歳 出 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 1 1 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 総務費 27,487,000 0 188,000 27,675,000 24,767,891 2,907,109 総務管理費 16,714,000 0 126,000 16,840,000 15,543,063 1,296,937 1 一般管理費 16,039,000 0 126,000 16,165,000 14,898,863 1,266,137 4共 済 7賃 8報 償 9旅 費 30,000 30,000 金 2,725,000 2,611,980 費 223,000 210,700 費 5,000 1,524 10 交 際 費 10,000 0 11 需 用 費 517,000 497,820 備 0 雇用保険料 113,020 臨時職員賃金等 12,300 臨時職員特別報奨金 3,476 普通旅費 10,000 19,180 予備費充用 消耗品費 印刷製本費 修繕料 12 役 務 費 3,363,000 3,312,862 50,138 予備費充用 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 8,975,000 7,919,985 1,055,015 電算処理委託料 レセプト点検委託料 事務機保守管理委託料 共同電算処理業務委託料 後発医薬品利用差額通知委託料 14 使 用 料 及 び 賃 2 連合会負担金 675,000 0 借 317,000 313,992 考 54,000 353,511 103,269 41,040 72,000 3,271,035 41,827 1,823,350 904,608 341,712 4,830,466 19,849 3,008 事務機借上料 料 675,000 19 負 担 金 、 補 助 675,000 644,200 30,800 644,200 30,800 県国保団体連合会負担金 及び交付金 2 徴税費 1 賦課徴収費 9,778,000 0 9,778,000 8,207,768 1,570,232 9,778,000 0 9,778,000 8,207,768 1,570,232 11 需 用 費 174,000 115,830 58,170 印刷製本費 12 役 務 費 3,081,000 2,286,781 794,219 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 6,523,000 5,805,157 717,843 電算処理委託料 ソフトウエア保守委託料 収納代行業務委託料 3 運営協議会費 436,000 0 59,000 495,000 456,054 38,946 1 運営協議会費 436,000 0 59,000 495,000 456,054 38,946 −184− −185− 1,640,602 646,179 5,567,557 194,400 43,200 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 1報 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 酬 406,000 年 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 406,000 備 0 予備費充用 考 59,000 国民健康保険運営協議会委員 9人 11 需 費 36,000 0 14 使 用 料 及 び 10,000 8,570 43,000 41,484 賃 用 借 36,000 1,430 有料道路通行料 料 19 負 担 金 、 補 助 1,516 負担金 及び交付金 4 県国保協議会 入間福祉圏国保協議会 趣旨普及費 559,000 0 3,000 562,000 561,006 994 1 趣旨普及費 559,000 0 3,000 562,000 561,006 994 561,006 994 予備費充用 11 需 用 費 562,000 21,484 20,000 3,000 印刷製本費 2 1 保険給付費 2,970,895,000 50,933,000 27,677,000 3,049,505,000 3,044,884,472 4,620,528 療養諸費 2,634,125,000 24,703,000 14,529,000 2,673,357,000 2,670,357,315 2,999,685 2,491,800,000 24,703,000 23,844,000 2,540,347,000 2,540,346,809 191 2,540,346,809 191 予備費充用 1 一般被保険者 療養給付費 19 負 担 金 、 補 助 2,540,347,000 及び交付金 2 退職被保険者 85,469,000 0 △10,000,000 退職被保険者等療養給付費から流用 療養給付費保険者負担額 75,469,000 72,913,672 2,555,328 72,913,672 2,555,328 一般被保険者療養給付費へ流用 13,844,000 10,000,000 等療養給付費 19 負 担 金 、 補 助 75,469,000 及び交付金 3 一般被保険者 47,873,000 0 685,000 10,000,000 療養給付費保険者負担額 48,558,000 48,556,457 1,543 48,556,457 1,543 予備費充用 療養費 19 負 担 金 、 補 助 48,558,000 及び交付金 4 退職被保険者 1,558,000 0 685,000 療養費保険者負担額 1,558,000 1,519,810 38,190 1,519,810 38,190 療養費保険者負担額 等療養費 19 負 担 金 、 補 助 1,558,000 及び交付金 5 審査支払手数 7,425,000 0 7,425,000 7,020,567 404,433 7,020,567 404,433 審査支払手数料 料 13 委 託 料 7,425,000 レセプト電算処理手数料 レセプトオンライン請求システム手数料 2 高額療養費 316,459,000 26,230,000 13,117,000 355,806,000 355,603,925 202,075 1 一般被保険者 308,534,000 26,230,000 9,853,000 344,617,000 344,616,150 850 344,616,150 850 予備費充用 6,774,081 117,210 129,276 高額療養費 19 負 担 金 、 補 助 344,617,000 及び交付金 −186− 高額療養費保険者負担額 −187− 9,853,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 2 退職被保険者 7,724,000 現 0 3,264,000 額 翌 節 計 区 分 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 10,988,000 年 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 10,987,775 225 10,987,775 225 予備費充用 備 考 等高額療養費 19 負 担 金 、 補 助 10,988,000 及び交付金 3 一般被保険者 200,000 0 200,000 高額介護合算 療養費 19 負 担 金 、 補 助 3,264,000 高額療養費保険者負担額 200,000 0 200,000 0 200,000 0 1,000 0 1,000 及び交付金 4 退職被保険者 1,000 0 1,000 等高額介護合 算療養費 19 負 担 金 、 補 助 1,000 及び交付金 3 移送費 1 一般被保険者 2,000 0 31,000 33,000 31,920 1,080 1,000 0 31,000 32,000 31,920 80 31,920 80 予備費充用 移送費 19 負 担 金 、 補 助 32,000 及び交付金 2 退職被保険者 1,000 0 移送費 1,000 0 1,000 0 1,000 等移送費 19 負 担 金 、 補 助 1,000 及び交付金 4 出産育児諸費 16,809,000 0 16,809,000 15,491,312 1,317,688 1 出産育児一時 16,800,000 0 16,800,000 15,483,752 1,316,248 15,483,752 1,316,248 出産育児一時金 金 19 負 担 金 、 補 助 16,800,000 及び交付金 2 支払手数料 9,000 0 9,000 13 委 5 葬祭諸費 1 葬祭費 託 料 9,000 7,560 1,440 7,560 1,440 支払手数料 3,500,000 0 3,500,000 3,400,000 100,000 3,500,000 0 3,500,000 3,400,000 100,000 3,400,000 100,000 葬祭費 19 負 担 金 、 補 助 3,500,000 及び交付金 3 1 後期高齢者支 援金等 605,302,000 982,000 606,284,000 606,283,268 732 後期高齢者支 援金等 605,302,000 982,000 606,284,000 606,283,268 732 1 後期高齢者支 605,261,000 982,000 606,243,000 606,242,836 164 606,242,836 164 後期高齢者支援金 援金 19 負 担 金 、 補 助 606,243,000 及び交付金 −188− −189− 31,000 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 2 後期高齢者関 41,000 0 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 19 負 担 金 、 補 助 継続費 逓 次 繰 越 金 額 41,000 係事務費拠出 金 41,000 年 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 40,432 568 40,432 568 後期高齢者関係事務費拠出金 及び交付金 4 1 前期高齢者納 付金等 321,000 93,000 414,000 412,637 1,363 前期高齢者納 付金等 321,000 93,000 414,000 412,637 1,363 1 前期高齢者納 279,000 93,000 372,000 371,050 950 371,050 950 前期高齢者納付金 付金 19 負 担 金 、 補 助 372,000 及び交付金 2 前期高齢者関 42,000 0 42,000 係事務費拠出 金 19 負 担 金 、 補 助 42,000 41,587 413 41,587 413 前期高齢者関係事務費拠出金 及び交付金 5 1 老人保健拠出 金 21,000 0 21,000 19,041 1,959 老人保健拠出 金 21,000 0 21,000 19,041 1,959 1 老人保健医療 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 19,041 959 19,041 959 老人保健事務費拠出金 費拠出金 19 負 担 金 、 補 助 1,000 及び交付金 2 老人保健事務 20,000 0 20,000 費拠出金 19 負 担 金 、 補 助 20,000 及び交付金 6 1 介護納付金 225,722,000 0 225,722,000 225,220,535 501,465 介護納付金 225,722,000 0 225,722,000 225,220,535 501,465 1 介護納付金 225,722,000 0 225,722,000 225,220,535 501,465 225,220,535 501,465 介護納付金 19 負 担 金 、 補 助 225,722,000 及び交付金 7 1 共同事業拠出 金 1,151,209,000 0 1,151,209,000 1,136,085,697 15,123,303 共同事業拠出 金 1,151,209,000 0 1,151,209,000 1,136,085,697 15,123,303 1 高額医療費共 120,256,000 0 120,256,000 114,741,263 5,514,737 114,741,263 5,514,737 高額医療費共同事業拠出金 同事業拠出金 19 負 担 金 、 補 助 120,256,000 及び交付金 −190− −191− 考 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 2 保険財政共同 1,030,949,000 0 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 1,030,949,000 安定化事業拠 出金 19 負 担 金 、 補 助 1,030,949,000 年 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 1,021,343,769 9,605,231 1,021,343,769 9,605,231 保険財政共同安定化事業拠出金 考 及び交付金 3 高額医療費共 1,000 0 1,000 同事業事務費 拠出金 19 負 担 金 、 補 助 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 665 1,335 665 1,335 退職者事務費拠出金 及び交付金 4 保険財政共同 1,000 0 1,000 安定化事業事 務費拠出金 19 負 担 金 、 補 助 1,000 及び交付金 5 その他共同事 2,000 0 2,000 業事務費拠出 金 19 負 担 金 、 補 助 2,000 及び交付金 8 1 保健事業費 61,921,000 0 61,921,000 52,547,867 9,373,133 特定健康診査 等事業費 40,494,000 0 40,494,000 37,735,338 2,758,662 1 特定健康診査 40,494,000 0 40,494,000 37,735,338 2,758,662 等事業費 1報 8報 償 9旅 11 需 用 酬 1,680,000 700,500 費 150,000 100,000 費 6,000 0 費 764,000 482,139 979,500 嘱託管理栄養士 4人 50,000 健康運動指導士謝礼 6,000 281,861 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 818,000 743,321 74,679 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 36,877,000 35,609,531 1,267,469 特定健診委託料 電算処理委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 81,000 80,388 118,000 19,459 34,604,898 1,004,633 612 事務機借上料 98,541 共同広報事業分担金 及び交付金 運動指導助成券 保健事業費 21,427,000 0 21,427,000 14,812,529 6,614,471 1 保健衛生普及 17,927,000 0 17,927,000 12,112,529 5,814,471 費 −192− 678,521 64,800 料 19 負 担 金 、 補 助 2 77,658 404,481 11 需 用 費 19,000 18,900 12 役 務 費 1,590,000 1,536,157 100 消耗品費 53,843 通信運搬費 −193− 16,859 2,600 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 19 負 担 金 、 補 助 16,318,000 年 10,557,472 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 3,500,000 0 人間ドック等検査料補助 3,500,000 19 負 担 金 、 補 助 備 5,760,528 生活習慣病重症化予防対策事業負担金 及び交付金 2 保養所設置費 3,500,000 2,700,000 800,000 2,700,000 800,000 保養所利用者保険者負担金 及び交付金 9 1 基金積立金 1,000 0 1,000 0 1,000 基金積立金 1,000 0 1,000 0 1,000 1 保険給付費支 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 払基金積立金 25 積 10 1 立 金 1,000 公債費 1,000 0 1,000 0 1,000 公債費 1,000 0 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 1 利子 23 償 還 金 、 利 子 1,000 及び割引料 11 1 諸支出金 2,043,000 27,725,000 29,768,000 28,669,076 1,098,924 償還金及び還 付加算金 2,043,000 27,725,000 29,768,000 28,669,076 1,098,924 1 一般被保険者 2,000,000 0 2,000,000 940,426 1,059,574 940,426 1,059,574 保険税過誤納還付金 保険税還付金 23 償 還 金 、 利 子 2,000,000 及び割引料 2 退職被保険者 1,000 0 1,000 等保険税還付 金 23 償 還 金 、 利 子 1,000 0 1,000 0 1,000 27,725,150 850 27,725,150 850 平成26年度療養給付費等負担金返還金 及び割引料 3 償還金 1,000 27,725,000 27,726,000 23 償 還 金 、 利 子 27,726,000 及び割引料 4 一般被保険者 40,000 0 40,000 3,500 36,500 3,500 36,500 保険税過誤納還付加算金 還付加算金 23 償 還 金 、 利 子 40,000 及び割引料 5 退職被保険者 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 2,135,000 等還付加算金 23 償 還 金 、 利 子 1,000 及び割引料 12 予備費 30,000,000 0 △27,865,000 −194− 2,135,000 −195− 考 5,448,872 5,108,600 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 1 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 予備費 30,000,000 0 △27,865,000 2,135,000 0 2,135,000 1 予備費 30,000,000 0 △27,865,000 2,135,000 0 2,135,000 0 2,135,000 充用科目 予 備 費 2,135,000 備 総務費・総務管理費 総務費・運営協議会費 総務費・趣旨普及費 保険給付費・療養諸費 保険給付費・高額療養費 歳 出 合 計 5,074,923,000 79,733,000 5,154,656,000 −196− 5,118,890,484 35,765,516 −197− 考 126,000 59,000 3,000 14,560,000 13,117,000
© Copyright 2024 ExpyDoc