一般会計決算状況係数表

一般会計決算状況係数表
平成24年度 一般会計決算状況総括表
人 口
国
勢
調
査
住
民
基
本
台
帳
市 町 村 類 型
面
54,012 人
平 成 1 7 年
54,006 人
産
0.0 %
区 分
減
率
平成24年度末現在
53,932 人
平成23年度末現在
53,441 人
増
減
0.9 %
率
平成24年度末現在世帯数
人口密度
21,866 世帯
平成22年
1,591
人/k㎡
平成17年
1,591
人/k㎡
33.95 k㎡
積
平 成 2 2 年
増
Ⅱ−3
業
構
第 1 次
平成22年
平成17年
第 2 次
第 3 次
549 人
6,910 人
16,847 人
2.3 %
28.4 %
69.3 %
684 人
8,131 人
17,693 人
2.5 %
30.2 %
65.8 %
人 口 集 中
地 区 人 口
平成22年
32,619 人
平成17年
34,341 人
平 成 2 4 年 度
区 分
造
平 成 2 3 年 度
歳
入
総
額
A
16,809,290,369 円
16,274,478,442 円
歳
出
総
額
B
15,641,930,548
14,915,451,388
支
C
1,167,359,821
1,359,027,054
翌年度へ繰越すべき財源
D
112,686,000
90,940,000
実
形
式
収
− B)
(A
質
(C
単
実
E
1,054,673,821
1,268,087,054
度
支
F
△ 213,413,233
415,773,680
金
G
601,735,365
202,063,947
金
H
83,442,484
0
額
I
300,000,000
200,000,000
年 度 収 支
+ H − I)
J
171,764,616
417,837,627
収
立
繰
(F
支
年
積
積
収
− D)
上
償
立
金
質 単
+ G
還
取
崩
職 員 数
区 分
一
教
技
般
職
育
能
消
公
労
防
258 人
員
務
務
職
職
一人当たり給料月額
平 均 年 齢
42.1 歳
323,277 円
員
10
48.4
387,366
員
22
55.1
234,132
員
0
-
-
290
43.3
318,724
合 計
事
務
の
共
同
処
理
交 通 災 害 共 済
○
退職手当支給事務
○
火
○
後期高齢者医療事務
○
消 防 災 害 補 償
上
水
道
伝
○
水
害
予
防
下
水
道
と
畜
場
染
病
葬
場
塵
芥
処
理
高
等
学
校
し
尿
処
理
収
益
事
業
○
○
※ 住民基本台帳法改正のため、平成24年度末現在の住民基本台帳は外国人を含めた人口。
- 10 -
人
材
育
成
区 分
平 成 2 4 年 度
平 成 2 3 年 度
Ⅱの地域5種地
Ⅱの地域5種地
交
付
税
種
地
区
分
基
準
財
政
需
要
額
7,263,739 千円
7,289,806 千円
基
準
財
政
収
入
額
5,183,503
5,346,495
模
9,708,758
9,720,566
数
0.731
0.758
標
準
財
財
政
政
規
力
指
( 95.3 )
86.1
%
( 95.5 )
86.5
経
常
収
支
比
率
実
質
収
支
比
率
10.9
13.0
率
5.8
7.6
率
10.7
10.8
公
公
債
債
費
費
比
負
担
比
%
起
債
制
限
比
率
5.9
7.7
実
質
赤
字
比
率
-
-
率
-
-
率
7.0
8.2
率
20.7
46.8
計
-
-
公共下水道事業特別会計
-
-
農業集落排水事業特別会計
-
-
率
50.7
51.6
経 常 一 般 財 源 等 比 率
93.9
92.3
11,562,058 千円
11,433,450 千円
連
実
結
実
質
公
将
来
資比
金 不 足率
水
義
地
質
赤
債
務
方
比
担
事
的
比
業
経
債
比
費
負
道
字
会
費
比
現
在
高
債務負担行為(翌年度以降支出予定額)
2,121,151
2,546,100
財政調整基金
1,387,440
1,085,705
金
171,738
61,683
その他特定目的基金
1,088,758
860,383
土地開発基金
25,887
25,873
その他定額運用基金
0
0
基
金
現
在
高
積立基金
減
定額運用
基 金
債
基
区 分
決 算 額
構 成 比
41.6 %
個
人
2,674,733 千円
法
人
445,350 6.9
産
税
2,552,959 39.7
動
車
税
78,623 1.2
た
ば
こ
税
395,050 6.2
市
計
画
税
281,764 4.4
6,428,479 100.0
市
民
税
固
定
資
軽
自
市
都
合 計
収
納
率
93.47 %
※ 経常収支比率の( )は、臨時財政対策債を経常一般財源に含めない場合の比率。
※ 実質赤字比率・連結実質赤字比率・資金不足比率の各比率については、赤字額・不足額が発生していないため「−」で表示。
- 11 -
平成24年度 一般会計決算額比較表
歳 入
区 分
1 市
平成24年度決算額
決算額
構成比
平成23年度決算額
決算額
構成比
税
6,428,479,172
38.24
6,458,710,999
39.69
税
180,953,250
1.08
190,789,234
1.17
3 利 子 割 交 付 金
14,038,000
0.08
16,034,000
0.10
4 配 当 割 交 付 金
14,143,000
0.08
12,492,000
0.08
株式等譲渡所得割
交
付
金
4,083,000
0.02
3,082,000
0.02
6 地方消費税交付金
420,051,000
2.50
421,513,000
2.59
7 自動車取得税交付金
78,199,000
0.47
43,536,000
0.27
8 地方特例交付金
36,674,000
0.22
87,178,000
0.54
税
2,352,917,000
14.00
2,364,200,000
14.53
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金
10,649,000
0.06
10,422,000
0.06
11 分 担 金 及 び 負 担 金
130,081,531
0.77
129,367,575
0.79
12 使 用 料 及 び 手 数 料
198,032,385
1.18
189,479,370
1.16
金
2,174,488,387
12.94
2,073,448,366
12.74
2 地
5
9 地
10
13 国
方
方
庫
譲
交
支
与
付
出
14 県
支
出
金
1,277,464,388
7.60
1,305,341,831
8.02
15 財
産
収
入
27,007,043
0.16
27,985,039
0.17
16 寄
附
金
8,901,975
0.05
18,157,270
0.11
17 繰
入
金
540,422,741
3.22
392,107,832
2.41
18 繰
越
金
1,359,027,054
8.09
1,155,482,374
7.10
19 諸
収
入
248,778,443
1.48
270,151,552
1.66
債
1,304,900,000
7.76
1,105,000,000
6.79
16,809,290,369
100.00
16,274,478,442
100.00
20 市
歳 入 合 計
- 12 -
歳 出
区 分
平成24年度決算額
決算額
構成比
(単位:円・%)
決算額
平成23年度決算額
構成比
1 議
会
費
173,454,582
1.11
185,061,700
1.24
2 総
務
費
1,926,530,977
12.32
2,097,795,478
14.06
3 民
生
費
5,483,849,144
35.06
5,102,009,391
34.21
4 衛
生
費
1,157,967,100
7.40
1,180,235,549
7.91
5 労
働
費
13,334,730
0.09
13,092,197
0.09
6 農 林 水 産 業 費
197,753,396
1.26
160,819,028
1.08
7 商
工
費
99,539,580
0.64
91,998,729
0.62
8 土
木
費
1,933,624,004
12.36
1,749,202,391
11.73
9 消
防
費
956,218,119
6.11
822,469,419
5.51
10 教
育
費
1,282,261,091
8.20
1,436,439,761
9.63
11 公
債
費
1,337,508,635
8.55
1,311,160,570
8.79
金
1,013,742,340
6.48
593,109,892
3.98
費
0
0.00
0
0.00
害 復 旧 費
66,146,850
0.42
172,057,283
1.15
15,641,930,548
100.00
14,915,451,388
100.00
12 諸
13 予
14 災
支
出
備
歳 出 合 計
- 13 -
平成24年度 一般会計決算額及び構成比
諸収入
248,778,443
(1.48%)
繰入金
540,422,741
(3.22%)
寄附金
8,901,975
(0.05%)
財産収入
27,007,043
(0.16%)
市債
1,304,900,000
(7.76%)
繰越金
1,359,027,054
(8.09%)
県支出金
1,277,464,388
(7.60%)
使用料及び
手数料
198,032,385
(1.18%)
歳
入
市税
6,428,479,172
(38.24%)
16,809,290,369
国庫支出金
2,174,488,387
(12.94%)
地方譲与税
180,953,250
(1.08%)
地方交付税
2,352,917,000
(14.00%)
分担金及び
負担金
130,081,531
(0.77%)
利子割交付金
14,038,000
(0.08%)
配当割交付金
14,143,000
(0.08%)
交通安全対策
特別交付金
10,649,000
(0.06%)
地方特例交付金
36,674,000
(0.22%)
自動車取得税
交付金
78,199,000
(0.47%)
- 14 -
地方消費税
交付金
420,051,000
(2.50%)
株式等譲渡所得割
交付金
4,083,000
(0.02%)
(単位:円・%)
諸支出金
1,013,742,340
(6.48%)
議会費
173,454,582
(1.11%)
災害復旧費
66,146,850
(0.42%)
総務費
1,926,530,977
(12.32%)
公債費
1,337,508,635
(8.55%)
教育費
1,282,261,091
(8.20%)
歳
消防費
956,218,119
(6.11%)
出
15,641,930,548
民生費
5,483,849,144
(35.06%)
土木費
1,933,624,004
(12.36%)
商工費
99,539,580
(0.64%)
農林水産業費
197,753,396
(1.26%)
衛生費
1,157,967,100
(7.40%)
労働費
13,334,730
(0.09%)
- 15 -
平成24年度 一般会計人口・世帯数当たり決算額一覧表
歳 入
区 分
平成24年度決算額
1 市
市
内
民
一人当たり
一世帯当たり
税
6,428,479,172
119,196
293,994
税
3,120,082,818
57,852
142,691
固
定
資
産
税
2,552,959,067
47,337
116,755
軽
自
動
車
税
78,623,500
1,458
3,595
市
た
ば
こ
税
395,049,794
7,325
18,067
都
市
計
画
税
281,763,993
5,224
12,886
2 地
方
譲
与
税
180,953,250
3,355
8,276
訳
3 利
子
割
交
付
金
14,038,000
260
642
4 配
当
割
交
付
金
14,143,000
262
647
5 株式等譲渡所得割交付金
4,083,000
76
187
6 地 方 消 費 税 交 付 金
420,051,000
7,789
19,210
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金
78,199,000
1,450
3,576
8 地
金
36,674,000
680
1,677
税
2,352,917,000
43,628
107,606
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
10,649,000
197
487
11 分 担 金 及 び 負 担 金
130,081,531
2,412
5,949
12 使 用 料 及 び 手 数 料
198,032,385
3,672
9,057
金
2,174,488,387
40,319
99,446
9 地
13 国
方
特
方
例
交
交
庫
付
付
支
出
14 県
支
出
金
1,277,464,388
23,687
58,422
15 財
産
収
入
27,007,043
501
1,235
16 寄
附
金
8,901,975
165
407
17 繰
入
金
540,422,741
10,020
24,715
18 繰
越
金
1,359,027,054
25,199
62,153
19 諸
収
入
248,778,443
4,613
11,378
債
1,304,900,000
24,195
59,677
16,809,290,369
311,676
768,741
20 市
歳 入 合 計
- 16 -
歳 出
(単位:円)
区 分
平成24年度決算額
一人当たり
一世帯当たり
1 議
会
費
173,454,582
3,216
7,933
2 総
務
費
1,926,530,977
35,721
88,106
3 民
生
費
5,483,849,144
101,681
250,793
4 衛
生
費
1,157,967,100
21,471
52,957
5 労
働
費
13,334,730
247
610
費
197,753,396
3,667
9,044
6 農
林
水
産
業
7 商
工
費
99,539,580
1,846
4,552
8 土
木
費
1,933,624,004
35,853
88,431
9 消
防
費
956,218,119
17,730
43,731
10 教
育
費
1,282,261,091
23,776
58,642
11 公
債
費
1,337,508,635
24,800
61,168
金
1,013,742,340
18,797
46,362
費
0
0
0
費
66,146,850
1,226
3,025
15,641,930,548
290,031
715,354
12 諸
支
13 予
14 災
出
備
害
復
旧
歳 出 合 計
※ 平成25年3月31日現在
人口:53,932人 世帯数:21,866世帯
- 17 -
平成24年度 一般会計科目別・節別歳出決算額一覧表
区 分
1 議 会 費
2 総 務 費
3 民 生 費
4 衛 生 費
5 労 働 費
6 農林水産業費
7 商 工 費
1 報
酬
63,504,000
19,091,880
6,772,900
5,973,000
770,000
8,417,392
0
2 給
料
18,891,720
377,185,528
354,307,349
87,020,604
0
34,665,360
13,579,200
3 職 員 手 当 等
35,443,810
205,776,696
171,289,117
42,686,872
0
17,812,525
7,076,241
4 共
費
41,506,266
125,033,649
109,287,509
27,218,147
0
10,985,520
4,266,929
5 災 害 補 償 費
0
0
0
0
0
0
0
6 恩給及び退職年金
0
0
0
0
0
0
0
7 賃
金
0
16,109,080
52,683,002
1,130,100
1,803,920
0
0
費
30,000
3,629,788
5,926,075
4,944,000
28,000
81,341
918,580
費
696,190
1,516,467
397,318
289,430
2,240
77,620
53,700
済
8 報
償
9 旅
10 交
際
費
137,000
1,021,500
0
0
0
5,000
0
11 需
用
費
1,068,855
79,021,208
69,813,234
73,065,245
3,287,239
483,505
469,560
12 役
務
費
11,600
49,842,635
5,021,920
6,195,367
93,927
20,000
0
13 委
託
料
3,859,579
229,421,132
219,152,640
539,004,939
2,794,390
24,336,340
2,619,500
14 使用料及び賃借料
887,925
105,970,055
13,387,498
4,449,468
269,889
0
1,216,910
15 工 事 請 負 費
0
17,327,100
5,520,900
67,628,400
0
15,205,837
11,397,750
16 原
費
0
899,272
20,500
82,687
0
49,822
0
17 公 有 財 産 購 入 費
0
135,313,105
0
0
0
4,431,168
0
18 備 品 購 入 費
5,425,350
9,292,790
867,183
936,664
34,125
0
0
負 担 金 、 補 助
及 び 交 付 金
1,992,287
529,804,411
646,714,260
291,525,435
251,000
58,538,966
30,941,210
19
材
料
20 扶
助
費
0
0 3,101,404,075
0
0
0
0
21 貸
付
金
0
0
0
0
4,000,000
0
27,000,000
22
補 償 、 補 填
及 び 賠 償 金
0
0
0
0
0
0
0
23
償 還 金 、 利 子
及 び 割 引 料
0
19,792,181
24,699,664
5,480,842
0
0
0
24 投 資 及 び 出 資 金
0
0
0
0
0
0
0
25 積
立
金
0
0
0
0
0
0
0
26 寄
附
金
0
0
0
0
0
0
0
27 公
課
費
0
482,500
0
335,900
0
0
0
28 繰
出
金
0
0
696,584,000
0
0
22,643,000
0
173,454,582 1,926,530,977 5,483,849,144 1,157,967,100
13,334,730
197,753,396
99,539,580
歳 出 合 計
- 18 -
(単位:円)
8 土 木 費
9 消 防 費
10 教 育 費
11 公 債 費
12 諸支出金
13 予 備 費
14 災害復旧費
歳 出 合 計
129,200
10,464,000
14,771,521
0
0
0
129,893,893
150,990,204
365,022,002
232,816,891
0
0
0
1,634,478,858
80,702,705
216,983,500
106,307,984
0
0
0
884,079,450
47,881,949
115,999,923
67,489,231
0
0
0
549,669,123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193,200
0
81,581,713
0
0
0
153,501,015
0
1,585,420
11,876,371
0
0
0
29,019,575
315,100
2,649,362
646,144
0
0
0
6,643,571
0
86,000
253,000
0
0
0
1,502,500
14,355,823
30,673,481
161,322,940
0
0
0
433,561,090
3,748,023
3,902,896
25,280,556
0
0
0
94,116,924
323,016,503
20,596,263
301,974,200
0
0
0
621,829
9,614,265
44,034,358
0
0
0
180,452,197
277,219,235
109,442,700
55,050,588
0
0
0
558,792,510
4,618,591
125,543
514,953
0
0
0
6,311,368
4,242,327
0
0
0
0
0
143,986,600
4,037,460
33,516,607
35,927,742
0
0
0
90,037,921
460,970,855
30,272,357
89,870,135
0
0
0
2,140,880,916
0
0
46,224,647
0
0
0
3,147,628,722
0
0
3,000,000
0
0
0
34,000,000
0
0
3,318,117
0
0
0
3,318,117
0
0
0 1,337,508,635
0
0
1,387,481,322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,013,742,340
0
1,013,742,340
0
0
0
0
0
0
0
0
283,800
0
0
0
0
1,102,200
560,581,000
5,000,000
0
0
0
0
1,284,808,000
956,218,119 1,282,261,091 1,337,508,635 1,013,742,340
0
1,933,624,004
- 19 -
66,146,850
66,146,850
1,732,922,336
15,641,930,548
平成24年度 一般会計市債(借入金)事業債別現在高一覧表
区 分
1 公
共
事
業
借
等
債
入
先
財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構
地方公共団体金融機構、埼玉みずほ農業協同組合
2 公 営 住 宅 建 設 事 業 債
3 緊急防災・減災事業債
4
教 育 ・ 福 祉 施 設 等
整
備
事
業
債
5 一
般 単 独 事 業 債
財務省
財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構
武蔵野銀行、栃木銀行、埼玉縣信用金庫
埼玉みずほ農業協同組合
全国市有物件災害共済会
埼玉県市町村振興協会
財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構
地方公共団体金融機構
埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、栃木銀行
群馬銀行、埼玉縣信用金庫
埼玉みずほ農業協同組合
埼玉県市町村振興協会
埼玉県市町村職員共済組合
6
厚
整
生 福 祉 施
備
事
業
設
債
財務省
7
国
貸
の
予
算
付
金
等
債
国土交通省
債
財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構
地方公共団体金融機構
埼玉みずほ農業協同組合
埼玉県市町村振興協会
8 財
9 臨
源
12
策
時 財 政 特 例 債
10 調
11 臨
対
整
債
時 財 政 対 策 債
減 税 補 て ん 債
臨 時 税 収 補 て ん 債
13 県
貸
付
金
債
財務省
財務省
財務省、地方公共団体金融機構
埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫
埼玉みずほ農業協同組合
財務省、郵便貯金・簡易生命保険管理機構
埼玉県
合 計
- 20 -
(単位:千円)
平 成 2 4 年 度 中 増 減
平成23年度末
現
在
高
借
入
額
平成24年度末
現
在
高
元 金 償 還 額
720,991
215,900
55,471
881,420
565
0
565
0
0
76,800
0
76,800
614,646
15,700
173,628
456,718
2,205,888
17,200
364,596
1,858,492
11,192
0
2,658
8,534
4,900
0
0
4,900
62,033
0
10,391
51,642
1,459
0
712
747
4,208
0
2,054
2,154
6,331,631
979,300
290,231
7,020,700
1,145,087
0
210,106
934,981
330,850
0
65,880
264,970
11,433,450
1,304,900
1,176,292
11,562,058
- 21 -
平成24年度 一般会計市債(借入金)事業債別・利率別現在高一覧表
区 分
0.5%以下 1.0%以下 1.5%以下 2.0%以下 2.5%以下 3.0%以下
1 公 共 事 業 等 債
342,977
131,864
334,401
49,507
2
公 営 住 宅 建 設
事
業
債
3
緊急防災・減災
事
業
債
76,800
4
教育・福祉施設等
整 備 事 業 債
28,850
61,980
38,736
160,072
144,105
5 一般単独事業債
44,738
153,968
518,618
743,647
287,694
9,435
31,380
6,160
2,362,203 3,641,361
867,644
149,492
243,592
268,721
210,325 3,498,081 4,400,329 2,380,736
905,679
6
厚 生 福 祉 施 設
整 備 事 業 債
7
国 の 予 算 等
貸 付 金 債
4,900
8 財 源 対 策 債
4,667
22,671
19,309
9 臨時財政特例債
10 調
整
債
11 臨 時 財 政 対 策 債
12
減 税 補 て ん 債
臨時税収補てん債
13 県 貸 付 金 債
合 計
362,353
50,370
60,315
214,600
- 22 -
41,980
(単位:千円)
3.5%以下 4.0%以下 4.5%以下 5.0%以下 5.5%以下 6.0%以下
平成24年度末
現
在
高
881,420
0
76,800
22,239
36,728
736
46,608
456,718
7,182
1,858,492
8,534
8,534
4,900
51,642
747
747
2,154
2,154
7,020,700
934,981
264,970
45,262
22,239
47,344
10,083
- 23 -
0
0
11,562,058
平成24年度 一般会計予算額経過表
歳
入
当 初
予算額
区 分
1 市
税
補
第1号
第2号
6,163,072 △110,126
正
第3号
予
第4号
算
額
第5号
第6号
最 終
予算額
第7号
31,298
6,084,244
2 地方譲与税
184,000
3 利子割交付金
13,000
13,000
4 配当割交付金
6,000
6,000
5
株式等譲渡
所得割交付金
3,000
3,000
6
地方消費税
交
付
金
410,000
410,000
7
自動車取得税
交
付
金
33,000
8
地 方 特 例
交
付
金
34,000
2,674
36,674
9 地方交付税
1,992,000
220,532
2,212,532
10
交通安全対策
特別交付金
11,000
11
分
担
金
及び負担金
122,250
12
使
用
料
及び手数料
187,407
13 国 庫 支 出 金
2,044,982
43,987
14 県 支 出 金
1,028,363
38,757
15 財 産 収 入
21,342
△ 4,862
20,000
2,575
53,000
△501
△351
10,649
△1,290
123,034
187,407
18,000
46,978
△3,210
6,599
△10,724
25,033
△64,864 2,110,906
△40,573 1,022,422
3,399
16 寄
附
金
3,000
17 繰
入
金
343,530
153,351
18 繰
越
金
300,000
968,087
19 諸
収
入
144,154
6,111
500
債
1,115,900
547,000
16,400
20 市
179,138
24,741
3,000
歳 入 合 計 14,160,000 1,872,948
43,530
9
540,420
1,268,087
18,000
84,374
- 24 -
20,000
2,966
150,765
49,300
△2,900 1,725,700
117,863 △ 111,432 16,164,719
歳
出
(単位:千円)
当 初
予算額
区 分
補
第1号
第2号
正
第3号
予
算
額
第4号
第5号
1 議
会
費
180,129
333
2 総
務
費
1,952,797
34,586
3 民
生
費
5,136,498
4 衛
生
費
1,185,061
5 労
働
費
12,865
6 農林水産業費
208,634
10,281
△33,183
16,331
426
18,000
△622
2,536
△5,494
2,001,803
136,795
104,314
27,342
△82,026
5,322,923
56,321
881
△40,848
△8,344
1,204,411
費
85,259
4,958
10,674
8 土
木
費
1,823,864
99,298
2,227
9 消
防
費
853,188
500,661
10 教
育
費
1,292,832
29,715
11 公
債
費
1,368,534
12 諸 支 出 金
10,339 1,000,000
13 予
50,000
13,358
20,000
△74
201,989
101,317
430
△8,383
1,937,436
△2,430
△745
△2,406
1,348,268
2,020
△2,506
△8,110
1,431,814
117,863
1,368,534
3,405
△11,340
14 災 害 復 旧 費
歳 出 合 計
11,340
493
工
費
第7号
180,462
7 商
備
第6号
最 終
予算額
1,013,744
38,660
0
14,160,000 1,872,948
18,000
84,374
- 25 -
20,000
2,966
117,863 △ 111,432 16,164,719
市税決算額(現年度課税分)比較表
税 目
平
区 分
市
民
個
定
4
額
年
度
収 入 済 額
収納率
税
26,697
3,080,020,342
3,021,563,580
98.10
人
25,679
2,637,111,342
2,578,788,880
97.79
442,774,700
99.97
等
割
25,679
77,036,250
所
得
割
23,457
2,560,075,092
普
通
分
23,322
2,525,425,050
譲
渡
分
135
34,650,042
人
1,018
442,909,000
割
1,011
112,193,000
割
390
330,716,000
税
19,411
2,507,840,400
2,466,515,402
98.35
税
19,408
2,502,887,700
2,461,562,702
98.35
土
地
15,157
876,286,057
家
屋
15,823
1,170,774,408
産
483
455,827,235
国有資産等所在市町 村交 付金
3
4,952,700
税
16,390
78,885,300
50cc以下
2,233
2,233,000
90cc以下
155
186,000
125cc以下
306
489,600
輪
587
1,408,800
均
等
法
定
純
人
税
資
固
自
産
定
償
軽
調
2
均
法
固
納税義務者数
成
資
却
資
動
原
動
機
付
産
車
軽
二
四
輪
乗
用
8,011
57,675,800
四
輪
貨
物
2,952
11,735,000
自
動
二
輪
595
2,380,000
用
1,428
2,284,800
フォークリフト等
84
394,800
ミ
ー
39
97,500
農
耕
ニ
カ
4,952,700 100.00
76,308,900
96.73
自家用 8,009台
営業用
2台
自家用 2,879台
営業用 73台
市
た
ば
こ
税
4
395,049,794
395,049,794 100.00
都
市
計
画
税
12,045
275,847,300
271,292,805
98.35
74,547
6,337,643,136
6,230,730,481
98.31
合 計
- 26 -
(単位:人・円・%)
平
成
2
3
年
度
調定額増減率
納税義務者数
調
定
額
収 入 済 額
収納率
26,854
2,969,611,160
2,898,913,125
97.62
3.72
25,854
2,598,000,160
2,528,099,125
97.31
1.51
25,854
77,562,000
△0.68
23,486
2,520,438,160
1.57
23,366
2,497,668,676
1.11
120
22,769,484
52.18
1,000
371,611,000
1,000
117,509,800
△4.52
394
254,101,200
30.15
19,334
2,630,017,367
2,575,821,424
97.94
△4.65
19,331
2,625,064,667
2,570,868,724
97.94
△4.65
15,085
917,202,884
△4.46
15,905
1,266,195,839
△7.54
480
441,665,944
3.21
3
4,952,700
16,248
77,322,300
2,270
2,270,000
△1.63
160
192,000
△3.13
287
459,200
6.62
589
1,413,600
△0.34
7,749
55,789,400
3,003
11,937,000
602
2,408,000
△1.16
1,461
2,337,600
△2.26
90
423,000
△6.67
37
92,500
5.41
4
409,484,402
409,484,402 100.00
△3.53
12,060
300,221,400
294,010,908
97.93
△8.12
74,500
6,386,656,629
6,253,103,459
97.91
△0.77
370,814,000
99.79
4,952,700 100.00
74,873,600
96.83
自家用 7,747台
営業用
2台
自家用 2,928台
営業用 75台
- 27 -
19.19
0.00
2.02
3.38
△1.69
市民税所得割決算額比較表
所得種類別
区 分
所得の種類
給
営
農
そ
納税義務者数
与
業
所
等
業
の
平 成 2 4 年 度
所
所
他
の
所
所
得
割
平 成
額
納税義務者数
得
18,721
2,182,976,031
18,850
得
962
108,547,184
956
得
19
1,536,045
16
得
3,755
267,015,832
3,664
23,457
2,560,075,092
23,486
合 計
※ 営業等所得には、卸・小売業、サービス業などのほか、自由職業(医師・弁護士・
外交員など)に生ずる所得も含む。
徴収種類別
区 分
徴収の種類
平 成 2 4 年 度
納税義務者数
所
得
割
平 成
額
納税義務者数
特
別
徴
収
14,478
1,731,069,450
14,353
普
通
徴
収
8,765
782,847,210
8,933
退
職
所
得
180
31,530,682
158
度
34
14,627,750
42
23,457
2,560,075,092
23,486
過
年
合 計
- 28 -
(単位:人・円・%)
増
2 3 年 度
減
率
備 考
所
得
割
所
得
割
額
額
納税義務者数
2,150,941,900
△ 0.68
1.49
108,378,800
0.63
0.16
756,100
18.75
103.15
260,361,360
2.48
2.56
2,520,438,160
△0.12
1.57
給与、報酬
譲渡、不動産、年金
(単位:人・円・%)
増
2 3 年 度
減
率
備 考
所
得
割
所
得
割
額
額
納税義務者数
1,735,635,350
0.87
△ 0.26
743,357,650
△ 1.88
5.31
24,277,400
13.92
29.88
17,167,760
△ 19.05
△ 14.80
2,520,438,160
△0.12
1.57
- 29 -
決算規模と決算収支
1 決算規模
平成24年度 決算規模
歳入決算額 168億 929万円 (前年度比 3.3%増) 歳出決算額 156億4,193万円 (前年度比 4.9%増)
決算規模の状況
(単位:千円・%)
平 成 2 4 年 度
歳 入
決 算 額
平 成 2 3 年 度
歳 出
増減率
16,809,290
3.3
決 算 額
歳 入
増減率
15,641,930
4.9
決 算 額
歳 出
増減率
16,274,478
決 算 額
6.3
14,915,451
決算規模の推移
(億円)
増減率
5.4
(単位:千円)
200
180
160
15,641,930
16,809,290
14,915,451
16,274,478
14,152,760
15,308,242
14,014,213
14,859,719
12,884,908
40
14,493,892
13,383,063
14,014,360
14,326,625
14,896,778
14,233,208
14,820,232
60
18,480,564
80
14,384,502
100
15,337,582
120
19,134,503
140
20
0
15
16
歳入決算額
17
18
19
歳出決算額
- 31 -
20
21
22
23
24年度
2 決算収支
(1)形式収支と実質収支
平成24年度 形式収支 11億6,736万円 (前年度比 14.1%減)
実質収支 10億5,467万4千円 (前年度比 16.8%減)
※ 形式収支: 歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額。
実質収支: 形式収支から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた額。
決算収支の状況
(単位:千円・%)
区
平成24年度 平成23年度
分
比
較
増
増 減 額
減
前年度
増 減 率 増減率
歳
入
総
額 A
16,809,290
16,274,478
534,812
3.3
6.3
歳
出
総
額 B
15,641,930
14,915,451
726,479
4.9
5.4
形 式 収 支(A−B) C
1,167,360
1,359,027 △ 191,667 △ 14.1
17.6
翌年度へ繰越すべき財源 D
112,686
実 質 収 支(C−D) E
1,054,674
支 F
△ 213,413
金 G
601,735
202,064
399,671
197.8 △ 38.0
金 H
83,443
300,000
0
200,000
83,443
100,000
皆増
−
50.0 △ 9.4
171,765
417,838 △ 246,073 △ 58.9
単
年
積
繰
度
収
立
上
償
還
積 立 金 取 崩 額 I
実 質 単 年 度 収 支
J
( F + G + H − I )
標 準 財 政 規 模
9,708,758
90,940
21,746
23.9 △ 70.0
1,268,087 △ 213,413 △ 16.8
48.8
415,774 △ 629,187 △ 151.3 1,295.5
9,720,566
△11,808
△0.1
実質収支比率の推移
210.0
0.4
(単位:%)
15%
13.0
10.9
10%
9.2
6.6
6.6
6.5
6.8
6.9
16
17
18
19
20
8.7
8.8
21
22
5%
15
実質収支の推移
(億円)
15
24年度
23
(単位:千円)
10
5
1,268,087
845,944
590,668
581,839
569,203
631,297
647,202
822,519
852,313
16
17
18
19
20
21
22
1,054,674
0
15
23
24年度
※ 実質収支比率: 標準財政規模に対する実質収支の割合。
※ 標準財政規模: 普通交付税の算定で求められる、その団体が収入し得る標準的な一般財源の規模。
- 32 -
(2)単年度収支
平成24年度 単年度収支 △2億1,341万3千円
※ 単年度収支: 当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。
(億円)
5
4
3
(単位:千円)
単年度収支の推移
415,774
294,781
175,317
2
62,094
1
29,794
15,905
0
△8,829
△ 1
△12,636
△ 2
△ 3
△213,413
△255,276
△ 4
△ 5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24年度
(3)実質単年度収支
平成24年度 実質単年度収支 1億7,176万5千円
※ 実質単年度収支: 単年度収支に黒字要素である積立金及び地方債の繰
償還金を加え、これから赤字要素である積立金取崩額
を差し引いた額。
(億円)
5
4
3
171,858
2
1
0
△ 1
△ 2
△ 3
△ 4
△ 5
15
実質単年度収支の推移
(単位:千円)
417,838
408,694
258,198
219,682
171,765
134,804
23,311
△27,717
△368,735
16
17
18
19
- 33 -
20
21
22
23
24年度
歳入の状況
1
概
要
平成24年度 歳入決算額
168億 929万円 (前年度比 3.3%増) 歳入決算額の状況
区 分
1 市
税
2 地 方 譲 与 税
3 利 子 割 交 付 金
4 配 当 割 交 付 金
5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
7 自動車取得税交付金
8 地方特例交付金
9 地
方
交
付 税
10 交通安全対策特別交付金
11 分 担 金 及 び 負 担 金
12 使 用 料 及 び 手 数 料
13 国
庫 支 出
支
出
産
収
附
入
越
収
14 県
15 財
16 寄
17 繰
18 繰
19 諸
20 市
金
金
入
金
金
金
入
債
合 計
(単位:千円・%)
平成24年度
平成23年度
比
較
増
決 算 額 構成比
6,428,479 38.2
180,953
1.1
14,038
0.1
14,143
0.1
4,083
0.0
420,051
2.5
78,199
0.5
36,674
0.2
2,352,917 14.0
10,649
0.1
130,082
0.8
198,032
1.2
2,174,488 12.9
1,277,464
7.6
27,007
0.2
8,902
0.0
540,423
3.2
1,359,027
8.1
248,779
1.5
1,304,900
7.7
16,809,290 100.0
決 算 額 構成比 増 減 額
6,458,711 39.7
△30,232
190,789
1.2
△9,836
16,034
0.1
△1,996
12,492
0.1
1,651
3,082
0.0
1,001
421,513
2.6
△1,462
43,536
0.3
34,663
87,178
0.5
△50,504
2,364,200 14.5
△11,283
10,422
0.1
227
129,368
0.8
714
189,479
1.2
8,553
2,073,448 12.7
101,040
1,305,342
8.0
△27,878
27,985
0.2
△978
18,157
0.1
△9,255
392,108
2.4
148,315
1,155,482
7.1
203,545
270,152
1.6
△21,373
1,105,000
6.8
199,900
16,274,478 100.0
534,812
減
前年度
増減率 増減率
△0.5
0.2
△5.2 △2.7
△12.4 △22.1
13.2
13.0
32.5 △17.0
△0.3 △0.7
79.6 △42.2
△57.9 △1.1
△0.5
13.0
2.2 △2.4
0.6
7.8
4.5 △3.6
4.9
8.6
△2.1
26.3
△3.5
15.5
△51.0 333.5
37.8
19.3
17.6
36.7
△7.9 △0.0
18.1 △8.3
3.3
6.3
歳入決算額構成比の推移
15
38.9
16
12.2
31.1
17.7
16.5
17
40.9
18
41.5
19
12.2
14.4
22
42.1
23
11.6
39.7
24年度
13.4
38.2
0%
10%
20%
11.2
40%
50%
60%
自主財源
53.2
市 税
その他自主財源
17.3
11.4
13.9
19.2
20.5
70%
10.1
5.1
6.7
3.6
5.9
7.9
20.7
14.0
9.1
8.3
12.6
14.5
15.0
30%
13.0
13.7
6.7
8.1
10.9
18.3
7.3
21.8
13.3
11.0
14.3
44.6
12.9
11.7
16.3
47.4
21
11.0
14.2
16.1
48.4
20
(単位:%)
80%
- 34 -
国県支出金
市債
5.9
5.5
6.8
4.9
7.7
4.6
90%
依存財源
46.8
地方交付税
6.2
その他依存財源
100%
2
市 税
平成24年度 市税決算額
64億2,847万9千円 (前年度比 0.5%減)
市税決算額の状況
平成24年度
区 分
市
民
決 算 額
構成比
(単位:千円・%)
平成23年度
比 較 増 減
前年度
決 算 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率 増減率
税
3,120,083
48.5
3,001,150
46.5
118,933
4.0
△2.3
個
人
均
等 割
78,136
1.2
78,501
1.2
△365
△0.5
1.3
所
得 割
2,596,597
40.4
2,550,966
39.5
45,631
1.8
△1.3
法
人
均
等 割
114,299
1.8
118,094
1.9
△3,795
△3.2
4.2
法人税割
331,051
5.1
253,589
3.9
77,462
固 定 資 産 税
2,552,959
39.7
2,665,853
軽 自 動 車 税
78,623
1.2
77,073
1.2
市 た ば こ 税
395,050
6.2
409,484
都 市 計 画 税
281,764
4.4
305,151
6,428,479
100.0
6,458,711
合 計
41.3 △112,894
△4.2
1.3
1,550
2.0
4.6
6.3
△14,434
△3.5
12.3
4.7
△23,387
△7.7
△0.0
100.0 △ 30,232
△0.5
0.2
市税決算額の推移
(億円)
30.5 △14.2
(単位:千円)
80
70
749,895
60
757,811
765,200
759,290
719,698
743,556
791,708
755,437
2,631,657
2,665,853
2,552,959
749,476
50
40
738,467
2,573,352
2,663,866
2,619,851
2,514,686
2,571,446
2,607,278
2,614,353
2,641,296
2,582,465
2,690,131
2,920,659
15
16
17
18
30
20
10
3,456,442
3,467,855
3,284,550
3,071,686
3,001,150
3,120,083
19
20
21
22
23
24年度
0
市民税
固定資産税
その他
- 35 -
3
地方交付税等
平成24年度 決算額
地 方 交 付 税 23億5,291万7千円 (前年度比 0.5%減)
臨時財政対策債 9億7,930万円 (前年度比 5.6%増) 地方交付税等決算額の状況
(単位:千円・%)
平成24年度
決 算 額
区 分
平成23年度
決 算 額
比 較 増 減
増 減 額
前年度
増 減 率 増減率
基 準 財 政 需 要 額
A
7,265,501
7,289,806
△24,305
△0.3
2.8
基 準 財 政 収 入 額
B
5,189,863
5,346,495 △156,632
△2.9
1.5
交 付 基 準 額(A−B) C
2,075,638
1,943,311
132,327
6.8
6.5
D
0
0
0
-
-
普 通 交 付 税(C−D) E
2,075,638
1,943,311
132,327
6.8
6.5
420,889 △143,610
△34.1
56.8
△0.5
13.0
調
特
整
別
額
交
付
税
F
277,279
地 方 交 付 税(E+F) G
2,352,917
2,364,200
△11,283
979,300
927,100
52,200
5.6 △15.0
3,332,217
3,291,300
40,917
1.2
臨 時 財 政 対 策 債
H
合 計(G+H)
3.4
※ 基準財政需要額・基準財政収入額は、錯誤措置額を含めた額。
※ 特別交付税の平成23年度決算額は、震災復興特別交付税(140,915千円)を含む。
地方交付税等決算額の推移
(億円)
40
(単位:千円)
35
1,138,900
30
822,100
25
927,100
979,300
420,889
277,279
1,090,100
309,045
626,500
278,292
20
243,086
704,400
533,900
453,800
484,500
220,112
15
245,636
229,026
268,356
250,997
2,401,168
2,060,213
10
1,859,434
1,419,672
1,299,844
1,378,131
1,446,394
18
19
20
21
1,824,654
1,943,311
22
23
2,075,638
5
0
15
16
普通交付税
17
特別交付税
臨時財政対策債
- 36 -
24年度
歳出の状況
1
目的別歳出の状況
平成24年度 決算額の大きい科目
民生費 54億8,384万9千円 (前年度比 7.5%増)
土木費 19億3,362万4千円 (前年度比 10.5%増)
総務費 19億2,653万1千円 (前年度比
8.2%減)
公債費 13億3,750万9千円 (前年度比
2.0%増)
目的別歳出決算額の状況
区 分
平成24年度
平成23年度
決 算 額
決 算 額
構成比
(単位:千円・%)
比
構成比
較
増
減
前年度
増減率 増減率
増 減 額
1 議
会
費
173,455
1.1
185,062
1.2
△11,607
△6.3
29.9
2 総
務
費
1,926,531
12.3
2,097,795
14.1
△171,264
△8.2
2.8
3 民
生
費
5,483,849
35.0
5,102,009
34.2
381,840
7.5
4.6
4 衛
生
費
1,157,967
7.4
1,180,236
7.9
△22,269
△1.9
0.1
5 労
働
費
13,335
0.1
13,092
0.1
243
1.9
△13.8
6 農林水産業費
197,753
1.3
160,819
1.1
36,934
23.0
19.2
7 商
工
費
99,539
0.6
91,999
0.6
7,540
8.2
△11.0
8 土
木
費
1,933,624
12.4
1,749,202
11.7
184,422
10.5
21.7
9 消
防
費
956,218
6.1
822,469
5.5
133,749
16.3
0.3
10 教
育
費
1,282,261
8.2
1,436,440
9.6
△154,179
△10.7
0.1
11 公
債
費
1,337,509
8.6
1,311,161
8.8
26,348
2.0
△5.0
12 諸 支 出 金
1,013,742
6.5
593,110
4.0
420,632
70.9
1.2
費
0
0.0
0
0.0
0
−
−
14 災 害 復 旧 費
66,147
0.4
172,057
1.2
△105,910
15,641,930
100.0
14,915,451
100.0
726,479
13 予
備
合 計
△61.6 13,945.5
4.9
目的別歳出決算額の構成比の推移
15
13.5
16
10.1
21.9
11.8
18.4
16.2
12.1
24.8
8.5
18
11.6
25.1
8.3
13.2
20
13.3
21
27.8
29.8
18.6
8.3
29.1
22
14.4
34.5
23
14.1
34.2
24年度
12.3
0%
7.8
8.3
7.9
35.0
10%
総務費
20%
民生費
30%
衛生費
6.7
7.4
40%
50%
土木費
- 37 -
消防費
6.8
8.7
11.8
5.5
14.2
7.6
9.8
15.9
9.2
10.5
15.2
9.4
6.0
10.9
12.0
5.8
10.1
11.7
5.5
9.6
60%
7.1
15.6
10.2
12.4
5.5
18.0
10.6
6.3
6.0
14.6
9.0
6.5
15.1
10.2
10.9
5.0
16.4
7.9
(単位:%)
6.7
16.2
17
19
15.1
5.4
6.1
70%
教育費
8.2
80%
公債費
6.9
9.8
6.9
8.8
8.6
8.2
10.0
90%
その他
100%
2
性質別歳出の状況
(1)概
要
平成24年度 歳出決算額
義務的経費 79億2,796万2千円 (前年度比
3.0%増)
投資的経費 15億4,536万7千円 (前年度比 14.2%増)
その他経費 61億6,860万1千円 (前年度比
5.2%増)
性質別歳出決算額の状況
(単位:千円・%)
区 分
平成24年度
平成23年度
決 算 額
決 算 額
構成比
比
較
増
減
前年度
構成比 増 減 額 増 減 率 増 減 率
人
件
費
3,329,047
21.3
3,358,900
22.5
△29,853
△0.9
0.1
扶
助
費
3,261,406
20.8
3,028,848
20.3
232,558
7.7
8.2
公
債
費
1,337,509
8.6
1,311,161
8.8
26,348
2.0
△5.0
小 計
普 事 補 助
投 通
業 単 独
資 建
的 設費 そ の 他
経
災害復旧事業費
費
小 計
7,927,962
50.7
7,698,909
51.6
229,053
3.0
2.2
858,040
5.5
293,098
2.0
564,942
192.7
148.2
653,519
4.2
786,900
5.3 △133,381 △17.0
△19.8
33,808
0.2
92,119
0
0.0
180,565
1,545,367
9.9
1,352,682
費
2,403,526
15.4
2,596,967
維持補修費
109,937
0.7
110,425
0.7
補 助 費 等
800,972
5.1
746,359
義
務
的
経
費
物
そ
の
他
経
費
件
0.6
△58,311 △63.3
1.2 △180,565
9.1
△4.7
皆減 13,940.8
192,685
14.2
13.0
17.4 △193,441
△7.4
17.3
△488
△0.4
18.0
5.0
54,613
7.3
3.3
繰
出
金
1,806,438
11.5
1,783,014
12.0
23,424
1.3
0.6
積
立
金
1,013,728
6.5
593,095
4.0
420,633
70.9
1.2
投資・出資・貸付
34,000
0.2
34,000
0.2
0
0.0
0.0
6,168,601
39.4
5,863,860
39.3
304,741
5.2
8.2
15,641,930
100.0
14,915,451
100.0
726,479
4.9
5.4
小 計
合 計
※ 各区分の決算額は、総務省「地方財政状況調査」に準じて計上。
性質別歳出決算額の構成比の推移
(単位:%)
100%
80%
33.1
29.0
60%
14.1
23.8
34.3
35.9
38.1
40.1
12.0
12.8
6.7
4.0
53.7
51.3
55.2
55.9
17
18
19
20
38.2
39.3
39.4
8.5
9.1
9.9
49.9
53.3
51.6
50.7
21
22
23
24年度
43.0
7.1
40%
20%
52.8
47.2
0%
15
義務的経費
16
投資的経費
その他経費
- 38 -
(2)義務的経費
平成24年度 歳出決算額
人 件 費 33億2,904万7千円 (前年度比 0.9%減)
扶 助 費 32億6,140万6千円 (前年度比 7.7%増)
公 債 費 13億3,750万9千円 (前年度比 2.0%増)
(億円)
(単位:千円)
義務的経費の推移
90
80
70
3,335,050
2,095,980
1,379,754
2,213,669
60
50
1,459,460
1,542,860
1,560,969
2,038,178
2,128,362
1,608,695
1,732,506
1,787,547
2,003,635
3,701,298
3,522,045
3,451,842
18
19
20
1,965,342
40
1,311,161
1,337,509
1,682,616
2,800,183
3,028,848
3,261,406
3,307,469
3,354,501
3,358,900
3,329,047
21
22
23
30
20
4,038,130
3,839,392
3,872,155
10
0
15
16
人件費
17
扶助費
24年度
公債費
職員数の推移
(翌年度4月1日現在)
(単位:人)
500人
400人
95
93
92
53
45
11
11
300人
87
40
38
11
11
87
90
90
89
90
33
32
30
28
26
22
11
10
10
10
10
10
258
200人
289
286
268
266
255
253
259
263
259
15
16
17
18
19
20
21
22
23
100人
0人
一般職員
教育公務員
技能労務職員
24年度
消防職員
※ 消防職員は埼玉東部消防組合の職員となったため、平成24年度末をもって皆減。
- 39 -
(億円)
35
(単位:千円)
扶助費の目的別決算額の推移
260
5,230
30
45,965
46,398
1,048,573
44,658
896,407
25
781,156
20
43,801
45,462
15
43,281
10
492,570
431,773
5
91,866
46,018
45,170
45,601
482,797
479,625
504,641
43,262
1,240,863
588,404
503,117
517,901
669,619
657,024
1,226,746
1,314,055
675,589
501,541
531,571
603,061
79,425
47,141
32,394
11,651
12,024
12,539
681,471
735,599
754,219
22
23
14,370
15,681
14,670
554,690
20
21
生活保護費
教育費
399,970
433,079
457,462
422,998
498,627
15
16
17
18
19
914,094
0
社会福祉費
老人福祉費
児童福祉費
災害救助費
歳出総額に占める公債費の割合の推移
20%
(単位:%)
18.0
18%
16%
24年度
15.9
15.6
14.6
15.2
14.2
14%
12.0
12%
9.8
10%
8.8
8.6
8%
6%
15
16
17
18
19
20
21
22
公債費の推移
(億円)
40
24年度
23
(単位:千円)
35
380,585
30
25
20
275,455
408,287
15
10
338,147
230,785
308,268
195,043
2,954,465
1,875,522
1,687,693
1,729,910
1,852,907
1,734,557
1,487,573
5
177,600
173,902
161,217
1,202,154
1,137,259
1,176,292
22
23
24年度
0
15
元金
16
17
18
19
利子
- 40 -
20
21
(3)投資的経費
平成24年度 歳出決算額
普通建設事業費 15億4,536万7千円 (前年度比 31.8%増)
主な普通建設事業
圏央道関連事業負担金
4億5,288万8千円
地域介護・福祉空間整等施設整備補助金 2億3,200万円
防災行政無線(移動系)更新事業 1億1,373万4千円
歳出総額に占める投資的経費の割合の推移
(単位:%)
23.8
25%
20%
15%
14.1
12.0
12.9
10%
7.1
6.7
8.5
9.1
9.9
22
23
24年度
4.0
5%
0%
15
16
17
18
(億円)
19
20
21
(単位:千円)
投資的経費の推移
45
40
906,532
35
30
25
20
2,793,456
290,088
33,808
15
415,669
674,855
1,227,445
126,489
10
135,334
634,434
1,286
180,565
96,670
92,119
981,127
786,900
653,519
722,742
127,711
5
567,837
625,262
516,134
696,818
661,658
0
15
16
17
普通建設事業費(補助)
18
858,040
320,518
443,925
135,902
62,197
19
20
普通建設事業費(単独)
災害復旧事業費
- 41 -
300,881
21
118,109
293,098
22
23
普通建設事業費(その他)
24年度
(4)その他経費
平成24年度 歳出決算額
物 件 費 24億 352万6千円 (前年度比 7.4%減)
繰 出 金 18億 643万8千円 (前年度比 1.3%増)
積 立 金 10億1,372万8千円 (前年度比 70.9%増)
補助費等 8億 97万2千円 (前年度比 7.3%増)
(億円)
30
(単位:千円)
物件費の推移
25
425,810
411,585
20
376,526
393,152
393,612
381,450
349,596
1,185,014
1,274,914
373,902
344,611
383,313
15
1,295,901
1,572,657
1,254,669
88,483
68,258
64,919
53,556
41,132
39,707
31,375
34,272
37,727
45,160
435,386
416,709
427,151
426,381
420,250
420,120
381,447
367,025
360,931
374,124
15
16
17
18
19
20
21
22
23
10
5
1,772,499
1,274,565
1,216,271
1,184,761
1,437,980
0
需用費
備品購入費
委託料
その他
繰出金の推移
(億円)
21
18
15
47,238
241,842
281,165
348,782
332,010
11
1
14
116
297,899
55
677,373
661,960
12,786
55
37
449,011
446,797
16,671
14,014
441,861
419,951
445,595
414,471
9
37,306
34,099
280,562
302,299
37,749
6
13,602
50,188
37,065
341,139
367,988
368,648
314,978
407,905
471,954
453,398
473,494
14
502,771
560,581
15,381
455,685
446,406
491,938
406,040
500,760
32,167
461,370
393,899
253,168
3
15
16,974
584,062
650,072
(単位:千円)
392,775
63
12
24年度
458,422
366,869
433,378
318,928
0
15
16
17
18
19
20
21
22
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
農業集落排水事業特別会計
公共下水道事業特別会計
定額運用基金
老人保健特別会計
- 42 -
23
24年度
補助費等の目的別決算額の推移
(億円)
18
(単位:千円)
31,266
16
210,047
14
20,628
32,646
12
273,289
10
148,302
8
25,353
52,540
41,137
38,208
24,698
37,319
6
144,241
29,537
50,580
101,454
31,063
53,921
26,313
102,017
171,062
33,486
53,709
53,594
222,625
32,323
215,555
107,459
31,537
4
99,265
33,699
28,213
47,531
901,197
289,734
24,593
39,496
42,280
303,875
24,957
31,484
20,949
275,056
233,557
85,759
123,559
61,062
70,666
22
23
249,290
32,144
35,743
213,090
303,831
271,442
219,414
302,861
2
87,491
107,859
121,298
146,058
80,287
86,696
54,490
46,233
40,638
65,708
81,231
15
16
17
18
19
20
0
総務費
民生費
衛生費
商工費
消防費
- 43 -
教育費
21
その他
161,540
134,789
51,716
24年度
財政構造の弾力性
1 経常収支比率
平成24年度 経常収支比率 86.1% (前年度比 0.4ポイント減)
※ 経常収支比率: 経常的に収入される一般財源等が、経常的な経費にどれだけ充当され
ているかを示す比率。______________________
経常的経費(人件費、扶助費など毎年度経常的に支出するもの)に充
当された一般財源等の額____________________
算式 =_
経常一般財源(法定普通税、普通交付税など経常的に収入される一般
財源)+ 臨時財政対策債 + 減収補てん債____________
×100
※ 臨時財政対策債等を経常一般財源から除いた経常収支比率 95.3%
(前年度比 0.2ポイント減)
経常収支比率の推移
104.5
105%
(単位:%)
103.5
102.1
101.2
99.7
99.8
100.6
97.9
100%
95%
85%
96.9
96.8
90%
95.9
94.9
92.8
95.5
95.3
87.2
86.5
86.1
22
23
24年度
93.0
88.0
80%
75%
15
16
17
経常収支比率
18
19
20
21
除く臨時財政対策債等
経常収支比率の内訳の推移
(単位:%)
100%
6.2
80%
6.1
8.6
6.3
6.8
5.9
9.4
10.1
10.3
5.6
13.4
7.6
13.2
14.8
15.7
15.1
16.3
15.7
60%
20.0
21.3
22.7
21.5
21.8
6.4
6.3
6.1
6.5
13.6
12.3
11.9
13.5
14.1
13.6
13.8
13.2
12.4
14.5
14.4
20.5
16.7
6.9
6.0
7.7
8.1
8.6
9.9
40%
5.4
5.2
5.0
20%
35.7
36.7
37.7
36.8
34.7
33.7
33.3
31.9
32.2
31.8
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24年度
6.6
0%
人件費
扶助費
公債費
物件費
繰出金
- 44 -
その他
2 公債費関係指標
平成24年度
公 債 費 比 率 5.8% (前年度比 1.8ポイント減)
公債費負担比率 10.7% (前年度比 0.1ポイント減)
実質公債費比率 7.0% (前年度比 1.2ポイント減)
公 債 費 比 率 : 地方債の元利償還金(繰上償還を除く)に充当された一般財源の
標準財政規模に対する割合(普通交付税の算定にあたり、基準財政
需要額に算入されたものは除く)。
公債費 負担 比率 : 公債費に充当された一般財源の一般財源等総額に対する割合。
実質公 債費 比率 : 一般会計の地方債元利償還金(繰上償還を除く)のほか、公営企
( 3 か 年 平 均 ) 業会計の地方債元利償還金に充てられた一般会計からの繰出金など
公債費に準じる支出に充当された一般財源の標準財政規模に対する
割合(普通交付税の算定にあたり、基準財政需要額に算入されたも
のは除く)。
なお、この比率が18.0%以上となった団体は、地方債の発行にあ
たり許可が必要となる。
公債費関係指標の推移
(単位:%)
21%
19.1
18.8
18%
18.8
18.7
17.6
16.9
17.7
17.4
16.9
16.7
16.0
16.6
16.0
15%
15.3
14.8
14.3
14.7
12.2
12%
11.5
10.8
11.5
10.7
9.9
9%
8.2
8.7
7.0
7.6
6%
5.8
3%
15
16
公債費比率
17
18
19
公債費負担比率
- 45 -
20
21
実質公債費比率
22
23
24年度
3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における指標
平成24年度
実
質
赤
字
比
率
(早期健全化基準
− % (前年度比率なし)
13.38% 財政再生基準 20.00%)
連 結 実 質 赤 字 比 率
(早期健全化基準
実 質 公 債 費 比 率
(早期健全化基準
将
来
負
担
比
率
− % (前年度比率なし)
18.38% 財政再生基準 30.00%)
7.0% (前年度比 1.2ポイント減)
25.00% 財政再生基準 35.00%)
20.7% (前年度比 26.1ポイント減)
(早期健全化基準 350.00% )
資
比
率
会
計
− % (前年度比率なし)
公共下水道事業特別会計
− % (前年度比率なし)
農業集落排水事業特別会計
− % (前年度比率なし)
水
金
不
道
足
事
業
(経営健全化基準 20.00% )
※ 実質赤字比率・連結実質赤字比率・資金不足比率の各比率については、赤字額・不足額が
発生していないため「−(比率なし)」で表示。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)は、毎年度、前年度決算に基づ
く地方公共団体の財政の健全化に関する比率(健全化判断比率)を算定し、議会・住民等に公
表する制度を設け、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としている。
また、その比率ごとに定められた基準(早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準)
を上回ると、財政の早期健全化または再生、公営企業の経営健全化を図るための計画を策定す
ることが求められることとなる。
健全化判断比率の推移
21%
(単位:%)
100%
90.3
90%
19%
19.1
18.8
80%
71.8
17%
70%
16.6
実 15%
質
公 13%
債
費
比 11%
率
60% 将
54.7
14.8
来
46.8
50% 負
担
40% 比
率
12.2
9%
20.7
9.9
30%
20%
8.2
7%
7.0
10%
0%
5%
17
18
実質公債費比率
19
20
21
将来負担比率
- 46 -
22
23
24年度
財政負担の状況
1 地方債現在高
平成24年度末 地方債現在高
115億6,205万8千円 (前年度比 1.1%増)
地方債現在高の標準財政規模に対する割合の推移
160%
(単位:%)
173.5
180%
168.3
156.1
164.7
150.6
140%
129.6
121.4
118.4
117.6
119.1
23
24年度
120%
100%
15
16
17
18
19
20
21
22
地方債現在高と標準財政規模の推移
(億円)
(単位:千円)
160
140
9,708,758
11,562,058
9,720,566
11,433,450
9,681,067
11,465,709
9,438,610
11,462,863
9,317,152
12,073,336
8,827,652
13,291,193
14,424,700
14,923,410
8,757,543
20
8,869,040
40
8,987,304
60
15,596,732
80
9,211,650
100
14,376,797
120
0
15
16
地方債現在高
17
18
19
標準財政規模
- 47 -
20
21
22
23
24年度
地方債現在高の内訳の推移
(億円)
(単位:千円)
160
2,555,789
140
2,442,836
2,650,972
2,299,436
2,085,129
120
2,736,600
1,875,753
3,268,535
1,914,500
3,678,565
100
989,524
1,651,876
1,433,050
1,212,787
4,811,274
5,668,149
6,331,631
7,020,700
3,889,032
3,551,834
4,038,803
80
4,308,548
60
9,811,325
10,304,343
9,212,039
40
8,446,699
7,167,261
5,889,035
20
4,999,713
4,364,510
0
15
16
建設事業債
17
18
臨時財政対策債
19
20
21
22
23
24年度
その他財源対策債等
※ その他財源対策債等: 財源対策債、減収補てん債、臨時財政特例債、減税補てん債、臨時
税収補てん債、調整債。
- 48 -
2 積立基金現在高
平成24年度末 積立基金現在高
26億4,793万6千円 (前年度比 31.9%増)
積立基金現在高の状況
(単位:千円)
平成23年度末
現
在
高
1,085,705
区 分
財 政 調 整 基 金
減
債
基
平成24年度中増減
平成24年度末
現
在
高
積 立 額
取 崩 額
1,387,440
601,735
300,000
金
61,683
110,055
0
171,738
その他特定目的基金
860,383
301,938
73,563
1,088,758
2,007,771
1,013,728
373,563
2,647,936
合 計
※ 取崩額については、地域福祉基金への繰り入れを平成23年度出納整理期間中に行ったため、基金
繰入金決算額と一致しない。
財政調整基金現在高の標準財政規模に対する割合の推移
(単位:千円)
(単位:%)
14.3
15%
13%
10.4
11%
9.4
9%
11.2
11.2
22
23
9.2
7.4
6.7
7%
5.5
5.9
17
18
5%
15
16
(億円)
19
20
21
(単位:千円)
積立基金現在高の推移
30
24年度
25
1,088,758
20
860,383
15
171,738
509,400
972,059
298,848
10
238,268
222,526
365
208,591
93,852
186,353
223,826
5
844,308
616,749
365
17
18
1,083,641
1,085,705
22
23
1,387,440
21,386
854,681
520,349
61,683
31,481
30,365
484,402
51,635
41,575
978,631
651,450
0
15
財政調整基金
16
減債基金
19
その他特定目的基金
- 49 -
20
21
24年度
その他特定目的基金現在高の推移
(億円)
12
公共施設整備基金
(単位:千円)
10
8
6
1,033,695
4
2
731,861
441,806
823
823
824
825
827
16
17
18
19
20
0
15
(千万円)
20
16
12
159,234
8
4
0
15
(億円)
351,025
100,828
21
22
地域福祉基金
159,234
16
23
24年度
(単位:千円)
159,234
17
29,234
29,234
29,234
29,234
29,234
29,252
29,234
18
19
20
21
22
23
24年度
学校教育施設整備基金
(単位:千円)
3
2
208,207
1
168,786
114,594
129,141
99,270
25,829
0
15
(千万円)
8
16
17
18
19
20
21
22
賞じゅつ金基金
23
24年度
(単位:千円)
6
4
2
61,165
62,469
63,769
63,794
63,938
15
16
17
18
19
0
(億円)
5
20
21
22
国民体育大会運営基金
23
24年度
(単位:千円)
4
3
2
309,854
1
0
15
16
17
18
19
- 50 -
20
21
22
23
24年度
3
財政負担額
平成24年度末 財政負担額
110億3,527万3千円 (前年度比 7.8%減)
財政負担額の状況
(単位:千円・%)
区 分
平成24年度末 平成23年度末
地 方 債 現 在 高 A
債 務 負 担 行 為
11,562,058
比
較
増 減 額
11,433,450
減
前年度
増 減 率 増減率
128,608
1.1
△0.3
△16.7
△8.9
640,165
31.9
22.1
11,971,779 △936,506
△7.8
△5.1
B
2,121,151
2,546,100 △424,949
積 立 基 金 現 在 高 C
2,647,936
2,007,771
財 政 負 担 額
D
( A + B − C )
11,035,273
(翌年度以降支出予定額)
増
財政負担額の標準財政規模に対する割合の推移
220%
197.6
187.2
182.4
180%
(単位:%)
168.6
160.8
145.2
132.9
140%
130.3
123.2
113.7
100%
15
16
17
18
19
20
21
22
23
人口一人当たりの財政負担額の推移
(万円)
35
24年度
(単位:円)
30
25
20
15
297,392
319,890
300,387
266,725
273,144
247,188
10
229,464
231,735
220,755
21
22
23
204,615
5
0
15
16
17
18
19
- 51 -
20
24年度