八千代町公共・特環下水道事業計画 計画説明書(案)

鬼怒小貝流域下水道関連
八千代町公共・特環下水道事業計画
計画説明書
平成 26 年度
茨 城 県 八 千 代 町
【目 次】
1. 計画の概要 ........................................................................................................................ 1
1.1. 全体計画の概要......................................................................................................... 1
1.2. 事業計画の概要......................................................................................................... 1
2. 予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地の用途(令 4 条 1 号) ............ 4
2.1. 地形及び土地の用途................................................................................................. 4
2.2. 下水排除方式及びその決定の理由......................................................................... 4
2.3. 予定処理区域及びその決定の理由......................................................................... 5
2.4. 予定排水区域及びその決定の理由......................................................................... 6
2.5. 管渠施設の位置の決定の理由................................................................................. 6
3. 計 画 下 水 量 , 流 域 下 水 道 へ 流 入 す る 下 水 量 及 び そ の 算 出 の 根 拠 ( 令 4 条 2 号 ) 7
3.1. 人口及び人口密度並びにこれらの推定の根拠..................................................... 7
3.1.1. 行政人口 ........................................................................................................................ 7
3.1.2. 計画人口 ........................................................................................................................ 7
3.2. 一人一日当りの汚水の量及びその推定の根拠..................................................... 8
3.3. 家庭下水,工場排水,地下水等の量及びこれらの推定の根拠......................... 9
3.3.1. 家庭汚水量及び地下水量............................................................................................. 9
3.3.2. 工場排水量 .................................................................................................................... 9
3.3.3. 計画汚水量のまとめ .................................................................................................. 10
3.4. 降雨量(降雨強度公式を含む)及びその決定の理由....................................... 11
3.4.1. 雨水流出量算定式 .......................................................................................................11
3.4.2. 確率降雨強度 ...............................................................................................................11
3.4.3. 流出係数及びその決定の理由....................................................................................11
3.5. 主要な管渠の流量計算........................................................................................... 12
4. 流 域 関 連 公 共 下 水 道 か ら 流 域 下 水 道 に 流 入 す る 下 水 の 予 定 水 質 及 び そ の 推 定 の 根 拠 ( 令 4 条 3 号 )
............................................................................................................................................... 13
4.1. 一般家庭下水の予定水質,汚濁負荷量及びその推定の根拠........................... 13
4.1.1. 家庭汚濁負荷量原単位............................................................................................... 13
4.1.2. 家庭下水の予定水質及び汚濁負荷量....................................................................... 13
4.2. 工場排水の予定水質及び汚濁負荷量並びにその推定の根拠........................... 14
4.3. 流域下水道への流入水質....................................................................................... 14
5. 毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源(令 4 条 5 号) .......................... 15
5.1. 事業費総括表........................................................................................................... 15
5.2. 下水道事業に関する財政計画書........................................................................... 16
6. 基準年次別の段階的建設計画 ...................................................................................... 19
参考資料 ............................................................................................................................... 21
1. 財政計画根拠 .................................................................................................................. 23
1.1. 建設費....................................................................................................................... 23
1.1.1. 整備計画及び管渠建設費・財源内訳....................................................................... 23
1.1.2. 流域下水道建設分担金及び財源内訳....................................................................... 26
1.1.3. 建設費(管渠・流域下水道建設分担金)の財源内訳 ........................................... 27
1.2. 起債償還................................................................................................................... 28
1.3. 維持管理費............................................................................................................... 29
1.3.1. 維持管理費 .................................................................................................................. 29
1.3.2. 流域下水道維持管理分担金....................................................................................... 30
1.4. 受益者負担金........................................................................................................... 31
1.5. 使用料....................................................................................................................... 32
1.6. 実績事業費及び計画事業費の比較....................................................................... 33
1. 計画の概要
1.1. 全体計画の概要
本町は茨城県西部に位置し,首都東京からは 60 ㎞圏の自然環境に恵まれた地域で
ある。近年宅地化が進み家庭雑排水等による公共用水域の汚染が懸念されており,美
しい自然環境の保全においても社会開発の一環となる下水道整備の必要性が高まっ
てきている。このような情勢のなかで,平成 14 年度に鬼怒小貝流域下水道全体計画
が鬼怒川,小貝川流域における公共用水域の水質汚染防止と生活環境の改善を目的と
して平成 27 年度を計画目標年次として策定された。本町においても上位計画である
鬼怒小貝流域下水道との整合性を図りつつ,既定市街化区域約 136ha のうち工業専用
地域 28.7ha を除く 106.8ha 並びに既定市街化区域外の一般集落 803.7ha を加えた
910.5ha の全体計画を策定するに至った。
平成 25 年度には上位計画である「利根川流域別下水道整備総合計画(平成 24 年)
茨城県」
(以降,利根川流総計画と呼ぶ)及び怒小貝流域下水道全体計画(平成 25 年)
と整合を図り,主に計画人口及び汚水量原単位について見直しを行っている。
1.2. 事業計画の概要
本事業は平成 7 年度に当初認可を,平成 21 年度に第 5 回変更認可を受け,土地区
画整理事業の区域を中心に,集落の整備や上水道,排水路等との整合性を図りながら
鋭意事業を進めている。
今回の事業計画は,以下の事項を変更するものである。
①全体計画見直し内容の反映
平成 25 年度に「鬼怒小貝流域下水道関連八千代町公共下水道事業全体計画」の
見直しを行い,主に上位計画である利根川流総計画と整合を図り計画人口及び汚
水量原単位を下方修正,並びに既設管状況を整理して処理分区面積を変更してい
る。そのため,この全体計画の内容と整合を図る必要がある。
②予定処理区域の拡大
近年の汚水整備状況を踏まえ,汚水事業計画区域 29.8ha を拡張する。
③事業計画年度の延伸
「鬼怒小貝流域下水道事業計画」と整合を図り,事業計画年度を平成 27 年 3 月 31
日までを平成 33 年 3 月 31 日までに延伸する。
なお,雨水に関しての変更はない。
-1-
表 1-1 計画新旧対照表
事業計画
項目
全体計画
増減
平成38年度
910.5
平成32年度
251.6
平成26年度
221.8
計画人口(人)
12,601
5,340
6,260
- 920
営業用水率
0.20
0.20
0.30
- 0.1
地下水率
日平均/日最大
0.15
0.15
0.15
±0
0.75
0.75
0.75
±0
時間最大/日最大
1.50
1.50
1.50
±0
生活
家
営業
日 庭
平
計
均
地下水
230
230
270
- 40
45
45
80
- 35
275
275
350
- 75
55
55
70
- 15
原単位
設計
諸元
合計
汚水量
原単位
(L/日・人)
生活
家
営業
日 庭
最
計
大
地下水
合計
汚
水
生活
時 家
営業
間 庭
計
最
地下水
大
合計
計画
汚水量
(m /日)
日
最
大
時
間
最
大
-
+ 29.8
330
330
420
- 90
305
305
360
- 55
60
60
100
- 40
365
365
460
- 95
55
55
70
- 15
420
420
530
- 110
460
460
540
- 80
90
90
150
- 60
550
550
690
- 140
55
55
70
- 15
605
605
760
- 155
3,470
1,470
2,060
- 590
地下水
690
290
400
- 110
工場排水
580
160
150
+ 10
合計
4,740
1,920
2,610
- 690
家庭
4,600
1,950
2,700
- 750
地下水
690
290
400
- 110
工場排水
580
160
150
+ 10
合計
5,870
2,400
3,250
- 850
家庭
6,930
2,940
4,050
- 1,110
690
290
400
- 110
家庭
日
平
均
雨水
既計画
計画区域(ha)
目標年次
3
今回計画
地下水
工場排水
合計
計画区域(ha)
1,160
320
300
+ 20
8,780
910.5
3,550
45.5
4,750
45.5
- 1,200
-2-
-
表 1-2 計画新旧対照表(処理分区別)
事業計画
項目
(
計
画
区
域
)
h
a
汚
水
(
計
画
人
口
)
人
(
雨
水
計
画
区
域
)
h
a
八千代第1
八千代第2
八千代第3
八千代第4
八千代第5
八千代第6
八千代第7
小計
八千代第1
八千代第2
八千代第3
八千代第4
八千代第5
八千代第6
八千代第7
小計
山川第1排水区
山川第2排水区
山川第3排水区
山川第4排水区
山川第5排水区
山川第6排水区
山川第7排水区
山川第8排水区
山川第9排水区
入沼第1排水区
入沼第2排水区
入沼第3排水区
入沼第4排水区
入沼第5排水区
入沼第6排水区
入沼第7排水区
入沼第8排水区
入沼第9排水区
吉田第1排水区
吉田第2排水区
吉田第3排水区
吉田第4排水区
吉田第5排水区
平塚排水区
東仁連川第1排水区
東仁連川第2排水区
東仁連川第3排水区
舟戸排水区
仁江戸排水区
小計
全体計画
今回計画
348.4
167.1
267.9
51.2
39.4
35.8
0.7
910.5
6,511
1,459
2,906
517
554
638
16
12,601
23.4
45.8
40.8
42.5
42.0
30.7
12.8
9.4
21.4
81.0
11.0
31.3
40.7
28.5
19.2
14.8
17.9
14.0
70.7
67.2
22.7
3.3
23.0
41.8
35.6
52.7
3.5
26.3
36.5
910.5
139.8
23.4
19.9
22.7
10.0
35.8
251.6
3,810
220
230
230
160
690
5,340
3.2
42.0
0.3
45.5
-3-
既計画
増減
110.0
21.8
21.5
19.7
13.0
35.8
221.8
4,030
290
350
300
300
990
6,260
3.2
42.0
0.3
45.5
+ 29.8
+ 1.6
- 1.6
+ 3.
- 3.
±0
±0
+ 30
- 220
- 70
- 120
- 70
- 140
- 300
±0
- 920
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. 予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地の用途(令 4 条 1 号)
2.1. 地形及び土地の用途
八千代町は関東平野のほぼ中央,茨城県の南西に位置し,首都東京へ 60km,県都
水戸市へ 70km,科学技術の集積都市つくば市へ 20km の距離にある。東は鬼怒川を
挟んで下妻市に,西は古河市,北は結城市,南は常総市,坂東市に隣接している。
広ぼうは東西に 7.7km,南北に 12.4km,総面積は 59.1km2 である。地勢はおおむね平
坦で,町の中央部を流れる山川を境に東部は水田が開け,西部は畑地がその大部分を
占めており,平地林もわずかに残されている。
土地利用の現況を表 2-1 に,用途地域の指定状況を表 2-2 に示す。
表 2-1 土地利用の現況
種 類
面積(ha)
比率
1,415
田
2,374
畑
727
宅 地
338
山林
5
原野
246
雑種地
805
その他
5,910
合 計
出典:統計やちよ(平成23年度) 1.土地・気象 3地目別土地面積
平成23年1月1日現在
23.9%
40.1%
12.3%
5.7%
0.1%
4.2%
13.6%
100.0%
表 2-2 用途地域の指定状況
用 途 区 分
面積(ha)
22.7
第一種低層住居専用地域
19.6
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
-
9.5
第二種中高層住居専用地域
37.9
第一種住居地域
5.4
第二種住居地域
5.9
準住居地域
5.9
近隣商業地域
商業地域
-
準工業地域
-
工業地域
-
28.7
工業専用地域
135.6
合 計
出典:統計やちよ(平成23年度) 9.土木 3都市計画用途地域面積
八千代町告示第43号平成13年12月10日
比率
16.7%
14.4%
-
7.0%
27.9%
4.0%
4.4%
4.4%
-
-
-
21.2%
100.0%
2.2. 下水排除方式及びその決定の理由
下水の排除方式は,下水道計画の目的及び既存下水道施設の整備状況によって決定
される。本公共下水道計画の主目的は,公共水域の水質汚濁防止と生活環境の改善で
あり,汚濁の流出機構から判断して合流式よりも分流式の方が優れている。以上から
本計画においては分流式を採用する。
-4-
2.3. 予定処理区域及びその決定の理由
予定処理区域は,以下の変更を行う。
第 1 処理分区:29.8ha 拡張する。
第 2 処理分区~第 5 処理分区:平成 25 年度「鬼怒小貝流域下水道関連八千代町
公共下水道事業全体計画」で見直しを行った処理分区界の変更(既設管の流向に
従って整理)を反映する。
全体計画及び事業計画の予定処理区域を表 2-3 に示す。
表 2-3 予定処理区域(汚水)
計画面積(ha)
事業計画
全体計画
項目
今回計画
既計画
①
②
③
1
19
348.4
139.8
110.0
八千代第
20
167.1
23.4
21.8
八千代第2
21
267.9
19.9
21.5
八千代第3
22
51.2
22.7
19.7
八千代第4
23
39.4
10.0
13.0
八千代第5
6
24
35.8
35.8
35.8
八千代第
0.7
八千代第7
(25)
910.5
251.6
221.8
合計
八千代第7処理分区は,千代川第2処理分区へ流出後,接続点25へ流出
接続箇所
(No.)
-5-
増減
④=②-③
29.8
1.6
-1.6
3.0
-3.0
29.8
2.4. 予定排水区域及びその決定の理由
予定排水区域は,既事業計画の内容から変更はない。全体計画及び事業計画の予定
排水区域を表 2-4 に示す。
表 2-4 予定排水区域(雨水)
計画面積(ha)
項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
山川第1排水区
山川第2排水区
山川第3排水区
山川第4排水区
山川第5排水区
山川第6排水区
山川第7排水区
山川第8排水区
山川第9排水区
入沼第1排水区
入沼第2排水区
入沼第3排水区
入沼第4排水区
入沼第5排水区
入沼第6排水区
入沼第7排水区
入沼第8排水区
入沼第9排水区
吉田第1排水区
吉田第2排水区
吉田第3排水区
吉田第4排水区
吉田第5排水区
平塚排水区
東仁連川第1排水区
東仁連川第2排水区
東仁連川第3排水区
舟戸排水区
仁江戸排水区
合 計
吐口
番号
放流先
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-
山川沼排水路
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
入沼排水路
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
吉田用排水路
〃
〃
〃
〃
〃
東仁連川
〃
〃
飯 沼 川
山川沼排水路
-
雨水幹線名
山川1・ 2号
山川3・ 4・ 5号
山川6号
山川7号
入沼1・2号
入沼3号
入沼4号
吉田1・ 2・ 3号
吉田4・ 5・ 6号
吉田7・8号
東仁連川1号
東仁連川2号
舟戸
-
排水
区域
23.4
45.8
40.8
42.5
42.0
30.7
12.8
9.4
21.4
81.0
11.0
31.3
40.7
28.5
19.2
14.8
17.9
14.0
70.7
67.2
22.7
3.3
23.0
41.8
35.6
52.7
3.5
26.3
36.5
910.5
全体計画
流入
区域
50.7
170.9
15.7
6.5
4.5
17.7
81.5
195.3
36.2
106.3
14.9
76.2
776.4
計
74.1
216.7
56.5
42.5
42.0
30.7
12.8
9.4
21.4
87.5
11.0
35.8
58.4
28.5
19.2
14.8
17.9
14.0
152.2
262.5
58.9
3.3
23.0
41.8
141.9
67.6
3.5
102.5
36.5
1,686.9
排水
区域
3.2
42.0
0.3
45.5
事業計画
流入
区域
-
計
3.2
42.0
0.3
45.5
2.5. 管渠施設の位置の決定の理由
管渠の位置は自然流下を原則として決定する。汚水管渠にあっては,流域下水道接
続点の位置,道路網,地形状況等によって決定する。
-6-
3. 計 画 下 水 量 , 流 域 下 水 道 へ 流 入 す る 下 水 量 及 び そ の 算 出 の 根 拠 ( 令 4 条 2 号 )
3.1. 人口及び人口密度並びにこれらの推定の根拠
3.1.1. 行政人口
実績行政人口の推移及び全体計画で設定している将来行政人口を表 3-1 に示す。な
お,将来値は事業計画年次(平成 32 年度≒平成 33 年度)及び全体計画年次(平成 38
年度)ともに,上位計画である利根川流総に準じて設定している。
表 3-1 実績行政人口の推移及び将来行政人口の設定値
将来
事業計画 全体計画
実績
項目
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
人口(人)
世帯数(戸)
1世帯当り人口(人/戸)
23,069
6,603
3.49
23,106
6,756
3.42
22,906
6,762
3.39
22,786
6,890
3.31
平成33年度
≒平成32年度
22,519
6,906
3.26
平成38年度
21,820
-
-
21,170
-
-
出典:いばらき統計情報ネットワーク 「茨城県の人口(茨城県常住人口調査結果報告書)」
第2表 世帯数,人口及び面積(10月1日現在)-県・地域・市町村-
※ 今回事業計画年次の平成 32 年度と利根川流総中間年次の平成 33 年度は近いため,
以降,平成 32 年度≒平成 33 年度と考える。
3.1.2. 計画人口
全体計画区域内人口及び人口密度を表 3-2 に,今回事業計画の計画人口を表 3-3 に
示す。事業計画の計画人口は,以下の式より算出している。
事業計画人口(人)=事業計画人口密度(人/ha)×事業計画面積(ha)
事業計画人口密度(人/ha)
=中間年次計画人口(平成 32 年度区域内人口)÷計画面積
直線補間で算出
表 3-2 【平成 38 年度,平成 32 年度】全体計画区域内人口及び人口密度
人口密度(人/ha)※1
計画人口(人)
全体計画(平成38年度)
事業計画 全体計画
項目
(平成24年度) (平成32年度)
平成32年度 平成38年度
自然
開発
合計
⑥=③/① ⑦=④/①
④+⑤
③=②,④直線補間
①
②
④
⑤
348.4
4,389
4,095
3,931
2,580
6,511
11.75
11.28
八千代第1
167.1
1,725
1,554
1,459
1,459
9.30
8.73
八千代第2
267.9
3,384
3,077
2,906
2,906
11.48
10.85
八千代第3
51.2
539
525
517
517
10.25
10.10
八千代第4
39.4
749
624
554
554
15.83
14.06
八千代第5
35.8
786
691
638
638
19.30
17.82
八千代第6
0.7
12
15
16
16
20.82
22.86
八千代第7
910.5
11,584
10,579
10,021
2,580
12,601
合計
※1:開発人口は別途算出しているため,開発の人口密度は設定していない。
計画面積(ha)
現状
中間年次
-7-
表 3-3 【事業計画:平成 32 度】計画人口
今回計画
項目
計画面積
(ha)
人口密度(人/ha)
自然※1
⑥
11.75
9.3
11.49
10.25
15.84
19.3
21.43
-
自然
⑨=⑧*⑥
1,640
220
230
230
160
690
3,170
⑧
139.8
八千代第1
23.4
八千代第2
19.9
八千代第3
22.7
八千代第4
10.0
八千代第5
35.8
八千代第6
八千代第7
251.6
合計
※1:事業計画の人口密度。
※2:今回事業計画区域の開発人口は既計画と同一とする。
計画人口(人)
開発※2
⑩
2,170
2,170
計
⑪=⑨+⑩
3,810
220
230
230
160
690
5,340
既計画
計画人口
(人)
増減
⑪-⑫
-220
-70
-120
-70
-140
-300
-920
⑫
4,030
290
350
300
300
990
6,260
3.2. 一人一日当りの汚水の量及びその推定の根拠
全体計画で設定している汚水量原単位及び生活汚水量の時間変動比等の諸元及び
今回事業計画の原単位を表 3-4 に示す。全体計画では原単位等を利根川流総に準じて
設定しており,事業計画年次においても原単位は同等程度と考えて設定している。
表 3-4 汚水量原単位
単位:L/日・人
全体計画
項目
営業用水率
地下水率
日最大比(日最大/日平均)
時間最大比(時間最大/日最大)
生活
家庭
営業
日平均
合計
地下水
合計
汚
生活
水
家庭
営業
量
日最大
合計
原
地下水
単
合計
位
生活
家庭
営業
時間最大
合計
地下水
合計
※ 今回事業計画値=全体計画値である。
(平成38年度)
0.20
0.15
1.33
1.50
230
45
275
55
330
305
60
365
55
420
460
90
550
55
605
-8-
事業計画
今回計画
既計画
(平成32年度) (平成21年度)
0.20
0.30
0.15
0.15
1.33
1.33
1.50
1.50
230
270
45
80
275
350
55
70
330
420
305
360
60
100
365
460
55
70
420
530
460
540
90
150
550
690
55
70
605
760
備 考
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
流総値
流総値
流総値
流総値
流総値
⑤×①
⑤+⑥
⑬
⑦+⑧
⑤×③
⑩×①
⑩+⑪
⑫×②
⑫+⑬
⑩×④
⑮×①
⑮+⑯
⑬
⑰+⑱
3.3. 家庭下水,工場排水,地下水等の量及びこれらの推定の根拠
3.3.1. 家庭汚水量及び地下水量
家庭汚水量及び地下水量は,計画人口に汚水量原単位を乗じて算出する。全体計画
及び事業計画の汚水量を表 3-5 及び表 3-6 示す。
表 3-5 【全体計画:平成 38 年度】家庭汚水量及び地下水量
計画人口
(人)
項目
-
6,511
1,459
2,906
517
554
638
16
12,601
原単位(L/人・日)
八千代第1
八千代第2
八千代第3
八千代第4
八千代第5
八千代第6
八千代第7
合計
全体計画(平成38年度)
3
家庭汚水量及び地下水量(m /日)
日最大
時間最大
計
家庭
地下水
計
家庭
地下水
330
365
55
420
550
55
2,150
2,380
360
2,740
3,580
360
480
530
80
610
800
80
960
1,060
160
1,220
1,600
160
170
190
30
220
280
30
180
200
30
230
300
30
210
230
30
260
360
30
10
10
10
10
4,160
4,600
690
5,290
6,930
690
日平均
家庭
地下水
275
55
1,790
360
400
80
800
160
140
30
150
30
180
30
10
3,470
690
計
605
3,940
880
1,760
310
330
390
10
7,620
表 3-6 【事業計画:平成 32 年度】家庭汚水量及び地下水量
計画人口
(人)
項目
原単位(L/人・日)
八千代第1
八千代第2
八千代第3
八千代第4
八千代第5
八千代第6
八千代第7
合計
-
3,810
220
230
230
160
690
5,340
事業計画(平成32年度)
3
家庭汚水量及び地下水量(m /日)
日最大
時間最大
計
家庭
地下水
計
家庭
地下水
330
365
55
420
550
55
1,260
1,390
210
1,600
2,090
210
70
80
10
90
120
10
70
80
10
90
130
10
80
90
10
100
130
10
50
60
10
70
90
10
230
250
40
290
380
40
1,760
1,950
290
2,240
2,940
290
日平均
家庭
地下水
275
55
1,050
210
60
10
60
10
70
10
40
10
190
40
1,470
290
計
605
2,300
130
140
140
100
420
3,230
3.3.2. 工場排水量
事業計画の工場排水量は,全体計画で算出した水量を事業計画の面積で配分した値
とし,表 3-7 に示す。時間変動率は,日平均:日最大:時間最大=1:1:2 とする。
表 3-7 工場排水量
事業計画(平成32年度)
全体計画(平成38年度)
項目
八千代第1
3
工場排水量(m /日)
日平均・日最大
時間最大
③=②*2
①
②
348.4
240
480
計画面積
(ha)
区分
-
八千代第2
167.1
120
240
八千代第3
267.9
190
380
八千代第4
51.2
-
-
八千代第5
39.4
-
-
八千代第6
35.8
30
60
工場なし
-
八千代第7
0.7
-
910.5
580
合計
※ 工場なしは工場排水量の面積配分を行わない。
1,160
-9-
3
工場排水量(m /日)
日平均・日最大
時間最大
⑥=⑤*2
⑤=②*④/①
④
139.8
100
200
計画面積
(ha)
-
23.4
20
40
-
19.9
10
20
工場なし
22.7
-
-
10.0
-
-
35.8
30
60
工場なし
-
251.6
-
-
160
320
3.3.3. 計画汚水量のまとめ
全体計画及び事業計画の家庭,地下水及び工場排水量をまとめた計画汚水量の総括
表を表 3-8 及び表 3-9 に示す。
表 3-8 【全体計画:平成 38 年度】計画汚水量総括表
3
単位:m /日
項目
日平均
日最大
時間最大
家庭
地下水
八千代第1
1,790
360
八千代第2
400
80
480
120
600
530
80
610
120
730
800
80
880
240
1,120
八千代第3
800
160
960
190
1,150
1,060
160
1,220
190
1,410
1,600
160
1,760
380
2,140
八千代第4
140
30
170
-
170
190
30
220
-
220
280
30
310
-
310
八千代第5
150
30
180
-
180
200
30
230
-
230
300
30
330
-
330
八千代第6
180
30
210
30
240
230
30
260
30
290
360
30
390
60
450
八千代第7
10
-
10
-
10
10
-
10
-
10
10
-
10
-
10
3,470
690
4,160
580
4,740
4,600
690
5,290
580
5,870
6,930
690
7,620
1,160
8,780
合計
小計 工場 合計 家庭
2,150
240 2,390 2,380
地下水
360
小計 工場 合計 家庭
2,740
240 2,980 3,580
地下水
360
小計 工場 合計
3,940
480 4,420
表 3-9 【事業計画:平成 32 年度】計画汚水量総括表
3
単位:m /日
項目
日平均
家庭
日最大
小計 工場 合計 家庭
210 1,260 100 1,360 1,390
地下水
時間最大
小計 工場 合計 家庭
210 1,600 100 1,700 2,090
地下水
八千代第1
1,050
八千代第2
60
10
70
20
90
80
10
八千代第3
60
10
70
10
80
80
八千代第4
70
10
80
-
80
90
八千代第5
40
10
50
-
50
60
10
70
-
八千代第6
190
40
230
30
260
250
40
290
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,470
290
1,760
160
1,920
1,950
290
2,240
160
八千代第7
合計
小計 工場 合計
210 2,300 200 2,500
地下水
90
20
110
120
10
130
40
170
10
90
10
100
130
10
140
20
160
10
100
-
100
130
10
140
-
140
70
90
10
100
-
100
320
380
40
420
60
480
-
-
-
-
-
-
2,400
2,940
290
3,230
320
3,550
-10-
3.4. 降雨量(降雨強度公式を含む)及びその決定の理由
3.4.1. 雨水流出量算定式
雨水流出量の算定公式には合理式又は実験式が用いられているが,近年の下水道計画
では大部分の都市で合理式が採用されているため,本計画でも合理式を採用する。
合理式
ここに,
Q=1/360×C×I×A
3
Q=雨水流出量(m /秒),C=流出係数,
I=降雨強度(mm/時),A=排水面積(ha)
3.4.2. 確率降雨強度
合理式における降雨強度公式の式型には,タルボット型,シャ-マン型及び久野・石
黒型がある。このうちタルボット型は,降雨継続時間 5~120 分の間で他の 2 式より
比較的大きな降雨強度を与え,また式型が簡単であることから広く使われている。こ
のことをふまえ,本計画でもタルボット型を採用する。
タルボット型
I=a / ( t + b )
ここに,I=降雨強度(mm/hr),a,b=定数,t=流達時間(分)
また確率年については,下水道計画においては 5~10 年を原則とするとされているこ
とをふまえ,本計画では 5 年確率とする。年間降雨量が本町と近い舘野高層気象台の
30 年間の降雨資料(10 分間及び 60 分間雨量)から確率降雨量を算定し,上記の降雨
強度式の定数 a,b を決定した。得られた降雨強度式は次のとおり。
採用降雨強度式 I =3,940 / (t+28)
5 年確率
3.4.3. 流出係数及びその決定の理由
流出係数は,用途地域ごとに設定する用途地域別流出係数を排水分区ごとの用途地域
別面積で加重平均して求める。用途地域別流出係数は,用途地域ごとに選定した複数
のモデル地区の地覆工種別面積を測定し,これに工種別流出係数を乗じた加重平均値
として設定する。モデル地区は,現況で最も流出係数が高いと思われる地区を抽出し,
将来においても安全側の値がとれるよう配慮した。
工種別流出係数を表 3-10 に,用途地域別流出係数の算出結果を表 3-11 に各々示す。
-11-
表 3-10 工種別流出係数
工
種
流出係数の標準値
本計画の採用値
備考
0.85~0.95
0.80~0.90
0.10~0.30
0.05~0.25
0.20~0.40
0.40~0.60
0.90
0.85
0.20
0.20
0.30
0.50
流出係数の標準値と
は,下水道計画設計指
針に示された値であ
る。
屋 根
道 路
間 地
芝・樹木の多い公園
勾配の緩やかな山地
勾配の急な山地
表 3-11 用途地域別流出係数の算出結果
1 種住専
2 種住専
住居地域
近隣商業
0.48
0.57
0.55
0.63
商
業
0.67
3.5. 主要な管渠の流量計算
管渠の流量計算は,巻末に添付する。
-12-
準工業
0.61
工
業
0.55
工 専
用途外
0.60
0.35
4. 流 域 関 連 公 共 下 水 道 か ら 流 域 下 水 道 に 流 入 す る 下 水 の 予 定 水 質 及 び そ の 推 定 の 根 拠 ( 令 4 条 3 号 )
4.1. 一般家庭下水の予定水質,汚濁負荷量及びその推定の根拠
4.1.1. 家庭汚濁負荷量原単位
全体計画の家庭汚濁負荷量原単位は,表 4-1 に示す通り利根川流総計画の値を採用
している。事業計画における水質は,全体計画と同一とする。
表 4-1 家庭汚泥負荷量原単位
単位:g/人・日
項目
水質項目別負荷量原単位
SS
COD
T-N
BOD
し尿
18
20
10
雑排水
40
25
17
2
0.4
計
58
45
27
11
1.3
営業系
12
9
5
2
0.3
合計
70
54
32
13
1.6
生活系
備考
T-P
9
0.9
営業用水率20%
4.1.2. 家庭下水の予定水質及び汚濁負荷量
全体計画及び事業計画の家庭下水の予定水質及び汚濁負荷量の算出結果を表 4-2
に示す。
表 4-2 【全体計画,事業計画】家庭下水の水質及び汚濁負荷量
項目
単位
(
事
業
計
画
)
計
画
人
口
諸元
汚濁
負荷量
備 考
230
230
230 ① 計画値
営業
l/人・日
45
45
45 ② 計画値
合計
l/人・日
275
275
275 ③ ①+②
生活
g/人・日
58
45
1.3 ④ 計画値
営業
g/人・日
12
9
0.3 ⑤ 計画値
合計
g/人・日
70
54
1.6 ⑥ ④+⑤
生活
mg/L
252
196
5.7 ⑦ ④/①×1000
営業
mg/L
267
200
6.7 ⑧ ⑤ /② ×1000
合計
mg/L
255
196
5.8 ⑨ ⑥/③×1000
処理人口
人
12,601
12,601
予定水質
汚濁
負荷量
T-P
l/人・日
汚濁
負荷量
原単位
諸元
SS
生活
汚水量
原単位
全
体
計
画
BOD
家庭
生活
kg/日
731
567
16.4 ⑪ ④×⑩/1000
営業
kg/日
151
113
3.8 ⑫ ⑤×⑩/1000
合計
kg/日
882
680
6,260
6,260
処理人口
家庭
12,601 ⑩ 計画値
人
20.2
⑪+⑫
6,260 ⑬ 計画値
生活
kg/日
363
282
8.1 ⑭ ④×⑬/1000
営業
kg/日
75
56
1.9 ⑮ ⑤×⑬/1000
合計
kg/日
438
338
-13-
10.0
⑭+⑮
4.2. 工場排水の予定水質及び汚濁負荷量並びにその推定の根拠
今回事業計画の工場排水予定水質は全体計画の値を採用し,工場排水汚濁負荷量は
工場排水量に工場排水予定水質を乗じて算出する。
全体計画の工場排水予定水質及び事業計画の工場排水汚濁負荷量を表 4-3 に示す。
表 4-3 【全体計画・事業計画】工場排水予定水質及び工場排水汚濁負荷量
項目
3
工場排水量(m /日)
BOD
汚濁負荷量
SS
( kg/日)
T-P
利根川流総計画
(平成38年度)
580
96
580
(平成33年度)
160
96
27
未記載
98
27
未記載
3.9
1.1
166
166
BOD
予定水質
(mg/L)
事業計画
全体計画
(平成38年度)
166
SS
未記載
169
169
T-P
未記載
7.0
7.0
全体計画のSS及びT-P汚濁負荷量:既計画のBOD,SS及びT-P汚濁負荷量の割合から算出している。
事業計画の予定水質:全体計画と同値としている。
4.3. 流域下水道への流入水質
流域下水道への流入水質は,前項までの家庭汚水及び工場排水に係る汚濁負荷量を
計画汚水量で除することにより算出する。全体計画及び事業計画の流域下水道への流
入水質を表 4-4 及び表 4-5 に示す。
表 4-4 【全体計画:平成 38 年度】流域下水道への流入水質
BOD
項目
汚濁
負荷量
(kg/日)
SS
T-P
備考
家庭
882
680
20.2
工場
96
98
3.9
合計
978
778
24.1
206
164
5.1
水質(mg/L)
日平均
計画下水量
3
(m /日)↓
4,740
※ 計画下水量は家庭,地下水,工場排水量の合計。
表 4-5 【事業計画:平成 32 年度】流域下水道への流入水質
BOD
項目
汚濁
負荷量
(kg/日)
水質(mg/L)
SS
T-P
備考
家庭
438
338
10.0
工場
27
27
1.1
合計
465
365
11.1
242
190
5.8
※ 計画下水量は家庭,地下水,工場排水量の合計。
-14-
日平均
計画下水量
3
(m /日)↓
1,920
5. 毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源(令 4 条 5 号)
5.1. 事業費総括表
表 5-1 事業費総括表
費用
事業費
工事費
本工事費
公
共
+
特
環
付帯工事
その他
用地及び補償費
事務費
計
事業費
工事費
本工事費
付帯工事
公
共
その他
用地及び補償費
事務費
計
事業費
工事費
本工事費
付帯工事
特
環
その他
用地及び補償費
事務費
計
管渠
6,884,305
7,100,938
6,556,480
6,762,798
6,327,003
6,526,100
229,477
236,698
327,825
338,140
6,884,305
7,100,938
4,264,145
4,494,623
4,061,090
4,280,593
3,918,952
4,130,772
142,138
149,821
203,055
214,030
4,264,145
4,494,623
2,620,160
2,606,315
2,495,390
2,482,205
2,408,051
2,395,328
87,339
86,877
124,770
124,110
2,620,160
2,606,315
※事務費は工事費の5%
-15-
ポンプ場
-
合計
6,884,305
7,100,938
6,556,480
6,762,798
6,327,003
6,526,100
229,477
236,698
327,825
338,140
6,884,305
7,100,938
4,264,145
4,494,623
4,061,090
4,280,593
3,918,952
4,130,772
142,138
149,821
203,055
214,030
4,264,145
4,494,623
2,620,160
2,606,315
2,495,390
2,482,205
2,408,051
2,395,328
87,339
86,877
124,770
124,110
2,620,160
2,606,315
単位:千円
備考
公共と特環の合計
①=財政計画値
②=①/1.05
③=②-④-⑤-⑥
④
⑤=②×0.035
⑥=財政計画値
⑦=②×0.05
①=財政計画値
②=①/1.05
③=②-④-⑤-⑥
④
⑤=②×0.035
⑥=財政計画値
⑦=②×0.05
5.2. 下水道事業に関する財政計画書
1) 公共+特環(八千代第 1 処理分区~第 6 処理分区)
単位:千円
イ.経費の部 (公共+特環) ~八千代第1,第2,第3,第4,第5,第6処理分区
年度
建設費
流域下水道
管渠
ポンプ場 建設分担金
- 424,061
計
うち用地費
起債
償還費
維持
管理費
流域下水道
その他
維持管理
合計
分担金
平成25
年度まで
6,506,558
6,930,619
-
1,672,325
43,694
1,267,120
-
9,913,758
5,996,803
-
266,260
6,263,063
-
1,678,213
57,751
1,331,477
-
9,330,504
平成26
年度
377,747
-
42,400
420,147
-
165,907
6,432
27,725
-
620,211
194,337
-
4,158
198,495
-
163,333
8,940
41,060
-
411,828
平成27
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
151,633
-
10,840
162,473
-
169,088
9,058
39,672
-
380,291
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
151,633
-
10,840
162,473
-
175,769
9,241
40,594
-
388,077
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
151,633
-
10,840
162,473
-
179,643
9,424
41,517
-
393,057
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
151,633
-
10,840
162,473
-
183,439
9,607
42,439
-
397,958
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
151,633
-
10,840
162,473
-
187,132
9,790
43,362
-
402,757
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
平成28
年度
平成29
年度
平成30
年度
平成31
年度
平成32
年度
合計
151,633
-
10,840
162,473
-
193,000
9,973
44,284
-
409,730
6,884,305
-
466,461
7,350,766
-
1,838,232
50,126
1,294,845
-
10,533,969
7,100,938
-
335,458
7,436,396
-
2,929,617
123,784
1,624,405
-
12,114,202
単位:千円
ロ.財源の部 (公共+特環) ~八千代第1,第2,第3,第4,第5,第6処理分区
年度
建設費
3,871,227
受益者
県費
その他
負担金
26,293 314,257
-
3,420,534
623,041
15,630
268,260
-
122,485
258,495
-2,244
3,319
38,092
-
61,863
125,251
2,304
-
9,077
-
-
-
-
-
-
51,503
99,052
2,145
-
-
-
99,052
2,145
-
-
99,052
2,145
-
-
99,052
2,145
-
-
99,052
2,145
-
-
99,052
2,145
4,129,722
4,140,097
起債
平成25
年度まで
2,130,062
1,935,598
平成26
年度
平成27
年度
平成28
年度
51,503
平成29
年度
51,503
平成30
年度
51,503
平成31
年度
51,503
平成32
年度
51,503
2,252,547
2,306,479
合計
維持管理費及び起債償還費
町費
588,780
国費
6,930,619
使用料
57,609
6,263,063
104,184
420,147
198,495
-
-
9,773
-
162,473
-
-
-
-
-
9,773
-
162,473
-
-
-
-
-
9,773
-
162,473
-
-
-
-
-
9,773
-
162,473
-
-
-
-
-
9,773
-
162,473
-
-
-
-
-
9,773
-
162,473
586,536
29,612
352,349
-
7,350,766
638,215
15,630
335,975
-
7,436,396
-16-
計
町費
合計
2,925,530
その他
-
計
2,983,139
9,913,758
2,963,257
-
3,067,441
9,330,504
8,279
191,785
-
200,064
620,211
20,102
193,231
-
213,333
411,828
-
-
-
-
-
17,669
200,149
-
217,818
380,291
-
-
-
-
-
18,189
207,415
-
225,604
388,077
-
-
-
-
-
18,709
211,875
-
230,584
393,057
-
-
-
-
-
19,229
216,256
-
235,485
397,958
-
-
-
-
-
19,749
220,535
-
240,284
402,757
-
-
-
-
-
20,269
226,988
-
247,257
409,730
65,888
3,117,315
-
3,183,203 10,533,969
238,100
4,439,706
-
4,677,806 12,114,202
2) 公共(八千代第 1 処理分区)
単位:千円
イ.経費の部 (公共下水道) ~八千代第1処理分区
年度
建設費
流域下水道
管渠
ポンプ場 建設分担金
- 243,201
計
うち用地費
起債
償還費
維持
管理費
流域下水道
その他
維持管理
合計
分担金
平成25
年度まで
4,069,614
4,312,815
-
1,022,764
22,454
679,193
-
6,037,226
3,701,739
-
146,182
3,847,921
-
1,417,128
24,467
708,864
-
5,998,380
平成26
年度
194,531
-
24,300
218,831
-
91,733
3,190
13,750
-
327,504
71,240
-
1,979
73,219
-
117,031
4,255
19,542
-
214,047
平成27
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,274
-
5,468
125,742
-
119,930
3,383
19,262
-
268,317
平成28
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,274
-
5,468
125,742
-
124,776
3,509
19,979
-
274,006
平成29
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,274
-
5,468
125,742
-
127,734
3,635
20,697
-
277,808
平成30
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,274
-
5,468
125,742
-
129,552
3,761
21,414
-
280,469
平成31
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,274
-
5,468
125,742
-
131,380
3,887
22,132
-
283,141
平成32
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,274
-
5,468
125,742
-
134,252
4,013
22,849
-
286,856
4,264,145
-
267,501
4,531,646
-
1,114,497
25,644
692,943
-
6,364,730
4,494,623
-
180,969
4,675,592
-
2,301,783
50,910
854,739
-
7,883,024
合計
単位:千円
ロ.財源の部 (公共下水道) ~八千代第1処理分区
年度
建設費
2,518,113
受益者
県費
その他
負担金
16,004 203,713
-
2,270,637
290,010
10,330
174,418
58,359
139,080
-2,656
1,945
24,934
43,931
322
-
-
-
-
42,096
75,445
-
-
42,096
起債
1,219,753
1,102,526
平成26
年度
平成27
年度
平成25
年度まで
平成28
年度
平成29
年度
平成30
年度
平成31
年度
平成32
年度
合計
維持管理費及び起債償還費
町費
355,232
国費
4,312,815
使用料
45,840
-
3,847,921
22,103
-
4,032
-
-
-
151
-
-
-
75,445
151
-
-
-
42,096
75,445
-
-
42,096
町費
合計
1,678,571
その他
-
1,724,411
6,037,226
77,110
2,073,349
-
2,150,459
5,998,380
218,831
6,490
102,183
-
108,673
327,504
73,219
14,553
126,275
-
140,828
214,047
-
-
-
-
-
-
-
8,050
-
125,742
12,591
129,984
-
142,575
268,317
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,050
-
125,742
13,060
135,204
-
148,264
274,006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
151
-
8,050
-
125,742
13,529
138,537
-
152,066
277,808
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75,445
151
-
8,050
-
125,742
13,998
140,729
-
154,727
280,469
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42,096
75,445
151
-
8,050
-
125,742
14,467
142,932
-
157,399
283,141
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42,096
75,445
151
-
8,050
-
125,742
14,936
146,178
-
161,114
286,856
1,278,112
2,657,193
352,576
17,949
225,816
-
4,531,646
52,330
1,780,754
-
1,833,084
6,364,730
1,380,036
2,767,238
291,238
10,330
226,750
-
4,675,592
174,244
3,033,188
-
3,207,432
7,883,024
-17-
計
計
3) 特環(八千代第 2 処理分区~第 6 処理分区)
単位:千円
イ.経費の部 (特定環境保全公共下水道) ~八千代第2,第3,第4,第5,第6処理分区
年度
建設費
流域下水道
管渠
ポンプ場 建設分担金
- 180,860
計
うち用地費
起債
償還費
維持
管理費
流域下水道
その他
維持管理
合計
分担金
平成25
年度まで
2,436,944
2,617,804
-
649,561
21,240
587,927
-
3,876,532
2,295,064
-
120,078
2,415,142
-
261,085
33,284
622,613
-
3,332,124
平成26
年度
183,216
-
18,100
201,316
-
74,174
3,242
13,975
-
292,707
123,097
-
2,179
125,276
-
46,302
4,685
21,518
-
197,781
平成27
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,359
-
5,372
36,731
-
49,158
5,675
20,410
-
111,974
平成28
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,359
-
5,372
36,731
-
50,993
5,732
20,615
-
114,071
平成29
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,359
-
5,372
36,731
-
51,909
5,789
20,820
-
115,249
平成30
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,359
-
5,372
36,731
-
53,887
5,846
21,025
-
117,489
平成31
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,359
-
5,372
36,731
-
55,752
5,903
21,230
-
119,616
平成32
年度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,359
-
5,372
36,731
-
58,748
5,960
21,435
-
122,874
2,620,160
-
198,960
2,819,120
-
723,735
24,482
601,902
-
4,169,239
2,606,315
-
154,489
2,760,804
-
627,834
72,874
769,666
-
4,231,178
合計
単位:千円
ロ.財源の部 (特定環境保全公共下水道) ~八千代第2,第3,第4,第5,第6処理分区
年度
建設費
維持管理費及び起債償還費
1,353,114
町費
233,548
833,072
1,149,897
333,031
5,300
93,842
平成26
年度
64,126
119,415
412
1,374
36,929
81,320
1,982
-
平成27
年度
-
-
-
9,407
23,607
-
-
9,407
平成25
年度まで
平成28
年度
平成29
年度
平成30
年度
平成31
年度
平成32
年度
合計
起債
受益者
県費
その他
負担金
10,289 110,544
-
国費
910,309
2,617,804
使用料
11,769
-
2,415,142
15,989
-
5,045
-
-
-
1,994
-
-
-
23,607
1,994
-
-
-
9,407
23,607
-
-
9,407
町費
合計
1,246,959
その他
-
1,258,728
3,876,532
27,074
889,908
-
916,982
3,332,124
201,316
1,789
89,602
-
91,391
292,707
125,276
5,549
66,956
-
72,505
197,781
-
-
-
-
-
-
-
1,723
-
36,731
5,078
70,165
-
75,243
111,974
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,723
-
36,731
5,129
72,211
-
77,340
114,071
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,994
-
1,723
-
36,731
5,180
73,338
-
78,518
115,249
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,607
1,994
-
1,723
-
36,731
5,231
75,527
-
80,758
117,489
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,407
23,607
1,994
-
1,723
-
36,731
5,282
77,603
-
82,885
119,616
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,407
23,607
1,994
-
1,723
-
36,731
5,333
80,810
-
86,143
122,874
974,435
1,472,529
233,960
11,663
126,533
-
2,819,120
13,558
1,336,561
-
1,350,119
4,169,239
926,443
1,372,859
346,977
5,300
109,225
-
2,760,804
63,856
1,406,518
-
1,470,374
4,231,178
-18-
計
計
6. 基準年次別の段階的建設計画
基準年次別の段階的建設計画を表 6-1 に示す。
表 6-1
項目
基準年次別の段階的建設計画
現 況
事業計画
全体計画
平成25年度
(平成32年度)
(平成38年度)
汚水
処理人口(人)/処理面積(ha)
八千代第1処理分区
八千代第2処理分区
八千代第3処理分区
八千代第4処理分区
八千代第5処理分区
八千代第6処理分区
八千代第7処理分区
合計
整備人口
1,457
207
257
350
91
783
3,145
/ 処理面積
/
88.39
/
19.67
/
13.34
/
22.70
/
7.99
/
30.93
/
/
183.02
整備人口
3,810
220
230
230
160
690
5,340
/ 処理面積
/
139.80
/
23.40
/
19.90
/
22.70
/
10.00
/
35.80
/
/
251.60
整備人口
6,511
1,459
2,906
517
554
638
16
12,601
/ 処理面積
/
348.40
/
167.10
/
267.90
/
51.20
/
39.40
/
35.80
/
0.70
/
910.50
流域下水道への流入水量
日平均( m3/日) / 日最大( m3/日)
八千代第1処理分区
八千代第2処理分区
八千代第3処理分区
八千代第4処理分区
八千代第5処理分区
八千代第6処理分区
八千代第7処理分区
合計
日平均
255.0
13.0
24.0
26.0
13.0
50.0
381.0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
雨水
全排水区面積( ha)
ポンプ場
日最大
340.0
17.0
32.0
35.0
17.0
67.0
508.0
日平均
1,360
90
80
80
50
260
1,920
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0.0
―
日平均
2,390
600
1,150
170
180
240
10
4,740
/
/
/
/
/
/
/
/
/
45.5
―
-19-
日最大
1,700
110
100
100
70
320
2,400
日最大
2,980
730
1,410
220
230
290
10
5,870
910.5
―
参考資料
-21-
1. 財政計画根拠
財政計画は公共下水道(八千代第 1 処理分区)及び特定環境保全公共下水道(八千
代第 2~第 6 処理分区)に分けて算出する。
1.1. 建設費
1.1.1. 整備計画及び管渠建設費・財源内訳
年当たり整備面積は,近年の整備実績と同等と考えて設定する。これより,事業年
次である平成 32 年度までに整備率が 86%に達する。
管渠建設費は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の整備面積当たり管渠建設費の
平均に,年当たり整備面積を乗じて算出する。また,財源内訳における補助対象及び
単独の比率は実績を加味して公共は補助:単独=70:30,特環は補助:単独=60:40
とする(公共の補助・単独対象比率は,公共区域を集中して整備していた平成 16~18
年度の実績比率平均を採用する)
。
事業期間における管渠建設費を表 1-1 及び表 1-2 に,管渠建設費の財源内訳を表
1-3 及び表 1-4 に示す。
表 1-1 (公共)管渠建設費
整備面積(ha)
管渠建設費 建設費/整備面積 整備率 B/A
単年度
累計 B
(千円)
(千円/ha)
(%)
0.69
83.08
27,596
39,994
75.5
平成21年度
1.82
84.90
39,451
21,676
77.2
平成22年度
1.53
86.43
78,150
51,078
78.6
平成23年度
過年度
1.27
87.70
29,521
23,245
79.7
平成24年度
(実績)
0.69
88.39
24,719
35,825
80.4
平成25年度
1.20
199,437
※1 34,364
小計/平均
-
-
2.07
90.46
71,240
34,364
64.7
平成26年度
3.50
93.96
120,274
34,364
67.2
平成27年度
3.50
97.46
120,274
34,364
69.7
平成28年度
3.50
100.96
120,274
34,364
72.2
将来
平成29年度
3.50
104.46
120,274
34,364
74.7
平成30年度
(計画)
3.50
107.96
120,274
34,364
77.2
平成31年度
3.50
111.46
120,274
34,364
79.7
平成32年度
23.07
792,884
34,369
小計
-
-
※1 ha当たりの建設費は平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の建設費は町の概算予算を収集し,整備面積はha当たりの建設費から逆算する。
平成27年度以降の単年度整備面積は八千代町全体の経費合計が例年並みになるよう設定し,単
項目
年次
認可面積 A
(ha)
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
-
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
-
年度整備面積に整備面積当たり建設費を乗じて建設費を算出する。
-23-
表 1-2 (特環)管渠建設費
整備面積(ha)
管渠建設費 建設費/整備面積 整備率 B/A
単年度
累計 B
(千円)
(千円/ha)
(%)
2.89
80.33
105,883
36,638
71.9
平成21年度
3.28
83.61
88,658
27,030
74.8
平成22年度
4.19
87.80
68,033
16,237
78.5
過年度
平成23年度
(実績)
3.62
91.42
124,130
34,290
81.8
平成24年度
3.21
94.63
136,753
42,602
84.6
平成25年度
3.44
523,457
31,359
小計/平均
-
-
3.93
98.56
123,097
31,359
88.2
平成26年度
1.00
99.56
31,359
31,359
89.1
平成27年度
1.00
100.56
31,359
31,359
89.9
平成28年度
1.00
101.56
31,359
31,359
90.8
将来
平成29年度
(計画)
1.00
102.56
31,359
31,359
91.7
平成30年度
1.00
103.56
31,359
31,359
92.6
平成31年度
1.00
104.56
31,359
31,359
93.5
平成32年度
9.93
311,251
31,345
小計
-
-
※1 ha当たりの建設費は平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の建設費は町の概算予算を収集し,整備面積はha当たりの建設費から逆算する。
平成27年度以降の単年度整備面積は町計画を採用ヒアリングし,整備面積に整備面積当たり建設
項目
年次
認可面積 A
(ha)
111.8
111.8
111.8
111.8
111.8
-
111.8
111.8
111.8
111.8
111.8
111.8
111.8
-
費を乗じて建設費を算出する。
表 1-3 (公共)管渠財源内訳
財源内訳
比率
補助
70%
単独
30%
計
100%
項 目
補助対象
単独
国費
50.0%
0.0%
起債
45.0%
95.0%
町費等
5.0%
5.0%
補助単独比率
県費
0.0%
0.0%
計
100.0%
100.0%
管渠建設費の財源内訳(補助・単独別)
管渠建設費
補助
合計
計
国費
起債
年度
A
B=A×0.7
C=B×0.5
D=B×0.45
71,240
49,868
24,934
22,441
平成26年度
120,274
84,192
42,096
37,886
平成27年度
120,274
84,192
42,096
37,886
平成28年度
120,274
84,192
42,096
37,886
平成29年度
120,274
84,192
42,096
37,886
平成30年度
120,274
84,192
42,096
37,886
平成31年度
120,274
84,192
42,096
37,886
平成32年度
792,884
555,020
277,510
249,757
合計
町費等
E=B×0.05
2,493
4,210
4,210
4,210
4,210
4,210
4,210
27,753
管渠建設費の財源内訳
管渠建設費
年度
A
71,240
平成26年度
120,274
平成27年度
120,274
平成28年度
120,274
平成29年度
120,274
平成30年度
120,274
平成31年度
120,274
平成32年度
792,884
合計
単位:千円
県費
I
0
0
0
0
0
0
0
0
国費
C
24,934
42,096
42,096
42,096
42,096
42,096
42,096
277,510
起債
D+G
42,744
72,164
72,164
72,164
72,164
72,164
72,164
475,728
町費等
①=E+H
3,562
6,014
6,014
6,014
6,014
6,014
6,014
39,646
単位:千円
単独
-24-
計
F=A×0.3
21,372
36,082
36,082
36,082
36,082
36,082
36,082
237,864
起債
町費等
G=F×0.95
H=F×0.05
20,303
1,069
34,278
1,804
34,278
1,804
34,278
1,804
34,278
1,804
34,278
1,804
34,278
1,804
225,971
11,893
県費
I=F×0
0
0
0
0
0
0
0
0
表 1-4 (特環)管渠財源内訳
財源内訳
比率
補助
60%
単独
40%
計
100%
項 目
補助対象
単独
国費
50.0%
0.0%
起債
45.0%
95.0%
町費等
5.0%
5.0%
補助単独比率
県費
0.0%
0.0%
計
100.0%
100.0%
管渠建設費の財源内訳(補助・単独別)
管渠建設費
補助
合計
計
国費
起債
年度
A
B=A×0.6
C=B×0.5
D=B×0.45
123,097
73,858
36,929
33,236
平成26年度
31,359
18,815
9,407
8,467
平成27年度
31,359
18,815
9,407
8,467
平成28年度
31,359
18,815
9,407
8,467
平成29年度
31,359
18,815
9,407
8,467
平成30年度
31,359
18,815
9,407
8,467
平成31年度
31,359
18,815
9,407
8,467
平成32年度
311,251
186,748
93,371
84,038
合計
町費等
E=B×0.05
3,693
941
941
941
941
941
941
9,339
管渠建設費の財源内訳
管渠建設費
年度
A
123,097
平成26年度
31,359
平成27年度
31,359
平成28年度
31,359
平成29年度
31,359
平成30年度
31,359
平成31年度
31,359
平成32年度
311,251
合計
単位:千円
県費
I
0
0
0
0
0
0
0
0
国費
C
36,929
9,407
9,407
9,407
9,407
9,407
9,407
93,371
起債
D+G
80,013
20,384
20,384
20,384
20,384
20,384
20,384
202,317
町費等
①=E+H
6,155
1,568
1,568
1,568
1,568
1,568
1,568
15,563
単位:千円
単独
-25-
計
F=A×0.4
49,239
12,544
12,544
12,544
12,544
12,544
12,544
124,503
起債
町費等
G=F×0.95
H=F×0.05
46,777
2,462
11,917
627
11,917
627
11,917
627
11,917
627
11,917
627
11,917
627
118,279
6,224
県費
I=F×0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2. 流域下水道建設分担金及び財源内訳
建設分担金は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の建設分担金の平均とする。事
業期間における建設分担金及び財源内訳を表 1-5 及び表 1-6 に示す。
表 1-5 (公共)流域下水道建設分担金及び財源内訳
財源内訳
項 目
比率
起債
町費等
60%
計
40%
100%
流域下水道建設分担金財源内訳
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
単位:千円
流域下水道
建設分担金
17,535
7,323
123
317
2,042
5,468
1,979
5,468
5,468
5,468
5,468
5,468
5,468
34,787
年度
起債
-
平成21年度
平成22年度
-
平成23年度
-
平成24年度
-
平成25年度
-
-
平均
1,187
平成26年度
3,281
平成27年度
3,281
平成28年度
3,281
平成29年度
3,281
平成30年度
3,281
平成31年度
3,281
平成32年度
20,873
合計
※1 平成26年度の分担金は町の概算予算を収集。
平成27年度以降はこれまでの平均程度と想定。
町費等
計
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
792
2,187
2,187
2,187
2,187
2,187
2,187
13,914
1,979
5,468
5,468
5,468
5,468
5,468
5,468
34,787
表 1-6 (特環)流域下水道建設分担金及び財源内訳
財源内訳
項 目
比率
起債
町費等
60%
計
40%
100%
流域下水道建設分担金財源内訳
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
年度
単位:千円
流域下水道
建設分担金
16,993
7,227
125
331
2,183
5,372
2,179
5,372
5,372
5,372
5,372
5,372
5,372
34,411
起債
平成21年度
-
-
平成22年度
平成23年度
-
平成24年度
-
平成25年度
-
平均
-
1,307
平成26年度
3,223
平成27年度
3,223
平成28年度
3,223
平成29年度
3,223
平成30年度
3,223
平成31年度
3,223
平成32年度
20,645
合計
※1 平成26年度の分担金は町の概算予算を収集。
平成27年度以降はこれまでの平均程度と想定。
-26-
町費等
計
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
872
2,149
2,149
2,149
2,149
2,149
2,149
13,766
2,179
5,372
5,372
5,372
5,372
5,372
5,372
34,411
1.1.3. 建設費(管渠・流域下水道建設分担金)の財源内訳
管渠建設費と流域下水道建設分担金を足した,建設費の財源内訳を表 1-7 及び
表 1-8 に示す。
表 1-7 (公共)管渠建設費及び流域下水道建設分担金の財源内訳
単位:千円
年度
平成26年度
合計
国費
起債
町費等
県費
73,219
24,934
43,931
4,354
0
平成27年度
125,742
42,096
75,445
8,201
0
平成28年度
125,742
42,096
75,445
8,201
0
平成29年度
125,742
42,096
75,445
8,201
0
平成30年度
125,742
42,096
75,445
8,201
0
平成31年度
125,742
42,096
75,445
8,201
0
平成32年度
125,742
42,096
75,445
8,201
0
合計
827,671
277,510
496,601
53,560
0
表 1-8 (特環)管渠建設費及び流域下水道建設分担金の財源内訳
単位:千円
年度
平成26年度
合計
国費
起債
町費等
県費
125,276
36,929
81,320
7,027
0
平成27年度
36,731
9,407
23,607
3,717
0
平成28年度
36,731
9,407
23,607
3,717
0
平成29年度
36,731
9,407
23,607
3,717
0
平成30年度
36,731
9,407
23,607
3,717
0
平成31年度
36,731
9,407
23,607
3,717
0
平成32年度
36,731
9,407
23,607
3,717
0
合計
345,662
93,371
222,962
29,329
0
-27-
1.2. 起債償還
起債償還費を表 1-9 及び表 1-10 に示す。平成 26 年度~平成 32 年度における平成
25 年度以前起債償還費は本町の起債償還計画を用いている。なお,今回対象の平成
26 年度以降の起債償還費の算定条件は以下の通りである。
・ 5 年据え置き 30 年償還
・ 年利率 2.0%
表 1-9 (公共)起債償還費
賦金定率
2.00%
0.02551
償還年数
30
年利率
単位:千円
項目
起債対象額
(
平成21 年度
平成22 年度
過
実
年
績
度
)
平成23 年度
平成24 年度
平成25 年度
平成26 年度
(
平成27 年度
平成28 年度
計将
画来
)
平成29 年度
平成30 年度
平成31 年度
平成32 年度
事業計画
平成25年
度以前 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 平成32 年度 平成33 年度
43,931
75,445
75,445
75,445
75,445
75,445
75,445
75,445
116,628
110,675
105,383
107,965
109,833
117,031
119,051
879
122,388
879
1,509
123,837
879
1,509
1,509
124,146
879
1,509
1,509
1,509
124,465
879
1,509
1,509
1,509
1,509
124,465
2,242
1,509
1,509
1,509
1,509
1,509
-
計
116,628
110,675
105,383
107,965
109,833
117,031
119,930
124,776
127,734
129,552
131,380
134,252
表 1-10 (特環)起債償還費
2.00%
0.02551
30
年利率
賦金定率
償還年数
単位:千円
項目
起債対象額
(
)
過
実
年
績
度
平成21 年度
平成22 年度
平成23 年度
平成24 年度
平成25 年度
平成26 年度
(
)
計将
画来
平成27 年度
平成28 年度
平成29 年度
平成30 年度
平成31 年度
平成32 年度
事業計画
平成25年
度以前 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 平成32 年度 平成33 年度
81,320
23,607
23,607
23,607
23,607
23,607
23,607
23,607
28,285
32,069
37,767
41,958
47,161
46,302
47,531
1,627
48,893
1,627
473
49,336
1,627
473
473
50,841
1,627
473
473
473
52,233
1,627
473
473
473
473
52,233
4,150
473
473
473
473
473
-
-28-
計
28,285
32,069
37,767
41,958
47,161
46,302
49,158
50,993
51,909
53,887
55,752
58,748
1.3. 維持管理費
1.3.1. 維持管理費
維持管理費は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の整備累計面積当たり維持管理
費の平均に,各年の整備累計面積を乗じて算出する。事業期間における維持管理費を
表 1-11 及び表 1-12 に示す。
表 1-11 (公共)維持管理費
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
年次
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
小計/平均
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
平成32年度
小計
整備面積(ha)
単年度
累計
0.69
83.08
1.82
84.90
1.53
86.43
1.27
87.70
0.69
88.39
6.00
-
2.07
90.46
3.50
93.96
3.50
97.46
3.50
100.96
3.50
104.46
3.50
107.96
3.50
111.46
23.07
-
維持管理費/整備面積
維持管理費
(千円/ha)
(千円)
2,949
36
2,813
33
3,035
35
3,345
38
3,422
39
15,564
36
4,255
36
3,383
36
3,509
36
3,635
36
3,761
36
3,887
36
4,013
36
26,443
-
※1 整備面積当たりの維持管理費は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の維持管理費は町の概算予算を収集。
平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり維持管理費を乗じて算出する。
表 1-12 (特環)維持管理費
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
年次
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
小計/平均
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
平成32年度
小計
整備面積(ha)
単年度
累計
2.89
80.33
3.28
83.61
4.19
87.80
3.62
91.42
3.21
94.63
17.19
-
3.93
98.56
1.00
99.56
1.00
100.56
1.00
101.56
1.00
102.56
1.00
103.56
1.00
104.56
9.93
-
維持管理費/整備面積
維持管理費
(千円/ha)
(千円)
2,858
36
2,776
33
12,146
138
3,483
38
3,660
39
24,923
57
4,685
57
5,675
57
5,732
57
5,789
57
5,846
57
5,903
57
5,960
57
39,590
-
※1 整備面積当たりの維持管理費は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の維持管理費は町の概算予算を収集。
平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり維持管理費を乗じて算出する。
-29-
1.3.2. 流域下水道維持管理分担金
維持管理分担金は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の整備累計面積当たり維持
管理費の平均に,各年の整備累計面積を乗じて算出する。事業期間における維持管理
費を表 1-13 及び表 1-14 に示す。
表 1-13 (公共)流域下水道維持管理分担金
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
年度
整備面積(ha)
単年度
流域下水道
累計
単位:千円
分担金/整備面積
(千円/ha)
平成21年度
0.69
83.08
維持管理分担金
16,160
平成22年度
1.82
84.90
17,001
200
平成23年度
1.53
86.43
17,879
207
平成24年度
1.27
87.70
17,714
202
平成25年度
0.69
88.39
19,570
221
88,324
205
195
小計/平均
6.00
平成26年度
2.07
90.46
19,542
205
平成27年度
3.50
93.96
19,262
205
平成28年度
3.50
97.46
19,979
205
平成29年度
3.50
100.96
20,697
205
平成30年度
3.50
104.46
21,414
205
平成31年度
3.50
107.96
22,132
205
平成32年度
合計
3.50
111.46
22,849
23.07
-
145,875
-
205
-
※1 整備面積当たりの維持管理分担金は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の維持管理分担金は町の概算予算を収集。
平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり維持管理分担金を乗じて算出する。
表 1-14 (特環)流域下水道維持管理分担金
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
年度
整備面積(ha)
単年度
流域下水道
累計
単位:千円
分担金/整備面積
(千円/ha)
平成21年度
2.89
80.33
維持管理分担金
15,660
平成22年度
3.28
83.61
16,779
201
平成23年度
4.19
87.80
18,141
207
平成24年度
3.62
91.42
18,446
202
平成25年度
3.21
94.63
20,930
221
195
小計/平均
17.19
89,956
205
平成26年度
3.93
98.56
21,518
205
平成27年度
1.00
99.56
20,410
205
平成28年度
1.00
100.56
20,615
205
平成29年度
1.00
101.56
20,820
205
平成30年度
1.00
102.56
21,025
205
平成31年度
1.00
103.56
21,230
205
平成32年度
合計
1.00
104.56
21,435
9.93
-
-
147,053
205
-
※1 整備面積当たりの維持管理分担金は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の維持管理分担金は町の概算予算を収集。
平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり維持管理分担金を乗じて算出する。
-30-
1.4. 受益者負担金
受益者負担金は,実績(平成 22~23 年度)の整備面積当たり受益者負担金に,年
当たり整備面積を乗じて算出する。事業期間における受益者負担金を表 1-15 及び表
1-16 に示す。
表 1-15 (公共)受益者負担金
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
年次
整備面積(ha)
単年度
累計
受益者負担金
負担金/整備面積
(千円)
(千円/ha)
平成21年度
0.69
83.08
7,391
10,712
平成22年度
1.82
84.90
3,285
1,805
平成23年度
1.53
86.43
4,470
2,922
平成24年度
1.27
87.70
5,312
4,183
88.39
7,126
10,328
平成25年度
0.69
小計/最新値
6.00
27,584
2,300
平成26年度
2.07
90.46
4,032
2,300
平成27年度
3.50
93.96
8,050
2,300
平成28年度
3.50
97.46
8,050
2,300
平成29年度
3.50
100.96
8,050
2,300
平成30年度
3.50
104.46
8,050
2,300
平成31年度
3.50
107.96
8,050
2,300
平成32年度
3.50
小計
23.07
-
111.46
8,050
52,332
-
2,300
-
※1 整備面積当たりの受益者負担金は,平成22~23年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の受益者負担金は町の概算予算を収集。
平成27年度以降は単年度整備面積に,整備面積当たり負担金を乗じて算出する。
表 1-16 (特環)受益者負担金
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
年次
整備面積(ha)
単年度
受益者負担金
累計
負担金/整備面積
(千円/ha)
平成21年度
2.89
80.33
(千円)
12,412
平成22年度
3.28
83.61
7,832
2,388
平成23年度
4.19
87.80
7,459
1,780
平成24年度
3.62
91.42
6,031
1,666
平成25年度
3.21
94.63
7,627
2,376
小計/最新値
17.19
平成26年度
3.93
平成27年度
平成28年度
4,295
41,361
1,723
98.56
5,045
1,723
1.00
99.56
1,723
1,723
1.00
100.56
1,723
1,723
平成29年度
1.00
101.56
1,723
1,723
平成30年度
1.00
102.56
1,723
1,723
平成31年度
1.00
103.56
1,723
1,723
平成32年度
1.00
小計
9.93
-
104.56
-
1,723
15,383
1,723
-
※1 整備面積当たりの受益者負担金は,平成22~23年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の受益者負担金は町の概算予算を収集。
平成27年度以降は単年度整備面積に,整備面積当たり負担金を乗じて算出する。
-31-
1.5. 使用料
使用料は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の整備累計面積当たり使用料の平均
に,各年の整備累計面積を乗じて算出する。事業認可期間における使用料を表 1-17
及び表 1-18 に示す。
表 1-17 (公共)使用料
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
年次
整備面積(ha)
単年度
使用料/整備面積
使用料
累計
(千円/ha)
(千円)
平成21年度
0.69
83.08
9,768
118
平成22年度
1.82
84.90
10,568
125
平成23年度
1.53
86.43
10,982
127
平成24年度
1.27
87.70
12,036
137
平成25年度
0.69
88.39
14,619
165
57,973
134
小計/平均
6.00
平成26年度
2.07
90.46
14,553
134
平成27年度
3.50
93.96
12,591
134
平成28年度
3.50
97.46
13,060
134
平成29年度
3.50
100.96
13,529
134
平成30年度
3.50
104.46
13,998
134
平成31年度
3.50
107.96
14,467
134
平成32年度
3.50
111.46
14,936
134
小計
23.07
-
97,134
-
-
※1 整備面積当たりの使用料は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の使用料は町の概算予算を収集。
平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり使用料を乗じて算出する。
表 1-18 (特環)使用料
項目
過年度
(実績)
将来
(計画)
年次
整備面積(ha)
単年度
累計
使用料
使用料/整備面積
(千円)
(千円/ha)
平成21年度
2.89
80.33
3,381
42
平成22年度
3.28
83.61
3,813
46
平成23年度
4.19
87.80
4,428
50
平成24年度
3.62
91.42
5,213
57
平成25年度
3.21
94.63
5,850
62
小計/平均
17.19
平成26年度
3.93
平成27年度
22,685
51
98.56
5,549
51
1.00
99.56
5,078
51
平成28年度
1.00
100.56
5,129
51
平成29年度
1.00
101.56
5,180
51
平成30年度
1.00
102.56
5,231
51
平成31年度
1.00
103.56
5,282
51
平成32年度
1.00
小計
9.93
-
104.56
-
5,333
36,782
51
-
※1 整備面積当たりの使用料は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。
※2 平成26年度の使用料は町の概算予算を収集。
平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり使用料を乗じて算出する。
-32-
1.6. 実績事業費及び計画事業費の比較
実績事業費(平成 21 年度~平成 25 年度)と計画事業費(平成 26 年度~平成 32 年
度)を比較して表 1-19~表 1-21 に示す。
表 1-19 (公共+特環)実績事業費と計画事業費の比較
単位:千円
イ.経費の部 (公共・特環) ~八千代第1,第2,第3,第4,第5,第6処理分区
年度
実
績
計
画
建設費
管渠
ポンプ場
流域下水道
建設分担金
計
うち用地費
起債
償還費
維持
管理費
流域下水道
維持管理
その他
合計
分担金
平成20 年度まで
5,273,909
-
212,061
5,485,970
-
940,489
17,264
1,153,197
-
7,596,920
平成21年度
133,479
-
34,528
168,007
-
144,913
5,807
31,820
-
350,547
平成22年度
128,109
-
14,550
142,659
-
142,744
5,589
33,780
-
324,772
平成23年度
146,183
-
248
146,431
-
143,150
15,181
36,020
-
340,782
平成24年度
153,651
-
648
154,299
-
149,923
6,828
36,160
-
347,210
平成25年度
161,472
-
4,225
165,697
-
156,994
7,082
40,500
-
370,273
平成26年度
194,337
-
4,158
198,495
-
163,333
8,940
41,060
-
411,828
平成27年度
151,633
-
10,840
162,473
-
169,088
9,058
39,672
-
380,291
平成28年度
151,633
-
10,840
162,473
-
175,769
9,241
40,594
-
388,077
平成29年度
151,633
-
10,840
162,473
-
179,643
9,424
41,517
-
393,057
平成30年度
151,633
-
10,840
162,473
-
183,439
9,607
42,439
-
397,958
平成31年度
151,633
-
10,840
162,473
-
187,132
9,790
43,362
-
402,757
平成32年度
151,633
-
10,840
162,473
-
193,000
9,973
44,284
-
409,730
7,100,938
-
335,458
7,436,396
-
2,929,617
123,784
1,624,405
-
12,114,202
合計
単位:千円
ロ.財源の部 (公共・特環) ~八千代第1,第2,第3,第4,第5,第6処理分区
建設費
年度
計
画
計
使用料
町費
その他
合計
計
起債
町費
1,727,000
3,021,334
522,691
15,630
199,315
-
5,485,970
23,526
2,087,424
-
2,110,950
7,596,920
平成21年度
33,000
101,200
14,004
-
19,803
-
168,007
13,149
169,391
-
182,540
350,547
平成22年度
32,000
78,700
20,842
-
11,117
-
142,659
14,381
167,732
-
182,113
324,772
平成23年度
48,398
67,100
19,004
-
11,929
-
146,431
15,410
178,941
-
194,351
340,782
平成24年度
45,200
73,700
24,056
-
11,343
-
154,299
17,249
175,662
-
192,911
347,210
平成25年度
50,000
78,500
22,444
-
14,753
-
165,697
20,469
184,107
-
204,576
370,273
平成26年度
61,863
125,251
2,304
-
9,077
-
198,495
20,102
193,231
-
213,333
411,828
平成27年度
51,503
99,052
2,145
-
9,773
-
162,473
17,669
200,149
-
217,818
380,291
平成28年度
51,503
99,052
2,145
-
9,773
-
162,473
18,189
207,415
-
225,604
388,077
平成29年度
51,503
99,052
2,145
-
9,773
-
162,473
18,709
211,875
-
230,584
393,057
平成30年度
51,503
99,052
2,145
-
9,773
-
162,473
19,229
216,256
-
235,485
397,958
平成31年度
51,503
99,052
2,145
-
9,773
-
162,473
19,749
220,535
-
240,284
402,757
平成32年度
合計
県費
その他
国費
平成20 年度まで
実
績
維持管理費及び起債償還費
受益者
負担金
51,503
99,052
2,145
-
9,773
-
162,473
20,269
226,988
-
247,257
409,730
2,306,479
4,140,097
638,215
15,630
335,975
-
7,436,396
238,100
4,439,706
-
4,677,806
12,114,202
-33-
表 1-20 (公共)実績事業費と計画事業費の比較
単位:千円
イ.経費の部 (公共下水道) ~八千代第1処理分区
建設費
年度
管渠
実
績
計
画
ポンプ場
流域下水道
建設分担金
計
うち用地費
起債
維持
償還費 管理費
流域下水道
維持管理
その他
合計
分担金
平成20 年度まで 3,502,302
-
118,842
3,621,144
-
866,644
8,903
620,540
-
5,117,231
平成21年度
27,596
-
17,535
45,131
-
116,628
2,949
16,160
-
180,868
平成22年度
39,451
-
7,323
46,774
-
110,675
2,813
17,001
-
177,263
平成23年度
78,150
-
123
78,273
-
105,383
3,035
17,879
-
204,570
平成24年度
29,521
-
317
29,838
-
107,965
3,345
17,714
-
158,862
平成25年度
24,719
-
2,042
26,761
-
109,833
3,422
19,570
-
159,586
平成26年度
71,240
-
1,979
73,219
-
117,031
4,255
19,542
-
214,047
平成27年度
120,274
-
5,468
125,742
-
119,930
3,383
19,262
-
268,317
平成28年度
120,274
-
5,468
125,742
-
124,776
3,509
19,979
-
274,006
平成29年度
120,274
-
5,468
125,742
-
127,734
3,635
20,697
-
277,808
平成30年度
120,274
-
5,468
125,742
-
129,552
3,761
21,414
-
280,469
平成31年度
120,274
-
5,468
125,742
-
131,380
3,887
22,132
-
283,141
平成32年度
120,274
-
5,468
125,742
-
134,252
4,013
22,849
-
286,856
4,494,623
-
180,969
4,675,592
-
2,301,783
50,910
854,739
-
7,883,024
合計
単位:千円
ロ.財源の部 (公共下水道) ~八千代第1処理分区
建設費
年度
国費
起債
平成20 年度まで 1,049,560 2,099,490
実
績
計
画
維持管理費及び起債償還費
合計
町費
県費
受益者
負担金
314,930
10,330
146,834
-
3,621,144
19,137
1,476,950
-
1,496,087
5,117,231
その他
計
使用料
町費
その他
計
平成21年度
3,750
41,894
-7,904
-
7,391
-
45,131
9,768
125,969
-
135,737
180,868
平成22年度
8,500
34,199
790
-
3,285
-
46,774
10,568
119,921
-
130,489
177,263
平成23年度
29,500
43,672
631
-
4,470
-
78,273
10,982
115,315
-
126,297
204,570
平成24年度
6,200
24,258
-5,932
-
5,312
-
29,838
12,036
116,988
-
129,024
158,862
平成25年度
5,016
27,124 -12,505
-
7,126
-
26,761
14,619
118,206
-
132,825
159,586
平成26年度
24,934
43,931
322
-
4,032
-
73,219
14,553
126,275
-
140,828
214,047
平成27年度
42,096
75,445
151
-
8,050
-
125,742
12,591
129,984
-
142,575
268,317
平成28年度
42,096
75,445
151
-
8,050
-
125,742
13,060
135,204
-
148,264
274,006
平成29年度
42,096
75,445
151
-
8,050
-
125,742
13,529
138,537
-
152,066
277,808
平成30年度
42,096
75,445
151
-
8,050
-
125,742
13,998
140,729
-
154,727
280,469
平成31年度
42,096
75,445
151
-
8,050
-
125,742
14,467
142,932
-
157,399
283,141
42,096
75,445
151
-
8,050
-
125,742
14,936
146,178
-
161,114
286,856
1,380,036
2,767,238
291,238
10,330
226,750
-
4,675,592
174,244
3,033,188
-
3,207,432
7,883,024
平成32年度
合計
※平成26年度は町の概算予算。
-34-
表 1-21 (特環)実績事業費と計画事業費の比較
単位:千円
イ.経費の部 (特定環境保全公共下水道) ~八千代第2,第3,第4,第5,第6処理分区
建設費
年度
管渠
ポンプ場
平成20 年度まで 1,771,607
実
績
計
画
流域下水道
建設分担金
計
うち用地費
起債
維持
償還費 管理費
流域下水道
維持管理
その他
合計
分担金
-
93,219
1,864,826
-
73,845
8,361
532,657
-
2,479,689
平成21年度
105,883
-
16,993
122,876
-
28,285
2,858
15,660
-
169,679
平成22年度
88,658
-
7,227
95,885
-
32,069
2,776
16,779
-
147,509
平成23年度
68,033
-
125
68,158
-
37,767
12,146
18,141
-
136,212
平成24年度
124,130
-
331
124,461
-
41,958
3,483
18,446
-
188,348
平成25年度
136,753
-
2,183
138,936
-
47,161
3,660
20,930
-
210,687
平成26年度
123,097
-
2,179
125,276
-
46,302
4,685
21,518
-
197,781
平成27年度
31,359
-
5,372
36,731
-
49,158
5,675
20,410
-
111,974
平成28年度
31,359
-
5,372
36,731
-
50,993
5,732
20,615
-
114,071
平成29年度
31,359
-
5,372
36,731
-
51,909
5,789
20,820
-
115,249
平成30年度
31,359
-
5,372
36,731
-
53,887
5,846
21,025
-
117,489
平成31年度
31,359
-
5,372
36,731
-
55,752
5,903
21,230
-
119,616
31,359
-
5,372
36,731
-
58,748
5,960
21,435
-
122,874
2,606,315
-
154,489
2,760,804
-
627,834
72,874
769,666
-
4,231,178
平成32年度
合計
単位:千円
ロ.財源の部 (特定環境保全公共下水道) ~八千代第2,第3,第4,第5,第6処理分区
建設費
年度
実
績
計
画
維持管理費及び起債償還費
受益者
負担金
計
使用料
町費
その他
合計
計
起債
町費
平成20 年度まで
677,440
921,844
207,761
5,300
52,481
-
1,864,826
4,389
610,474
-
614,863
2,479,689
平成21年度
29,250
59,306
21,908
-
12,412
-
122,876
3,381
43,422
-
46,803
169,679
平成22年度
23,500
44,501
20,052
-
7,832
-
95,885
3,813
47,811
-
51,624
147,509
平成23年度
18,898
23,428
18,373
-
7,459
-
68,158
4,428
63,626
-
68,054
136,212
平成24年度
39,000
49,442
29,988
-
6,031
-
124,461
5,213
58,674
-
63,887
188,348
平成25年度
44,984
51,376
34,949
-
7,627
-
138,936
5,850
65,901
-
71,751
210,687
平成26年度
36,929
81,320
1,982
-
5,045
-
125,276
5,549
66,956
-
72,505
197,781
平成27年度
9,407
23,607
1,994
-
1,723
-
36,731
5,078
70,165
-
75,243
111,974
平成28年度
9,407
23,607
1,994
-
1,723
-
36,731
5,129
72,211
-
77,340
114,071
平成29年度
9,407
23,607
1,994
-
1,723
-
36,731
5,180
73,338
-
78,518
115,249
平成30年度
9,407
23,607
1,994
-
1,723
-
36,731
5,231
75,527
-
80,758
117,489
平成31年度
9,407
23,607
1,994
-
1,723
-
36,731
5,282
77,603
-
82,885
119,616
平成32年度
9,407
23,607
1,994
-
1,723
-
36,731
5,333
80,810
-
86,143
122,874
926,443
1,372,859
346,977
5,300
109,225
-
2,760,804
63,856
1,406,518
-
1,470,374
4,231,178
合計
県費
その他
国費
※平成26年度は町の概算予算。
-35-