歳出事項別明細書 (113KB)

歳 出
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
1
1
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
総務費
27,487,000
0
188,000
27,675,000
24,767,891
2,907,109
総務管理費
16,714,000
0
126,000
16,840,000
15,543,063
1,296,937
1 一般管理費
16,039,000
0
126,000
16,165,000
14,898,863
1,266,137
4共
済
7賃
8報
償
9旅
費
30,000
30,000
金
2,725,000
2,611,980
費
223,000
210,700
費
5,000
1,524
10 交
際
費
10,000
0
11 需
用
費
517,000
497,820
備
0 雇用保険料
113,020 臨時職員賃金等
12,300 臨時職員特別報奨金
3,476 普通旅費
10,000
19,180 予備費充用
消耗品費
印刷製本費
修繕料
12 役
務
費
3,363,000
3,312,862
50,138 予備費充用
通信運搬費
手数料
13 委
託
料
8,975,000
7,919,985
1,055,015 電算処理委託料
レセプト点検委託料
事務機保守管理委託料
共同電算処理業務委託料
後発医薬品利用差額通知委託料
14 使 用 料 及 び
賃
2 連合会負担金
675,000
0
借
317,000
313,992
考
54,000
353,511
103,269
41,040
72,000
3,271,035
41,827
1,823,350
904,608
341,712
4,830,466
19,849
3,008 事務機借上料
料
675,000
19 負 担 金 、 補 助
675,000
644,200
30,800
644,200
30,800 県国保団体連合会負担金
及び交付金
2
徴税費
1 賦課徴収費
9,778,000
0
9,778,000
8,207,768
1,570,232
9,778,000
0
9,778,000
8,207,768
1,570,232
11 需
用
費
174,000
115,830
58,170 印刷製本費
12 役
務
費
3,081,000
2,286,781
794,219 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
6,523,000
5,805,157
717,843 電算処理委託料
ソフトウエア保守委託料
収納代行業務委託料
3
運営協議会費
436,000
0
59,000
495,000
456,054
38,946
1 運営協議会費
436,000
0
59,000
495,000
456,054
38,946
−184−
−185−
1,640,602
646,179
5,567,557
194,400
43,200
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
1報
支出済額
継続費
逓 次
繰 越
金 額
酬
406,000
年
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
406,000
備
0 予備費充用
考
59,000
国民健康保険運営協議会委員 9人
11 需
費
36,000
0
14 使 用 料 及 び
10,000
8,570
43,000
41,484
賃
用
借
36,000
1,430 有料道路通行料
料
19 負 担 金 、 補 助
1,516 負担金
及び交付金
4
県国保協議会
入間福祉圏国保協議会
趣旨普及費
559,000
0
3,000
562,000
561,006
994
1 趣旨普及費
559,000
0
3,000
562,000
561,006
994
561,006
994 予備費充用
11 需
用
費
562,000
21,484
20,000
3,000
印刷製本費
2
1
保険給付費
2,970,895,000
50,933,000
27,677,000 3,049,505,000
3,044,884,472
4,620,528
療養諸費
2,634,125,000
24,703,000
14,529,000 2,673,357,000
2,670,357,315
2,999,685
2,491,800,000
24,703,000
23,844,000 2,540,347,000
2,540,346,809
191
2,540,346,809
191 予備費充用
1 一般被保険者
療養給付費
19 負 担 金 、 補 助
2,540,347,000
及び交付金
2 退職被保険者
85,469,000
0
△10,000,000
退職被保険者等療養給付費から流用
療養給付費保険者負担額
75,469,000
72,913,672
2,555,328
72,913,672
2,555,328 一般被保険者療養給付費へ流用
13,844,000
10,000,000
等療養給付費
19 負 担 金 、 補 助
75,469,000
及び交付金
3 一般被保険者
47,873,000
0
685,000
10,000,000
療養給付費保険者負担額
48,558,000
48,556,457
1,543
48,556,457
1,543 予備費充用
療養費
19 負 担 金 、 補 助
48,558,000
及び交付金
4 退職被保険者
1,558,000
0
685,000
療養費保険者負担額
1,558,000
1,519,810
38,190
1,519,810
38,190 療養費保険者負担額
等療養費
19 負 担 金 、 補 助
1,558,000
及び交付金
5 審査支払手数
7,425,000
0
7,425,000
7,020,567
404,433
7,020,567
404,433 審査支払手数料
料
13 委
託
料
7,425,000
レセプト電算処理手数料
レセプトオンライン請求システム手数料
2
高額療養費
316,459,000
26,230,000
13,117,000
355,806,000
355,603,925
202,075
1 一般被保険者
308,534,000
26,230,000
9,853,000
344,617,000
344,616,150
850
344,616,150
850 予備費充用
6,774,081
117,210
129,276
高額療養費
19 負 担 金 、 補 助
344,617,000
及び交付金
−186−
高額療養費保険者負担額
−187−
9,853,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
2 退職被保険者
7,724,000
現
0
3,264,000
額
翌
節
計
区 分
支出済額
継続費
逓 次
繰 越
金 額
10,988,000
年
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
10,987,775
225
10,987,775
225 予備費充用
備
考
等高額療養費
19 負 担 金 、 補 助
10,988,000
及び交付金
3 一般被保険者
200,000
0
200,000
高額介護合算
療養費
19 負 担 金 、 補 助
3,264,000
高額療養費保険者負担額
200,000
0
200,000
0
200,000
0
1,000
0
1,000
及び交付金
4 退職被保険者
1,000
0
1,000
等高額介護合
算療養費
19 負 担 金 、 補 助
1,000
及び交付金
3
移送費
1 一般被保険者
2,000
0
31,000
33,000
31,920
1,080
1,000
0
31,000
32,000
31,920
80
31,920
80 予備費充用
移送費
19 負 担 金 、 補 助
32,000
及び交付金
2 退職被保険者
1,000
0
移送費
1,000
0
1,000
0
1,000
等移送費
19 負 担 金 、 補 助
1,000
及び交付金
4
出産育児諸費
16,809,000
0
16,809,000
15,491,312
1,317,688
1 出産育児一時
16,800,000
0
16,800,000
15,483,752
1,316,248
15,483,752
1,316,248 出産育児一時金
金
19 負 担 金 、 補 助
16,800,000
及び交付金
2 支払手数料
9,000
0
9,000
13 委
5
葬祭諸費
1 葬祭費
託
料
9,000
7,560
1,440
7,560
1,440 支払手数料
3,500,000
0
3,500,000
3,400,000
100,000
3,500,000
0
3,500,000
3,400,000
100,000
3,400,000
100,000 葬祭費
19 負 担 金 、 補 助
3,500,000
及び交付金
3
1
後期高齢者支
援金等
605,302,000
982,000
606,284,000
606,283,268
732
後期高齢者支
援金等
605,302,000
982,000
606,284,000
606,283,268
732
1 後期高齢者支
605,261,000
982,000
606,243,000
606,242,836
164
606,242,836
164 後期高齢者支援金
援金
19 負 担 金 、 補 助
606,243,000
及び交付金
−188−
−189−
31,000
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
2 後期高齢者関
41,000
0
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
19 負 担 金 、 補 助
継続費
逓 次
繰 越
金 額
41,000
係事務費拠出
金
41,000
年
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
40,432
568
40,432
568 後期高齢者関係事務費拠出金
及び交付金
4
1
前期高齢者納
付金等
321,000
93,000
414,000
412,637
1,363
前期高齢者納
付金等
321,000
93,000
414,000
412,637
1,363
1 前期高齢者納
279,000
93,000
372,000
371,050
950
371,050
950 前期高齢者納付金
付金
19 負 担 金 、 補 助
372,000
及び交付金
2 前期高齢者関
42,000
0
42,000
係事務費拠出
金
19 負 担 金 、 補 助
42,000
41,587
413
41,587
413 前期高齢者関係事務費拠出金
及び交付金
5
1
老人保健拠出
金
21,000
0
21,000
19,041
1,959
老人保健拠出
金
21,000
0
21,000
19,041
1,959
1 老人保健医療
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,000
19,041
959
19,041
959 老人保健事務費拠出金
費拠出金
19 負 担 金 、 補 助
1,000
及び交付金
2 老人保健事務
20,000
0
20,000
費拠出金
19 負 担 金 、 補 助
20,000
及び交付金
6
1
介護納付金
225,722,000
0
225,722,000
225,220,535
501,465
介護納付金
225,722,000
0
225,722,000
225,220,535
501,465
1 介護納付金
225,722,000
0
225,722,000
225,220,535
501,465
225,220,535
501,465 介護納付金
19 負 担 金 、 補 助
225,722,000
及び交付金
7
1
共同事業拠出
金
1,151,209,000
0
1,151,209,000
1,136,085,697
15,123,303
共同事業拠出
金
1,151,209,000
0
1,151,209,000
1,136,085,697
15,123,303
1 高額医療費共
120,256,000
0
120,256,000
114,741,263
5,514,737
114,741,263
5,514,737 高額医療費共同事業拠出金
同事業拠出金
19 負 担 金 、 補 助
120,256,000
及び交付金
−190−
−191−
考
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
2 保険財政共同
1,030,949,000
0
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
継続費
逓 次
繰 越
金 額
1,030,949,000
安定化事業拠
出金
19 負 担 金 、 補 助
1,030,949,000
年
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
備
1,021,343,769
9,605,231
1,021,343,769
9,605,231 保険財政共同安定化事業拠出金
考
及び交付金
3 高額医療費共
1,000
0
1,000
同事業事務費
拠出金
19 負 担 金 、 補 助
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,000
665
1,335
665
1,335 退職者事務費拠出金
及び交付金
4 保険財政共同
1,000
0
1,000
安定化事業事
務費拠出金
19 負 担 金 、 補 助
1,000
及び交付金
5 その他共同事
2,000
0
2,000
業事務費拠出
金
19 負 担 金 、 補 助
2,000
及び交付金
8
1
保健事業費
61,921,000
0
61,921,000
52,547,867
9,373,133
特定健康診査
等事業費
40,494,000
0
40,494,000
37,735,338
2,758,662
1 特定健康診査
40,494,000
0
40,494,000
37,735,338
2,758,662
等事業費
1報
8報
償
9旅
11 需
用
酬
1,680,000
700,500
費
150,000
100,000
費
6,000
0
費
764,000
482,139
979,500 嘱託管理栄養士 4人
50,000 健康運動指導士謝礼
6,000
281,861 消耗品費
印刷製本費
12 役
務
費
818,000
743,321
74,679 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
36,877,000
35,609,531
1,267,469 特定健診委託料
電算処理委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
81,000
80,388
118,000
19,459
34,604,898
1,004,633
612 事務機借上料
98,541 共同広報事業分担金
及び交付金
運動指導助成券
保健事業費
21,427,000
0
21,427,000
14,812,529
6,614,471
1 保健衛生普及
17,927,000
0
17,927,000
12,112,529
5,814,471
費
−192−
678,521
64,800
料
19 負 担 金 、 補 助
2
77,658
404,481
11 需
用
費
19,000
18,900
12 役
務
費
1,590,000
1,536,157
100 消耗品費
53,843 通信運搬費
−193−
16,859
2,600
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
現
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
額
翌
節
計
区 分
支出済額
継続費
逓 次
繰 越
金 額
19 負 担 金 、 補 助
16,318,000
年
10,557,472
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
3,500,000
0
人間ドック等検査料補助
3,500,000
19 負 担 金 、 補 助
備
5,760,528 生活習慣病重症化予防対策事業負担金
及び交付金
2 保養所設置費
3,500,000
2,700,000
800,000
2,700,000
800,000 保養所利用者保険者負担金
及び交付金
9
1
基金積立金
1,000
0
1,000
0
1,000
基金積立金
1,000
0
1,000
0
1,000
1 保険給付費支
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,000
払基金積立金
25 積
10
1
立
金
1,000
公債費
1,000
0
1,000
0
1,000
公債費
1,000
0
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,000
1 利子
23 償 還 金 、 利 子
1,000
及び割引料
11
1
諸支出金
2,043,000
27,725,000
29,768,000
28,669,076
1,098,924
償還金及び還
付加算金
2,043,000
27,725,000
29,768,000
28,669,076
1,098,924
1 一般被保険者
2,000,000
0
2,000,000
940,426
1,059,574
940,426
1,059,574 保険税過誤納還付金
保険税還付金
23 償 還 金 、 利 子
2,000,000
及び割引料
2 退職被保険者
1,000
0
1,000
等保険税還付
金
23 償 還 金 、 利 子
1,000
0
1,000
0
1,000
27,725,150
850
27,725,150
850 平成26年度療養給付費等負担金返還金
及び割引料
3 償還金
1,000
27,725,000
27,726,000
23 償 還 金 、 利 子
27,726,000
及び割引料
4 一般被保険者
40,000
0
40,000
3,500
36,500
3,500
36,500 保険税過誤納還付加算金
還付加算金
23 償 還 金 、 利 子
40,000
及び割引料
5 退職被保険者
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,000
0
2,135,000
等還付加算金
23 償 還 金 、 利 子
1,000
及び割引料
12
予備費
30,000,000
0
△27,865,000
−194−
2,135,000
−195−
考
5,448,872
5,108,600
(単位:円)
予
算
款 項 目
当初予算額
継続費及び 予備費支出
繰越事業費 及 び
繰 越 額 流用増減
補正予算額
款項目
1
現
額
翌
節
計
区 分
支出済額
年
継続費
逓 次
繰 越
金 額
度
繰
越
額
繰 越
事 故
明許費
繰越し
不用額
予備費
30,000,000
0
△27,865,000
2,135,000
0
2,135,000
1 予備費
30,000,000
0
△27,865,000
2,135,000
0
2,135,000
0
2,135,000 充用科目
予
備
費
2,135,000
備
総務費・総務管理費
総務費・運営協議会費
総務費・趣旨普及費
保険給付費・療養諸費
保険給付費・高額療養費
歳 出 合 計
5,074,923,000
79,733,000
5,154,656,000
−196−
5,118,890,484
35,765,516
−197−
考
126,000
59,000
3,000
14,560,000
13,117,000