鬼怒小貝流域下水道関連 八千代町公共・特環下水道事業計画 計画説明書 平成 26 年度 茨 城 県 八 千 代 町 【目 次】 1. 計画の概要 ........................................................................................................................ 1 1.1. 全体計画の概要......................................................................................................... 1 1.2. 事業計画の概要......................................................................................................... 1 2. 予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地の用途(令 4 条 1 号) ............ 4 2.1. 地形及び土地の用途................................................................................................. 4 2.2. 下水排除方式及びその決定の理由......................................................................... 4 2.3. 予定処理区域及びその決定の理由......................................................................... 5 2.4. 予定排水区域及びその決定の理由......................................................................... 6 2.5. 管渠施設の位置の決定の理由................................................................................. 6 3. 計 画 下 水 量 , 流 域 下 水 道 へ 流 入 す る 下 水 量 及 び そ の 算 出 の 根 拠 ( 令 4 条 2 号 ) 7 3.1. 人口及び人口密度並びにこれらの推定の根拠..................................................... 7 3.1.1. 行政人口 ........................................................................................................................ 7 3.1.2. 計画人口 ........................................................................................................................ 7 3.2. 一人一日当りの汚水の量及びその推定の根拠..................................................... 8 3.3. 家庭下水,工場排水,地下水等の量及びこれらの推定の根拠......................... 9 3.3.1. 家庭汚水量及び地下水量............................................................................................. 9 3.3.2. 工場排水量 .................................................................................................................... 9 3.3.3. 計画汚水量のまとめ .................................................................................................. 10 3.4. 降雨量(降雨強度公式を含む)及びその決定の理由....................................... 11 3.4.1. 雨水流出量算定式 .......................................................................................................11 3.4.2. 確率降雨強度 ...............................................................................................................11 3.4.3. 流出係数及びその決定の理由....................................................................................11 3.5. 主要な管渠の流量計算........................................................................................... 12 4. 流 域 関 連 公 共 下 水 道 か ら 流 域 下 水 道 に 流 入 す る 下 水 の 予 定 水 質 及 び そ の 推 定 の 根 拠 ( 令 4 条 3 号 ) ............................................................................................................................................... 13 4.1. 一般家庭下水の予定水質,汚濁負荷量及びその推定の根拠........................... 13 4.1.1. 家庭汚濁負荷量原単位............................................................................................... 13 4.1.2. 家庭下水の予定水質及び汚濁負荷量....................................................................... 13 4.2. 工場排水の予定水質及び汚濁負荷量並びにその推定の根拠........................... 14 4.3. 流域下水道への流入水質....................................................................................... 14 5. 毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源(令 4 条 5 号) .......................... 15 5.1. 事業費総括表........................................................................................................... 15 5.2. 下水道事業に関する財政計画書........................................................................... 16 6. 基準年次別の段階的建設計画 ...................................................................................... 19 参考資料 ............................................................................................................................... 21 1. 財政計画根拠 .................................................................................................................. 23 1.1. 建設費....................................................................................................................... 23 1.1.1. 整備計画及び管渠建設費・財源内訳....................................................................... 23 1.1.2. 流域下水道建設分担金及び財源内訳....................................................................... 26 1.1.3. 建設費(管渠・流域下水道建設分担金)の財源内訳 ........................................... 27 1.2. 起債償還................................................................................................................... 28 1.3. 維持管理費............................................................................................................... 29 1.3.1. 維持管理費 .................................................................................................................. 29 1.3.2. 流域下水道維持管理分担金....................................................................................... 30 1.4. 受益者負担金........................................................................................................... 31 1.5. 使用料....................................................................................................................... 32 1.6. 実績事業費及び計画事業費の比較....................................................................... 33 1. 計画の概要 1.1. 全体計画の概要 本町は茨城県西部に位置し,首都東京からは 60 ㎞圏の自然環境に恵まれた地域で ある。近年宅地化が進み家庭雑排水等による公共用水域の汚染が懸念されており,美 しい自然環境の保全においても社会開発の一環となる下水道整備の必要性が高まっ てきている。このような情勢のなかで,平成 14 年度に鬼怒小貝流域下水道全体計画 が鬼怒川,小貝川流域における公共用水域の水質汚染防止と生活環境の改善を目的と して平成 27 年度を計画目標年次として策定された。本町においても上位計画である 鬼怒小貝流域下水道との整合性を図りつつ,既定市街化区域約 136ha のうち工業専用 地域 28.7ha を除く 106.8ha 並びに既定市街化区域外の一般集落 803.7ha を加えた 910.5ha の全体計画を策定するに至った。 平成 25 年度には上位計画である「利根川流域別下水道整備総合計画(平成 24 年) 茨城県」 (以降,利根川流総計画と呼ぶ)及び怒小貝流域下水道全体計画(平成 25 年) と整合を図り,主に計画人口及び汚水量原単位について見直しを行っている。 1.2. 事業計画の概要 本事業は平成 7 年度に当初認可を,平成 21 年度に第 5 回変更認可を受け,土地区 画整理事業の区域を中心に,集落の整備や上水道,排水路等との整合性を図りながら 鋭意事業を進めている。 今回の事業計画は,以下の事項を変更するものである。 ①全体計画見直し内容の反映 平成 25 年度に「鬼怒小貝流域下水道関連八千代町公共下水道事業全体計画」の 見直しを行い,主に上位計画である利根川流総計画と整合を図り計画人口及び汚 水量原単位を下方修正,並びに既設管状況を整理して処理分区面積を変更してい る。そのため,この全体計画の内容と整合を図る必要がある。 ②予定処理区域の拡大 近年の汚水整備状況を踏まえ,汚水事業計画区域 29.8ha を拡張する。 ③事業計画年度の延伸 「鬼怒小貝流域下水道事業計画」と整合を図り,事業計画年度を平成 27 年 3 月 31 日までを平成 33 年 3 月 31 日までに延伸する。 なお,雨水に関しての変更はない。 -1- 表 1-1 計画新旧対照表 事業計画 項目 全体計画 増減 平成38年度 910.5 平成32年度 251.6 平成26年度 221.8 計画人口(人) 12,601 5,340 6,260 - 920 営業用水率 0.20 0.20 0.30 - 0.1 地下水率 日平均/日最大 0.15 0.15 0.15 ±0 0.75 0.75 0.75 ±0 時間最大/日最大 1.50 1.50 1.50 ±0 生活 家 営業 日 庭 平 計 均 地下水 230 230 270 - 40 45 45 80 - 35 275 275 350 - 75 55 55 70 - 15 原単位 設計 諸元 合計 汚水量 原単位 (L/日・人) 生活 家 営業 日 庭 最 計 大 地下水 合計 汚 水 生活 時 家 営業 間 庭 計 最 地下水 大 合計 計画 汚水量 (m /日) 日 最 大 時 間 最 大 - + 29.8 330 330 420 - 90 305 305 360 - 55 60 60 100 - 40 365 365 460 - 95 55 55 70 - 15 420 420 530 - 110 460 460 540 - 80 90 90 150 - 60 550 550 690 - 140 55 55 70 - 15 605 605 760 - 155 3,470 1,470 2,060 - 590 地下水 690 290 400 - 110 工場排水 580 160 150 + 10 合計 4,740 1,920 2,610 - 690 家庭 4,600 1,950 2,700 - 750 地下水 690 290 400 - 110 工場排水 580 160 150 + 10 合計 5,870 2,400 3,250 - 850 家庭 6,930 2,940 4,050 - 1,110 690 290 400 - 110 家庭 日 平 均 雨水 既計画 計画区域(ha) 目標年次 3 今回計画 地下水 工場排水 合計 計画区域(ha) 1,160 320 300 + 20 8,780 910.5 3,550 45.5 4,750 45.5 - 1,200 -2- - 表 1-2 計画新旧対照表(処理分区別) 事業計画 項目 ( 計 画 区 域 ) h a 汚 水 ( 計 画 人 口 ) 人 ( 雨 水 計 画 区 域 ) h a 八千代第1 八千代第2 八千代第3 八千代第4 八千代第5 八千代第6 八千代第7 小計 八千代第1 八千代第2 八千代第3 八千代第4 八千代第5 八千代第6 八千代第7 小計 山川第1排水区 山川第2排水区 山川第3排水区 山川第4排水区 山川第5排水区 山川第6排水区 山川第7排水区 山川第8排水区 山川第9排水区 入沼第1排水区 入沼第2排水区 入沼第3排水区 入沼第4排水区 入沼第5排水区 入沼第6排水区 入沼第7排水区 入沼第8排水区 入沼第9排水区 吉田第1排水区 吉田第2排水区 吉田第3排水区 吉田第4排水区 吉田第5排水区 平塚排水区 東仁連川第1排水区 東仁連川第2排水区 東仁連川第3排水区 舟戸排水区 仁江戸排水区 小計 全体計画 今回計画 348.4 167.1 267.9 51.2 39.4 35.8 0.7 910.5 6,511 1,459 2,906 517 554 638 16 12,601 23.4 45.8 40.8 42.5 42.0 30.7 12.8 9.4 21.4 81.0 11.0 31.3 40.7 28.5 19.2 14.8 17.9 14.0 70.7 67.2 22.7 3.3 23.0 41.8 35.6 52.7 3.5 26.3 36.5 910.5 139.8 23.4 19.9 22.7 10.0 35.8 251.6 3,810 220 230 230 160 690 5,340 3.2 42.0 0.3 45.5 -3- 既計画 増減 110.0 21.8 21.5 19.7 13.0 35.8 221.8 4,030 290 350 300 300 990 6,260 3.2 42.0 0.3 45.5 + 29.8 + 1.6 - 1.6 + 3. - 3. ±0 ±0 + 30 - 220 - 70 - 120 - 70 - 140 - 300 ±0 - 920 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. 予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地の用途(令 4 条 1 号) 2.1. 地形及び土地の用途 八千代町は関東平野のほぼ中央,茨城県の南西に位置し,首都東京へ 60km,県都 水戸市へ 70km,科学技術の集積都市つくば市へ 20km の距離にある。東は鬼怒川を 挟んで下妻市に,西は古河市,北は結城市,南は常総市,坂東市に隣接している。 広ぼうは東西に 7.7km,南北に 12.4km,総面積は 59.1km2 である。地勢はおおむね平 坦で,町の中央部を流れる山川を境に東部は水田が開け,西部は畑地がその大部分を 占めており,平地林もわずかに残されている。 土地利用の現況を表 2-1 に,用途地域の指定状況を表 2-2 に示す。 表 2-1 土地利用の現況 種 類 面積(ha) 比率 1,415 田 2,374 畑 727 宅 地 338 山林 5 原野 246 雑種地 805 その他 5,910 合 計 出典:統計やちよ(平成23年度) 1.土地・気象 3地目別土地面積 平成23年1月1日現在 23.9% 40.1% 12.3% 5.7% 0.1% 4.2% 13.6% 100.0% 表 2-2 用途地域の指定状況 用 途 区 分 面積(ha) 22.7 第一種低層住居専用地域 19.6 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 - 9.5 第二種中高層住居専用地域 37.9 第一種住居地域 5.4 第二種住居地域 5.9 準住居地域 5.9 近隣商業地域 商業地域 - 準工業地域 - 工業地域 - 28.7 工業専用地域 135.6 合 計 出典:統計やちよ(平成23年度) 9.土木 3都市計画用途地域面積 八千代町告示第43号平成13年12月10日 比率 16.7% 14.4% - 7.0% 27.9% 4.0% 4.4% 4.4% - - - 21.2% 100.0% 2.2. 下水排除方式及びその決定の理由 下水の排除方式は,下水道計画の目的及び既存下水道施設の整備状況によって決定 される。本公共下水道計画の主目的は,公共水域の水質汚濁防止と生活環境の改善で あり,汚濁の流出機構から判断して合流式よりも分流式の方が優れている。以上から 本計画においては分流式を採用する。 -4- 2.3. 予定処理区域及びその決定の理由 予定処理区域は,以下の変更を行う。 第 1 処理分区:29.8ha 拡張する。 第 2 処理分区~第 5 処理分区:平成 25 年度「鬼怒小貝流域下水道関連八千代町 公共下水道事業全体計画」で見直しを行った処理分区界の変更(既設管の流向に 従って整理)を反映する。 全体計画及び事業計画の予定処理区域を表 2-3 に示す。 表 2-3 予定処理区域(汚水) 計画面積(ha) 事業計画 全体計画 項目 今回計画 既計画 ① ② ③ 1 19 348.4 139.8 110.0 八千代第 20 167.1 23.4 21.8 八千代第2 21 267.9 19.9 21.5 八千代第3 22 51.2 22.7 19.7 八千代第4 23 39.4 10.0 13.0 八千代第5 6 24 35.8 35.8 35.8 八千代第 0.7 八千代第7 (25) 910.5 251.6 221.8 合計 八千代第7処理分区は,千代川第2処理分区へ流出後,接続点25へ流出 接続箇所 (No.) -5- 増減 ④=②-③ 29.8 1.6 -1.6 3.0 -3.0 29.8 2.4. 予定排水区域及びその決定の理由 予定排水区域は,既事業計画の内容から変更はない。全体計画及び事業計画の予定 排水区域を表 2-4 に示す。 表 2-4 予定排水区域(雨水) 計画面積(ha) 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 山川第1排水区 山川第2排水区 山川第3排水区 山川第4排水区 山川第5排水区 山川第6排水区 山川第7排水区 山川第8排水区 山川第9排水区 入沼第1排水区 入沼第2排水区 入沼第3排水区 入沼第4排水区 入沼第5排水区 入沼第6排水区 入沼第7排水区 入沼第8排水区 入沼第9排水区 吉田第1排水区 吉田第2排水区 吉田第3排水区 吉田第4排水区 吉田第5排水区 平塚排水区 東仁連川第1排水区 東仁連川第2排水区 東仁連川第3排水区 舟戸排水区 仁江戸排水区 合 計 吐口 番号 放流先 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 山川沼排水路 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 入沼排水路 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 吉田用排水路 〃 〃 〃 〃 〃 東仁連川 〃 〃 飯 沼 川 山川沼排水路 - 雨水幹線名 山川1・ 2号 山川3・ 4・ 5号 山川6号 山川7号 入沼1・2号 入沼3号 入沼4号 吉田1・ 2・ 3号 吉田4・ 5・ 6号 吉田7・8号 東仁連川1号 東仁連川2号 舟戸 - 排水 区域 23.4 45.8 40.8 42.5 42.0 30.7 12.8 9.4 21.4 81.0 11.0 31.3 40.7 28.5 19.2 14.8 17.9 14.0 70.7 67.2 22.7 3.3 23.0 41.8 35.6 52.7 3.5 26.3 36.5 910.5 全体計画 流入 区域 50.7 170.9 15.7 6.5 4.5 17.7 81.5 195.3 36.2 106.3 14.9 76.2 776.4 計 74.1 216.7 56.5 42.5 42.0 30.7 12.8 9.4 21.4 87.5 11.0 35.8 58.4 28.5 19.2 14.8 17.9 14.0 152.2 262.5 58.9 3.3 23.0 41.8 141.9 67.6 3.5 102.5 36.5 1,686.9 排水 区域 3.2 42.0 0.3 45.5 事業計画 流入 区域 - 計 3.2 42.0 0.3 45.5 2.5. 管渠施設の位置の決定の理由 管渠の位置は自然流下を原則として決定する。汚水管渠にあっては,流域下水道接 続点の位置,道路網,地形状況等によって決定する。 -6- 3. 計 画 下 水 量 , 流 域 下 水 道 へ 流 入 す る 下 水 量 及 び そ の 算 出 の 根 拠 ( 令 4 条 2 号 ) 3.1. 人口及び人口密度並びにこれらの推定の根拠 3.1.1. 行政人口 実績行政人口の推移及び全体計画で設定している将来行政人口を表 3-1 に示す。な お,将来値は事業計画年次(平成 32 年度≒平成 33 年度)及び全体計画年次(平成 38 年度)ともに,上位計画である利根川流総に準じて設定している。 表 3-1 実績行政人口の推移及び将来行政人口の設定値 将来 事業計画 全体計画 実績 項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 人口(人) 世帯数(戸) 1世帯当り人口(人/戸) 23,069 6,603 3.49 23,106 6,756 3.42 22,906 6,762 3.39 22,786 6,890 3.31 平成33年度 ≒平成32年度 22,519 6,906 3.26 平成38年度 21,820 - - 21,170 - - 出典:いばらき統計情報ネットワーク 「茨城県の人口(茨城県常住人口調査結果報告書)」 第2表 世帯数,人口及び面積(10月1日現在)-県・地域・市町村- ※ 今回事業計画年次の平成 32 年度と利根川流総中間年次の平成 33 年度は近いため, 以降,平成 32 年度≒平成 33 年度と考える。 3.1.2. 計画人口 全体計画区域内人口及び人口密度を表 3-2 に,今回事業計画の計画人口を表 3-3 に 示す。事業計画の計画人口は,以下の式より算出している。 事業計画人口(人)=事業計画人口密度(人/ha)×事業計画面積(ha) 事業計画人口密度(人/ha) =中間年次計画人口(平成 32 年度区域内人口)÷計画面積 直線補間で算出 表 3-2 【平成 38 年度,平成 32 年度】全体計画区域内人口及び人口密度 人口密度(人/ha)※1 計画人口(人) 全体計画(平成38年度) 事業計画 全体計画 項目 (平成24年度) (平成32年度) 平成32年度 平成38年度 自然 開発 合計 ⑥=③/① ⑦=④/① ④+⑤ ③=②,④直線補間 ① ② ④ ⑤ 348.4 4,389 4,095 3,931 2,580 6,511 11.75 11.28 八千代第1 167.1 1,725 1,554 1,459 1,459 9.30 8.73 八千代第2 267.9 3,384 3,077 2,906 2,906 11.48 10.85 八千代第3 51.2 539 525 517 517 10.25 10.10 八千代第4 39.4 749 624 554 554 15.83 14.06 八千代第5 35.8 786 691 638 638 19.30 17.82 八千代第6 0.7 12 15 16 16 20.82 22.86 八千代第7 910.5 11,584 10,579 10,021 2,580 12,601 合計 ※1:開発人口は別途算出しているため,開発の人口密度は設定していない。 計画面積(ha) 現状 中間年次 -7- 表 3-3 【事業計画:平成 32 度】計画人口 今回計画 項目 計画面積 (ha) 人口密度(人/ha) 自然※1 ⑥ 11.75 9.3 11.49 10.25 15.84 19.3 21.43 - 自然 ⑨=⑧*⑥ 1,640 220 230 230 160 690 3,170 ⑧ 139.8 八千代第1 23.4 八千代第2 19.9 八千代第3 22.7 八千代第4 10.0 八千代第5 35.8 八千代第6 八千代第7 251.6 合計 ※1:事業計画の人口密度。 ※2:今回事業計画区域の開発人口は既計画と同一とする。 計画人口(人) 開発※2 ⑩ 2,170 2,170 計 ⑪=⑨+⑩ 3,810 220 230 230 160 690 5,340 既計画 計画人口 (人) 増減 ⑪-⑫ -220 -70 -120 -70 -140 -300 -920 ⑫ 4,030 290 350 300 300 990 6,260 3.2. 一人一日当りの汚水の量及びその推定の根拠 全体計画で設定している汚水量原単位及び生活汚水量の時間変動比等の諸元及び 今回事業計画の原単位を表 3-4 に示す。全体計画では原単位等を利根川流総に準じて 設定しており,事業計画年次においても原単位は同等程度と考えて設定している。 表 3-4 汚水量原単位 単位:L/日・人 全体計画 項目 営業用水率 地下水率 日最大比(日最大/日平均) 時間最大比(時間最大/日最大) 生活 家庭 営業 日平均 合計 地下水 合計 汚 生活 水 家庭 営業 量 日最大 合計 原 地下水 単 合計 位 生活 家庭 営業 時間最大 合計 地下水 合計 ※ 今回事業計画値=全体計画値である。 (平成38年度) 0.20 0.15 1.33 1.50 230 45 275 55 330 305 60 365 55 420 460 90 550 55 605 -8- 事業計画 今回計画 既計画 (平成32年度) (平成21年度) 0.20 0.30 0.15 0.15 1.33 1.33 1.50 1.50 230 270 45 80 275 350 55 70 330 420 305 360 60 100 365 460 55 70 420 530 460 540 90 150 550 690 55 70 605 760 備 考 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ 流総値 流総値 流総値 流総値 流総値 ⑤×① ⑤+⑥ ⑬ ⑦+⑧ ⑤×③ ⑩×① ⑩+⑪ ⑫×② ⑫+⑬ ⑩×④ ⑮×① ⑮+⑯ ⑬ ⑰+⑱ 3.3. 家庭下水,工場排水,地下水等の量及びこれらの推定の根拠 3.3.1. 家庭汚水量及び地下水量 家庭汚水量及び地下水量は,計画人口に汚水量原単位を乗じて算出する。全体計画 及び事業計画の汚水量を表 3-5 及び表 3-6 示す。 表 3-5 【全体計画:平成 38 年度】家庭汚水量及び地下水量 計画人口 (人) 項目 - 6,511 1,459 2,906 517 554 638 16 12,601 原単位(L/人・日) 八千代第1 八千代第2 八千代第3 八千代第4 八千代第5 八千代第6 八千代第7 合計 全体計画(平成38年度) 3 家庭汚水量及び地下水量(m /日) 日最大 時間最大 計 家庭 地下水 計 家庭 地下水 330 365 55 420 550 55 2,150 2,380 360 2,740 3,580 360 480 530 80 610 800 80 960 1,060 160 1,220 1,600 160 170 190 30 220 280 30 180 200 30 230 300 30 210 230 30 260 360 30 10 10 10 10 4,160 4,600 690 5,290 6,930 690 日平均 家庭 地下水 275 55 1,790 360 400 80 800 160 140 30 150 30 180 30 10 3,470 690 計 605 3,940 880 1,760 310 330 390 10 7,620 表 3-6 【事業計画:平成 32 年度】家庭汚水量及び地下水量 計画人口 (人) 項目 原単位(L/人・日) 八千代第1 八千代第2 八千代第3 八千代第4 八千代第5 八千代第6 八千代第7 合計 - 3,810 220 230 230 160 690 5,340 事業計画(平成32年度) 3 家庭汚水量及び地下水量(m /日) 日最大 時間最大 計 家庭 地下水 計 家庭 地下水 330 365 55 420 550 55 1,260 1,390 210 1,600 2,090 210 70 80 10 90 120 10 70 80 10 90 130 10 80 90 10 100 130 10 50 60 10 70 90 10 230 250 40 290 380 40 1,760 1,950 290 2,240 2,940 290 日平均 家庭 地下水 275 55 1,050 210 60 10 60 10 70 10 40 10 190 40 1,470 290 計 605 2,300 130 140 140 100 420 3,230 3.3.2. 工場排水量 事業計画の工場排水量は,全体計画で算出した水量を事業計画の面積で配分した値 とし,表 3-7 に示す。時間変動率は,日平均:日最大:時間最大=1:1:2 とする。 表 3-7 工場排水量 事業計画(平成32年度) 全体計画(平成38年度) 項目 八千代第1 3 工場排水量(m /日) 日平均・日最大 時間最大 ③=②*2 ① ② 348.4 240 480 計画面積 (ha) 区分 - 八千代第2 167.1 120 240 八千代第3 267.9 190 380 八千代第4 51.2 - - 八千代第5 39.4 - - 八千代第6 35.8 30 60 工場なし - 八千代第7 0.7 - 910.5 580 合計 ※ 工場なしは工場排水量の面積配分を行わない。 1,160 -9- 3 工場排水量(m /日) 日平均・日最大 時間最大 ⑥=⑤*2 ⑤=②*④/① ④ 139.8 100 200 計画面積 (ha) - 23.4 20 40 - 19.9 10 20 工場なし 22.7 - - 10.0 - - 35.8 30 60 工場なし - 251.6 - - 160 320 3.3.3. 計画汚水量のまとめ 全体計画及び事業計画の家庭,地下水及び工場排水量をまとめた計画汚水量の総括 表を表 3-8 及び表 3-9 に示す。 表 3-8 【全体計画:平成 38 年度】計画汚水量総括表 3 単位:m /日 項目 日平均 日最大 時間最大 家庭 地下水 八千代第1 1,790 360 八千代第2 400 80 480 120 600 530 80 610 120 730 800 80 880 240 1,120 八千代第3 800 160 960 190 1,150 1,060 160 1,220 190 1,410 1,600 160 1,760 380 2,140 八千代第4 140 30 170 - 170 190 30 220 - 220 280 30 310 - 310 八千代第5 150 30 180 - 180 200 30 230 - 230 300 30 330 - 330 八千代第6 180 30 210 30 240 230 30 260 30 290 360 30 390 60 450 八千代第7 10 - 10 - 10 10 - 10 - 10 10 - 10 - 10 3,470 690 4,160 580 4,740 4,600 690 5,290 580 5,870 6,930 690 7,620 1,160 8,780 合計 小計 工場 合計 家庭 2,150 240 2,390 2,380 地下水 360 小計 工場 合計 家庭 2,740 240 2,980 3,580 地下水 360 小計 工場 合計 3,940 480 4,420 表 3-9 【事業計画:平成 32 年度】計画汚水量総括表 3 単位:m /日 項目 日平均 家庭 日最大 小計 工場 合計 家庭 210 1,260 100 1,360 1,390 地下水 時間最大 小計 工場 合計 家庭 210 1,600 100 1,700 2,090 地下水 八千代第1 1,050 八千代第2 60 10 70 20 90 80 10 八千代第3 60 10 70 10 80 80 八千代第4 70 10 80 - 80 90 八千代第5 40 10 50 - 50 60 10 70 - 八千代第6 190 40 230 30 260 250 40 290 30 - - - - - - - - - 1,470 290 1,760 160 1,920 1,950 290 2,240 160 八千代第7 合計 小計 工場 合計 210 2,300 200 2,500 地下水 90 20 110 120 10 130 40 170 10 90 10 100 130 10 140 20 160 10 100 - 100 130 10 140 - 140 70 90 10 100 - 100 320 380 40 420 60 480 - - - - - - 2,400 2,940 290 3,230 320 3,550 -10- 3.4. 降雨量(降雨強度公式を含む)及びその決定の理由 3.4.1. 雨水流出量算定式 雨水流出量の算定公式には合理式又は実験式が用いられているが,近年の下水道計画 では大部分の都市で合理式が採用されているため,本計画でも合理式を採用する。 合理式 ここに, Q=1/360×C×I×A 3 Q=雨水流出量(m /秒),C=流出係数, I=降雨強度(mm/時),A=排水面積(ha) 3.4.2. 確率降雨強度 合理式における降雨強度公式の式型には,タルボット型,シャ-マン型及び久野・石 黒型がある。このうちタルボット型は,降雨継続時間 5~120 分の間で他の 2 式より 比較的大きな降雨強度を与え,また式型が簡単であることから広く使われている。こ のことをふまえ,本計画でもタルボット型を採用する。 タルボット型 I=a / ( t + b ) ここに,I=降雨強度(mm/hr),a,b=定数,t=流達時間(分) また確率年については,下水道計画においては 5~10 年を原則とするとされているこ とをふまえ,本計画では 5 年確率とする。年間降雨量が本町と近い舘野高層気象台の 30 年間の降雨資料(10 分間及び 60 分間雨量)から確率降雨量を算定し,上記の降雨 強度式の定数 a,b を決定した。得られた降雨強度式は次のとおり。 採用降雨強度式 I =3,940 / (t+28) 5 年確率 3.4.3. 流出係数及びその決定の理由 流出係数は,用途地域ごとに設定する用途地域別流出係数を排水分区ごとの用途地域 別面積で加重平均して求める。用途地域別流出係数は,用途地域ごとに選定した複数 のモデル地区の地覆工種別面積を測定し,これに工種別流出係数を乗じた加重平均値 として設定する。モデル地区は,現況で最も流出係数が高いと思われる地区を抽出し, 将来においても安全側の値がとれるよう配慮した。 工種別流出係数を表 3-10 に,用途地域別流出係数の算出結果を表 3-11 に各々示す。 -11- 表 3-10 工種別流出係数 工 種 流出係数の標準値 本計画の採用値 備考 0.85~0.95 0.80~0.90 0.10~0.30 0.05~0.25 0.20~0.40 0.40~0.60 0.90 0.85 0.20 0.20 0.30 0.50 流出係数の標準値と は,下水道計画設計指 針に示された値であ る。 屋 根 道 路 間 地 芝・樹木の多い公園 勾配の緩やかな山地 勾配の急な山地 表 3-11 用途地域別流出係数の算出結果 1 種住専 2 種住専 住居地域 近隣商業 0.48 0.57 0.55 0.63 商 業 0.67 3.5. 主要な管渠の流量計算 管渠の流量計算は,巻末に添付する。 -12- 準工業 0.61 工 業 0.55 工 専 用途外 0.60 0.35 4. 流 域 関 連 公 共 下 水 道 か ら 流 域 下 水 道 に 流 入 す る 下 水 の 予 定 水 質 及 び そ の 推 定 の 根 拠 ( 令 4 条 3 号 ) 4.1. 一般家庭下水の予定水質,汚濁負荷量及びその推定の根拠 4.1.1. 家庭汚濁負荷量原単位 全体計画の家庭汚濁負荷量原単位は,表 4-1 に示す通り利根川流総計画の値を採用 している。事業計画における水質は,全体計画と同一とする。 表 4-1 家庭汚泥負荷量原単位 単位:g/人・日 項目 水質項目別負荷量原単位 SS COD T-N BOD し尿 18 20 10 雑排水 40 25 17 2 0.4 計 58 45 27 11 1.3 営業系 12 9 5 2 0.3 合計 70 54 32 13 1.6 生活系 備考 T-P 9 0.9 営業用水率20% 4.1.2. 家庭下水の予定水質及び汚濁負荷量 全体計画及び事業計画の家庭下水の予定水質及び汚濁負荷量の算出結果を表 4-2 に示す。 表 4-2 【全体計画,事業計画】家庭下水の水質及び汚濁負荷量 項目 単位 ( 事 業 計 画 ) 計 画 人 口 諸元 汚濁 負荷量 備 考 230 230 230 ① 計画値 営業 l/人・日 45 45 45 ② 計画値 合計 l/人・日 275 275 275 ③ ①+② 生活 g/人・日 58 45 1.3 ④ 計画値 営業 g/人・日 12 9 0.3 ⑤ 計画値 合計 g/人・日 70 54 1.6 ⑥ ④+⑤ 生活 mg/L 252 196 5.7 ⑦ ④/①×1000 営業 mg/L 267 200 6.7 ⑧ ⑤ /② ×1000 合計 mg/L 255 196 5.8 ⑨ ⑥/③×1000 処理人口 人 12,601 12,601 予定水質 汚濁 負荷量 T-P l/人・日 汚濁 負荷量 原単位 諸元 SS 生活 汚水量 原単位 全 体 計 画 BOD 家庭 生活 kg/日 731 567 16.4 ⑪ ④×⑩/1000 営業 kg/日 151 113 3.8 ⑫ ⑤×⑩/1000 合計 kg/日 882 680 6,260 6,260 処理人口 家庭 12,601 ⑩ 計画値 人 20.2 ⑪+⑫ 6,260 ⑬ 計画値 生活 kg/日 363 282 8.1 ⑭ ④×⑬/1000 営業 kg/日 75 56 1.9 ⑮ ⑤×⑬/1000 合計 kg/日 438 338 -13- 10.0 ⑭+⑮ 4.2. 工場排水の予定水質及び汚濁負荷量並びにその推定の根拠 今回事業計画の工場排水予定水質は全体計画の値を採用し,工場排水汚濁負荷量は 工場排水量に工場排水予定水質を乗じて算出する。 全体計画の工場排水予定水質及び事業計画の工場排水汚濁負荷量を表 4-3 に示す。 表 4-3 【全体計画・事業計画】工場排水予定水質及び工場排水汚濁負荷量 項目 3 工場排水量(m /日) BOD 汚濁負荷量 SS ( kg/日) T-P 利根川流総計画 (平成38年度) 580 96 580 (平成33年度) 160 96 27 未記載 98 27 未記載 3.9 1.1 166 166 BOD 予定水質 (mg/L) 事業計画 全体計画 (平成38年度) 166 SS 未記載 169 169 T-P 未記載 7.0 7.0 全体計画のSS及びT-P汚濁負荷量:既計画のBOD,SS及びT-P汚濁負荷量の割合から算出している。 事業計画の予定水質:全体計画と同値としている。 4.3. 流域下水道への流入水質 流域下水道への流入水質は,前項までの家庭汚水及び工場排水に係る汚濁負荷量を 計画汚水量で除することにより算出する。全体計画及び事業計画の流域下水道への流 入水質を表 4-4 及び表 4-5 に示す。 表 4-4 【全体計画:平成 38 年度】流域下水道への流入水質 BOD 項目 汚濁 負荷量 (kg/日) SS T-P 備考 家庭 882 680 20.2 工場 96 98 3.9 合計 978 778 24.1 206 164 5.1 水質(mg/L) 日平均 計画下水量 3 (m /日)↓ 4,740 ※ 計画下水量は家庭,地下水,工場排水量の合計。 表 4-5 【事業計画:平成 32 年度】流域下水道への流入水質 BOD 項目 汚濁 負荷量 (kg/日) 水質(mg/L) SS T-P 備考 家庭 438 338 10.0 工場 27 27 1.1 合計 465 365 11.1 242 190 5.8 ※ 計画下水量は家庭,地下水,工場排水量の合計。 -14- 日平均 計画下水量 3 (m /日)↓ 1,920 5. 毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源(令 4 条 5 号) 5.1. 事業費総括表 表 5-1 事業費総括表 費用 事業費 工事費 本工事費 公 共 + 特 環 付帯工事 その他 用地及び補償費 事務費 計 事業費 工事費 本工事費 付帯工事 公 共 その他 用地及び補償費 事務費 計 事業費 工事費 本工事費 付帯工事 特 環 その他 用地及び補償費 事務費 計 管渠 6,884,305 7,100,938 6,556,480 6,762,798 6,327,003 6,526,100 229,477 236,698 327,825 338,140 6,884,305 7,100,938 4,264,145 4,494,623 4,061,090 4,280,593 3,918,952 4,130,772 142,138 149,821 203,055 214,030 4,264,145 4,494,623 2,620,160 2,606,315 2,495,390 2,482,205 2,408,051 2,395,328 87,339 86,877 124,770 124,110 2,620,160 2,606,315 ※事務費は工事費の5% -15- ポンプ場 - 合計 6,884,305 7,100,938 6,556,480 6,762,798 6,327,003 6,526,100 229,477 236,698 327,825 338,140 6,884,305 7,100,938 4,264,145 4,494,623 4,061,090 4,280,593 3,918,952 4,130,772 142,138 149,821 203,055 214,030 4,264,145 4,494,623 2,620,160 2,606,315 2,495,390 2,482,205 2,408,051 2,395,328 87,339 86,877 124,770 124,110 2,620,160 2,606,315 単位:千円 備考 公共と特環の合計 ①=財政計画値 ②=①/1.05 ③=②-④-⑤-⑥ ④ ⑤=②×0.035 ⑥=財政計画値 ⑦=②×0.05 ①=財政計画値 ②=①/1.05 ③=②-④-⑤-⑥ ④ ⑤=②×0.035 ⑥=財政計画値 ⑦=②×0.05 5.2. 下水道事業に関する財政計画書 1) 公共+特環(八千代第 1 処理分区~第 6 処理分区) 単位:千円 イ.経費の部 (公共+特環) ~八千代第1,第2,第3,第4,第5,第6処理分区 年度 建設費 流域下水道 管渠 ポンプ場 建設分担金 - 424,061 計 うち用地費 起債 償還費 維持 管理費 流域下水道 その他 維持管理 合計 分担金 平成25 年度まで 6,506,558 6,930,619 - 1,672,325 43,694 1,267,120 - 9,913,758 5,996,803 - 266,260 6,263,063 - 1,678,213 57,751 1,331,477 - 9,330,504 平成26 年度 377,747 - 42,400 420,147 - 165,907 6,432 27,725 - 620,211 194,337 - 4,158 198,495 - 163,333 8,940 41,060 - 411,828 平成27 年度 - - - - - - - - - - 151,633 - 10,840 162,473 - 169,088 9,058 39,672 - 380,291 - - - - - - - - - - 151,633 - 10,840 162,473 - 175,769 9,241 40,594 - 388,077 - - - - - - - - - - 151,633 - 10,840 162,473 - 179,643 9,424 41,517 - 393,057 - - - - - - - - - - 151,633 - 10,840 162,473 - 183,439 9,607 42,439 - 397,958 - - - - - - - - - - 151,633 - 10,840 162,473 - 187,132 9,790 43,362 - 402,757 - - - - - - - - - - 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 平成32 年度 合計 151,633 - 10,840 162,473 - 193,000 9,973 44,284 - 409,730 6,884,305 - 466,461 7,350,766 - 1,838,232 50,126 1,294,845 - 10,533,969 7,100,938 - 335,458 7,436,396 - 2,929,617 123,784 1,624,405 - 12,114,202 単位:千円 ロ.財源の部 (公共+特環) ~八千代第1,第2,第3,第4,第5,第6処理分区 年度 建設費 3,871,227 受益者 県費 その他 負担金 26,293 314,257 - 3,420,534 623,041 15,630 268,260 - 122,485 258,495 -2,244 3,319 38,092 - 61,863 125,251 2,304 - 9,077 - - - - - - 51,503 99,052 2,145 - - - 99,052 2,145 - - 99,052 2,145 - - 99,052 2,145 - - 99,052 2,145 - - 99,052 2,145 4,129,722 4,140,097 起債 平成25 年度まで 2,130,062 1,935,598 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 51,503 平成29 年度 51,503 平成30 年度 51,503 平成31 年度 51,503 平成32 年度 51,503 2,252,547 2,306,479 合計 維持管理費及び起債償還費 町費 588,780 国費 6,930,619 使用料 57,609 6,263,063 104,184 420,147 198,495 - - 9,773 - 162,473 - - - - - 9,773 - 162,473 - - - - - 9,773 - 162,473 - - - - - 9,773 - 162,473 - - - - - 9,773 - 162,473 - - - - - 9,773 - 162,473 586,536 29,612 352,349 - 7,350,766 638,215 15,630 335,975 - 7,436,396 -16- 計 町費 合計 2,925,530 その他 - 計 2,983,139 9,913,758 2,963,257 - 3,067,441 9,330,504 8,279 191,785 - 200,064 620,211 20,102 193,231 - 213,333 411,828 - - - - - 17,669 200,149 - 217,818 380,291 - - - - - 18,189 207,415 - 225,604 388,077 - - - - - 18,709 211,875 - 230,584 393,057 - - - - - 19,229 216,256 - 235,485 397,958 - - - - - 19,749 220,535 - 240,284 402,757 - - - - - 20,269 226,988 - 247,257 409,730 65,888 3,117,315 - 3,183,203 10,533,969 238,100 4,439,706 - 4,677,806 12,114,202 2) 公共(八千代第 1 処理分区) 単位:千円 イ.経費の部 (公共下水道) ~八千代第1処理分区 年度 建設費 流域下水道 管渠 ポンプ場 建設分担金 - 243,201 計 うち用地費 起債 償還費 維持 管理費 流域下水道 その他 維持管理 合計 分担金 平成25 年度まで 4,069,614 4,312,815 - 1,022,764 22,454 679,193 - 6,037,226 3,701,739 - 146,182 3,847,921 - 1,417,128 24,467 708,864 - 5,998,380 平成26 年度 194,531 - 24,300 218,831 - 91,733 3,190 13,750 - 327,504 71,240 - 1,979 73,219 - 117,031 4,255 19,542 - 214,047 平成27 年度 - - - - - - - - - - 120,274 - 5,468 125,742 - 119,930 3,383 19,262 - 268,317 平成28 年度 - - - - - - - - - - 120,274 - 5,468 125,742 - 124,776 3,509 19,979 - 274,006 平成29 年度 - - - - - - - - - - 120,274 - 5,468 125,742 - 127,734 3,635 20,697 - 277,808 平成30 年度 - - - - - - - - - - 120,274 - 5,468 125,742 - 129,552 3,761 21,414 - 280,469 平成31 年度 - - - - - - - - - - 120,274 - 5,468 125,742 - 131,380 3,887 22,132 - 283,141 平成32 年度 - - - - - - - - - - 120,274 - 5,468 125,742 - 134,252 4,013 22,849 - 286,856 4,264,145 - 267,501 4,531,646 - 1,114,497 25,644 692,943 - 6,364,730 4,494,623 - 180,969 4,675,592 - 2,301,783 50,910 854,739 - 7,883,024 合計 単位:千円 ロ.財源の部 (公共下水道) ~八千代第1処理分区 年度 建設費 2,518,113 受益者 県費 その他 負担金 16,004 203,713 - 2,270,637 290,010 10,330 174,418 58,359 139,080 -2,656 1,945 24,934 43,931 322 - - - - 42,096 75,445 - - 42,096 起債 1,219,753 1,102,526 平成26 年度 平成27 年度 平成25 年度まで 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 平成32 年度 合計 維持管理費及び起債償還費 町費 355,232 国費 4,312,815 使用料 45,840 - 3,847,921 22,103 - 4,032 - - - 151 - - - 75,445 151 - - - 42,096 75,445 - - 42,096 町費 合計 1,678,571 その他 - 1,724,411 6,037,226 77,110 2,073,349 - 2,150,459 5,998,380 218,831 6,490 102,183 - 108,673 327,504 73,219 14,553 126,275 - 140,828 214,047 - - - - - - - 8,050 - 125,742 12,591 129,984 - 142,575 268,317 - - - - - - - - - 8,050 - 125,742 13,060 135,204 - 148,264 274,006 - - - - - - - - - 151 - 8,050 - 125,742 13,529 138,537 - 152,066 277,808 - - - - - - - - - - 75,445 151 - 8,050 - 125,742 13,998 140,729 - 154,727 280,469 - - - - - - - - - - - - 42,096 75,445 151 - 8,050 - 125,742 14,467 142,932 - 157,399 283,141 - - - - - - - - - - - - 42,096 75,445 151 - 8,050 - 125,742 14,936 146,178 - 161,114 286,856 1,278,112 2,657,193 352,576 17,949 225,816 - 4,531,646 52,330 1,780,754 - 1,833,084 6,364,730 1,380,036 2,767,238 291,238 10,330 226,750 - 4,675,592 174,244 3,033,188 - 3,207,432 7,883,024 -17- 計 計 3) 特環(八千代第 2 処理分区~第 6 処理分区) 単位:千円 イ.経費の部 (特定環境保全公共下水道) ~八千代第2,第3,第4,第5,第6処理分区 年度 建設費 流域下水道 管渠 ポンプ場 建設分担金 - 180,860 計 うち用地費 起債 償還費 維持 管理費 流域下水道 その他 維持管理 合計 分担金 平成25 年度まで 2,436,944 2,617,804 - 649,561 21,240 587,927 - 3,876,532 2,295,064 - 120,078 2,415,142 - 261,085 33,284 622,613 - 3,332,124 平成26 年度 183,216 - 18,100 201,316 - 74,174 3,242 13,975 - 292,707 123,097 - 2,179 125,276 - 46,302 4,685 21,518 - 197,781 平成27 年度 - - - - - - - - - - 31,359 - 5,372 36,731 - 49,158 5,675 20,410 - 111,974 平成28 年度 - - - - - - - - - - 31,359 - 5,372 36,731 - 50,993 5,732 20,615 - 114,071 平成29 年度 - - - - - - - - - - 31,359 - 5,372 36,731 - 51,909 5,789 20,820 - 115,249 平成30 年度 - - - - - - - - - - 31,359 - 5,372 36,731 - 53,887 5,846 21,025 - 117,489 平成31 年度 - - - - - - - - - - 31,359 - 5,372 36,731 - 55,752 5,903 21,230 - 119,616 平成32 年度 - - - - - - - - - - 31,359 - 5,372 36,731 - 58,748 5,960 21,435 - 122,874 2,620,160 - 198,960 2,819,120 - 723,735 24,482 601,902 - 4,169,239 2,606,315 - 154,489 2,760,804 - 627,834 72,874 769,666 - 4,231,178 合計 単位:千円 ロ.財源の部 (特定環境保全公共下水道) ~八千代第2,第3,第4,第5,第6処理分区 年度 建設費 維持管理費及び起債償還費 1,353,114 町費 233,548 833,072 1,149,897 333,031 5,300 93,842 平成26 年度 64,126 119,415 412 1,374 36,929 81,320 1,982 - 平成27 年度 - - - 9,407 23,607 - - 9,407 平成25 年度まで 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 平成32 年度 合計 起債 受益者 県費 その他 負担金 10,289 110,544 - 国費 910,309 2,617,804 使用料 11,769 - 2,415,142 15,989 - 5,045 - - - 1,994 - - - 23,607 1,994 - - - 9,407 23,607 - - 9,407 町費 合計 1,246,959 その他 - 1,258,728 3,876,532 27,074 889,908 - 916,982 3,332,124 201,316 1,789 89,602 - 91,391 292,707 125,276 5,549 66,956 - 72,505 197,781 - - - - - - - 1,723 - 36,731 5,078 70,165 - 75,243 111,974 - - - - - - - - - 1,723 - 36,731 5,129 72,211 - 77,340 114,071 - - - - - - - - - 1,994 - 1,723 - 36,731 5,180 73,338 - 78,518 115,249 - - - - - - - - - - 23,607 1,994 - 1,723 - 36,731 5,231 75,527 - 80,758 117,489 - - - - - - - - - - - - 9,407 23,607 1,994 - 1,723 - 36,731 5,282 77,603 - 82,885 119,616 - - - - - - - - - - - - 9,407 23,607 1,994 - 1,723 - 36,731 5,333 80,810 - 86,143 122,874 974,435 1,472,529 233,960 11,663 126,533 - 2,819,120 13,558 1,336,561 - 1,350,119 4,169,239 926,443 1,372,859 346,977 5,300 109,225 - 2,760,804 63,856 1,406,518 - 1,470,374 4,231,178 -18- 計 計 6. 基準年次別の段階的建設計画 基準年次別の段階的建設計画を表 6-1 に示す。 表 6-1 項目 基準年次別の段階的建設計画 現 況 事業計画 全体計画 平成25年度 (平成32年度) (平成38年度) 汚水 処理人口(人)/処理面積(ha) 八千代第1処理分区 八千代第2処理分区 八千代第3処理分区 八千代第4処理分区 八千代第5処理分区 八千代第6処理分区 八千代第7処理分区 合計 整備人口 1,457 207 257 350 91 783 3,145 / 処理面積 / 88.39 / 19.67 / 13.34 / 22.70 / 7.99 / 30.93 / / 183.02 整備人口 3,810 220 230 230 160 690 5,340 / 処理面積 / 139.80 / 23.40 / 19.90 / 22.70 / 10.00 / 35.80 / / 251.60 整備人口 6,511 1,459 2,906 517 554 638 16 12,601 / 処理面積 / 348.40 / 167.10 / 267.90 / 51.20 / 39.40 / 35.80 / 0.70 / 910.50 流域下水道への流入水量 日平均( m3/日) / 日最大( m3/日) 八千代第1処理分区 八千代第2処理分区 八千代第3処理分区 八千代第4処理分区 八千代第5処理分区 八千代第6処理分区 八千代第7処理分区 合計 日平均 255.0 13.0 24.0 26.0 13.0 50.0 381.0 / / / / / / / / / 雨水 全排水区面積( ha) ポンプ場 日最大 340.0 17.0 32.0 35.0 17.0 67.0 508.0 日平均 1,360 90 80 80 50 260 1,920 / / / / / / / / / 0.0 ― 日平均 2,390 600 1,150 170 180 240 10 4,740 / / / / / / / / / 45.5 ― -19- 日最大 1,700 110 100 100 70 320 2,400 日最大 2,980 730 1,410 220 230 290 10 5,870 910.5 ― 参考資料 -21- 1. 財政計画根拠 財政計画は公共下水道(八千代第 1 処理分区)及び特定環境保全公共下水道(八千 代第 2~第 6 処理分区)に分けて算出する。 1.1. 建設費 1.1.1. 整備計画及び管渠建設費・財源内訳 年当たり整備面積は,近年の整備実績と同等と考えて設定する。これより,事業年 次である平成 32 年度までに整備率が 86%に達する。 管渠建設費は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の整備面積当たり管渠建設費の 平均に,年当たり整備面積を乗じて算出する。また,財源内訳における補助対象及び 単独の比率は実績を加味して公共は補助:単独=70:30,特環は補助:単独=60:40 とする(公共の補助・単独対象比率は,公共区域を集中して整備していた平成 16~18 年度の実績比率平均を採用する) 。 事業期間における管渠建設費を表 1-1 及び表 1-2 に,管渠建設費の財源内訳を表 1-3 及び表 1-4 に示す。 表 1-1 (公共)管渠建設費 整備面積(ha) 管渠建設費 建設費/整備面積 整備率 B/A 単年度 累計 B (千円) (千円/ha) (%) 0.69 83.08 27,596 39,994 75.5 平成21年度 1.82 84.90 39,451 21,676 77.2 平成22年度 1.53 86.43 78,150 51,078 78.6 平成23年度 過年度 1.27 87.70 29,521 23,245 79.7 平成24年度 (実績) 0.69 88.39 24,719 35,825 80.4 平成25年度 1.20 199,437 ※1 34,364 小計/平均 - - 2.07 90.46 71,240 34,364 64.7 平成26年度 3.50 93.96 120,274 34,364 67.2 平成27年度 3.50 97.46 120,274 34,364 69.7 平成28年度 3.50 100.96 120,274 34,364 72.2 将来 平成29年度 3.50 104.46 120,274 34,364 74.7 平成30年度 (計画) 3.50 107.96 120,274 34,364 77.2 平成31年度 3.50 111.46 120,274 34,364 79.7 平成32年度 23.07 792,884 34,369 小計 - - ※1 ha当たりの建設費は平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の建設費は町の概算予算を収集し,整備面積はha当たりの建設費から逆算する。 平成27年度以降の単年度整備面積は八千代町全体の経費合計が例年並みになるよう設定し,単 項目 年次 認可面積 A (ha) 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 - 139.8 139.8 139.8 139.8 139.8 139.8 139.8 - 年度整備面積に整備面積当たり建設費を乗じて建設費を算出する。 -23- 表 1-2 (特環)管渠建設費 整備面積(ha) 管渠建設費 建設費/整備面積 整備率 B/A 単年度 累計 B (千円) (千円/ha) (%) 2.89 80.33 105,883 36,638 71.9 平成21年度 3.28 83.61 88,658 27,030 74.8 平成22年度 4.19 87.80 68,033 16,237 78.5 過年度 平成23年度 (実績) 3.62 91.42 124,130 34,290 81.8 平成24年度 3.21 94.63 136,753 42,602 84.6 平成25年度 3.44 523,457 31,359 小計/平均 - - 3.93 98.56 123,097 31,359 88.2 平成26年度 1.00 99.56 31,359 31,359 89.1 平成27年度 1.00 100.56 31,359 31,359 89.9 平成28年度 1.00 101.56 31,359 31,359 90.8 将来 平成29年度 (計画) 1.00 102.56 31,359 31,359 91.7 平成30年度 1.00 103.56 31,359 31,359 92.6 平成31年度 1.00 104.56 31,359 31,359 93.5 平成32年度 9.93 311,251 31,345 小計 - - ※1 ha当たりの建設費は平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の建設費は町の概算予算を収集し,整備面積はha当たりの建設費から逆算する。 平成27年度以降の単年度整備面積は町計画を採用ヒアリングし,整備面積に整備面積当たり建設 項目 年次 認可面積 A (ha) 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 - 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 111.8 - 費を乗じて建設費を算出する。 表 1-3 (公共)管渠財源内訳 財源内訳 比率 補助 70% 単独 30% 計 100% 項 目 補助対象 単独 国費 50.0% 0.0% 起債 45.0% 95.0% 町費等 5.0% 5.0% 補助単独比率 県費 0.0% 0.0% 計 100.0% 100.0% 管渠建設費の財源内訳(補助・単独別) 管渠建設費 補助 合計 計 国費 起債 年度 A B=A×0.7 C=B×0.5 D=B×0.45 71,240 49,868 24,934 22,441 平成26年度 120,274 84,192 42,096 37,886 平成27年度 120,274 84,192 42,096 37,886 平成28年度 120,274 84,192 42,096 37,886 平成29年度 120,274 84,192 42,096 37,886 平成30年度 120,274 84,192 42,096 37,886 平成31年度 120,274 84,192 42,096 37,886 平成32年度 792,884 555,020 277,510 249,757 合計 町費等 E=B×0.05 2,493 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 27,753 管渠建設費の財源内訳 管渠建設費 年度 A 71,240 平成26年度 120,274 平成27年度 120,274 平成28年度 120,274 平成29年度 120,274 平成30年度 120,274 平成31年度 120,274 平成32年度 792,884 合計 単位:千円 県費 I 0 0 0 0 0 0 0 0 国費 C 24,934 42,096 42,096 42,096 42,096 42,096 42,096 277,510 起債 D+G 42,744 72,164 72,164 72,164 72,164 72,164 72,164 475,728 町費等 ①=E+H 3,562 6,014 6,014 6,014 6,014 6,014 6,014 39,646 単位:千円 単独 -24- 計 F=A×0.3 21,372 36,082 36,082 36,082 36,082 36,082 36,082 237,864 起債 町費等 G=F×0.95 H=F×0.05 20,303 1,069 34,278 1,804 34,278 1,804 34,278 1,804 34,278 1,804 34,278 1,804 34,278 1,804 225,971 11,893 県費 I=F×0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 1-4 (特環)管渠財源内訳 財源内訳 比率 補助 60% 単独 40% 計 100% 項 目 補助対象 単独 国費 50.0% 0.0% 起債 45.0% 95.0% 町費等 5.0% 5.0% 補助単独比率 県費 0.0% 0.0% 計 100.0% 100.0% 管渠建設費の財源内訳(補助・単独別) 管渠建設費 補助 合計 計 国費 起債 年度 A B=A×0.6 C=B×0.5 D=B×0.45 123,097 73,858 36,929 33,236 平成26年度 31,359 18,815 9,407 8,467 平成27年度 31,359 18,815 9,407 8,467 平成28年度 31,359 18,815 9,407 8,467 平成29年度 31,359 18,815 9,407 8,467 平成30年度 31,359 18,815 9,407 8,467 平成31年度 31,359 18,815 9,407 8,467 平成32年度 311,251 186,748 93,371 84,038 合計 町費等 E=B×0.05 3,693 941 941 941 941 941 941 9,339 管渠建設費の財源内訳 管渠建設費 年度 A 123,097 平成26年度 31,359 平成27年度 31,359 平成28年度 31,359 平成29年度 31,359 平成30年度 31,359 平成31年度 31,359 平成32年度 311,251 合計 単位:千円 県費 I 0 0 0 0 0 0 0 0 国費 C 36,929 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 93,371 起債 D+G 80,013 20,384 20,384 20,384 20,384 20,384 20,384 202,317 町費等 ①=E+H 6,155 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 15,563 単位:千円 単独 -25- 計 F=A×0.4 49,239 12,544 12,544 12,544 12,544 12,544 12,544 124,503 起債 町費等 G=F×0.95 H=F×0.05 46,777 2,462 11,917 627 11,917 627 11,917 627 11,917 627 11,917 627 11,917 627 118,279 6,224 県費 I=F×0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. 流域下水道建設分担金及び財源内訳 建設分担金は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の建設分担金の平均とする。事 業期間における建設分担金及び財源内訳を表 1-5 及び表 1-6 に示す。 表 1-5 (公共)流域下水道建設分担金及び財源内訳 財源内訳 項 目 比率 起債 町費等 60% 計 40% 100% 流域下水道建設分担金財源内訳 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 単位:千円 流域下水道 建設分担金 17,535 7,323 123 317 2,042 5,468 1,979 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 34,787 年度 起債 - 平成21年度 平成22年度 - 平成23年度 - 平成24年度 - 平成25年度 - - 平均 1,187 平成26年度 3,281 平成27年度 3,281 平成28年度 3,281 平成29年度 3,281 平成30年度 3,281 平成31年度 3,281 平成32年度 20,873 合計 ※1 平成26年度の分担金は町の概算予算を収集。 平成27年度以降はこれまでの平均程度と想定。 町費等 計 - - - - - - - - - - - - 792 2,187 2,187 2,187 2,187 2,187 2,187 13,914 1,979 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 34,787 表 1-6 (特環)流域下水道建設分担金及び財源内訳 財源内訳 項 目 比率 起債 町費等 60% 計 40% 100% 流域下水道建設分担金財源内訳 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 年度 単位:千円 流域下水道 建設分担金 16,993 7,227 125 331 2,183 5,372 2,179 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 34,411 起債 平成21年度 - - 平成22年度 平成23年度 - 平成24年度 - 平成25年度 - 平均 - 1,307 平成26年度 3,223 平成27年度 3,223 平成28年度 3,223 平成29年度 3,223 平成30年度 3,223 平成31年度 3,223 平成32年度 20,645 合計 ※1 平成26年度の分担金は町の概算予算を収集。 平成27年度以降はこれまでの平均程度と想定。 -26- 町費等 計 - - - - - - - - - - - - 872 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 13,766 2,179 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 34,411 1.1.3. 建設費(管渠・流域下水道建設分担金)の財源内訳 管渠建設費と流域下水道建設分担金を足した,建設費の財源内訳を表 1-7 及び 表 1-8 に示す。 表 1-7 (公共)管渠建設費及び流域下水道建設分担金の財源内訳 単位:千円 年度 平成26年度 合計 国費 起債 町費等 県費 73,219 24,934 43,931 4,354 0 平成27年度 125,742 42,096 75,445 8,201 0 平成28年度 125,742 42,096 75,445 8,201 0 平成29年度 125,742 42,096 75,445 8,201 0 平成30年度 125,742 42,096 75,445 8,201 0 平成31年度 125,742 42,096 75,445 8,201 0 平成32年度 125,742 42,096 75,445 8,201 0 合計 827,671 277,510 496,601 53,560 0 表 1-8 (特環)管渠建設費及び流域下水道建設分担金の財源内訳 単位:千円 年度 平成26年度 合計 国費 起債 町費等 県費 125,276 36,929 81,320 7,027 0 平成27年度 36,731 9,407 23,607 3,717 0 平成28年度 36,731 9,407 23,607 3,717 0 平成29年度 36,731 9,407 23,607 3,717 0 平成30年度 36,731 9,407 23,607 3,717 0 平成31年度 36,731 9,407 23,607 3,717 0 平成32年度 36,731 9,407 23,607 3,717 0 合計 345,662 93,371 222,962 29,329 0 -27- 1.2. 起債償還 起債償還費を表 1-9 及び表 1-10 に示す。平成 26 年度~平成 32 年度における平成 25 年度以前起債償還費は本町の起債償還計画を用いている。なお,今回対象の平成 26 年度以降の起債償還費の算定条件は以下の通りである。 ・ 5 年据え置き 30 年償還 ・ 年利率 2.0% 表 1-9 (公共)起債償還費 賦金定率 2.00% 0.02551 償還年数 30 年利率 単位:千円 項目 起債対象額 ( 平成21 年度 平成22 年度 過 実 年 績 度 ) 平成23 年度 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 ( 平成27 年度 平成28 年度 計将 画来 ) 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 平成32 年度 事業計画 平成25年 度以前 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 平成32 年度 平成33 年度 43,931 75,445 75,445 75,445 75,445 75,445 75,445 75,445 116,628 110,675 105,383 107,965 109,833 117,031 119,051 879 122,388 879 1,509 123,837 879 1,509 1,509 124,146 879 1,509 1,509 1,509 124,465 879 1,509 1,509 1,509 1,509 124,465 2,242 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 - 計 116,628 110,675 105,383 107,965 109,833 117,031 119,930 124,776 127,734 129,552 131,380 134,252 表 1-10 (特環)起債償還費 2.00% 0.02551 30 年利率 賦金定率 償還年数 単位:千円 項目 起債対象額 ( ) 過 実 年 績 度 平成21 年度 平成22 年度 平成23 年度 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 ( ) 計将 画来 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 平成32 年度 事業計画 平成25年 度以前 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 平成32 年度 平成33 年度 81,320 23,607 23,607 23,607 23,607 23,607 23,607 23,607 28,285 32,069 37,767 41,958 47,161 46,302 47,531 1,627 48,893 1,627 473 49,336 1,627 473 473 50,841 1,627 473 473 473 52,233 1,627 473 473 473 473 52,233 4,150 473 473 473 473 473 - -28- 計 28,285 32,069 37,767 41,958 47,161 46,302 49,158 50,993 51,909 53,887 55,752 58,748 1.3. 維持管理費 1.3.1. 維持管理費 維持管理費は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の整備累計面積当たり維持管理 費の平均に,各年の整備累計面積を乗じて算出する。事業期間における維持管理費を 表 1-11 及び表 1-12 に示す。 表 1-11 (公共)維持管理費 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 年次 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 小計/平均 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 小計 整備面積(ha) 単年度 累計 0.69 83.08 1.82 84.90 1.53 86.43 1.27 87.70 0.69 88.39 6.00 - 2.07 90.46 3.50 93.96 3.50 97.46 3.50 100.96 3.50 104.46 3.50 107.96 3.50 111.46 23.07 - 維持管理費/整備面積 維持管理費 (千円/ha) (千円) 2,949 36 2,813 33 3,035 35 3,345 38 3,422 39 15,564 36 4,255 36 3,383 36 3,509 36 3,635 36 3,761 36 3,887 36 4,013 36 26,443 - ※1 整備面積当たりの維持管理費は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の維持管理費は町の概算予算を収集。 平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり維持管理費を乗じて算出する。 表 1-12 (特環)維持管理費 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 年次 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 小計/平均 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 小計 整備面積(ha) 単年度 累計 2.89 80.33 3.28 83.61 4.19 87.80 3.62 91.42 3.21 94.63 17.19 - 3.93 98.56 1.00 99.56 1.00 100.56 1.00 101.56 1.00 102.56 1.00 103.56 1.00 104.56 9.93 - 維持管理費/整備面積 維持管理費 (千円/ha) (千円) 2,858 36 2,776 33 12,146 138 3,483 38 3,660 39 24,923 57 4,685 57 5,675 57 5,732 57 5,789 57 5,846 57 5,903 57 5,960 57 39,590 - ※1 整備面積当たりの維持管理費は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の維持管理費は町の概算予算を収集。 平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり維持管理費を乗じて算出する。 -29- 1.3.2. 流域下水道維持管理分担金 維持管理分担金は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の整備累計面積当たり維持 管理費の平均に,各年の整備累計面積を乗じて算出する。事業期間における維持管理 費を表 1-13 及び表 1-14 に示す。 表 1-13 (公共)流域下水道維持管理分担金 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 年度 整備面積(ha) 単年度 流域下水道 累計 単位:千円 分担金/整備面積 (千円/ha) 平成21年度 0.69 83.08 維持管理分担金 16,160 平成22年度 1.82 84.90 17,001 200 平成23年度 1.53 86.43 17,879 207 平成24年度 1.27 87.70 17,714 202 平成25年度 0.69 88.39 19,570 221 88,324 205 195 小計/平均 6.00 平成26年度 2.07 90.46 19,542 205 平成27年度 3.50 93.96 19,262 205 平成28年度 3.50 97.46 19,979 205 平成29年度 3.50 100.96 20,697 205 平成30年度 3.50 104.46 21,414 205 平成31年度 3.50 107.96 22,132 205 平成32年度 合計 3.50 111.46 22,849 23.07 - 145,875 - 205 - ※1 整備面積当たりの維持管理分担金は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の維持管理分担金は町の概算予算を収集。 平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり維持管理分担金を乗じて算出する。 表 1-14 (特環)流域下水道維持管理分担金 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 年度 整備面積(ha) 単年度 流域下水道 累計 単位:千円 分担金/整備面積 (千円/ha) 平成21年度 2.89 80.33 維持管理分担金 15,660 平成22年度 3.28 83.61 16,779 201 平成23年度 4.19 87.80 18,141 207 平成24年度 3.62 91.42 18,446 202 平成25年度 3.21 94.63 20,930 221 195 小計/平均 17.19 89,956 205 平成26年度 3.93 98.56 21,518 205 平成27年度 1.00 99.56 20,410 205 平成28年度 1.00 100.56 20,615 205 平成29年度 1.00 101.56 20,820 205 平成30年度 1.00 102.56 21,025 205 平成31年度 1.00 103.56 21,230 205 平成32年度 合計 1.00 104.56 21,435 9.93 - - 147,053 205 - ※1 整備面積当たりの維持管理分担金は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の維持管理分担金は町の概算予算を収集。 平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり維持管理分担金を乗じて算出する。 -30- 1.4. 受益者負担金 受益者負担金は,実績(平成 22~23 年度)の整備面積当たり受益者負担金に,年 当たり整備面積を乗じて算出する。事業期間における受益者負担金を表 1-15 及び表 1-16 に示す。 表 1-15 (公共)受益者負担金 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 年次 整備面積(ha) 単年度 累計 受益者負担金 負担金/整備面積 (千円) (千円/ha) 平成21年度 0.69 83.08 7,391 10,712 平成22年度 1.82 84.90 3,285 1,805 平成23年度 1.53 86.43 4,470 2,922 平成24年度 1.27 87.70 5,312 4,183 88.39 7,126 10,328 平成25年度 0.69 小計/最新値 6.00 27,584 2,300 平成26年度 2.07 90.46 4,032 2,300 平成27年度 3.50 93.96 8,050 2,300 平成28年度 3.50 97.46 8,050 2,300 平成29年度 3.50 100.96 8,050 2,300 平成30年度 3.50 104.46 8,050 2,300 平成31年度 3.50 107.96 8,050 2,300 平成32年度 3.50 小計 23.07 - 111.46 8,050 52,332 - 2,300 - ※1 整備面積当たりの受益者負担金は,平成22~23年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の受益者負担金は町の概算予算を収集。 平成27年度以降は単年度整備面積に,整備面積当たり負担金を乗じて算出する。 表 1-16 (特環)受益者負担金 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 年次 整備面積(ha) 単年度 受益者負担金 累計 負担金/整備面積 (千円/ha) 平成21年度 2.89 80.33 (千円) 12,412 平成22年度 3.28 83.61 7,832 2,388 平成23年度 4.19 87.80 7,459 1,780 平成24年度 3.62 91.42 6,031 1,666 平成25年度 3.21 94.63 7,627 2,376 小計/最新値 17.19 平成26年度 3.93 平成27年度 平成28年度 4,295 41,361 1,723 98.56 5,045 1,723 1.00 99.56 1,723 1,723 1.00 100.56 1,723 1,723 平成29年度 1.00 101.56 1,723 1,723 平成30年度 1.00 102.56 1,723 1,723 平成31年度 1.00 103.56 1,723 1,723 平成32年度 1.00 小計 9.93 - 104.56 - 1,723 15,383 1,723 - ※1 整備面積当たりの受益者負担金は,平成22~23年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の受益者負担金は町の概算予算を収集。 平成27年度以降は単年度整備面積に,整備面積当たり負担金を乗じて算出する。 -31- 1.5. 使用料 使用料は,実績(平成 21 年度~平成 25 年度)の整備累計面積当たり使用料の平均 に,各年の整備累計面積を乗じて算出する。事業認可期間における使用料を表 1-17 及び表 1-18 に示す。 表 1-17 (公共)使用料 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 年次 整備面積(ha) 単年度 使用料/整備面積 使用料 累計 (千円/ha) (千円) 平成21年度 0.69 83.08 9,768 118 平成22年度 1.82 84.90 10,568 125 平成23年度 1.53 86.43 10,982 127 平成24年度 1.27 87.70 12,036 137 平成25年度 0.69 88.39 14,619 165 57,973 134 小計/平均 6.00 平成26年度 2.07 90.46 14,553 134 平成27年度 3.50 93.96 12,591 134 平成28年度 3.50 97.46 13,060 134 平成29年度 3.50 100.96 13,529 134 平成30年度 3.50 104.46 13,998 134 平成31年度 3.50 107.96 14,467 134 平成32年度 3.50 111.46 14,936 134 小計 23.07 - 97,134 - - ※1 整備面積当たりの使用料は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の使用料は町の概算予算を収集。 平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり使用料を乗じて算出する。 表 1-18 (特環)使用料 項目 過年度 (実績) 将来 (計画) 年次 整備面積(ha) 単年度 累計 使用料 使用料/整備面積 (千円) (千円/ha) 平成21年度 2.89 80.33 3,381 42 平成22年度 3.28 83.61 3,813 46 平成23年度 4.19 87.80 4,428 50 平成24年度 3.62 91.42 5,213 57 平成25年度 3.21 94.63 5,850 62 小計/平均 17.19 平成26年度 3.93 平成27年度 22,685 51 98.56 5,549 51 1.00 99.56 5,078 51 平成28年度 1.00 100.56 5,129 51 平成29年度 1.00 101.56 5,180 51 平成30年度 1.00 102.56 5,231 51 平成31年度 1.00 103.56 5,282 51 平成32年度 1.00 小計 9.93 - 104.56 - 5,333 36,782 51 - ※1 整備面積当たりの使用料は,平成21年度~平成25年度実績の平均をとる。 ※2 平成26年度の使用料は町の概算予算を収集。 平成27年度以降は累計整備面積に,整備面積当たり使用料を乗じて算出する。 -32- 1.6. 実績事業費及び計画事業費の比較 実績事業費(平成 21 年度~平成 25 年度)と計画事業費(平成 26 年度~平成 32 年 度)を比較して表 1-19~表 1-21 に示す。 表 1-19 (公共+特環)実績事業費と計画事業費の比較 単位:千円 イ.経費の部 (公共・特環) ~八千代第1,第2,第3,第4,第5,第6処理分区 年度 実 績 計 画 建設費 管渠 ポンプ場 流域下水道 建設分担金 計 うち用地費 起債 償還費 維持 管理費 流域下水道 維持管理 その他 合計 分担金 平成20 年度まで 5,273,909 - 212,061 5,485,970 - 940,489 17,264 1,153,197 - 7,596,920 平成21年度 133,479 - 34,528 168,007 - 144,913 5,807 31,820 - 350,547 平成22年度 128,109 - 14,550 142,659 - 142,744 5,589 33,780 - 324,772 平成23年度 146,183 - 248 146,431 - 143,150 15,181 36,020 - 340,782 平成24年度 153,651 - 648 154,299 - 149,923 6,828 36,160 - 347,210 平成25年度 161,472 - 4,225 165,697 - 156,994 7,082 40,500 - 370,273 平成26年度 194,337 - 4,158 198,495 - 163,333 8,940 41,060 - 411,828 平成27年度 151,633 - 10,840 162,473 - 169,088 9,058 39,672 - 380,291 平成28年度 151,633 - 10,840 162,473 - 175,769 9,241 40,594 - 388,077 平成29年度 151,633 - 10,840 162,473 - 179,643 9,424 41,517 - 393,057 平成30年度 151,633 - 10,840 162,473 - 183,439 9,607 42,439 - 397,958 平成31年度 151,633 - 10,840 162,473 - 187,132 9,790 43,362 - 402,757 平成32年度 151,633 - 10,840 162,473 - 193,000 9,973 44,284 - 409,730 7,100,938 - 335,458 7,436,396 - 2,929,617 123,784 1,624,405 - 12,114,202 合計 単位:千円 ロ.財源の部 (公共・特環) ~八千代第1,第2,第3,第4,第5,第6処理分区 建設費 年度 計 画 計 使用料 町費 その他 合計 計 起債 町費 1,727,000 3,021,334 522,691 15,630 199,315 - 5,485,970 23,526 2,087,424 - 2,110,950 7,596,920 平成21年度 33,000 101,200 14,004 - 19,803 - 168,007 13,149 169,391 - 182,540 350,547 平成22年度 32,000 78,700 20,842 - 11,117 - 142,659 14,381 167,732 - 182,113 324,772 平成23年度 48,398 67,100 19,004 - 11,929 - 146,431 15,410 178,941 - 194,351 340,782 平成24年度 45,200 73,700 24,056 - 11,343 - 154,299 17,249 175,662 - 192,911 347,210 平成25年度 50,000 78,500 22,444 - 14,753 - 165,697 20,469 184,107 - 204,576 370,273 平成26年度 61,863 125,251 2,304 - 9,077 - 198,495 20,102 193,231 - 213,333 411,828 平成27年度 51,503 99,052 2,145 - 9,773 - 162,473 17,669 200,149 - 217,818 380,291 平成28年度 51,503 99,052 2,145 - 9,773 - 162,473 18,189 207,415 - 225,604 388,077 平成29年度 51,503 99,052 2,145 - 9,773 - 162,473 18,709 211,875 - 230,584 393,057 平成30年度 51,503 99,052 2,145 - 9,773 - 162,473 19,229 216,256 - 235,485 397,958 平成31年度 51,503 99,052 2,145 - 9,773 - 162,473 19,749 220,535 - 240,284 402,757 平成32年度 合計 県費 その他 国費 平成20 年度まで 実 績 維持管理費及び起債償還費 受益者 負担金 51,503 99,052 2,145 - 9,773 - 162,473 20,269 226,988 - 247,257 409,730 2,306,479 4,140,097 638,215 15,630 335,975 - 7,436,396 238,100 4,439,706 - 4,677,806 12,114,202 -33- 表 1-20 (公共)実績事業費と計画事業費の比較 単位:千円 イ.経費の部 (公共下水道) ~八千代第1処理分区 建設費 年度 管渠 実 績 計 画 ポンプ場 流域下水道 建設分担金 計 うち用地費 起債 維持 償還費 管理費 流域下水道 維持管理 その他 合計 分担金 平成20 年度まで 3,502,302 - 118,842 3,621,144 - 866,644 8,903 620,540 - 5,117,231 平成21年度 27,596 - 17,535 45,131 - 116,628 2,949 16,160 - 180,868 平成22年度 39,451 - 7,323 46,774 - 110,675 2,813 17,001 - 177,263 平成23年度 78,150 - 123 78,273 - 105,383 3,035 17,879 - 204,570 平成24年度 29,521 - 317 29,838 - 107,965 3,345 17,714 - 158,862 平成25年度 24,719 - 2,042 26,761 - 109,833 3,422 19,570 - 159,586 平成26年度 71,240 - 1,979 73,219 - 117,031 4,255 19,542 - 214,047 平成27年度 120,274 - 5,468 125,742 - 119,930 3,383 19,262 - 268,317 平成28年度 120,274 - 5,468 125,742 - 124,776 3,509 19,979 - 274,006 平成29年度 120,274 - 5,468 125,742 - 127,734 3,635 20,697 - 277,808 平成30年度 120,274 - 5,468 125,742 - 129,552 3,761 21,414 - 280,469 平成31年度 120,274 - 5,468 125,742 - 131,380 3,887 22,132 - 283,141 平成32年度 120,274 - 5,468 125,742 - 134,252 4,013 22,849 - 286,856 4,494,623 - 180,969 4,675,592 - 2,301,783 50,910 854,739 - 7,883,024 合計 単位:千円 ロ.財源の部 (公共下水道) ~八千代第1処理分区 建設費 年度 国費 起債 平成20 年度まで 1,049,560 2,099,490 実 績 計 画 維持管理費及び起債償還費 合計 町費 県費 受益者 負担金 314,930 10,330 146,834 - 3,621,144 19,137 1,476,950 - 1,496,087 5,117,231 その他 計 使用料 町費 その他 計 平成21年度 3,750 41,894 -7,904 - 7,391 - 45,131 9,768 125,969 - 135,737 180,868 平成22年度 8,500 34,199 790 - 3,285 - 46,774 10,568 119,921 - 130,489 177,263 平成23年度 29,500 43,672 631 - 4,470 - 78,273 10,982 115,315 - 126,297 204,570 平成24年度 6,200 24,258 -5,932 - 5,312 - 29,838 12,036 116,988 - 129,024 158,862 平成25年度 5,016 27,124 -12,505 - 7,126 - 26,761 14,619 118,206 - 132,825 159,586 平成26年度 24,934 43,931 322 - 4,032 - 73,219 14,553 126,275 - 140,828 214,047 平成27年度 42,096 75,445 151 - 8,050 - 125,742 12,591 129,984 - 142,575 268,317 平成28年度 42,096 75,445 151 - 8,050 - 125,742 13,060 135,204 - 148,264 274,006 平成29年度 42,096 75,445 151 - 8,050 - 125,742 13,529 138,537 - 152,066 277,808 平成30年度 42,096 75,445 151 - 8,050 - 125,742 13,998 140,729 - 154,727 280,469 平成31年度 42,096 75,445 151 - 8,050 - 125,742 14,467 142,932 - 157,399 283,141 42,096 75,445 151 - 8,050 - 125,742 14,936 146,178 - 161,114 286,856 1,380,036 2,767,238 291,238 10,330 226,750 - 4,675,592 174,244 3,033,188 - 3,207,432 7,883,024 平成32年度 合計 ※平成26年度は町の概算予算。 -34- 表 1-21 (特環)実績事業費と計画事業費の比較 単位:千円 イ.経費の部 (特定環境保全公共下水道) ~八千代第2,第3,第4,第5,第6処理分区 建設費 年度 管渠 ポンプ場 平成20 年度まで 1,771,607 実 績 計 画 流域下水道 建設分担金 計 うち用地費 起債 維持 償還費 管理費 流域下水道 維持管理 その他 合計 分担金 - 93,219 1,864,826 - 73,845 8,361 532,657 - 2,479,689 平成21年度 105,883 - 16,993 122,876 - 28,285 2,858 15,660 - 169,679 平成22年度 88,658 - 7,227 95,885 - 32,069 2,776 16,779 - 147,509 平成23年度 68,033 - 125 68,158 - 37,767 12,146 18,141 - 136,212 平成24年度 124,130 - 331 124,461 - 41,958 3,483 18,446 - 188,348 平成25年度 136,753 - 2,183 138,936 - 47,161 3,660 20,930 - 210,687 平成26年度 123,097 - 2,179 125,276 - 46,302 4,685 21,518 - 197,781 平成27年度 31,359 - 5,372 36,731 - 49,158 5,675 20,410 - 111,974 平成28年度 31,359 - 5,372 36,731 - 50,993 5,732 20,615 - 114,071 平成29年度 31,359 - 5,372 36,731 - 51,909 5,789 20,820 - 115,249 平成30年度 31,359 - 5,372 36,731 - 53,887 5,846 21,025 - 117,489 平成31年度 31,359 - 5,372 36,731 - 55,752 5,903 21,230 - 119,616 31,359 - 5,372 36,731 - 58,748 5,960 21,435 - 122,874 2,606,315 - 154,489 2,760,804 - 627,834 72,874 769,666 - 4,231,178 平成32年度 合計 単位:千円 ロ.財源の部 (特定環境保全公共下水道) ~八千代第2,第3,第4,第5,第6処理分区 建設費 年度 実 績 計 画 維持管理費及び起債償還費 受益者 負担金 計 使用料 町費 その他 合計 計 起債 町費 平成20 年度まで 677,440 921,844 207,761 5,300 52,481 - 1,864,826 4,389 610,474 - 614,863 2,479,689 平成21年度 29,250 59,306 21,908 - 12,412 - 122,876 3,381 43,422 - 46,803 169,679 平成22年度 23,500 44,501 20,052 - 7,832 - 95,885 3,813 47,811 - 51,624 147,509 平成23年度 18,898 23,428 18,373 - 7,459 - 68,158 4,428 63,626 - 68,054 136,212 平成24年度 39,000 49,442 29,988 - 6,031 - 124,461 5,213 58,674 - 63,887 188,348 平成25年度 44,984 51,376 34,949 - 7,627 - 138,936 5,850 65,901 - 71,751 210,687 平成26年度 36,929 81,320 1,982 - 5,045 - 125,276 5,549 66,956 - 72,505 197,781 平成27年度 9,407 23,607 1,994 - 1,723 - 36,731 5,078 70,165 - 75,243 111,974 平成28年度 9,407 23,607 1,994 - 1,723 - 36,731 5,129 72,211 - 77,340 114,071 平成29年度 9,407 23,607 1,994 - 1,723 - 36,731 5,180 73,338 - 78,518 115,249 平成30年度 9,407 23,607 1,994 - 1,723 - 36,731 5,231 75,527 - 80,758 117,489 平成31年度 9,407 23,607 1,994 - 1,723 - 36,731 5,282 77,603 - 82,885 119,616 平成32年度 9,407 23,607 1,994 - 1,723 - 36,731 5,333 80,810 - 86,143 122,874 926,443 1,372,859 346,977 5,300 109,225 - 2,760,804 63,856 1,406,518 - 1,470,374 4,231,178 合計 県費 その他 国費 ※平成26年度は町の概算予算。 -35-
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