第6号 - 大口町

議案第16号
平成28年度大口町一般会計補正予算(第6号)
平成28年度大口町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ223,003千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,522,797千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、
翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表
繰越明許費」によ
る。
(地方債の補正)
第3条
地方債の変更は、「第3表
地方債補正」による。
平成29年3月2日提出
大口町長
鈴
木
雅
博
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入
(単位:千円)
款
項
補正前の額 補 正 額 1 町税
計
5,150,264
164,400
5,314,664
2,072,200
164,400
2,236,600
20,000
2,672
22,672
20,000
2,672
22,672
30,954
△2,045
28,909
30,954
△2,045
28,909
136,621
4,782
141,403
1 使用料
115,862
4,775
120,637
2 手数料
20,759
7
20,766
685,134
△13,688
671,446
1 国庫負担金
484,546
△12,247
472,299
2 国庫補助金
183,403
4,048
187,451
17,185
△5,489
11,696
591,222
△21,882
569,340
1 県負担金
217,988
△4,681
213,307
2 県補助金
334,511
△17,172
317,339
38,155
△29
38,126
18,952
17,191
36,143
1 財産運用収入
4,012
△6
4,006
2 財産売払収入
14,940
17,197
32,137
3,151
1,300
4,451
3,151
1,300
4,451
1 町民税
7 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金
11 分担金及び負担金
1 負担金
12 使用料及び手数料
13 国庫支出金
3 委託金
14 県支出金
3 委託金
15 財産収入
16 寄附金
1 寄附金
− 1−
(単位:千円)
款
項
補正前の額 補 正 額 17 繰入金
1 基金繰入金
19 諸収入
1 延滞金、加算金及び過料
3 雑入
20 町債
1 町債
補正しない款項にかかる額
歳
入
合
計
− 2−
計
481,633
△287,469
194,164
481,624
△287,469
194,155
248,622
11,736
260,358
3,000
4,060
7,060
200,422
7,676
208,098
200,000
△100,000
100,000
200,000
△100,000
100,000
4,303,088
0
4,303,088
8,745,800
△223,003
8,522,797
歳 出
(単位:千円)
款
項
補正前の額 補 正 額 1 議会費
計
133,567
△2,651
130,916
133,567
△2,651
130,916
1,560,280
△15,930
1,544,350
1,211,958
△8,239
1,203,719
272,656
△3,201
269,455
3 戸籍住民基本台帳費
49,361
△125
49,236
4 選挙費
15,348
△4,365
10,983
3,170,640
△73,159
3,097,481
1 社会福祉費
1,434,926
△31,304
1,403,622
2 児童福祉費
1,735,614
△41,855
1,693,759
789,278
△36,156
753,122
1 保健衛生費
464,830
△20,251
444,579
2 清掃費
324,448
△15,905
308,543
138,721
△18,521
120,200
138,721
△18,521
120,200
158,107
△8,003
150,104
158,107
△8,003
150,104
1,191,939
△24,655
1,167,284
72,924
23
72,947
323,529
0
323,529
36,162
△248
35,914
749,884
△21,219
728,665
1 議会費
2 総務費
1 総務管理費
2 徴税費
3 民生費
4 衛生費
6 農業費
1 農業費
7 商工費
1 商工費
8 土木費
1 土木管理費
2 道路橋りょう費
3 河川費
4 都市計画費
− 3−
(単位:千円)
款
項
補正前の額 補 正 額 5 住宅費
△3,211
6,229
438,692
△5,894
432,798
438,692
△5,894
432,798
905,057
△37,683
867,374
1 教育総務費
104,753
△9,802
94,951
2 小学校費
153,707
△3,563
150,144
3 中学校費
91,944
△4,062
87,882
4 学校給食費
209,781
△6,420
203,361
5 社会教育費
224,905
△12,756
212,149
6 保健体育費
119,967
△1,080
118,887
18,026
△351
17,675
18,026
△351
17,675
252,550
0
252,550
8,745,800
△223,003
8,522,797
1 消防費
10 教育費
14 予備費
1 予備費
補正しない款項にかかる額
歳
出
9,440
9 消防費
計
合
計
− 4−
第 2 表
款
繰 越 明 許 費
項
事
業
名
金
額
千円
2
総務費
1
プロジェクト推進事
業
総務管理費
1,867
千円
2
総務費
3
戸籍住民基本
個人番号カード等交
台帳費
付事業
1,734
千円
8
土木費
2
道路橋りょう費
道路整備事業
583
千円
10
教育費
5
社会教育費
町民会館管理事業
− 5 −
3,372
第 3 表
地 方 債 補 正
補
正
前
起債の目的
限 度 額
起債の方法
利 率
償 還 の 方 法
千円
1.5%以内(ただ
政府資金については、その融
し、利率見直し方式 資条件により、銀行その他の場
で借り入れる政府資 合は、その債権者と協定するも
北保育園
200,000
建設事業債
普通貸借
金について、利率の のによる。
見直しを行った後に
ただし、町財政の都合により
おいては、当該利率 据え置き期間を短縮し、又は繰
見直し後の利率)
計
200,000
- 6 -
上償還することができる。
補
限 度 額
起債の方法
正
後
利 率
償 還 の 方 法
千円
1.0%以内(ただ
政府資金については、その融
し、利率見直し方式 資条件により、銀行その他の場
で借り入れる政府資 合は、その債権者と協定するも
100,000
普 通 貸 借
金について、利率の のによる。
見直しを行った後に
ただし、町財政の都合により
おいては、当該利率 据え置き期間を短縮し、又は繰
見直し後の利率)
100,000
- 7 -
上償還することができる。
平
成
2
8
年
度
大 口 町 一 般 会 計 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総 括
歳 入
(単位:千円)
款
補 正 前 の 額 補 正 額 1 町税
計
5,150,264
164,400
5,314,664
20,000
2,672
22,672
11 分担金及び負担金
30,954
△2,045
28,909
12 使用料及び手数料
136,621
4,782
141,403
13 国庫支出金
685,134
△13,688
671,446
14 県支出金
591,222
△21,882
569,340
15 財産収入
18,952
17,191
36,143
16 寄附金
3,151
1,300
4,451
17 繰入金
481,633
△287,469
194,164
19 諸収入
248,622
11,736
260,358
20 町債
200,000
△100,000
100,000
1,179,247
0
1,179,247
8,745,800
△223,003
8,522,797
7 自動車取得税交付金
補正しない款にかかる額
歳
入
合
計
− 8−
歳 出
(単位:千円)
款
補 正 前 の 額
補 正 額
計
補
正
特
額
の
定
財
財
源
内
源
1 議会費
133,567
△2,651
130,916
2 総務費
1,560,280
△15,930
1,544,350
△4,485
3 民生費
3,170,640
△73,159
3,097,481
△6,819
4 衛生費
789,278
△36,156
753,122
6 農業費
138,721
△18,521
7 商工費
158,107
8 土木費
地
方
債
そ
国 県 支 出 金 訳
の
他
一
般
財
源
△2,651
17,254
△28,699
△96,972
130,632
△4,502
△878
△30,776
120,200
△8,411
7
△10,117
△8,003
150,104
△144
1,191,939
△24,655
1,167,284
△4,914
△5,346
△14,395
9 消防費
438,692
△5,894
432,798
△800
△447
△4,647
10 教育費
905,057
△37,683
867,374
△29
△2,367
△35,287
14 予備費
18,026
△351
17,675
241,493
0
241,493
8,745,800
△223,003
8,522,797
補正しない款にかかる額
歳
出
合
計
− 9−
△100,000
△7,859
△351
△30,104
△100,000
− 10 −
△88,749
△4,150
2 歳 入
(款) 1 町税
(項) 1 町民税
(単位:千円)
目
2 法人
計
補 正 前 の 額
補 正 額
計
699,700
164,400
864,100
2,072,200
164,400
2,236,600
20,000
2,672
22,672
節
区 分 金 額 説
明
5 法人税割追加
1 現年課税分
164,400
164,400
1 自動車取得
2,672
1 自動車取得税交付金追加
2,672
△889
2 昭和用排水土地改良区総代会総代総選挙費負担金減
△440
3 入鹿用水土地改良区総代会総代総選挙費負担金減
△449
△407
3 保育園利用者負担金減
△407
△749
1 養育医療費負担金減
△749
4,121
5 公立保育園利用者負担額追加
4,121
(款) 7 自動車取得税交付金
(項) 1 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金
税交付金
計
20,000
2,672
22,672
1,150
△889
261
(款) 11 分担金及び負担金
(項) 1 負担金
1 総務費負担金
4 選挙費負担
金
2 民生費負担金
28,969
△407
28,562
5 児童福祉費
負担金
3 衛生費負担金
835
△749
86
1 保健衛生費
負担金
計
30,954
△2,045
28,909
2 民生使用料
86,332
4,121
90,453
5 児童福祉使
7 土木使用料
22,316
654
22,970
2 道路使用料
654
115,862
4,775
120,637
4
7
11
1 農業手数料
7
20,759
7
20,766
(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使用料
用料
計
2 道水路占用料追加
654
(項) 2 手数料
5 農業手数料
計
1 農業関係証明等手数料追加
7
一般会計 (款) 1 町税
− 11 −
− 12 −
(款) 13 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金
目
(単位:千円)
2 民生費国庫負担金
補 正 前 の 額
483,610
補 正 額
△11,673
計
471,937
節
区 分 金 額 1 社会福祉費
87
説
明
1 保険基盤安定負担金追加
87
負担金
3 障がい者福
△4,500
祉費負担金
5 児童福祉費
1 障がい者自立支援給付費等負担(補助)金減
△4,250
6 障がい児施設措置費(給付費等)国庫負担金減
△250
△7,260
3 児童手当費負担金減
△7,260
△574
3 養育医療費負担金減
△574
2 臨時福祉給付金給付事業費補助金減
△900
負担金
3 衛生費国庫負担金
936
△574
362
1 保健衛生費
負担金
計
484,546
△12,247
472,299
118,594
8,622
127,216
(項) 2 国庫補助金
2 民生費国庫補助金
1 社会福祉費
△5,768
補助金
6 障害・遺族基礎年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金減 △5,100
11 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 3 障がい者福
232
△208
1 地域生活支援事業費補助金減
△208
14,598
9 子ども・子育て支援交付金減
△389
祉費補助金
5 児童福祉費
補助金
7 土木費国庫補助金
48,605
△7,066
41,539
4 都市計画費
10 子ども・子育て支援整備交付金追加
△5,460
補助金
6 住宅費補助
14,987
1 地籍調査事業費補助金減
△4,660
2 社会資本整備総合交付金減
△1,606
△800
1 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金減
△1,606
金
9 教育費国庫補助金
7,464
2,492
9,956
1 教育総務費
2,492
補助金
計
183,403
4,048
187,451
13,631
△5,489
8,142
1 幼稚園就園奨励費補助金追加
1,625
3 地域未来塾事業国庫補助金減
△137
4 幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金 1,004
(項) 3 委託金
1 総務費委託金
4 選挙費委託
△5,489
2 参議院議員通常選挙費委託金減
△5,489
金
計
17,185
△5,489
11,696
一般会計 (款) 13 国庫支出金
− 13 −
− 14 −
(款) 14 県支出金
(項) 1 県負担金
目
(単位:千円)
2 民生費県負担金
補 正 前 の 額
217,520
補 正 額
△4,394
計
213,126
節
区 分 金 額 1 社会福祉費
226
説
明
1 保険基盤安定負担金追加
226
負担金
3 障がい者福
△2,250
祉費負担金
5 児童福祉費
1 障がい者自立支援給付費等負担(補助)金減
△2,125
10 障がい児施設措置費(給付費等)県費負担金減
△125
△2,370
3 児童手当費負担金減
△2,370
△287
3 養育医療費負担金減
△287
△104
1 地域生活支援事業費補助金減
△104
負担金
3 衛生費県負担金
468
△287
181
1 保健衛生費
負担金
計
217,988
△4,681
213,307
103,987
△493
103,494
(項) 2 県補助金
2 民生費県補助金
3 障がい者福
祉費補助金
5 児童福祉費
△389
15 地域子ども・子育て支援事業費補助金減
△389
補助金
3 衛生費県補助金
24,695
△4,107
20,588
1 保健衛生費
△4,107
13 再生可能エネルギー等導入推進基金事業費補助金減
△4,107
補助金
5 農業費県補助金
153,980
△8,451
145,529
1 農業費補助
△8,200
7 機構集積協力金減
△8,200
金
2 農地費補助
△211
1 単独土地改良事業費補助金減
△211
金
3 林業費補助
△40
2 愛知県産木材利活用推進事業費補助金減
△40
金
6 商工費県補助金
23,654
△144
23,510
1 商工費補助
△144
1 消費者行政活性化基金事業費補助金減
△144
金
7 土木費県補助金
20,392
△4,114
16,278
4 都市計画費
△3,312
補助金
6 住宅費補助
△802
1 地籍調査事業費補助金減
△2,330
5 愛知森と緑づくり都市緑化推進事業交付金減
△982
1 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金減
△802
金
9 教育費県補助金
137
137
274
1 教育総務費
137
2 地域未来塾事業県費補助金追加
137
補助金
計
334,511
△17,172
317,339
390
△29
361
(項) 3 委託金
9 教育費委託金
2 中学校費委
託金
△29
1 あいち・出会いと体験の道場事業委託金減
△64
6 キャリアスクールプロジェクト事業委託金 35
一般会計 (款) 14 県支出金
− 15 −
− 16 −
(単位:千円)
目
計
補 正 前 の 額
補 正 額
計
節
区 分 金 額 説
明
(教育費委託金)
38,155
△29
38,126
3,197
△6
3,191
(款) 15 財産収入
(項) 1 財産運用収入
2 利子及び配当金
1 利子及び配
△6
3 ふるさとづくり基金預金利子等収入減
△6
当金
計
4,012
△6
4,006
14,940
17,197
32,137
14,940
17,197
32,137
3,000
1,300
4,300
3,151
1,300
4,451
343,000
△180,000
163,000
(項) 2 財産売払収入
1 不動産売払収入
1 土地売払収
17,197
1 普通財産売払収入追加
17,197
入
計
(款) 16 寄附金
(項) 1 寄附金
2 総務費寄附金
1 総務費寄附
1,300
3 ふるさと寄附金追加
1,300
金
計
(款) 17 繰入金
(項) 1 基金繰入金
1 財政調整基金繰入金
1 財政調整基
△180,000
1 財政調整基金繰入金減
△180,000
金繰入金
2 ふるさとづくり基金繰入金
16,464
△1,176
15,288
1 ふるさとづ
△1,176
1 ふるさとづくり基金繰入金減
△1,176
くり基金繰
入金
3 明日のまちづくり基金繰入金
100,000
△100,000
0
1 明日のまち
△100,000
1 明日のまちづくり基金繰入金減
△100,000
づくり基金
繰入金
4 都市計画事業基金繰入金
20,000
△6,000
14,000
1 都市計画事
△6,000
1 都市計画事業基金繰入金減
△6,000
業基金繰入
金
5 さくら咲く基金繰入金
2,160
△293
1,867
1 さくら咲く
△293
1 さくら咲く基金繰入金減
△293
基金繰入金
計
481,624
△287,469
194,155
一般会計 (款) 14 県支出金
− 17 −
− 18 −
(款) 19 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料
目
(単位:千円)
1 延滞金
計
補 正 前 の 額
補 正 額
計
3,000
4,060
7,060
3,000
4,060
7,060
200,419
7,676
208,095
節
区 分 金 額 1 延滞金
4,060
説
明
1 町税延滞金追加
4,060
(項) 3 雑入
4 雑入
1 総務費雑入
674
2 民生費雑入
5,133
24 自動車損害共済金追加
674
2 主食代等受入金(保育士分等)減
△686
7 第三者行為返還金等追加
5,680
21 福祉手当返戻金 3 衛生費雑入
△129
139
6 看護学実習委託金 8
7 がん検診負担金減
△113
9 骨密度測定負担金減
6 商工費雑入
3,046
△24
4 セーフティネット資金保証料返戻金 1,308
8 セーフティネット資金保証料返戻金過年度分 1,183
9 小規模企業等振興資金利子補給返戻金過年度分 7 土木費雑入
155
9 教育費雑入
△1,203
10 小規模企業等振興資金保証料返戻金過年度分 548
10 北尾張中央道委員会返戻金 155
2 社会教育講座受講料追加
計
200,422
7,676
208,098
200,000
△100,000
100,000
174
14 学校給食費負担金(小学校分)減
△1,372
15 学校給食費負担金(中学校分)減
△1,169
25 日本スポーツ振興センター災害共済金 7
1,164
(款) 20 町債
(項) 1 町債
1 民生債
1 保育園建設
△100,000
1 北保育園建設事業債減
△100,000
事業債
計
200,000
△100,000
100,000
一般会計 (款) 19 諸収入
− 19 −
− 20 −
3 歳 出
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
1 議会費
133,567
△2,651
130,916
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
△2,651
節
区 分 金 額 1 報酬
4 共済費
9 旅費
△1,130
15
△22
説
△538
4 共済費
15
1 共済組合負担金追加
2 議会運営事業
3 特別旅費減
11 議事録作成委託料減
14 使用料及び
△335
14 チラシ作成委託料減
13 議員健康診断委託料減
14 使用料及び賃借料
1 使用料
2 指定管理施設減
19 負担金補助
△60
及び交付金
2 賃借料
1 自動車減
18 備品購入費
△2,651
△20
165,552
△20
△11
△11
△324
△324
△170
△60
△60
△1,130
1 議員報酬
△1,130
5 議員減
△1,130
4 議会広報事業
△538
△538
4 印刷製本費減
130,916
△335
△1,130
11 需用費
△2,651
△3
△60
1 報酬
133,567
△58
19 負担金補助及び交付金
3 議員給与費
△350
△170
1 政務活動減
計
△22
2 庁用備品購入費減
3 交付金
△998
△411
△411
△170
15
△22
13 委託料
18 備品購入費
15
13 委託料
賃借料
明
1 職員給与費
9 旅費
11 需用費
△538
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
1 行政管理費
165,572
3 職員手当等
45
1 職員給与費
3 職員手当等
4 共済費
34
11 児童手当追加
4 共済費
13 委託料
△99
79
45
45
34
1 共済組合負担金
34
一般会計 (款) 1 議会費
− 21 −
− 22 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
財
地 方 債
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (行政管理費)
説
34
5 非核平和推進事業
△99
△99
13 広島派遣委託料減 99,384
△1,964
97,420
1,007
△2,971
3 職員手当等
△92
理費
1 職員給与費
3 職員手当等
ふるさと寄附
金
4 共済費
18
9 勤勉手当減
4 共済費
1,300
さくら咲く基
7 賃金
△24
4 一般職追加
13 委託料
2 政策推進管
明
△99
△74
△92
△92
18
1 共済組合負担金追加
18
金繰入金
△293
8 報償費
140
2 一般管理事業
7 賃金
11 需用費
△790
12 役務費
△300
△24
1 雇人料
2 臨時職員通勤手当減
3 秘書事務事業
13 委託料
△1,331
11 需用費
△24
△20
△20
15
賃借料
25 積立金
△24
△20
4 印刷製本費減
14 使用料及び
△24
4 儀式・表彰事務事業
400
8 報償費
△380
△260
1 報償金
△260
1 金婚表彰記念品減
△120
2 自治功労者表彰記念品減
△130
4 一般表彰記念品減
11 需用費
△10
△50
1 消耗品費減
△40
4 印刷製本費減
△10
12 役務費
△60
3 手数料
1 賞状書き減
13 委託料
△60
△60
△10
12 看板作成委託料減
5 政策推進事業
13 委託料
△10
△528
△528
26 公共施設等総合管理計画作成委託料減
7 プロジェクト推進事業
△528
△973
一般会計 (款) 2 総務費
− 23 −
− 24 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (政策推進管理
説
11 需用費
費)
1 消耗品費減
19 調査委託料減
△500
27 古来種さくら育成委託料減
△293
11 需用費
△300
3 ガイドブック等減
△100
11 松江市姉妹都市提携事業
△380
△140
1 消耗品費減
3 食糧費減
12 役務費
△40
1 郵便減
△40
2 広告料減
△200
3 返礼品追加
400
14 使用料及び賃借料
15
5 代理納付システム追加
25 積立金
3 人事管理事業
4 共済費
△200
9 旅費
△135
5 労働者災害補償保険料減
1 負担金
3 愛知県町村職員採用候補者統一試験減
19 負担金補助
及び交付金
400
△437
△200
△189
11 職員健康診断委託料減
19 負担金補助及び交付金
△468
15
△200
13 委託料
13 委託料
15
400
1 ふるさとづくり基金積立金追加
8 報償費
815
400
1 使用料
△200
△80
1 通信運搬費
8 報償費
4 共済費
△60
△240
12 ふるさと納税事業
△1,161
△400
2 広報おおぐち減
11 需用費
37,472
△400
△400
4 印刷製本費
△1,161
△180
△793
8 広報・広聴事業
38,633
△180
13 委託料
3 職員管理費
明
△189
△48
△48
△48
△158
4 職員研修事業
8 報償費
△724
△200
一般会計 (款) 2 総務費
− 25 −
− 26 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (職員管理費)
説
1 報償金
1 講師謝礼減
9 旅費
13 委託料
8,413
△611
13 委託料
△389
△222
19 負担金補助及び交付金
△110
3 財政事務事業
1 保守点検委託料
6 電算システム開発委託料
3 財務会計システム改修減
18 備品購入費
1 庁用備品購入費減
443,598
17,197
460,795
17,197
25 積立金
17,197
7 明日のまちづくり基金管理事業
25 積立金
普通財産売払
△110
△110
△611
△389
3 公会計システム減
5 基金費
△135
△279
13 委託料
18 備品購入費
△200
△279
4 職員研修減
△611
△200
14 研修開催委託料減
1 負担金
9,024
△135
4 職員研修旅費減
4 財政管理費
明
△65
△65
△324
△324
△222
△222
17,197
17,197
9 明日のまちづくり基金積立金追加
17,197
収入 17,197
6 財産管理費
71,251
0
71,251
674
△674
財 源 補 正
自動車損害共
済金
7 電子計算費
126,013
△20,214
105,799
1,004
674
△21,218
13 委託料
△16,871
3 庁内LANシステム運用事業
13 委託料
幼稚園就園奨
14 使用料及び
△108
励事業管理シ
賃借料
ステム開発費
18 備品購入費
△3,121
19 負担金補助
△114
△1,004
△151
17 情報系システム機器設定等委託料減
18 備品購入費
1 庁用備品購入費減
△151
△853
△853
補助金 1,004
及び交付金
4 電子計算運用事業
13 委託料
△19,210
△16,720
6 電算システム開発委託料
1 電算システム減
18 システム機器設定等委託料減
14 使用料及び賃借料
2 賃借料
1 電子計算機器減
△10,000
△10,000
△6,720
△108
△108
△108
一般会計 (款) 2 総務費
− 27 −
− 28 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (電子計算費)
説
18 備品購入費
1 庁用備品購入費減
19 負担金補助及び交付金
1 負担金
1 地方公共団体情報システム機構減
8 生活安全費
106,714
△599
106,115
△599
4 共済費
15
11 需用費
△349
12 役務費
△13
14 使用料及び
△228
△24
賃借料
1 共済組合負担金追加
4 地域防犯対策事業
△300
13 委託料
△228
1 保守点検委託料
△228
4 防犯カメラ減
△228
1 自動車減
8 報償費
△176
△49
△37
△13
2 賃借料
ふるさとづく
△49
△49
14 使用料及び賃借料
20
△528
1 電気減
7 クリーニング減
4 共済費
15
△300
3 手数料
△132
△114
5 光熱水費
12 役務費
△729
△114
△300
6 交通安全対策推進事業
139,892
△114
15
1 消耗品費減
△861
△2,268
4 共済費
11 需用費
140,753
△2,268
15
5 人権擁護活動事業
9 地域振興費
1 職員給与費
11 需用費
13 委託料
明
△13
△13
△24
△24
△24
1 職員給与費
20
4 共済費
20
1 共済組合負担金追加
20
り基金繰入金
△729
9 旅費
△85
2 一般管理事業
9 旅費
11 需用費
326
13 委託料
△70
14 使用料及び
△20
△32
△32
2 普通旅費減
3 地域自治推進事業
9 旅費
△32
145
△53
1 費用弁償減
△53
一般会計 (款) 2 総務費
− 29 −
− 30 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
(地域振興費)
節
区 分 金 額 賃借料
15 工事請負費
説
11 需用費
△3
△849
及び交付金
28 繰出金
1 消耗品費減
2 水道追加
13 委託料
△4
15 工事請負費
8 河北学供スロープ設置工事費減
19 負担金補助及び交付金
2 補助金
4 地域自治組織事務所設置補助金減
4 まちづくり活動推進事業
8 報償費
8 地域づくりアドバイザー減
13 委託料
14 使用料及び賃借料
1 使用料
1 指定管理施設減
19 負担金補助及び交付金
4 協働費
1 元気なまちづくり事業減
6 男女共同参画社会推進事業
8 報償費
3 男女共同参画推進会議委員減
8 国際交流事業特別会計繰出事業
28 繰出金
25 積立金
くり基金費
△6
3 基金管理事業
25 積立金
ふるさとづく
△5
△3
△3
△120
△120
△120
△961
△147
△147
△65
△20
△20
△20
△729
△729
△729
△29
△29
△29
△4
△4
1 国際交流事業特別会計繰出金減
△6
△5
△29
1 報償金
11,010
336
△65
12 まちづくり団体事務支援委託料減
△6
336
△147
1 報償金
11,016
△10
△5
4 協働委託料
8 地域自治推進事業減
10 ふるさとづ
326
5 光熱水費
19 負担金補助
明
△4
△6
△6
2 ふるさとづくり基金預金利子等積立金減
△6
り基金預金利
子等収入 △6
計
1,211,958
△8,239
1,203,719
1,004
18,143
△27,386
一般会計 (款) 2 総務費
− 31 −
− 32 −
(項) 2 徴税費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
1 税務総務費
77,291
△324
76,967
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
△324
節
区 分 金 額 3 職員手当等
120
説
1 職員給与費
3 職員手当等
4 共済費
△59
11 児童手当追加
4 共済費
7 賃金
△385
1 共済組合負担金減
7 賃金
△2,877
192,488
△2,877
8 報償費
△824
△373
△1,680
4 印刷製本費減
22 確定申告事務等派遣委託料減
1 納期前納付報奨金減
11 需用費
13 委託料
49,236
△125
△1,055
△1,217
△824
△824
△223
△170
20 不動産公売鑑定委託料減
△125
△1,055
△223
4 印刷製本費減
△3,201
△455
△824
1 報償金
269,455
△150
△1,055
8 報償費
△3,201
△385
△455
6 収納事務事業
272,656
△385
△150
16 土地評価業務委託料減
△59
△605
13 委託料
計
120
3 町県民税事務事業
4 固定資産税事務事業
120
△385
13 委託料
13 委託料
61
1 臨時職員減
11 需用費
11 需用費
△385
1 雇人料
195,365
明
△59
2 一般管理事業
2 賦課徴収費
△170
(項) 3 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基
49,361
本台帳費
7 賃金
△125
5 個人番号カード等交付事業
7 賃金
△125
1 雇人料
1 臨時職員減
計
49,361
△125
49,236
△125
△125
△125
△125
一般会計 (款) 2 総務費
− 33 −
− 34 −
(項) 4 選挙費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
2 各選挙費
14,828
△4,365
10,463
△5,489
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
△889
内
訳
一般財源
2,013
節
区 分 金 額 1 報酬
△101
説
3 参議院議員通常選挙事業
3 職員手当等
参議院議員通
昭和用排水土
常選挙費委託
地改良区総代
金
会総代総選挙
△5,489
3 職員手当等
7 賃金
△2,062
△66
費負担金
△440
9 旅費
△13
入鹿用水土地
改良区総代会
11 需用費
△994
12 役務費
△213
賃借料
△87
△1,485
△578
3 開票事務減
△289
4 期日前事務減
△130
7 賃金
△41
△66
1 臨時職員減
△66
△66
△9
2 普通旅費減
11 需用費
14 使用料及び
△1,526
2 投票事務減
9 旅費
△829
△3,534
△488
1 雇人料
13 委託料
1 選挙事務減
7 管理職員特別勤務手当減
総代総選挙費
負担金 △449
6 時間外勤務手当
明
△9
△854
1 消耗品費減
3 食糧費減
4 印刷製本費減
12 役務費
△652
△41
△161
△163
1 通信運搬費
△104
1 郵便減
△100
2 電話減
△4
3 手数料
1 看板塗工減
2 計数機等調整減
13 委託料
△59
△7
△52
△829
11 ポスター掲示板取付、撤去委託料減
12 ポスター掲示板作成委託料減
13 開票所設営撤去委託料減
14 使用料及び賃借料
1 使用料
1 個人演説会会場減
2 賃借料
1 ポスター掲示場減
10 昭和用排水土地改良区総代会総代総選挙事業
1 報酬
△22
△740
△67
△87
△64
△64
△23
△23
△386
△25
1 投票管理者報酬減
△1
3 投票立会人報酬減
△3
7 選挙長減
3 職員手当等
6 時間外勤務手当
△21
△271
△251
一般会計 (款) 2 総務費
− 35 −
− 36 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
(各選挙費)
節
区 分 金 額 説
△71
2 投票事務減
△120
3 開票事務減
△60
9 旅費
11 需用費
1 消耗品費減
△26
3 食糧費減
△12
4 印刷製本費減
△30
△20
1 通信運搬費
△7
1 郵便減
△7
3 手数料
2 計数機等調整減
11 入鹿用水土地改良区総代会総代総選挙事業
1 報酬
3 投票立会人報酬減
△33
7 選挙長減
△21
△245
1 選挙事務減
△65
2 投票事務減
△120
3 開票事務減
△60
△20
△2
2 普通旅費減
11 需用費
△2
△72
1 消耗品費減
△30
3 食糧費減
△12
4 印刷製本費減
△30
12 役務費
△889
△9
△265
6 時間外勤務手当
7 管理職員特別勤務手当減
△5,489
△445
△13
9 旅費
10,983
△13
1 投票管理者報酬減
8 選挙立会人減
△4,365
△13
△76
3 職員手当等
15,348
△2
△68
12 役務費
△20
△2
2 普通旅費減
計
1 選挙事務減
7 管理職員特別勤務手当減
明
△30
1 通信運搬費
△30
1 郵便減
△30
2,013
一般会計 (款) 2 総務費
− 37 −
− 38 −
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
1 社会福祉総
335,696
△8,920
326,776
額
定
△5,687
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
△3,233
節
区 分 金 額 2 給料
△208
務費
説
明
1 職員給与費
△204
2 給料
保険基盤安定
負担金
4 共済費
4
87
△208
2 一般職減
△208
4 共済費
臨時福祉給付
20 扶助費
△6,000
28 繰出金
△2,716
4
1 共済組合負担金追加
4
金給付事業費
補助金 △900
障害・遺族基
4 国民健康保険特別会計繰出事業
△2,716
28 繰出金
礎年金生活者
△2,716
1 国民健康保険特別会計繰出金減
△2,716
等支援臨時福
祉給付金事業
5 臨時福祉給付金給付事業
費補助金
△900
20 扶助費
△5,100
△900
1 臨時福祉給付金減
△900
保険基盤安定
負担金
226
7 障害・遺族基礎年金生活者等支援臨時福祉給付金事業
△5,100
20 扶助費
△5,100
3 障害・遺族基礎年金生活者等支援臨時福祉給付金減
2 高齢者福祉
239,380
△12,278
227,102
232
△12,510
1 報酬
△223
費
3 高齢者福祉事業
△5,401
1 報酬
地域介護・福
8 報償費
△100
12 役務費
△157
祉空間整備等
施設整備交付
金
△223
1 高齢者サービス調整会議委員減
△223
8 報償費
232
△100
1 報償金
△100
1 敬老事業減
13 委託料
△2,778
△100
12 役務費
△157
3 手数料
19 負担金補助
△1,545
及び交付金
20 扶助費
△157
1 緊急通報装置取付等減
△157
13 委託料
△598
△2,778
1 保守点検委託料
△638
1 緊急通報装置減
28 繰出金
△6,877
△5,100
△638
11 軽度生活援助事業委託料減
△172
13 短期介護事業委託料減
△50
15 配食サービス事業委託料減
△88
16 生きがい活動支援通所事業委託料減
△1,772
18 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料減
19 負担金補助及び交付金
2 補助金
8 住宅改修費減
9 在宅生活支援費減
11 地域介護・福祉空間整備等補助金 20 扶助費
△58
△1,545
△1,545
△1,500
△277
232
△598
一般会計 (款) 3 民生費
− 39 −
− 40 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (高齢者福祉費)
説
6 外出支援サービス事業減
4 介護保険事業
28 繰出金
1 介護給付費減
△10,100
323,174
△7,062
△3,038
祉費
19 負担金補助
△100
及び交付金
障がい者自立
20 扶助費
支援給付費等
金
△4,000
△300
3 障がい者福祉事業
3 交付金
20 扶助費
△4,250
△6,877
4 介護予防事業費減
2 障がい者公の施設利用助成減
負担(補助)
△6,877
△677
19 負担金補助及び交付金
△10,000
△598
2 職員給与費等減
5 包括的支援事業・任意事業費減
333,274
△6,877
1 介護保険特別会計繰出金
3 障がい者福
明
△1,900
△500
△100
△100
△100
△400
2 外出支援サービス事業費減
△400
障がい児施設
措置費(給付
4 障がい者自立支援事業
費等)国庫負
担金
20 扶助費
△250
△9,600
△9,600
10 障がい介護給付費減
地域生活支援
14 補装具給付費減
事業費補助金
15 地域生活支援事業費
△8,000
△500
△600
△208
3 日常生活用具給付事業減
△500
障がい者自立
11 自動車改造費助成事業減
△100
支援給付費等
24 障がい児通所給付費等減
△500
負担(補助)
金
△2,125
障がい児施設
措置費(給付
費等)県費負
担金
△125
地域生活支援
事業費補助金
△104
4 福祉医療費
518,526
13
518,539
13
4 共済費
13
1 職員給与費
13
4 共済費
13
1 共済組合負担金追加
5 国民年金費
8,050
△19
8,031
△19
3 職員手当等
△16
1 職員給与費
3 職員手当等
4 共済費
△3
9 勤勉手当減
13
△19
△16
△16
一般会計 (款) 3 民生費
− 41 −
− 42 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (国民年金費)
説
4 共済費
計
1,434,926
△31,304
1,403,622
△12,517
△18,787
△8,470
125,946
1,439
△9,909
明
△3
1 共済組合負担金減
△3
(項) 2 児童福祉費
1 児童福祉総
134,416
4 共済費
27
務費
子ども・子育
19 負担金補助
て支援交付金
△7,594
1 職員給与費
27
4 共済費
27
1 共済組合負担金追加
27
及び交付金
△93
20 扶助費
△903
幼稚園就園奨
3 子育て支援事業
19 負担金補助及び交付金
励費補助金
1 負担金
1,625
5 病児・病後児保育負担金減
地域子ども・
2 補助金
子育て支援事
1 幼稚園就園奨励費減
△7,594
△7,594
△594
△594
△7,000
△7,000
業費補助金
△93
5 母子福祉事業
20 扶助費
△903
1 児童扶養手当減
2 児童措置費
462,487
△6,700
455,787
△9,630
2,930
20 扶助費
△6,700
4 児童手当給付事業
20 扶助費
児童手当費負
△903
△903
△6,700
△6,700
2 児童手当減
△6,700
担金 △7,260
児童手当費負
担金 △2,370
3 児童センタ
81,616
△2,610
79,006
14,181
△16,791
7 賃金
△1,742
ー費
3 児童センター運営事業
7 賃金
子ども・子育
11 需用費
△260
て支援交付金
△403
△983
△983
1 雇人料
△983
1 臨時職員減
△787
13 委託料
△150
2 臨時職員通勤手当減
△196
15 工事請負費
△486
4 児童センター施設管理事業
△260
子ども・子育
て支援整備交
付金 14,987
11 需用費
地域子ども・
22 補償補填及
子育て支援事
び賠償金
28
△260
5 光熱水費
△260
1 電気減
△260
業費補助金
△403
5 児童クラブ運営事業
△1,367
一般会計 (款) 3 民生費
− 43 −
− 44 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (児童センター
説
7 賃金
費)
1 雇人料
13 委託料
2 西児童クラブ室改修工事設計減
15 工事請負費
18 西児童クラブ室改修工事費減
22 補償補填及び賠償金
2 補填金
1 欠損補填金 △24,075
1,033,020
△292
△100,000
△96,972
173,189
1 報酬
114
1 職員給与費
2 給料
子ども・子育 北保育園建設 保育園利用者
て支援交付金 事業債
△126
地域子ども・
3 職員手当等
△891
4,121
4 共済費
7
くり基金繰入
愛知県産木材
金 △100,000
利活用推進事
主食代等受入
業費補助金
金(保育士分
等)
△686
2 一般職減
7 賃金
△11,481
11 需用費
△5,473
13 委託料
△137
△2,615
△398
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
28
28
28
△1,055
△171
△891
△172
10 住居手当減
△54
7
1 共済組合負担金追加
3 保育園運営事業
7
△14,474
114
4 調理員報酬追加
12
5 保育士報酬追加
102
7 賃金
△11,481
2 臨時保育士減
7 看護師減
△3,030
△486
9 勤勉手当減
1 雇人料
14 使用料及び
△486
△665
1 報酬
12 役務費
△150
△150
8 期末手当減
4 共済費
明日のまちづ
△759
△171
3 職員手当等
用者負担額
△126
△40
△171
負担金 △407
△100,000 公立保育園利
子育て支援事
業費補助金
2 給料
△759
△150
5 設計監理等委託料
1,057,095
△759
1 臨時職員減
4 保育園費
明
14 使用料及び賃借料
2 賃借料
1 自動車減
19 負担金補助及び交付金
2 補助金
1 民間保育所運営費補助金減
2 保育対策等促進事業費補助金追加
4 保育園施設管理事業
11 需用費
△11,481
△10,000
△1,481
△77
△77
△77
△3,030
△3,030
△3,148
118
△5,473
△5,473
5 光熱水費
△5,473
一般会計 (款) 3 民生費
− 45 −
− 46 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
内
源
訳
一般財源
そ の 他
節
区 分 金 額 (保育園費)
説
明
1 電気減
△4,164
2 水道減
△687
4 ガス減
△622
5 保育園整備事業
△3,073
12 役務費
△137
3 手数料
△137
12 備品等運搬減
△137
13 委託料
△2,615
29 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金申請書作成委託料減
31 北保育園建設工事構造部材調達業務委託料減
14 使用料及び賃借料
2 賃借料
4 土地減
計
1,735,614
△41,855
1,693,759
5,698
△10,089
210,837
△4,107
△100,000
△96,972
149,419
8
△5,990
△540
△2,075
△321
△321
△321
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費
1 保健衛生総
220,926
2 給料
△181
務費
1 職員給与費
2 給料
再生可能エネ
看護学実習委
ルギー等導入
託金
推進基金事業
3 職員手当等
△1,025
8
4 共済費
△8
費補助金
△4,107
11 需用費
△1,709
15 工事請負費
△6,838
18 備品購入費
△328
△1,214
△181
2 一般職減
△181
3 職員手当等
△1,025
2 扶養手当減
△27
3 地域手当減
△1
8 期末手当減
△703
9 勤勉手当減
△294
4 共済費
△8
1 共済組合負担金減
5 健康文化センター管理事業
11 需用費
△8
△8,875
△1,709
5 光熱水費
△1,709
1 電気減
△619
3 ガス減
△1,090
15 工事請負費
△6,838
15 北側駐車場屋根改修工事費減
△589
16 太陽光発電設備設置工事費減
△6,249
18 備品購入費
2 健康文化センター用備品購入費減
△328
△328
一般会計 (款) 3 民生費
− 47 −
− 48 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
額
定
国県支出金
の
財
財
地 方 債
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 説
明
(保健衛生総務
費)
2 予防費
113,855
△6,161
107,694
△137
△6,024
11 需用費
△264
3 感染症等予防事業
13 委託料
がん検診負担
金
12 役務費
骨密度測定負
担金
△145
△113
13 委託料
△5,552
△24
20 扶助費
△200
△3,277
12 予防接種委託料
△3,277
1 乳幼児等減
△2,000
2 インフルエンザ減
△677
6 高齢者肺炎球菌ワクチン減
△600
20 扶助費
△200
6 高齢者肺炎球菌ワクチン接種減
△100
7 風疹ワクチン接種減
△100
4 成人保健事業
11 需用費
12 役務費
△145
△145
1 郵便減
△145
△2,275
13 がん検診委託料
33,511
△395
△749
養育医療費負
養育医療費負
担金
担金
△1,388
13 委託料
△550
20 扶助費
△1,982
△151
2 子宮頸がん減
△441
3 大腸がん減
△153
4 肺がん(結核含む)減
△410
5 乳がん減
△198
6 前立腺がん減
△135
7 医療機関胃がん減
△697
9 医療機関肺がん減
△197
子ども・子育
て支援交付金
233
610
15 骨密度測定委託料減
△173
16 歯周病健康診査委託料減
△330
3 母子保健事業
13 委託料
△574
△1,772
1 胃がん減
11 医療機関乳がん追加
△2,532
△264
1 通信運搬費
13 委託料
36,043
△2,684
△264
4 印刷製本費減
3 母子保健費
△3,477
△550
△550
11 妊婦乳児健康診査委託料減
△550
△749
4 養育医療費助成事業
20 扶助費
△1,982
△1,982
1 養育医療費減
△1,982
養育医療費負
担金
△287
一般会計 (款) 4 衛生費
− 49 −
− 50 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
(母子保健費)
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 説
明
地域子ども・
子育て支援事
業費補助金
233
4 環境衛生費
94,006
△1,469
92,537
△1,469
3 職員手当等
45
1 職員給与費
3 職員手当等
4 共済費
27
11 児童手当追加
4 共済費
19 負担金補助
△1,541
72
45
45
27
1 共済組合負担金追加
27
及び交付金
3 環境保全対策事業
19 負担金補助及び交付金
1 負担金
3 愛北広域事務組合火葬場事業運営費減
計
464,830
△20,251
444,579
211,563
△8,908
202,655
△4,502
△878
△1,541
△1,541
△1,541
△1,541
△14,871
(項) 2 清掃費
1 麈芥処理費
△8,908
19 負担金補助
△8,908
及び交付金
3 廃棄物処分事業
19 負担金補助及び交付金
1 負担金
1 江南丹羽環境管理組合事業運営費減
2 循環型社会
84,589
△3,212
81,377
△3,212
11 需用費
△600
形成費
3 ごみ減量・資源化事業
11 需用費
13 委託料
△2,612
△3,785
13 委託料
△365
△600
△2,612
3 し尿処理事業
13 委託料
19 負担金補助
及び交付金
△3,420
△3,212
1 電気減
31 有機資源運搬処理等委託料減
24,511
△8,908
△600
23 ごみ減量協力者看板作成委託料減
△3,785
△8,908
5 光熱水費
18 容器包装プラスチック類処理業務委託料減
28,296
△8,908
△600
13 委託料
3 し尿処理費
△8,908
△380
△30
△2,202
△3,785
△365
11 し尿等陸送委託料
1 愛北広域事務組合処理分減
19 負担金補助及び交付金
1 負担金
1 愛北広域事務組合し尿処理場運営費等減
△365
△365
△3,420
△3,303
△3,303
一般会計 (款) 4 衛生費
− 51 −
− 52 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
内
源
訳
一般財源
そ の 他
節
区 分 金 額 (し尿処理費)
説
3 交付金
1 し尿汲取助成金減
計
324,448
△15,905
308,543
4,463
△171
4,292
明
△117
△117
△15,905
(款) 6 農業費
(項) 1 農業費
1 農業委員会
7
△178
11 需用費
△61
費
11 需用費
農業関係証明
等手数料
2 農業総務費
3 農業委員会事業
39,971
△42
39,929
12 役務費
△110
△61
4 印刷製本費減
12 役務費
7
△42
2 給料
△77
4 共済費
20
15
△110
△110
1 郵便減
△110
1 職員給与費
2 一般職減
△77
3 職員手当等
20
4 通勤手当追加
2
10 住居手当追加
18
15
1 共済組合負担金追加
25,196
△8,411
16,785
△8,200
△211
8 報償費
△201
3 農業振興事業
8 報償費
機構集積協力
金
19 負担金補助
△8,200
△8,210
及び交付金
1 報償金
11 農業振興地域整備促進協議会委員減
1 負担金
9 農地水多面的機能推進協議会減
2 補助金
7 経営転換協力金減
8 耕作者集積協力金減
43,216
△3,353
39,863
△211
△3,142
13 委託料
△421
3 土地改良事業
13 委託料
単独土地改良
19 負担金補助
事業費補助金
及び交付金
△211
△2,932
15
△8,411
△201
19 負担金補助及び交付金
4 農地費
△42
△77
4 共済費
3 農業振興費
△61
1 通信運搬費
2 給料
3 職員手当等
△171
△201
△201
△8,210
△10
△10
△8,200
△7,500
△700
△3,353
△421
12 農業生産基盤等整備計画調査委託料減
19 負担金補助及び交付金
1 負担金
2 県営土地改良事業減
△421
△2,932
△2,932
△2,932
一般会計 (款) 4 衛生費
− 53 −
− 54 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
内
源
訳
一般財源
そ の 他
節
区 分 金 額 説
明
(農地費)
5 農村環境費
23,848
△6,386
17,462
△6,386
28 繰出金
△6,386
3 農業集落家庭排水事業特別会計繰出事業
28 繰出金
△6,386
1 農業集落家庭排水事業特別会計繰出金減
6 農業企画費
2,027
△158
1,869
△158
11 需用費
△100
3 農業企画事業
11 需用費
13 委託料
△58
1 消耗品費減
138,721
△18,521
120,200
△8,411
148,675
△8,003
140,672
△144
7
△158
△100
△58
12 農機具貸出委託料減
計
△6,386
△100
13 委託料
△6,386
△58
△10,117
(款) 7 商工費
(項) 1 商工費
1 商工振興費
△7,859
11 需用費
△143
3 消費生活推進事業
11 需用費
消費者行政活
19 負担金補助
性化基金事業
及び交付金
△7,860
費補助金
△143
4 印刷製本費減
4 商工業振興事業
△144
19 負担金補助及び交付金
2 補助金
計
158,107
△8,003
150,104
23
72,947
△144
△143
△143
△7,860
△7,860
△7,860
7 小規模企業等振興資金融資保証料減
△1,400
9 セーフティネット資金融資保証料減
△1,000
10 セーフティネット資金利子補給金減
△600
13 町内企業再投資促進減
△2,860
15 企業立地促進事業減
△2,000
△7,859
(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費
1 土木総務費
72,924
23
4 共済費
23
1 職員給与費
23
4 共済費
23
1 共済組合負担金追加
計
72,924
23
72,947
23
23
一般会計 (款) 6 農業費
− 55 −
− 56 −
(項) 2 道路橋りょう費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
1 道路橋りょ
323,529
0
323,529
5,466
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
654
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 説
明
△6,120
う維持整備
財 源 補 正
費
橋りょう修繕
道水路占用料
事業費補助金
654
△3,300
舗装修繕事業
費補助金
8,766
計
323,529
0
323,529
36,162
△248
35,914
5,466
654
△6,120
(項) 3 河川費
1 河川維持整
△248
13 委託料
△248
備費
4 河川排水路整備事業
13 委託料
△248
5 設計監理等委託料
3 雨水貯留施設詳細設計減
計
36,162
△248
35,914
△1,102
91,911
△248
△248
△248
△248
(項) 4 都市計画費
1 都市計画総
93,013
△6,990
5,888
3 職員手当等
△81
務費
1 職員給与費
3 職員手当等
地籍調査事業
4 共済費
58
費補助金
10 住居手当減
4 共済費
△4,660
13 委託料
△1,079
△23
△81
△81
58
1 共済組合負担金追加
58
地籍調査事業
費補助金
4 国土調査事業
△2,330
13 委託料
△1,079
13 国土調査事務等委託料減
2 街路費
32,880
△1,670
31,210
△1,670
11 需用費
△100
3 街路整備事業
11 需用費
13 委託料
△600
15 工事請負費
△390
1 消耗品費減
及び交付金
△1,670
△100
△600
5 設計監理等委託料
2 用地測量減
△580
△1,079
△100
13 委託料
19 負担金補助
△1,079
15 工事請負費
4 都市計画道路役場前線整備工事費減
△600
△600
△390
△390
一般会計 (款) 8 土木費
− 57 −
− 58 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (街路費)
説
19 負担金補助及び交付金
1 負担金
1 土地改良区決済金減
3 緑化推進費
3,293
△982
2,311
△982
19 負担金補助
△982
及び交付金
3 緑化推進事業
19 負担金補助及び交付金
愛知森と緑づ
2 補助金
くり都市緑化
1 大口町都市緑化推進事業減
明
△580
△580
△580
△982
△982
△982
△982
推進事業交付
金
4 公園費
101,538
0
△982
101,538
△6,000
6,000
財 源 補 正
都市計画事業
基金繰入金
△6,000
6 下水道費
511,828
△17,465
494,363
△17,465
28 繰出金
△17,465
4 公共下水道事業特別会計繰出事業
28 繰出金
△17,465
1 公共下水道事業特別会計繰出金減
計
749,884
△21,219
728,665
△7,972
9,440
△3,211
6,229
△2,408
△6,000
△17,465
△17,465
△7,247
(項) 5 住宅費
1 住宅管理費
△803
13 委託料
△1,111
4 住環境整備事業
13 委託料
住宅・建築物
19 負担金補助
安全ストック
及び交付金
△2,100
△1,111
12 木造住宅耐震診断委託料減
19 負担金補助及び交付金
形成事業費補
2 補助金
助金 △1,606
△3,211
1 木造住宅耐震改修費減
△1,111
△2,100
△2,100
△2,100
住宅・建築物
安全ストック
形成事業費補
助金
計
9,440
△3,211
6,229
20,396
△446
19,950
△802
△2,408
△803
(款) 9 消防費
(項) 1 消防費
1 非常備消防
△447
費
1
11 需用費
△446
3 消防団活動事業
11 需用費
△446
△446
一般会計 (款) 8 土木費
− 59 −
− 60 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
額
定
国県支出金
(非常備消防費)
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 ふるさとづく
説
1 消耗品費
り基金繰入金
1 資機材減
明
△446
△446
△447
3 災害対策費
54,215
△5,448
48,767
△800
△4,648
8 報償費
△135
13 委託料
△961
3 災害対策事業
8 報償費
社会資本整備
総合交付金
△135
1 報償金
1 防災訓練減
△800
14 使用料及び
△194
賃借料
18 備品購入費
13 委託料
14 使用料及び賃借料
1 使用料
4 自治体メール配信システム減
18 備品購入費
2 一般簡易無線デジタル受信機購入費減
計
438,692
△5,894
432,798
△9,802
92,596
△800
△447
△135
△135
△961
20 防災業務支援サービス委託料減
△4,158
△5,448
△961
△194
△194
△194
△4,158
△4,158
△4,647
(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費
2 事務局費
102,398
△9,802
地域未来塾事
1 報酬
△88
4 共済費
24
8 報償費
△58
業国庫補助金
△137
地域未来塾事
業県費補助金
12 役務費
△44
137
1 職員給与費
24
4 共済費
24
1 共済組合負担金
24
4 一般職追加
24
3 学校教育管理事業
△9,826
1 報酬
△88
2 適応指導教室嘱託員報酬
13 委託料
△50
1 室長追加
7 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬減
14 使用料及び
△100
賃借料
18 備品購入費
8 報償費
3 就学時健康診断看護師減
24 エピペン講習講師減
19 負担金補助
及び交付金
△9,336
12
△100
△58
1 報償金
△150
12
12 役務費
△58
△8
△50
△44
3 手数料
1 B型肝炎予防接種減
13 委託料
△44
△44
△50
11 教職員等健康診断委託料減
△440
16 総合教育会議会議録作成業務委託料減
△150
22 訴訟事務委託料追加
540
一般会計 (款) 9 消防費
− 61 −
− 62 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (事務局費)
説
14 使用料及び賃借料
1 使用料
2 指定管理施設減
18 備品購入費
104,753
△9,802
94,951
△9,802
144,461
△1,723
142,738
△1,723
△100
△100
△150
△150
△9,336
6 奨学返還金利子補給減
△100
1 教育用備品購入費減
3 私立高等学校等授業料減
計
19 負担金補助及び交付金
2 補助金
明
△9,336
△436
△8,900
(項) 2 小学校費
1 学校管理費
1 報酬
△270
3 小学校運営事業
1 報酬
7 賃金
△269
△270
2 歯、眼、耳鼻科医報酬減
7 賃金
13 委託料
△1,164
△20
賃借料
1 雇人料
8 少人数指導臨時講師通勤手当減
13 委託料
△66
△66
7 テント減
4 小学校施設管理事業
13 委託料
7,406
△1,840
20 扶助費
△1,840
△42
3 心電図減
2 賃借料
△1,840
△227
3 検査委託料
14 使用料及び賃借料
9,246
△269
△174
15 英語指導助手臨時講師派遣委託料減
2 教育振興費
△270
△269
2 臨時職員通勤手当減
14 使用料及び
△733
△108
△20
△20
△20
△990
△990
10 樹木剪定等委託料減
△180
16 北小学校施設管理委託料減
△470
23 南小学校施設管理委託料減
△340
3 小学校教育振興事業
20 扶助費
△1,840
△1,840
1 要保護及び準要保護児童就学援助費減
2 特別支援教育就学奨励費減
△1,470
△370
一般会計 (款) 10 教育費
− 63 −
− 64 −
(項) 2 小学校費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
計
153,707
△3,563
150,144
79,992
△1,452
78,540
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 説
明
△3,563
(項) 3 中学校費
1 学校管理費
△29
△1,423
1 報酬
△98
3 中学校運営事業
1 報酬
あいち・出会
7 賃金
△195
いと体験の道
△98
2 歯、眼、耳鼻科医報酬減
7 賃金
場事業委託金
13 委託料
△1,159
△64
1 雇人料
5 養護教諭補助員通勤手当減
△35
7 ティームティーチング臨時講師通勤手当減
△42
13 委託料
35
△529
3 検査委託料
△101
3 心電図減
△51
5 性格、知能減
△50
11 芸術鑑賞会委託料減
△290
15 英語指導助手臨時講師派遣委託料減
4 中学校施設管理事業
13 委託料
9,342
△2,610
19 負担金補助
△130
及び交付金
20 扶助費
△210
△420
3 中学校教育振興事業
1 負担金
2 特別支援教育就学奨励費減
91,944
△4,062
87,882
△6,420
203,361
△29
△2,610
△130
△130
△130
△2,480
1 要保護及び準要保護生徒就学援助費減
△630
16 施設維持管理委託料減
1 自然教室減
計
△108
10 樹木剪定等委託料減
19 負担金補助及び交付金
△2,480
△30
△630
20 扶助費
△118
ールプロジェ
14 あいち・出会いと体験の道場推進事業委託料減
△2,610
△195
キャリアスク
金
11,952
△98
△195
2 臨時職員通勤手当減
クト事業委託
2 教育振興費
△822
△2,220
△260
△4,033
(項) 4 学校給食費
1 給食センタ
209,781
△2,541
ー費
△3,879
1 報酬
△6
1 職員給与費
11
4 共済費
11
一般会計 (款) 10 教育費
− 65 −
− 66 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
(給食センター
学校給食費負
費)
担金(小学校
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 4 共済費
分) △1,372
7 賃金
11
△1,112
学校給食費負
説
1 共済組合負担金追加
3 給食センター運営事業
1 報酬
担金(中学校
11 需用費
△4,725
13 委託料
△15
1 学校給食センター運営委員報酬減
△573
1 雇人料
11 需用費
2 学校給食物資減
13 委託料
209,781
△6,420
203,361
△2,541
△3,879
△1,067
48,835
174
△1,241
△6
△1,112
△1,112
△4,725
△4,725
△15
12 職員健康診断委託料減
△15
4 給食センター施設管理事業
△573
15 工事請負費
計
△5,858
△4,725
7 賄材料費
11
△1,112
1 臨時職員減
15 工事請負費
△6
7 賃金
分) △1,169
明
△573
12 調理員用トイレ改修工事費減
△130
13 蒸気式回転釜据付工事費減
△443
(項) 5 社会教育費
1 社会教育総
49,902
4 共済費
7
務費
社会教育講座
受講料
8 報償費
△125
13 委託料
△99
1 職員給与費
7
4 共済費
7
1 共済組合負担金追加
7
174
3 家庭教育推進事業
8 報償費
19 負担金補助
及び交付金
△850
△70
△70
1 報償金
4 家庭教育講座講師減
4 生涯学習活動推進事業
13 委託料
△70
△70
△949
△99
14 芸能文化事業開催委託料減
19 負担金補助及び交付金
3 交付金
2 リフレッシュリゾート施設利用助成金減
5 生涯学習講座事業
△99
△850
△850
△850
△55
一般会計 (款) 10 教育費
− 67 −
− 68 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 (社会教育総務
説
8 報償費
費)
6 生涯学習講座講師減
92,037
△11,706
80,331
△11,706
11 需用費
△11,400
設費
3 中央公民館管理事業
11 需用費
12 役務費
13 委託料
△100
△206
△4,500
3 ガス減
△6,000
△100
1 通信運搬費
△100
1 電話減
△100
△106
△29
10 樹木剪定等委託料減
△77
5 光熱水費
△900
1 電気減
△500
2 水道減
△100
3 ガス減
△300
△100
11 日常管理業務委託料減
14
1 職員給与費
4 共済費
25,327
3
25,330
3
4 共済費
3
費
計
224,905
△12,756
212,149
△187
18,024
174
14
14
1 職員給与費
3
4 共済費
3
1 共済組合負担金追加
△100
14
1 共済組合負担金追加
4 文化財保護
△1,000
△900
13 委託料
4 共済費
△29
2 床、ガラス等減
11 需用費
14
△10,706
1 電気減
4 町民会館管理事業
57,653
△55
△10,500
2 清掃委託料
14
△55
5 光熱水費
13 委託料
57,639
△10,500
12 役務費
3 図書館費
明
△55
1 報償金
2 生涯学習施
3
△12,930
(項) 6 保健体育費
1 保健体育総
18,211
△187
務費
8 報償費
△67
3 社会体育振興事業
8 報償費
△187
△67
一般会計 (款) 10 教育費
− 69 −
− 70 −
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
(保健体育総務
節
区 分 金 額 14 使用料及び
費)
△120
賃借料
説
1 報償金
1 愛知駅伝参加者記念品減
14 使用料及び賃借料
2 賃借料
2 生涯学習施
101,756
△893
100,863
△893
11 需用費
△850
設費
△43
119,967
△1,080
118,887
△1,080
18,026
△351
17,675
△351
18,026
△351
17,675
△351
△67
△120
△120
△850
△850
5 光熱水費
△850
1 電気減
△700
2 水道減
△150
28 ふれあいの森側溝敷設工事費減
△67
4 グラウンド等管理事業
15 工事請負費
計
△120
5 野外活動施設管理事業
明
6 自動車減
11 需用費
15 工事請負費
△43
△43
△43
(款) 14 予備費
(項) 1 予備費
1 予備費
計
△351
一般会計 (款) 10 教育費
− 71 −
− 72 −
給
与
費
明
細
書
1 特 別 職
給
与
費
地
期 末 手 当
区
分
職員数
報 酬
給 料
(千円) 域
年間支給率 手
(月分)
当
(人)
(千円)
等
3
議
員
補正後 そ の 他
の
特 別 職
14
53,620
541
65,055
558
118,675
長
計
21,768
等
3
議
員
補正前 そ の 他
の
特 別 職
15
54,750
541
65,727
559
120,477
長
計
議
員
比較 そ の 他
の
特 別 職
△1
△1,130
0
△672
△1
△1,802
計
21,768
地
手
当
備
計
共済費
21,768
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円)
(千円)
32
30,991
11,311
42,302 手当
75,119
21,627
96,746
9,191
3.25
21,499
3.25
30,690
9,191
3.25
21,499
3.25
30,690
0
0.00
0
0.00
0
− 73 −
通勤
65,055
32 171,165
32,938
32
30,991
11,311
42,302 手当
76,249
21,627
97,876
32 172,967
0
204,103
通勤
65,727
32,938
205,905
0
0
0
△ 1,130
0
△1,130
△672
△672
0
合 計
考
65,727
0
0
冷
そ
の
他
の
手
当
65,055
21,768
等
長
(千円)
寒
0 △1,802
0
△1,802
2 一 般 職
(1) 総 括
給
区
分
職員数
(人)
補 正 後
補 正 前
比
較
報
酬
給
(千円)
159
14 )
159
14 )
0
0 )
(
(
(
与
料
費
職員手当
計
共 済 費
合
(千円)
計
(千円)
(千円)
(千円)
612,505
355,328
967,833
275,168 1,243,001
613,142
359,265
972,407
274,903 1,247,310
△ 637
△ 3,937
△ 4,574
265
(千円)
△ 4,309
※ ( )内は、短時間勤務職員(再任用職員)数の外書きです。
区
職員手当
の 内 訳
分
管理職手当 扶 養 手 当 地 域 手 当 通 勤 手 当
特殊勤務時 間 外
手
当勤務手当
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
補正後
16,300
14,573
19,409
4,776
1,463
48,873
補正前
16,300
14,600
19,410
4,774
1,463
50,854
0
△ 27
△ 1
2
0
△ 1,981
比
較
区
分
管理職員特
期末手当 勤勉手当 住 居 手 当 児 童 手 当
別勤務手当
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
補正後
125
144,300
92,966
4,998
7,545
補正前
206
145,668
93,540
5,115
7,335
△ 81
△ 1,368
△ 574
△ 117
210
比
較
− 74 −
備考
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区分 増 減 額
増 減 事 由 別 内 訳
説
明
(千円)
(千円)
給料
△637 1 その他の増減分
△637 育児休業等に伴うもの
△637 千円
職員
手当
△3,937 1 職員手当の増減
△3,937
− 75 −
備
扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職員特別勤務手当
期末手当
勤勉手当
住居手当
児童手当
考
△27
△1
2
△1,981
△81
△1,368
△574
△117
210
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に
前 年 度 末 及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の
見 込 み に 関 す る 調 書
(単位:千円)
当
区
該
年
度
中
増
減
見
込
前前年度末 前 年 度 末
当該年度末
当該年度中起債見込額 当 該 年 度 中
現
在
高 現在高見込額
現在高見込額
分
補
1 普通債
1,921,307
(1) 民生
正
前補
正
後
2,097,397
200,000
100,000
300,000
200,000
100,000
元金償還見込
額
125,184
2,072,213
400,000
(2) 消防
30,000
30,000
(3) 教育
1,891,307
1,767,397
125,184
1,642,213
828,074
755,934
73,068
682,866
198,379
173,344
25,383
147,961
629,695
582,590
47,685
534,905
2,749,381
2,853,331
198,252
2,755,079
2 その他
30,000
(1)町 民 税
減
税
補てん債
(2)臨時財政
対 策 債
計
200,000
− 76 −
100,000