歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 1 総務管理費 1 一般管理費 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 1 総務費 備 越 翌 年 度 繰 越 額 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 181,129,000 5,385,000 0 0 186,514,000 円 177,387,606 0 0 0 9,126,394 146,915,000 5,385,000 0 0 152,300,000 145,334,576 0 0 0 6,965,424 144,127,000 5,385,000 0 0 149,512,000 143,085,035 0 0 0 6,426,965 円 1 職員人件費その他 (保険年金課) ( 1) 保険年金課関係経費 1 報酬 6,590,000 6,212,456 0 0 0 377,544 120,880,896 ( 2 給料 一般職給料(15人) 2 給料 52,236,000 52,184,255 0 0 0 51,745 3 職員手当等 50,289,000 47,904,894 0 0 0 2,384,106 20,989,000 20,703,277 0 0 0 285,723 6,627,613 扶養手当 2,172,000 1,000 0 0 0 0 1,000 873,600 一般職通勤手当 1,138,950 一般職時間外勤務手当 5 災害補償費 7 賃金 9 旅費 149,000 103,000 112,060 88,470 0 0 0 0 0 0 36,940 14,530 12,298,508 住居手当 540,000 児童手当 1,650,000 一般職期末手当 14,520,144 一般職勤勉手当 8,084,079 ( 4 共済費 共済組合負担金 10交際費 10,000 0 0 0 0 10,000 2,767,000 2,342,067 0 0 0 424,933 一般職職員互助会交付金 189,000 51,750 一般職災害補償法負担金 108,433 その他社会保険料 12役務費 8,028,000 7,414,207 0 0 0 613,793 2,660,971 ( 9 旅費 普通旅費 13委託料 8,107,000 5,914,779 0 0 0 2,192,221 239,000 204,570 0 0 0 34,430 賃借料 19負担金補助 及び交付金 88,470) 88,470 2 国民健康保険事業運営 に要する経費 14使用料及び 20,703,277) 17,693,123 一般職団体生命保険料 11需用費 47,904,894) 一般職地域手当 特別調整額 4 共済費 52,184,255) 52,184,255 ( 3 職員手当等 120,880,896 (保険年金課) 1 報酬 ( 22,204,139 6,212,456) 資格・給付業務非常勤嘱託 4,000 4,000 0 0 0 0 職員報酬(3人) 7 賃金 6,212,456 ( 事務補助員賃金 11 需用費 112,060 ( 消耗品費 225,568 ( 郵便料 13 委託料 2,342,067) 2,116,499 印刷製本費 12 役務費 112,060) 7,414,207) 7,414,207 ( 5,914,779) 1総務費 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 円 備 円 越 節 計 円 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 円 翌 年 度 繰 越 額 円 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 円 損害賠償請求事務委託料 1 1 1 47,250 レセプト点検委託料 1,609,305 補助金申請システム保守点 検委託料 324,000 行政文書処理委託料 13,824 補助金申請システム改修委 託料 378,000 国民健康保険被保険者証一 斉更新事務委託料 14 使用料及び賃借料 3,542,400 ( シュレッダー借上料 204,570) 86,688 月報用パーソナルコンピュ ータ等借上料 52,920 電子レセプト用パーソナル コンピュータ借上料 19 負担金補助及び交付金 64,962 ( 4,000) 全国都市国民健康保険主管 課長研究協議会負担金 2 運営協議会費 1,026,000 0 0 0 1,026,000 571,899 0 0 0 454,101 1 国民健康保険運営協議 会に要する経費 1 報酬 695,000 423,000 0 0 0 272,000 4,000 (保険年金課) ( 1 報酬 委員報酬(17人) 9 旅費 6,000 0 0 0 0 6,000 消耗品費 11需用費 52,000 51,699 0 0 0 301 19負担金補助 260,000 97,200 0 0 0 162,800 13,000 0 0 0 0 13,000 1,677,642 0 0 0 84,358 1,677,642 0 0 0 84,358 51,699) 51,699 ( 13 委託料 会議録作成委託料 13委託料 423,000) 423,000 ( 11 需用費 571,899 97,200) 97,200 及び交付金 3 連合会負担金 1,762,000 0 0 0 1,762,000 1 東京都国民健康保険団 体連合会に要する経費 (保険年金課) 19負担金補助 1,762,000 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 ( 1 徴税費 1,677,642) 東京都国民健康保険団体連 合会負担金 2 徴税費 1,677,642 34,214,000 0 0 0 34,214,000 32,053,030 0 0 0 2,160,970 34,214,000 0 0 0 34,214,000 32,053,030 0 0 0 2,160,970 1,677,642 1 国民健康保険税賦課に 要する経費 (保険年金課) 3,655,063 1総務費 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 円 備 円 越 節 計 円 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 円 翌 年 度 繰 越 額 円 1 報酬 1 2 1 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 10,263,000 10,142,940 0 0 0 120,060 円 ( 7 賃金 事務補助員賃金 7 賃金 1,125,000 669,690 0 0 0 455,310 254,420 ( 11 需用費 消耗品費 11需用費 3,349,000 2,866,787 0 0 0 482,213 6,625,000 5,948,161 0 0 0 676,839 印刷製本費 1,130,490 ( 郵便料 12,806,000 12,380,092 0 0 0 425,908 46,000 45,360 0 0 0 640 1,759,559) 1,759,559 ( 13 委託料 13委託料 1,271,882) 141,392 12 役務費 12役務費 254,420) 納税通知書製本等委託料 369,202) 369,202 2 国民健康保険税徴収に 14使用料及び 賃借料 要する経費 (納税課) 1 報酬 28,397,967 ( 10,142,940) 非常勤収納嘱託員報酬(5 人) 7 賃金 10,142,940 ( 事務補助員賃金 11 需用費 415,270) 415,270 ( 消耗品費 1,594,905) 391,964 印刷製本費 1,202,341 緊急修繕料 600 12 役務費 ( 4,188,602) 郵便料 3,446,859 手数料 695,853 その他の役務費 13 委託料 45,890 ( 12,010,890) 国民健康保険税口座振替事 務委託料 559,003 コンビニ等収納代行委託料 2,972,305 国民健康保険税滞納整理事 務等委託料 8,460,288 口座振替受付委託料 14 使用料及び賃借料 19,294 ( 45,360) コンビニ等収納用パーソナ ルコンピュータ借上料 2 保険給付費 1 療養諸費 7,170,107,000 0 0 0 7,170,107,000 6,742,179,231 0 0 0 427,927,769 6,250,870,000 0 0 0 6,250,870,000 5,943,065,469 0 0 0 307,804,531 45,360 1総務費~2保険給付費 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 2 1 1 一般被保険者 備 越 翌 年 度 繰 越 額 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 円 円 円 円 円 5,774,608,000 0 0 0 5,774,608,000 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 5,589,005,033 0 0 0 185,602,967 療養給付費 円 1 療養給付費に要する経 費 19負担金補助 5,774,608,000 5,589,005,033 0 0 0 185,602,967 (保険年金課)5,589,005,033 19 負担金補助及び交付金 及び交付金 ( 5,589,005,033) 一般被保険者に係る診療報 酬・調剤報酬等保険者負担 分 2 退職被保険者 340,031,000 0 0 0 340,031,000 240,075,537 0 0 0 99,955,463 等療養給付費 1 療養給付費に要する経 費 19負担金補助 340,031,000 240,075,537 0 0 0 5,589,005,033 99,955,463 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 及び交付金 ( 240,075,537 240,075,537) 退職被保険者等に係る診療 報酬・調剤報酬等保険者負 担分 3 一般被保険者 103,223,000 0 0 0 103,223,000 85,360,738 0 0 0 17,862,262 85,360,738 0 0 0 17,862,262 3,173,076 0 0 0 2,514,924 1 療養費に要する経費 療養費 240,075,537 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 19負担金補助 103,223,000 ( 一般被保険者に係る療養費 85,360,738 85,360,738) 85,360,738 及び交付金 4 退職被保険者 5,688,000 0 0 0 5,688,000 1 療養費に要する経費 等療養費 19負担金補助 5,688,000 3,173,076 0 0 0 2,514,924 27,320,000 0 0 0 費 27,320,000 25,451,085 0 0 0 1,868,915 料 27,320,000 25,451,085 0 0 0 3,173,076) 3,173,076 1 審査・支払事務に要す る経費 13委託料 ( 3,173,076 退職被保険者等に係る療養 及び交付金 5 審査支払手数 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 1,868,915 (保険年金課) ( 13 委託料 25,451,085 25,451,085) 診療報酬請求明細書等審査 ・支払事務委託料 21,752,566 共同電算処理事務委託料 1,211,000 電子レセプト情報システム 管理委託料 2 高額療養費 1 一般被保険者 831,317,000 0 0 0 831,317,000 733,066,205 0 0 0 98,250,795 776,906,000 0 0 0 776,906,000 696,310,813 0 0 0 80,595,187 696,310,813 0 0 0 80,595,187 高額療養費 1 高額療養費に要する経 費 19負担金補助 776,906,000 2,487,519 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 及び交付金 ( 54,015,000 0 0 0 54,015,000 36,632,819 0 0 0 17,382,181 等高額療養費 54,015,000 36,632,819 0 0 0 17,382,181 696,310,813 1 高額療養費に要する経 費 19負担金補助 696,310,813) 一般被保険者に係る高額療 養費 2 退職被保険者 696,310,813 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 ( 36,632,819 36,632,819) 2保険給付費 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 円 備 円 越 節 計 円 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 円 翌 年 度 繰 越 額 円 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 円 及び交付金 2 2 2 退職被保険者等に係る高額 療養費 3 一般被保険者 324,000 0 0 0 324,000 122,573 0 0 0 201,427 1 一般被保険者高額介護 高額介護合算 合算療養費に要する経 療養費 費 19負担金補助 324,000 122,573 0 0 0 201,427 36,632,819 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 及び交付金 ( 72,000 0 0 0 122,573) 一般被保険者高額介護合算 療養費 4 退職被保険者 122,573 72,000 0 0 0 0 72,000 0 0 0 0 72,000 122,573 等高額介護合 算療養費 19負担金補助 72,000 及び交付金 3 移送費 1 一般被保険者 46,000 0 0 0 46,000 23,396 0 0 0 22,604 36,000 0 0 0 36,000 23,396 0 0 0 12,604 23,396 0 0 0 12,604 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 10,000 移送費 1 移送費に要する経費 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 19負担金補助 36,000 ( 一般被保険者に係る移送費 23,396 23,396) 23,396 及び交付金 2 退職被保険者 10,000 0 0 0 10,000 等移送費 19負担金補助 10,000 及び交付金 4 出産育児諸費 1 出産育児一時 72,034,000 0 0 0 72,034,000 50,894,326 0 0 0 21,139,674 72,000,000 0 0 0 72,000,000 50,872,696 0 0 0 21,127,304 金 る経費 19負担金補助 72,000,000 50,872,696 0 0 0 21,127,304 及び交付金 2 支払手数料 1 出産育児一時金に要す 34,000 0 0 0 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 34,000 21,630 0 0 0 12,370 5 葬祭費 1 葬祭費 34,000 21,630 0 0 0 12,370 6,200,000 0 0 0 6,200,000 6,150,000 0 0 0 50,000 6,200,000 0 0 0 6,200,000 6,150,000 0 0 0 50,000 1 支払事務に要する経費 (保険年金課) ( 出産育児一時金支払委託料 1 葬祭費に要する経費 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 19負担金補助 6,200,000 6,150,000 0 0 0 50,000 葬祭費 50,872,696) 50,872,696 13 委託料 13委託料 ( 出産育児一時金 50,872,696 ( 21,630 21,630) 21,630 6,150,000 6,150,000) 6,150,000 及び交付金 2保険給付費 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 2 6 結核・精神医療 備 越 翌 年 度 繰 越 額 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 9,640,000 0 0 0 9,640,000 円 8,979,835 0 0 0 660,165 9,379,000 0 0 0 9,379,000 8,832,116 0 0 0 546,884 円 給付費 1 一般被保険者 結核・精神医 に要する経費 療給付費 9,379,000 8,832,116 0 0 0 546,884 147,719 0 0 0 113,281 及び交付金 261,000 0 0 0 医療給付費 147,719 0 0 0 113,281 及び交付金 8,832,116 (保険年金課) ( 2,300,000 0 0 1,473,222,000 1,473,221,279 0 0 0 721 1,470,922,000 2,300,000 0 0 1,473,222,000 1,473,221,279 0 0 0 721 1,470,812,000 2,313,000 0 0 1,473,125,000 1,473,124,574 0 0 0 426 147,719 147,719) 退職被保険者等に係る結核 ・精神医療給付金 1,470,922,000 8,832,116) 1 結核・精神医療給付金 19 負担金補助及び交付金 261,000 8,832,116 一般被保険者に係る結核・ に要する経費 19負担金補助 ( 精神医療給付金 261,000 等結核・精神 3 後期高齢者支援金 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 19負担金補助 2 退職被保険者 1 結核・精神医療給付金 147,719 等 1 後期高齢者支援 金等 1 後期高齢者支 援金 する経費 19負担金補助 1,473,125,000 1,473,124,574 0 0 0 426 及び交付金 2 後期高齢者関 110,000 △13,000 0 0 (保険年金課)1,473,124,574 19 負担金補助及び交付金 97,000 96,705 0 0 0 295 金 96,705 0 0 0 295 及び交付金 1,473,124,574 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 97,000 ( 221,000 0 0 1,023,000 1,021,710 0 0 0 1,290 802,000 221,000 0 0 1,023,000 1,021,710 0 0 0 1,290 702,000 221,000 0 0 923,000 922,242 0 0 0 758 96,705 96,705) 後期高齢者関係事務費拠出 金 802,000 1,473,124,574) 1 後期高齢者関係事務費 に要する経費 19負担金補助 ( 後期高齢者支援金 係事務費拠出 4 前期高齢者納付金 1 後期高齢者支援金に要 96,705 等 1 前期高齢者納付 金等 1 前期高齢者納 付金 する経費 19負担金補助 923,000 922,242 0 0 0 758 及び交付金 2 前期高齢者関 1 前期高齢者納付金に要 100,000 0 0 0 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 100,000 99,468 0 0 0 532 係事務費拠出 及び交付金 99,468 0 0 0 532 922,242 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 100,000 922,242) 1 前期高齢者関係事務に 要する経費 金 19負担金補助 ( 前期高齢者納付金 922,242 ( 99,468 99,468) 前期高齢者関係事務費拠出 金 99,468 2保険給付費~4前期高齢者納付金等 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 備 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 越 翌 年 度 繰 越 額 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 53,000 0 0 0 53,000 51,514 0 0 0 1,486 1 老人保健拠出金 53,000 0 0 0 53,000 51,514 0 0 0 1,486 1 老人保健医療 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 51,514 0 0 0 486 51,514 0 0 0 486 5 老人保健拠出金 円 円 費拠出金 19負担金補助 1,000 及び交付金 2 老人保健事務 52,000 0 0 0 52,000 費拠出金 1 老人保健事務に要する 経費 19負担金補助 52,000 及び交付金 6 介護納付金 1 介護納付金 1 介護納付金 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 老人保健事務費拠出金 605,556,000 △1,298,000 0 0 604,258,000 604,257,344 0 0 0 656 605,556,000 △1,298,000 0 0 604,258,000 604,257,344 0 0 0 656 605,556,000 △1,298,000 0 0 604,258,000 604,257,344 0 0 0 656 604,258,000 604,257,344 0 0 0 656 及び交付金 7 共同事業拠出金 0 0 0 2,767,086,000 2,707,489,117 0 0 0 59,596,883 1 共同事業拠出金 2,767,086,000 0 0 0 2,767,086,000 2,707,489,117 0 0 0 59,596,883 1 高額医療費拠 254,000,000 0 0 0 254,000,000 247,897,343 0 0 0 6,102,657 出金 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 ( 254,000,000 247,897,343 0 0 0 6,102,657 及び交付金 2,512,750,000 0 0 0 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 ( 2,459,591,774 0 0 0 53,158,226 安定化事業拠 247,897,343 (保険年金課) 2,459,591,774 19 負担金補助及び交付金 2,512,750,000 2,459,591,774 0 0 0 53,158,226 及び交付金 163,000 0 0 0 247,897,343) 1 保険財政共同安定化に 要する経費 出金 3 高額医療費共 247,897,343 高額医療費共同事業医療費 2,512,750,000 19負担金補助 604,257,344) 604,257,344 拠出金 2 保険財政共同 604,257,344 1 高額医療費共同事業に 要する経費 19負担金補助 51,514 介護納付金 2,767,086,000 51,514) 1 介護納付金に要する経 費 19負担金補助 ( 51,514 出金 163,000 0 0 0 0 163,000 0 0 0 0 163,000 ( 2,459,591,774) 保険財政共同安定化事業拠 2,459,591,774 同事業事務費 拠出金 19負担金補助 163,000 及び交付金 5老人保健拠出金~7共同事業拠出金 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 7 1 4 保険財政共同 備 越 翌 年 度 繰 越 額 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 円 円 円 円 円 163,000 0 0 0 163,000 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 0 0 0 0 163,000 0 0 0 0 163,000 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 10,000 円 安定化事業事 務費拠出金 19負担金補助 163,000 及び交付金 5 超高額医療費 10,000 0 0 0 10,000 共同事業事務 費拠出金 19負担金補助 10,000 及び交付金 8 保健事業費 1 特定健康診査等 123,010,000 0 0 0 123,010,000 100,302,239 0 0 0 22,707,761 108,948,000 0 0 0 108,948,000 87,927,990 0 0 0 21,020,010 108,948,000 0 0 0 108,948,000 87,927,990 0 0 0 21,020,010 事業費 1 特定健康診査 等事業費 1 特定健康診査等に要す る経費 11需用費 791,000 665,916 0 0 0 125,084 (保険年金課) ( 11 需用費 消耗品費 12役務費 2,081,000 1,612,248 0 0 0 468,752 101,624,000 83,039,477 0 0 0 18,584,523 印刷製本費 655,160 ( 郵便料 4,452,000 2,610,349 0 0 0 1,841,651 及び交付金 1,612,248) 1,528,008 その他の役務費 19負担金補助 665,916) 10,756 12 役務費 13委託料 87,927,990 84,240 ( 13 委託料 83,039,477) 特定健康診査委託料 77,931,887 特定保健指導委託料 4,524,957 特定健診等データ管理シス テム管理委託料 401,136 特定健診等受診券封入・封 緘委託料 181,497 19 負担金補助及び交付金 ( 2,610,349) 特定健康診査・特定保健指 導負担金 2 保健事業費 1 保健衛生普及 14,062,000 0 0 0 14,062,000 12,374,249 0 0 0 1,687,751 14,062,000 0 0 0 14,062,000 12,374,249 0 0 0 1,687,751 費 2,610,349 1 保健事業(健康診査) 利用補助に要する経費 (保険年金課) 11需用費 52,000 5,400 0 0 0 46,600 19 負担金補助及び交付金 ( 9,804,000 9,804,000) 人間ドック・脳ドック利用 7共同事業拠出金~8保健事業費 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 円 備 円 越 節 計 円 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 円 翌 年 度 繰 越 額 円 12役務費 8 2 1 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 302,000 215,984 0 0 0 86,016 円 補助 9,804,000 2 後発医薬品自己負担額 13委託料 2,458,000 2,348,865 0 0 0 109,135 差額通知に要する経費 (保険年金課) ( 12 役務費 19負担金補助 11,250,000 9,804,000 0 0 0 1,446,000 及び交付金 郵便料 314,692 196,468) 196,468 ( 13 委託料 118,224) 後発医薬品差額通知共同電 算処理事務委託料 118,224 3 柔道整復療養費被保険 者調査に要する経費 (保険年金課) ( 12 役務費 郵便料 90,157 19,516) 19,516 ( 13 委託料 70,641) 柔道整復療養費被保険者調 査票作成等委託料 70,641 4 その他保健衛生普及に 要する経費 (保険年金課) ( 11 需用費 緊急修繕料 5,400 5,400) 5,400 5 データヘルス計画策定 に要する経費 (保険年金課) ( 13 委託料 2,160,000 2,160,000) データヘルス計画策定支援 委託料 9 基金積立金 1 基金積立金 1 基金積立金 1,000 86,454,000 0 0 86,455,000 86,453,641 0 0 0 1,359 1,000 86,454,000 0 0 86,455,000 86,453,641 0 0 0 1,359 1,000 86,454,000 0 0 86,455,000 86,453,641 0 0 0 1,359 1 国民健康保険事業運営 基金積立金 25積立金 86,455,000 86,453,641 0 0 0 1,359 2,160,000 (保険年金課) 25 積立金 ( 86,453,641 86,453,641) 国民健康保険事業運営基金 積立金(積立元金) 86,453,590 国民健康保険事業運営基金 積立金(積立利子) 10 公債費 1 公債費 64,201,000 0 0 0 64,201,000 64,000,000 0 0 0 201,000 64,201,000 0 0 0 64,201,000 64,000,000 0 0 0 201,000 51 8保健事業費~10公債費 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 10 1 1 元金 備 越 翌 年 度 繰 越 額 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 円 円 円 円 円 64,000,000 0 0 0 64,000,000 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 64,000,000 0 0 0 0 円 1 市債償還元金 (保険年金課) 23 償還金利子及び割引料 23償還金利子 64,000,000 64,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 201,000 0 0 0 0 201,000 ( 市債償還元金 64,000,000 64,000,000) 64,000,000 及び割引料 2 利子 201,000 0 0 0 201,000 23償還金利子 201,000 及び割引料 11 諸支出金 1 償還金及び還付 11,928,000 112,832,000 0 0 124,760,000 122,227,109 0 0 0 2,532,891 11,928,000 112,832,000 0 0 124,760,000 122,227,109 0 0 0 2,532,891 10,700,000 0 0 0 10,700,000 8,646,203 0 0 0 2,053,797 8,646,203 0 0 0 2,053,797 金 1 一般被保険者 保険税還付金 1 保険税等の還付に要す る経費 23償還金利子 10,700,000 (納税課) 23 償還金利子及び割引料 及び割引料 8,646,203 ( 一般被保険者に係る保険税 等還付金 2 退職被保険者 800,000 0 0 0 800,000 603,900 0 0 0 196,100 等保険税還付 金 (納税課) 23 償還金利子及び割引料 800,000 603,900 0 0 0 196,100 及び割引料 3 一般被保険者 8,646,203 1 保険税等の還付に要す る経費 23償還金利子 389,000 0 0 0 603,900 ( 135,800 0 0 0 253,200 還付加算金 389,000 135,800 0 0 0 253,200 603,900 1 保険税の還付加算金に 要する経費 及び割引料 (納税課) 23 償還金利子及び割引料 135,800 ( 38,000 0 0 0 38,000 9,300 0 0 0 28,700 等還付加算金 38,000 9,300 0 0 0 28,700 及び割引料 135,800 1 保険税の還付加算金に 要する経費 23償還金利子 (納税課) 23 償還金利子及び割引料 9,300 ( 1,000 112,832,000 0 0 112,833,000 112,831,906 0 0 0 1,094 1 交付金等の返還金 9,300 (保険年金課) 23 償還金利子及び割引料 23償還金利子 9,300) 退職被保険者等に係る保険 税還付加算金 5 償還金 135,800) 一般被保険者に係る保険税 還付加算金 4 退職被保険者 603,900) 退職被保険者等に係る保険 税等還付金 389,000 23償還金利子 8,646,203) 112,833,000 112,831,906 0 0 0 1,094 0 0 0 0 22,840,000 交付金等の返還金 ( 112,831,906 112,831,906) 112,831,906 及び割引料 12 予備費 57,616,000 △34,776,000 0 0 22,840,000 10公債費~12予備費 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 1 予備費 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 12 1 予備費 備 越 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 57,616,000 △34,776,000 0 0 22,840,000 円 0 0 0 0 22,840,000 57,616,000 △34,776,000 0 0 22,840,000 0 0 0 0 22,840,000 0 0 0 0 22,840,000 12,078,590,790 0 0 0 544,938,210 29予備費 歳 出 合 計 翌 年 度 繰 越 額 12,452,411,000 171,118,000 0 0 12,623,529,000 22,840,000 円 12予備費
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