 530801 SE ANEXA INFORME DE NECESIDAD SEGÚN MEMORANDO INOCAR-LOG080- 2015 MONTO UBG 000 26/03/2015 BENEFICIARIO REN 000 732 RUC REGULAR.DE IVA CUR DEV 739 PARA LA ADQUIS. DE SUMINISTROS DE ASEO 0991409696001 EUROXS S.A. Y LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICIT CON MEMO-LOG-2015-042-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530805 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN 01 757 DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 83 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 758 675 PR 01 759 000 725 PR 01 760 000 728 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530202 0901 001 0 REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 746 PARA MULTITRABAJOS.CO 1791768213001 CANCELAR SUSCRIPCION EN LA PAG M S.A. MULTITRABAJOS PARA RECURRIR AL MOMENTO DE REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-065-M DEL 5/03/2015 Y MEMO-LOG-2015-054-M DEL 28/02/2015 CON CARGO PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FUENT 001 MONTO $ 1.690.00 REN UBG FTE ORT 530218 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO NEGRETE SANCHEZ JUDITH CERT-432 NEGRETE SANCHEZ 0916315187001 PARA CANCELAR POR REPARACION JUDITH ARACELY EN EL EXTERIOR DE FUENTE DE PODER DE EQUIPO BOOMER/SPARKER QUE FUE ADQUIRIDO POR EL PROYECTO MARGE-SOLICITADO CON MEMO INOCAR-HID-MARGE-2015-028-M DEL 10 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530202 REN OGA RUC REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 744 PARA GRAFICOS 0990022887001 NACIONALES SA CANCELAR 02 ANUNCIOS PUBLICITARIOS QUE SE EFECTUARON GRANASA EN EL DIARIO EXPRESO SOLICITADO CON MEMO-INOCAR-RHU-2015-109-M DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530218 PROG 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 MONTO $ 544.00 REN UBG FTE ORT 530218 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,300.00 2,300.00 2,300.00 202.80 65.28 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 65.28 65.28 USUARIOS ESTADO 0.00 202.80 202.80 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 84 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 761 382 PR 86 762 000 535 PR 86 763 000 190 PR 01 764 000 764 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 RDP 26/03/2015 PY AC 000 002 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 FTE ORT 0901 001 0 REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 751 COMPROMISO CERT-15 PARA CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A UN ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SERVIDOR PUBLICO 1 POR 12 MESES DE ENERO A DIC-2015 PARTIDA 530606 PROG 86 ACTIV 002 FNTE 001 MONTO $ 9.804.00 FTE ORT 530606 0901 001 0 530606 NOR UBG UBG OGA OGA RUC BENEFICIARIO REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 749 PARA TUTASI LOPEZ 0917965071001 CONTRATAR POR SERVICIOS PRITHA LILA PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO TRES PARA REALIZAR LABORES EN EL DPTO. DE CIENCIAS DEL MAR POR TRES MESES SOL CON MEMO-RHU-2015 -052-M DEL 30 DE ENERO DE 2015 PARTIDA 530601 PROG 86 ACTIV 001 FNTE 001 MENSUAL $ 5.028.00 REN REN COM 26/03/2015 530601 NOR RDP 26/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0923122253001 CALVA SALAZAR EDDY ALEJANDRO FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-499 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-105-M DEL 20 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 IVA 201.12 98.04 145.44 221.54 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 221.54 221.54 USUARIOS ESTADO 0.00 145.44 145.44 MONTO SALDO 0.00 98.04 98.04 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MONTO SIN IVA 201.12 201.12 REGULARIZACIÓN CUR DEV 753 GRIJALVA ENDARA 0912286309001 ANA DE LAS COMPROMISO CERT-5 PARA CONTRATAR POR HONORARIOS POR MERCEDES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO 2, SERVIDOR PUBLICO 5 POR SEIS MESES 530606 PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001 MONTO MENSUAL $ 1.212 POR 6 MESES = $ 7.272 MAS IVA $ 872.64 UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 85 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 765 765 PR 01 766 000 766 PR 01 767 000 767 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 26/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530405 NOR OGA REN 000 COM 26/03/2015 OGA 530302 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-499 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-105-M DEL 20 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 RUC BENEFICIARIO 1792142792001 MAZMOTORS S.A. COMPROMISO CERT-541 PARA FOUREPTRAVEL 1792319684001 CANCELAR PASAJES AL EXTERIOR TURISMO CIA LTDA ADQUIRIDO A LA EMPRESA FOUREPTRAVEL PARA EL PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-124-M DEL 25 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530302 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-169 PARA EMPRESA PUBLICA 1768161550001 TAME LINEA AEREA ADQUIRIR PASAJES EN EL INTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS POR DEL ECUADOR SERVIDORES PUBLICOS CIVILES Y TAME EP MILITARES EN EL PRESENTE AÑO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 243.75 243.75 243.75 7,257.66 46,556.38 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO CMERCHAN CMERCHAN CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 46,556.38 46,556.38 USUARIOS ESTADO 0.00 7,257.66 7,257.66 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 86 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 768 766 PR 01 769 000 764 PR 01 770 000 765 PR 01 771 000 527 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530302 0901 001 0 MAZMOTORS S.A CERT-499 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-104-M DEL 20 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 REN UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 OGA MAZMOTORS S.A. CERT-499 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-104 -M DEL 20 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 BYE BENEFICIARIO FOUREPTRAVEL CERT-541 PARA FOUREPTRAVEL 1792319684001 CANCELAR PASAJES AL EXTERIOR TURISMO CIA LTDA ADQUIRIDO PARA EL PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-124-M DEL 25 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530302 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN OGA RUC 1792142792001 MAZMOTORS S.A. UBG FTE ORT 531408 0901 001 0 IVA 7,243.26 197.80 217.63 3,239.00 7,240.86 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago APROBADO POLIVES POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S N 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 3,206.61 APROBADO STAPIAO STAPIAO STAPIAO GCARRERA S N PEMANTILLA 0.00 3,239.00 3,239.00 ESTADO 0.00 217.63 217.63 USUARIOS MONTO SALDO 0.00 197.80 197.80 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MONTO SIN IVA 7,243.26 7,243.26 ERRAZURIZ ANZOATEGUI JUAN ERRAZURIZ ANDRES 5 PABELLONES NACIONAL , 39 0903452811001 ANZOATEGUI JUAN BANDERAS DE LA PROVINCIA DEL ANDRES ECUADOR , 8 INSIGNIAS PARA CAP. DE NAVIO , 5 JACK DE INOCAR , 5 INSIGNIAS DE LA ARMADA , 1 JUEGO DE CODIGO INTERNACIONALES REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 87 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 772 783 PR 01 775 000 765 PR 01 776 000 736 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA 000 530405 NOR OGA RUC BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA TAME CERT-169 EMPRESA PUBLICA DEL CONTR. 001-2015 CANC. FACT.1237, 1768161550001 TAME LINEA AEREA 1194, 1195, 970 POR ADQ./ PASAJES DEL ECUADOR AEREOS EN EL INTERIOR QUE FUERON TAME EP UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS CIVILES Y MILITARES SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 PROG 001 ACTIVIDAD 001 REN REN RDP 26/03/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR REGULARIZACIÓN DE IVA CUR DEV 770 COMPROMISO CERT-499 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-105-M DEL 20 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 1792142792001 MAZMOTORS S.A. UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA 42,044.02 42,044.02 42,044.02 26.12 44.83 000 000 001 000 530404 0901 001 0 9.60 9.60 0.00 01 000 000 001 000 530801 0901 001 0 35.23 35.23 0.00 777 PR 86 000 REG 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA RENDICIÓN DEL FONDO No. 891 COMISIÓN No. CDM-185-2014 REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 0917965071 TUTASI LOPEZ PRITHA LILA 440.00 440.00 440.00 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago POLIVES POLIVES STAPIAO GCARRERA S S 0.00 APROBADO POLIVES 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ MFERNANDEZ N N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO VSARMIENTO VSARMIENTO STAPIAO STAPIAO S S 0.00 01 777 MONTO SALDO 0.00 26.12 26.12 REGULARIZACIÓN DE IVA CUR DEV 0992286458001 CIRCOLO S.A. 756 COMPROMISO CERT-508 PARA INSTALACION DE EQUIPO Y ADQUIRIR CONSUMO DE CAFETERIA PARA PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015101-M DEL 20 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530404 Y 530801 PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 88 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 778 764 PR 01 779 000 527 PR 01 780 000 403 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR REGULARIZACIÓN DE IVA CUR DEV 769 COMPROMISO CERT-499 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-105-M DEL 20 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530405 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 BYE REGULARIZACION DE IVA CUR DEV 771 COMPROMISO CERT-395 PARA ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y NAVALES PARA EL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 531408 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 531408 0901 001 0 OGA ESPINOZA ALARCON JOSE CERT-2 PARA CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES No. 002/2015 DE SERVICIOS A MEDICO OCUPACIONAL,SERVIDOR PUBLICO 7 SEGÚN MEMORANDO No. INOCARRHU-2015-0162-M REN UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 RUC BENEFICIARIO 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MONTO ESPINOZA ALARCON JOSE ROBERT 23.74 388.68 1,676.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO PEMANTILLA PEMANTILLA STAPIAO GCARRERA S S 0.00 1,676.00 1,676.00 MONTO SALDO 0.00 388.68 388.68 0906440656001 IVA 23.74 23.74 ERRAZURIZ 0903452811001 ANZOATEGUI JUAN ANDRES MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 89 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 781 766 PR 01 782 000 767 PR 01 783 000 783 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/03/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 COM 27/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 530302 RTO 000 COM 27/03/2015 OGA NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO REGULAR.DE IVA CUR DEV 768 PARA FOUREPTRAVEL 1792319684001 CANCELAR PASAJES AL EXTERIOR TURISMO CIA LTDA ADQUIRIDO A LA EMPRESA FOUREPTRAVEL PARA EL PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-124-M DEL 25 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530302 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-169 PARA EMPRESA PUBLICA 1768161550001 TAME LINEA AEREA ADQUIRIR PASAJES EN EL INTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS POR DEL ECUADOR SERVIDORES PUBLICOS CIVILES Y TAME EP MILITARES EN EL PRESENTE AÑO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530301 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA RUC COMPROMISO CERT-169 PARA EMPRESA PUBLICA 1768161550001 TAME LINEA AEREA ADQUIRIR PASAJES EN EL INTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS POR DEL ECUADOR SERVIDORES PUBLICOS CIVILES Y TAME EP MILITARES EN EL PRESENTE AÑO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530301 PROG 001 ACTIVIDAD 001, PROGRAMA 86 ACTIVIDAD 002 Y PROG 91 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT MONTO SIN IVA MONTO IVA 14.40 14.40 14.40 -46,556.38 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago STAPIAO 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO 0.00 APROBADO CMERCHAN CMERCHAN 63,943.62 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A SOL PAGO PAGO TOTAL S S CMERCHAN N N CMERCHAN N N 0.00 -46,556.38 -46,556.38 MONTO SALDO 0.00 110,500.00 01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 90,109.36 90,109.36 0.00 86 000 000 002 000 530301 0901 001 0 10,502.20 10,502.20 0.00 91 000 000 001 000 530301 0901 001 0 9,888.44 9,888.44 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 90 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 784 679 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 27/03/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO REGULARIZACIÓN DE IVA CUR DEV IALA INT0000002899 INTERNATIONAL 721 COMPROMISO CERT-518 PARA CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA ASSOCIATION OF DEL IALA AÑO 2015 POR EUROS 14.400 MARINE AIDS POR CONTRIBUCION ANUAL TONAVIGATION AND SOLICITADO CON MEMORANDO LIGHTHOUSE INOCAR-ALN-2015-010-M DEL 8 DE AUTHORITIES ENERO DEL 2015 PARTIDA 530239 PROG 091 ACTIV 001 FNTE 001 Y PROG 001 ACTIV 001 FNTE 001 REN UBG FTE ORT MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,886.23 01 000 000 001 000 530239 0901 001 0 19.37 19.37 0.00 91 000 000 001 000 530239 0901 001 0 1,866.86 1,866.86 0.00 785 785 PR 86 786 000 786 PR 01 787 000 787 PR 86 788 000 788 PR 86 000 REG 30/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 30/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 30/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 30/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 818 No Entrada: 8908 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 831 No Entrada: 9063 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 843 No Entrada: 9107 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 852 No Entrada: 9193 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 720.00 720.00 720.00 160.00 360.00 1,800.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 1,800.00 1,800.00 Registró 0.00 360.00 360.00 USUARIOS ESTADO 0.00 160.00 160.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 91 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 789 789 PR 86 790 000 783 PR 01 792 000 792 PR 86 793 000 793 PR 01 794 000 794 PR 86 795 000 795 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 30/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 RDP 30/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 30/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 30/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 31/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 REGULARI.DE IVA CUR DEV 772 PARA EMPRESA PUBLICA 1768161550001 TAME LINEA AEREA ADQUIRIR PASAJES EN EL INTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS POR DEL ECUADOR SERVIDORES PUBLICOS CIVILES Y TAME EP MILITARES EN EL PRESENTE AÑO SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 09FEB2015 PARTIDA 530301 PROG 001 ACTIVIDAD 001, PROGRAMA 86 ACTIVIDAD 002 Y PROG 91 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 714 No Entrada: 8243 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 700 No Entrada: 8129 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 821 No Entrada: 8942 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 854 No Entrada: 9205 DE LA ARMADA REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 826 No Entrada: 8981 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 320.00 320.00 320.00 4,512.36 200.00 360.00 7,800.00 2,040.00 Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO MFERNANDEZ N MFERNANDEZ N STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 2,040.00 2,040.00 Solicitó 0.00 7,800.00 7,800.00 Modificó 0.00 360.00 360.00 Registró 0.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO 0.00 4,512.36 4,512.36 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 92 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 796 796 PR 01 797 000 797 PR 91 798 000 798 PR 91 799 000 799 PR 86 800 000 800 PR 91 801 000 801 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-513 PARA CANCELAR REPOSICION POR ADQUI DE PASAJE AEREO BALTRA-GQUIL AL SGOS-HI NINO GONZALEZ PARA CUMPLIR TRASBORDO DE ACUERDO A ORDEN GENERAL 032-03-MAR-2015 SOLICI MEMO-EIMAGA-2015-030-O-M DEL 19/MARZO/2015 CARGO 530301 PROG 001 ADMINIS CENTRAL ACTIVI 001 GESTION DE APOYO FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 GONZALEZ MORAN NINO ANTONIO 1,400.00 400.00 40.00 118.53 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 0.00 0.00 118.53 118.53 USUARIOS ESTADO 0.00 1,600.00 1,600.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 1,600.00 0909497828 1,800.00 400.00 40.00 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 865 No Entrada: 9371 DE LA ARMADA IVA 1,400.00 400.00 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 864 No Entrada: 9370 DE LA ARMADA MONTO SIN IVA 1,800.00 1,400.00 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 863 No Entrada: 9369 DE LA ARMADA REN MONTO 1,800.00 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 827 No Entrada: 8985 DE LA ARMADA REN OGA BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 823 No Entrada: 8970 DE LA ARMADA REN OGA RUC 0.00 NGUIRACOCH A MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 93 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 802 802 PR 01 803 000 803 PR 86 804 000 804 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 COM 31/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 COM 31/03/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-528 PARA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJE AEREO SAN CRISTOBALGQUIL A SGOP-MC BOGAR VINCES PARRALES QUE POR CALAMIDAD DOMESTICA SE TRASLADO A GUAYAQUIL CON OFICIO ARE-HIDORICDO-2015-046-O DEL 25 DE MARZO DE 2015 CON CARGO 530301 PROG 01 ACTIVI 001 GESTION DE APOYO FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-519 PARA CANCELAR REPOSICION AL MARO HID-JHONNY LOOR POR ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADO EN LOS VEHICULOS GEA 2300, PEC-8257 Y CUADRON CON MEMO INOCARMARGE-2015-034-M DEL 19 DE MARZO DE 2015 CON CARGO 530803 PROG 86 ACTIV 002 GESTION HIDROGRAFICA FTE 001 REN UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 OGA COMPROMISO CERT-378 PARA CONTRATAR POR HONO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A UN HIDROGRAFO 2, SERVIDOR PUBLICO 5 POR UN MES QUE REALIZARA LABORES EN EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE EL INOCAR Y APG SEGUN MEMO-HID2015-187-M DEL 9/MARZO/2015 CARGO 530606 PROG 86 ACTI 002 GESTION HIDRO FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 RUC 0910542216 BENEFICIARIO VINCES PARRALES BOGAR DAVID MONTO LOOR COLOMA JHONNY JAVIER CORTEZ FUENTES DARWIN DESIDERIO 196.18 247.20 1,357.44 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 1,357.44 1,357.44 MONTO SALDO 0.00 247.20 247.20 0922274675001 IVA 196.18 196.18 0927978957 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 94 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 805 805 PR 86 806 000 806 PR 86 807 000 807 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 31/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 COM 31/03/2015 PY AC 000 002 PY AC 000 002 530606 NOR OGA REN 000 COM 31/03/2015 OGA 530606 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-380 CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A UN ANALISTA DE CONTABILIDAD 1, SERVIDOR PUBLICO 3 POR UN MES LABORES EN EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE EL INOCAR/APG SEGUN MEMO HID-2015-187-M DEL 9/MARZO/2015 CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002 GESTION HIDRO FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMROMISO CERT-382 PARA CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A UN INVEST OCEANOGRAFICO 2, SERVIDOR PUBLICO 5 POR UN MES EN EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE INOCAR/APG SEGUN MEMOHID-2015-187-M DEL 9/MARZO/2015 CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002 GESTION HIDROGRAFICA FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 RUC 0930131859001 BENEFICIARIO DAVILA CAMACHO CARLA CLAUDIA 0909934598001 MARCILLO VALLEJO RAUL ISIDRO UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 MONTO SIN IVA IVA 1,104.32 1,104.32 COMPROMISO CERT-376 PARA ARAUJO REYNA 0923225106001 MARCEL CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A ALEXANDER UN HIDROGRAFO 2, SERVIDOR PUBLICO 5 POR UN MES EN EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE INOCAR Y APG SEGUN MEMO-HID-2015 -187-M DEL 9 DE MARZO DE 2015 CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002 GESTION HIDROGRAFICA FNTE 001 REN MONTO 1,104.32 1,357.44 1,357.44 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 1,357.44 1,357.44 USUARIOS ESTADO 0.00 1,357.44 1,357.44 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 95 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 808 808 PR 86 809 000 809 PR 86 810 000 810 PR 86 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 31/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 COM 31/03/2015 PY AC 000 002 PY AC 000 002 530606 NOR OGA REN 000 COM 31/03/2015 OGA 530606 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-388 PARA CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A UN TECNICO HIDROGRAFO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 POR UN MES EN EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE INOCAR/APG SEGUN MEMOHID-2015-187-M DEL 9/MARZO/2015 CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002 GEST HIDROGRAFICA FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 RUC 0917843393 BENEFICIARIO VASQUEZ MACIAS PERCY CARLOS COMPROMISO CERT-384 PARA MUNOZ FIGUEROA 0925653073001 GIOVANNA CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A KATHERINE UN ANALISTA DE PLANIFICACION 2, SERVIDOR PUBLICO 5 POR 1 MES EN EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE INOCAR/APG SEGUN MEMO-HID-2015187-M DEL 9/MARZO/2015 CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002 GESTION HIDROGRAFICA FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPROMISO CERT-389 PARA ESPINOZA 0901351254001 AMAGUANA JORGE CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A WASHINGTON UN DIRECTOR DE PLANIFICACION DE PUERTOS, NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 POR UN MES EN EL CONTRATO 022-201 SEGUN MEMO-HID2015-187-M DEL 9 DE MARZO DE 2015 CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002 GESTION HIDROGRAFICA FNTE 001 REN UBG FTE ORT 530606 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 820.96 820.96 820.96 1,357.44 2,652.16 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 2,652.16 2,652.16 USUARIOS ESTADO 0.00 1,357.44 1,357.44 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 96 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 811 811 PR 86 812 000 812 PR 01 814 000 814 PR 86 815 000 815 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. COM 31/03/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 COM 31/03/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 COM 31/03/2015 PY AC 000 001 530606 NOR REG 31/03/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPROMISO CERT-377 PARA CONTRATAR POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A UN INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO 2, SERVIDOR PUBLICO 5 POR UN MES EN EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE INOCAR/APG SEGUN MEMOHID-2015-187-M DEL 9/MARZO/2015 CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002 GEST HIDROGRAFICA FNTE 001 UBG FTE ORT 0901 001 0 UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 ESTUPINAN 0925490872001 ZAMBRANO MONICA FATIMA INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 718 No Entrada: 8252 DE LA ARMADA REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO COMPROMISO CERT-524 PARA CANDELL 0912984655001 MONCADA CANCELAR REPOSICION DE VALOR POR PASAJES AEREOS GQUIL-QUITOMARCELO GQUIL A SP. MARCELO CANDELL QUE GIOVANNY PARTICIPO EN LA COMISION CDM-0372015 QUIEN ASISTIO A SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DEL COMPUTADOR HPC EN LA ESPOL CARGO 530301 PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FNTE 001 REN OGA RUC COMPROMISO CERT-521 PARA EL SERVICIO DE 1760013210001 PAGO DE MATRICULA DE LOS RENTAS INTERNAS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR SOLICITADO CON MEMORANDO-INOCAR-SAD-2015-068-M DEL 24 DE MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA 570102 PROGRAMA 001 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO FUENTE 001 REN UBG FTE ORT 570102 0901 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,357.44 1,357.44 1,357.44 235.08 7,960.00 462.11 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A CMERCHAN NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 235.08 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO S S 0.00 APROBADO NGUIRACOCH A NGUIRACOCH A CMERCHAN N N STAPIAO 0.00 462.11 462.11 Registró 0.00 7,960.00 7,960.00 USUARIOS ESTADO 0.00 235.08 235.08 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 97 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 816 816 PR 86 817 000 817 PR 91 818 000 818 PR 91 819 000 819 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 31/03/2015 PY AC 000 001 NOR 000 CYD 31/03/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 120.00 80.00 80.00 80.00 708.00 354.00 0.00 0901 001 0 354.00 354.00 0.00 001 000 510204 SUE [P:03 T:NO A:2015] 271-000-INOCAR INSTITUTO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 1768012470001 OCEANOGRAFICO A MARZO 2015 REN UBG FTE ORT Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP STAPIAO STAPIAO S S 0.00 APROBADO EALCIVAR EALCIVAR EALCIVAR GCARRERA S S 0.00 APROBADO EALCIVAR EALCIVAR EALCIVAR GCARRERA S S 0.00 354.00 000 USUARIOS ESTADO 0.00 0 000 AC 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 001 86 PY 240.00 0901 510204 PR 240.00 ORT 000 NOR 240.00 FTE 001 CYD IVA UBG 000 31/03/2015 [P:03 T:DC A:2015] 271-000-INOCAR INSTITUTO PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE 1768012470001 OCEANOGRAFICO SP ORRALA JESSICA Y ZUÑIGA JESSICA MONTO SIN IVA MONTO REN 000 820 INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 862 No Entrada: 9348 DE LA ARMADA REN SUE BENEFICIARIO INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 861 No Entrada: 9347 DE LA ARMADA REN OGA RUC INSTITUTO Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 1768012470001 OCEANOGRAFICO 860 No Entrada: 9346 DE LA ARMADA REN 01 820 DESCRIPCION DEL CUR 228,943.39 01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 63,813.39 63,813.39 0.00 01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 17,616.00 17,616.00 0.00 01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 19,682.80 19,682.80 0.00 01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 10,210.90 10,210.90 0.00 86 000 000 001 000 510105 0901 001 0 32,201.00 32,201.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 98 de 98 CUR Detallado del Gasto FECHA: 07/04/2015 Expresado en Dólares HORA: 12:23:07 Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO 86 000 000 001 000 510106 0901 001 0 500.00 500.00 0.00 86 000 000 001 000 510510 0901 001 0 20,148.00 20,148.00 0.00 86 000 000 001 000 510601 0901 001 0 5,112.48 5,112.48 0.00 86 000 000 002 000 510105 0901 001 0 18,537.13 18,537.13 0.00 86 000 000 002 000 510510 0901 001 0 8,892.00 8,892.00 0.00 86 000 000 002 000 510601 0901 001 0 2,646.92 2,646.92 0.00 91 000 000 001 000 510105 0901 001 0 9,462.00 9,462.00 0.00 91 000 000 001 000 510106 0901 001 0 14,170.00 14,170.00 0.00 91 000 000 001 000 510510 0901 001 0 3,016.00 3,016.00 0.00 91 000 000 001 000 510601 0901 001 0 2,934.77 2,934.77 0.00 973,625.92 973,625.92 0.00 304,226.94 973,625.92 973,625.92 0.00 304,226.94 TOTAL ENTIDAD: 271-0000-0000 TOTAL GENERAL : Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago CANTIDAD DE CURS: SOL PAGO PAGO TOTAL 381
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