歳 出 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 1 1 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 議会費 139,003,000 △1,412,000 137,591,000 133,467,057 4,123,943 議会費 139,003,000 △1,412,000 137,591,000 133,467,057 4,123,943 1 議会費 139,003,000 △1,412,000 137,591,000 133,467,057 4,123,943 備 1報 酬 47,004,000 46,668,449 335,551 議員報酬 15人 2給 料 14,322,000 14,322,000 0 一般職給 3人 3職員手当等 25,267,000 25,237,894 29,106 議員期末手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 33,164,000 31,252,622 1,911,378 議員共済会負担金 職員共済組合負担金 社会保険料等 7賃 金 927,000 926,710 290 旅費から流用 考 16,895,023 156,000 1,076,460 227,400 70,884 900,000 3,659,888 2,252,239 26,979,000 4,259,717 13,905 1,000 臨時職員賃金等 8報 償 費 115,000 106,940 8,060 旅費から流用 所管事務調査謝礼 臨時職員特別報奨金 9旅 費 504,000 360,263 143,737 賃金へ流用 報償費へ流用 費用弁償 普通旅費 10 交 際 費 250,000 235,500 11 需 用 費 2,675,000 2,649,684 務 費 77,000 18,995 13 委 託 料 7,096,000 5,627,324 25,316 消耗品費 賃 −37− 借 4,047,000 3,965,220 924,165 18,039 1,707,480 58,005 通信運搬費 1,468,676 使用料及び賃借料から流用 議場会議システム保守点検委託料 会議録作成委託料 会議録検索システム委託料 議会だより配布委託料 14 使 用 料 及 び 1,000 1,000 283,061 77,202 14,500 議長交際費 食糧費 印刷製本費 12 役 1,000 31,440 75,500 81,780 委託料へ流用 料 有料道路通行料 自動車借上料 バス借上料 本会議場用設備機器借上料 駐車場使用料 −38− 5,000 249,480 3,464,100 1,067,956 845,788 5,000 64,330 7,610 556,200 3,330,720 6,360 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 19 負 担 金 、 補 助 2,143,000 年 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 2,095,456 不用額 1 1,750,863,000 18,613,000 59,720,000 4,021,000 1,833,217,000 1,736,795,030 64,333,000 32,088,970 総務管理費 1,404,471,000 10,438,000 59,720,000 2,324,000 1,476,953,000 1,393,247,330 55,469,000 28,236,670 1 一般管理費 811,997,000 59,000 792,844,000 792,233,882 1報 酬 県議長会 郡議長会 県外視察 交付金 政務活動費 総務費 △19,212,000 備 297,000 150,500 料 251,761,000 251,760,368 146,500 被表彰者選考委員会委員 7人 632 特別職給 2人 一般職給 60人 3職員手当等 161,503,000 161,466,729 36,271 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 特別職期末手当 児童手当 日直手当 特別職通勤手当 休日勤務手当 4共 済 費 107,594,000 107,580,389 13,611 職員共済組合負担金 公務災害補償基金 年金給付に要する費用 追加費用 社会保険料等 5災害補償費 8報 償 費 1,000 0 2,115,000 1,836,348 費 273,000 268,884 278,652 予備費充用 4,116 需用費へ流用 使用料及び賃借料へ流用 普通旅費 10 交 際 費 483,000 482,530 470 予備費充用 町長交際費 −39− 852,456 37,500 19,000 56,000 38,000 16,230,000 235,530,368 9,012,000 17,739,565 2,872,500 3,667,208 391,008 8,880,000 59,094,521 36,093,229 6,532,575 15,565,000 1,290,000 299,960 29,163 74,037,054 2,153,903 98,584 31,247,107 43,741 1,000 産業医謝礼 弁護士謝礼 名誉町民選考委員会委員謝礼 職員研修講師謝礼 名誉町民記念品代 9旅 1,014,000 199,000 30,000 610,118 固定資産評価審査委員会委員 3人 コンプライアンス委員会委員 3人 情報公開・個人情報保護審査会委員 2人 2給 考 47,544 負担金 及び交付金 2 −40− 36,000 175,000 600,000 36,000 172,148 853,200 1,000 4,000 33,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 款項目 補正予算額 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 11 需 用 支出済額 金 額 費 6,436,000 6,359,509 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 76,491 旅費から流用 負担金、補助及び交付金から流用 消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費 12 役 務 費 2,755,000 2,748,885 6,115 負担金、補助及び交付金から流用 通信運搬費 広告料 賠償補償保険料 13 委 託 料 4,592,000 4,584,791 7,209 負担金、補助及び交付金から流用 職員健康診断委託料 職員昇任試験委託料 ファイリングシステム維持管理指導業務委託 料 廃棄文書機密処理業務委託料 印刷機保守管理委託料 例規集データ作成委託料 特別職人事台帳システム保守委託料 町民の日表彰式吊看板作成委託料 名誉町民額用写真撮影委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 4,293,000 4,269,919 23,081 旅費から流用 料 負担金、補助及び交付金から流用 文書広報費費・役務費へ流用 有料道路通行料 複写機借上料 印刷機借上料 事務機借上料 自動車借上料 駐車場使用料 例規基本システム使用料 官報情報検索サービス使用料 18 備 品 購 入 費 59,000 53,352 19 負 担 金 、 補 助 250,682,000 250,671,678 1,000 34,000 5,794,057 2,340 528,930 34,182 8,000 142,487 36,200 2,570,198 1,000 1,749,318 381,294 170,478 72,705 412,560 1,599,696 129,600 20,000 49,140 4,000 9,000 10,000 36,830 1,335,339 986,880 144,900 61,560 6,650 1,671,840 25,920 5,648 庁用備品 10,322 需用費へ流用 及び交付金 −41− 考 役務費へ流用 委託料へ流用 使用料及び賃借料へ流用 負担金 県町村会 郡町村会 町村長視察研修 副町村長視察研修 区長会視察研修参加費 職員団体定期保険料 県雇用開発協会 県市町村総合事務組合(退職手当分) 職員研修 県社会保険協会所沢支部 自衛官募集事務研究会 県防衛協会 −42− 34,000 8,000 1,000 9,000 531,650 214,000 26,000 15,000 10,000 915,000 12,000 248,885,988 24,840 7,200 5,000 25,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 2 文書広報費 9,748,000 現 110,000 42,000 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 9,900,000 9,890,663 3職員手当等 326,000 323,093 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 9,337 2,907 時間外勤務手当 休日勤務手当 8報 償 9旅 費 70,000 70,000 費 32,000 31,724 考 294,585 28,508 0 広報協力者謝礼 276 予備費充用 14,000 普通旅費 11 需 用 費 5,963,000 5,961,828 1,172 役務費へ流用 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 79,000 78,974 26 一般管理費・使用料及び賃借料から流用 需用費から流用 通信運搬費 13 委 託 料 3,237,000 3,236,080 920 広報配布委託料 広報音声朗読テープ等作成委託料 職員研修委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 149,000 148,264 736 予備費充用 料 19 負 担 金 、 補 助 有料道路通行料 ユニバーサルデザインフォント使用料 駐車場使用料 44,000 40,700 3,300 予備費充用 及び交付金 3 財政管理費 99,000 0 99,000 76,807 3職員手当等 9旅 4 会計管理費 8,506,000 負担金 日本広報協会 広報研修 784,000 45,779 費 3,000 864 2,136 普通旅費 15,758 消耗品費 用 費 45,000 29,242 12 役 務 費 1,000 922 9,290,000 9,184,213 4共 済 7賃 10,000 2,000 2,760,480 346,000 129,600 10,000 9,440 138,024 800 8,000 15,000 25,700 22,193 50,000 11 需 2,000 22,473 5,939,355 4,221 時間外勤務手当 78 通信運搬費 105,787 費 11,000 10,071 929 社会保険料等 金 644,000 626,650 17,350 需用費へ流用 97,000 臨時職員賃金等 8報 償 費 32,000 29,900 11 需 用 費 2,118,000 2,113,588 12 役 −43− 務 費 622,000 603,838 2,100 臨時職員特別報奨金 4,412 賃金から流用 消耗品費 印刷製本費 97,000 2,048,788 64,800 18,162 通信運搬費 530,926 −44− (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 手数料 13 委 託 料 5,133,000 5,070,566 62,434 収納事務委託料 口座振替データ伝送業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 130,000 129,600 600,000 600,000 考 72,912 4,498,166 572,400 400 公金振込システム使用料 料 19 負 担 金 、 補 助 0 派出事務負担金 及び交付金 5 財産管理費 137,441,000 △3,000,000 20,000 134,461,000 1報 132,337,228 2,123,772 32,000 酬 32,000 0 3職員手当等 426,000 425,334 666 需用費から流用 72,000 時間外勤務手当 9旅 11 需 用 費 8,000 5,184 費 47,013,000 45,422,238 2,816 普通旅費 1,590,762 職員手当等へ流用 工事請負費へ流用 消耗品費 修繕料 燃料費 光熱水費 12 役 務 費 6,524,000 6,392,550 131,450 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 13 委 託 料 56,194,000 56,003,724 190,276 電気工作物保安業務委託料 エレベータ保守点検業務委託料 常駐警備業務委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 機械警備委託料 自動ドア保守点検業務委託料 清掃業務委託料 電話交換業務委託料 設備等運転監視管理業務委託料 設備保守点検業務委託料 庁舎等周辺植栽管理業務委託料 非常用自家発電機設備D点検業務委託料 雨水原水槽清掃業務委託料 連結送水管耐圧性能点検業務委託料 現業棟空調機保守業務委託料 庁舎シラカシ剪定他業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 −45− 借 19,828,000 19,725,195 102,805 有料道路通行料 料 土地借上料 電話交換機借上料 現業棟空調機借上料 庁舎空調機借上料 清掃用具使用料 テレビ受信料 −46− 72,000 60,000 1,860,164 11,892,678 4,067,123 27,602,273 3,443,105 303,340 891,385 1,754,720 838,080 1,944,000 9,187,128 362,880 567,648 781,920 7,962,300 7,923,550 7,128,000 17,133,120 1,258,721 432,000 172,800 205,200 58,857 47,520 1,190 10,621,728 1,924,272 720,720 6,156,360 206,388 94,537 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 款項目 補正予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 15 工 事 請 負 費 2,490,000 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 2,489,896 不用額 備 104 需用費から流用 庁舎4階電算室空調機増設工事 旧第一保育所園庭フェンス設置工事 庁舎1階天井コンセント設置工事 18 備 品 購 入 費 20,000 19,796 204 予備費充用 考 60,000 2,289,600 149,536 50,760 20,000 庁用備品 19 負 担 金 、 補 助 1,449,000 1,405,511 43,489 負担金 及び交付金 27 公 6 企画費 62,655,000 194,000 59,720,000 2,129,000 課 費 県電子入札共同システム参加 公共工事発注者支援データベース・システ ム利用 県安全運転管理者協会 東入間安全運転管理者協会 職員研修 477,000 124,698,000 447,800 86,306,201 1報 酬 1,155,000 870,500 1,000,000 995,968 7賃 金 1,300,000 1,288,105 費 3,558,000 2,901,378 8報 償 26,340,000 12,051,799 284,500 総合計画審議会委員 15人 費 56,000 54,746 用 費 2,661,000 2,463,067 656,622 予備費充用 1,254 需用費から流用 197,933 旅費へ流用 役務費へ流用 消耗品費 消耗品費(繰越明許費) 食糧費(繰越明許費) 印刷製本費 印刷製本費(繰越明許費) −47− 215,000 11,895 臨時職員賃金等(繰越明許費) 役務費から流用 使用料及び賃借料から流用 普通旅費 普通旅費(繰越明許費) 11 需 355,500 300,000 4,032 時間外勤務手当 補助金等検討委員会委員謝礼 先進地等視察謝礼 行政改革懇談会委員謝礼 行政評価外部評価委員会委員謝礼 事業改善検討委員会委員謝礼 ふるさと納税寄附謝礼 子育て応援懇談会委員謝礼(繰越明許費) 子育て応援事業講師謝礼(繰越明許費) 子育て応援事業等参加謝礼(繰越明許費) 子育て応援事業保育謝礼(繰越明許費) 赤ちゃんカンファレンススーパーバイザー報 償(繰越明許費) 9旅 5,400 12,000 14,000 103,680 29,200 自動車重量税 地方創生アドバイザー(繰越明許費) 1人 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 10人(繰越明許費) 3職員手当等 1,270,431 −48− 1,457,000 224,000 22,968 60,000 521,000 15,000 1,736,410 192,000 20,000 35,000 15,000 60,000 1,000 16,000 12,000 49,112 5,634 1,000 8,000 102,482 1,595,093 2,536 108,000 154,980 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 図書館資料購入費(繰越明許費) 12 役 務 費 1,479,000 1,007,106 471,894 予備費充用 需用費から流用 旅費へ流用 通信運搬費 通信運搬費(繰越明許費) 手数料 13 委 託 料 71,597,000 44,512,756 26,340,000 賃 借 17,000 14,640 2,360 旅費へ流用 料 有料道路通行料 駐車場使用料 15 工 事 請 負 費 1,384,000 1,284,120 18 備 品 購 入 費 140,000 128,336 19 負 担 金 、 補 助 40,351,000 30,785,479 151,479,000 42,114,000 193,593,000 −49− 3,451,000 10,130,400 12,430,800 2,614,267 5,110,000 1,550,000 6,480,000 1,360,800 45,000 66,524 3,450,565 1,274,400 12,000 13,440 1,200 11,664 施設用備品(繰越明許費) 9,565,521 委託料へ流用(繰越明許費) 負担金 児童図書館員養成専門講座(繰越明許費) シティプロモーション協議会 東武東上線改善対策協議会 鶴瀬駅内方線付点状ブロック整備(繰越明 許費) 補助金 公募団体補助金 プレミアム付商品券発行事業(繰越明許費 ) 多子世帯給食費補助事業(繰越明許費) 交付金 人生の節目応援事業(繰越明許費) 158,921,058 672,000 8,000 16,000 63,721 200,432 742,953 99,880 観光案内看板設置工事(繰越明許費) 及び交付金 7 電算処理費 499,976 744,244 負担金、補助及び交付金から流用(繰越明許 費) 三芳スマートIC関連道路測量業務委託料 三芳スマートIC関連道路詳細設計業務委託 料 三芳スマートIC整備NEXCO業務委託料 三芳スマートIC関連道路用地測量業務委託 料 三芳スマートIC関連道路物件調査積算業務 委託料 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委託料 (繰越明許費) 藤久保拠点施設ワークショップ運営業務委託 料(繰越明許費) 子育て応援事業業務委託料(繰越明許費) サテライト図書室用図書装備委託料(繰越明 許費) 多子世帯保育料軽減事業委託料(繰越明許費 ) 藤久保地域拠点施設簡易劣化診断業務委託料 (繰越明許費) 14 使 用 料 及 び 考 29,129,000 5,542,942 −50− 3,451,000 40,000 150,000 5,000 1,179,900 897,750 24,034,829 1,760,000 2,718,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 3職員手当等 268,000 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 257,595 不用額 備 10,405 委託料から流用 時間外勤務手当 休日勤務手当 9旅 11 需 用 費 4,000 3,506 494 普通旅費 費 2,303,000 2,245,890 57,110 消耗品費 修繕料 12 役 務 費 30,650,000 30,370,992 279,008 委託料から流用 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 99,350,000 68,815,085 29,129,000 1,405,915 職員手当等へ流用 役務費へ流用 負担金、補助及び交付金へ流用 事務機保守管理委託料 ソフトウェア保守管理委託料 電算処理委託料 社会保障・税番号制度に係るシステム改修業 務委託料 社会保障・税番号制度に係るシステム改修業 務委託料(給与・源泉徴収システム) 子育て相談支援システム導入業務委託料 給与システム改修業務委託料(被用者年金一 元化等) 臨時福祉給付金支給事務に係るシステム改修 業務委託料 保育所等の利用者負担軽減に係るシステム改 修業務委託料 臨時福祉給付金支給事務に伴うシステム改修 業務委託料等 14 使 用 料 及 び 賃 借 55,325,000 51,538,191 3,786,809 有料道路通行料 料 事務機借上料 15 工 事 請 負 費 32,000 29,268 19 負 担 金 、 補 助 5,661,000 5,660,531 2,084,000 0 45,000 469 委託料から流用 負担金 県電子自治体推進会議市町村共同事業 地方公共団体情報システム機構会員 番号制度中間サーバー・プラットフォーム 利用 2,129,000 1,371,641 4共 済 7賃 費 246,000 30,106 金 1,348,000 902,675 8報 償 費 110,000 38,300 11 需 用 費 105,000 96,872 2,146,530 99,360 172,000 4,780,152 25,590,840 45,000 172,000 5,586,000 6,220,308 4,020,082 23,161,495 23,176,800 1,080,000 5,799,600 972,000 712,800 712,800 2,959,200 12,460 51,525,731 5,586,000 29,531 45,000 5,586,000 757,359 215,894 社会保険料等 445,325 臨時職員賃金等 71,700 臨時職員特別報奨金 8,128 予備費充用 消耗品費 修繕料 −51− 45,000 224,109 33,486 2,732 ネットワーク工事(第三保育所) 及び交付金 8 出張所費 考 −52− 17,000 69,827 16,200 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 光熱水費 12 役 務 費 229,000 215,014 13 委 託 料 27,000 26,250 750 清掃業務委託料 14 使 用 料 及 び 36,000 35,100 900 清掃用具使用料 28,000 27,324 676 予備費充用 賃 借 考 10,845 13,986 通信運搬費 料 18 備 品 購 入 費 28,000 施設用備品 9 公平委員会費 263,000 0 263,000 185,359 1報 酬 133,000 83,000 10 交 際 費 10,000 0 11 需 用 費 13,000 12,137 12 役 務 費 1,000 902 14 使 用 料 及 び 30,000 25,320 賃 借 77,641 50,000 公平委員会委員 3人 10,000 863 消耗品費 98 通信運搬費 4,680 有料道路通行料 料 19 負 担 金 、 補 助 駐車場使用料 76,000 64,000 12,000 負担金 及び交付金 10 自治振興費 29,014,000 25,000 全国公平委員会連合会 全国公平委員会連合会総会 全国公平委員会連合会本部研究会 全国公平委員会連合会関東支部 全国公平委員会連合会関東支部総会等 県公平委員会連合会 29,039,000 29,023,698 1報 酬 10,920,000 10,920,000 3職員手当等 82,000 81,272 1,379,000 1,377,770 11 需 用 費 務 費 179,000 177,350 0 行政連絡区長等 42人 728 時間外勤務手当 1,230 消耗品費 1,650 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 1,428,000 1,427,044 956 消防設備保守点検業務委託料 浄化槽清掃維持管理委託料 自動ドア保守点検業務委託料 受付等業務委託料 樹木剪定業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 4,072,116 999,000 989,496 884 集会所土地借上料 料 15 工 事 請 負 費 −53− 4,073,000 22,000 6,000 5,000 11,000 15,000 5,000 15,302 修繕料 12 役 19,620 5,700 9,504 藤久保第6区集会所トイレ洋式化改修工事 −54− 77,774 1,299,996 6,150 171,200 230,040 124,524 125,280 715,000 232,200 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 19 負 担 金 、 補 助 9,979,000 年 9,978,650 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 83,604,000 0 備 区長会視察研修参加 補助金 行政連絡区運営費 区長会 83,604,000 78,775,796 考 350 負担金 及び交付金 11 交通安全対策 25,000 9,687,650 266,000 4,828,204 費 1報 酬 11,705,000 11,704,500 500 交通指導員 19人 交通審議会委員 10人 3職員手当等 191,000 102,505 8報 償 費 162,000 96,000 11 需 用 費 11,290,000 10,461,317 88,495 時間外勤務手当 66,000 地域公共交通会議委員謝礼 828,683 使用料及び賃借料へ流用 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 光熱水費 12 役 務 費 484,000 414,836 69,164 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 13,813,000 11,030,260 2,782,740 配車システム運営業務委託料 デマンド交通運行業務委託料 デマンド交通運転成果等分析委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 84,000 56,670 27,330 需用費から流用 料 バス借上料 共架費 15 工 事 請 負 費 8,306,000 8,297,640 16 原 材 料 費 87,000 85,698 19 負 担 金 、 補 助 37,482,000 36,526,370 67,210,000 △3,510,000 1報 1,416,739 108,000 108,000 0 3職員手当等 1,000,000 594,825 160,000 150,000 8報 償 費 9,000 36,720 19,950 382,630 51,000 365,000 11,442,740 190,000 95,000 24,000,000 405,175 時間外勤務手当 10,000 地域連携避難訓練協力者謝礼 地域防災検討委員会委員謝礼 パンザマスト設置場所謝礼 −55− 806,760 9,278,500 945,000 955,630 負担金 62,283,261 酬 295,836 119,000 1,302 交通安全施設等材料 東入間交通安全協会 東入間地区交通指導員連絡協議会 東入間地区交通安全対策協議会 駅前放置自転車対策 補助金 東入間交通安全協会三芳支部 交通安全母の会 バス交通改善対策事業 63,700,000 9,000 819,870 7,818 472,953 1,133,568 8,027,108 8,360 交通安全施設等整備事業 及び交付金 12 防災費 11,520,000 184,500 −56− 15,000 40,000 95,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 9旅 11 需 用 支出済額 金 額 費 3,000 960 費 3,897,000 3,565,880 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 2,040 普通旅費 331,120 役務費へ流用 使用料及び賃借料へ流用 備品購入費へ流用 消耗品費 修繕料 燃料費 光熱水費 12 役 務 費 1,661,000 1,572,042 88,958 需用費から流用 通信運搬費 手数料 傷害保険料 13 委 託 料 4,558,000 4,466,448 91,552 町防災行政無線保守委託料 災害用発電機点検委託料 自吸式ポンプ点検委託料 全国瞬時警報システム装置保守委託料 地域防災計画概要版作成業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 324,000 322,420 1,580 需用費から流用 料 15 工 事 請 負 費 有料道路通行料 バス借上料 38,815,000 38,807,440 58,000 57,866 18 備 品 購 入 費 564,000 563,880 1,000 33,000 210,000 3,154,234 267,624 9,072 134,950 1,000 865,034 477,408 229,600 1,507,788 51,840 8,640 403,380 2,494,800 33,000 20,020 302,400 7,560 防災行政無線(固定系)デジタル化移行整備 工事 防災行政無線固定系受信所移設工事 16 原 材 料 費 考 37,789,000 1,018,440 134 災害用川砂 120 需用費から流用 210,000 防災用備品 19 負 担 金 、 補 助 12,552,000 12,181,500 370,500 負担金 及び交付金 13 コミュニティ 16,009,000 △4,872,000 防災情報システム運用 衛星系防災行政無線施設再整備事業 補助金 自主防災組織育成 11,137,000 11,099,771 38,500 11,483,000 660,000 37,229 活動促進費 3職員手当等 1,328,000 1,324,569 8報 償 費 105,000 75,000 11 需 用 費 11,000 7,496 12 役 務 費 3,000 2,706 19 負 担 金 、 補 助 9,690,000 9,690,000 3,431 時間外勤務手当 30,000 協働まちづくり推進事業謝礼 3,504 消耗品費 294 通信運搬費 0 負担金 及び交付金 −57− 県コミュニティ協議会 補助金 協働のまちづくりネットワーク みよしまつり実行委員会 (一財)自治総合センターコミュニティ助 −58− 10,000 380,000 6,800,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 成金 14 防犯対策費 16,214,000 0 29,000 16,243,000 15,901,271 3職員手当等 11 需 用 費 59,000 32,983 14,523,000 14,211,722 費 19,000 16,106 15 工 事 請 負 費 999,000 998,460 19 負 担 金 、 補 助 613,000 612,000 30,000 30,000 務 2,500,000 341,729 26,017 時間外勤務手当 311,278 消耗品費 修繕料 光熱水費 12 役 考 34,691 3,303,828 10,873,203 2,894 通信運搬費 540 防犯灯新設工事 1,000 東入間防犯・暴力排除推進協議会負担金 及び交付金 20 扶 助 費 0 予備費充用 29,000 傷害支援金 15 人権推進費 2,537,000 0 2,537,000 2,417,015 1報 119,985 酬 1,560,000 1,560,000 3職員手当等 20,000 4,591 15,409 時間外勤務手当 9旅 費 20,000 4,500 15,500 普通旅費 費 196,000 160,020 11 需 用 0 住民相談員 7人 35,980 役務費へ流用 1,000 消耗品費 12 役 務 費 4,000 3,804 196 需用費から流用 1,000 通信運搬費 13 委 託 料 459,000 458,100 900 外国人生活相談業務委託料 外国語版ホームページ更新委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 42,000 2,000 236,000 224,000 40,000 駐車場使用料 料 19 負 担 金 、 補 助 12,000 負担金 及び交付金 16 男女共同参画 5,611,000 △2,195,000 359,100 99,000 入間郡市同和対策協議会 人権対策関係研修会 川越人権擁護委員協議会 川越ブロック行政相談研究協議会 3,416,000 3,239,466 36,000 55,000 113,000 20,000 176,534 費 3職員手当等 622,000 620,338 8報 308,000 226,500 償 費 1,662 時間外勤務手当 81,500 需用費へ流用 委託料へ流用 講師等謝礼 男女共同参画推進会議委員謝礼 第3次男女共同参画基本計画策定懇話会委員 謝礼 −59− −60− 6,000 381,000 6,000 120,000 100,500 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 9旅 11 需 用 支出済額 金 額 費 93,000 90,040 費 584,000 582,527 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 2,960 普通旅費 1,473 報償費から流用 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 役 務 費 362,000 305,251 56,749 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 1,363,000 1,362,140 860 報償費から流用 共に生きる女と男のセミナー講演委託料 要約筆記委託料 女性相談委託料 第3次男女共同参画基本計画策定業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 67,000 45,670 17,000 7,000 考 6,000 27,227 2,000 553,300 168,316 136,935 381,000 400,000 33,000 497,140 432,000 21,330 文化会館使用料 料 19 負 担 金 、 補 助 10,000 日本女性会議参加負担金 及び交付金 2 徴税費 1 税務総務費 214,196,000 825,000 588,000 215,609,000 212,837,895 2,771,105 163,262,000 △6,175,000 80,000 157,167,000 157,105,088 61,912 2給 料 80,788,000 80,787,518 3職員手当等 45,825,000 45,822,541 482 一般職給 23人 2,459 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 7賃 費 金 24,239,000 4,391,000 24,238,913 4,338,860 87 職員共済組合負担金 1,631,000 5,938,976 2,128,500 1,319,690 2,424,000 20,210,031 12,170,344 社会保険料等 24,173,924 64,989 52,140 報償費へ流用 46,000 臨時職員賃金等 8報 償 費 404,000 403,200 800 賃金から流用 46,000 臨時職員特別報奨金 9旅 費 30,000 29,558 442 賦課徴収費・使用料及び賃借料から流用 7,000 普通旅費 11 需 用 費 332,000 327,316 4,684 負担金、補助及び交付金へ流用 4,000 消耗品費 14 使 用 料 及 び 賃 借 58,000 57,960 73,000 72,360 40 事務機借上料 料 18 備 品 購 入 費 640 予備費充用 庁用備品 −61− −62− 73,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 19 負 担 金 、 補 助 1,027,000 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 1,026,862 不用額 50,934,000 7,000,000 508,000 負担金 川越地区税務協議会 県市町村軽自動車税事務協議会 県市町村税務協議会 資産評価システム研究センター 地方税電子化協議会 税務事務研修 58,442,000 55,732,807 3職員手当等 備 138 需用費から流用 及び交付金 2 賦課徴収費 3,231,000 用 費 1,586,000 1,913,681 1,317,319 時間外勤務手当 1,340,089 245,911 備品購入費へ流用 償還金、利子及び割引料へ流用 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 10,443,000 10,150,824 292,176 予備費充用 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 11,710,000 10,866,711 843,289 土地評価システムメンテナンス業務委託料 空中写真撮影及び写真図作成業務委託料 標準宅地の時点修正に関する業務委託料 地図システム保守業務委託料 確定申告書発送業務委託料 年末調整関係用紙発送業務委託料 収納代行業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 3,451,000 3,443,568 7,432 税務総務費・旅費へ流用 28,000 5,000 134,028 3,000 60,000 716,046 108,788 27,248 1,883,681 30,000 28,000 193,000 207,252 1,132,837 515,000 7,641,354 2,509,470 4,644,000 3,186,000 2,275,290 583,200 53,627 38,194 86,400 有料道路通行料 事務機借上料 駐車場使用料 7,000 1,940 3,433,428 8,200 752 需用費から流用 28,000 料 18 備 品 購 入 費 4,000 2,709,193 特殊勤務手当 11 需 考 庁用備品 23 償 還 金 、 利 子 27,993,000 27,990,686 2,314 需用費から流用 及び割引料 3 過誤納金等還付金 還付加算金 戸籍住民基本 台帳費 84,543,000 7,350,000 429,000 92,322,000 83,331,997 8,864,000 126,003 1 戸籍住民基本 84,543,000 7,350,000 429,000 92,322,000 83,331,997 8,864,000 126,003 193,000 27,152,886 837,800 台帳費 2給 料 31,183,000 31,182,900 3職員手当等 17,930,000 17,927,774 100 一般職給 8人 2,226 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 −63− −64− 720,000 2,321,403 397,200 710,000 1,260,000 7,749,963 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 勤勉手当 4共 済 7賃 8報 償 9旅 費 9,118,000 9,109,604 金 494,000 488,050 費 42,000 38,900 3,100 臨時職員特別報奨金 費 22,000 20,660 1,340 需用費から流用 考 4,769,208 8,396 職員共済組合負担金 5,950 臨時職員賃金等 5,000 普通旅費 11 需 用 費 1,497,000 1,491,599 5,401 旅費へ流用 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 543,000 533,051 13 委 託 料 22,082,000 13,169,162 9,949 通信運搬費 8,864,000 48,838 予備費充用 事務機保守管理委託料 住民基本台帳ネットワークシステム委託料 公的個人認証機器保守管理委託料 戸籍電算システム保守業務委託料 通知カード・個人番号カード関連事務委託料 14 使 用 料 及 び 7,885,000 7,849,764 15 工 事 請 負 費 172,000 171,720 18 備 品 購 入 費 1,344,000 1,338,813 19 負 担 金 、 補 助 10,000 10,000 賃 借 5,000 1,037,459 454,140 429,000 28,080 1,395,462 113,784 899,100 10,732,736 35,236 事務機借上料 料 280 監視カメラ設置工事 5,187 庁用備品 0 川越地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 及び交付金 4 選挙費 1 選挙管理委員 31,210,000 0 31,210,000 30,357,025 852,975 1,208,000 0 1,208,000 1,160,758 47,242 会費 1報 酬 1,062,000 1,062,000 10 交 際 費 5,000 0 11 需 用 費 118,000 77,160 12 役 務 費 8,000 6,598 19 負 担 金 、 補 助 15,000 15,000 0 選挙管理委員会委員 4人 5,000 40,840 消耗品費 1,402 通信運搬費 0 県市町村選挙管理委員会連合会入間支会負担 及び交付金 2 選挙啓発費 3,000 0 3,000 8報 3 県議会議員選 7,930,000 金 0 償 費 3,000 7,930,000 1,000 2,000 1,000 2,000 啓発作品優秀者謝礼 7,778,525 151,475 挙費 1報 −65− 酬 679,000 661,000 18,000 投票管理者 12人 −66− 120,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 期日前投票所の投票管理者 4人 投票所の投票立会人 48人 開票管理者 1人 開票立会人 3人 3職員手当等 917,000 916,514 486 賃金から流用 委託料から流用 時間外勤務手当 7賃 金 3,636,000 3,635,100 900 職員手当等へ流用 投票事務従事者 開票事務従事者 8報 償 費 393,000 388,800 4,200 投票所の投票管理者謝礼 ポスター掲示場等謝礼 投票箱送致人謝礼 11 需 用 費 310,000 306,493 3,507 消耗品費 食糧費 12 役 務 費 915,000 827,014 87,986 通信運搬費 13 委 託 料 442,000 418,146 23,854 職員手当等へ流用 償還金、利子及び割引料へ流用 電話交換業務委託料 選挙公報仕分配布委託料 ポスター掲示板撤去委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 407,000 406,080 920 机・椅子等借上料 料 投票管理システム使用料 当日投票受付システム使用料 18 備 品 購 入 費 227,000 216,000 23 償 還 金 、 利 子 4,000 3,378 11,757,000 0 72,000 432,000 10,000 27,000 100,000 127,000 100,000 3,364,800 270,300 340,800 42,000 6,000 117,609 188,884 127,000 4,000 42,120 322,026 54,000 179,280 162,000 64,800 11,000 選挙用備品 622 委託料から流用 及び割引料 4 町議会議員選 考 4,000 県議会議員選挙執行経費交付金返還金 11,757,000 11,346,102 410,898 挙費 1報 酬 698,000 689,000 9,000 投票所の投票管理者 12人 期日前投票所の投票管理者 4人 投票所の投票立会人 48人 選挙長 1人 選挙立会人 9人 3職員手当等 459,000 458,392 608 賃金から流用 役務費から流用 時間外勤務手当 7賃 金 3,688,000 3,687,600 400 職員手当等へ流用 投票事務従事者 開票事務従事者 8報 償 費 383,000 346,800 36,200 投票管理者謝礼 投票箱送致人謝礼 −67− −68− 120,000 36,000 432,000 20,000 81,000 77,000 82,000 77,000 3,331,200 356,400 340,800 6,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 11 需 用 支出済額 金 額 費 3,608,000 3,537,572 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 70,428 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 役 務 費 1,691,000 1,419,070 271,930 職員手当等へ流用 使用料及び賃借料へ流用 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 978,000 963,588 14,412 電話交換業務委託料 選挙公報配布委託料 選挙告知ちらし配布委託料 ポスター掲示板設置撤去委託料 投票所入場整理券計算委託料 14 使 用 料 及 び 賃 5 県知事選挙費 10,312,000 0 借 252,000 244,080 机・椅子等借上料 当日投票受付システム使用料 10,312,000 10,070,640 1報 7,920 役務費から流用 料 酬 760,000 733,000 1,242,000 1,241,972 2,106,151 194,000 1,237,421 82,000 18,000 1,404,530 14,540 42,120 77,727 74,121 540,000 229,620 18,000 179,280 64,800 241,360 27,000 投票所の投票管理者 12人 期日前投票所の投票管理者 4人 投票所の投票立会人 48人 開票管理者 1人 開票立会人 3人 3職員手当等 考 28 賃金から流用 120,000 144,000 432,000 10,000 27,000 142,000 時間外勤務手当 7賃 金 3,394,000 3,313,200 80,800 職員手当等へ流用 投票事務従事者 開票事務従事者 8報 償 費 383,000 382,800 200 投票所の投票管理者謝礼 ポスター掲示場等謝礼 投票箱送致人謝礼 11 需 用 費 1,343,000 1,330,111 12,889 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 役 務 費 1,065,000 960,229 104,771 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 1,163,000 1,158,928 4,072 使用料及び賃借料へ流用 電話交換業務委託料 選挙公報仕分配布委託料 選挙告知ちらし配布委託料 ポスター掲示板設置撤去委託料 投票所入場整理券計算委託料 14 使 用 料 及 び 賃 −69− 借 735,000 734,400 600 委託料から流用 料 机・椅子等借上料 当日投票受付システム使用料 −70− 142,000 3,129,600 183,600 340,800 36,000 6,000 791,136 181,884 357,091 848,989 111,240 74,000 42,120 326,166 74,145 486,000 230,497 74,000 345,600 388,800 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 統計調査費 1 統計調査総務 15,826,000 0 41,000 0 680,000 継続費 逓 次 繰 越 金 額 18 備 品 購 入 費 5 支出済額 227,000 年 216,000 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 考 11,000 選挙用備品 16,506,000 16,418,477 87,523 41,000 39,441 1,559 1,500 消耗品費 費 11 需 用 費 23,000 21,500 12 役 務 費 11,000 10,941 19 負 担 金 、 補 助 7,000 7,000 59 通信運搬費 0 県統計協会費負担金 及び交付金 2 基幹統計調査 15,785,000 0 680,000 16,465,000 16,379,036 85,964 11,269,220 17,780 旅費から流用 費 1報 酬 11,287,000 委託料へ流用 国勢調査 209人 3職員手当等 2,179,000 2,178,946 54 予備費充用 109,000 393,000 423,000 時間外勤務手当 4共 済 7賃 費 5,000 0 金 783,000 771,040 5,000 賃金から流用 5,000 11,960 需用費から流用 82,000 5,000 共済費へ流用 臨時職員賃金等 8報 償 費 42,000 42,000 0 委託料へ流用 使用料及び賃借料へ流用 調査協力謝礼 9旅 費 0 0 0 報酬へ流用 使用料及び賃借料へ流用 11 需 用 費 289,000 253,373 35,627 賃金へ流用 役務費へ流用 使用料及び賃借料へ流用 消耗品費 食糧費 12 役 務 費 226,000 213,014 12,986 需用費から流用 使用料及び賃借料へ流用 通信運搬費 広告料 13 委 託 料 964,000 963,051 949 報酬から流用 報償費から流用 国調調査用品配送業務委託料 国調特定調査区調査業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 −71− 借 690,000 688,392 1,608 予備費充用 料 報償費から流用 旅費から流用 需用費から流用 役務費から流用 −72− 119,000 3,000 109,000 38,000 82,000 75,000 32,000 232,143 21,230 75,000 29,000 144,214 68,800 393,000 119,000 570,731 392,320 257,000 3,000 38,000 32,000 29,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 事務機借上料 住宅地図複製利用 6 監査委員費 617,000 0 617,000 602,306 14,694 1 監査委員費 617,000 0 617,000 602,306 14,694 1報 酬 570,000 562,370 9旅 費 9,000 6,936 際 費 5,000 0 11 需 用 費 3,000 3,000 19 負 担 金 、 補 助 30,000 30,000 659,016 29,376 7,630 監査委員 2人 2,064 費用弁償 普通旅費 10 交 考 4,624 2,312 5,000 0 消耗品費 0 県町村監査委員協議会負担金 及び交付金 3 1 民生費 4,144,280,000 169,086,000 社会福祉費 2,164,965,000 271,642,000 1 社会福祉総務 1,602,000 4,853,778,000 4,589,269,881 94,677,000 169,831,119 225,326,000 1,570,000 2,391,861,000 2,213,187,299 94,677,000 83,996,701 100,580,000 372,222,000 250,710,809 94,677,000 26,834,191 538,810,000 費 1報 酬 892,000 345,000 547,000 福祉計画策定審議会委員 12人 2給 料 62,223,000 62,222,300 700 一般職給 16人 3職員手当等 36,210,000 36,034,228 175,772 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 4共 済 費 19,464,000 18,799,453 15,000 649,547 職員共済組合負担金 社会保険料等 7賃 8報 償 9旅 11 需 用 金 4,906,000 2,050,490 825,000 費 333,000 135,100 88,000 費 1,000 762 費 342,000 122,094 務 費 4,650,000 1,185,792 109,900 臨時職員特別報奨金 238 普通旅費 4,000 215,906 消耗品費 745,000 2,719,208 通信運搬費 手数料 14 使 用 料 及 び 賃 −73− 借 986,000 687,538 18,793,761 5,692 2,030,510 臨時職員賃金等 修繕料 12 役 2,490,000 4,674,341 1,141,340 216,943 2,064,000 15,751,672 9,693,877 2,055 298,462 バス借上料 料 事務備品借上料 −74− 111,402 10,692 791,591 394,201 356,400 331,138 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 19 負 担 金 、 補 助 103,704,000 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 102,703,052 不用額 更生保護観察協会所沢支部 所沢地区保護司会所沢三芳支部研修随行 三芳町民生委員・児童委員協議会視察研修 随行 補助金 埼玉土建国民健康保険組合 埼玉県建設国民健康保険組合 入間東部福祉会 保護司会 民生委員・児童委員協議会 社会福祉協議会 費 138,000,000 25,914,000 23 償 還 金 、 利 子 511,000 511,000 助 考 1,000,948 負担金 及び交付金 20 扶 備 93,000,000 153,052 15,000 15,000 192,825 23,175 39,301,000 129,000 6,985,000 55,889,000 19,086,000 臨時福祉給付金 0 平成26年度臨時福祉給付金返還金 及び割引料 2 障害者福祉費 722,458,000 22,766,000 745,224,000 691,162,823 1報 酬 893,000 860,000 54,061,177 33,000 地域自立支援協議会委員 7人 介護給付費等の支給に関する審査会委員5人 看護師 1人 3職員手当等 1,440,000 1,439,911 89 扶助費から流用 87,000 383,000 390,000 34,000 時間外勤務手当 4共 済 7賃 8報 償 費 18,000 18,000 0 社会保険料等 金 988,000 949,350 38,650 臨時職員賃金等 費 1,002,000 915,900 86,100 障害者相談員謝礼 登録手話通訳者認定試験委員謝礼 講演会講師謝礼 臨時職員特別報奨金 9旅 11 需 用 費 56,000 55,068 932 普通旅費 費 956,000 931,804 24,196 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 1,735,000 1,364,583 370,417 通信運搬費 手数料 傷害・賠償保険料 13 委 託 料 26,683,000 25,057,237 1,625,763 自立支援医療費審査支払事務委託料 コミュニケーション支援事業委託料 はじめての要約筆記講座委託料 手話講習会委託料 手話通訳者派遣事業委託料 訪問入浴事業委託料 障がい者生活支援センター事業業務委託料 重度心身障害者医療費審査支払委託料 音訳朗読ボランティア養成講座 就労支援センター運営事業委託料 メンタルチェックシステム運営管理業務委託 −75− −76− 40,000 20,000 779,000 76,900 350,764 581,040 760,607 587,506 16,470 10,212 537,000 64,210 1,309,190 5,766,864 1,043,450 4,680,407 400,964 377,060 9,229,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 料 聴覚障がい者緊急対応システムモデル事業委 託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 19,000 8,040 561,849,000 514,854,275 46,994,725 負担金 費 福祉有償運送運営協議会 県障害者スポーツ協会 介護・訓練等給付費 自立支援医療費 補装具費 高額障害福祉サービス費 障害児施設措置費等給付費 補助金 生活ホーム事業 生活サポート事業 地域活動支援センター事業 移動支援事業 日中一時支援事業 日常生活用具給付事業 障害者就職支度金 更生訓練費 127,219,000 122,343,567 4,875,433 職員手当等へ流用 重度心身障害者医療費 在宅重度心身障害者手当 心身障害児通園奨励費 障害者運転免許取得費 福祉タクシ−利用料 地域福祉バス利用料 心身障害者駐輪場利用料 在宅障害者(児)自動車燃料費 重度身体障害者紙おむつ給付 障害者(児)診断書料等 特定疾患見舞金 23 償 還 金 、 利 子 22,366,000 22,365,088 384,084,000 6,528,000 1,466,000 390,674,822 3職員手当等 −77− 平成26年度障害者医療費(更生医療)県費 負担金 平成26年度障害者医療費国庫負担金 平成26年度障害児施設措置費(給付費等 )国庫負担金 平成26年度障害児施設措置費(給付費等 )県費負担金 平成26年度障害者自立支援給付費国庫負 担金 平成26年度障害者自立支援給付費県費負 担金 平成26年度障害者医療費(育成医療)県 費負担金 392,078,000 18,000 17,022 80,000 20,000 377,137,640 41,141,598 6,253,557 183,269 75,802,251 929,640 1,190,350 4,192,240 1,374,600 287,750 6,008,930 180,000 72,450 34,000 81,205,349 18,280,000 2,895,000 120,000 7,418,570 963,470 697,250 5,949,468 461,460 369,000 3,984,000 912 返還金 及び割引料 3 老人福祉費 1,492,000 10,960 有料道路通行料 及び交付金 助 146,880 料 19 負 担 金 、 補 助 20 扶 考 2,523,394 5,538,038 866,773 433,386 8,505,247 4,362,559 135,691 1,403,178 978 需用費から流用 −78− 1,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 考 時間外勤務手当 4共 済 7賃 8報 償 費 13,000 12,240 760 社会保険料等 金 884,000 872,310 11,690 臨時職員賃金等 費 452,000 358,210 93,790 高齢者にやさしいまちづくり懇談会謝礼 記念品代 臨時職員特別報奨金 11 需 用 費 299,000 220,415 78,585 職員手当等へ流用 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 12 役 務 費 1,304,000 1,293,654 10,346 負担金、補助及び交付金から流用 扶助費から流用 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 31,499,000 31,484,059 14,941 予備費充用 扶助費から流用 緊急時保護委託料 浄化槽清掃維持管理委託料 浄化槽保守点検委託料 老人保護措置委託料 在宅介護支援センター運営委託料 後期高齢者健康診査業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 9,028,000 9,026,418 1,582 土地借上料 料 15 工 事 請 負 費 緊急時連絡システム通報装置借上料 3,057,000 3,056,400 600 予備費充用 85,000 203,210 70,000 1,000 66,096 54,756 99,563 11,000 42,000 238,509 1,055,145 937,000 24,000 954,000 41,040 19,440 5,853,369 8,000,000 16,616,210 5,816,226 3,210,192 529,000 西第2ゲートボール場施設撤去工事 19 負 担 金 、 補 助 268,570,000 268,053,944 516,056 役務費へ流用 及び交付金 20 扶 助 費 負担金 老人クラブ連合会研修旅行随行 県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療費 緊急時連絡システム事業 補助金 老人クラブ シルバー人材センター 後期高齢者人間ドック等検査料 17,998,000 17,324,200 673,800 役務費へ流用 委託料へ流用 地域福祉バス利用料 介護手当 敬老祝金 28 繰 4 介護保険費 362,441,000 1,092,000 363,533,000 −79− 出 金 58,956,000 58,955,950 362,446,302 50 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,086,698 −80− 11,000 20,000 9,186,501 249,505,198 69,545 1,666,000 7,100,000 506,700 42,000 24,000 7,990,200 8,264,000 1,070,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 2給 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 料 45,656,000 45,655,036 3職員手当等 24,825,000 24,797,571 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 964 一般職給 12人 27,429 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 13,472,000 13,112,761 359,239 職員共済組合負担金 社会保険料等 7賃 5 行旅病人及び 295,000 0 金 5,964,000 5,342,980 588,000 3,331,092 888,000 809,500 381,091 1,344,000 10,915,147 6,540,741 13,045,043 67,718 621,020 臨時職員賃金等 8報 償 費 472,000 422,700 12 役 務 費 2,000 0 20 扶 助 費 13,650,000 13,624,154 25,846 介護保険利用者負担助成 28 繰 出 金 259,492,000 259,491,100 900 介護保険特別会計繰出金 295,000 考 49,300 臨時職員特別報奨金 2,000 0 295,000 死亡人取扱費 6 災害救助費 301,000 0 11 需 用 費 2,000 0 2,000 12 役 務 費 93,000 0 93,000 13 委 託 料 200,000 0 200,000 0 301,000 1,000 0 1,000 300,000 0 300,000 16,022,349 7,651 301,000 19 負 担 金 、 補 助 及び交付金 20 扶 7 国民年金費 15,787,000 189,000 54,000 助 費 16,030,000 2給 料 8,160,000 8,160,000 3職員手当等 5,212,000 5,209,105 0 一般職給 2人 2,895 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 −81− 4共 済 費 2,525,000 2,524,993 7 職員共済組合負担金 11 需 用 費 66,000 65,000 1,000 印刷製本費 12 役 務 費 8,000 4,251 3,749 通信運搬費 −82− 684,000 619,080 324,000 264,120 5,826 2,050,334 1,261,745 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 19 負 担 金 、 補 助 5,000 5,000 54,000 54,000 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 考 0 所沢地区国民年金事務研究会負担金 及び交付金 23 償 還 金 、 利 子 0 予備費充用 及び割引料 8 老人福祉セン 30,926,000 0 54,000 平成26年度年金生活者支援給付金事務取扱 交付金返還金 30,926,000 30,925,721 279 ター費 9 障害福祉施設 1,662,000 0 50,000 12 役 務 費 21,000 20,721 13 委 託 料 30,905,000 30,905,000 1,712,000 1,708,761 279 火災保険料 0 老人福祉センター指定管理委託料 3,239 費 11 需 用 費 60,000 59,400 600 予備費充用 50,000 修繕料 12 役 務 費 6,000 5,901 13 委 託 料 1,646,000 1,643,460 99 火災保険料 2,540 機械警備委託料 清掃業務委託料 消防設備保守点検委託料 電気工作物保安業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 10 国民健康保険 375,369,000 94,171,000 469,540,000 469,535,712 375,840 857,220 17,280 90,720 43,200 259,200 4,288 費 2給 料 19,040,000 19,039,291 3職員手当等 9,575,000 9,572,058 709 一般職給 7人 2,942 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 2 児童福祉費 1 児童福祉総務 1,979,315,000 △56,240,000 259,044,000 △10,406,000 538,810,000 4共 済 費 5,925,000 5,924,363 28 繰 出 金 435,000,000 435,000,000 613,000 1,400,856 216,000 385,800 565,085 360,000 3,733,335 2,297,982 637 職員共済組合負担金 0 国民健康保険特別会計繰出金 32,000 2,461,917,000 2,376,082,582 85,834,418 248,638,000 244,780,864 3,857,136 費 1報 酬 2,165,000 2,028,000 137,000 家庭児童相談員 1人 子ども・子育て審議会委員 6人 2給 料 44,158,000 44,157,300 3職員手当等 26,808,000 26,798,300 700 一般職給 12人 9,700 扶養手当 地域手当 住居手当 −83− 1,940,000 88,000 −84− 994,500 3,254,706 1,296,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 13,621,000 13,560,265 60,735 職員共済組合負担金 社会保険料等 7賃 8報 償 金 2,352,000 1,757,940 費 746,000 603,700 費 13,000 12,472 142,300 使用料及び賃借料へ流用 528 需用費から流用 費用弁償 普通旅費 11 需 用 費 461,000 450,342 10,658 旅費へ流用 使用料及び賃借料へ流用 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 2,086,000 1,321,784 764,216 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 5,943,000 5,390,686 552,314 家庭児童相談員健康診断委託料 こども医療費審査支払業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 8,000 7,400 600 報償費から流用 料 19 負 担 金 、 補 助 需用費から流用 有料道路通行料 7,000 7,000 150,270,000 148,685,675 541,560 2,080,412 1,344,000 10,700,826 6,586,296 13,192,331 367,934 594,060 臨時職員賃金等 講師謝礼等 臨時職員特別報奨金 9旅 考 2,000 457,000 146,700 3,000 4,620 7,852 3,000 5,000 126,673 323,669 1,011,176 310,608 5,616 5,385,070 2,000 5,000 0 はつかり会負担金 及び交付金 20 扶 助 費 1,584,325 こども医療費 子育て世帯臨時特例給付金 2 児童措置費 1,047,615,000 0 1,047,615,000 1報 13 委 託 1,025,589,923 22,025,077 50,000 酬 50,000 0 料 368,193,000 368,175,123 17,877 認可保育所等委託料 家庭保育室委託料 20 扶 助 費 679,372,000 657,414,800 21,957,200 児童手当 家庭保育室保育料保護者軽減費 3 母子父子福祉 19,683,000 2,788,000 22,471,000 21,956,784 514,216 費 3職員手当等 11 需 −85− 用 費 83,000 45,989 6,000 5,615 37,011 時間外勤務手当 385 消耗品費 −86− 134,270,675 14,415,000 361,838,173 6,336,950 644,890,000 12,524,800 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 12 役 務 費 77,000 60,993 13 委 託 料 574,000 442,823 19 負 担 金 、 補 助 2,788,000 2,788,000 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 助 費 131,177 ひとり親家庭等医療費審査支払業務委託料 0 補助金 ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 ひとり親家庭情報交換事業 18,943,000 18,613,364 329,636 ひとり親家庭等医療費 ファミリー・サポート利用料 緊急サポート利用料 4 保育所費 444,264,000 △48,819,000 538,810,000 934,255,000 886,726,405 酬 56,000 43,500 12,500 保育所学童保育室利用調整委員 7人 2給 料 102,072,000 102,071,909 91 一般職給 31人 3職員手当等 53,243,000 52,737,625 505,375 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 済 費 36,272,000 35,316,168 955,832 職員共済組合負担金 労働災害保険料 社会保険料等 7賃 金 51,482,000 47,469,358 2,335,000 453,000 18,405,684 193,360 14,320 47,528,595 1報 4共 考 16,007 通信運搬費 及び交付金 20 扶 備 4,012,642 委託料へ流用 1,300,000 7,292,313 966,000 1,437,340 2,854,213 804,000 23,821,519 14,262,240 29,425,542 173,708 5,716,918 1,100,000 臨時職員賃金等 8報 償 費 4,084,000 4,022,100 61,900 講師謝礼等 臨時職員特別報奨金 嘱託医報償 9旅 11 需 用 費 15,000 8,877 6,123 普通旅費 費 29,800,000 25,124,901 4,675,099 消耗品費 修繕料 医薬材料費 光熱水費 賄材料費 12 役 務 費 1,791,000 1,339,078 451,922 通信運搬費 手数料 火災保険料 13 委 託 料 42,665,000 42,352,749 312,251 賃金から流用 消防設備保守点検委託料 機械警備委託料 清掃業務委託料 雨水管清掃委託料 給食用リフト保守点検委託料 −87− −88− 60,000 3,702,100 260,000 2,416,923 300,823 29,282 5,754,086 16,623,787 758,377 514,241 66,460 1,100,000 154,980 397,011 424,440 245,160 65,016 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 昇降機保守点検業務委託料 厨房器具保守点検業務委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 植木管理委託料 電気工作物保安業務委託料 衛生害虫防除委託料 遊具保守点検委託料 砂場殺菌消毒清掃委託料 複写機保守管理委託料 保育所給食業務委託料 歯科検診用器具消毒業務委託料 第三保育所備品等運搬設置業務委託料 保育業務委託料 給食放射性物質検査業務委託料 低圧電気設備点検業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 第三保育所改築工事監理業務委託料(繰越明 許費) 14 使 用 料 及 び 賃 借 2,275,000 2,139,760 135,240 土地借上料 料 事務機借上料 バス借上料 自動体外式除細動器借上料 清掃用具使用料 駐車場使用料 テレビ受信料 舞台照明使用料 15 工 事 請 負 費 531,288,000 495,540,000 18 備 品 購 入 費 1,000,000 975,200 19 負 担 金 、 補 助 77,113,000 76,486,180 91,894,000 △7,568,000 1,099,000 76,326,000 0 平成26年度保育緊急確保事業費補助金返還 81,498,724 料 25,195,000 25,194,300 3職員手当等 13,706,000 13,686,857 2,827,276 700 一般職給 7人 19,143 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 −89− 81,080 17,400 9,000 4,000 48,700 金 84,326,000 2給 1,642,430 39,656 190,080 201,600 31,104 4,600 29,090 1,200 626,820 負担金 及び割引料 5 学童保育費 7,210,000 24,800 保育所備品 日本スポーツ振興センター掛金 県社会福祉協議会 県保育士会 県栄養士研究会 職員研修 補助金 特定教育・保育施設等運営事業費 1,099,000 307,800 25,920 285,120 186,840 240,840 432,540 126,360 57,477 212,284 25,602,750 8,218 296,762 5,487,919 499,992 32,400 52,920 35,748,000 第三保育所改築工事(繰越明許費) 及び交付金 23 償 還 金 、 利 子 考 −90− 762,000 1,842,141 501,600 321,434 360,000 6,128,374 3,771,308 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 4共 済 支出済額 金 額 費 8,162,000 8,046,281 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 115,719 職員共済組合負担金 労働災害保険料 社会保険料等 7賃 金 26,361,000 24,235,550 8報 償 費 1,951,000 1,930,300 11 需 用 費 7,070,000 6,819,771 務 費 1,042,000 788,743 20,700 臨時職員特別報奨金 250,229 備品購入費へ流用 253,257 通信運搬費 手数料 傷害保険料 火災保険料 13 委 料 10,000 9,720 14 使 用 料 及 び 447,000 407,930 賃 託 借 39,070 有料道路通行料 土地借上料 186,000 184,680 1,320 藤久保第1学童保育室玄関網戸設置工事 藤久保第2学童保育室南側窓網戸設置工事 竹間沢学童保育室駐車場出入口照明設置工事 18 備 品 購 入 費 183,000 182,892 29,000 1,064,716 16,769 324,224 20,862 733,115 4,660,085 374,831 211,605 191,895 10,412 280 消防設備保守点検委託料 料 15 工 事 請 負 費 7,693,821 73,780 278,680 2,125,450 臨時職員賃金等 消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 光熱水費 賄材料費 12 役 考 108 需用費から流用 4,030 403,900 25,920 110,700 48,060 29,000 学童保育室備品 19 負 担 金 、 補 助 13,000 11,700 1,300 職員研修負担金 及び交付金 6 児童館費 59,087,000 4,553,000 32,000 63,672,000 60,618,708 2給 料 22,263,000 22,263,000 3職員手当等 13,070,000 13,067,534 3,053,292 0 一般職給 5人 2,466 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 8,297,000 7,636,368 660,632 職員共済組合負担金 労働災害保険料 社会保険料等 7賃 8報 償 金 11,675,000 10,155,394 費 992,000 771,390 6,636,233 35,587 964,548 1,519,606 臨時職員賃金等 220,610 講師謝礼等 臨時職員特別報奨金 −91− 822,000 1,697,430 194,400 82,798 1,164,000 5,637,609 3,469,297 −92− 120,890 650,500 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 9旅 11 需 用 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 費 3,000 2,838 162 普通旅費 費 3,138,000 2,776,023 361,977 消耗品費 備 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 光熱水費 賄材料費 12 役 務 費 732,000 551,781 180,219 通信運搬費 手数料 火災保険料 傷害保険料 13 委 託 料 1,152,000 1,046,898 105,102 消防設備保守点検委託料 機械警備委託料 清掃業務委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 植木管理委託料 除草作業委託料 複写機保守管理委託料 自動ドア保守点検業務委託料 遊具保守点検委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 1,326,000 1,324,578 1,422 土地借上料 料 15 工 事 請 負 費 ガス器具借上料 事務機借上料 清掃用具使用料 テレビ受信料 舞台照明使用料 711,000 710,748 252 竹間沢児童館網戸設置工事 藤久保児童館網戸設置工事 北永井児童館網戸設置工事 北永井児童館事務所ブラインド設置工事 18 備 品 購 入 費 283,000 282,156 844 予備費充用 考 879,877 16,050 41,062 477,576 4,959 1,287,703 68,796 235,554 25,875 21,952 268,400 61,560 142,560 149,521 142,560 123,120 35,264 197,913 51,840 142,560 1,149,433 5,400 58,318 57,024 54,003 400 334,800 71,712 183,600 120,636 32,000 児童館備品 19 負 担 金 、 補 助 30,000 30,000 0 県児童館連絡協議会負担金 及び交付金 7 みどり学園費 43,943,000 △809,000 43,134,000 41,949,542 2給 料 16,405,000 16,404,600 3職員手当等 8,581,000 8,536,114 1,184,458 400 一般職給 4人 44,886 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 −93− 済 費 5,876,000 5,411,830 464,170 職員共済組合負担金 −94− 1,173,522 324,000 211,400 146,888 360,000 3,912,569 2,407,735 4,734,391 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 労働災害保険料 社会保険料等 7賃 8報 償 金 5,268,000 5,251,520 16,480 臨時職員賃金等 費 1,020,000 1,019,900 100 需用費から流用 講師謝礼 臨時職員特別報奨金 9旅 11 需 用 費 7,000 4,740 費 1,594,000 1,177,335 務 費 332,000 181,998 416,665 報償費へ流用 150,002 通信運搬費 手数料 火災保険料 傷害保険料 13 委 託 料 3,758,000 3,723,907 34,093 バス運行業務委託料 機械警備委託料 清掃業務委託料 複写機保守管理委託料 衛生害虫防除委託料 備品等運搬設置業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 223,000 173,598 49,402 事務機借上料 料 土地借上料 バス借上料 清掃用具使用料 駐車場使用料 18 備 品 購 入 費 56,000 56,000 19 負 担 金 、 補 助 14,000 8,000 13,785,000 4,021,000 12,961,632 15,000 161,262 17,280 7,160 74,266 917,367 82,163 21,421 59,154 19,260 3,324,240 45,411 65,880 45,128 54,000 189,248 8,812 115,770 41,040 7,776 200 6,000 負担金 県障害児通園施設協議会 職員研修 17,806,000 15,000 580,000 439,900 0 みどり学園備品 及び交付金 8 子育て支援セ 17,998 659,441 2,260 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 光熱水費 賄材料費 12 役 考 2,000 6,000 4,844,368 ンター費 2給 料 2,568,000 2,354,000 3職員手当等 749,000 726,836 214,000 一般職給 1人 22,164 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 2,124,000 1,327,183 796,817 職員共済組合負担金 労働災害保険料 社会保険料等 7賃 −95− 金 9,701,000 6,311,938 3,389,062 臨時職員賃金等 −96− 164,780 58,300 332,021 171,735 612,453 24,710 690,020 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 8報 償 支出済額 金 額 費 886,000 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 578,620 不用額 備 307,380 講師謝礼 臨時職員特別報奨金 9旅 11 需 用 費 5,000 1,524 3,476 普通旅費 費 487,000 460,255 26,745 消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 光熱水費 12 役 務 費 589,000 516,240 72,760 通信運搬費 火災保険料 傷害保険料 13 委 託 料 636,000 634,527 1,473 備品等運搬設置業務委託料 緊急サポート業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 23,000 20,995 2,005 事務機借上料 料 清掃用具使用料 18 備 品 購 入 費 24,000 21,514 19 負 担 金 、 補 助 14,000 8,000 考 83,620 495,000 242,873 23,760 40,284 2,042 151,296 180,181 20,349 315,710 116,127 518,400 11,923 9,072 2,486 子育て支援センター備品 6,000 子育てひろば全国連絡協議会負担金 及び交付金 4 衛生費 1 1,096,064,000 1,434,036,000 保健衛生費 382,525,000 38,046,000 1 保健衛生総務 195,381,000 49,061,000 819,888,000 94,000 3,350,082,000 94,000 2,480,189,891 822,415,000 47,477,109 420,665,000 404,331,323 16,333,677 244,442,000 236,233,530 8,208,470 費 1報 酬 3,126,000 2,337,000 789,000 健康増進、母子保健事業及びがん検診事業 嘱託保健師 1人 嘱託看護師 5人 嘱託助産師 1人 嘱託管理栄養士 3人 嘱託栄養士 4人 健康づくり推進会議委員 10人 2給 料 61,301,000 61,176,637 124,363 一般職給 17人 3職員手当等 34,213,000 34,065,263 147,737 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 18,131,000 18,129,040 1,960 賃金から流用 需用費から流用 職員共済組合負担金 労働災害保険料 社会保険料等 −97− −98− 216,000 1,207,500 160,000 32,000 622,500 99,000 1,178,500 4,487,289 831,000 977,970 454,212 1,749,000 15,180,308 9,206,984 2,000 8,000 17,915,421 6,269 207,350 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 款項目 補正予算額 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 7賃 支出済額 金 額 金 2,750,000 2,543,713 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 206,287 工事請負費から流用 共済費へ流用 臨時職員賃金等 8報 償 費 5,191,000 4,694,100 496,900 健康増進事業謝礼 臨時職員特別報奨金 健康増進事業従事者報償 母子保健事業従事者報償 健康長寿事業謝礼 9旅 11 需 用 費 39,000 18,064 費 5,959,000 5,128,257 務 費 2,325,000 2,193,959 830,743 共済費へ流用 131,041 委託料へ流用 通信運搬費 手数料 傷害保険料 賠償保険料 筆耕翻訳料 13 委 託 料 93,354,000 90,935,100 2,418,900 需用費から流用 役務費から流用 使用料及び賃借料から流用 備品購入費から流用 負担金、補助及び交付金へ流用 健康増進事業委託料 がん検診事業委託料 母子保健事業委託料 妊婦健康診査事業委託料 嘱託職員健康診査委託料 健康長寿事業委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 54,000 53,010 990 委託料へ流用 料 15 工 事 請 負 費 文化会館施設使用料 文化会館設備備品使用料 473,000 469,800 89,000 2,000 150,000 138,100 18,000 4,348,000 40,000 20,936 普通旅費 委託料へ流用 消耗品費 印刷製本費 12 役 考 3,200 賃金へ流用 8,000 333,000 4,048,416 1,079,841 1,813,000 1,772,257 104,980 68,450 77,200 171,072 333,000 1,813,000 1,653,000 3,008,000 363,000 2,175,077 47,625,522 56,959 19,691,900 4,320 21,381,322 1,653,000 33,830 19,180 89,000 健康長寿事業電源及びLAN配線工事 18 備 品 購 入 費 1,395,000 1,394,072 928 委託料へ流用 3,008,000 庁用備品 19 負 担 金 、 補 助 12,531,000 12,221,685 309,315 委託料から流用 及び交付金 −99− 負担金 川越地区病院群輪番制病院運営費 朝霞保健所管内小児救急医療支援事業費 県市町村保健師協議会 県市町村行政栄養士協議会 職員研修 補助金 在宅当番医制運営事業費 休日急患診療所運営費 −100− 363,000 3,191,210 111,076 8,000 5,000 54,000 666,071 3,459,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 病診連携事業 小児時間外救急診療所運営費 妊婦健康診査 三芳医会 20 扶 2 予防費 90,875,000 △6,114,000 助 費 3,600,000 84,761,000 873,830 77,348,439 11 需 用 費 608,000 292,698 務 費 247,000 185,392 13 委 託 料 83,715,000 76,679,991 7,412,561 315,302 消耗品費 191,000 190,358 7,035,009 負担金、補助及び交付金へ流用 642 委託料から流用 及び交付金 3 環境衛生費 84,011,000 △3,911,000 40,000 68,000 57,654,227 14,109,800 4,915,964 68,000 予防接種補助金 80,140,000 79,888,890 1報 56,339 235,574 785 61,608 通信運搬費 個別予防接種委託料 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 19 負 担 金 、 補 助 407,060 3,464,873 665,395 190,000 2,726,170 養育医療費 印刷製本費 医薬材料費 12 役 考 酬 111,000 43,500 3職員手当等 81,000 80,796 251,110 67,500 環境衛生対策審議会委員 7人 204 予備費充用 40,000 時間外勤務手当 8報 償 費 150,000 150,000 0 ごみゼロ運動謝礼 エコクラブ事業謝礼 9旅 11 需 用 費 2,000 1,040 960 普通旅費 費 348,000 330,986 17,014 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 役 務 費 174,000 165,658 8,342 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 1,317,000 1,270,650 46,350 不法投棄処分委託料 狂犬病予防注射会場設営委託料 再生可能エネルギー等導入工事実施設計委託 料 14 使 用 料 及 び 4,000 600 15 工 事 請 負 費 21,048,000 21,047,040 19 負 担 金 、 補 助 56,905,000 56,798,620 賃 借 306,122 9,226 15,638 147,298 18,360 170,400 236,250 864,000 3,400 駐車場使用料 料 960 三芳中学校再生可能エネルギー等設置工事 106,380 負担金 及び交付金 −101− 100,000 50,000 入間東部地区衛生組合(葬祭場分) 狂犬病予防協会 補助金 −102− 55,389,285 9,335 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 住宅用太陽光発電システム設置 4 公害対策費 8,989,000 △1,032,000 7,957,000 7,648,828 3職員手当等 9旅 36,000 30,606 5,394 時間外勤務手当 費 1,000 762 238 普通旅費 用 費 4,000 3,636 364 消耗品費 12 役 務 費 38,000 30,848 7,152 通信運搬費 手数料 託 料 7,852,000 7,556,976 295,024 河川水質調査委託料 環境大気調査委託料 地下水汚染調査委託料 酸性雨調査委託料 ダイオキシン類測定調査委託料 道路交通騒音測定委託料 19 負 担 金 、 補 助 26,000 26,000 0 西部地区環境事務研究会負担金 及び交付金 5 保健センター 3,269,000 42,000 54,000 環境保全協力会補助金 3,365,000 1,400,000 308,172 11 需 13 委 考 3,211,636 3,848 27,000 885,600 2,704,320 299,376 481,680 2,948,400 237,600 7,000 19,000 153,364 費 11 需 用 費 424,000 409,006 14,994 予備費充用 役務費へ流用 消耗品費 修繕料 光熱水費 12 役 務 費 423,000 421,916 1,084 需用費から流用 通信運搬費 火災保険料 13 委 託 料 2,274,000 2,137,001 136,999 清掃業務委託料 自動火災報知設備保守点検委託料 防火対象物定期点検委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 電気工作物保安業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 事務機保守管理委託料 汚水枡清掃業務委託料 空調機保守点検委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 242,000 241,713 287 トイレ自動洗浄機借上料 料 19 負 担 金 、 補 助 事務機借上料 テレビ受信料 清掃用具使用料 2,000 2,000 0 県市町村保健センター連絡協議会負担金 及び交付金 2 清掃費 1 清掃総務費 713,539,000 1,394,295,000 28,074,000 819,888,000 1,373,000 349,000 −103− 2,927,722,000 2,074,163,568 29,796,000 29,575,033 822,415,000 31,143,432 220,967 −104− 54,000 13,000 88,467 255,821 64,718 13,000 405,389 16,527 1,149,408 85,000 46,000 64,800 438,480 129,600 105,993 37,800 79,920 25,920 120,960 14,545 80,288 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 2給 支出済額 金 額 料 13,120,000 13,119,600 3職員手当等 7,557,000 7,554,587 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 400 一般職給 3人 2,413 需用費から流用 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 3,906,000 3,905,082 918 職員共済組合負担金 社会保険料等 8報 償 9旅 11 需 用 費 3,000 2,800 費 22,000 19,590 費 2,829,000 2,671,262 務 費 266,000 245,055 託 料 1,720,000 1,685,617 157,738 役務費から流用 20,945 需用費から流用 34,383 需用費から流用 浄化槽清掃維持管理委託料 自動火災報知設備保守点検委託料 機械警備委託料 清掃業務委託料 植木管理委託料 広報折込配付委託料 汚泥処分委託料 受水槽清掃委託料 乾電池袋配布委託料 回収ネット配布委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 116,000 114,440 1,560 有料道路通行料 料 19 負 担 金 、 補 助 事務機借上料 テレビ受信料 清掃用具使用料 257,000 257,000 0 県清掃行政研究協議会負担金 及び交付金 2 塵芥処理費 533,182,000 △32,761,000 △349,000 上富第一区環境衛生協議会補助金 500,072,000 490,222,132 11 需 用 費 23,560,000 19,168,680 42,000 349,000 95,000 84,000 259,000 1,461,417 1,104,462 105,383 42,000 139,059 57,520 48,476 259,000 99,360 46,200 466,560 137,616 199,800 433,057 64,800 63,504 41,920 132,800 2,380 30,630 14,545 66,885 10,000 247,000 9,849,868 4,391,320 委託料へ流用 消耗品費 −105− 3,846,880 58,202 2,410 普通旅費 通信運搬費 手数料 火災保険料 13 委 95,000 330,000 1,004,472 190,800 251,431 900,000 3,047,226 1,830,658 200 謝礼 委託料から流用 職員手当等へ流用 役務費へ流用 委託料へ流用 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 12 役 考 −106− 9,000 2,120,294 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 修繕料 燃料費 光熱水費 13 委 託 料 361,433,000 359,479,952 1,953,048 需用費から流用 清掃総務費・需用費へ流用 一般廃棄物収集運搬業務委託料 動物死体処理委託料 清掃工場運転管理業務委託料 電気工作物保安業務委託料 最終処分場水質分析業務委託料 容器洗浄機保守点検委託料 粗大ごみ処理施設保守点検委託料 使用済乾電池等処理委託料 破砕不燃物処分委託料 廃タイヤ処分委託料 浸出水処理施設点検委託料 再商品化業務委託料 ペットボトル運搬圧縮業務委託料 容器包装プラスチック運搬選別圧縮業務委託 料 家電4品目再商品化業務委託料 清掃工場管理業務委託料 小型消火器具廃棄委託料 不明廃油分析委託料 工場内スズメバチ駆除処理委託料 処理困難物処理委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 6,000 3,800 114,969,000 111,471,000 104,000 98,700 考 13,507,020 45,468 3,495,898 9,000 349,000 230,270,128 422,820 81,189,500 452,570 2,624,400 209,520 233,280 2,357,812 10,107,744 62,424 97,200 436,353 7,364,083 12,868,848 193,400 9,720,000 45,000 59,400 32,400 733,070 2,200 有料道路通行料 料 19 負 担 金 、 補 助 3,498,000 ごみ共同処理事業負担金 及び交付金 27 公 3 広域ごみ処理 123,317,000 1,428,825,000 819,888,000 課 費 2,372,030,000 1,528,542,615 5,300 汚染負荷量賦課金 822,415,000 21,072,385 施設建設費 1報 酬 123,000 49,500 3職員手当等 0 0 19 負 担 金 、 補 助 2,371,907,000 1,528,493,115 73,500 広域ごみ処理施設等検討委員会委員 8人 0 822,415,000 20,998,885 負担金 及び交付金 −107− 広域ごみ処理施設等建設事業費(建設負担 分) 広域ごみ処理施設等建設事業費(建設負担 分、繰越明許費) 広域ごみ処理施設等建設事業費(用地取得 分) 広域ごみ処理施設等建設に伴う地域整備事 業費 広域ごみ処理施設等建設に伴う地域整備事 業費(繰越明許費) 余熱利用施設運営 余熱利用施設利用料金補填 −108− 636,075,487 804,836,177 4,476,000 3,881,630 15,051,823 61,401,438 2,770,560 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 4 し尿処理費 28,966,000 △3,142,000 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 25,824,000 19 負 担 金 、 補 助 25,824,000 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 25,823,788 212 25,823,788 212 入間東部地区衛生組合負担金 考 及び交付金 3 上水道費 1 上水道施設費 0 1,695,000 1,695,000 1,695,000 0 0 1,695,000 1,695,000 1,695,000 0 1,695,000 0 水道事業会計繰出金 28 繰 5 1 出 金 1,695,000 労働費 2,186,000 0 2,186,000 2,115,457 70,543 労働諸費 2,186,000 0 2,186,000 2,115,457 70,543 1 労働諸費 2,186,000 0 2,186,000 2,115,457 70,543 1報 酬 1,030,000 960,000 70,000 内職相談員 1人 11 需 用 費 4,000 3,722 278 消耗品費 12 役 務 費 2,000 1,735 265 通信運搬費 19 負 担 金 、 補 助 150,000 150,000 0 負担金 及び交付金 21 貸 6 1 付 金 入間東部地区労政連絡会 所沢労働基準協会 所沢地区雇用対策協議会 1,000,000 1,000,000 0 勤労者住宅資金預託金 農林水産業費 97,977,000 2,966,000 36,893,734 137,836,734 136,215,574 1,621,160 農業費 97,977,000 2,966,000 36,893,734 137,836,734 136,215,574 1,621,160 3,736,000 3,733,378 2,622 1 農業委員会費 3,736,000 0 1報 酬 3,276,000 3,276,000 9旅 費 2,000 1,500 費 34,000 33,000 10 交 際 50,000 30,000 70,000 0 農業委員会委員 13人 500 普通旅費 1,000 需用費へ流用 1,000 会長交際費 11 需 用 費 176,000 175,647 353 交際費から流用 役務費から流用 消耗品費 12 役 務 費 19,000 18,771 229 需用費へ流用 使用料及び賃借料へ流用 通信運搬費 14 使 用 料 及 び 賃 借 19 負 担 金 、 補 助 −109− 62,000 61,460 540 役務費から流用 料 有料道路通行料 バス借上料 167,000 167,000 0 負担金 −110− 1,000 2,000 2,000 18,000 18,000 8,540 52,920 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 及び交付金 2 農業総務費 59,105,000 1,811,000 埼玉県農業会議 入間地方協議会 60,916,000 60,907,734 2給 備 料 30,082,000 30,081,300 3職員手当等 17,203,000 17,200,197 700 一般職給 7人 2,803 扶養手当 4共 済 費 8,950,000 8,949,636 11 需 用 費 6,000 4,101 14 使 用 料 及 び 20,000 17,500 2,500 駐車場使用料 4,655,000 4,655,000 0 産業祭補助金 借 99,000 68,000 8,266 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 賃 考 294,000 2,220,351 324,000 729,708 203,655 1,344,000 7,514,821 4,569,662 364 職員共済組合負担金 1,899 消耗品費 料 19 負 担 金 、 補 助 及び交付金 3 農業振興費 32,468,000 1,155,000 36,893,734 70,516,734 68,997,868 1報 酬 123,000 123,000 3職員手当等 334,000 329,313 1,518,866 0 農業振興地域整備審議会委員 10人 4,687 時間外勤務手当 休日勤務手当 7賃 8報 償 金 762,000 754,151 7,849 臨時職員賃金等 費 638,000 637,200 800 旅費から流用 農業体験学習用圃場謝礼 みよし野菜6次産業創業塾アドバイザー謝礼 三芳町4Hクラブ体験農場指導謝礼 農業改善推進謝礼 作付調査協力謝礼 落ち葉掃き指導者謝礼 体験落ち葉掃き参加者記念品 臨時職員特別報奨金 9旅 費 17,000 15,702 1,298 報償費へ流用 負担金、補助金及び交付金へ流用 普通旅費 11 需 用 費 140,000 139,049 951 負担金、補助及び交付金から流用 325,297 4,016 1,000 20,000 200,000 100,000 105,000 105,000 15,000 30,000 62,200 1,000 2,000 122,000 消耗品費 12 役 費 41,000 39,843 19 負 担 金 、 補 助 68,461,734 66,959,610 務 1,157 通信運搬費 1,502,124 旅費から流用 及び交付金 −111− 需用費へ流用 −112− 2,000 122,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 負担金 三富地域農業振興協議会 県農業農村振興対策協議会 三富新田世界農業遺産推進協議会 三芳町川越いも振興会視察研修 補助金 埼玉中部農業共済組合 農家組合育成費 農業近代化資金利子補給 農業改善事業 農業資材適正処理推進事業 特別栽培推進事業 生分解性フィルム推進事業 畑作土壌改良事業 児童農業体験学習会 みよし野菜ブランド化推進支援事業 農家組合長連絡協議会 青年農業者協議会 青年就農給付金 野菜産地強化整備支援事業費 農業経営研究会 三芳町4Hクラブ 多面的機能支払交付金 経営体育成条件整備事業(繰越明許費) 4 畜産業費 91,000 0 91,000 19 負 担 金 、 補 助 91,000 91,000 0 91,000 0 補助金 及び交付金 5 農地費 38,000 0 消臭剤 牛の検査及び予防注射 酪農増殖改良事業 38,000 13 委 35,380 2,620 1,000 料 1,000 0 19 負 担 金 、 補 助 36,000 35,380 託 県土地改良事業団体連合会 川越土地改良推進協議会 1,000 200,000 15,000 550,000 2,000 482,000 223,000 2,715 10,000,000 699,997 7,999,863 499,988 6,999,907 50,000 1,000,000 22,800 19,000 821,160 333,000 47,500 66,500 1,031,800 35,893,380 13,000 18,000 60,000 620 負担金 及び交付金 22 補 償 、 補 填 考 0 1,000 2,450,214 88,786 1,276,464 61,536 修繕料 18,000 17,380 及び賠償金 6 農業センター 2,539,000 0 2,539,000 費 11 需 用 費 1,338,000 光熱水費 12 役 務 費 70,000 69,621 379 手数料 火災保険料 13 委 託 料 1,116,000 1,089,584 26,416 受付等業務委託料 自動火災報知設備保守点検委託料 清掃業務委託料 浄化槽清掃維持管理委託料 樹木切株切削業務委託料 −113− −114− 724,032 552,432 7,000 62,621 500,000 41,040 390,864 58,320 99,360 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 7 1 借 継続費 逓 次 繰 越 金 額 14 使 用 料 及 び 賃 支出済額 15,000 年 14,545 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 △2,168,000 41,280,000 40,995,996 284,004 商工費 43,448,000 △2,168,000 41,280,000 40,995,996 284,004 23,387,000 △2,168,000 21,219,000 21,214,478 4,522 料 10,762,000 10,761,900 3職員手当等 7,261,000 7,256,948 100 一般職給 3人 4,052 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 2 商工業振興費 13,709,000 0 済 費 3,196,000 13,709,000 3,195,630 13,519,018 8報 償 9旅 11 需 用 務 189,982 費 50,000 45,000 5,000 婚活事業謝礼 費 15,000 11,430 3,570 普通旅費 費 258,000 254,988 費 7,000 6,100 3,012 役務費へ流用 900 需用費から流用 通信運搬費 手数料 14 使 用 料 及 び 賃 借 25,000 21,570 3,430 有料道路通行料 料 19 負 担 金 、 補 助 駐車場使用料 10,753,000 10,579,930 県物産観光協会 世界キャラクターサミット 補助金 商店街街路灯等共同施設費 商工会 世界一のいも堀りまつり実行委員会 金 2,600,000 2,600,000 22 補 償 、 補 填 1,000 0 1,000 6,262,500 89,500 2,030,000 20,000 消費生活相談員 1人 付 0 小口融資預託金 及び賠償金 3 消費者行政推 6,352,000 0 6,352,000 進費 1報 −115− 酬 2,050,000 2,000 158,868 96,120 2,000 5,965 135 15,270 6,300 173,070 負担金 及び交付金 21 貸 684,000 826,413 324,000 142,800 547,602 360,000 2,706,558 1,665,575 370 職員共済組合負担金 消耗品費 修繕料 12 役 考 455 テレビ受信料 43,448,000 2給 料 商工費 1 商工総務費 備 −116− 30,000 10,000 564,930 9,500,000 475,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 4共 済 支出済額 金 額 費 27,000 26,460 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 540 需用費から流用 考 1,000 社会保険料等 8報 償 9旅 費 100,000 100,000 費 10,000 5,270 0 消費生活啓発講演謝礼 4,730 費用弁償 普通旅費 11 需 用 費 3,800,000 3,738,428 61,572 共済費へ流用 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 350,000 349,726 274 通信運搬費 手数料 13 委 料 8,000 5,616 19 負 担 金 、 補 助 7,000 7,000 託 3,810 1,460 1,000 3,647,708 90,720 1,966 347,760 2,384 消費生活相談員健康診断委託料 0 西部市町村消費者行政連絡協議会負担金 及び交付金 8 1,395,492,000 △56,572,000 土木管理費 87,671,000 17,252,000 625,000 1 土木総務費 87,671,000 17,252,000 625,000 土木費 1 625,000 1,339,545,000 1,322,518,146 17,026,854 105,548,000 105,402,306 145,694 105,548,000 105,402,306 145,694 2給 料 54,572,000 54,572,000 3職員手当等 29,493,000 29,379,619 0 一般職給 15人 113,381 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 15,907,000 15,900,731 6,269 職員共済組合負担金 社会保険料等 9旅 費 14,000 13,774 226 委託料から流用 1,907,000 4,072,810 542,400 488,501 1,704,000 12,832,066 7,832,842 15,811,857 88,874 5,000 普通旅費 11 需 用 費 236,000 233,729 2,271 委託料から流用 消耗品費 印刷製本費 修繕料 12 役 務 費 7,000 7,000 0 通信運搬費 13 委 託 料 81,000 59,787 21,213 旅費へ流用 需用費へ流用 事務機保守管理委託料 14 使 用 料 及 び 賃 −117− 借 4,521,000 4,520,412 588 道路用地等借上料 料 事務機借上料 −118− 10,000 144,089 79,920 9,720 5,000 10,000 4,481,532 38,880 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 19 負 担 金 、 補 助 92,000 91,500 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 県道路協会 一般国道254号和光川越間バイパス建設 促進期成同盟会 さいたま地方法務局川越支局管内官公署登 記事務連絡協議会 関越自動車道埼玉県対策協議会 埼玉地区用地対策連絡協議会 東京狭山線整備促進期成同盟会 県街路事業推進協議会 職員研修 625,000 623,754 1,246 予備費充用 及び賠償金 2 備 考 500 負担金 及び交付金 22 補 償 、 補 填 21,000 22,000 1,000 3,000 5,000 9,000 15,000 15,500 625,000 賠償金 道路橋梁費 206,581,000 60,355,000 266,936,000 254,283,754 12,652,246 1 道路橋梁維持 97,028,000 50,000,000 147,028,000 146,825,647 202,353 費 11 需 用 費 384,000 382,715 1,285 原材料費へ流用 消耗品費 修繕料 燃料費 12 役 務 費 9,000 8,070 13 委 託 料 15,826,000 15,730,425 930 自賠責保険料 95,575 原材料費へ流用 コンクリートがら処分委託料 残土処分委託料 U形側溝洗浄委託料 ガードレール清掃委託料 街路樹等管理業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 1,200,000 1,199,930 126,988,000 126,918,040 15,000 29,329 4,752,000 2,467,800 186,840 8,294,456 70 作業車借上料 料 15 工 事 請 負 費 69,960 町道幹線1号線道路修繕工事 町道幹線1号線道路修繕工事(その2) 町道幹線2号線道路修繕工事 町道幹線4号線道路修繕工事 町道幹線4号線道路修繕工事(その2) 町道幹線12号線道路修繕工事 町道幹線21号線道路修繕工事 町道幹線2・21号線道路修繕工事 町道幹線3・21号線道路修繕工事 町道幹線22号線道路修繕工事 町道幹線23号線道路修繕工事 町道藤久保114号線道路修繕工事 その他町内全般諸工事64ケ所 16 原 材 料 費 2,311,000 2,310,394 606 需用費から流用 委託料から流用 道路補修用材料等 18 備 品 購 入 費 −119− 16,000 281,574 93,538 7,603 83,000 81,648 1,352 作業用備品 −120− 9,320,400 6,877,440 8,791,200 6,573,960 5,273,640 3,099,600 11,603,520 10,044,000 8,684,280 5,140,800 9,774,000 3,024,000 38,711,200 16,000 15,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 19 負 担 金 、 補 助 227,000 194,425 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 考 32,575 志木大橋維持管理等負担金 及び交付金 2 道路新設改良 109,553,000 10,355,000 119,908,000 107,458,107 12,449,893 費 11 需 用 費 31,000 29,080 1,920 消耗品費(県委託事業) 修繕料 12 役 務 費 7,466,000 5,712,146 1,753,854 通信運搬費 手数料 手数料(県委託事業) 13 委 託 料 5,747,000 3,607,200 2,139,800 道路台帳作成業務委託料 道路境界確認測量業務委託料 用地測量業務委託料 15 工 事 請 負 費 24,626,000 23,821,560 804,440 補償、補填及び賠償金から流用 町道幹線6号線道路改良工事 町道藤久保48号線道路改良工事 町道藤久保142号線道路改良工事 町道竹間沢69号線道路後退分改良工事 17 公 有 財 産 購 入 15,373,000 7,628,205 7,744,795 道路拡幅等に伴う用地買収費 費 19 負 担 金 、 補 助 道路拡幅等に伴う用地買収費(県委託事業) 60,800,000 60,800,000 5,865,000 5,859,916 1,000 28,080 8,715 807,854 4,895,577 2,646,000 496,800 464,400 1,200,000 8,434,800 10,233,000 4,289,760 864,000 3,793,245 3,834,960 0 道路拡幅整備負担金 及び交付金 22 補 償 、 補 填 5,084 工事請負費へ流用 及び賠償金 3 河川費 1 河川改良費 662,000 0 662,000 648,800 13,200 662,000 0 662,000 648,800 13,200 13,000 上富水路浚渫業務委託料 13 委 料 445,000 432,000 19 負 担 金 、 補 助 217,000 216,800 託 200 負担金 及び交付金 4 都市計画費 1 都市計画総務 1,100,578,000 △134,179,000 83,573,000 △2,197,000 △85,000 1,200,000 物件補償料(県委託事業) 県河川協会 新河岸川水系改修促進期成同盟会 富士見江川維持管理負担 966,399,000 962,183,286 4,215,714 81,291,000 80,775,558 515,442 8,000 9,000 199,800 費 1報 酬 134,000 110,000 24,000 都市計画審議会委員 11人 2給 料 39,566,000 39,565,892 108 一般職給 11人 3職員手当等 22,777,000 22,775,046 1,954 緑化推進費・職員手当等へ流用 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 −121− −122− 79,000 1,584,000 2,993,882 531,000 322,554 1,620,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 11,327,000 11,306,919 20,081 職員共済組合負担金 社会保険料等 7賃 8報 償 9旅 金 370,000 233,420 費 10,000 0 費 19,000 18,460 用 費 191,000 190,168 務 費 49,000 46,653 13 委 託 料 6,318,000 6,318,000 14 使 用 料 及 び 1,000 0 529,000 211,000 賃 借 540 緑化推進費・旅費へ流用 832 緑化推進費・需用費へ流用 5,000 4,000 2,347 通信運搬費 0 都市計画基本図修正等業務委託料 1,000 318,000 負担金 及び交付金 671,022,000 △131,737,000 1,000 4,000 料 19 負 担 金 、 補 助 2 土地区画整理 11,278,808 28,111 10,000 旅費へ流用 消耗品費 12 役 9,743,459 5,980,151 136,580 臨時職員賃金等 需用費から流用 普通旅費 11 需 考 川越地区建築行政事務連絡協議会 彩の国既存建築物地震対策協議会 補助金 既存住宅耐震化助成金 539,285,000 539,057,434 10,000 1,000 200,000 227,566 費 3職員手当等 44,000 43,554 12 役 務 費 536,000 535,680 13 委 託 料 972,000 745,200 446 時間外勤務手当 320 手数料 226,800 町道幹線19号線物件調査積算業務委託料 町道幹線19号線丈量図作成業務委託料 19 負 担 金 、 補 助 537,733,000 537,733,000 0 負担金 及び交付金 3 下水道費 292,663,000 △6,229,000 県土地区画整理事業推進協議会 富士塚土地区画整理組合公共施設管理者 補助金 北松原土地区画整理組合 藤久保第一土地区画整理組合 286,434,000 283,422,577 2給 料 1,591,000 1,590,492 3職員手当等 483,000 467,281 3,000 357,730,000 95,000,000 85,000,000 3,011,423 508 一般職給 1人 15,719 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 −123− 529,200 216,000 −124− 111,324 39,600 205,636 110,721 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 4共 済 9旅 11 需 用 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 費 28,000 27,625 費 1,000 0 費 3,123,000 3,075,399 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 375 社会保険料等 1,000 47,601 消耗品費 修繕料 光熱水費 12 役 務 費 46,000 40,817 13 委 託 料 7,909,000 5,187,024 賃 借 7,000 6,480 25,256,000 25,166,160 2,721,976 雨水管高圧洗浄委託料 520 土地借上料 89,840 町道藤久保206号線舗装本復旧工事 町道幹線7号線試掘 町道幹線7号線雨水管布設替工事 町内マンホール蓋取替工事 竹間沢東第1調整池浚渫工事 16 原 材 料 費 2,240,000 2,206,548 19 負 担 金 、 補 助 20,750,000 20,654,751 4 公園費 46,191,000 34,000 金 95,249 負担金 富士見市への雨水流出 ふじみ野市への排水施設利用 225,000,000 46,225,000 225,000,000 46,185,950 8報 償 費 538,000 537,480 11 需 用 費 5,842,000 5,837,249 務 費 18,000 16,480 39,050 520 子供広場管理報償 4,751 委託料へ流用 1,520 通信運搬費 作業機械保険料 13 委 託 料 18,322,000 18,320,639 1,361 需用費から流用 都市公園等清掃等業務委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 植木等管理業務委託料 施設等管理業務委託料 グラウンド等清掃管理業務委託料 14 使 用 料 及 び −125− 19,827,000 19,799,940 20,404,776 249,975 0 下水道事業特別会計繰出金 備品購入費へ流用 消耗品費 修繕料 燃料費 光熱水費 12 役 5,151,600 248,400 4,460,400 3,109,320 12,196,440 33,452 修理用資材 及び交付金 出 699,840 523,584 1,146,960 1,155,600 453,600 1,207,440 料 15 工 事 請 負 費 28 繰 3,726 2,413,800 657,873 5,183 通信運搬費 マンホールポンプ管理委託料 藤久保第1調整池管理委託料 下水道台帳作成業務委託料 植木管理委託料 雨水浸透施設清掃委託料 14 使 用 料 及 び 考 27,060 子供広場土地借上料 −126− 269,000 81,000 149,643 4,499,085 24,891 1,163,630 2,050 14,430 269,000 9,142,611 409,968 7,012,339 584,096 1,171,625 10,460,100 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 賃 借 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 料 15 工 事 請 負 費 備 ふれあいの森土地借上料 こぶしの里土地借上料 グラウンド土地借上料 簡易トイレ借上料 1,379,000 1,378,080 考 2,000,064 3,772,776 3,540,000 27,000 920 町道藤久保287・357号線舗装本復旧工 事 16 原 材 料 費 93,000 90,601 18 備 品 購 入 費 81,000 80,481 2,399 砂場用砂 519 需用費から流用 81,000 公園用備品 19 負 担 金 、 補 助 125,000 125,000 0 負担金 及び交付金 5 緑化推進費 7,129,000 5,950,000 85,000 県都市公園整備促進協議会 職員研修 13,164,000 12,741,767 3職員手当等 208,000 207,403 422,233 597 都市計画総務費・職員手当等から流用 役務費から流用 時間外勤務手当 8報 償 費 835,000 742,522 92,478 保存樹林報償 県自然環境保全協力報償 緑化推進協議会委員謝礼 9旅 費 2,000 1,960 40 都市計画総務費・旅費から流用 役務費から流用 普通旅費 11 需 用 費 184,000 183,446 554 都市計画総務費・需用費から流用 役務費から流用 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 2,699,000 2,378,572 320,428 職員手当等へ流用 旅費へ流用 需用費へ流用 使用料及び賃借料へ流用 通信運搬費 手数料 賠償保険料 13 委 託 料 9,180,000 9,176,064 3,936 保存樹木等管理業務委託料 保存樹木外観・精密診断業務委託料 上富ケヤキ並木通り植栽業務委託料 北永井さんくのさと整備業務委託料 上富平地林整備業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 8,000 7,560 440 役務費から流用 料 19 負 担 金 、 補 助 79,000 129,000 128,950 445,572 168,000 1,000 1,000 5,000 109,000 118,646 64,800 129,000 1,000 109,000 8,000 3,272 2,277,720 97,580 2,301,264 756,000 118,800 50,000 5,950,000 8,000 重機借上料 47,000 44,240 2,760 負担金 及び交付金 −127− 6,000 119,000 県緑化推進委員会 くぬぎ山地区自然再生協議会 −128− 20,000 24,240 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 22 補 償 、 補 填 1,000 年 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 0 1,000 備 考 及び賠償金 9 1 消防費 597,233,000 △14,007,000 583,226,000 583,224,881 1,119 消防費 597,233,000 △14,007,000 583,226,000 583,224,881 1,119 565,139,000 △11,561,000 553,578,000 553,577,135 865 553,577,135 865 入間東部地区消防組合負担金 1 常備消防費 19 負 担 金 、 補 助 553,578,000 及び交付金 2 非常備消防費 29,652,000 △2,446,000 27,206,000 19 負 担 金 、 補 助 27,206,000 27,206,000 0 27,206,000 0 入間東部地区消防組合負担金 及び交付金 3 消防施設費 2,442,000 0 (三芳消防団分) 2,442,000 19 負 担 金 、 補 助 2,442,000 2,441,746 254 2,441,746 254 消火栓設置費負担金 及び交付金 10 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費 1,689,480,000 42,313,000 3,060,000 1,734,853,000 1,679,837,340 55,015,660 255,218,000 △24,057,000 231,161,000 221,368,398 9,792,602 1,276,000 0 1,276,000 1,237,900 38,100 1報 酬 1,062,000 1,062,000 9旅 費 9,000 0 費 100,000 80,000 14 使 用 料 及 び 26,000 17,200 10 交 賃 際 借 0 教育委員会委員 4人 9,000 20,000 委員長・教育長交際費 8,800 有料道路通行料 料 19 負 担 金 、 補 助 駐車場使用料 79,000 78,700 300 負担金 及び交付金 2 事務局費 217,942,000 △24,057,000 入間地区教育委員会連合会 関東甲信越静市町村教育委員会連合会 入間東部地区教育委員会連絡協議会 193,885,000 186,692,415 2給 料 61,338,000 61,337,577 37,103,000 37,083,274 423 教育長 19,726 共済費へ流用 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 −129− 54,700 9,000 15,000 7,192,585 一般職給 13人 3職員手当等 16,000 1,200 −130− 7,320,000 54,017,577 3,000 2,601,000 4,115,340 405,000 677,600 967,260 2,328,000 14,163,508 8,715,370 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 教育長期末手当 休日勤務手当 4共 済 費 18,296,000 18,272,338 23,662 職員手当等から流用 考 3,000,901 109,295 3,000 職員共済組合負担金 5災害補償費 7賃 8報 償 1,000 0 金 1,249,000 1,209,090 費 738,000 560,576 1,000 39,910 臨時職員賃金等 177,424 教育委員会の自己点検・評価に係る有識者等 謝礼 点検・評価研修講師謝礼 教育振興基本計画策定委員謝礼 成人式協力者謝礼 成人式記念品代 臨時職員特別報奨金 9旅 11 需 用 費 52,000 47,160 4,840 普通旅費 費 644,000 558,985 85,015 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 役 務 費 306,000 266,186 39,814 通信運搬費 手数料 13 委 料 119,000 105,840 14 使 用 料 及 び 101,000 87,920 賃 託 借 13,080 有料道路通行料 文化会館使用料 73,938,000 67,163,469 36,000,000 0 町村教育長会 郡教育長会 県公立学校施設整備期成同盟会 補助金 幼稚園就園奨励費 入学資金利子補給 36,000,000 33,438,083 1報 4共 済 酬 2,700,000 2,700,000 費 410,000 408,674 金 3,151,000 3,150,900 償 費 1,635,000 1,364,700 1,326 使用料及び賃借料から流用 100 使用料及び賃借料から流用 270,300 講師謝礼等 小中一貫教育講師謝礼 小中一貫教育推進委員会委員謝礼 親善訪問団受入家庭等謝礼 −131− 40,200 25,000 2,000 67,082,900 13,369 0 教育相談員 3人 旅費へ流用 臨時職員賃金等 8報 15,970 71,950 2,561,917 労働災害保険料 社会保険料等 7賃 165,386 100,800 6,774,531 負担金 及び交付金 3 教育指導費 162,655 4,830 391,500 13,160 成人式設営委託料 料 19 負 担 金 、 補 助 30,000 20,000 180,000 40,000 202,176 88,400 −132− 10,000 10,041 398,633 1,000 2,000 198,000 30,000 10,000 135,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 部活動ボランティア指導員謝礼 臨時職員特別報奨金 就学支援委員会委嘱医報償 就学支援委員会委嘱医執務報償 教育相談等専門員報償 9旅 費 9,000 8,320 680 賃金から流用 考 98,000 258,700 125,000 90,000 420,000 2,000 普通旅費 11 需 用 費 720,000 650,625 69,375 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 1,765,000 1,705,374 59,626 通信運搬費 手数料 傷害保険料 13 委 託 料 18,456,000 16,345,540 2,110,460 学校研究等委嘱委託料 英語指導助手委託料 教育施設ネットワーク機器保守委託料 日本語指導委託料 小学校体育連盟委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 3,408,000 3,358,687 49,313 共済費へ流用 料 19 負 担 金 、 補 助 賃金へ流用 有料道路通行料 バス借上料 自動車借上料 事務機借上料 文化会館使用料 テレビ受信料 3,746,000 3,745,263 県指導主事会 西部地区指導主事連絡協議会 入間地区教育センター等連絡協議会 産業教育振興会入間支部 県学校保健会 入間東部学校保健会 西部地区学校教育事務担当者会 県教育研究所連絡協議会 県立定時制教育及び通信制教育振興会 全日本特別支援教育連盟 県市町村等適応指導教室連絡協議会 教科書採択協議会 補助金 中学生海外派遣 小学校費 553,113,000 △36,845,000 516,268,000 503,811,370 12,456,630 1 学校管理費 500,485,000 △37,579,000 462,906,000 451,689,266 11,216,734 1報 4共 済 酬 3,145,000 3,143,100 1,900 学校医等報酬 25人 費 2,025,000 2,019,437 5,563 賃金から流用 労働災害保険料 社会保険料等 −133− 80,208 1,223,046 402,120 1,965,000 13,393,512 272,028 660,000 55,000 10,000 1,000 16,010 126,900 60,480 3,013,092 127,660 14,545 737 負担金 及び交付金 2 333,213 317,412 −134− 8,000 2,500 2,000 8,900 24,423 37,000 500 3,000 7,400 2,100 5,000 20,000 3,624,440 18,000 118,812 1,900,625 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 款項目 補正予算額 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 7賃 支出済額 金 額 金 36,480,000 36,204,166 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 275,834 共済費へ流用 考 18,000 臨時職員賃金等 8報 償 費 5,603,000 5,299,388 303,612 負担金、補助及び交付金へ流用 講師謝礼等 記念品代 臨時職員特別報奨金 学校医等執務報償 9旅 費 8,000 6,400 1,600 負担金、補助及び交付金から流用 2,000 100,000 527,688 2,654,700 2,017,000 1,000 普通旅費 11 需 用 費 40,735,000 34,871,190 5,863,810 委託料から流用 使用料及び賃借料へ流用 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 燃料費 光熱水費 12 役 務 費 7,253,000 6,771,089 481,911 通信運搬費 手数料 火災保険料 傷害保険料 13 委 託 料 38,286,000 36,699,408 1,586,592 使用料及び賃借料から流用 需用費へ流用 清掃業務委託料 貯水槽清掃委託料 雨水処理施設清掃委託料 給食用電動ダムウェータ保守点検業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 機械警備委託料 浄化槽清掃維持管理委託料 電気工作物保安業務委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 不燃ごみ処分委託料 薬品廃棄委託料 用務員業務委託料 樹木管理委託料 プール濾過装置保守点検業務委託料 体育館舞台装置保守点検委託料 校庭及び体育館体育・遊具施設点 検委託料 複写機保守管理委託料 ネットワーク機器保守委託料 印刷機保守委託料 プリンター保守委託料 空調設備工事監理業務委託料 唐沢小学校漏水調査業務委託料 図書館用コンピュータ保守委託料 教育事務委託料 各種検査委託料 健康診断器具滅菌消毒委託料 −135− −136− 85,000 1,000 8,647,295 37,103 1,026,189 6,157,450 714,985 534,406 17,753,762 3,131,557 2,732,509 852,504 54,519 414,000 85,000 1,185,041 226,800 496,800 315,900 807,840 777,600 530,496 1,566,000 641,520 16,000 50,220 14,126,400 2,125,440 280,800 108,000 361,800 633,716 93,048 388,800 162,000 7,614,000 189,000 413,700 1,009,074 2,022,493 352,760 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 歯科衛生士派遣委託料 ミシン保守点検委託料 就学時健康診断個別受診分 14 使 用 料 及 び 賃 借 13,763,000 11,480,009 2,282,991 需用費から流用 料 15 工 事 請 負 費 委託料へ流用 土地借上料 バス借上料 自動車借上料 事務機借上料 自動体外式除細動器借上料 教育用コンピュータ借上料 図書室用コンピュータ借上料 テレビ受信料 図書館専用ポータルサイト使用料 310,861,000 310,860,720 280 小学校給食用ダムウェータ改修工事 小学校空調設備設置工事 小学校遊具施設改修工事 18 備 品 購 入 費 2,250,000 1,851,262 19 負 担 金 、 補 助 2,497,000 2,483,097 52,628,000 734,000 13,903 報償費から流用 旅費へ流用 負担金 日本スポーツ振興センター掛金 教育研究会 校長会 教頭会 事務研究会 県学校保健主事会 県校外教育協会 県鼓笛金管バンド連盟 県図書館協会 養護教員部会 入間東部地区学校警察連絡協議会 県小学校体育連盟 入間地区小学校体育連盟 特別支援学級交流遠足引率 53,362,000 11 需 用 費 31,304,000 52,122,104 1,239,896 30,097,347 1,206,653 扶助費へ流用 消耗品費 修繕料 18 備 品 購 入 費 6,055,000 6,025,390 29,610 学校備品 教材備品 20 扶 助 費 16,003,000 15,999,367 3,633 需用費から流用 要(準要)保護児童就学援助費 特別支援教育就学奨励費 被災児童就学等支援事業費 3 中学校費 127,608,000 △1,008,000 77,000 −137− 126,677,000 119,901,738 90,000 110,160 4,000 1,000 414,000 293,016 64,800 180,240 1,405,128 415,800 8,217,216 588,084 72,725 243,000 21,492,000 286,571,520 2,797,200 398,738 学校備品 及び交付金 2 教育振興費 考 6,775,262 −138− 2,000 1,000 2,035,620 123,500 164,500 90,000 11,500 7,500 5,000 2,500 2,500 13,500 2,000 7,420 1,250 16,307 48,000 29,832,790 264,557 3,152,123 2,873,267 48,000 15,746,269 239,829 13,269 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 1 学校管理費 95,566,000 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 △2,008,000 77,000 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 93,635,000 88,430,030 1報 4共 済 酬 1,864,000 1,861,000 費 1,060,000 1,048,318 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 5,204,970 3,000 学校医等報酬 15人 11,682 賃金から流用 報償費へ流用 労働災害保険料 社会保険料等 7賃 金 21,741,000 21,170,560 考 570,440 共済費へ流用 8,000 1,000 70,977 977,341 8,000 臨時職員賃金等 8報 償 費 2,767,000 2,545,989 221,011 共済費から流用 講師謝礼等 記念品代 臨時職員特別報奨金 学校医等執務報償 9旅 11 需 用 費 14,000 6,860 費 24,504,000 23,028,137 7,140 普通旅費 1,475,863 委託料から流用 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 燃料費 光熱水費 12 役 務 費 3,646,000 3,567,447 78,553 通信運搬費 手数料 火災保険料 13 委 託 料 23,132,000 20,774,922 2,357,078 使用料及び賃借料から流用 需用費へ流用 清掃業務委託料 貯水槽清掃委託料 雨水処理施設清掃委託料 給食用電動ダムウェータ保守点検業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 機械警備委託料 電気工作物保安業務委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 薬品廃棄委託料 用務員業務委託料 樹木管理委託料 プール濾過装置保守点検業務委託料 体育館舞台装置保守点検委託料 校庭及び体育館体育施設点検委託料 複写機保守管理委託料 印刷機保守委託料 プリンター保守委託料 空調室外機保守点検業務委託料 三芳東中学校漏水調査業務委託料 教育事務委託料 各種検査委託料 −139− 1,000 36,621 188,568 1,602,800 718,000 −140− 12,000 4,687,560 22,337 326,419 4,950,901 432,109 448,377 12,160,434 2,122,134 892,332 552,981 249,000 12,000 745,346 135,000 448,200 231,660 453,600 466,560 939,600 376,617 58,860 8,475,840 3,277,800 168,480 64,800 212,220 487,514 233,280 97,200 1,291,528 189,000 468,022 1,435,773 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 健康診断器具滅菌消毒委託料 歯科衛生士派遣委託料 ミシン保守点検委託料 図書館用コンピュータ保守委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 2,472,000 2,276,235 195,765 予備費充用 料 15 工 事 請 負 費 委託料へ流用 自動車借上料 バス借上料 事務機借上料 自動体外式除細動器借上料 図書室用コンピュータ借上料 テレビ受信料 文化会館使用料 図書館専用ポータルサイト使用料 8,673,000 8,672,400 600 三芳中学校理科室屋上防水工事 藤久保中学校非常・一般放送設備改修工事 藤久保中学校プールろ過装置改修工事 18 備 品 購 入 費 1,350,000 1,092,485 257,515 学校備品 19 負 担 金 、 補 助 2,412,000 2,385,677 26,323 負担金 及び交付金 2 教育振興費 32,042,000 1,000,000 日本スポーツ振興センター掛金 教育研究会 校長会 教頭会 事務研究会 県学校保健主事会 養護教員部会 県校外教育協会 県図書館協会 入間東部地区学校警察連絡協議会 郡中学校体育連盟 県中学校体育連盟 入間東部地区体育連盟連絡協議会 県吹奏楽連盟 西部地区吹奏楽研究発表会 県吹奏楽コンクール 県アンサンブルコンテスト 入間地区中高英語教育連絡協議会 補助金 各種大会生徒派遣費 33,042,000 31,471,708 11 需 用 費 10,310,000 9,207,989 5,311,000 5,308,323 1,102,011 備品購入費へ流用 2,677 需用費から流用 学校備品 教材備品 20 扶 助 費 17,421,000 16,955,396 465,604 要(準要)保護生徒就学援助費 特別支援教育就学奨励費 −141− 142,922 66,000 60,480 248,620 77,000 249,000 87,580 176,250 1,104,432 262,080 352,448 43,635 104,010 145,800 1,058,400 2,214,000 5,400,000 1,015,315 93,000 112,500 54,000 6,900 4,500 8,100 3,000 1,500 1,200 15,000 99,180 88,500 30,000 40,000 75,000 35,000 3,000 699,982 1,570,292 消耗品費 修繕料 18 備 品 購 入 費 考 −142− 71,000 8,757,996 449,993 71,000 2,037,692 3,270,631 16,605,829 227,014 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 被災生徒就学等支援事業費 4 社会教育費 348,396,000 17,269,000 2,412,000 368,077,000 357,077,292 10,999,708 1 社会教育総務 60,936,000 4,858,000 1,236,000 67,030,000 64,800,381 2,229,619 考 122,553 費 1報 酬 1,122,000 1,063,500 58,500 社会教育委員 10人 社会教育指導員 1人 2給 料 22,885,000 22,884,513 3職員手当等 12,527,000 12,524,025 487 一般職給 6人 2,975 賃金から流用 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 7賃 費 7,215,000 7,204,942 金 661,000 507,130 223,500 840,000 186,000 742,266 1,722,751 278,400 685,795 984,000 5,020,522 3,090,291 10,058 職員共済組合負担金 153,870 職員手当等へ流用 186,000 臨時職員賃金等 8報 償 費 2,120,000 1,660,894 459,106 使用料及び賃借料へ流用 謝礼 青少年の主張大会等記念品代 臨時職員特別報奨金 9旅 11 需 用 費 40,000 26,960 費 5,401,000 5,244,830 13,040 普通旅費 156,170 予備費充用 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 12 役 務 費 360,000 347,266 12,734 通信運搬費 手数料 傷害保険料 火災保険料 13 委 託 料 1,703,000 1,587,122 115,878 子どもフェスティバル会場設営等委託料 人権実践交流会音響・照明操作委託料 生涯学習講座委託料 冷温水発生機ばい煙濃度測定委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 1,440,630 315,370 報償費から流用 料 15 工 事 請 負 費 −143− 1,756,000 有料道路通行料 文化会館音響操作卓借上料 青少年関係事業借上料 公民館舞台照明使用料 8,640,000 7,797,600 3,000 1,477,100 140,294 43,500 842,400 文化会館照明操作卓更新工事 −144− 1,236,000 936,838 127,420 399,492 3,781,080 80,065 25,920 63,892 177,389 1,058,400 100,000 299,122 129,600 3,000 17,530 902,160 514,540 6,400 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 18 備 品 購 入 費 100,000 70,676 19 負 担 金 、 補 助 2,500,000 2,440,293 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 11,128,000 0 8,815,227 4共 済 7賃 8報 償 11 需 用 酬 63,000 57,000 6,000 文化財保護審議委員会委員 5人 費 14,000 10,141 3,859 労働災害保険料 金 4,310,000 3,357,890 952,110 臨時職員賃金等 費 475,000 465,000 10,000 町指定文化財管理謝礼 費 5,000 4,204 796 研修旅費 費 1,628,000 1,357,714 270,286 消耗品費 印刷製本費 修繕料 光熱水費 12 役 務 費 87,000 35,416 51,584 通信運搬費 火災保険料 13 委 託 料 3,198,000 2,656,800 541,200 町内遺跡基準点測量業務委託料 町内遺跡出土遺物整理業務委託料 町内遺跡図面デジタル化業務委託料 町内遺跡自然科学分析業務委託料 報告書作成補助業務委託料 車人形体験用具製作業務委託料 文化財標柱設置委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 1,278,000 802,062 475,938 重機借上料 料 19 負 担 金 、 補 助 現場仮設トイレ借上料 発掘調査実測支援システム借上料 バス借上料 70,000 69,000 268,375 783,150 38,000 266,000 90,000 10,000 215,000 150,000 367,483 658,517 113,400 218,314 35,320 96 68,040 486,000 69,120 475,200 1,086,480 353,160 118,800 501,336 22,680 224,046 54,000 1,000 負担金 及び交付金 −145− 54,200 2,000 5,000 5,000 15,000 23,400 979,668 500 2,312,773 文化財事業謝礼 郷土芸能体験教室指導謝礼 郷土芸能伝承保存活動謝礼 9旅 考 59,707 負担金 入間地区社会教育協議会 入間地区社会教育指導員連絡協議会 青少年育成埼玉県民会議 入間地区子ども会育成会連絡協議会 県子ども会育成会連絡協議会 入間地区人権教育推進協議会 文化会館修繕工事 芸術文化推進事業研修 補助金 連合PTA連絡協議会 地区子ども会育成会 日本ボーイスカウト三芳団育成会 文化協会 11,128,000 1報 備 29,324 庁用備品 及び交付金 2 文化財保護費 県文化財保護協会 入間東部地区文化財保護連絡協議会 −146− 10,000 15,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 チェーンソー取扱講習 補助金 郷土芸能保存協議会 3 公民館費 98,522,000 23,290,000 121,812,000 118,050,468 酬 405,000 214,500 190,500 公民館運営審議会委員 13人 2給 料 36,909,000 36,908,592 408 一般職給 9人 3職員手当等 22,880,000 22,871,692 8,308 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 済 費 11,204,000 11,195,989 8,011 職員共済組合負担金 社会保険料等 7賃 金 1,623,000 1,622,396 15,500 28,500 3,761,532 1報 4共 考 604 需用費から流用 1,374,000 2,808,921 263,700 885,687 1,845,000 9,725,366 5,969,018 10,867,146 328,843 43,000 臨時職員賃金等 8報 償 費 1,571,000 1,204,600 366,400 講師謝礼等 臨時職員特別報奨金 9旅 11 需 用 費 12,000 7,468 費 10,240,000 9,857,384 4,532 普通旅費 382,616 賃金へ流用 消耗品費 食糧費 修繕料 光熱水費 12 役 務 費 1,843,000 1,721,301 121,699 通信運搬費 手数料 火災保険料 13 委 託 料 21,522,000 21,126,238 395,762 定期清掃業務委託料 日常清掃業務委託料 時間外管理業務委託料 機械警備委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 事務機保守管理委託料 消防設備保守点検委託料 防火対象物定期点検委託料 電気工作物保安業務委託料 舞台吊り物設備点検委託料 舞台照明保守点検委託料 自動ドア保守点検業務委託料 エレベータ保守点検業務委託料 空調機保守点検委託料 受水槽保守点検委託料 音響保守点検委託料 音響等調整点検委託料 −147− 1,069,600 135,000 −148− 43,000 3,478,981 113,248 1,432,021 4,833,134 850,560 726,301 144,440 4,572,374 3,308,733 7,705,374 334,368 194,400 746,516 264,600 97,200 421,200 352,080 111,240 266,328 907,200 616,680 50,760 135,000 91,040 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 音響・照明操作委託料 館内消毒委託料 植木管理委託料 キッチンスタジオ講座事業業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 8,397,000 6,706,545 1,690,455 有料道路通行料 料 事務機借上料 印刷機借上料 駐車場用地借上料 トイレ自動洗浄機借上料 バス等借上料 カラオケ借上料 電話機借上料 自動体外式除細動器借上料 清掃用具使用料 18 備 品 購 入 費 4,271,000 3,731,331 19 負 担 金 、 補 助 935,000 882,432 116,113,000 △6,487,000 252,000 108,191,216 酬 150,000 138,000 12,000 図書館協議会委員 6人 2給 料 20,934,000 20,933,645 355 一般職給 6人 3職員手当等 12,395,000 12,386,953 8,047 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 済 費 8,286,000 8,268,140 17,860 職員共済組合負担金 労働災害保険料 社会保険料等 7賃 8報 償 金 20,461,000 20,204,880 費 2,269,000 2,268,460 11 需 用 費 40,000 23,152 費 27,577,000 26,340,374 540 講師謝礼 390,000 1,555,655 622,227 806,670 367,376 900,000 4,836,079 2,864,066 44,880 6,153,925 68,781 2,045,434 198,260 415,500 1,654,700 16,848 普通旅費 1,236,626 予備費充用 消耗品費 −149− 600,000 182,000 256,120 臨時職員賃金等 図書館協力者等謝礼 臨時職員特別報奨金 9旅 52,440 18,692 29,300 1,686,784 1報 4共 1,120 333,979 131,772 4,712,775 181,440 234,900 636,120 166,188 25,920 282,331 52,568 負担金 高齢大学修学旅行随行 高齢大学課外学習 入間地区公民館連絡協議会 補助金 みよし町民文化祭 子ども大学みよし 109,878,000 221,000 64,800 395,345 270,000 539,669 施設用備品 及び交付金 4 図書館費 考 −150− 252,000 3,555,246 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 食糧費 印刷製本費 修繕料 光熱水費 図書館資料購入費 12 役 務 費 1,191,000 1,168,792 22,208 通信運搬費 手数料 火災保険料 傷害保険 13 委 託 料 10,129,000 10,025,636 103,364 機械警備委託料 自動火災報知設備保守点検委託料 非常放送設備点検委託料 図書装備委託料 清掃業務委託料 植木管理委託料 防虫消毒委託料 エレベータ保守点検業務委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 複写機保守管理委託料 コンピュータ保守委託料 図書情報委託料 自動ドア保守点検業務委託料 ホームページ保守委託料 エアコン室外機保守委託料 電動書架保守点検委託料 図書運搬連絡便業務委託料 分館清掃業務委託 14 使 用 料 及 び 賃 借 6,070,000 6,057,746 12,254 事務機器等借上料 料 AVシステム借上料 トイレ自動洗浄機借上料 清掃用具使用料 テレビ受信料 コンピュータソフト使用料 駐車場使用料 18 備 品 購 入 費 337,000 336,938 19 負 担 金 、 補 助 39,000 38,500 61,697,000 △4,392,000 924,000 57,220,000 939,029 138,780 82,583 8,400 139,968 136,620 70,200 402,788 2,243,063 94,648 103,680 453,600 71,280 227,929 2,689,752 1,944,000 90,720 269,988 99,360 224,640 714,800 48,600 5,270,946 252,000 124,416 38,664 25,320 345,600 800 500 負担金 日本図書館協会 県図書館協会 入間地区公共図書館協議会 58,229,000 6,000 482,112 1,827,360 5,969,682 14,499,974 62 施設用備品 及び交付金 5 歴史民俗資料 考 23,000 11,000 4,500 1,009,000 館費 2給 料 20,788,000 20,787,300 3職員手当等 11,199,000 11,196,117 700 一般職給 6人 2,883 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 −151− −152− 417,500 1,522,136 589,960 549,992 540,000 4,710,051 2,866,478 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 4共 済 支出済額 金 額 費 5,999,000 5,997,752 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 1,248 職員共済組合負担金 労働災害保険料 社会保険料等 7賃 8報 償 金 5,263,000 4,766,727 費 863,000 744,600 11 需 用 費 3,000 2,590 費 3,768,000 3,560,074 118,400 講師・協力者・指導者等謝礼 務 費 616,000 577,834 207,926 予備費充用 38,166 通信運搬費 手数料 火災保険料 傷害保険料 13 委 託 料 5,758,000 5,681,493 76,507 警備業務委託料 清掃業務委託料 事務機保守管理委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 電気工作物保安業務委託料 消防設備保守点検委託料 空気清浄器・空調機保守点検業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 植木管理委託料 資料館構内清掃管理業務委託料 資料館まつり舞台音響照明業務委託料 汚水管高圧洗浄業務委託料 木ノ宮地蔵トイレ清掃委託料 トイレ維持管理業務委託料 トイレ浄化槽清掃維持管理業務委託料 文化財周辺管理清掃委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 3,935,000 3,868,513 66,487 有料道路通行料 料 19 負 担 金 、 補 助 事務機等借上料 建物借上料 バス借上料 自動体外式除細動器借上料 テレビ受信料 37,000 37,000 保健体育費 405,145,000 86,954,000 1 保健体育総務 30,552,000 15,000 571,000 −153− 924,000 1,045,467 114,514 29,650 949,320 7,749 1,413,374 317,896 61,146 183,528 15,264 2,371,680 612,000 177,564 64,800 248,400 158,760 318,600 108,864 99,900 1,024,443 114,000 36,720 234,684 8,640 73,332 29,106 4,170 380,718 3,360,000 70,200 38,880 14,545 0 負担金 及び交付金 5 375,700 368,900 410 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 燃料費 光熱水費 12 役 5,934,548 17,957 45,247 496,273 臨時職員賃金等 臨時職員特別報奨金 9旅 考 県博物館連絡協議会 日本博物館協会 県地域史料保存活用連絡協議会 492,670,000 477,678,542 14,991,458 30,567,000 30,331,871 235,129 −154− 10,000 20,000 7,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 款項目 補正予算額 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 節 計 区 分 1報 費 翌 支出済額 金 額 酬 1,236,000 1,062,000 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 174,000 スポーツ推進委員 18人 学校開放運営委員 2人 スポーツ推進審議会委員 8人 2給 料 11,509,000 11,508,900 3職員手当等 7,303,000 7,300,609 済 9旅 費 3,454,000 3,453,600 費 90,000 77,156 2,391 需用費から流用 用 費 1,222,000 1,208,450 12,844 役務費から流用 13,550 職員手当等へ流用 消耗品費 印刷製本費 修繕料 12 役 務 費 47,000 41,846 5,154 旅費へ流用 通信運搬費 傷害保険料 13 委 料 526,000 525,420 14 使 用 料 及 び 9,000 7,970 賃 託 借 1,030 旅費から流用 有料道路通行料 駐車場使用料 60,000 50,760 1,000 3,000 65,684 11,472 185,000 989,534 137,700 81,216 1,000 6,696 35,150 580 学校開放日程調整等業務委託料 料 16 原 材 料 費 185,000 450,000 862,323 132,500 160,800 686,676 360,000 2,877,525 1,770,785 400 職員共済組合負担金 使用料及び賃借料へ流用 費用弁償 普通旅費 11 需 956,000 19,000 87,000 100 一般職給 3人 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 考 9,240 備品購入費へ流用 3,000 5,920 2,050 22,000 校庭補充用砂 18 備 品 購 入 費 22,000 21,060 940 原材料費から流用 22,000 学校開放用備品 19 負 担 金 、 補 助 5,089,000 5,074,100 14,900 負担金 及び交付金 −155− 入間東部地区社会体育連絡協議会 入間地区社会体育連絡協議会 入間地区スポーツ推進委員連絡協議会 入間管内外スポーツ推進委員研究大会他参 加 関東スポーツ推進委員研究大会参加 補助金 町民体育祭 体育協会 スポーツ推進委員連絡協議会 −156− 40,000 5,000 41,100 3,000 15,000 2,500,000 2,394,000 76,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 2 体育施設費 139,814,000 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 2,430,000 571,000 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 142,815,000 142,813,573 11 需 用 費 3,001,000 3,000,240 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 考 1,427 760 予備費充用 571,000 修繕料 12 役 務 費 204,000 203,795 205 火災保険料 自動車保険料 13 委 料 126,900,000 126,900,000 14 使 用 料 及 び 11,710,000 11,709,566 賃 託 借 0 体育施設及び文化会館指定管理委託料 434 土地借上料 料 19 負 担 金 、 補 助 トレーニングマシン借上料 体育館券売機管理システム借上料 体育館券売機管理システム(追加分)借上料 マッサージチェア借上料 1,000,000 999,972 160,505 43,290 4,949,822 3,103,164 2,322,180 518,400 816,000 28 修繕工事等負担金 及び交付金 3 学校給食費 234,779,000 84,509,000 319,288,000 304,533,098 1報 酬 127,000 121,000 14,754,902 6,000 学校給食運営委員会委員 9人 学校給食センター監査委員 1人 2給 料 16,703,000 16,702,500 3職員手当等 10,132,000 10,081,702 500 一般職給 4人 50,298 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 費 4,977,000 4,976,173 827 需用費から流用 職員共済組合負担金 労働災害保険料 社会保険料等 8報 償 費 38,000 32,000 103,000 18,000 510,000 1,265,775 612,000 166,100 136,706 870,000 4,104,886 2,416,235 4,000 4,951,701 4,843 19,629 6,000 学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員 謝礼 9旅 11 需 用 費 2,000 762 費 50,791,000 36,418,350 1,238 普通旅費 14,372,650 共済費へ流用 消耗品費 印刷製本費 燃料費 光熱水費 12 役 務 費 1,338,000 1,299,243 38,757 通信運搬費 手数料 火災保険料 13 委 −157− 託 料 116,693,000 116,484,579 208,421 消防設備保守点検業務委託料 −158− 4,000 4,491,070 399,660 10,983,690 20,543,930 206,481 792,732 300,030 500,040 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 電気工作物保安業務委託料 ボイラー点検業務委託料 排水処理施設検査業務委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料 受水槽清掃業務委託料 殺菌消毒・衛生害虫防虫・防鼠業務委託料 清掃業務委託料 給食施設定期検査委託料 複写機保守点検業務委託料 給食調理業務等委託料 エレベーター・給食用電動ダムウェーター保 守点検業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 厨房機器水フィルター装置保守点検委託料 旧学校給食センター解体工事監理業務委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 5,245,000 5,225,549 19,451 土地借上料 料 複写機借上料 学校給食管理システム借上料 清掃用具使用料 15 工 事 請 負 費 112,684,000 112,683,960 18 備 品 購 入 費 527,000 476,280 19 負 担 金 、 補 助 31,000 31,000 1 県学校給食センター研究協議会 県学校栄養士研究会 入間地区学校栄養士研究会 △22,702,000 1,258,426,000 1,258,424,489 1,511 公債費 1,281,128,000 △22,702,000 1,258,426,000 1,258,424,489 1,511 1,139,193,000 2,144,000 1,141,337,000 1,141,336,091 909 1,141,336,091 909 長期債元金 1,141,337,000 及び割引料 2 利子 141,935,000 △24,846,000 総務債 民生債 衛生債 土木債 教育債 特例地方債 117,089,000 23 償 還 金 、 利 子 117,089,000 117,088,398 602 117,088,398 602 長期債利子 及び割引料 12 諸支出金 1,671,000 338,926,000 120,000 −159− 340,717,000 総務債 民生債 衛生債 土木債 教育債 特例地方債 339,301,772 4,029,960 222,264 931,140 42,185 0 負担金 1,281,128,000 23 償 還 金 、 利 子 1,080,000 1,096,200 136,080 950,400 50,720 施設用備品 公債費 1 元金 843,264 635,040 1,270,080 496,800 71,280 324,000 1,349,085 13,000 151,310 107,568,000 40 旧学校給食センター解体工事 及び交付金 11 考 1,415,228 −160− 8,000 16,000 7,000 159,122,167 23,893,459 57,997,624 369,746,799 175,854,939 354,721,103 22,467,434 3,700,041 8,655,301 22,683,411 19,156,628 40,425,583 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 1 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 土地開発公社 貸付金 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 1 土地開発公社 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 339,717,000 339,301,772 415,228 333,727,000 333,726,027 973 333,726,027 973 財政調整基金積立金 考 貸付金 21 貸 2 基金費 1 財政調整基金 671,000 338,926,000 1,000 333,726,000 120,000 付 金 1,000,000 費 25 積 立 金 333,727,000 運用利子積立金 2 清掃施設建設 137,000 0 137,000 133,733 3,267 133,733 3,267 運用利子積立金 333,600,000 126,027 基金費 25 積 3 生涯学習施設 117,000 0 6,000 立 金 137,000 123,000 122,180 820 122,180 820 予備費充用 整備基金費 25 積 立 金 123,000 6,000 運用利子積立金 4 地域福祉基金 1,000 0 1,000 42 958 42 958 運用利子積立金 費 25 積 5 緑ぬくもり基 14,000 1,100,000 114,000 立 金 1,000 1,228,000 1,227,856 144 1,227,856 144 予備費充用 金費 25 積 立 金 1,228,000 緑ぬくもり基金積立金 運用利子積立金 6 高齢者福祉基 1,000 0 1,000 92 908 92 908 運用利子積立金 114,000 1,217,400 10,456 金費 25 積 7 まちづくり寄 400,000 4,100,000 立 金 1,000 4,500,000 4,091,842 408,158 4,091,842 408,158 まちづくり寄附基金積立金 附基金費 25 積 13 1 立 金 4,500,000 予備費 12,000,000 0 △9,522,000 2,478,000 0 2,478,000 予備費 12,000,000 0 △9,522,000 2,478,000 0 2,478,000 1 予備費 12,000,000 0 △9,522,000 2,478,000 0 2,478,000 0 2,478,000 充用科目 予 備 費 2,478,000 総務費・総務管理費 総務費・徴税費 総務費・戸籍住民基本台帳費 総務費・統計調査費 民生費・社会福祉費 民生費・児童福祉費 衛生費・保健衛生費 土木費・土木管理費 −161− −162− 2,324,000 588,000 429,000 680,000 1,570,000 32,000 94,000 625,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 教育費・中学校費 教育費・社会教育費 教育費・保健体育費 諸支出金・基金費 歳 出 合 計 12,250,825,000 1,909,079,000 1,455,311,734 −163− 15,615,215,734 14,302,355,514 981,425,000 331,435,220 −164− 考 77,000 2,412,000 571,000 120,000
© Copyright 2024 ExpyDoc