歳出事項別明細書 (1049KB)

歳 出
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
1
1
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
議会費
139,003,000
△1,412,000
137,591,000
133,467,057
4,123,943
議会費
139,003,000
△1,412,000
137,591,000
133,467,057
4,123,943
1 議会費
139,003,000
△1,412,000
137,591,000
133,467,057
4,123,943
備
1報
酬
47,004,000
46,668,449
335,551 議員報酬 15人
2給
料
14,322,000
14,322,000
0 一般職給 3人
3職員手当等
25,267,000
25,237,894
29,106 議員期末手当
扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
33,164,000
31,252,622
1,911,378 議員共済会負担金
職員共済組合負担金
社会保険料等
7賃
金
927,000
926,710
290 旅費から流用
考
16,895,023
156,000
1,076,460
227,400
70,884
900,000
3,659,888
2,252,239
26,979,000
4,259,717
13,905
1,000
臨時職員賃金等
8報
償
費
115,000
106,940
8,060 旅費から流用
所管事務調査謝礼
臨時職員特別報奨金
9旅
費
504,000
360,263
143,737 賃金へ流用
報償費へ流用
費用弁償
普通旅費
10 交
際
費
250,000
235,500
11 需
用
費
2,675,000
2,649,684
務
費
77,000
18,995
13 委
託
料
7,096,000
5,627,324
25,316 消耗品費
賃
−37−
借
4,047,000
3,965,220
924,165
18,039
1,707,480
58,005 通信運搬費
1,468,676 使用料及び賃借料から流用
議場会議システム保守点検委託料
会議録作成委託料
会議録検索システム委託料
議会だより配布委託料
14 使 用 料 及 び
1,000
1,000
283,061
77,202
14,500 議長交際費
食糧費
印刷製本費
12 役
1,000
31,440
75,500
81,780 委託料へ流用
料
有料道路通行料
自動車借上料
バス借上料
本会議場用設備機器借上料
駐車場使用料
−38−
5,000
249,480
3,464,100
1,067,956
845,788
5,000
64,330
7,610
556,200
3,330,720
6,360
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
継続費
逓 次
繰 越
金 額
19 負 担 金 、 補 助
2,143,000
年
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
2,095,456
不用額
1
1,750,863,000
18,613,000 59,720,000
4,021,000 1,833,217,000
1,736,795,030
64,333,000
32,088,970
総務管理費
1,404,471,000
10,438,000 59,720,000
2,324,000 1,476,953,000
1,393,247,330
55,469,000
28,236,670
1 一般管理費
811,997,000
59,000
792,844,000
792,233,882
1報
酬
県議長会
郡議長会
県外視察
交付金
政務活動費
総務費
△19,212,000
備
297,000
150,500
料
251,761,000
251,760,368
146,500 被表彰者選考委員会委員 7人
632 特別職給 2人
一般職給 60人
3職員手当等
161,503,000
161,466,729
36,271 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
特別職期末手当
児童手当
日直手当
特別職通勤手当
休日勤務手当
4共
済
費
107,594,000
107,580,389
13,611 職員共済組合負担金
公務災害補償基金
年金給付に要する費用
追加費用
社会保険料等
5災害補償費
8報
償
費
1,000
0
2,115,000
1,836,348
費
273,000
268,884
278,652 予備費充用
4,116 需用費へ流用
使用料及び賃借料へ流用
普通旅費
10 交
際
費
483,000
482,530
470 予備費充用
町長交際費
−39−
852,456
37,500
19,000
56,000
38,000
16,230,000
235,530,368
9,012,000
17,739,565
2,872,500
3,667,208
391,008
8,880,000
59,094,521
36,093,229
6,532,575
15,565,000
1,290,000
299,960
29,163
74,037,054
2,153,903
98,584
31,247,107
43,741
1,000
産業医謝礼
弁護士謝礼
名誉町民選考委員会委員謝礼
職員研修講師謝礼
名誉町民記念品代
9旅
1,014,000
199,000
30,000
610,118
固定資産評価審査委員会委員 3人
コンプライアンス委員会委員 3人
情報公開・個人情報保護審査会委員 2人
2給
考
47,544 負担金
及び交付金
2
−40−
36,000
175,000
600,000
36,000
172,148
853,200
1,000
4,000
33,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
款項目
補正予算額
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
11 需
用
支出済額
金 額
費
6,436,000
6,359,509
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
76,491 旅費から流用
負担金、補助及び交付金から流用
消耗品費
食糧費
印刷製本費
医薬材料費
12 役
務
費
2,755,000
2,748,885
6,115 負担金、補助及び交付金から流用
通信運搬費
広告料
賠償補償保険料
13 委
託
料
4,592,000
4,584,791
7,209 負担金、補助及び交付金から流用
職員健康診断委託料
職員昇任試験委託料
ファイリングシステム維持管理指導業務委託
料
廃棄文書機密処理業務委託料
印刷機保守管理委託料
例規集データ作成委託料
特別職人事台帳システム保守委託料
町民の日表彰式吊看板作成委託料
名誉町民額用写真撮影委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
4,293,000
4,269,919
23,081 旅費から流用
料
負担金、補助及び交付金から流用
文書広報費費・役務費へ流用
有料道路通行料
複写機借上料
印刷機借上料
事務機借上料
自動車借上料
駐車場使用料
例規基本システム使用料
官報情報検索サービス使用料
18 備 品 購 入 費
59,000
53,352
19 負 担 金 、 補 助
250,682,000
250,671,678
1,000
34,000
5,794,057
2,340
528,930
34,182
8,000
142,487
36,200
2,570,198
1,000
1,749,318
381,294
170,478
72,705
412,560
1,599,696
129,600
20,000
49,140
4,000
9,000
10,000
36,830
1,335,339
986,880
144,900
61,560
6,650
1,671,840
25,920
5,648 庁用備品
10,322 需用費へ流用
及び交付金
−41−
考
役務費へ流用
委託料へ流用
使用料及び賃借料へ流用
負担金
県町村会
郡町村会
町村長視察研修
副町村長視察研修
区長会視察研修参加費
職員団体定期保険料
県雇用開発協会
県市町村総合事務組合(退職手当分)
職員研修
県社会保険協会所沢支部
自衛官募集事務研究会
県防衛協会
−42−
34,000
8,000
1,000
9,000
531,650
214,000
26,000
15,000
10,000
915,000
12,000
248,885,988
24,840
7,200
5,000
25,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
2 文書広報費
9,748,000
現
110,000
42,000
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
9,900,000
9,890,663
3職員手当等
326,000
323,093
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
9,337
2,907 時間外勤務手当
休日勤務手当
8報
償
9旅
費
70,000
70,000
費
32,000
31,724
考
294,585
28,508
0 広報協力者謝礼
276 予備費充用
14,000
普通旅費
11 需
用
費
5,963,000
5,961,828
1,172 役務費へ流用
消耗品費
印刷製本費
12 役
務
費
79,000
78,974
26 一般管理費・使用料及び賃借料から流用
需用費から流用
通信運搬費
13 委
託
料
3,237,000
3,236,080
920 広報配布委託料
広報音声朗読テープ等作成委託料
職員研修委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
149,000
148,264
736 予備費充用
料
19 負 担 金 、 補 助
有料道路通行料
ユニバーサルデザインフォント使用料
駐車場使用料
44,000
40,700
3,300 予備費充用
及び交付金
3 財政管理費
99,000
0
99,000
76,807
3職員手当等
9旅
4 会計管理費
8,506,000
負担金
日本広報協会
広報研修
784,000
45,779
費
3,000
864
2,136 普通旅費
15,758 消耗品費
用
費
45,000
29,242
12 役
務
費
1,000
922
9,290,000
9,184,213
4共
済
7賃
10,000
2,000
2,760,480
346,000
129,600
10,000
9,440
138,024
800
8,000
15,000
25,700
22,193
50,000
11 需
2,000
22,473
5,939,355
4,221 時間外勤務手当
78 通信運搬費
105,787
費
11,000
10,071
929 社会保険料等
金
644,000
626,650
17,350 需用費へ流用
97,000
臨時職員賃金等
8報
償
費
32,000
29,900
11 需
用
費
2,118,000
2,113,588
12 役
−43−
務
費
622,000
603,838
2,100 臨時職員特別報奨金
4,412 賃金から流用
消耗品費
印刷製本費
97,000
2,048,788
64,800
18,162 通信運搬費
530,926
−44−
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
手数料
13 委
託
料
5,133,000
5,070,566
62,434 収納事務委託料
口座振替データ伝送業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
130,000
129,600
600,000
600,000
考
72,912
4,498,166
572,400
400 公金振込システム使用料
料
19 負 担 金 、 補 助
0 派出事務負担金
及び交付金
5 財産管理費
137,441,000
△3,000,000
20,000
134,461,000
1報
132,337,228
2,123,772
32,000
酬
32,000
0
3職員手当等
426,000
425,334
666 需用費から流用
72,000
時間外勤務手当
9旅
11 需
用
費
8,000
5,184
費
47,013,000
45,422,238
2,816 普通旅費
1,590,762 職員手当等へ流用
工事請負費へ流用
消耗品費
修繕料
燃料費
光熱水費
12 役
務
費
6,524,000
6,392,550
131,450 通信運搬費
手数料
火災保険料
自動車保険料
13 委
託
料
56,194,000
56,003,724
190,276 電気工作物保安業務委託料
エレベータ保守点検業務委託料
常駐警備業務委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
機械警備委託料
自動ドア保守点検業務委託料
清掃業務委託料
電話交換業務委託料
設備等運転監視管理業務委託料
設備保守点検業務委託料
庁舎等周辺植栽管理業務委託料
非常用自家発電機設備D点検業務委託料
雨水原水槽清掃業務委託料
連結送水管耐圧性能点検業務委託料
現業棟空調機保守業務委託料
庁舎シラカシ剪定他業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
−45−
借
19,828,000
19,725,195
102,805 有料道路通行料
料
土地借上料
電話交換機借上料
現業棟空調機借上料
庁舎空調機借上料
清掃用具使用料
テレビ受信料
−46−
72,000
60,000
1,860,164
11,892,678
4,067,123
27,602,273
3,443,105
303,340
891,385
1,754,720
838,080
1,944,000
9,187,128
362,880
567,648
781,920
7,962,300
7,923,550
7,128,000
17,133,120
1,258,721
432,000
172,800
205,200
58,857
47,520
1,190
10,621,728
1,924,272
720,720
6,156,360
206,388
94,537
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
款項目
補正予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
15 工 事 請 負 費
2,490,000
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
2,489,896
不用額
備
104 需用費から流用
庁舎4階電算室空調機増設工事
旧第一保育所園庭フェンス設置工事
庁舎1階天井コンセント設置工事
18 備 品 購 入 費
20,000
19,796
204 予備費充用
考
60,000
2,289,600
149,536
50,760
20,000
庁用備品
19 負 担 金 、 補 助
1,449,000
1,405,511
43,489 負担金
及び交付金
27 公
6 企画費
62,655,000
194,000 59,720,000
2,129,000
課
費
県電子入札共同システム参加
公共工事発注者支援データベース・システ
ム利用
県安全運転管理者協会
東入間安全運転管理者協会
職員研修
477,000
124,698,000
447,800
86,306,201
1報
酬
1,155,000
870,500
1,000,000
995,968
7賃
金
1,300,000
1,288,105
費
3,558,000
2,901,378
8報
償
26,340,000
12,051,799
284,500 総合計画審議会委員 15人
費
56,000
54,746
用
費
2,661,000
2,463,067
656,622 予備費充用
1,254 需用費から流用
197,933 旅費へ流用
役務費へ流用
消耗品費
消耗品費(繰越明許費)
食糧費(繰越明許費)
印刷製本費
印刷製本費(繰越明許費)
−47−
215,000
11,895 臨時職員賃金等(繰越明許費)
役務費から流用
使用料及び賃借料から流用
普通旅費
普通旅費(繰越明許費)
11 需
355,500
300,000
4,032 時間外勤務手当
補助金等検討委員会委員謝礼
先進地等視察謝礼
行政改革懇談会委員謝礼
行政評価外部評価委員会委員謝礼
事業改善検討委員会委員謝礼
ふるさと納税寄附謝礼
子育て応援懇談会委員謝礼(繰越明許費)
子育て応援事業講師謝礼(繰越明許費)
子育て応援事業等参加謝礼(繰越明許費)
子育て応援事業保育謝礼(繰越明許費)
赤ちゃんカンファレンススーパーバイザー報
償(繰越明許費)
9旅
5,400
12,000
14,000
103,680
29,200 自動車重量税
地方創生アドバイザー(繰越明許費) 1人
まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員
10人(繰越明許費)
3職員手当等
1,270,431
−48−
1,457,000
224,000
22,968
60,000
521,000
15,000
1,736,410
192,000
20,000
35,000
15,000
60,000
1,000
16,000
12,000
49,112
5,634
1,000
8,000
102,482
1,595,093
2,536
108,000
154,980
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
図書館資料購入費(繰越明許費)
12 役
務
費
1,479,000
1,007,106
471,894 予備費充用
需用費から流用
旅費へ流用
通信運搬費
通信運搬費(繰越明許費)
手数料
13 委
託
料
71,597,000
44,512,756
26,340,000
賃
借
17,000
14,640
2,360 旅費へ流用
料
有料道路通行料
駐車場使用料
15 工 事 請 負 費
1,384,000
1,284,120
18 備 品 購 入 費
140,000
128,336
19 負 担 金 、 補 助
40,351,000
30,785,479
151,479,000
42,114,000
193,593,000
−49−
3,451,000
10,130,400
12,430,800
2,614,267
5,110,000
1,550,000
6,480,000
1,360,800
45,000
66,524
3,450,565
1,274,400
12,000
13,440
1,200
11,664 施設用備品(繰越明許費)
9,565,521 委託料へ流用(繰越明許費)
負担金
児童図書館員養成専門講座(繰越明許費)
シティプロモーション協議会
東武東上線改善対策協議会
鶴瀬駅内方線付点状ブロック整備(繰越明
許費)
補助金
公募団体補助金
プレミアム付商品券発行事業(繰越明許費
)
多子世帯給食費補助事業(繰越明許費)
交付金
人生の節目応援事業(繰越明許費)
158,921,058
672,000
8,000
16,000
63,721
200,432
742,953
99,880 観光案内看板設置工事(繰越明許費)
及び交付金
7 電算処理費
499,976
744,244 負担金、補助及び交付金から流用(繰越明許
費)
三芳スマートIC関連道路測量業務委託料
三芳スマートIC関連道路詳細設計業務委託
料
三芳スマートIC整備NEXCO業務委託料
三芳スマートIC関連道路用地測量業務委託
料
三芳スマートIC関連道路物件調査積算業務
委託料
まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委託料
(繰越明許費)
藤久保拠点施設ワークショップ運営業務委託
料(繰越明許費)
子育て応援事業業務委託料(繰越明許費)
サテライト図書室用図書装備委託料(繰越明
許費)
多子世帯保育料軽減事業委託料(繰越明許費
)
藤久保地域拠点施設簡易劣化診断業務委託料
(繰越明許費)
14 使 用 料 及 び
考
29,129,000
5,542,942
−50−
3,451,000
40,000
150,000
5,000
1,179,900
897,750
24,034,829
1,760,000
2,718,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
3職員手当等
268,000
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
257,595
不用額
備
10,405 委託料から流用
時間外勤務手当
休日勤務手当
9旅
11 需
用
費
4,000
3,506
494 普通旅費
費
2,303,000
2,245,890
57,110 消耗品費
修繕料
12 役
務
費
30,650,000
30,370,992
279,008 委託料から流用
通信運搬費
手数料
13 委
託
料
99,350,000
68,815,085
29,129,000
1,405,915 職員手当等へ流用
役務費へ流用
負担金、補助及び交付金へ流用
事務機保守管理委託料
ソフトウェア保守管理委託料
電算処理委託料
社会保障・税番号制度に係るシステム改修業
務委託料
社会保障・税番号制度に係るシステム改修業
務委託料(給与・源泉徴収システム)
子育て相談支援システム導入業務委託料
給与システム改修業務委託料(被用者年金一
元化等)
臨時福祉給付金支給事務に係るシステム改修
業務委託料
保育所等の利用者負担軽減に係るシステム改
修業務委託料
臨時福祉給付金支給事務に伴うシステム改修
業務委託料等
14 使 用 料 及 び
賃
借
55,325,000
51,538,191
3,786,809 有料道路通行料
料
事務機借上料
15 工 事 請 負 費
32,000
29,268
19 負 担 金 、 補 助
5,661,000
5,660,531
2,084,000
0
45,000
469 委託料から流用
負担金
県電子自治体推進会議市町村共同事業
地方公共団体情報システム機構会員
番号制度中間サーバー・プラットフォーム
利用
2,129,000
1,371,641
4共
済
7賃
費
246,000
30,106
金
1,348,000
902,675
8報
償
費
110,000
38,300
11 需
用
費
105,000
96,872
2,146,530
99,360
172,000
4,780,152
25,590,840
45,000
172,000
5,586,000
6,220,308
4,020,082
23,161,495
23,176,800
1,080,000
5,799,600
972,000
712,800
712,800
2,959,200
12,460
51,525,731
5,586,000
29,531
45,000
5,586,000
757,359
215,894 社会保険料等
445,325 臨時職員賃金等
71,700 臨時職員特別報奨金
8,128 予備費充用
消耗品費
修繕料
−51−
45,000
224,109
33,486
2,732 ネットワーク工事(第三保育所)
及び交付金
8 出張所費
考
−52−
17,000
69,827
16,200
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
光熱水費
12 役
務
費
229,000
215,014
13 委
託
料
27,000
26,250
750 清掃業務委託料
14 使 用 料 及 び
36,000
35,100
900 清掃用具使用料
28,000
27,324
676 予備費充用
賃
借
考
10,845
13,986 通信運搬費
料
18 備 品 購 入 費
28,000
施設用備品
9 公平委員会費
263,000
0
263,000
185,359
1報
酬
133,000
83,000
10 交
際
費
10,000
0
11 需
用
費
13,000
12,137
12 役
務
費
1,000
902
14 使 用 料 及 び
30,000
25,320
賃
借
77,641
50,000 公平委員会委員 3人
10,000
863 消耗品費
98 通信運搬費
4,680 有料道路通行料
料
19 負 担 金 、 補 助
駐車場使用料
76,000
64,000
12,000 負担金
及び交付金
10 自治振興費
29,014,000
25,000
全国公平委員会連合会
全国公平委員会連合会総会
全国公平委員会連合会本部研究会
全国公平委員会連合会関東支部
全国公平委員会連合会関東支部総会等
県公平委員会連合会
29,039,000
29,023,698
1報
酬
10,920,000
10,920,000
3職員手当等
82,000
81,272
1,379,000
1,377,770
11 需
用
費
務
費
179,000
177,350
0 行政連絡区長等 42人
728 時間外勤務手当
1,230 消耗品費
1,650 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
1,428,000
1,427,044
956 消防設備保守点検業務委託料
浄化槽清掃維持管理委託料
自動ドア保守点検業務委託料
受付等業務委託料
樹木剪定業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
4,072,116
999,000
989,496
884 集会所土地借上料
料
15 工 事 請 負 費
−53−
4,073,000
22,000
6,000
5,000
11,000
15,000
5,000
15,302
修繕料
12 役
19,620
5,700
9,504 藤久保第6区集会所トイレ洋式化改修工事
−54−
77,774
1,299,996
6,150
171,200
230,040
124,524
125,280
715,000
232,200
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
継続費
逓 次
繰 越
金 額
19 負 担 金 、 補 助
9,979,000
年
9,978,650
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
83,604,000
0
備
区長会視察研修参加
補助金
行政連絡区運営費
区長会
83,604,000
78,775,796
考
350 負担金
及び交付金
11 交通安全対策
25,000
9,687,650
266,000
4,828,204
費
1報
酬
11,705,000
11,704,500
500 交通指導員 19人
交通審議会委員 10人
3職員手当等
191,000
102,505
8報
償
費
162,000
96,000
11 需
用
費
11,290,000
10,461,317
88,495 時間外勤務手当
66,000 地域公共交通会議委員謝礼
828,683 使用料及び賃借料へ流用
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
光熱水費
12 役
務
費
484,000
414,836
69,164 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
13,813,000
11,030,260
2,782,740 配車システム運営業務委託料
デマンド交通運行業務委託料
デマンド交通運転成果等分析委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
84,000
56,670
27,330 需用費から流用
料
バス借上料
共架費
15 工 事 請 負 費
8,306,000
8,297,640
16 原 材 料 費
87,000
85,698
19 負 担 金 、 補 助
37,482,000
36,526,370
67,210,000
△3,510,000
1報
1,416,739
108,000
108,000
0
3職員手当等
1,000,000
594,825
160,000
150,000
8報
償
費
9,000
36,720
19,950
382,630
51,000
365,000
11,442,740
190,000
95,000
24,000,000
405,175 時間外勤務手当
10,000 地域連携避難訓練協力者謝礼
地域防災検討委員会委員謝礼
パンザマスト設置場所謝礼
−55−
806,760
9,278,500
945,000
955,630 負担金
62,283,261
酬
295,836
119,000
1,302 交通安全施設等材料
東入間交通安全協会
東入間地区交通指導員連絡協議会
東入間地区交通安全対策協議会
駅前放置自転車対策
補助金
東入間交通安全協会三芳支部
交通安全母の会
バス交通改善対策事業
63,700,000
9,000
819,870
7,818
472,953
1,133,568
8,027,108
8,360 交通安全施設等整備事業
及び交付金
12 防災費
11,520,000
184,500
−56−
15,000
40,000
95,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
9旅
11 需
用
支出済額
金 額
費
3,000
960
費
3,897,000
3,565,880
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
2,040 普通旅費
331,120 役務費へ流用
使用料及び賃借料へ流用
備品購入費へ流用
消耗品費
修繕料
燃料費
光熱水費
12 役
務
費
1,661,000
1,572,042
88,958 需用費から流用
通信運搬費
手数料
傷害保険料
13 委
託
料
4,558,000
4,466,448
91,552 町防災行政無線保守委託料
災害用発電機点検委託料
自吸式ポンプ点検委託料
全国瞬時警報システム装置保守委託料
地域防災計画概要版作成業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
324,000
322,420
1,580 需用費から流用
料
15 工 事 請 負 費
有料道路通行料
バス借上料
38,815,000
38,807,440
58,000
57,866
18 備 品 購 入 費
564,000
563,880
1,000
33,000
210,000
3,154,234
267,624
9,072
134,950
1,000
865,034
477,408
229,600
1,507,788
51,840
8,640
403,380
2,494,800
33,000
20,020
302,400
7,560 防災行政無線(固定系)デジタル化移行整備
工事
防災行政無線固定系受信所移設工事
16 原 材 料 費
考
37,789,000
1,018,440
134 災害用川砂
120 需用費から流用
210,000
防災用備品
19 負 担 金 、 補 助
12,552,000
12,181,500
370,500 負担金
及び交付金
13 コミュニティ
16,009,000
△4,872,000
防災情報システム運用
衛星系防災行政無線施設再整備事業
補助金
自主防災組織育成
11,137,000
11,099,771
38,500
11,483,000
660,000
37,229
活動促進費
3職員手当等
1,328,000
1,324,569
8報
償
費
105,000
75,000
11 需
用
費
11,000
7,496
12 役
務
費
3,000
2,706
19 負 担 金 、 補 助
9,690,000
9,690,000
3,431 時間外勤務手当
30,000 協働まちづくり推進事業謝礼
3,504 消耗品費
294 通信運搬費
0 負担金
及び交付金
−57−
県コミュニティ協議会
補助金
協働のまちづくりネットワーク
みよしまつり実行委員会
(一財)自治総合センターコミュニティ助
−58−
10,000
380,000
6,800,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
成金
14 防犯対策費
16,214,000
0
29,000
16,243,000
15,901,271
3職員手当等
11 需
用
費
59,000
32,983
14,523,000
14,211,722
費
19,000
16,106
15 工 事 請 負 費
999,000
998,460
19 負 担 金 、 補 助
613,000
612,000
30,000
30,000
務
2,500,000
341,729
26,017 時間外勤務手当
311,278 消耗品費
修繕料
光熱水費
12 役
考
34,691
3,303,828
10,873,203
2,894 通信運搬費
540 防犯灯新設工事
1,000 東入間防犯・暴力排除推進協議会負担金
及び交付金
20 扶
助
費
0 予備費充用
29,000
傷害支援金
15 人権推進費
2,537,000
0
2,537,000
2,417,015
1報
119,985
酬
1,560,000
1,560,000
3職員手当等
20,000
4,591
15,409 時間外勤務手当
9旅
費
20,000
4,500
15,500 普通旅費
費
196,000
160,020
11 需
用
0 住民相談員 7人
35,980 役務費へ流用
1,000
消耗品費
12 役
務
費
4,000
3,804
196 需用費から流用
1,000
通信運搬費
13 委
託
料
459,000
458,100
900 外国人生活相談業務委託料
外国語版ホームページ更新委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
42,000
2,000
236,000
224,000
40,000 駐車場使用料
料
19 負 担 金 、 補 助
12,000 負担金
及び交付金
16 男女共同参画
5,611,000
△2,195,000
359,100
99,000
入間郡市同和対策協議会
人権対策関係研修会
川越人権擁護委員協議会
川越ブロック行政相談研究協議会
3,416,000
3,239,466
36,000
55,000
113,000
20,000
176,534
費
3職員手当等
622,000
620,338
8報
308,000
226,500
償
費
1,662 時間外勤務手当
81,500 需用費へ流用
委託料へ流用
講師等謝礼
男女共同参画推進会議委員謝礼
第3次男女共同参画基本計画策定懇話会委員
謝礼
−59−
−60−
6,000
381,000
6,000
120,000
100,500
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
9旅
11 需
用
支出済額
金 額
費
93,000
90,040
費
584,000
582,527
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
2,960 普通旅費
1,473 報償費から流用
消耗品費
食糧費
印刷製本費
12 役
務
費
362,000
305,251
56,749 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
1,363,000
1,362,140
860 報償費から流用
共に生きる女と男のセミナー講演委託料
要約筆記委託料
女性相談委託料
第3次男女共同参画基本計画策定業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
67,000
45,670
17,000
7,000
考
6,000
27,227
2,000
553,300
168,316
136,935
381,000
400,000
33,000
497,140
432,000
21,330 文化会館使用料
料
19 負 担 金 、 補 助
10,000 日本女性会議参加負担金
及び交付金
2
徴税費
1 税務総務費
214,196,000
825,000
588,000
215,609,000
212,837,895
2,771,105
163,262,000
△6,175,000
80,000
157,167,000
157,105,088
61,912
2給
料
80,788,000
80,787,518
3職員手当等
45,825,000
45,822,541
482 一般職給 23人
2,459 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
7賃
費
金
24,239,000
4,391,000
24,238,913
4,338,860
87 職員共済組合負担金
1,631,000
5,938,976
2,128,500
1,319,690
2,424,000
20,210,031
12,170,344
社会保険料等
24,173,924
64,989
52,140 報償費へ流用
46,000
臨時職員賃金等
8報
償
費
404,000
403,200
800 賃金から流用
46,000
臨時職員特別報奨金
9旅
費
30,000
29,558
442 賦課徴収費・使用料及び賃借料から流用
7,000
普通旅費
11 需
用
費
332,000
327,316
4,684 負担金、補助及び交付金へ流用
4,000
消耗品費
14 使 用 料 及 び
賃
借
58,000
57,960
73,000
72,360
40 事務機借上料
料
18 備 品 購 入 費
640 予備費充用
庁用備品
−61−
−62−
73,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
19 負 担 金 、 補 助
1,027,000
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
1,026,862
不用額
50,934,000
7,000,000
508,000
負担金
川越地区税務協議会
県市町村軽自動車税事務協議会
県市町村税務協議会
資産評価システム研究センター
地方税電子化協議会
税務事務研修
58,442,000
55,732,807
3職員手当等
備
138 需用費から流用
及び交付金
2 賦課徴収費
3,231,000
用
費
1,586,000
1,913,681
1,317,319 時間外勤務手当
1,340,089
245,911 備品購入費へ流用
償還金、利子及び割引料へ流用
消耗品費
印刷製本費
12 役
務
費
10,443,000
10,150,824
292,176 予備費充用
通信運搬費
手数料
13 委
託
料
11,710,000
10,866,711
843,289 土地評価システムメンテナンス業務委託料
空中写真撮影及び写真図作成業務委託料
標準宅地の時点修正に関する業務委託料
地図システム保守業務委託料
確定申告書発送業務委託料
年末調整関係用紙発送業務委託料
収納代行業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
3,451,000
3,443,568
7,432 税務総務費・旅費へ流用
28,000
5,000
134,028
3,000
60,000
716,046
108,788
27,248
1,883,681
30,000
28,000
193,000
207,252
1,132,837
515,000
7,641,354
2,509,470
4,644,000
3,186,000
2,275,290
583,200
53,627
38,194
86,400
有料道路通行料
事務機借上料
駐車場使用料
7,000
1,940
3,433,428
8,200
752 需用費から流用
28,000
料
18 備 品 購 入 費
4,000
2,709,193
特殊勤務手当
11 需
考
庁用備品
23 償 還 金 、 利 子
27,993,000
27,990,686
2,314 需用費から流用
及び割引料
3
過誤納金等還付金
還付加算金
戸籍住民基本
台帳費
84,543,000
7,350,000
429,000
92,322,000
83,331,997
8,864,000
126,003
1 戸籍住民基本
84,543,000
7,350,000
429,000
92,322,000
83,331,997
8,864,000
126,003
193,000
27,152,886
837,800
台帳費
2給
料
31,183,000
31,182,900
3職員手当等
17,930,000
17,927,774
100 一般職給 8人
2,226 扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
−63−
−64−
720,000
2,321,403
397,200
710,000
1,260,000
7,749,963
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
勤勉手当
4共
済
7賃
8報
償
9旅
費
9,118,000
9,109,604
金
494,000
488,050
費
42,000
38,900
3,100 臨時職員特別報奨金
費
22,000
20,660
1,340 需用費から流用
考
4,769,208
8,396 職員共済組合負担金
5,950 臨時職員賃金等
5,000
普通旅費
11 需
用
費
1,497,000
1,491,599
5,401 旅費へ流用
消耗品費
印刷製本費
12 役
務
費
543,000
533,051
13 委
託
料
22,082,000
13,169,162
9,949 通信運搬費
8,864,000
48,838 予備費充用
事務機保守管理委託料
住民基本台帳ネットワークシステム委託料
公的個人認証機器保守管理委託料
戸籍電算システム保守業務委託料
通知カード・個人番号カード関連事務委託料
14 使 用 料 及 び
7,885,000
7,849,764
15 工 事 請 負 費
172,000
171,720
18 備 品 購 入 費
1,344,000
1,338,813
19 負 担 金 、 補 助
10,000
10,000
賃
借
5,000
1,037,459
454,140
429,000
28,080
1,395,462
113,784
899,100
10,732,736
35,236 事務機借上料
料
280 監視カメラ設置工事
5,187 庁用備品
0 川越地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
及び交付金
4
選挙費
1 選挙管理委員
31,210,000
0
31,210,000
30,357,025
852,975
1,208,000
0
1,208,000
1,160,758
47,242
会費
1報
酬
1,062,000
1,062,000
10 交
際
費
5,000
0
11 需
用
費
118,000
77,160
12 役
務
費
8,000
6,598
19 負 担 金 、 補 助
15,000
15,000
0 選挙管理委員会委員 4人
5,000
40,840 消耗品費
1,402 通信運搬費
0 県市町村選挙管理委員会連合会入間支会負担
及び交付金
2 選挙啓発費
3,000
0
3,000
8報
3 県議会議員選
7,930,000
金
0
償
費
3,000
7,930,000
1,000
2,000
1,000
2,000 啓発作品優秀者謝礼
7,778,525
151,475
挙費
1報
−65−
酬
679,000
661,000
18,000 投票管理者 12人
−66−
120,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
期日前投票所の投票管理者 4人
投票所の投票立会人 48人
開票管理者 1人
開票立会人 3人
3職員手当等
917,000
916,514
486 賃金から流用
委託料から流用
時間外勤務手当
7賃
金
3,636,000
3,635,100
900 職員手当等へ流用
投票事務従事者
開票事務従事者
8報
償
費
393,000
388,800
4,200 投票所の投票管理者謝礼
ポスター掲示場等謝礼
投票箱送致人謝礼
11 需
用
費
310,000
306,493
3,507 消耗品費
食糧費
12 役
務
費
915,000
827,014
87,986 通信運搬費
13 委
託
料
442,000
418,146
23,854 職員手当等へ流用
償還金、利子及び割引料へ流用
電話交換業務委託料
選挙公報仕分配布委託料
ポスター掲示板撤去委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
407,000
406,080
920 机・椅子等借上料
料
投票管理システム使用料
当日投票受付システム使用料
18 備 品 購 入 費
227,000
216,000
23 償 還 金 、 利 子
4,000
3,378
11,757,000
0
72,000
432,000
10,000
27,000
100,000
127,000
100,000
3,364,800
270,300
340,800
42,000
6,000
117,609
188,884
127,000
4,000
42,120
322,026
54,000
179,280
162,000
64,800
11,000 選挙用備品
622 委託料から流用
及び割引料
4 町議会議員選
考
4,000
県議会議員選挙執行経費交付金返還金
11,757,000
11,346,102
410,898
挙費
1報
酬
698,000
689,000
9,000 投票所の投票管理者 12人
期日前投票所の投票管理者 4人
投票所の投票立会人 48人
選挙長 1人
選挙立会人 9人
3職員手当等
459,000
458,392
608 賃金から流用
役務費から流用
時間外勤務手当
7賃
金
3,688,000
3,687,600
400 職員手当等へ流用
投票事務従事者
開票事務従事者
8報
償
費
383,000
346,800
36,200 投票管理者謝礼
投票箱送致人謝礼
−67−
−68−
120,000
36,000
432,000
20,000
81,000
77,000
82,000
77,000
3,331,200
356,400
340,800
6,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
11 需
用
支出済額
金 額
費
3,608,000
3,537,572
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
70,428 消耗品費
食糧費
印刷製本費
12 役
務
費
1,691,000
1,419,070
271,930 職員手当等へ流用
使用料及び賃借料へ流用
通信運搬費
手数料
13 委
託
料
978,000
963,588
14,412 電話交換業務委託料
選挙公報配布委託料
選挙告知ちらし配布委託料
ポスター掲示板設置撤去委託料
投票所入場整理券計算委託料
14 使 用 料 及 び
賃
5 県知事選挙費
10,312,000
0
借
252,000
244,080
机・椅子等借上料
当日投票受付システム使用料
10,312,000
10,070,640
1報
7,920 役務費から流用
料
酬
760,000
733,000
1,242,000
1,241,972
2,106,151
194,000
1,237,421
82,000
18,000
1,404,530
14,540
42,120
77,727
74,121
540,000
229,620
18,000
179,280
64,800
241,360
27,000 投票所の投票管理者 12人
期日前投票所の投票管理者 4人
投票所の投票立会人 48人
開票管理者 1人
開票立会人 3人
3職員手当等
考
28 賃金から流用
120,000
144,000
432,000
10,000
27,000
142,000
時間外勤務手当
7賃
金
3,394,000
3,313,200
80,800 職員手当等へ流用
投票事務従事者
開票事務従事者
8報
償
費
383,000
382,800
200 投票所の投票管理者謝礼
ポスター掲示場等謝礼
投票箱送致人謝礼
11 需
用
費
1,343,000
1,330,111
12,889 消耗品費
食糧費
印刷製本費
12 役
務
費
1,065,000
960,229
104,771 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
1,163,000
1,158,928
4,072 使用料及び賃借料へ流用
電話交換業務委託料
選挙公報仕分配布委託料
選挙告知ちらし配布委託料
ポスター掲示板設置撤去委託料
投票所入場整理券計算委託料
14 使 用 料 及 び
賃
−69−
借
735,000
734,400
600 委託料から流用
料
机・椅子等借上料
当日投票受付システム使用料
−70−
142,000
3,129,600
183,600
340,800
36,000
6,000
791,136
181,884
357,091
848,989
111,240
74,000
42,120
326,166
74,145
486,000
230,497
74,000
345,600
388,800
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
統計調査費
1 統計調査総務
15,826,000
0
41,000
0
680,000
継続費
逓 次
繰 越
金 額
18 備 品 購 入 費
5
支出済額
227,000
年
216,000
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
考
11,000 選挙用備品
16,506,000
16,418,477
87,523
41,000
39,441
1,559
1,500 消耗品費
費
11 需
用
費
23,000
21,500
12 役
務
費
11,000
10,941
19 負 担 金 、 補 助
7,000
7,000
59 通信運搬費
0 県統計協会費負担金
及び交付金
2 基幹統計調査
15,785,000
0
680,000
16,465,000
16,379,036
85,964
11,269,220
17,780 旅費から流用
費
1報
酬
11,287,000
委託料へ流用
国勢調査 209人
3職員手当等
2,179,000
2,178,946
54 予備費充用
109,000
393,000
423,000
時間外勤務手当
4共
済
7賃
費
5,000
0
金
783,000
771,040
5,000 賃金から流用
5,000
11,960 需用費から流用
82,000
5,000
共済費へ流用
臨時職員賃金等
8報
償
費
42,000
42,000
0 委託料へ流用
使用料及び賃借料へ流用
調査協力謝礼
9旅
費
0
0
0 報酬へ流用
使用料及び賃借料へ流用
11 需
用
費
289,000
253,373
35,627 賃金へ流用
役務費へ流用
使用料及び賃借料へ流用
消耗品費
食糧費
12 役
務
費
226,000
213,014
12,986 需用費から流用
使用料及び賃借料へ流用
通信運搬費
広告料
13 委
託
料
964,000
963,051
949 報酬から流用
報償費から流用
国調調査用品配送業務委託料
国調特定調査区調査業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
−71−
借
690,000
688,392
1,608 予備費充用
料
報償費から流用
旅費から流用
需用費から流用
役務費から流用
−72−
119,000
3,000
109,000
38,000
82,000
75,000
32,000
232,143
21,230
75,000
29,000
144,214
68,800
393,000
119,000
570,731
392,320
257,000
3,000
38,000
32,000
29,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
事務機借上料
住宅地図複製利用
6
監査委員費
617,000
0
617,000
602,306
14,694
1 監査委員費
617,000
0
617,000
602,306
14,694
1報
酬
570,000
562,370
9旅
費
9,000
6,936
際
費
5,000
0
11 需
用
費
3,000
3,000
19 負 担 金 、 補 助
30,000
30,000
659,016
29,376
7,630 監査委員 2人
2,064 費用弁償
普通旅費
10 交
考
4,624
2,312
5,000
0 消耗品費
0 県町村監査委員協議会負担金
及び交付金
3
1
民生費
4,144,280,000
169,086,000
社会福祉費
2,164,965,000
271,642,000
1 社会福祉総務
1,602,000 4,853,778,000
4,589,269,881
94,677,000
169,831,119
225,326,000
1,570,000 2,391,861,000
2,213,187,299
94,677,000
83,996,701
100,580,000
372,222,000
250,710,809
94,677,000
26,834,191
538,810,000
費
1報
酬
892,000
345,000
547,000 福祉計画策定審議会委員 12人
2給
料
62,223,000
62,222,300
700 一般職給 16人
3職員手当等
36,210,000
36,034,228
175,772 扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
休日勤務手当
4共
済
費
19,464,000
18,799,453
15,000
649,547 職員共済組合負担金
社会保険料等
7賃
8報
償
9旅
11 需
用
金
4,906,000
2,050,490
825,000
費
333,000
135,100
88,000
費
1,000
762
費
342,000
122,094
務
費
4,650,000
1,185,792
109,900 臨時職員特別報奨金
238 普通旅費
4,000
215,906 消耗品費
745,000
2,719,208 通信運搬費
手数料
14 使 用 料 及 び
賃
−73−
借
986,000
687,538
18,793,761
5,692
2,030,510 臨時職員賃金等
修繕料
12 役
2,490,000
4,674,341
1,141,340
216,943
2,064,000
15,751,672
9,693,877
2,055
298,462 バス借上料
料
事務備品借上料
−74−
111,402
10,692
791,591
394,201
356,400
331,138
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
19 負 担 金 、 補 助
103,704,000
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
102,703,052
不用額
更生保護観察協会所沢支部
所沢地区保護司会所沢三芳支部研修随行
三芳町民生委員・児童委員協議会視察研修
随行
補助金
埼玉土建国民健康保険組合
埼玉県建設国民健康保険組合
入間東部福祉会
保護司会
民生委員・児童委員協議会
社会福祉協議会
費
138,000,000
25,914,000
23 償 還 金 、 利 子
511,000
511,000
助
考
1,000,948 負担金
及び交付金
20 扶
備
93,000,000
153,052
15,000
15,000
192,825
23,175
39,301,000
129,000
6,985,000
55,889,000
19,086,000 臨時福祉給付金
0 平成26年度臨時福祉給付金返還金
及び割引料
2 障害者福祉費
722,458,000
22,766,000
745,224,000
691,162,823
1報
酬
893,000
860,000
54,061,177
33,000 地域自立支援協議会委員 7人
介護給付費等の支給に関する審査会委員5人
看護師 1人
3職員手当等
1,440,000
1,439,911
89 扶助費から流用
87,000
383,000
390,000
34,000
時間外勤務手当
4共
済
7賃
8報
償
費
18,000
18,000
0 社会保険料等
金
988,000
949,350
38,650 臨時職員賃金等
費
1,002,000
915,900
86,100 障害者相談員謝礼
登録手話通訳者認定試験委員謝礼
講演会講師謝礼
臨時職員特別報奨金
9旅
11 需
用
費
56,000
55,068
932 普通旅費
費
956,000
931,804
24,196 消耗品費
印刷製本費
12 役
務
費
1,735,000
1,364,583
370,417 通信運搬費
手数料
傷害・賠償保険料
13 委
託
料
26,683,000
25,057,237
1,625,763 自立支援医療費審査支払事務委託料
コミュニケーション支援事業委託料
はじめての要約筆記講座委託料
手話講習会委託料
手話通訳者派遣事業委託料
訪問入浴事業委託料
障がい者生活支援センター事業業務委託料
重度心身障害者医療費審査支払委託料
音訳朗読ボランティア養成講座
就労支援センター運営事業委託料
メンタルチェックシステム運営管理業務委託
−75−
−76−
40,000
20,000
779,000
76,900
350,764
581,040
760,607
587,506
16,470
10,212
537,000
64,210
1,309,190
5,766,864
1,043,450
4,680,407
400,964
377,060
9,229,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
料
聴覚障がい者緊急対応システムモデル事業委
託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
19,000
8,040
561,849,000
514,854,275
46,994,725 負担金
費
福祉有償運送運営協議会
県障害者スポーツ協会
介護・訓練等給付費
自立支援医療費
補装具費
高額障害福祉サービス費
障害児施設措置費等給付費
補助金
生活ホーム事業
生活サポート事業
地域活動支援センター事業
移動支援事業
日中一時支援事業
日常生活用具給付事業
障害者就職支度金
更生訓練費
127,219,000
122,343,567
4,875,433 職員手当等へ流用
重度心身障害者医療費
在宅重度心身障害者手当
心身障害児通園奨励費
障害者運転免許取得費
福祉タクシ−利用料
地域福祉バス利用料
心身障害者駐輪場利用料
在宅障害者(児)自動車燃料費
重度身体障害者紙おむつ給付
障害者(児)診断書料等
特定疾患見舞金
23 償 還 金 、 利 子
22,366,000
22,365,088
384,084,000
6,528,000
1,466,000
390,674,822
3職員手当等
−77−
平成26年度障害者医療費(更生医療)県費
負担金
平成26年度障害者医療費国庫負担金
平成26年度障害児施設措置費(給付費等
)国庫負担金
平成26年度障害児施設措置費(給付費等
)県費負担金
平成26年度障害者自立支援給付費国庫負
担金
平成26年度障害者自立支援給付費県費負
担金
平成26年度障害者医療費(育成医療)県
費負担金
392,078,000
18,000
17,022
80,000
20,000
377,137,640
41,141,598
6,253,557
183,269
75,802,251
929,640
1,190,350
4,192,240
1,374,600
287,750
6,008,930
180,000
72,450
34,000
81,205,349
18,280,000
2,895,000
120,000
7,418,570
963,470
697,250
5,949,468
461,460
369,000
3,984,000
912 返還金
及び割引料
3 老人福祉費
1,492,000
10,960 有料道路通行料
及び交付金
助
146,880
料
19 負 担 金 、 補 助
20 扶
考
2,523,394
5,538,038
866,773
433,386
8,505,247
4,362,559
135,691
1,403,178
978 需用費から流用
−78−
1,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
考
時間外勤務手当
4共
済
7賃
8報
償
費
13,000
12,240
760 社会保険料等
金
884,000
872,310
11,690 臨時職員賃金等
費
452,000
358,210
93,790 高齢者にやさしいまちづくり懇談会謝礼
記念品代
臨時職員特別報奨金
11 需
用
費
299,000
220,415
78,585 職員手当等へ流用
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
12 役
務
費
1,304,000
1,293,654
10,346 負担金、補助及び交付金から流用
扶助費から流用
通信運搬費
手数料
13 委
託
料
31,499,000
31,484,059
14,941 予備費充用
扶助費から流用
緊急時保護委託料
浄化槽清掃維持管理委託料
浄化槽保守点検委託料
老人保護措置委託料
在宅介護支援センター運営委託料
後期高齢者健康診査業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
9,028,000
9,026,418
1,582 土地借上料
料
15 工 事 請 負 費
緊急時連絡システム通報装置借上料
3,057,000
3,056,400
600 予備費充用
85,000
203,210
70,000
1,000
66,096
54,756
99,563
11,000
42,000
238,509
1,055,145
937,000
24,000
954,000
41,040
19,440
5,853,369
8,000,000
16,616,210
5,816,226
3,210,192
529,000
西第2ゲートボール場施設撤去工事
19 負 担 金 、 補 助
268,570,000
268,053,944
516,056 役務費へ流用
及び交付金
20 扶
助
費
負担金
老人クラブ連合会研修旅行随行
県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療費
緊急時連絡システム事業
補助金
老人クラブ
シルバー人材センター
後期高齢者人間ドック等検査料
17,998,000
17,324,200
673,800 役務費へ流用
委託料へ流用
地域福祉バス利用料
介護手当
敬老祝金
28 繰
4 介護保険費
362,441,000
1,092,000
363,533,000
−79−
出
金
58,956,000
58,955,950
362,446,302
50 後期高齢者医療特別会計繰出金
1,086,698
−80−
11,000
20,000
9,186,501
249,505,198
69,545
1,666,000
7,100,000
506,700
42,000
24,000
7,990,200
8,264,000
1,070,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
2給
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
料
45,656,000
45,655,036
3職員手当等
24,825,000
24,797,571
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
964 一般職給 12人
27,429 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
13,472,000
13,112,761
359,239 職員共済組合負担金
社会保険料等
7賃
5 行旅病人及び
295,000
0
金
5,964,000
5,342,980
588,000
3,331,092
888,000
809,500
381,091
1,344,000
10,915,147
6,540,741
13,045,043
67,718
621,020 臨時職員賃金等
8報
償
費
472,000
422,700
12 役
務
費
2,000
0
20 扶
助
費
13,650,000
13,624,154
25,846 介護保険利用者負担助成
28 繰
出
金
259,492,000
259,491,100
900 介護保険特別会計繰出金
295,000
考
49,300 臨時職員特別報奨金
2,000
0
295,000
死亡人取扱費
6 災害救助費
301,000
0
11 需
用
費
2,000
0
2,000
12 役
務
費
93,000
0
93,000
13 委
託
料
200,000
0
200,000
0
301,000
1,000
0
1,000
300,000
0
300,000
16,022,349
7,651
301,000
19 負 担 金 、 補 助
及び交付金
20 扶
7 国民年金費
15,787,000
189,000
54,000
助
費
16,030,000
2給
料
8,160,000
8,160,000
3職員手当等
5,212,000
5,209,105
0 一般職給 2人
2,895 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
期末手当
勤勉手当
−81−
4共
済
費
2,525,000
2,524,993
7 職員共済組合負担金
11 需
用
費
66,000
65,000
1,000 印刷製本費
12 役
務
費
8,000
4,251
3,749 通信運搬費
−82−
684,000
619,080
324,000
264,120
5,826
2,050,334
1,261,745
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
19 負 担 金 、 補 助
5,000
5,000
54,000
54,000
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
考
0 所沢地区国民年金事務研究会負担金
及び交付金
23 償 還 金 、 利 子
0 予備費充用
及び割引料
8 老人福祉セン
30,926,000
0
54,000
平成26年度年金生活者支援給付金事務取扱
交付金返還金
30,926,000
30,925,721
279
ター費
9 障害福祉施設
1,662,000
0
50,000
12 役
務
費
21,000
20,721
13 委
託
料
30,905,000
30,905,000
1,712,000
1,708,761
279 火災保険料
0 老人福祉センター指定管理委託料
3,239
費
11 需
用
費
60,000
59,400
600 予備費充用
50,000
修繕料
12 役
務
費
6,000
5,901
13 委
託
料
1,646,000
1,643,460
99 火災保険料
2,540 機械警備委託料
清掃業務委託料
消防設備保守点検委託料
電気工作物保安業務委託料
自動ドア保守点検業務委託料
エレベーター保守点検業務委託料
10 国民健康保険
375,369,000
94,171,000
469,540,000
469,535,712
375,840
857,220
17,280
90,720
43,200
259,200
4,288
費
2給
料
19,040,000
19,039,291
3職員手当等
9,575,000
9,572,058
709 一般職給 7人
2,942 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
2
児童福祉費
1 児童福祉総務
1,979,315,000
△56,240,000
259,044,000
△10,406,000
538,810,000
4共
済
費
5,925,000
5,924,363
28 繰
出
金
435,000,000
435,000,000
613,000
1,400,856
216,000
385,800
565,085
360,000
3,733,335
2,297,982
637 職員共済組合負担金
0 国民健康保険特別会計繰出金
32,000 2,461,917,000
2,376,082,582
85,834,418
248,638,000
244,780,864
3,857,136
費
1報
酬
2,165,000
2,028,000
137,000 家庭児童相談員 1人
子ども・子育て審議会委員 6人
2給
料
44,158,000
44,157,300
3職員手当等
26,808,000
26,798,300
700 一般職給 12人
9,700 扶養手当
地域手当
住居手当
−83−
1,940,000
88,000
−84−
994,500
3,254,706
1,296,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
13,621,000
13,560,265
60,735 職員共済組合負担金
社会保険料等
7賃
8報
償
金
2,352,000
1,757,940
費
746,000
603,700
費
13,000
12,472
142,300 使用料及び賃借料へ流用
528 需用費から流用
費用弁償
普通旅費
11 需
用
費
461,000
450,342
10,658 旅費へ流用
使用料及び賃借料へ流用
消耗品費
印刷製本費
12 役
務
費
2,086,000
1,321,784
764,216 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
5,943,000
5,390,686
552,314 家庭児童相談員健康診断委託料
こども医療費審査支払業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
8,000
7,400
600 報償費から流用
料
19 負 担 金 、 補 助
需用費から流用
有料道路通行料
7,000
7,000
150,270,000
148,685,675
541,560
2,080,412
1,344,000
10,700,826
6,586,296
13,192,331
367,934
594,060 臨時職員賃金等
講師謝礼等
臨時職員特別報奨金
9旅
考
2,000
457,000
146,700
3,000
4,620
7,852
3,000
5,000
126,673
323,669
1,011,176
310,608
5,616
5,385,070
2,000
5,000
0 はつかり会負担金
及び交付金
20 扶
助
費
1,584,325 こども医療費
子育て世帯臨時特例給付金
2 児童措置費
1,047,615,000
0
1,047,615,000
1報
13 委
託
1,025,589,923
22,025,077
50,000
酬
50,000
0
料
368,193,000
368,175,123
17,877 認可保育所等委託料
家庭保育室委託料
20 扶
助
費
679,372,000
657,414,800
21,957,200 児童手当
家庭保育室保育料保護者軽減費
3 母子父子福祉
19,683,000
2,788,000
22,471,000
21,956,784
514,216
費
3職員手当等
11 需
−85−
用
費
83,000
45,989
6,000
5,615
37,011 時間外勤務手当
385 消耗品費
−86−
134,270,675
14,415,000
361,838,173
6,336,950
644,890,000
12,524,800
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
12 役
務
費
77,000
60,993
13 委
託
料
574,000
442,823
19 負 担 金 、 補 助
2,788,000
2,788,000
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
助
費
131,177 ひとり親家庭等医療費審査支払業務委託料
0 補助金
ひとり親家庭学習支援ボランティア事業
ひとり親家庭情報交換事業
18,943,000
18,613,364
329,636 ひとり親家庭等医療費
ファミリー・サポート利用料
緊急サポート利用料
4 保育所費
444,264,000
△48,819,000
538,810,000
934,255,000
886,726,405
酬
56,000
43,500
12,500 保育所学童保育室利用調整委員 7人
2給
料
102,072,000
102,071,909
91 一般職給 31人
3職員手当等
53,243,000
52,737,625
505,375 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
済
費
36,272,000
35,316,168
955,832 職員共済組合負担金
労働災害保険料
社会保険料等
7賃
金
51,482,000
47,469,358
2,335,000
453,000
18,405,684
193,360
14,320
47,528,595
1報
4共
考
16,007 通信運搬費
及び交付金
20 扶
備
4,012,642 委託料へ流用
1,300,000
7,292,313
966,000
1,437,340
2,854,213
804,000
23,821,519
14,262,240
29,425,542
173,708
5,716,918
1,100,000
臨時職員賃金等
8報
償
費
4,084,000
4,022,100
61,900 講師謝礼等
臨時職員特別報奨金
嘱託医報償
9旅
11 需
用
費
15,000
8,877
6,123 普通旅費
費
29,800,000
25,124,901
4,675,099 消耗品費
修繕料
医薬材料費
光熱水費
賄材料費
12 役
務
費
1,791,000
1,339,078
451,922 通信運搬費
手数料
火災保険料
13 委
託
料
42,665,000
42,352,749
312,251 賃金から流用
消防設備保守点検委託料
機械警備委託料
清掃業務委託料
雨水管清掃委託料
給食用リフト保守点検委託料
−87−
−88−
60,000
3,702,100
260,000
2,416,923
300,823
29,282
5,754,086
16,623,787
758,377
514,241
66,460
1,100,000
154,980
397,011
424,440
245,160
65,016
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
昇降機保守点検業務委託料
厨房器具保守点検業務委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
植木管理委託料
電気工作物保安業務委託料
衛生害虫防除委託料
遊具保守点検委託料
砂場殺菌消毒清掃委託料
複写機保守管理委託料
保育所給食業務委託料
歯科検診用器具消毒業務委託料
第三保育所備品等運搬設置業務委託料
保育業務委託料
給食放射性物質検査業務委託料
低圧電気設備点検業務委託料
自動ドア保守点検業務委託料
第三保育所改築工事監理業務委託料(繰越明
許費)
14 使 用 料 及 び
賃
借
2,275,000
2,139,760
135,240 土地借上料
料
事務機借上料
バス借上料
自動体外式除細動器借上料
清掃用具使用料
駐車場使用料
テレビ受信料
舞台照明使用料
15 工 事 請 負 費
531,288,000
495,540,000
18 備 品 購 入 費
1,000,000
975,200
19 負 担 金 、 補 助
77,113,000
76,486,180
91,894,000
△7,568,000
1,099,000
76,326,000
0 平成26年度保育緊急確保事業費補助金返還
81,498,724
料
25,195,000
25,194,300
3職員手当等
13,706,000
13,686,857
2,827,276
700 一般職給 7人
19,143 扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
−89−
81,080
17,400
9,000
4,000
48,700
金
84,326,000
2給
1,642,430
39,656
190,080
201,600
31,104
4,600
29,090
1,200
626,820 負担金
及び割引料
5 学童保育費
7,210,000
24,800 保育所備品
日本スポーツ振興センター掛金
県社会福祉協議会
県保育士会
県栄養士研究会
職員研修
補助金
特定教育・保育施設等運営事業費
1,099,000
307,800
25,920
285,120
186,840
240,840
432,540
126,360
57,477
212,284
25,602,750
8,218
296,762
5,487,919
499,992
32,400
52,920
35,748,000 第三保育所改築工事(繰越明許費)
及び交付金
23 償 還 金 、 利 子
考
−90−
762,000
1,842,141
501,600
321,434
360,000
6,128,374
3,771,308
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
4共
済
支出済額
金 額
費
8,162,000
8,046,281
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
115,719 職員共済組合負担金
労働災害保険料
社会保険料等
7賃
金
26,361,000
24,235,550
8報
償
費
1,951,000
1,930,300
11 需
用
費
7,070,000
6,819,771
務
費
1,042,000
788,743
20,700 臨時職員特別報奨金
250,229 備品購入費へ流用
253,257 通信運搬費
手数料
傷害保険料
火災保険料
13 委
料
10,000
9,720
14 使 用 料 及 び
447,000
407,930
賃
託
借
39,070 有料道路通行料
土地借上料
186,000
184,680
1,320 藤久保第1学童保育室玄関網戸設置工事
藤久保第2学童保育室南側窓網戸設置工事
竹間沢学童保育室駐車場出入口照明設置工事
18 備 品 購 入 費
183,000
182,892
29,000
1,064,716
16,769
324,224
20,862
733,115
4,660,085
374,831
211,605
191,895
10,412
280 消防設備保守点検委託料
料
15 工 事 請 負 費
7,693,821
73,780
278,680
2,125,450 臨時職員賃金等
消耗品費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
光熱水費
賄材料費
12 役
考
108 需用費から流用
4,030
403,900
25,920
110,700
48,060
29,000
学童保育室備品
19 負 担 金 、 補 助
13,000
11,700
1,300 職員研修負担金
及び交付金
6 児童館費
59,087,000
4,553,000
32,000
63,672,000
60,618,708
2給
料
22,263,000
22,263,000
3職員手当等
13,070,000
13,067,534
3,053,292
0 一般職給 5人
2,466 扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
8,297,000
7,636,368
660,632 職員共済組合負担金
労働災害保険料
社会保険料等
7賃
8報
償
金
11,675,000
10,155,394
費
992,000
771,390
6,636,233
35,587
964,548
1,519,606 臨時職員賃金等
220,610 講師謝礼等
臨時職員特別報奨金
−91−
822,000
1,697,430
194,400
82,798
1,164,000
5,637,609
3,469,297
−92−
120,890
650,500
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
9旅
11 需
用
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
費
3,000
2,838
162 普通旅費
費
3,138,000
2,776,023
361,977 消耗品費
備
食糧費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
光熱水費
賄材料費
12 役
務
費
732,000
551,781
180,219 通信運搬費
手数料
火災保険料
傷害保険料
13 委
託
料
1,152,000
1,046,898
105,102 消防設備保守点検委託料
機械警備委託料
清掃業務委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
植木管理委託料
除草作業委託料
複写機保守管理委託料
自動ドア保守点検業務委託料
遊具保守点検委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
1,326,000
1,324,578
1,422 土地借上料
料
15 工 事 請 負 費
ガス器具借上料
事務機借上料
清掃用具使用料
テレビ受信料
舞台照明使用料
711,000
710,748
252 竹間沢児童館網戸設置工事
藤久保児童館網戸設置工事
北永井児童館網戸設置工事
北永井児童館事務所ブラインド設置工事
18 備 品 購 入 費
283,000
282,156
844 予備費充用
考
879,877
16,050
41,062
477,576
4,959
1,287,703
68,796
235,554
25,875
21,952
268,400
61,560
142,560
149,521
142,560
123,120
35,264
197,913
51,840
142,560
1,149,433
5,400
58,318
57,024
54,003
400
334,800
71,712
183,600
120,636
32,000
児童館備品
19 負 担 金 、 補 助
30,000
30,000
0 県児童館連絡協議会負担金
及び交付金
7 みどり学園費
43,943,000
△809,000
43,134,000
41,949,542
2給
料
16,405,000
16,404,600
3職員手当等
8,581,000
8,536,114
1,184,458
400 一般職給 4人
44,886 地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
−93−
済
費
5,876,000
5,411,830
464,170 職員共済組合負担金
−94−
1,173,522
324,000
211,400
146,888
360,000
3,912,569
2,407,735
4,734,391
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
労働災害保険料
社会保険料等
7賃
8報
償
金
5,268,000
5,251,520
16,480 臨時職員賃金等
費
1,020,000
1,019,900
100 需用費から流用
講師謝礼
臨時職員特別報奨金
9旅
11 需
用
費
7,000
4,740
費
1,594,000
1,177,335
務
費
332,000
181,998
416,665 報償費へ流用
150,002 通信運搬費
手数料
火災保険料
傷害保険料
13 委
託
料
3,758,000
3,723,907
34,093 バス運行業務委託料
機械警備委託料
清掃業務委託料
複写機保守管理委託料
衛生害虫防除委託料
備品等運搬設置業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
223,000
173,598
49,402 事務機借上料
料
土地借上料
バス借上料
清掃用具使用料
駐車場使用料
18 備 品 購 入 費
56,000
56,000
19 負 担 金 、 補 助
14,000
8,000
13,785,000
4,021,000
12,961,632
15,000
161,262
17,280
7,160
74,266
917,367
82,163
21,421
59,154
19,260
3,324,240
45,411
65,880
45,128
54,000
189,248
8,812
115,770
41,040
7,776
200
6,000 負担金
県障害児通園施設協議会
職員研修
17,806,000
15,000
580,000
439,900
0 みどり学園備品
及び交付金
8 子育て支援セ
17,998
659,441
2,260 普通旅費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
光熱水費
賄材料費
12 役
考
2,000
6,000
4,844,368
ンター費
2給
料
2,568,000
2,354,000
3職員手当等
749,000
726,836
214,000 一般職給 1人
22,164 地域手当
通勤手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
2,124,000
1,327,183
796,817 職員共済組合負担金
労働災害保険料
社会保険料等
7賃
−95−
金
9,701,000
6,311,938
3,389,062 臨時職員賃金等
−96−
164,780
58,300
332,021
171,735
612,453
24,710
690,020
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
8報
償
支出済額
金 額
費
886,000
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
578,620
不用額
備
307,380 講師謝礼
臨時職員特別報奨金
9旅
11 需
用
費
5,000
1,524
3,476 普通旅費
費
487,000
460,255
26,745 消耗品費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
光熱水費
12 役
務
費
589,000
516,240
72,760 通信運搬費
火災保険料
傷害保険料
13 委
託
料
636,000
634,527
1,473 備品等運搬設置業務委託料
緊急サポート業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
23,000
20,995
2,005 事務機借上料
料
清掃用具使用料
18 備 品 購 入 費
24,000
21,514
19 負 担 金 、 補 助
14,000
8,000
考
83,620
495,000
242,873
23,760
40,284
2,042
151,296
180,181
20,349
315,710
116,127
518,400
11,923
9,072
2,486 子育て支援センター備品
6,000 子育てひろば全国連絡協議会負担金
及び交付金
4
衛生費
1
1,096,064,000 1,434,036,000
保健衛生費
382,525,000
38,046,000
1 保健衛生総務
195,381,000
49,061,000
819,888,000
94,000 3,350,082,000
94,000
2,480,189,891
822,415,000
47,477,109
420,665,000
404,331,323
16,333,677
244,442,000
236,233,530
8,208,470
費
1報
酬
3,126,000
2,337,000
789,000 健康増進、母子保健事業及びがん検診事業
嘱託保健師 1人
嘱託看護師 5人
嘱託助産師 1人
嘱託管理栄養士 3人
嘱託栄養士 4人
健康づくり推進会議委員 10人
2給
料
61,301,000
61,176,637
124,363 一般職給 17人
3職員手当等
34,213,000
34,065,263
147,737 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
18,131,000
18,129,040
1,960 賃金から流用
需用費から流用
職員共済組合負担金
労働災害保険料
社会保険料等
−97−
−98−
216,000
1,207,500
160,000
32,000
622,500
99,000
1,178,500
4,487,289
831,000
977,970
454,212
1,749,000
15,180,308
9,206,984
2,000
8,000
17,915,421
6,269
207,350
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
款項目
補正予算額
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
7賃
支出済額
金 額
金
2,750,000
2,543,713
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
206,287 工事請負費から流用
共済費へ流用
臨時職員賃金等
8報
償
費
5,191,000
4,694,100
496,900 健康増進事業謝礼
臨時職員特別報奨金
健康増進事業従事者報償
母子保健事業従事者報償
健康長寿事業謝礼
9旅
11 需
用
費
39,000
18,064
費
5,959,000
5,128,257
務
費
2,325,000
2,193,959
830,743 共済費へ流用
131,041 委託料へ流用
通信運搬費
手数料
傷害保険料
賠償保険料
筆耕翻訳料
13 委
託
料
93,354,000
90,935,100
2,418,900 需用費から流用
役務費から流用
使用料及び賃借料から流用
備品購入費から流用
負担金、補助及び交付金へ流用
健康増進事業委託料
がん検診事業委託料
母子保健事業委託料
妊婦健康診査事業委託料
嘱託職員健康診査委託料
健康長寿事業委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
54,000
53,010
990 委託料へ流用
料
15 工 事 請 負 費
文化会館施設使用料
文化会館設備備品使用料
473,000
469,800
89,000
2,000
150,000
138,100
18,000
4,348,000
40,000
20,936 普通旅費
委託料へ流用
消耗品費
印刷製本費
12 役
考
3,200 賃金へ流用
8,000
333,000
4,048,416
1,079,841
1,813,000
1,772,257
104,980
68,450
77,200
171,072
333,000
1,813,000
1,653,000
3,008,000
363,000
2,175,077
47,625,522
56,959
19,691,900
4,320
21,381,322
1,653,000
33,830
19,180
89,000
健康長寿事業電源及びLAN配線工事
18 備 品 購 入 費
1,395,000
1,394,072
928 委託料へ流用
3,008,000
庁用備品
19 負 担 金 、 補 助
12,531,000
12,221,685
309,315 委託料から流用
及び交付金
−99−
負担金
川越地区病院群輪番制病院運営費
朝霞保健所管内小児救急医療支援事業費
県市町村保健師協議会
県市町村行政栄養士協議会
職員研修
補助金
在宅当番医制運営事業費
休日急患診療所運営費
−100−
363,000
3,191,210
111,076
8,000
5,000
54,000
666,071
3,459,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
病診連携事業
小児時間外救急診療所運営費
妊婦健康診査
三芳医会
20 扶
2 予防費
90,875,000
△6,114,000
助
費
3,600,000
84,761,000
873,830
77,348,439
11 需
用
費
608,000
292,698
務
費
247,000
185,392
13 委
託
料
83,715,000
76,679,991
7,412,561
315,302 消耗品費
191,000
190,358
7,035,009 負担金、補助及び交付金へ流用
642 委託料から流用
及び交付金
3 環境衛生費
84,011,000
△3,911,000
40,000
68,000
57,654,227
14,109,800
4,915,964
68,000
予防接種補助金
80,140,000
79,888,890
1報
56,339
235,574
785
61,608 通信運搬費
個別予防接種委託料
高齢者インフルエンザ予防接種委託料
高齢者肺炎球菌予防接種委託料
19 負 担 金 、 補 助
407,060
3,464,873
665,395
190,000
2,726,170 養育医療費
印刷製本費
医薬材料費
12 役
考
酬
111,000
43,500
3職員手当等
81,000
80,796
251,110
67,500 環境衛生対策審議会委員 7人
204 予備費充用
40,000
時間外勤務手当
8報
償
費
150,000
150,000
0 ごみゼロ運動謝礼
エコクラブ事業謝礼
9旅
11 需
用
費
2,000
1,040
960 普通旅費
費
348,000
330,986
17,014 消耗品費
食糧費
印刷製本費
12 役
務
費
174,000
165,658
8,342 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
1,317,000
1,270,650
46,350 不法投棄処分委託料
狂犬病予防注射会場設営委託料
再生可能エネルギー等導入工事実施設計委託
料
14 使 用 料 及 び
4,000
600
15 工 事 請 負 費
21,048,000
21,047,040
19 負 担 金 、 補 助
56,905,000
56,798,620
賃
借
306,122
9,226
15,638
147,298
18,360
170,400
236,250
864,000
3,400 駐車場使用料
料
960 三芳中学校再生可能エネルギー等設置工事
106,380 負担金
及び交付金
−101−
100,000
50,000
入間東部地区衛生組合(葬祭場分)
狂犬病予防協会
補助金
−102−
55,389,285
9,335
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
住宅用太陽光発電システム設置
4 公害対策費
8,989,000
△1,032,000
7,957,000
7,648,828
3職員手当等
9旅
36,000
30,606
5,394 時間外勤務手当
費
1,000
762
238 普通旅費
用
費
4,000
3,636
364 消耗品費
12 役
務
費
38,000
30,848
7,152 通信運搬費
手数料
託
料
7,852,000
7,556,976
295,024 河川水質調査委託料
環境大気調査委託料
地下水汚染調査委託料
酸性雨調査委託料
ダイオキシン類測定調査委託料
道路交通騒音測定委託料
19 負 担 金 、 補 助
26,000
26,000
0 西部地区環境事務研究会負担金
及び交付金
5 保健センター
3,269,000
42,000
54,000
環境保全協力会補助金
3,365,000
1,400,000
308,172
11 需
13 委
考
3,211,636
3,848
27,000
885,600
2,704,320
299,376
481,680
2,948,400
237,600
7,000
19,000
153,364
費
11 需
用
費
424,000
409,006
14,994 予備費充用
役務費へ流用
消耗品費
修繕料
光熱水費
12 役
務
費
423,000
421,916
1,084 需用費から流用
通信運搬費
火災保険料
13 委
託
料
2,274,000
2,137,001
136,999 清掃業務委託料
自動火災報知設備保守点検委託料
防火対象物定期点検委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
電気工作物保安業務委託料
自動ドア保守点検業務委託料
事務機保守管理委託料
汚水枡清掃業務委託料
空調機保守点検委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
242,000
241,713
287 トイレ自動洗浄機借上料
料
19 負 担 金 、 補 助
事務機借上料
テレビ受信料
清掃用具使用料
2,000
2,000
0 県市町村保健センター連絡協議会負担金
及び交付金
2
清掃費
1 清掃総務費
713,539,000 1,394,295,000
28,074,000
819,888,000
1,373,000
349,000
−103−
2,927,722,000
2,074,163,568
29,796,000
29,575,033
822,415,000
31,143,432
220,967
−104−
54,000
13,000
88,467
255,821
64,718
13,000
405,389
16,527
1,149,408
85,000
46,000
64,800
438,480
129,600
105,993
37,800
79,920
25,920
120,960
14,545
80,288
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
2給
支出済額
金 額
料
13,120,000
13,119,600
3職員手当等
7,557,000
7,554,587
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
400 一般職給 3人
2,413 需用費から流用
扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
3,906,000
3,905,082
918 職員共済組合負担金
社会保険料等
8報
償
9旅
11 需
用
費
3,000
2,800
費
22,000
19,590
費
2,829,000
2,671,262
務
費
266,000
245,055
託
料
1,720,000
1,685,617
157,738 役務費から流用
20,945 需用費から流用
34,383 需用費から流用
浄化槽清掃維持管理委託料
自動火災報知設備保守点検委託料
機械警備委託料
清掃業務委託料
植木管理委託料
広報折込配付委託料
汚泥処分委託料
受水槽清掃委託料
乾電池袋配布委託料
回収ネット配布委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
116,000
114,440
1,560 有料道路通行料
料
19 負 担 金 、 補 助
事務機借上料
テレビ受信料
清掃用具使用料
257,000
257,000
0 県清掃行政研究協議会負担金
及び交付金
2 塵芥処理費
533,182,000
△32,761,000
△349,000
上富第一区環境衛生協議会補助金
500,072,000
490,222,132
11 需
用
費
23,560,000
19,168,680
42,000
349,000
95,000
84,000
259,000
1,461,417
1,104,462
105,383
42,000
139,059
57,520
48,476
259,000
99,360
46,200
466,560
137,616
199,800
433,057
64,800
63,504
41,920
132,800
2,380
30,630
14,545
66,885
10,000
247,000
9,849,868
4,391,320 委託料へ流用
消耗品費
−105−
3,846,880
58,202
2,410 普通旅費
通信運搬費
手数料
火災保険料
13 委
95,000
330,000
1,004,472
190,800
251,431
900,000
3,047,226
1,830,658
200 謝礼
委託料から流用
職員手当等へ流用
役務費へ流用
委託料へ流用
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
12 役
考
−106−
9,000
2,120,294
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
修繕料
燃料費
光熱水費
13 委
託
料
361,433,000
359,479,952
1,953,048 需用費から流用
清掃総務費・需用費へ流用
一般廃棄物収集運搬業務委託料
動物死体処理委託料
清掃工場運転管理業務委託料
電気工作物保安業務委託料
最終処分場水質分析業務委託料
容器洗浄機保守点検委託料
粗大ごみ処理施設保守点検委託料
使用済乾電池等処理委託料
破砕不燃物処分委託料
廃タイヤ処分委託料
浸出水処理施設点検委託料
再商品化業務委託料
ペットボトル運搬圧縮業務委託料
容器包装プラスチック運搬選別圧縮業務委託
料
家電4品目再商品化業務委託料
清掃工場管理業務委託料
小型消火器具廃棄委託料
不明廃油分析委託料
工場内スズメバチ駆除処理委託料
処理困難物処理委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
6,000
3,800
114,969,000
111,471,000
104,000
98,700
考
13,507,020
45,468
3,495,898
9,000
349,000
230,270,128
422,820
81,189,500
452,570
2,624,400
209,520
233,280
2,357,812
10,107,744
62,424
97,200
436,353
7,364,083
12,868,848
193,400
9,720,000
45,000
59,400
32,400
733,070
2,200 有料道路通行料
料
19 負 担 金 、 補 助
3,498,000 ごみ共同処理事業負担金
及び交付金
27 公
3 広域ごみ処理
123,317,000 1,428,825,000
819,888,000
課
費
2,372,030,000
1,528,542,615
5,300 汚染負荷量賦課金
822,415,000
21,072,385
施設建設費
1報
酬
123,000
49,500
3職員手当等
0
0
19 負 担 金 、 補 助
2,371,907,000
1,528,493,115
73,500 広域ごみ処理施設等検討委員会委員 8人
0
822,415,000
20,998,885 負担金
及び交付金
−107−
広域ごみ処理施設等建設事業費(建設負担
分)
広域ごみ処理施設等建設事業費(建設負担
分、繰越明許費)
広域ごみ処理施設等建設事業費(用地取得
分)
広域ごみ処理施設等建設に伴う地域整備事
業費
広域ごみ処理施設等建設に伴う地域整備事
業費(繰越明許費)
余熱利用施設運営
余熱利用施設利用料金補填
−108−
636,075,487
804,836,177
4,476,000
3,881,630
15,051,823
61,401,438
2,770,560
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
4 し尿処理費
28,966,000
△3,142,000
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
25,824,000
19 負 担 金 、 補 助
25,824,000
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
25,823,788
212
25,823,788
212 入間東部地区衛生組合負担金
考
及び交付金
3
上水道費
1 上水道施設費
0
1,695,000
1,695,000
1,695,000
0
0
1,695,000
1,695,000
1,695,000
0
1,695,000
0 水道事業会計繰出金
28 繰
5
1
出
金
1,695,000
労働費
2,186,000
0
2,186,000
2,115,457
70,543
労働諸費
2,186,000
0
2,186,000
2,115,457
70,543
1 労働諸費
2,186,000
0
2,186,000
2,115,457
70,543
1報
酬
1,030,000
960,000
70,000 内職相談員 1人
11 需
用
費
4,000
3,722
278 消耗品費
12 役
務
費
2,000
1,735
265 通信運搬費
19 負 担 金 、 補 助
150,000
150,000
0 負担金
及び交付金
21 貸
6
1
付
金
入間東部地区労政連絡会
所沢労働基準協会
所沢地区雇用対策協議会
1,000,000
1,000,000
0 勤労者住宅資金預託金
農林水産業費
97,977,000
2,966,000 36,893,734
137,836,734
136,215,574
1,621,160
農業費
97,977,000
2,966,000 36,893,734
137,836,734
136,215,574
1,621,160
3,736,000
3,733,378
2,622
1 農業委員会費
3,736,000
0
1報
酬
3,276,000
3,276,000
9旅
費
2,000
1,500
費
34,000
33,000
10 交
際
50,000
30,000
70,000
0 農業委員会委員 13人
500 普通旅費
1,000 需用費へ流用
1,000
会長交際費
11 需
用
費
176,000
175,647
353 交際費から流用
役務費から流用
消耗品費
12 役
務
費
19,000
18,771
229 需用費へ流用
使用料及び賃借料へ流用
通信運搬費
14 使 用 料 及 び
賃
借
19 負 担 金 、 補 助
−109−
62,000
61,460
540 役務費から流用
料
有料道路通行料
バス借上料
167,000
167,000
0 負担金
−110−
1,000
2,000
2,000
18,000
18,000
8,540
52,920
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
及び交付金
2 農業総務費
59,105,000
1,811,000
埼玉県農業会議
入間地方協議会
60,916,000
60,907,734
2給
備
料
30,082,000
30,081,300
3職員手当等
17,203,000
17,200,197
700 一般職給 7人
2,803 扶養手当
4共
済
費
8,950,000
8,949,636
11 需
用
費
6,000
4,101
14 使 用 料 及 び
20,000
17,500
2,500 駐車場使用料
4,655,000
4,655,000
0 産業祭補助金
借
99,000
68,000
8,266
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
賃
考
294,000
2,220,351
324,000
729,708
203,655
1,344,000
7,514,821
4,569,662
364 職員共済組合負担金
1,899 消耗品費
料
19 負 担 金 、 補 助
及び交付金
3 農業振興費
32,468,000
1,155,000 36,893,734
70,516,734
68,997,868
1報
酬
123,000
123,000
3職員手当等
334,000
329,313
1,518,866
0 農業振興地域整備審議会委員 10人
4,687 時間外勤務手当
休日勤務手当
7賃
8報
償
金
762,000
754,151
7,849 臨時職員賃金等
費
638,000
637,200
800 旅費から流用
農業体験学習用圃場謝礼
みよし野菜6次産業創業塾アドバイザー謝礼
三芳町4Hクラブ体験農場指導謝礼
農業改善推進謝礼
作付調査協力謝礼
落ち葉掃き指導者謝礼
体験落ち葉掃き参加者記念品
臨時職員特別報奨金
9旅
費
17,000
15,702
1,298 報償費へ流用
負担金、補助金及び交付金へ流用
普通旅費
11 需
用
費
140,000
139,049
951 負担金、補助及び交付金から流用
325,297
4,016
1,000
20,000
200,000
100,000
105,000
105,000
15,000
30,000
62,200
1,000
2,000
122,000
消耗品費
12 役
費
41,000
39,843
19 負 担 金 、 補 助
68,461,734
66,959,610
務
1,157 通信運搬費
1,502,124 旅費から流用
及び交付金
−111−
需用費へ流用
−112−
2,000
122,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
負担金
三富地域農業振興協議会
県農業農村振興対策協議会
三富新田世界農業遺産推進協議会
三芳町川越いも振興会視察研修
補助金
埼玉中部農業共済組合
農家組合育成費
農業近代化資金利子補給
農業改善事業
農業資材適正処理推進事業
特別栽培推進事業
生分解性フィルム推進事業
畑作土壌改良事業
児童農業体験学習会
みよし野菜ブランド化推進支援事業
農家組合長連絡協議会
青年農業者協議会
青年就農給付金
野菜産地強化整備支援事業費
農業経営研究会
三芳町4Hクラブ
多面的機能支払交付金
経営体育成条件整備事業(繰越明許費)
4 畜産業費
91,000
0
91,000
19 負 担 金 、 補 助
91,000
91,000
0
91,000
0 補助金
及び交付金
5 農地費
38,000
0
消臭剤
牛の検査及び予防注射
酪農増殖改良事業
38,000
13 委
35,380
2,620
1,000
料
1,000
0
19 負 担 金 、 補 助
36,000
35,380
託
県土地改良事業団体連合会
川越土地改良推進協議会
1,000
200,000
15,000
550,000
2,000
482,000
223,000
2,715
10,000,000
699,997
7,999,863
499,988
6,999,907
50,000
1,000,000
22,800
19,000
821,160
333,000
47,500
66,500
1,031,800
35,893,380
13,000
18,000
60,000
620 負担金
及び交付金
22 補 償 、 補 填
考
0
1,000
2,450,214
88,786
1,276,464
61,536 修繕料
18,000
17,380
及び賠償金
6 農業センター
2,539,000
0
2,539,000
費
11 需
用
費
1,338,000
光熱水費
12 役
務
費
70,000
69,621
379 手数料
火災保険料
13 委
託
料
1,116,000
1,089,584
26,416 受付等業務委託料
自動火災報知設備保守点検委託料
清掃業務委託料
浄化槽清掃維持管理委託料
樹木切株切削業務委託料
−113−
−114−
724,032
552,432
7,000
62,621
500,000
41,040
390,864
58,320
99,360
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
7
1
借
継続費
逓 次
繰 越
金 額
14 使 用 料 及 び
賃
支出済額
15,000
年
14,545
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
△2,168,000
41,280,000
40,995,996
284,004
商工費
43,448,000
△2,168,000
41,280,000
40,995,996
284,004
23,387,000
△2,168,000
21,219,000
21,214,478
4,522
料
10,762,000
10,761,900
3職員手当等
7,261,000
7,256,948
100 一般職給 3人
4,052 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
2 商工業振興費
13,709,000
0
済
費
3,196,000
13,709,000
3,195,630
13,519,018
8報
償
9旅
11 需
用
務
189,982
費
50,000
45,000
5,000 婚活事業謝礼
費
15,000
11,430
3,570 普通旅費
費
258,000
254,988
費
7,000
6,100
3,012 役務費へ流用
900 需用費から流用
通信運搬費
手数料
14 使 用 料 及 び
賃
借
25,000
21,570
3,430 有料道路通行料
料
19 負 担 金 、 補 助
駐車場使用料
10,753,000
10,579,930
県物産観光協会
世界キャラクターサミット
補助金
商店街街路灯等共同施設費
商工会
世界一のいも堀りまつり実行委員会
金
2,600,000
2,600,000
22 補 償 、 補 填
1,000
0
1,000
6,262,500
89,500
2,030,000
20,000 消費生活相談員 1人
付
0 小口融資預託金
及び賠償金
3 消費者行政推
6,352,000
0
6,352,000
進費
1報
−115−
酬
2,050,000
2,000
158,868
96,120
2,000
5,965
135
15,270
6,300
173,070 負担金
及び交付金
21 貸
684,000
826,413
324,000
142,800
547,602
360,000
2,706,558
1,665,575
370 職員共済組合負担金
消耗品費
修繕料
12 役
考
455 テレビ受信料
43,448,000
2給
料
商工費
1 商工総務費
備
−116−
30,000
10,000
564,930
9,500,000
475,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
4共
済
支出済額
金 額
費
27,000
26,460
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
540 需用費から流用
考
1,000
社会保険料等
8報
償
9旅
費
100,000
100,000
費
10,000
5,270
0 消費生活啓発講演謝礼
4,730 費用弁償
普通旅費
11 需
用
費
3,800,000
3,738,428
61,572 共済費へ流用
消耗品費
印刷製本費
12 役
務
費
350,000
349,726
274 通信運搬費
手数料
13 委
料
8,000
5,616
19 負 担 金 、 補 助
7,000
7,000
託
3,810
1,460
1,000
3,647,708
90,720
1,966
347,760
2,384 消費生活相談員健康診断委託料
0 西部市町村消費者行政連絡協議会負担金
及び交付金
8
1,395,492,000
△56,572,000
土木管理費
87,671,000
17,252,000
625,000
1 土木総務費
87,671,000
17,252,000
625,000
土木費
1
625,000 1,339,545,000
1,322,518,146
17,026,854
105,548,000
105,402,306
145,694
105,548,000
105,402,306
145,694
2給
料
54,572,000
54,572,000
3職員手当等
29,493,000
29,379,619
0 一般職給 15人
113,381 扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
15,907,000
15,900,731
6,269 職員共済組合負担金
社会保険料等
9旅
費
14,000
13,774
226 委託料から流用
1,907,000
4,072,810
542,400
488,501
1,704,000
12,832,066
7,832,842
15,811,857
88,874
5,000
普通旅費
11 需
用
費
236,000
233,729
2,271 委託料から流用
消耗品費
印刷製本費
修繕料
12 役
務
費
7,000
7,000
0 通信運搬費
13 委
託
料
81,000
59,787
21,213 旅費へ流用
需用費へ流用
事務機保守管理委託料
14 使 用 料 及 び
賃
−117−
借
4,521,000
4,520,412
588 道路用地等借上料
料
事務機借上料
−118−
10,000
144,089
79,920
9,720
5,000
10,000
4,481,532
38,880
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
19 負 担 金 、 補 助
92,000
91,500
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
県道路協会
一般国道254号和光川越間バイパス建設
促進期成同盟会
さいたま地方法務局川越支局管内官公署登
記事務連絡協議会
関越自動車道埼玉県対策協議会
埼玉地区用地対策連絡協議会
東京狭山線整備促進期成同盟会
県街路事業推進協議会
職員研修
625,000
623,754
1,246 予備費充用
及び賠償金
2
備
考
500 負担金
及び交付金
22 補 償 、 補 填
21,000
22,000
1,000
3,000
5,000
9,000
15,000
15,500
625,000
賠償金
道路橋梁費
206,581,000
60,355,000
266,936,000
254,283,754
12,652,246
1 道路橋梁維持
97,028,000
50,000,000
147,028,000
146,825,647
202,353
費
11 需
用
費
384,000
382,715
1,285 原材料費へ流用
消耗品費
修繕料
燃料費
12 役
務
費
9,000
8,070
13 委
託
料
15,826,000
15,730,425
930 自賠責保険料
95,575 原材料費へ流用
コンクリートがら処分委託料
残土処分委託料
U形側溝洗浄委託料
ガードレール清掃委託料
街路樹等管理業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
1,200,000
1,199,930
126,988,000
126,918,040
15,000
29,329
4,752,000
2,467,800
186,840
8,294,456
70 作業車借上料
料
15 工 事 請 負 費
69,960 町道幹線1号線道路修繕工事
町道幹線1号線道路修繕工事(その2)
町道幹線2号線道路修繕工事
町道幹線4号線道路修繕工事
町道幹線4号線道路修繕工事(その2)
町道幹線12号線道路修繕工事
町道幹線21号線道路修繕工事
町道幹線2・21号線道路修繕工事
町道幹線3・21号線道路修繕工事
町道幹線22号線道路修繕工事
町道幹線23号線道路修繕工事
町道藤久保114号線道路修繕工事
その他町内全般諸工事64ケ所
16 原 材 料 費
2,311,000
2,310,394
606 需用費から流用
委託料から流用
道路補修用材料等
18 備 品 購 入 費
−119−
16,000
281,574
93,538
7,603
83,000
81,648
1,352 作業用備品
−120−
9,320,400
6,877,440
8,791,200
6,573,960
5,273,640
3,099,600
11,603,520
10,044,000
8,684,280
5,140,800
9,774,000
3,024,000
38,711,200
16,000
15,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
19 負 担 金 、 補 助
227,000
194,425
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
考
32,575 志木大橋維持管理等負担金
及び交付金
2 道路新設改良
109,553,000
10,355,000
119,908,000
107,458,107
12,449,893
費
11 需
用
費
31,000
29,080
1,920 消耗品費(県委託事業)
修繕料
12 役
務
費
7,466,000
5,712,146
1,753,854 通信運搬費
手数料
手数料(県委託事業)
13 委
託
料
5,747,000
3,607,200
2,139,800 道路台帳作成業務委託料
道路境界確認測量業務委託料
用地測量業務委託料
15 工 事 請 負 費
24,626,000
23,821,560
804,440 補償、補填及び賠償金から流用
町道幹線6号線道路改良工事
町道藤久保48号線道路改良工事
町道藤久保142号線道路改良工事
町道竹間沢69号線道路後退分改良工事
17 公 有 財 産
購
入
15,373,000
7,628,205
7,744,795 道路拡幅等に伴う用地買収費
費
19 負 担 金 、 補 助
道路拡幅等に伴う用地買収費(県委託事業)
60,800,000
60,800,000
5,865,000
5,859,916
1,000
28,080
8,715
807,854
4,895,577
2,646,000
496,800
464,400
1,200,000
8,434,800
10,233,000
4,289,760
864,000
3,793,245
3,834,960
0 道路拡幅整備負担金
及び交付金
22 補 償 、 補 填
5,084 工事請負費へ流用
及び賠償金
3
河川費
1 河川改良費
662,000
0
662,000
648,800
13,200
662,000
0
662,000
648,800
13,200
13,000 上富水路浚渫業務委託料
13 委
料
445,000
432,000
19 負 担 金 、 補 助
217,000
216,800
託
200 負担金
及び交付金
4
都市計画費
1 都市計画総務
1,100,578,000 △134,179,000
83,573,000
△2,197,000
△85,000
1,200,000
物件補償料(県委託事業)
県河川協会
新河岸川水系改修促進期成同盟会
富士見江川維持管理負担
966,399,000
962,183,286
4,215,714
81,291,000
80,775,558
515,442
8,000
9,000
199,800
費
1報
酬
134,000
110,000
24,000 都市計画審議会委員 11人
2給
料
39,566,000
39,565,892
108 一般職給 11人
3職員手当等
22,777,000
22,775,046
1,954 緑化推進費・職員手当等へ流用
扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
−121−
−122−
79,000
1,584,000
2,993,882
531,000
322,554
1,620,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
11,327,000
11,306,919
20,081 職員共済組合負担金
社会保険料等
7賃
8報
償
9旅
金
370,000
233,420
費
10,000
0
費
19,000
18,460
用
費
191,000
190,168
務
費
49,000
46,653
13 委
託
料
6,318,000
6,318,000
14 使 用 料 及 び
1,000
0
529,000
211,000
賃
借
540 緑化推進費・旅費へ流用
832 緑化推進費・需用費へ流用
5,000
4,000
2,347 通信運搬費
0 都市計画基本図修正等業務委託料
1,000
318,000 負担金
及び交付金
671,022,000 △131,737,000
1,000
4,000
料
19 負 担 金 、 補 助
2 土地区画整理
11,278,808
28,111
10,000
旅費へ流用
消耗品費
12 役
9,743,459
5,980,151
136,580 臨時職員賃金等
需用費から流用
普通旅費
11 需
考
川越地区建築行政事務連絡協議会
彩の国既存建築物地震対策協議会
補助金
既存住宅耐震化助成金
539,285,000
539,057,434
10,000
1,000
200,000
227,566
費
3職員手当等
44,000
43,554
12 役
務
費
536,000
535,680
13 委
託
料
972,000
745,200
446 時間外勤務手当
320 手数料
226,800 町道幹線19号線物件調査積算業務委託料
町道幹線19号線丈量図作成業務委託料
19 負 担 金 、 補 助
537,733,000
537,733,000
0 負担金
及び交付金
3 下水道費
292,663,000
△6,229,000
県土地区画整理事業推進協議会
富士塚土地区画整理組合公共施設管理者
補助金
北松原土地区画整理組合
藤久保第一土地区画整理組合
286,434,000
283,422,577
2給
料
1,591,000
1,590,492
3職員手当等
483,000
467,281
3,000
357,730,000
95,000,000
85,000,000
3,011,423
508 一般職給 1人
15,719 地域手当
通勤手当
期末手当
勤勉手当
−123−
529,200
216,000
−124−
111,324
39,600
205,636
110,721
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
4共
済
9旅
11 需
用
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
費
28,000
27,625
費
1,000
0
費
3,123,000
3,075,399
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
375 社会保険料等
1,000
47,601 消耗品費
修繕料
光熱水費
12 役
務
費
46,000
40,817
13 委
託
料
7,909,000
5,187,024
賃
借
7,000
6,480
25,256,000
25,166,160
2,721,976 雨水管高圧洗浄委託料
520 土地借上料
89,840 町道藤久保206号線舗装本復旧工事
町道幹線7号線試掘
町道幹線7号線雨水管布設替工事
町内マンホール蓋取替工事
竹間沢東第1調整池浚渫工事
16 原 材 料 費
2,240,000
2,206,548
19 負 担 金 、 補 助
20,750,000
20,654,751
4 公園費
46,191,000
34,000
金
95,249 負担金
富士見市への雨水流出
ふじみ野市への排水施設利用
225,000,000
46,225,000
225,000,000
46,185,950
8報
償
費
538,000
537,480
11 需
用
費
5,842,000
5,837,249
務
費
18,000
16,480
39,050
520 子供広場管理報償
4,751 委託料へ流用
1,520 通信運搬費
作業機械保険料
13 委
託
料
18,322,000
18,320,639
1,361 需用費から流用
都市公園等清掃等業務委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
植木等管理業務委託料
施設等管理業務委託料
グラウンド等清掃管理業務委託料
14 使 用 料 及 び
−125−
19,827,000
19,799,940
20,404,776
249,975
0 下水道事業特別会計繰出金
備品購入費へ流用
消耗品費
修繕料
燃料費
光熱水費
12 役
5,151,600
248,400
4,460,400
3,109,320
12,196,440
33,452 修理用資材
及び交付金
出
699,840
523,584
1,146,960
1,155,600
453,600
1,207,440
料
15 工 事 請 負 費
28 繰
3,726
2,413,800
657,873
5,183 通信運搬費
マンホールポンプ管理委託料
藤久保第1調整池管理委託料
下水道台帳作成業務委託料
植木管理委託料
雨水浸透施設清掃委託料
14 使 用 料 及 び
考
27,060 子供広場土地借上料
−126−
269,000
81,000
149,643
4,499,085
24,891
1,163,630
2,050
14,430
269,000
9,142,611
409,968
7,012,339
584,096
1,171,625
10,460,100
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
賃
借
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
料
15 工 事 請 負 費
備
ふれあいの森土地借上料
こぶしの里土地借上料
グラウンド土地借上料
簡易トイレ借上料
1,379,000
1,378,080
考
2,000,064
3,772,776
3,540,000
27,000
920 町道藤久保287・357号線舗装本復旧工
事
16 原 材 料 費
93,000
90,601
18 備 品 購 入 費
81,000
80,481
2,399 砂場用砂
519 需用費から流用
81,000
公園用備品
19 負 担 金 、 補 助
125,000
125,000
0 負担金
及び交付金
5 緑化推進費
7,129,000
5,950,000
85,000
県都市公園整備促進協議会
職員研修
13,164,000
12,741,767
3職員手当等
208,000
207,403
422,233
597 都市計画総務費・職員手当等から流用
役務費から流用
時間外勤務手当
8報
償
費
835,000
742,522
92,478 保存樹林報償
県自然環境保全協力報償
緑化推進協議会委員謝礼
9旅
費
2,000
1,960
40 都市計画総務費・旅費から流用
役務費から流用
普通旅費
11 需
用
費
184,000
183,446
554 都市計画総務費・需用費から流用
役務費から流用
消耗品費
印刷製本費
12 役
務
費
2,699,000
2,378,572
320,428 職員手当等へ流用
旅費へ流用
需用費へ流用
使用料及び賃借料へ流用
通信運搬費
手数料
賠償保険料
13 委
託
料
9,180,000
9,176,064
3,936 保存樹木等管理業務委託料
保存樹木外観・精密診断業務委託料
上富ケヤキ並木通り植栽業務委託料
北永井さんくのさと整備業務委託料
上富平地林整備業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
8,000
7,560
440 役務費から流用
料
19 負 担 金 、 補 助
79,000
129,000
128,950
445,572
168,000
1,000
1,000
5,000
109,000
118,646
64,800
129,000
1,000
109,000
8,000
3,272
2,277,720
97,580
2,301,264
756,000
118,800
50,000
5,950,000
8,000
重機借上料
47,000
44,240
2,760 負担金
及び交付金
−127−
6,000
119,000
県緑化推進委員会
くぬぎ山地区自然再生協議会
−128−
20,000
24,240
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
支出済額
継続費
逓 次
繰 越
金 額
22 補 償 、 補 填
1,000
年
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
0
1,000
備
考
及び賠償金
9
1
消防費
597,233,000
△14,007,000
583,226,000
583,224,881
1,119
消防費
597,233,000
△14,007,000
583,226,000
583,224,881
1,119
565,139,000
△11,561,000
553,578,000
553,577,135
865
553,577,135
865 入間東部地区消防組合負担金
1 常備消防費
19 負 担 金 、 補 助
553,578,000
及び交付金
2 非常備消防費
29,652,000
△2,446,000
27,206,000
19 負 担 金 、 補 助
27,206,000
27,206,000
0
27,206,000
0 入間東部地区消防組合負担金
及び交付金
3 消防施設費
2,442,000
0
(三芳消防団分)
2,442,000
19 負 担 金 、 補 助
2,442,000
2,441,746
254
2,441,746
254 消火栓設置費負担金
及び交付金
10
教育費
1
教育総務費
1 教育委員会費
1,689,480,000
42,313,000
3,060,000 1,734,853,000
1,679,837,340
55,015,660
255,218,000
△24,057,000
231,161,000
221,368,398
9,792,602
1,276,000
0
1,276,000
1,237,900
38,100
1報
酬
1,062,000
1,062,000
9旅
費
9,000
0
費
100,000
80,000
14 使 用 料 及 び
26,000
17,200
10 交
賃
際
借
0 教育委員会委員 4人
9,000
20,000 委員長・教育長交際費
8,800 有料道路通行料
料
19 負 担 金 、 補 助
駐車場使用料
79,000
78,700
300 負担金
及び交付金
2 事務局費
217,942,000
△24,057,000
入間地区教育委員会連合会
関東甲信越静市町村教育委員会連合会
入間東部地区教育委員会連絡協議会
193,885,000
186,692,415
2給
料
61,338,000
61,337,577
37,103,000
37,083,274
423 教育長
19,726 共済費へ流用
扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
−129−
54,700
9,000
15,000
7,192,585
一般職給 13人
3職員手当等
16,000
1,200
−130−
7,320,000
54,017,577
3,000
2,601,000
4,115,340
405,000
677,600
967,260
2,328,000
14,163,508
8,715,370
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
教育長期末手当
休日勤務手当
4共
済
費
18,296,000
18,272,338
23,662 職員手当等から流用
考
3,000,901
109,295
3,000
職員共済組合負担金
5災害補償費
7賃
8報
償
1,000
0
金
1,249,000
1,209,090
費
738,000
560,576
1,000
39,910 臨時職員賃金等
177,424 教育委員会の自己点検・評価に係る有識者等
謝礼
点検・評価研修講師謝礼
教育振興基本計画策定委員謝礼
成人式協力者謝礼
成人式記念品代
臨時職員特別報奨金
9旅
11 需
用
費
52,000
47,160
4,840 普通旅費
費
644,000
558,985
85,015 消耗品費
食糧費
印刷製本費
12 役
務
費
306,000
266,186
39,814 通信運搬費
手数料
13 委
料
119,000
105,840
14 使 用 料 及 び
101,000
87,920
賃
託
借
13,080 有料道路通行料
文化会館使用料
73,938,000
67,163,469
36,000,000
0
町村教育長会
郡教育長会
県公立学校施設整備期成同盟会
補助金
幼稚園就園奨励費
入学資金利子補給
36,000,000
33,438,083
1報
4共
済
酬
2,700,000
2,700,000
費
410,000
408,674
金
3,151,000
3,150,900
償
費
1,635,000
1,364,700
1,326 使用料及び賃借料から流用
100 使用料及び賃借料から流用
270,300 講師謝礼等
小中一貫教育講師謝礼
小中一貫教育推進委員会委員謝礼
親善訪問団受入家庭等謝礼
−131−
40,200
25,000
2,000
67,082,900
13,369
0 教育相談員 3人
旅費へ流用
臨時職員賃金等
8報
15,970
71,950
2,561,917
労働災害保険料
社会保険料等
7賃
165,386
100,800
6,774,531 負担金
及び交付金
3 教育指導費
162,655
4,830
391,500
13,160 成人式設営委託料
料
19 負 担 金 、 補 助
30,000
20,000
180,000
40,000
202,176
88,400
−132−
10,000
10,041
398,633
1,000
2,000
198,000
30,000
10,000
135,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
部活動ボランティア指導員謝礼
臨時職員特別報奨金
就学支援委員会委嘱医報償
就学支援委員会委嘱医執務報償
教育相談等専門員報償
9旅
費
9,000
8,320
680 賃金から流用
考
98,000
258,700
125,000
90,000
420,000
2,000
普通旅費
11 需
用
費
720,000
650,625
69,375 消耗品費
印刷製本費
12 役
務
費
1,765,000
1,705,374
59,626 通信運搬費
手数料
傷害保険料
13 委
託
料
18,456,000
16,345,540
2,110,460 学校研究等委嘱委託料
英語指導助手委託料
教育施設ネットワーク機器保守委託料
日本語指導委託料
小学校体育連盟委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
3,408,000
3,358,687
49,313 共済費へ流用
料
19 負 担 金 、 補 助
賃金へ流用
有料道路通行料
バス借上料
自動車借上料
事務機借上料
文化会館使用料
テレビ受信料
3,746,000
3,745,263
県指導主事会
西部地区指導主事連絡協議会
入間地区教育センター等連絡協議会
産業教育振興会入間支部
県学校保健会
入間東部学校保健会
西部地区学校教育事務担当者会
県教育研究所連絡協議会
県立定時制教育及び通信制教育振興会
全日本特別支援教育連盟
県市町村等適応指導教室連絡協議会
教科書採択協議会
補助金
中学生海外派遣
小学校費
553,113,000
△36,845,000
516,268,000
503,811,370
12,456,630
1 学校管理費
500,485,000
△37,579,000
462,906,000
451,689,266
11,216,734
1報
4共
済
酬
3,145,000
3,143,100
1,900 学校医等報酬 25人
費
2,025,000
2,019,437
5,563 賃金から流用
労働災害保険料
社会保険料等
−133−
80,208
1,223,046
402,120
1,965,000
13,393,512
272,028
660,000
55,000
10,000
1,000
16,010
126,900
60,480
3,013,092
127,660
14,545
737 負担金
及び交付金
2
333,213
317,412
−134−
8,000
2,500
2,000
8,900
24,423
37,000
500
3,000
7,400
2,100
5,000
20,000
3,624,440
18,000
118,812
1,900,625
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
款項目
補正予算額
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
7賃
支出済額
金 額
金
36,480,000
36,204,166
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
275,834 共済費へ流用
考
18,000
臨時職員賃金等
8報
償
費
5,603,000
5,299,388
303,612 負担金、補助及び交付金へ流用
講師謝礼等
記念品代
臨時職員特別報奨金
学校医等執務報償
9旅
費
8,000
6,400
1,600 負担金、補助及び交付金から流用
2,000
100,000
527,688
2,654,700
2,017,000
1,000
普通旅費
11 需
用
費
40,735,000
34,871,190
5,863,810 委託料から流用
使用料及び賃借料へ流用
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
燃料費
光熱水費
12 役
務
費
7,253,000
6,771,089
481,911 通信運搬費
手数料
火災保険料
傷害保険料
13 委
託
料
38,286,000
36,699,408
1,586,592 使用料及び賃借料から流用
需用費へ流用
清掃業務委託料
貯水槽清掃委託料
雨水処理施設清掃委託料
給食用電動ダムウェータ保守点検業務委託料
消防設備保守点検業務委託料
機械警備委託料
浄化槽清掃維持管理委託料
電気工作物保安業務委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
不燃ごみ処分委託料
薬品廃棄委託料
用務員業務委託料
樹木管理委託料
プール濾過装置保守点検業務委託料
体育館舞台装置保守点検委託料
校庭及び体育館体育・遊具施設点
検委託料
複写機保守管理委託料
ネットワーク機器保守委託料
印刷機保守委託料
プリンター保守委託料
空調設備工事監理業務委託料
唐沢小学校漏水調査業務委託料
図書館用コンピュータ保守委託料
教育事務委託料
各種検査委託料
健康診断器具滅菌消毒委託料
−135−
−136−
85,000
1,000
8,647,295
37,103
1,026,189
6,157,450
714,985
534,406
17,753,762
3,131,557
2,732,509
852,504
54,519
414,000
85,000
1,185,041
226,800
496,800
315,900
807,840
777,600
530,496
1,566,000
641,520
16,000
50,220
14,126,400
2,125,440
280,800
108,000
361,800
633,716
93,048
388,800
162,000
7,614,000
189,000
413,700
1,009,074
2,022,493
352,760
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
歯科衛生士派遣委託料
ミシン保守点検委託料
就学時健康診断個別受診分
14 使 用 料 及 び
賃
借
13,763,000
11,480,009
2,282,991 需用費から流用
料
15 工 事 請 負 費
委託料へ流用
土地借上料
バス借上料
自動車借上料
事務機借上料
自動体外式除細動器借上料
教育用コンピュータ借上料
図書室用コンピュータ借上料
テレビ受信料
図書館専用ポータルサイト使用料
310,861,000
310,860,720
280 小学校給食用ダムウェータ改修工事
小学校空調設備設置工事
小学校遊具施設改修工事
18 備 品 購 入 費
2,250,000
1,851,262
19 負 担 金 、 補 助
2,497,000
2,483,097
52,628,000
734,000
13,903 報償費から流用
旅費へ流用
負担金
日本スポーツ振興センター掛金
教育研究会
校長会
教頭会
事務研究会
県学校保健主事会
県校外教育協会
県鼓笛金管バンド連盟
県図書館協会
養護教員部会
入間東部地区学校警察連絡協議会
県小学校体育連盟
入間地区小学校体育連盟
特別支援学級交流遠足引率
53,362,000
11 需
用
費
31,304,000
52,122,104
1,239,896
30,097,347
1,206,653 扶助費へ流用
消耗品費
修繕料
18 備 品 購 入 費
6,055,000
6,025,390
29,610 学校備品
教材備品
20 扶
助
費
16,003,000
15,999,367
3,633 需用費から流用
要(準要)保護児童就学援助費
特別支援教育就学奨励費
被災児童就学等支援事業費
3
中学校費
127,608,000
△1,008,000
77,000
−137−
126,677,000
119,901,738
90,000
110,160
4,000
1,000
414,000
293,016
64,800
180,240
1,405,128
415,800
8,217,216
588,084
72,725
243,000
21,492,000
286,571,520
2,797,200
398,738 学校備品
及び交付金
2 教育振興費
考
6,775,262
−138−
2,000
1,000
2,035,620
123,500
164,500
90,000
11,500
7,500
5,000
2,500
2,500
13,500
2,000
7,420
1,250
16,307
48,000
29,832,790
264,557
3,152,123
2,873,267
48,000
15,746,269
239,829
13,269
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
1 学校管理費
95,566,000
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
△2,008,000
77,000
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
93,635,000
88,430,030
1報
4共
済
酬
1,864,000
1,861,000
費
1,060,000
1,048,318
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
5,204,970
3,000 学校医等報酬 15人
11,682 賃金から流用
報償費へ流用
労働災害保険料
社会保険料等
7賃
金
21,741,000
21,170,560
考
570,440 共済費へ流用
8,000
1,000
70,977
977,341
8,000
臨時職員賃金等
8報
償
費
2,767,000
2,545,989
221,011 共済費から流用
講師謝礼等
記念品代
臨時職員特別報奨金
学校医等執務報償
9旅
11 需
用
費
14,000
6,860
費
24,504,000
23,028,137
7,140 普通旅費
1,475,863 委託料から流用
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
燃料費
光熱水費
12 役
務
費
3,646,000
3,567,447
78,553 通信運搬費
手数料
火災保険料
13 委
託
料
23,132,000
20,774,922
2,357,078 使用料及び賃借料から流用
需用費へ流用
清掃業務委託料
貯水槽清掃委託料
雨水処理施設清掃委託料
給食用電動ダムウェータ保守点検業務委託料
消防設備保守点検業務委託料
機械警備委託料
電気工作物保安業務委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
薬品廃棄委託料
用務員業務委託料
樹木管理委託料
プール濾過装置保守点検業務委託料
体育館舞台装置保守点検委託料
校庭及び体育館体育施設点検委託料
複写機保守管理委託料
印刷機保守委託料
プリンター保守委託料
空調室外機保守点検業務委託料
三芳東中学校漏水調査業務委託料
教育事務委託料
各種検査委託料
−139−
1,000
36,621
188,568
1,602,800
718,000
−140−
12,000
4,687,560
22,337
326,419
4,950,901
432,109
448,377
12,160,434
2,122,134
892,332
552,981
249,000
12,000
745,346
135,000
448,200
231,660
453,600
466,560
939,600
376,617
58,860
8,475,840
3,277,800
168,480
64,800
212,220
487,514
233,280
97,200
1,291,528
189,000
468,022
1,435,773
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
健康診断器具滅菌消毒委託料
歯科衛生士派遣委託料
ミシン保守点検委託料
図書館用コンピュータ保守委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
2,472,000
2,276,235
195,765 予備費充用
料
15 工 事 請 負 費
委託料へ流用
自動車借上料
バス借上料
事務機借上料
自動体外式除細動器借上料
図書室用コンピュータ借上料
テレビ受信料
文化会館使用料
図書館専用ポータルサイト使用料
8,673,000
8,672,400
600 三芳中学校理科室屋上防水工事
藤久保中学校非常・一般放送設備改修工事
藤久保中学校プールろ過装置改修工事
18 備 品 購 入 費
1,350,000
1,092,485
257,515 学校備品
19 負 担 金 、 補 助
2,412,000
2,385,677
26,323 負担金
及び交付金
2 教育振興費
32,042,000
1,000,000
日本スポーツ振興センター掛金
教育研究会
校長会
教頭会
事務研究会
県学校保健主事会
養護教員部会
県校外教育協会
県図書館協会
入間東部地区学校警察連絡協議会
郡中学校体育連盟
県中学校体育連盟
入間東部地区体育連盟連絡協議会
県吹奏楽連盟
西部地区吹奏楽研究発表会
県吹奏楽コンクール
県アンサンブルコンテスト
入間地区中高英語教育連絡協議会
補助金
各種大会生徒派遣費
33,042,000
31,471,708
11 需
用
費
10,310,000
9,207,989
5,311,000
5,308,323
1,102,011 備品購入費へ流用
2,677 需用費から流用
学校備品
教材備品
20 扶
助
費
17,421,000
16,955,396
465,604 要(準要)保護生徒就学援助費
特別支援教育就学奨励費
−141−
142,922
66,000
60,480
248,620
77,000
249,000
87,580
176,250
1,104,432
262,080
352,448
43,635
104,010
145,800
1,058,400
2,214,000
5,400,000
1,015,315
93,000
112,500
54,000
6,900
4,500
8,100
3,000
1,500
1,200
15,000
99,180
88,500
30,000
40,000
75,000
35,000
3,000
699,982
1,570,292
消耗品費
修繕料
18 備 品 購 入 費
考
−142−
71,000
8,757,996
449,993
71,000
2,037,692
3,270,631
16,605,829
227,014
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
被災生徒就学等支援事業費
4
社会教育費
348,396,000
17,269,000
2,412,000
368,077,000
357,077,292
10,999,708
1 社会教育総務
60,936,000
4,858,000
1,236,000
67,030,000
64,800,381
2,229,619
考
122,553
費
1報
酬
1,122,000
1,063,500
58,500 社会教育委員 10人
社会教育指導員 1人
2給
料
22,885,000
22,884,513
3職員手当等
12,527,000
12,524,025
487 一般職給 6人
2,975 賃金から流用
扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
7賃
費
7,215,000
7,204,942
金
661,000
507,130
223,500
840,000
186,000
742,266
1,722,751
278,400
685,795
984,000
5,020,522
3,090,291
10,058 職員共済組合負担金
153,870 職員手当等へ流用
186,000
臨時職員賃金等
8報
償
費
2,120,000
1,660,894
459,106 使用料及び賃借料へ流用
謝礼
青少年の主張大会等記念品代
臨時職員特別報奨金
9旅
11 需
用
費
40,000
26,960
費
5,401,000
5,244,830
13,040 普通旅費
156,170 予備費充用
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
12 役
務
費
360,000
347,266
12,734 通信運搬費
手数料
傷害保険料
火災保険料
13 委
託
料
1,703,000
1,587,122
115,878 子どもフェスティバル会場設営等委託料
人権実践交流会音響・照明操作委託料
生涯学習講座委託料
冷温水発生機ばい煙濃度測定委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
1,440,630
315,370 報償費から流用
料
15 工 事 請 負 費
−143−
1,756,000
有料道路通行料
文化会館音響操作卓借上料
青少年関係事業借上料
公民館舞台照明使用料
8,640,000
7,797,600
3,000
1,477,100
140,294
43,500
842,400 文化会館照明操作卓更新工事
−144−
1,236,000
936,838
127,420
399,492
3,781,080
80,065
25,920
63,892
177,389
1,058,400
100,000
299,122
129,600
3,000
17,530
902,160
514,540
6,400
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
18 備 品 購 入 費
100,000
70,676
19 負 担 金 、 補 助
2,500,000
2,440,293
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
11,128,000
0
8,815,227
4共
済
7賃
8報
償
11 需
用
酬
63,000
57,000
6,000 文化財保護審議委員会委員 5人
費
14,000
10,141
3,859 労働災害保険料
金
4,310,000
3,357,890
952,110 臨時職員賃金等
費
475,000
465,000
10,000 町指定文化財管理謝礼
費
5,000
4,204
796 研修旅費
費
1,628,000
1,357,714
270,286 消耗品費
印刷製本費
修繕料
光熱水費
12 役
務
費
87,000
35,416
51,584 通信運搬費
火災保険料
13 委
託
料
3,198,000
2,656,800
541,200 町内遺跡基準点測量業務委託料
町内遺跡出土遺物整理業務委託料
町内遺跡図面デジタル化業務委託料
町内遺跡自然科学分析業務委託料
報告書作成補助業務委託料
車人形体験用具製作業務委託料
文化財標柱設置委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
1,278,000
802,062
475,938 重機借上料
料
19 負 担 金 、 補 助
現場仮設トイレ借上料
発掘調査実測支援システム借上料
バス借上料
70,000
69,000
268,375
783,150
38,000
266,000
90,000
10,000
215,000
150,000
367,483
658,517
113,400
218,314
35,320
96
68,040
486,000
69,120
475,200
1,086,480
353,160
118,800
501,336
22,680
224,046
54,000
1,000 負担金
及び交付金
−145−
54,200
2,000
5,000
5,000
15,000
23,400
979,668
500
2,312,773
文化財事業謝礼
郷土芸能体験教室指導謝礼
郷土芸能伝承保存活動謝礼
9旅
考
59,707 負担金
入間地区社会教育協議会
入間地区社会教育指導員連絡協議会
青少年育成埼玉県民会議
入間地区子ども会育成会連絡協議会
県子ども会育成会連絡協議会
入間地区人権教育推進協議会
文化会館修繕工事
芸術文化推進事業研修
補助金
連合PTA連絡協議会
地区子ども会育成会
日本ボーイスカウト三芳団育成会
文化協会
11,128,000
1報
備
29,324 庁用備品
及び交付金
2 文化財保護費
県文化財保護協会
入間東部地区文化財保護連絡協議会
−146−
10,000
15,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
チェーンソー取扱講習
補助金
郷土芸能保存協議会
3 公民館費
98,522,000
23,290,000
121,812,000
118,050,468
酬
405,000
214,500
190,500 公民館運営審議会委員 13人
2給
料
36,909,000
36,908,592
408 一般職給 9人
3職員手当等
22,880,000
22,871,692
8,308 扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
済
費
11,204,000
11,195,989
8,011 職員共済組合負担金
社会保険料等
7賃
金
1,623,000
1,622,396
15,500
28,500
3,761,532
1報
4共
考
604 需用費から流用
1,374,000
2,808,921
263,700
885,687
1,845,000
9,725,366
5,969,018
10,867,146
328,843
43,000
臨時職員賃金等
8報
償
費
1,571,000
1,204,600
366,400 講師謝礼等
臨時職員特別報奨金
9旅
11 需
用
費
12,000
7,468
費
10,240,000
9,857,384
4,532 普通旅費
382,616 賃金へ流用
消耗品費
食糧費
修繕料
光熱水費
12 役
務
費
1,843,000
1,721,301
121,699 通信運搬費
手数料
火災保険料
13 委
託
料
21,522,000
21,126,238
395,762 定期清掃業務委託料
日常清掃業務委託料
時間外管理業務委託料
機械警備委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
事務機保守管理委託料
消防設備保守点検委託料
防火対象物定期点検委託料
電気工作物保安業務委託料
舞台吊り物設備点検委託料
舞台照明保守点検委託料
自動ドア保守点検業務委託料
エレベータ保守点検業務委託料
空調機保守点検委託料
受水槽保守点検委託料
音響保守点検委託料
音響等調整点検委託料
−147−
1,069,600
135,000
−148−
43,000
3,478,981
113,248
1,432,021
4,833,134
850,560
726,301
144,440
4,572,374
3,308,733
7,705,374
334,368
194,400
746,516
264,600
97,200
421,200
352,080
111,240
266,328
907,200
616,680
50,760
135,000
91,040
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
音響・照明操作委託料
館内消毒委託料
植木管理委託料
キッチンスタジオ講座事業業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
8,397,000
6,706,545
1,690,455 有料道路通行料
料
事務機借上料
印刷機借上料
駐車場用地借上料
トイレ自動洗浄機借上料
バス等借上料
カラオケ借上料
電話機借上料
自動体外式除細動器借上料
清掃用具使用料
18 備 品 購 入 費
4,271,000
3,731,331
19 負 担 金 、 補 助
935,000
882,432
116,113,000
△6,487,000
252,000
108,191,216
酬
150,000
138,000
12,000 図書館協議会委員 6人
2給
料
20,934,000
20,933,645
355 一般職給 6人
3職員手当等
12,395,000
12,386,953
8,047 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
休日勤務手当
済
費
8,286,000
8,268,140
17,860 職員共済組合負担金
労働災害保険料
社会保険料等
7賃
8報
償
金
20,461,000
20,204,880
費
2,269,000
2,268,460
11 需
用
費
40,000
23,152
費
27,577,000
26,340,374
540 講師謝礼
390,000
1,555,655
622,227
806,670
367,376
900,000
4,836,079
2,864,066
44,880
6,153,925
68,781
2,045,434
198,260
415,500
1,654,700
16,848 普通旅費
1,236,626 予備費充用
消耗品費
−149−
600,000
182,000
256,120 臨時職員賃金等
図書館協力者等謝礼
臨時職員特別報奨金
9旅
52,440
18,692
29,300
1,686,784
1報
4共
1,120
333,979
131,772
4,712,775
181,440
234,900
636,120
166,188
25,920
282,331
52,568 負担金
高齢大学修学旅行随行
高齢大学課外学習
入間地区公民館連絡協議会
補助金
みよし町民文化祭
子ども大学みよし
109,878,000
221,000
64,800
395,345
270,000
539,669 施設用備品
及び交付金
4 図書館費
考
−150−
252,000
3,555,246
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
食糧費
印刷製本費
修繕料
光熱水費
図書館資料購入費
12 役
務
費
1,191,000
1,168,792
22,208 通信運搬費
手数料
火災保険料
傷害保険
13 委
託
料
10,129,000
10,025,636
103,364 機械警備委託料
自動火災報知設備保守点検委託料
非常放送設備点検委託料
図書装備委託料
清掃業務委託料
植木管理委託料
防虫消毒委託料
エレベータ保守点検業務委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
複写機保守管理委託料
コンピュータ保守委託料
図書情報委託料
自動ドア保守点検業務委託料
ホームページ保守委託料
エアコン室外機保守委託料
電動書架保守点検委託料
図書運搬連絡便業務委託料
分館清掃業務委託
14 使 用 料 及 び
賃
借
6,070,000
6,057,746
12,254 事務機器等借上料
料
AVシステム借上料
トイレ自動洗浄機借上料
清掃用具使用料
テレビ受信料
コンピュータソフト使用料
駐車場使用料
18 備 品 購 入 費
337,000
336,938
19 負 担 金 、 補 助
39,000
38,500
61,697,000
△4,392,000
924,000
57,220,000
939,029
138,780
82,583
8,400
139,968
136,620
70,200
402,788
2,243,063
94,648
103,680
453,600
71,280
227,929
2,689,752
1,944,000
90,720
269,988
99,360
224,640
714,800
48,600
5,270,946
252,000
124,416
38,664
25,320
345,600
800
500 負担金
日本図書館協会
県図書館協会
入間地区公共図書館協議会
58,229,000
6,000
482,112
1,827,360
5,969,682
14,499,974
62 施設用備品
及び交付金
5 歴史民俗資料
考
23,000
11,000
4,500
1,009,000
館費
2給
料
20,788,000
20,787,300
3職員手当等
11,199,000
11,196,117
700 一般職給 6人
2,883 扶養手当
地域手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
−151−
−152−
417,500
1,522,136
589,960
549,992
540,000
4,710,051
2,866,478
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
4共
済
支出済額
金 額
費
5,999,000
5,997,752
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
1,248 職員共済組合負担金
労働災害保険料
社会保険料等
7賃
8報
償
金
5,263,000
4,766,727
費
863,000
744,600
11 需
用
費
3,000
2,590
費
3,768,000
3,560,074
118,400 講師・協力者・指導者等謝礼
務
費
616,000
577,834
207,926 予備費充用
38,166 通信運搬費
手数料
火災保険料
傷害保険料
13 委
託
料
5,758,000
5,681,493
76,507 警備業務委託料
清掃業務委託料
事務機保守管理委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
電気工作物保安業務委託料
消防設備保守点検委託料
空気清浄器・空調機保守点検業務委託料
自動ドア保守点検業務委託料
植木管理委託料
資料館構内清掃管理業務委託料
資料館まつり舞台音響照明業務委託料
汚水管高圧洗浄業務委託料
木ノ宮地蔵トイレ清掃委託料
トイレ維持管理業務委託料
トイレ浄化槽清掃維持管理業務委託料
文化財周辺管理清掃委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
3,935,000
3,868,513
66,487 有料道路通行料
料
19 負 担 金 、 補 助
事務機等借上料
建物借上料
バス借上料
自動体外式除細動器借上料
テレビ受信料
37,000
37,000
保健体育費
405,145,000
86,954,000
1 保健体育総務
30,552,000
15,000
571,000
−153−
924,000
1,045,467
114,514
29,650
949,320
7,749
1,413,374
317,896
61,146
183,528
15,264
2,371,680
612,000
177,564
64,800
248,400
158,760
318,600
108,864
99,900
1,024,443
114,000
36,720
234,684
8,640
73,332
29,106
4,170
380,718
3,360,000
70,200
38,880
14,545
0 負担金
及び交付金
5
375,700
368,900
410 普通旅費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
12 役
5,934,548
17,957
45,247
496,273 臨時職員賃金等
臨時職員特別報奨金
9旅
考
県博物館連絡協議会
日本博物館協会
県地域史料保存活用連絡協議会
492,670,000
477,678,542
14,991,458
30,567,000
30,331,871
235,129
−154−
10,000
20,000
7,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
款項目
補正予算額
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
節
計
区 分
1報
費
翌
支出済額
金 額
酬
1,236,000
1,062,000
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
174,000 スポーツ推進委員 18人
学校開放運営委員 2人
スポーツ推進審議会委員 8人
2給
料
11,509,000
11,508,900
3職員手当等
7,303,000
7,300,609
済
9旅
費
3,454,000
3,453,600
費
90,000
77,156
2,391 需用費から流用
用
費
1,222,000
1,208,450
12,844 役務費から流用
13,550 職員手当等へ流用
消耗品費
印刷製本費
修繕料
12 役
務
費
47,000
41,846
5,154 旅費へ流用
通信運搬費
傷害保険料
13 委
料
526,000
525,420
14 使 用 料 及 び
9,000
7,970
賃
託
借
1,030 旅費から流用
有料道路通行料
駐車場使用料
60,000
50,760
1,000
3,000
65,684
11,472
185,000
989,534
137,700
81,216
1,000
6,696
35,150
580 学校開放日程調整等業務委託料
料
16 原 材 料 費
185,000
450,000
862,323
132,500
160,800
686,676
360,000
2,877,525
1,770,785
400 職員共済組合負担金
使用料及び賃借料へ流用
費用弁償
普通旅費
11 需
956,000
19,000
87,000
100 一般職給 3人
扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
考
9,240 備品購入費へ流用
3,000
5,920
2,050
22,000
校庭補充用砂
18 備 品 購 入 費
22,000
21,060
940 原材料費から流用
22,000
学校開放用備品
19 負 担 金 、 補 助
5,089,000
5,074,100
14,900 負担金
及び交付金
−155−
入間東部地区社会体育連絡協議会
入間地区社会体育連絡協議会
入間地区スポーツ推進委員連絡協議会
入間管内外スポーツ推進委員研究大会他参
加
関東スポーツ推進委員研究大会参加
補助金
町民体育祭
体育協会
スポーツ推進委員連絡協議会
−156−
40,000
5,000
41,100
3,000
15,000
2,500,000
2,394,000
76,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
2 体育施設費
139,814,000
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
2,430,000
571,000
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
142,815,000
142,813,573
11 需
用
費
3,001,000
3,000,240
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
考
1,427
760 予備費充用
571,000
修繕料
12 役
務
費
204,000
203,795
205 火災保険料
自動車保険料
13 委
料
126,900,000
126,900,000
14 使 用 料 及 び
11,710,000
11,709,566
賃
託
借
0 体育施設及び文化会館指定管理委託料
434 土地借上料
料
19 負 担 金 、 補 助
トレーニングマシン借上料
体育館券売機管理システム借上料
体育館券売機管理システム(追加分)借上料
マッサージチェア借上料
1,000,000
999,972
160,505
43,290
4,949,822
3,103,164
2,322,180
518,400
816,000
28 修繕工事等負担金
及び交付金
3 学校給食費
234,779,000
84,509,000
319,288,000
304,533,098
1報
酬
127,000
121,000
14,754,902
6,000 学校給食運営委員会委員 9人
学校給食センター監査委員 1人
2給
料
16,703,000
16,702,500
3職員手当等
10,132,000
10,081,702
500 一般職給 4人
50,298 扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
時間外勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
4共
済
費
4,977,000
4,976,173
827 需用費から流用
職員共済組合負担金
労働災害保険料
社会保険料等
8報
償
費
38,000
32,000
103,000
18,000
510,000
1,265,775
612,000
166,100
136,706
870,000
4,104,886
2,416,235
4,000
4,951,701
4,843
19,629
6,000 学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員
謝礼
9旅
11 需
用
費
2,000
762
費
50,791,000
36,418,350
1,238 普通旅費
14,372,650 共済費へ流用
消耗品費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
12 役
務
費
1,338,000
1,299,243
38,757 通信運搬費
手数料
火災保険料
13 委
−157−
託
料
116,693,000
116,484,579
208,421 消防設備保守点検業務委託料
−158−
4,000
4,491,070
399,660
10,983,690
20,543,930
206,481
792,732
300,030
500,040
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
電気工作物保安業務委託料
ボイラー点検業務委託料
排水処理施設検査業務委託料
一般廃棄物収集運搬業務委託料
受水槽清掃業務委託料
殺菌消毒・衛生害虫防虫・防鼠業務委託料
清掃業務委託料
給食施設定期検査委託料
複写機保守点検業務委託料
給食調理業務等委託料
エレベーター・給食用電動ダムウェーター保
守点検業務委託料
自動ドア保守点検業務委託料
厨房機器水フィルター装置保守点検委託料
旧学校給食センター解体工事監理業務委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
5,245,000
5,225,549
19,451 土地借上料
料
複写機借上料
学校給食管理システム借上料
清掃用具使用料
15 工 事 請 負 費
112,684,000
112,683,960
18 備 品 購 入 費
527,000
476,280
19 負 担 金 、 補 助
31,000
31,000
1
県学校給食センター研究協議会
県学校栄養士研究会
入間地区学校栄養士研究会
△22,702,000
1,258,426,000
1,258,424,489
1,511
公債費
1,281,128,000
△22,702,000
1,258,426,000
1,258,424,489
1,511
1,139,193,000
2,144,000
1,141,337,000
1,141,336,091
909
1,141,336,091
909 長期債元金
1,141,337,000
及び割引料
2 利子
141,935,000
△24,846,000
総務債
民生債
衛生債
土木債
教育債
特例地方債
117,089,000
23 償 還 金 、 利 子
117,089,000
117,088,398
602
117,088,398
602 長期債利子
及び割引料
12
諸支出金
1,671,000
338,926,000
120,000
−159−
340,717,000
総務債
民生債
衛生債
土木債
教育債
特例地方債
339,301,772
4,029,960
222,264
931,140
42,185
0 負担金
1,281,128,000
23 償 還 金 、 利 子
1,080,000
1,096,200
136,080
950,400
50,720 施設用備品
公債費
1 元金
843,264
635,040
1,270,080
496,800
71,280
324,000
1,349,085
13,000
151,310
107,568,000
40 旧学校給食センター解体工事
及び交付金
11
考
1,415,228
−160−
8,000
16,000
7,000
159,122,167
23,893,459
57,997,624
369,746,799
175,854,939
354,721,103
22,467,434
3,700,041
8,655,301
22,683,411
19,156,628
40,425,583
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
1
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
土地開発公社
貸付金
1,000,000
0
1,000,000
0
1,000,000
1 土地開発公社
1,000,000
0
1,000,000
0
1,000,000
0
1,000,000
339,717,000
339,301,772
415,228
333,727,000
333,726,027
973
333,726,027
973 財政調整基金積立金
考
貸付金
21 貸
2
基金費
1 財政調整基金
671,000
338,926,000
1,000
333,726,000
120,000
付
金
1,000,000
費
25 積
立
金
333,727,000
運用利子積立金
2 清掃施設建設
137,000
0
137,000
133,733
3,267
133,733
3,267 運用利子積立金
333,600,000
126,027
基金費
25 積
3 生涯学習施設
117,000
0
6,000
立
金
137,000
123,000
122,180
820
122,180
820 予備費充用
整備基金費
25 積
立
金
123,000
6,000
運用利子積立金
4 地域福祉基金
1,000
0
1,000
42
958
42
958 運用利子積立金
費
25 積
5 緑ぬくもり基
14,000
1,100,000
114,000
立
金
1,000
1,228,000
1,227,856
144
1,227,856
144 予備費充用
金費
25 積
立
金
1,228,000
緑ぬくもり基金積立金
運用利子積立金
6 高齢者福祉基
1,000
0
1,000
92
908
92
908 運用利子積立金
114,000
1,217,400
10,456
金費
25 積
7 まちづくり寄
400,000
4,100,000
立
金
1,000
4,500,000
4,091,842
408,158
4,091,842
408,158 まちづくり寄附基金積立金
附基金費
25 積
13
1
立
金
4,500,000
予備費
12,000,000
0
△9,522,000
2,478,000
0
2,478,000
予備費
12,000,000
0
△9,522,000
2,478,000
0
2,478,000
1 予備費
12,000,000
0
△9,522,000
2,478,000
0
2,478,000
0
2,478,000 充用科目
予
備
費
2,478,000
総務費・総務管理費
総務費・徴税費
総務費・戸籍住民基本台帳費
総務費・統計調査費
民生費・社会福祉費
民生費・児童福祉費
衛生費・保健衛生費
土木費・土木管理費
−161−
−162−
2,324,000
588,000
429,000
680,000
1,570,000
32,000
94,000
625,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
款項目
算
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
金 額
年
継続費
逓 次
繰 越
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
教育費・中学校費
教育費・社会教育費
教育費・保健体育費
諸支出金・基金費
歳 出 合 計
12,250,825,000
1,909,079,000
1,455,311,734
−163−
15,615,215,734
14,302,355,514
981,425,000
331,435,220
−164−
考
77,000
2,412,000
571,000
120,000