一般会計決算状況係数表 平成24年度 一般会計決算状況総括表 人 口 国 勢 調 査 住 民 基 本 台 帳 市 町 村 類 型 面 54,012 人 平 成 1 7 年 54,006 人 産 0.0 % 区 分 減 率 平成24年度末現在 53,932 人 平成23年度末現在 53,441 人 増 減 0.9 % 率 平成24年度末現在世帯数 人口密度 21,866 世帯 平成22年 1,591 人/k㎡ 平成17年 1,591 人/k㎡ 33.95 k㎡ 積 平 成 2 2 年 増 Ⅱ−3 業 構 第 1 次 平成22年 平成17年 第 2 次 第 3 次 549 人 6,910 人 16,847 人 2.3 % 28.4 % 69.3 % 684 人 8,131 人 17,693 人 2.5 % 30.2 % 65.8 % 人 口 集 中 地 区 人 口 平成22年 32,619 人 平成17年 34,341 人 平 成 2 4 年 度 区 分 造 平 成 2 3 年 度 歳 入 総 額 A 16,809,290,369 円 16,274,478,442 円 歳 出 総 額 B 15,641,930,548 14,915,451,388 支 C 1,167,359,821 1,359,027,054 翌年度へ繰越すべき財源 D 112,686,000 90,940,000 実 形 式 収 − B) (A 質 (C 単 実 E 1,054,673,821 1,268,087,054 度 支 F △ 213,413,233 415,773,680 金 G 601,735,365 202,063,947 金 H 83,442,484 0 額 I 300,000,000 200,000,000 年 度 収 支 + H − I) J 171,764,616 417,837,627 収 立 繰 (F 支 年 積 積 収 − D) 上 償 立 金 質 単 + G 還 取 崩 職 員 数 区 分 一 教 技 般 職 育 能 消 公 労 防 258 人 員 務 務 職 職 一人当たり給料月額 平 均 年 齢 42.1 歳 323,277 円 員 10 48.4 387,366 員 22 55.1 234,132 員 0 - - 290 43.3 318,724 合 計 事 務 の 共 同 処 理 交 通 災 害 共 済 ○ 退職手当支給事務 ○ 火 ○ 後期高齢者医療事務 ○ 消 防 災 害 補 償 上 水 道 伝 ○ 水 害 予 防 下 水 道 と 畜 場 染 病 葬 場 塵 芥 処 理 高 等 学 校 し 尿 処 理 収 益 事 業 ○ ○ ※ 住民基本台帳法改正のため、平成24年度末現在の住民基本台帳は外国人を含めた人口。 - 10 - 人 材 育 成 区 分 平 成 2 4 年 度 平 成 2 3 年 度 Ⅱの地域5種地 Ⅱの地域5種地 交 付 税 種 地 区 分 基 準 財 政 需 要 額 7,263,739 千円 7,289,806 千円 基 準 財 政 収 入 額 5,183,503 5,346,495 模 9,708,758 9,720,566 数 0.731 0.758 標 準 財 財 政 政 規 力 指 ( 95.3 ) 86.1 % ( 95.5 ) 86.5 経 常 収 支 比 率 実 質 収 支 比 率 10.9 13.0 率 5.8 7.6 率 10.7 10.8 公 公 債 債 費 費 比 負 担 比 % 起 債 制 限 比 率 5.9 7.7 実 質 赤 字 比 率 - - 率 - - 率 7.0 8.2 率 20.7 46.8 計 - - 公共下水道事業特別会計 - - 農業集落排水事業特別会計 - - 率 50.7 51.6 経 常 一 般 財 源 等 比 率 93.9 92.3 11,562,058 千円 11,433,450 千円 連 実 結 実 質 公 将 来 資比 金 不 足率 水 義 地 質 赤 債 務 方 比 担 事 的 比 業 経 債 比 費 負 道 字 会 費 比 現 在 高 債務負担行為(翌年度以降支出予定額) 2,121,151 2,546,100 財政調整基金 1,387,440 1,085,705 金 171,738 61,683 その他特定目的基金 1,088,758 860,383 土地開発基金 25,887 25,873 その他定額運用基金 0 0 基 金 現 在 高 積立基金 減 定額運用 基 金 債 基 区 分 決 算 額 構 成 比 41.6 % 個 人 2,674,733 千円 法 人 445,350 6.9 産 税 2,552,959 39.7 動 車 税 78,623 1.2 た ば こ 税 395,050 6.2 市 計 画 税 281,764 4.4 6,428,479 100.0 市 民 税 固 定 資 軽 自 市 都 合 計 収 納 率 93.47 % ※ 経常収支比率の( )は、臨時財政対策債を経常一般財源に含めない場合の比率。 ※ 実質赤字比率・連結実質赤字比率・資金不足比率の各比率については、赤字額・不足額が発生していないため「−」で表示。 - 11 - 平成24年度 一般会計決算額比較表 歳 入 区 分 1 市 平成24年度決算額 決算額 構成比 平成23年度決算額 決算額 構成比 税 6,428,479,172 38.24 6,458,710,999 39.69 税 180,953,250 1.08 190,789,234 1.17 3 利 子 割 交 付 金 14,038,000 0.08 16,034,000 0.10 4 配 当 割 交 付 金 14,143,000 0.08 12,492,000 0.08 株式等譲渡所得割 交 付 金 4,083,000 0.02 3,082,000 0.02 6 地方消費税交付金 420,051,000 2.50 421,513,000 2.59 7 自動車取得税交付金 78,199,000 0.47 43,536,000 0.27 8 地方特例交付金 36,674,000 0.22 87,178,000 0.54 税 2,352,917,000 14.00 2,364,200,000 14.53 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 10,649,000 0.06 10,422,000 0.06 11 分 担 金 及 び 負 担 金 130,081,531 0.77 129,367,575 0.79 12 使 用 料 及 び 手 数 料 198,032,385 1.18 189,479,370 1.16 金 2,174,488,387 12.94 2,073,448,366 12.74 2 地 5 9 地 10 13 国 方 方 庫 譲 交 支 与 付 出 14 県 支 出 金 1,277,464,388 7.60 1,305,341,831 8.02 15 財 産 収 入 27,007,043 0.16 27,985,039 0.17 16 寄 附 金 8,901,975 0.05 18,157,270 0.11 17 繰 入 金 540,422,741 3.22 392,107,832 2.41 18 繰 越 金 1,359,027,054 8.09 1,155,482,374 7.10 19 諸 収 入 248,778,443 1.48 270,151,552 1.66 債 1,304,900,000 7.76 1,105,000,000 6.79 16,809,290,369 100.00 16,274,478,442 100.00 20 市 歳 入 合 計 - 12 - 歳 出 区 分 平成24年度決算額 決算額 構成比 (単位:円・%) 決算額 平成23年度決算額 構成比 1 議 会 費 173,454,582 1.11 185,061,700 1.24 2 総 務 費 1,926,530,977 12.32 2,097,795,478 14.06 3 民 生 費 5,483,849,144 35.06 5,102,009,391 34.21 4 衛 生 費 1,157,967,100 7.40 1,180,235,549 7.91 5 労 働 費 13,334,730 0.09 13,092,197 0.09 6 農 林 水 産 業 費 197,753,396 1.26 160,819,028 1.08 7 商 工 費 99,539,580 0.64 91,998,729 0.62 8 土 木 費 1,933,624,004 12.36 1,749,202,391 11.73 9 消 防 費 956,218,119 6.11 822,469,419 5.51 10 教 育 費 1,282,261,091 8.20 1,436,439,761 9.63 11 公 債 費 1,337,508,635 8.55 1,311,160,570 8.79 金 1,013,742,340 6.48 593,109,892 3.98 費 0 0.00 0 0.00 害 復 旧 費 66,146,850 0.42 172,057,283 1.15 15,641,930,548 100.00 14,915,451,388 100.00 12 諸 13 予 14 災 支 出 備 歳 出 合 計 - 13 - 平成24年度 一般会計決算額及び構成比 諸収入 248,778,443 (1.48%) 繰入金 540,422,741 (3.22%) 寄附金 8,901,975 (0.05%) 財産収入 27,007,043 (0.16%) 市債 1,304,900,000 (7.76%) 繰越金 1,359,027,054 (8.09%) 県支出金 1,277,464,388 (7.60%) 使用料及び 手数料 198,032,385 (1.18%) 歳 入 市税 6,428,479,172 (38.24%) 16,809,290,369 国庫支出金 2,174,488,387 (12.94%) 地方譲与税 180,953,250 (1.08%) 地方交付税 2,352,917,000 (14.00%) 分担金及び 負担金 130,081,531 (0.77%) 利子割交付金 14,038,000 (0.08%) 配当割交付金 14,143,000 (0.08%) 交通安全対策 特別交付金 10,649,000 (0.06%) 地方特例交付金 36,674,000 (0.22%) 自動車取得税 交付金 78,199,000 (0.47%) - 14 - 地方消費税 交付金 420,051,000 (2.50%) 株式等譲渡所得割 交付金 4,083,000 (0.02%) (単位:円・%) 諸支出金 1,013,742,340 (6.48%) 議会費 173,454,582 (1.11%) 災害復旧費 66,146,850 (0.42%) 総務費 1,926,530,977 (12.32%) 公債費 1,337,508,635 (8.55%) 教育費 1,282,261,091 (8.20%) 歳 消防費 956,218,119 (6.11%) 出 15,641,930,548 民生費 5,483,849,144 (35.06%) 土木費 1,933,624,004 (12.36%) 商工費 99,539,580 (0.64%) 農林水産業費 197,753,396 (1.26%) 衛生費 1,157,967,100 (7.40%) 労働費 13,334,730 (0.09%) - 15 - 平成24年度 一般会計人口・世帯数当たり決算額一覧表 歳 入 区 分 平成24年度決算額 1 市 市 内 民 一人当たり 一世帯当たり 税 6,428,479,172 119,196 293,994 税 3,120,082,818 57,852 142,691 固 定 資 産 税 2,552,959,067 47,337 116,755 軽 自 動 車 税 78,623,500 1,458 3,595 市 た ば こ 税 395,049,794 7,325 18,067 都 市 計 画 税 281,763,993 5,224 12,886 2 地 方 譲 与 税 180,953,250 3,355 8,276 訳 3 利 子 割 交 付 金 14,038,000 260 642 4 配 当 割 交 付 金 14,143,000 262 647 5 株式等譲渡所得割交付金 4,083,000 76 187 6 地 方 消 費 税 交 付 金 420,051,000 7,789 19,210 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 78,199,000 1,450 3,576 8 地 金 36,674,000 680 1,677 税 2,352,917,000 43,628 107,606 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 10,649,000 197 487 11 分 担 金 及 び 負 担 金 130,081,531 2,412 5,949 12 使 用 料 及 び 手 数 料 198,032,385 3,672 9,057 金 2,174,488,387 40,319 99,446 9 地 13 国 方 特 方 例 交 交 庫 付 付 支 出 14 県 支 出 金 1,277,464,388 23,687 58,422 15 財 産 収 入 27,007,043 501 1,235 16 寄 附 金 8,901,975 165 407 17 繰 入 金 540,422,741 10,020 24,715 18 繰 越 金 1,359,027,054 25,199 62,153 19 諸 収 入 248,778,443 4,613 11,378 債 1,304,900,000 24,195 59,677 16,809,290,369 311,676 768,741 20 市 歳 入 合 計 - 16 - 歳 出 (単位:円) 区 分 平成24年度決算額 一人当たり 一世帯当たり 1 議 会 費 173,454,582 3,216 7,933 2 総 務 費 1,926,530,977 35,721 88,106 3 民 生 費 5,483,849,144 101,681 250,793 4 衛 生 費 1,157,967,100 21,471 52,957 5 労 働 費 13,334,730 247 610 費 197,753,396 3,667 9,044 6 農 林 水 産 業 7 商 工 費 99,539,580 1,846 4,552 8 土 木 費 1,933,624,004 35,853 88,431 9 消 防 費 956,218,119 17,730 43,731 10 教 育 費 1,282,261,091 23,776 58,642 11 公 債 費 1,337,508,635 24,800 61,168 金 1,013,742,340 18,797 46,362 費 0 0 0 費 66,146,850 1,226 3,025 15,641,930,548 290,031 715,354 12 諸 支 13 予 14 災 出 備 害 復 旧 歳 出 合 計 ※ 平成25年3月31日現在 人口:53,932人 世帯数:21,866世帯 - 17 - 平成24年度 一般会計科目別・節別歳出決算額一覧表 区 分 1 議 会 費 2 総 務 費 3 民 生 費 4 衛 生 費 5 労 働 費 6 農林水産業費 7 商 工 費 1 報 酬 63,504,000 19,091,880 6,772,900 5,973,000 770,000 8,417,392 0 2 給 料 18,891,720 377,185,528 354,307,349 87,020,604 0 34,665,360 13,579,200 3 職 員 手 当 等 35,443,810 205,776,696 171,289,117 42,686,872 0 17,812,525 7,076,241 4 共 費 41,506,266 125,033,649 109,287,509 27,218,147 0 10,985,520 4,266,929 5 災 害 補 償 費 0 0 0 0 0 0 0 6 恩給及び退職年金 0 0 0 0 0 0 0 7 賃 金 0 16,109,080 52,683,002 1,130,100 1,803,920 0 0 費 30,000 3,629,788 5,926,075 4,944,000 28,000 81,341 918,580 費 696,190 1,516,467 397,318 289,430 2,240 77,620 53,700 済 8 報 償 9 旅 10 交 際 費 137,000 1,021,500 0 0 0 5,000 0 11 需 用 費 1,068,855 79,021,208 69,813,234 73,065,245 3,287,239 483,505 469,560 12 役 務 費 11,600 49,842,635 5,021,920 6,195,367 93,927 20,000 0 13 委 託 料 3,859,579 229,421,132 219,152,640 539,004,939 2,794,390 24,336,340 2,619,500 14 使用料及び賃借料 887,925 105,970,055 13,387,498 4,449,468 269,889 0 1,216,910 15 工 事 請 負 費 0 17,327,100 5,520,900 67,628,400 0 15,205,837 11,397,750 16 原 費 0 899,272 20,500 82,687 0 49,822 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 135,313,105 0 0 0 4,431,168 0 18 備 品 購 入 費 5,425,350 9,292,790 867,183 936,664 34,125 0 0 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 1,992,287 529,804,411 646,714,260 291,525,435 251,000 58,538,966 30,941,210 19 材 料 20 扶 助 費 0 0 3,101,404,075 0 0 0 0 21 貸 付 金 0 0 0 0 4,000,000 0 27,000,000 22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 0 0 0 0 0 0 0 23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 0 19,792,181 24,699,664 5,480,842 0 0 0 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 0 0 0 0 25 積 立 金 0 0 0 0 0 0 0 26 寄 附 金 0 0 0 0 0 0 0 27 公 課 費 0 482,500 0 335,900 0 0 0 28 繰 出 金 0 0 696,584,000 0 0 22,643,000 0 173,454,582 1,926,530,977 5,483,849,144 1,157,967,100 13,334,730 197,753,396 99,539,580 歳 出 合 計 - 18 - (単位:円) 8 土 木 費 9 消 防 費 10 教 育 費 11 公 債 費 12 諸支出金 13 予 備 費 14 災害復旧費 歳 出 合 計 129,200 10,464,000 14,771,521 0 0 0 129,893,893 150,990,204 365,022,002 232,816,891 0 0 0 1,634,478,858 80,702,705 216,983,500 106,307,984 0 0 0 884,079,450 47,881,949 115,999,923 67,489,231 0 0 0 549,669,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,200 0 81,581,713 0 0 0 153,501,015 0 1,585,420 11,876,371 0 0 0 29,019,575 315,100 2,649,362 646,144 0 0 0 6,643,571 0 86,000 253,000 0 0 0 1,502,500 14,355,823 30,673,481 161,322,940 0 0 0 433,561,090 3,748,023 3,902,896 25,280,556 0 0 0 94,116,924 323,016,503 20,596,263 301,974,200 0 0 0 621,829 9,614,265 44,034,358 0 0 0 180,452,197 277,219,235 109,442,700 55,050,588 0 0 0 558,792,510 4,618,591 125,543 514,953 0 0 0 6,311,368 4,242,327 0 0 0 0 0 143,986,600 4,037,460 33,516,607 35,927,742 0 0 0 90,037,921 460,970,855 30,272,357 89,870,135 0 0 0 2,140,880,916 0 0 46,224,647 0 0 0 3,147,628,722 0 0 3,000,000 0 0 0 34,000,000 0 0 3,318,117 0 0 0 3,318,117 0 0 0 1,337,508,635 0 0 1,387,481,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,013,742,340 0 1,013,742,340 0 0 0 0 0 0 0 0 283,800 0 0 0 0 1,102,200 560,581,000 5,000,000 0 0 0 0 1,284,808,000 956,218,119 1,282,261,091 1,337,508,635 1,013,742,340 0 1,933,624,004 - 19 - 66,146,850 66,146,850 1,732,922,336 15,641,930,548 平成24年度 一般会計市債(借入金)事業債別現在高一覧表 区 分 1 公 共 事 業 借 等 債 入 先 財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構 地方公共団体金融機構、埼玉みずほ農業協同組合 2 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 3 緊急防災・減災事業債 4 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債 5 一 般 単 独 事 業 債 財務省 財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構 武蔵野銀行、栃木銀行、埼玉縣信用金庫 埼玉みずほ農業協同組合 全国市有物件災害共済会 埼玉県市町村振興協会 財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構 地方公共団体金融機構 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、栃木銀行 群馬銀行、埼玉縣信用金庫 埼玉みずほ農業協同組合 埼玉県市町村振興協会 埼玉県市町村職員共済組合 6 厚 整 生 福 祉 施 備 事 業 設 債 財務省 7 国 貸 の 予 算 付 金 等 債 国土交通省 債 財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構 地方公共団体金融機構 埼玉みずほ農業協同組合 埼玉県市町村振興協会 8 財 9 臨 源 12 策 時 財 政 特 例 債 10 調 11 臨 対 整 債 時 財 政 対 策 債 減 税 補 て ん 債 臨 時 税 収 補 て ん 債 13 県 貸 付 金 債 財務省 財務省 財務省、地方公共団体金融機構 埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫 埼玉みずほ農業協同組合 財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構 埼玉県 合 計 - 20 - (単位:千円) 平 成 2 4 年 度 中 増 減 平成23年度末 現 在 高 借 入 額 平成24年度末 現 在 高 元 金 償 還 額 720,991 215,900 55,471 881,420 565 0 565 0 0 76,800 0 76,800 614,646 15,700 173,628 456,718 2,205,888 17,200 364,596 1,858,492 11,192 0 2,658 8,534 4,900 0 0 4,900 62,033 0 10,391 51,642 1,459 0 712 747 4,208 0 2,054 2,154 6,331,631 979,300 290,231 7,020,700 1,145,087 0 210,106 934,981 330,850 0 65,880 264,970 11,433,450 1,304,900 1,176,292 11,562,058 - 21 - 平成24年度 一般会計市債(借入金)事業債別・利率別現在高一覧表 区 分 0.5%以下 1.0%以下 1.5%以下 2.0%以下 2.5%以下 3.0%以下 1 公 共 事 業 等 債 342,977 131,864 334,401 49,507 2 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 3 緊急防災・減災 事 業 債 76,800 4 教育・福祉施設等 整 備 事 業 債 28,850 61,980 38,736 160,072 144,105 5 一般単独事業債 44,738 153,968 518,618 743,647 287,694 9,435 31,380 6,160 2,362,203 3,641,361 867,644 149,492 243,592 268,721 210,325 3,498,081 4,400,329 2,380,736 905,679 6 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 7 国 の 予 算 等 貸 付 金 債 4,900 8 財 源 対 策 債 4,667 22,671 19,309 9 臨時財政特例債 10 調 整 債 11 臨 時 財 政 対 策 債 12 減 税 補 て ん 債 臨時税収補てん債 13 県 貸 付 金 債 合 計 362,353 50,370 60,315 214,600 - 22 - 41,980 (単位:千円) 3.5%以下 4.0%以下 4.5%以下 5.0%以下 5.5%以下 6.0%以下 平成24年度末 現 在 高 881,420 0 76,800 22,239 36,728 736 46,608 456,718 7,182 1,858,492 8,534 8,534 4,900 51,642 747 747 2,154 2,154 7,020,700 934,981 264,970 45,262 22,239 47,344 10,083 - 23 - 0 0 11,562,058 平成24年度 一般会計予算額経過表 歳 入 当 初 予算額 区 分 1 市 税 補 第1号 第2号 6,163,072 △110,126 正 第3号 予 第4号 算 額 第5号 第6号 最 終 予算額 第7号 31,298 6,084,244 2 地方譲与税 184,000 3 利子割交付金 13,000 13,000 4 配当割交付金 6,000 6,000 5 株式等譲渡 所得割交付金 3,000 3,000 6 地方消費税 交 付 金 410,000 410,000 7 自動車取得税 交 付 金 33,000 8 地 方 特 例 交 付 金 34,000 2,674 36,674 9 地方交付税 1,992,000 220,532 2,212,532 10 交通安全対策 特別交付金 11,000 11 分 担 金 及び負担金 122,250 12 使 用 料 及び手数料 187,407 13 国 庫 支 出 金 2,044,982 43,987 14 県 支 出 金 1,028,363 38,757 15 財 産 収 入 21,342 △ 4,862 20,000 2,575 53,000 △501 △351 10,649 △1,290 123,034 187,407 18,000 46,978 △3,210 6,599 △10,724 25,033 △64,864 2,110,906 △40,573 1,022,422 3,399 16 寄 附 金 3,000 17 繰 入 金 343,530 153,351 18 繰 越 金 300,000 968,087 19 諸 収 入 144,154 6,111 500 債 1,115,900 547,000 16,400 20 市 179,138 24,741 3,000 歳 入 合 計 14,160,000 1,872,948 43,530 9 540,420 1,268,087 18,000 84,374 - 24 - 20,000 2,966 150,765 49,300 △2,900 1,725,700 117,863 △ 111,432 16,164,719 歳 出 (単位:千円) 当 初 予算額 区 分 補 第1号 第2号 正 第3号 予 算 額 第4号 第5号 1 議 会 費 180,129 333 2 総 務 費 1,952,797 34,586 3 民 生 費 5,136,498 4 衛 生 費 1,185,061 5 労 働 費 12,865 6 農林水産業費 208,634 10,281 △33,183 16,331 426 18,000 △622 2,536 △5,494 2,001,803 136,795 104,314 27,342 △82,026 5,322,923 56,321 881 △40,848 △8,344 1,204,411 費 85,259 4,958 10,674 8 土 木 費 1,823,864 99,298 2,227 9 消 防 費 853,188 500,661 10 教 育 費 1,292,832 29,715 11 公 債 費 1,368,534 12 諸 支 出 金 10,339 1,000,000 13 予 50,000 13,358 20,000 △74 201,989 101,317 430 △8,383 1,937,436 △2,430 △745 △2,406 1,348,268 2,020 △2,506 △8,110 1,431,814 117,863 1,368,534 3,405 △11,340 14 災 害 復 旧 費 歳 出 合 計 11,340 493 工 費 第7号 180,462 7 商 備 第6号 最 終 予算額 1,013,744 38,660 0 14,160,000 1,872,948 18,000 84,374 - 25 - 20,000 2,966 117,863 △ 111,432 16,164,719 市税決算額(現年度課税分)比較表 税 目 平 区 分 市 民 個 定 4 額 年 度 収 入 済 額 収納率 税 26,697 3,080,020,342 3,021,563,580 98.10 人 25,679 2,637,111,342 2,578,788,880 97.79 442,774,700 99.97 等 割 25,679 77,036,250 所 得 割 23,457 2,560,075,092 普 通 分 23,322 2,525,425,050 譲 渡 分 135 34,650,042 人 1,018 442,909,000 割 1,011 112,193,000 割 390 330,716,000 税 19,411 2,507,840,400 2,466,515,402 98.35 税 19,408 2,502,887,700 2,461,562,702 98.35 土 地 15,157 876,286,057 家 屋 15,823 1,170,774,408 産 483 455,827,235 国有資産等所在市町 村交 付金 3 4,952,700 税 16,390 78,885,300 50cc以下 2,233 2,233,000 90cc以下 155 186,000 125cc以下 306 489,600 輪 587 1,408,800 均 等 法 定 純 人 税 資 固 自 産 定 償 軽 調 2 均 法 固 納税義務者数 成 資 却 資 動 原 動 機 付 産 車 軽 二 四 輪 乗 用 8,011 57,675,800 四 輪 貨 物 2,952 11,735,000 自 動 二 輪 595 2,380,000 用 1,428 2,284,800 フォークリフト等 84 394,800 ミ ー 39 97,500 農 耕 ニ カ 4,952,700 100.00 76,308,900 96.73 自家用 8,009台 営業用 2台 自家用 2,879台 営業用 73台 市 た ば こ 税 4 395,049,794 395,049,794 100.00 都 市 計 画 税 12,045 275,847,300 271,292,805 98.35 74,547 6,337,643,136 6,230,730,481 98.31 合 計 - 26 - (単位:人・円・%) 平 成 2 3 年 度 調定額増減率 納税義務者数 調 定 額 収 入 済 額 収納率 26,854 2,969,611,160 2,898,913,125 97.62 3.72 25,854 2,598,000,160 2,528,099,125 97.31 1.51 25,854 77,562,000 △0.68 23,486 2,520,438,160 1.57 23,366 2,497,668,676 1.11 120 22,769,484 52.18 1,000 371,611,000 1,000 117,509,800 △4.52 394 254,101,200 30.15 19,334 2,630,017,367 2,575,821,424 97.94 △4.65 19,331 2,625,064,667 2,570,868,724 97.94 △4.65 15,085 917,202,884 △4.46 15,905 1,266,195,839 △7.54 480 441,665,944 3.21 3 4,952,700 16,248 77,322,300 2,270 2,270,000 △1.63 160 192,000 △3.13 287 459,200 6.62 589 1,413,600 △0.34 7,749 55,789,400 3,003 11,937,000 602 2,408,000 △1.16 1,461 2,337,600 △2.26 90 423,000 △6.67 37 92,500 5.41 4 409,484,402 409,484,402 100.00 △3.53 12,060 300,221,400 294,010,908 97.93 △8.12 74,500 6,386,656,629 6,253,103,459 97.91 △0.77 370,814,000 99.79 4,952,700 100.00 74,873,600 96.83 自家用 7,747台 営業用 2台 自家用 2,928台 営業用 75台 - 27 - 19.19 0.00 2.02 3.38 △1.69 市民税所得割決算額比較表 所得種類別 区 分 所得の種類 給 営 農 そ 納税義務者数 与 業 所 等 業 の 平 成 2 4 年 度 所 所 他 の 所 所 得 割 平 成 額 納税義務者数 得 18,721 2,182,976,031 18,850 得 962 108,547,184 956 得 19 1,536,045 16 得 3,755 267,015,832 3,664 23,457 2,560,075,092 23,486 合 計 ※ 営業等所得には、卸・小売業、サービス業などのほか、自由職業(医師・弁護士・ 外交員など)に生ずる所得も含む。 徴収種類別 区 分 徴収の種類 平 成 2 4 年 度 納税義務者数 所 得 割 平 成 額 納税義務者数 特 別 徴 収 14,478 1,731,069,450 14,353 普 通 徴 収 8,765 782,847,210 8,933 退 職 所 得 180 31,530,682 158 度 34 14,627,750 42 23,457 2,560,075,092 23,486 過 年 合 計 - 28 - (単位:人・円・%) 増 2 3 年 度 減 率 備 考 所 得 割 所 得 割 額 額 納税義務者数 2,150,941,900 △ 0.68 1.49 108,378,800 0.63 0.16 756,100 18.75 103.15 260,361,360 2.48 2.56 2,520,438,160 △0.12 1.57 給与、報酬 譲渡、不動産、年金 (単位:人・円・%) 増 2 3 年 度 減 率 備 考 所 得 割 所 得 割 額 額 納税義務者数 1,735,635,350 0.87 △ 0.26 743,357,650 △ 1.88 5.31 24,277,400 13.92 29.88 17,167,760 △ 19.05 △ 14.80 2,520,438,160 △0.12 1.57 - 29 - 決算規模と決算収支 1 決算規模 平成24年度 決算規模 歳入決算額 168億 929万円 (前年度比 3.3%増) 歳出決算額 156億4,193万円 (前年度比 4.9%増) 決算規模の状況 (単位:千円・%) 平 成 2 4 年 度 歳 入 決 算 額 平 成 2 3 年 度 歳 出 増減率 16,809,290 3.3 決 算 額 歳 入 増減率 15,641,930 4.9 決 算 額 歳 出 増減率 16,274,478 決 算 額 6.3 14,915,451 決算規模の推移 (億円) 増減率 5.4 (単位:千円) 200 180 160 15,641,930 16,809,290 14,915,451 16,274,478 14,152,760 15,308,242 14,014,213 14,859,719 12,884,908 40 14,493,892 13,383,063 14,014,360 14,326,625 14,896,778 14,233,208 14,820,232 60 18,480,564 80 14,384,502 100 15,337,582 120 19,134,503 140 20 0 15 16 歳入決算額 17 18 19 歳出決算額 - 31 - 20 21 22 23 24年度 2 決算収支 (1)形式収支と実質収支 平成24年度 形式収支 11億6,736万円 (前年度比 14.1%減) 実質収支 10億5,467万4千円 (前年度比 16.8%減) ※ 形式収支: 歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額。 実質収支: 形式収支から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた額。 決算収支の状況 (単位:千円・%) 区 平成24年度 平成23年度 分 比 較 増 増 減 額 減 前年度 増 減 率 増減率 歳 入 総 額 A 16,809,290 16,274,478 534,812 3.3 6.3 歳 出 総 額 B 15,641,930 14,915,451 726,479 4.9 5.4 形 式 収 支(A−B) C 1,167,360 1,359,027 △ 191,667 △ 14.1 17.6 翌年度へ繰越すべき財源 D 112,686 実 質 収 支(C−D) E 1,054,674 支 F △ 213,413 金 G 601,735 202,064 399,671 197.8 △ 38.0 金 H 83,443 300,000 0 200,000 83,443 100,000 皆増 − 50.0 △ 9.4 171,765 417,838 △ 246,073 △ 58.9 単 年 積 繰 度 収 立 上 償 還 積 立 金 取 崩 額 I 実 質 単 年 度 収 支 J ( F + G + H − I ) 標 準 財 政 規 模 9,708,758 90,940 21,746 23.9 △ 70.0 1,268,087 △ 213,413 △ 16.8 48.8 415,774 △ 629,187 △ 151.3 1,295.5 9,720,566 △11,808 △0.1 実質収支比率の推移 210.0 0.4 (単位:%) 15% 13.0 10.9 10% 9.2 6.6 6.6 6.5 6.8 6.9 16 17 18 19 20 8.7 8.8 21 22 5% 15 実質収支の推移 (億円) 15 24年度 23 (単位:千円) 10 5 1,268,087 845,944 590,668 581,839 569,203 631,297 647,202 822,519 852,313 16 17 18 19 20 21 22 1,054,674 0 15 23 24年度 ※ 実質収支比率: 標準財政規模に対する実質収支の割合。 ※ 標準財政規模: 普通交付税の算定で求められる、その団体が収入し得る標準的な一般財源の規模。 - 32 - (2)単年度収支 平成24年度 単年度収支 △2億1,341万3千円 ※ 単年度収支: 当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。 (億円) 5 4 3 (単位:千円) 単年度収支の推移 415,774 294,781 175,317 2 62,094 1 29,794 15,905 0 △8,829 △ 1 △12,636 △ 2 △ 3 △213,413 △255,276 △ 4 △ 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24年度 (3)実質単年度収支 平成24年度 実質単年度収支 1億7,176万5千円 ※ 実質単年度収支: 単年度収支に黒字要素である積立金及び地方債の繰 償還金を加え、これから赤字要素である積立金取崩額 を差し引いた額。 (億円) 5 4 3 171,858 2 1 0 △ 1 △ 2 △ 3 △ 4 △ 5 15 実質単年度収支の推移 (単位:千円) 417,838 408,694 258,198 219,682 171,765 134,804 23,311 △27,717 △368,735 16 17 18 19 - 33 - 20 21 22 23 24年度 歳入の状況 1 概 要 平成24年度 歳入決算額 168億 929万円 (前年度比 3.3%増) 歳入決算額の状況 区 分 1 市 税 2 地 方 譲 与 税 3 利 子 割 交 付 金 4 配 当 割 交 付 金 5 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 7 自動車取得税交付金 8 地方特例交付金 9 地 方 交 付 税 10 交通安全対策特別交付金 11 分 担 金 及 び 負 担 金 12 使 用 料 及 び 手 数 料 13 国 庫 支 出 支 出 産 収 附 入 越 収 14 県 15 財 16 寄 17 繰 18 繰 19 諸 20 市 金 金 入 金 金 金 入 債 合 計 (単位:千円・%) 平成24年度 平成23年度 比 較 増 決 算 額 構成比 6,428,479 38.2 180,953 1.1 14,038 0.1 14,143 0.1 4,083 0.0 420,051 2.5 78,199 0.5 36,674 0.2 2,352,917 14.0 10,649 0.1 130,082 0.8 198,032 1.2 2,174,488 12.9 1,277,464 7.6 27,007 0.2 8,902 0.0 540,423 3.2 1,359,027 8.1 248,779 1.5 1,304,900 7.7 16,809,290 100.0 決 算 額 構成比 増 減 額 6,458,711 39.7 △30,232 190,789 1.2 △9,836 16,034 0.1 △1,996 12,492 0.1 1,651 3,082 0.0 1,001 421,513 2.6 △1,462 43,536 0.3 34,663 87,178 0.5 △50,504 2,364,200 14.5 △11,283 10,422 0.1 227 129,368 0.8 714 189,479 1.2 8,553 2,073,448 12.7 101,040 1,305,342 8.0 △27,878 27,985 0.2 △978 18,157 0.1 △9,255 392,108 2.4 148,315 1,155,482 7.1 203,545 270,152 1.6 △21,373 1,105,000 6.8 199,900 16,274,478 100.0 534,812 減 前年度 増減率 増減率 △0.5 0.2 △5.2 △2.7 △12.4 △22.1 13.2 13.0 32.5 △17.0 △0.3 △0.7 79.6 △42.2 △57.9 △1.1 △0.5 13.0 2.2 △2.4 0.6 7.8 4.5 △3.6 4.9 8.6 △2.1 26.3 △3.5 15.5 △51.0 333.5 37.8 19.3 17.6 36.7 △7.9 △0.0 18.1 △8.3 3.3 6.3 歳入決算額構成比の推移 15 38.9 16 12.2 31.1 17.7 16.5 17 40.9 18 41.5 19 12.2 14.4 22 42.1 23 11.6 39.7 24年度 13.4 38.2 0% 10% 20% 11.2 40% 50% 60% 自主財源 53.2 市 税 その他自主財源 17.3 11.4 13.9 19.2 20.5 70% 10.1 5.1 6.7 3.6 5.9 7.9 20.7 14.0 9.1 8.3 12.6 14.5 15.0 30% 13.0 13.7 6.7 8.1 10.9 18.3 7.3 21.8 13.3 11.0 14.3 44.6 12.9 11.7 16.3 47.4 21 11.0 14.2 16.1 48.4 20 (単位:%) 80% - 34 - 国県支出金 市債 5.9 5.5 6.8 4.9 7.7 4.6 90% 依存財源 46.8 地方交付税 6.2 その他依存財源 100% 2 市 税 平成24年度 市税決算額 64億2,847万9千円 (前年度比 0.5%減) 市税決算額の状況 平成24年度 区 分 市 民 決 算 額 構成比 (単位:千円・%) 平成23年度 比 較 増 減 前年度 決 算 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率 増減率 税 3,120,083 48.5 3,001,150 46.5 118,933 4.0 △2.3 個 人 均 等 割 78,136 1.2 78,501 1.2 △365 △0.5 1.3 所 得 割 2,596,597 40.4 2,550,966 39.5 45,631 1.8 △1.3 法 人 均 等 割 114,299 1.8 118,094 1.9 △3,795 △3.2 4.2 法人税割 331,051 5.1 253,589 3.9 77,462 固 定 資 産 税 2,552,959 39.7 2,665,853 軽 自 動 車 税 78,623 1.2 77,073 1.2 市 た ば こ 税 395,050 6.2 409,484 都 市 計 画 税 281,764 4.4 305,151 6,428,479 100.0 6,458,711 合 計 41.3 △112,894 △4.2 1.3 1,550 2.0 4.6 6.3 △14,434 △3.5 12.3 4.7 △23,387 △7.7 △0.0 100.0 △ 30,232 △0.5 0.2 市税決算額の推移 (億円) 30.5 △14.2 (単位:千円) 80 70 749,895 60 757,811 765,200 759,290 719,698 743,556 791,708 755,437 2,631,657 2,665,853 2,552,959 749,476 50 40 738,467 2,573,352 2,663,866 2,619,851 2,514,686 2,571,446 2,607,278 2,614,353 2,641,296 2,582,465 2,690,131 2,920,659 15 16 17 18 30 20 10 3,456,442 3,467,855 3,284,550 3,071,686 3,001,150 3,120,083 19 20 21 22 23 24年度 0 市民税 固定資産税 その他 - 35 - 3 地方交付税等 平成24年度 決算額 地 方 交 付 税 23億5,291万7千円 (前年度比 0.5%減) 臨時財政対策債 9億7,930万円 (前年度比 5.6%増) 地方交付税等決算額の状況 (単位:千円・%) 平成24年度 決 算 額 区 分 平成23年度 決 算 額 比 較 増 減 増 減 額 前年度 増 減 率 増減率 基 準 財 政 需 要 額 A 7,265,501 7,289,806 △24,305 △0.3 2.8 基 準 財 政 収 入 額 B 5,189,863 5,346,495 △156,632 △2.9 1.5 交 付 基 準 額(A−B) C 2,075,638 1,943,311 132,327 6.8 6.5 D 0 0 0 - - 普 通 交 付 税(C−D) E 2,075,638 1,943,311 132,327 6.8 6.5 420,889 △143,610 △34.1 56.8 △0.5 13.0 調 特 整 別 額 交 付 税 F 277,279 地 方 交 付 税(E+F) G 2,352,917 2,364,200 △11,283 979,300 927,100 52,200 5.6 △15.0 3,332,217 3,291,300 40,917 1.2 臨 時 財 政 対 策 債 H 合 計(G+H) 3.4 ※ 基準財政需要額・基準財政収入額は、錯誤措置額を含めた額。 ※ 特別交付税の平成23年度決算額は、震災復興特別交付税(140,915千円)を含む。 地方交付税等決算額の推移 (億円) 40 (単位:千円) 35 1,138,900 30 822,100 25 927,100 979,300 420,889 277,279 1,090,100 309,045 626,500 278,292 20 243,086 704,400 533,900 453,800 484,500 220,112 15 245,636 229,026 268,356 250,997 2,401,168 2,060,213 10 1,859,434 1,419,672 1,299,844 1,378,131 1,446,394 18 19 20 21 1,824,654 1,943,311 22 23 2,075,638 5 0 15 16 普通交付税 17 特別交付税 臨時財政対策債 - 36 - 24年度 歳出の状況 1 目的別歳出の状況 平成24年度 決算額の大きい科目 民生費 54億8,384万9千円 (前年度比 7.5%増) 土木費 19億3,362万4千円 (前年度比 10.5%増) 総務費 19億2,653万1千円 (前年度比 8.2%減) 公債費 13億3,750万9千円 (前年度比 2.0%増) 目的別歳出決算額の状況 区 分 平成24年度 平成23年度 決 算 額 決 算 額 構成比 (単位:千円・%) 比 構成比 較 増 減 前年度 増減率 増減率 増 減 額 1 議 会 費 173,455 1.1 185,062 1.2 △11,607 △6.3 29.9 2 総 務 費 1,926,531 12.3 2,097,795 14.1 △171,264 △8.2 2.8 3 民 生 費 5,483,849 35.0 5,102,009 34.2 381,840 7.5 4.6 4 衛 生 費 1,157,967 7.4 1,180,236 7.9 △22,269 △1.9 0.1 5 労 働 費 13,335 0.1 13,092 0.1 243 1.9 △13.8 6 農林水産業費 197,753 1.3 160,819 1.1 36,934 23.0 19.2 7 商 工 費 99,539 0.6 91,999 0.6 7,540 8.2 △11.0 8 土 木 費 1,933,624 12.4 1,749,202 11.7 184,422 10.5 21.7 9 消 防 費 956,218 6.1 822,469 5.5 133,749 16.3 0.3 10 教 育 費 1,282,261 8.2 1,436,440 9.6 △154,179 △10.7 0.1 11 公 債 費 1,337,509 8.6 1,311,161 8.8 26,348 2.0 △5.0 12 諸 支 出 金 1,013,742 6.5 593,110 4.0 420,632 70.9 1.2 費 0 0.0 0 0.0 0 − − 14 災 害 復 旧 費 66,147 0.4 172,057 1.2 △105,910 15,641,930 100.0 14,915,451 100.0 726,479 13 予 備 合 計 △61.6 13,945.5 4.9 目的別歳出決算額の構成比の推移 15 13.5 16 10.1 21.9 11.8 18.4 16.2 12.1 24.8 8.5 18 11.6 25.1 8.3 13.2 20 13.3 21 27.8 29.8 18.6 8.3 29.1 22 14.4 34.5 23 14.1 34.2 24年度 12.3 0% 7.8 8.3 7.9 35.0 10% 総務費 20% 民生費 30% 衛生費 6.7 7.4 40% 50% 土木費 - 37 - 消防費 6.8 8.7 11.8 5.5 14.2 7.6 9.8 15.9 9.2 10.5 15.2 9.4 6.0 10.9 12.0 5.8 10.1 11.7 5.5 9.6 60% 7.1 15.6 10.2 12.4 5.5 18.0 10.6 6.3 6.0 14.6 9.0 6.5 15.1 10.2 10.9 5.0 16.4 7.9 (単位:%) 6.7 16.2 17 19 15.1 5.4 6.1 70% 教育費 8.2 80% 公債費 6.9 9.8 6.9 8.8 8.6 8.2 10.0 90% その他 100% 2 性質別歳出の状況 (1)概 要 平成24年度 歳出決算額 義務的経費 79億2,796万2千円 (前年度比 3.0%増) 投資的経費 15億4,536万7千円 (前年度比 14.2%増) その他経費 61億6,860万1千円 (前年度比 5.2%増) 性質別歳出決算額の状況 (単位:千円・%) 区 分 平成24年度 平成23年度 決 算 額 決 算 額 構成比 比 較 増 減 前年度 構成比 増 減 額 増 減 率 増 減 率 人 件 費 3,329,047 21.3 3,358,900 22.5 △29,853 △0.9 0.1 扶 助 費 3,261,406 20.8 3,028,848 20.3 232,558 7.7 8.2 公 債 費 1,337,509 8.6 1,311,161 8.8 26,348 2.0 △5.0 小 計 普 事 補 助 投 通 業 単 独 資 建 的 設費 そ の 他 経 災害復旧事業費 費 小 計 7,927,962 50.7 7,698,909 51.6 229,053 3.0 2.2 858,040 5.5 293,098 2.0 564,942 192.7 148.2 653,519 4.2 786,900 5.3 △133,381 △17.0 △19.8 33,808 0.2 92,119 0 0.0 180,565 1,545,367 9.9 1,352,682 費 2,403,526 15.4 2,596,967 維持補修費 109,937 0.7 110,425 0.7 補 助 費 等 800,972 5.1 746,359 義 務 的 経 費 物 そ の 他 経 費 件 0.6 △58,311 △63.3 1.2 △180,565 9.1 △4.7 皆減 13,940.8 192,685 14.2 13.0 17.4 △193,441 △7.4 17.3 △488 △0.4 18.0 5.0 54,613 7.3 3.3 繰 出 金 1,806,438 11.5 1,783,014 12.0 23,424 1.3 0.6 積 立 金 1,013,728 6.5 593,095 4.0 420,633 70.9 1.2 投資・出資・貸付 34,000 0.2 34,000 0.2 0 0.0 0.0 6,168,601 39.4 5,863,860 39.3 304,741 5.2 8.2 15,641,930 100.0 14,915,451 100.0 726,479 4.9 5.4 小 計 合 計 ※ 各区分の決算額は、総務省「地方財政状況調査」に準じて計上。 性質別歳出決算額の構成比の推移 (単位:%) 100% 80% 33.1 29.0 60% 14.1 23.8 34.3 35.9 38.1 40.1 12.0 12.8 6.7 4.0 53.7 51.3 55.2 55.9 17 18 19 20 38.2 39.3 39.4 8.5 9.1 9.9 49.9 53.3 51.6 50.7 21 22 23 24年度 43.0 7.1 40% 20% 52.8 47.2 0% 15 義務的経費 16 投資的経費 その他経費 - 38 - (2)義務的経費 平成24年度 歳出決算額 人 件 費 33億2,904万7千円 (前年度比 0.9%減) 扶 助 費 32億6,140万6千円 (前年度比 7.7%増) 公 債 費 13億3,750万9千円 (前年度比 2.0%増) (億円) (単位:千円) 義務的経費の推移 90 80 70 3,335,050 2,095,980 1,379,754 2,213,669 60 50 1,459,460 1,542,860 1,560,969 2,038,178 2,128,362 1,608,695 1,732,506 1,787,547 2,003,635 3,701,298 3,522,045 3,451,842 18 19 20 1,965,342 40 1,311,161 1,337,509 1,682,616 2,800,183 3,028,848 3,261,406 3,307,469 3,354,501 3,358,900 3,329,047 21 22 23 30 20 4,038,130 3,839,392 3,872,155 10 0 15 16 人件費 17 扶助費 24年度 公債費 職員数の推移 (翌年度4月1日現在) (単位:人) 500人 400人 95 93 92 53 45 11 11 300人 87 40 38 11 11 87 90 90 89 90 33 32 30 28 26 22 11 10 10 10 10 10 258 200人 289 286 268 266 255 253 259 263 259 15 16 17 18 19 20 21 22 23 100人 0人 一般職員 教育公務員 技能労務職員 24年度 消防職員 ※ 消防職員は埼玉東部消防組合の職員となったため、平成24年度末をもって皆減。 - 39 - (億円) 35 (単位:千円) 扶助費の目的別決算額の推移 260 5,230 30 45,965 46,398 1,048,573 44,658 896,407 25 781,156 20 43,801 45,462 15 43,281 10 492,570 431,773 5 91,866 46,018 45,170 45,601 482,797 479,625 504,641 43,262 1,240,863 588,404 503,117 517,901 669,619 657,024 1,226,746 1,314,055 675,589 501,541 531,571 603,061 79,425 47,141 32,394 11,651 12,024 12,539 681,471 735,599 754,219 22 23 14,370 15,681 14,670 554,690 20 21 生活保護費 教育費 399,970 433,079 457,462 422,998 498,627 15 16 17 18 19 914,094 0 社会福祉費 老人福祉費 児童福祉費 災害救助費 歳出総額に占める公債費の割合の推移 20% (単位:%) 18.0 18% 16% 24年度 15.9 15.6 14.6 15.2 14.2 14% 12.0 12% 9.8 10% 8.8 8.6 8% 6% 15 16 17 18 19 20 21 22 公債費の推移 (億円) 40 24年度 23 (単位:千円) 35 380,585 30 25 20 275,455 408,287 15 10 338,147 230,785 308,268 195,043 2,954,465 1,875,522 1,687,693 1,729,910 1,852,907 1,734,557 1,487,573 5 177,600 173,902 161,217 1,202,154 1,137,259 1,176,292 22 23 24年度 0 15 元金 16 17 18 19 利子 - 40 - 20 21 (3)投資的経費 平成24年度 歳出決算額 普通建設事業費 15億4,536万7千円 (前年度比 31.8%増) 主な普通建設事業 圏央道関連事業負担金 4億5,288万8千円 地域介護・福祉空間整等施設整備補助金 2億3,200万円 防災行政無線(移動系)更新事業 1億1,373万4千円 歳出総額に占める投資的経費の割合の推移 (単位:%) 23.8 25% 20% 15% 14.1 12.0 12.9 10% 7.1 6.7 8.5 9.1 9.9 22 23 24年度 4.0 5% 0% 15 16 17 18 (億円) 19 20 21 (単位:千円) 投資的経費の推移 45 40 906,532 35 30 25 20 2,793,456 290,088 33,808 15 415,669 674,855 1,227,445 126,489 10 135,334 634,434 1,286 180,565 96,670 92,119 981,127 786,900 653,519 722,742 127,711 5 567,837 625,262 516,134 696,818 661,658 0 15 16 17 普通建設事業費(補助) 18 858,040 320,518 443,925 135,902 62,197 19 20 普通建設事業費(単独) 災害復旧事業費 - 41 - 300,881 21 118,109 293,098 22 23 普通建設事業費(その他) 24年度 (4)その他経費 平成24年度 歳出決算額 物 件 費 24億 352万6千円 (前年度比 7.4%減) 繰 出 金 18億 643万8千円 (前年度比 1.3%増) 積 立 金 10億1,372万8千円 (前年度比 70.9%増) 補助費等 8億 97万2千円 (前年度比 7.3%増) (億円) 30 (単位:千円) 物件費の推移 25 425,810 411,585 20 376,526 393,152 393,612 381,450 349,596 1,185,014 1,274,914 373,902 344,611 383,313 15 1,295,901 1,572,657 1,254,669 88,483 68,258 64,919 53,556 41,132 39,707 31,375 34,272 37,727 45,160 435,386 416,709 427,151 426,381 420,250 420,120 381,447 367,025 360,931 374,124 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10 5 1,772,499 1,274,565 1,216,271 1,184,761 1,437,980 0 需用費 備品購入費 委託料 その他 繰出金の推移 (億円) 21 18 15 47,238 241,842 281,165 348,782 332,010 11 1 14 116 297,899 55 677,373 661,960 12,786 55 37 449,011 446,797 16,671 14,014 441,861 419,951 445,595 414,471 9 37,306 34,099 280,562 302,299 37,749 6 13,602 50,188 37,065 341,139 367,988 368,648 314,978 407,905 471,954 453,398 473,494 14 502,771 560,581 15,381 455,685 446,406 491,938 406,040 500,760 32,167 461,370 393,899 253,168 3 15 16,974 584,062 650,072 (単位:千円) 392,775 63 12 24年度 458,422 366,869 433,378 318,928 0 15 16 17 18 19 20 21 22 国民健康保険特別会計 後期高齢者医療特別会計 介護保険特別会計 農業集落排水事業特別会計 公共下水道事業特別会計 定額運用基金 老人保健特別会計 - 42 - 23 24年度 補助費等の目的別決算額の推移 (億円) 18 (単位:千円) 31,266 16 210,047 14 20,628 32,646 12 273,289 10 148,302 8 25,353 52,540 41,137 38,208 24,698 37,319 6 144,241 29,537 50,580 101,454 31,063 53,921 26,313 102,017 171,062 33,486 53,709 53,594 222,625 32,323 215,555 107,459 31,537 4 99,265 33,699 28,213 47,531 901,197 289,734 24,593 39,496 42,280 303,875 24,957 31,484 20,949 275,056 233,557 85,759 123,559 61,062 70,666 22 23 249,290 32,144 35,743 213,090 303,831 271,442 219,414 302,861 2 87,491 107,859 121,298 146,058 80,287 86,696 54,490 46,233 40,638 65,708 81,231 15 16 17 18 19 20 0 総務費 民生費 衛生費 商工費 消防費 - 43 - 教育費 21 その他 161,540 134,789 51,716 24年度 財政構造の弾力性 1 経常収支比率 平成24年度 経常収支比率 86.1% (前年度比 0.4ポイント減) ※ 経常収支比率: 経常的に収入される一般財源等が、経常的な経費にどれだけ充当され ているかを示す比率。______________________ 経常的経費(人件費、扶助費など毎年度経常的に支出するもの)に充 当された一般財源等の額____________________ 算式 =_ 経常一般財源(法定普通税、普通交付税など経常的に収入される一般 財源)+ 臨時財政対策債 + 減収補てん債____________ ×100 ※ 臨時財政対策債等を経常一般財源から除いた経常収支比率 95.3% (前年度比 0.2ポイント減) 経常収支比率の推移 104.5 105% (単位:%) 103.5 102.1 101.2 99.7 99.8 100.6 97.9 100% 95% 85% 96.9 96.8 90% 95.9 94.9 92.8 95.5 95.3 87.2 86.5 86.1 22 23 24年度 93.0 88.0 80% 75% 15 16 17 経常収支比率 18 19 20 21 除く臨時財政対策債等 経常収支比率の内訳の推移 (単位:%) 100% 6.2 80% 6.1 8.6 6.3 6.8 5.9 9.4 10.1 10.3 5.6 13.4 7.6 13.2 14.8 15.7 15.1 16.3 15.7 60% 20.0 21.3 22.7 21.5 21.8 6.4 6.3 6.1 6.5 13.6 12.3 11.9 13.5 14.1 13.6 13.8 13.2 12.4 14.5 14.4 20.5 16.7 6.9 6.0 7.7 8.1 8.6 9.9 40% 5.4 5.2 5.0 20% 35.7 36.7 37.7 36.8 34.7 33.7 33.3 31.9 32.2 31.8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24年度 6.6 0% 人件費 扶助費 公債費 物件費 繰出金 - 44 - その他 2 公債費関係指標 平成24年度 公 債 費 比 率 5.8% (前年度比 1.8ポイント減) 公債費負担比率 10.7% (前年度比 0.1ポイント減) 実質公債費比率 7.0% (前年度比 1.2ポイント減) 公 債 費 比 率 : 地方債の元利償還金(繰上償還を除く)に充当された一般財源の 標準財政規模に対する割合(普通交付税の算定にあたり、基準財政 需要額に算入されたものは除く)。 公債費 負担 比率 : 公債費に充当された一般財源の一般財源等総額に対する割合。 実質公 債費 比率 : 一般会計の地方債元利償還金(繰上償還を除く)のほか、公営企 ( 3 か 年 平 均 ) 業会計の地方債元利償還金に充てられた一般会計からの繰出金など 公債費に準じる支出に充当された一般財源の標準財政規模に対する 割合(普通交付税の算定にあたり、基準財政需要額に算入されたも のは除く)。 なお、この比率が18.0%以上となった団体は、地方債の発行にあ たり許可が必要となる。 公債費関係指標の推移 (単位:%) 21% 19.1 18.8 18% 18.8 18.7 17.6 16.9 17.7 17.4 16.9 16.7 16.0 16.6 16.0 15% 15.3 14.8 14.3 14.7 12.2 12% 11.5 10.8 11.5 10.7 9.9 9% 8.2 8.7 7.0 7.6 6% 5.8 3% 15 16 公債費比率 17 18 19 公債費負担比率 - 45 - 20 21 実質公債費比率 22 23 24年度 3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における指標 平成24年度 実 質 赤 字 比 率 (早期健全化基準 − % (前年度比率なし) 13.38% 財政再生基準 20.00%) 連 結 実 質 赤 字 比 率 (早期健全化基準 実 質 公 債 費 比 率 (早期健全化基準 将 来 負 担 比 率 − % (前年度比率なし) 18.38% 財政再生基準 30.00%) 7.0% (前年度比 1.2ポイント減) 25.00% 財政再生基準 35.00%) 20.7% (前年度比 26.1ポイント減) (早期健全化基準 350.00% ) 資 比 率 会 計 − % (前年度比率なし) 公共下水道事業特別会計 − % (前年度比率なし) 農業集落排水事業特別会計 − % (前年度比率なし) 水 金 不 道 足 事 業 (経営健全化基準 20.00% ) ※ 実質赤字比率・連結実質赤字比率・資金不足比率の各比率については、赤字額・不足額が 発生していないため「−(比率なし)」で表示。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)は、毎年度、前年度決算に基づ く地方公共団体の財政の健全化に関する比率(健全化判断比率)を算定し、議会・住民等に公 表する制度を設け、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としている。 また、その比率ごとに定められた基準(早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準) を上回ると、財政の早期健全化または再生、公営企業の経営健全化を図るための計画を策定す ることが求められることとなる。 健全化判断比率の推移 21% (単位:%) 100% 90.3 90% 19% 19.1 18.8 80% 71.8 17% 70% 16.6 実 15% 質 公 13% 債 費 比 11% 率 60% 将 54.7 14.8 来 46.8 50% 負 担 40% 比 率 12.2 9% 20.7 9.9 30% 20% 8.2 7% 7.0 10% 0% 5% 17 18 実質公債費比率 19 20 21 将来負担比率 - 46 - 22 23 24年度 財政負担の状況 1 地方債現在高 平成24年度末 地方債現在高 115億6,205万8千円 (前年度比 1.1%増) 地方債現在高の標準財政規模に対する割合の推移 160% (単位:%) 173.5 180% 168.3 156.1 164.7 150.6 140% 129.6 121.4 118.4 117.6 119.1 23 24年度 120% 100% 15 16 17 18 19 20 21 22 地方債現在高と標準財政規模の推移 (億円) (単位:千円) 160 140 9,708,758 11,562,058 9,720,566 11,433,450 9,681,067 11,465,709 9,438,610 11,462,863 9,317,152 12,073,336 8,827,652 13,291,193 14,424,700 14,923,410 8,757,543 20 8,869,040 40 8,987,304 60 15,596,732 80 9,211,650 100 14,376,797 120 0 15 16 地方債現在高 17 18 19 標準財政規模 - 47 - 20 21 22 23 24年度 地方債現在高の内訳の推移 (億円) (単位:千円) 160 2,555,789 140 2,442,836 2,650,972 2,299,436 2,085,129 120 2,736,600 1,875,753 3,268,535 1,914,500 3,678,565 100 989,524 1,651,876 1,433,050 1,212,787 4,811,274 5,668,149 6,331,631 7,020,700 3,889,032 3,551,834 4,038,803 80 4,308,548 60 9,811,325 10,304,343 9,212,039 40 8,446,699 7,167,261 5,889,035 20 4,999,713 4,364,510 0 15 16 建設事業債 17 18 臨時財政対策債 19 20 21 22 23 24年度 その他財源対策債等 ※ その他財源対策債等: 財源対策債、減収補てん債、臨時財政特例債、減税補てん債、臨時 税収補てん債、調整債。 - 48 - 2 積立基金現在高 平成24年度末 積立基金現在高 26億4,793万6千円 (前年度比 31.9%増) 積立基金現在高の状況 (単位:千円) 平成23年度末 現 在 高 1,085,705 区 分 財 政 調 整 基 金 減 債 基 平成24年度中増減 平成24年度末 現 在 高 積 立 額 取 崩 額 1,387,440 601,735 300,000 金 61,683 110,055 0 171,738 その他特定目的基金 860,383 301,938 73,563 1,088,758 2,007,771 1,013,728 373,563 2,647,936 合 計 ※ 取崩額については、地域福祉基金への繰り入れを平成23年度出納整理期間中に行ったため、基金 繰入金決算額と一致しない。 財政調整基金現在高の標準財政規模に対する割合の推移 (単位:千円) (単位:%) 14.3 15% 13% 10.4 11% 9.4 9% 11.2 11.2 22 23 9.2 7.4 6.7 7% 5.5 5.9 17 18 5% 15 16 (億円) 19 20 21 (単位:千円) 積立基金現在高の推移 30 24年度 25 1,088,758 20 860,383 15 171,738 509,400 972,059 298,848 10 238,268 222,526 365 208,591 93,852 186,353 223,826 5 844,308 616,749 365 17 18 1,083,641 1,085,705 22 23 1,387,440 21,386 854,681 520,349 61,683 31,481 30,365 484,402 51,635 41,575 978,631 651,450 0 15 財政調整基金 16 減債基金 19 その他特定目的基金 - 49 - 20 21 24年度 その他特定目的基金現在高の推移 (億円) 12 公共施設整備基金 (単位:千円) 10 8 6 1,033,695 4 2 731,861 441,806 823 823 824 825 827 16 17 18 19 20 0 15 (千万円) 20 16 12 159,234 8 4 0 15 (億円) 351,025 100,828 21 22 地域福祉基金 159,234 16 23 24年度 (単位:千円) 159,234 17 29,234 29,234 29,234 29,234 29,234 29,252 29,234 18 19 20 21 22 23 24年度 学校教育施設整備基金 (単位:千円) 3 2 208,207 1 168,786 114,594 129,141 99,270 25,829 0 15 (千万円) 8 16 17 18 19 20 21 22 賞じゅつ金基金 23 24年度 (単位:千円) 6 4 2 61,165 62,469 63,769 63,794 63,938 15 16 17 18 19 0 (億円) 5 20 21 22 国民体育大会運営基金 23 24年度 (単位:千円) 4 3 2 309,854 1 0 15 16 17 18 19 - 50 - 20 21 22 23 24年度 3 財政負担額 平成24年度末 財政負担額 110億3,527万3千円 (前年度比 7.8%減) 財政負担額の状況 (単位:千円・%) 区 分 平成24年度末 平成23年度末 地 方 債 現 在 高 A 債 務 負 担 行 為 11,562,058 比 較 増 減 額 11,433,450 減 前年度 増 減 率 増減率 128,608 1.1 △0.3 △16.7 △8.9 640,165 31.9 22.1 11,971,779 △936,506 △7.8 △5.1 B 2,121,151 2,546,100 △424,949 積 立 基 金 現 在 高 C 2,647,936 2,007,771 財 政 負 担 額 D ( A + B − C ) 11,035,273 (翌年度以降支出予定額) 増 財政負担額の標準財政規模に対する割合の推移 220% 197.6 187.2 182.4 180% (単位:%) 168.6 160.8 145.2 132.9 140% 130.3 123.2 113.7 100% 15 16 17 18 19 20 21 22 23 人口一人当たりの財政負担額の推移 (万円) 35 24年度 (単位:円) 30 25 20 15 297,392 319,890 300,387 266,725 273,144 247,188 10 229,464 231,735 220,755 21 22 23 204,615 5 0 15 16 17 18 19 - 51 - 20 24年度
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