平成29年度 部別予算見積方針・要求一覧表 都市整備部 部 名 当初予算編成に係る方針 今後の人口減少・少子高齢化、地域経済の縮小が進むとの認識を共有し、それを克服すべく個性豊かで持続可能な都市基盤の創 造が求められている。しかし、その一方で近年の異常気象により、従来の都市基盤は災害に対する脆弱な体質を露呈しつつある。 従って、こうした災害への備えをより一層強くし、安全で安心な生活基盤を維持・構築するとともに、併せて、豊かな自然や良好な風 景の保全・創出を図ることによって、郷土に誇りと愛着心が持てるような持続性の高い安寧のまちづくり・居住環境の創造に努める。 ① 事業内容を精査し、計画的でかつ効率的な事業実施を図る。 ② 地域インフラの整備・改良の要望に対し、費用対効果をはじめとする事業効果を精査し、地域との協働を軸に取り組む。 ③ 本市の個性豊かな景観を保ちつつ、活力あるまちづくりを推進するとともに、災害に強い都市機能の向上が図れるよう、総合的な 都市整備を推進する。 (単位:千円) 予算見積要求一覧 財 源 内 訳 当初2次 歳出 予算見積額 課 名 等 当初2次 歳入 予算見積額 配分一般財源 充当財源 B C:A-B A 土木課 671,396 461,040 210,356 管理調整課 132,544 30,466 102,078 都市計画課 8,291 6,747 1,544 117,627 229,876 △ 112,249 0 0 0 住宅課 駅・周辺整備推進室 岡山CA整備推進室 建築課 0 0 0 39,025 22,570 16,455 部配分一般財源額 D 154,909 調整先部名 E 部間調整額 部間 調整 部配分一般財源額(調整後) D+E 0 154,909 0 0 ①の額が枠配分一般財源額(②の額)を超過 0 0 0 合計 968,883 750,699 218,184 154,909 > ① ② 予算見積における部の主要事業(重点事業を除く) 歳出要求額 (単位:千円) 課名等 事業名 一般財源 事業概要 土木課 道路ストック長寿命化 修繕事業 201,253 9,403 道路施設の点検、点検結果に基づく計画的な修繕や予防保全を社会資 本整備交付金を活用して実施する。 土木課 通学路安全対策施設 整備事業 150,354 6,944 通学路における交通安全の確保を目的とし、社会資本整備交付金を活 用して、必要な安全対策を行う。 住宅課 市営住宅計画営繕事業 31,450 16,450 老朽化した音羽西団地の外壁改修工事を実施し、建物の長寿命化を図 る。 建築課 空家等対策事業 5,292 5,292 市内の空家の実態を把握し、市民の生命・財産等の保護、生活環境の 保全等の対策を行う。 枠配分達成に向けた、歳入確保・歳出削減に対する主要な取り組み 歳入確保額 歳出削減額 課名等 区分 事業名 土木課 歳出 その他市道改良事業等 67,000 住宅課 歳入 改良住宅譲渡推進事業 32,450 取り組み内容(増減要因) 要望内容を精査。 改良住宅基金の活用。 (単位:千円)
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