歳出事項別明細書(PDF:181KB)

歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
1 総務管理費
1 一般管理費
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
1 総務費
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
181,129,000
5,385,000
0
0
186,514,000
円
177,387,606
0
0
0
9,126,394
146,915,000
5,385,000
0
0
152,300,000
145,334,576
0
0
0
6,965,424
144,127,000
5,385,000
0
0
149,512,000
143,085,035
0
0
0
6,426,965
円
1 職員人件費その他
(保険年金課)
( 1) 保険年金課関係経費
1 報酬
6,590,000
6,212,456
0
0
0
377,544
120,880,896
(
2 給料
一般職給料(15人)
2 給料
52,236,000
52,184,255
0
0
0
51,745
3 職員手当等
50,289,000
47,904,894
0
0
0
2,384,106
20,989,000
20,703,277
0
0
0
285,723
6,627,613
扶養手当
2,172,000
1,000
0
0
0
0
1,000
873,600
一般職通勤手当
1,138,950
一般職時間外勤務手当
5 災害補償費
7 賃金
9 旅費
149,000
103,000
112,060
88,470
0
0
0
0
0
0
36,940
14,530
12,298,508
住居手当
540,000
児童手当
1,650,000
一般職期末手当
14,520,144
一般職勤勉手当
8,084,079
(
4 共済費
共済組合負担金
10交際費
10,000
0
0
0
0
10,000
2,767,000
2,342,067
0
0
0
424,933
一般職職員互助会交付金
189,000
51,750
一般職災害補償法負担金
108,433
その他社会保険料
12役務費
8,028,000
7,414,207
0
0
0
613,793
2,660,971
(
9 旅費
普通旅費
13委託料
8,107,000
5,914,779
0
0
0
2,192,221
239,000
204,570
0
0
0
34,430
賃借料
19負担金補助
及び交付金
88,470)
88,470
2 国民健康保険事業運営
に要する経費
14使用料及び
20,703,277)
17,693,123
一般職団体生命保険料
11需用費
47,904,894)
一般職地域手当
特別調整額
4 共済費
52,184,255)
52,184,255
(
3 職員手当等
120,880,896
(保険年金課)
1 報酬
(
22,204,139
6,212,456)
資格・給付業務非常勤嘱託
4,000
4,000
0
0
0
0
職員報酬(3人)
7 賃金
6,212,456
(
事務補助員賃金
11 需用費
112,060
(
消耗品費
225,568
(
郵便料
13 委託料
2,342,067)
2,116,499
印刷製本費
12 役務費
112,060)
7,414,207)
7,414,207
(
5,914,779)
1総務費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
損害賠償請求事務委託料
1 1 1
47,250
レセプト点検委託料
1,609,305
補助金申請システム保守点
検委託料
324,000
行政文書処理委託料
13,824
補助金申請システム改修委
託料
378,000
国民健康保険被保険者証一
斉更新事務委託料
14 使用料及び賃借料
3,542,400
(
シュレッダー借上料
204,570)
86,688
月報用パーソナルコンピュ
ータ等借上料
52,920
電子レセプト用パーソナル
コンピュータ借上料
19 負担金補助及び交付金
64,962
(
4,000)
全国都市国民健康保険主管
課長研究協議会負担金
2 運営協議会費
1,026,000
0
0
0
1,026,000
571,899
0
0
0
454,101
1 国民健康保険運営協議
会に要する経費
1 報酬
695,000
423,000
0
0
0
272,000
4,000
(保険年金課)
(
1 報酬
委員報酬(17人)
9 旅費
6,000
0
0
0
0
6,000
消耗品費
11需用費
52,000
51,699
0
0
0
301
19負担金補助
260,000
97,200
0
0
0
162,800
13,000
0
0
0
0
13,000
1,677,642
0
0
0
84,358
1,677,642
0
0
0
84,358
51,699)
51,699
(
13 委託料
会議録作成委託料
13委託料
423,000)
423,000
(
11 需用費
571,899
97,200)
97,200
及び交付金
3 連合会負担金
1,762,000
0
0
0
1,762,000
1 東京都国民健康保険団
体連合会に要する経費 (保険年金課)
19負担金補助
1,762,000
及び交付金
19 負担金補助及び交付金
(
1 徴税費
1,677,642)
東京都国民健康保険団体連
合会負担金
2 徴税費
1,677,642
34,214,000
0
0
0
34,214,000
32,053,030
0
0
0
2,160,970
34,214,000
0
0
0
34,214,000
32,053,030
0
0
0
2,160,970
1,677,642
1 国民健康保険税賦課に
要する経費
(保険年金課)
3,655,063
1総務費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
1 報酬
1 2 1
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
10,263,000
10,142,940
0
0
0
120,060
円
(
7 賃金
事務補助員賃金
7 賃金
1,125,000
669,690
0
0
0
455,310
254,420
(
11 需用費
消耗品費
11需用費
3,349,000
2,866,787
0
0
0
482,213
6,625,000
5,948,161
0
0
0
676,839
印刷製本費
1,130,490
(
郵便料
12,806,000
12,380,092
0
0
0
425,908
46,000
45,360
0
0
0
640
1,759,559)
1,759,559
(
13 委託料
13委託料
1,271,882)
141,392
12 役務費
12役務費
254,420)
納税通知書製本等委託料
369,202)
369,202
2 国民健康保険税徴収に
14使用料及び
賃借料
要する経費
(納税課)
1 報酬
28,397,967
(
10,142,940)
非常勤収納嘱託員報酬(5
人)
7 賃金
10,142,940
(
事務補助員賃金
11 需用費
415,270)
415,270
(
消耗品費
1,594,905)
391,964
印刷製本費
1,202,341
緊急修繕料
600
12 役務費
(
4,188,602)
郵便料
3,446,859
手数料
695,853
その他の役務費
13 委託料
45,890
(
12,010,890)
国民健康保険税口座振替事
務委託料
559,003
コンビニ等収納代行委託料
2,972,305
国民健康保険税滞納整理事
務等委託料
8,460,288
口座振替受付委託料
14 使用料及び賃借料
19,294
(
45,360)
コンビニ等収納用パーソナ
ルコンピュータ借上料
2 保険給付費
1 療養諸費
7,170,107,000
0
0
0
7,170,107,000
6,742,179,231
0
0
0
427,927,769
6,250,870,000
0
0
0
6,250,870,000
5,943,065,469
0
0
0
307,804,531
45,360
1総務費~2保険給付費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
2 1 1 一般被保険者
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
円
円
円
円
5,774,608,000
0
0
0
5,774,608,000
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
5,589,005,033
0
0
0
185,602,967
療養給付費
円
1 療養給付費に要する経
費
19負担金補助
5,774,608,000
5,589,005,033
0
0
0
185,602,967
(保険年金課)5,589,005,033
19 負担金補助及び交付金
及び交付金
(
5,589,005,033)
一般被保険者に係る診療報
酬・調剤報酬等保険者負担
分
2 退職被保険者
340,031,000
0
0
0
340,031,000
240,075,537
0
0
0
99,955,463
等療養給付費
1 療養給付費に要する経
費
19負担金補助
340,031,000
240,075,537
0
0
0
5,589,005,033
99,955,463
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
及び交付金
(
240,075,537
240,075,537)
退職被保険者等に係る診療
報酬・調剤報酬等保険者負
担分
3 一般被保険者
103,223,000
0
0
0
103,223,000
85,360,738
0
0
0
17,862,262
85,360,738
0
0
0
17,862,262
3,173,076
0
0
0
2,514,924
1 療養費に要する経費
療養費
240,075,537
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
19負担金補助
103,223,000
(
一般被保険者に係る療養費
85,360,738
85,360,738)
85,360,738
及び交付金
4 退職被保険者
5,688,000
0
0
0
5,688,000
1 療養費に要する経費
等療養費
19負担金補助
5,688,000
3,173,076
0
0
0
2,514,924
27,320,000
0
0
0
費
27,320,000
25,451,085
0
0
0
1,868,915
料
27,320,000
25,451,085
0
0
0
3,173,076)
3,173,076
1 審査・支払事務に要す
る経費
13委託料
(
3,173,076
退職被保険者等に係る療養
及び交付金
5 審査支払手数
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
1,868,915
(保険年金課)
(
13 委託料
25,451,085
25,451,085)
診療報酬請求明細書等審査
・支払事務委託料
21,752,566
共同電算処理事務委託料
1,211,000
電子レセプト情報システム
管理委託料
2 高額療養費
1 一般被保険者
831,317,000
0
0
0
831,317,000
733,066,205
0
0
0
98,250,795
776,906,000
0
0
0
776,906,000
696,310,813
0
0
0
80,595,187
696,310,813
0
0
0
80,595,187
高額療養費
1 高額療養費に要する経
費
19負担金補助
776,906,000
2,487,519
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
及び交付金
(
54,015,000
0
0
0
54,015,000
36,632,819
0
0
0
17,382,181
等高額療養費
54,015,000
36,632,819
0
0
0
17,382,181
696,310,813
1 高額療養費に要する経
費
19負担金補助
696,310,813)
一般被保険者に係る高額療
養費
2 退職被保険者
696,310,813
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
(
36,632,819
36,632,819)
2保険給付費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
及び交付金
2 2 2
退職被保険者等に係る高額
療養費
3 一般被保険者
324,000
0
0
0
324,000
122,573
0
0
0
201,427
1 一般被保険者高額介護
高額介護合算
合算療養費に要する経
療養費
費
19負担金補助
324,000
122,573
0
0
0
201,427
36,632,819
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
及び交付金
(
72,000
0
0
0
122,573)
一般被保険者高額介護合算
療養費
4 退職被保険者
122,573
72,000
0
0
0
0
72,000
0
0
0
0
72,000
122,573
等高額介護合
算療養費
19負担金補助
72,000
及び交付金
3 移送費
1 一般被保険者
46,000
0
0
0
46,000
23,396
0
0
0
22,604
36,000
0
0
0
36,000
23,396
0
0
0
12,604
23,396
0
0
0
12,604
0
0
0
0
10,000
0
0
0
0
10,000
移送費
1 移送費に要する経費
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
19負担金補助
36,000
(
一般被保険者に係る移送費
23,396
23,396)
23,396
及び交付金
2 退職被保険者
10,000
0
0
0
10,000
等移送費
19負担金補助
10,000
及び交付金
4 出産育児諸費
1 出産育児一時
72,034,000
0
0
0
72,034,000
50,894,326
0
0
0
21,139,674
72,000,000
0
0
0
72,000,000
50,872,696
0
0
0
21,127,304
金
る経費
19負担金補助
72,000,000
50,872,696
0
0
0
21,127,304
及び交付金
2 支払手数料
1 出産育児一時金に要す
34,000
0
0
0
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
34,000
21,630
0
0
0
12,370
5 葬祭費
1 葬祭費
34,000
21,630
0
0
0
12,370
6,200,000
0
0
0
6,200,000
6,150,000
0
0
0
50,000
6,200,000
0
0
0
6,200,000
6,150,000
0
0
0
50,000
1 支払事務に要する経費 (保険年金課)
(
出産育児一時金支払委託料
1 葬祭費に要する経費
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
19負担金補助
6,200,000
6,150,000
0
0
0
50,000
葬祭費
50,872,696)
50,872,696
13 委託料
13委託料
(
出産育児一時金
50,872,696
(
21,630
21,630)
21,630
6,150,000
6,150,000)
6,150,000
及び交付金
2保険給付費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
2 6 結核・精神医療
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
9,640,000
0
0
0
9,640,000
円
8,979,835
0
0
0
660,165
9,379,000
0
0
0
9,379,000
8,832,116
0
0
0
546,884
円
給付費
1 一般被保険者
結核・精神医
に要する経費
療給付費
9,379,000
8,832,116
0
0
0
546,884
147,719
0
0
0
113,281
及び交付金
261,000
0
0
0
医療給付費
147,719
0
0
0
113,281
及び交付金
8,832,116
(保険年金課)
(
2,300,000
0
0
1,473,222,000
1,473,221,279
0
0
0
721
1,470,922,000
2,300,000
0
0
1,473,222,000
1,473,221,279
0
0
0
721
1,470,812,000
2,313,000
0
0
1,473,125,000
1,473,124,574
0
0
0
426
147,719
147,719)
退職被保険者等に係る結核
・精神医療給付金
1,470,922,000
8,832,116)
1 結核・精神医療給付金
19 負担金補助及び交付金
261,000
8,832,116
一般被保険者に係る結核・
に要する経費
19負担金補助
(
精神医療給付金
261,000
等結核・精神
3 後期高齢者支援金
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
19負担金補助
2 退職被保険者
1 結核・精神医療給付金
147,719
等
1 後期高齢者支援
金等
1 後期高齢者支
援金
する経費
19負担金補助
1,473,125,000
1,473,124,574
0
0
0
426
及び交付金
2 後期高齢者関
110,000
△13,000
0
0
(保険年金課)1,473,124,574
19 負担金補助及び交付金
97,000
96,705
0
0
0
295
金
96,705
0
0
0
295
及び交付金
1,473,124,574
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
97,000
(
221,000
0
0
1,023,000
1,021,710
0
0
0
1,290
802,000
221,000
0
0
1,023,000
1,021,710
0
0
0
1,290
702,000
221,000
0
0
923,000
922,242
0
0
0
758
96,705
96,705)
後期高齢者関係事務費拠出
金
802,000
1,473,124,574)
1 後期高齢者関係事務費
に要する経費
19負担金補助
(
後期高齢者支援金
係事務費拠出
4 前期高齢者納付金
1 後期高齢者支援金に要
96,705
等
1 前期高齢者納付
金等
1 前期高齢者納
付金
する経費
19負担金補助
923,000
922,242
0
0
0
758
及び交付金
2 前期高齢者関
1 前期高齢者納付金に要
100,000
0
0
0
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
100,000
99,468
0
0
0
532
係事務費拠出
及び交付金
99,468
0
0
0
532
922,242
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
100,000
922,242)
1 前期高齢者関係事務に
要する経費
金
19負担金補助
(
前期高齢者納付金
922,242
(
99,468
99,468)
前期高齢者関係事務費拠出
金
99,468
2保険給付費~4前期高齢者納付金等
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
備
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
53,000
0
0
0
53,000
51,514
0
0
0
1,486
1 老人保健拠出金
53,000
0
0
0
53,000
51,514
0
0
0
1,486
1 老人保健医療
1,000
0
0
0
1,000
0
0
0
0
1,000
0
0
0
0
1,000
51,514
0
0
0
486
51,514
0
0
0
486
5 老人保健拠出金
円
円
費拠出金
19負担金補助
1,000
及び交付金
2 老人保健事務
52,000
0
0
0
52,000
費拠出金
1 老人保健事務に要する
経費
19負担金補助
52,000
及び交付金
6 介護納付金
1 介護納付金
1 介護納付金
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
老人保健事務費拠出金
605,556,000
△1,298,000
0
0
604,258,000
604,257,344
0
0
0
656
605,556,000
△1,298,000
0
0
604,258,000
604,257,344
0
0
0
656
605,556,000
△1,298,000
0
0
604,258,000
604,257,344
0
0
0
656
604,258,000
604,257,344
0
0
0
656
及び交付金
7 共同事業拠出金
0
0
0
2,767,086,000
2,707,489,117
0
0
0
59,596,883
1 共同事業拠出金
2,767,086,000
0
0
0
2,767,086,000
2,707,489,117
0
0
0
59,596,883
1 高額医療費拠
254,000,000
0
0
0
254,000,000
247,897,343
0
0
0
6,102,657
出金
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
(
254,000,000
247,897,343
0
0
0
6,102,657
及び交付金
2,512,750,000
0
0
0
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
(
2,459,591,774
0
0
0
53,158,226
安定化事業拠
247,897,343
(保険年金課) 2,459,591,774
19 負担金補助及び交付金
2,512,750,000
2,459,591,774
0
0
0
53,158,226
及び交付金
163,000
0
0
0
247,897,343)
1 保険財政共同安定化に
要する経費
出金
3 高額医療費共
247,897,343
高額医療費共同事業医療費
2,512,750,000
19負担金補助
604,257,344)
604,257,344
拠出金
2 保険財政共同
604,257,344
1 高額医療費共同事業に
要する経費
19負担金補助
51,514
介護納付金
2,767,086,000
51,514)
1 介護納付金に要する経
費
19負担金補助
(
51,514
出金
163,000
0
0
0
0
163,000
0
0
0
0
163,000
(
2,459,591,774)
保険財政共同安定化事業拠
2,459,591,774
同事業事務費
拠出金
19負担金補助
163,000
及び交付金
5老人保健拠出金~7共同事業拠出金
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
7 1 4 保険財政共同
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
円
円
円
円
163,000
0
0
0
163,000
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
0
0
0
0
163,000
0
0
0
0
163,000
0
0
0
0
10,000
0
0
0
0
10,000
円
安定化事業事
務費拠出金
19負担金補助
163,000
及び交付金
5 超高額医療費
10,000
0
0
0
10,000
共同事業事務
費拠出金
19負担金補助
10,000
及び交付金
8 保健事業費
1 特定健康診査等
123,010,000
0
0
0
123,010,000
100,302,239
0
0
0
22,707,761
108,948,000
0
0
0
108,948,000
87,927,990
0
0
0
21,020,010
108,948,000
0
0
0
108,948,000
87,927,990
0
0
0
21,020,010
事業費
1 特定健康診査
等事業費
1 特定健康診査等に要す
る経費
11需用費
791,000
665,916
0
0
0
125,084
(保険年金課)
(
11 需用費
消耗品費
12役務費
2,081,000
1,612,248
0
0
0
468,752
101,624,000
83,039,477
0
0
0
18,584,523
印刷製本費
655,160
(
郵便料
4,452,000
2,610,349
0
0
0
1,841,651
及び交付金
1,612,248)
1,528,008
その他の役務費
19負担金補助
665,916)
10,756
12 役務費
13委託料
87,927,990
84,240
(
13 委託料
83,039,477)
特定健康診査委託料
77,931,887
特定保健指導委託料
4,524,957
特定健診等データ管理シス
テム管理委託料
401,136
特定健診等受診券封入・封
緘委託料
181,497
19 負担金補助及び交付金
(
2,610,349)
特定健康診査・特定保健指
導負担金
2 保健事業費
1 保健衛生普及
14,062,000
0
0
0
14,062,000
12,374,249
0
0
0
1,687,751
14,062,000
0
0
0
14,062,000
12,374,249
0
0
0
1,687,751
費
2,610,349
1 保健事業(健康診査)
利用補助に要する経費 (保険年金課)
11需用費
52,000
5,400
0
0
0
46,600
19 負担金補助及び交付金
(
9,804,000
9,804,000)
人間ドック・脳ドック利用
7共同事業拠出金~8保健事業費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
12役務費
8 2 1
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
302,000
215,984
0
0
0
86,016
円
補助
9,804,000
2 後発医薬品自己負担額
13委託料
2,458,000
2,348,865
0
0
0
109,135
差額通知に要する経費 (保険年金課)
(
12 役務費
19負担金補助
11,250,000
9,804,000
0
0
0
1,446,000
及び交付金
郵便料
314,692
196,468)
196,468
(
13 委託料
118,224)
後発医薬品差額通知共同電
算処理事務委託料
118,224
3 柔道整復療養費被保険
者調査に要する経費
(保険年金課)
(
12 役務費
郵便料
90,157
19,516)
19,516
(
13 委託料
70,641)
柔道整復療養費被保険者調
査票作成等委託料
70,641
4 その他保健衛生普及に
要する経費
(保険年金課)
(
11 需用費
緊急修繕料
5,400
5,400)
5,400
5 データヘルス計画策定
に要する経費
(保険年金課)
(
13 委託料
2,160,000
2,160,000)
データヘルス計画策定支援
委託料
9 基金積立金
1 基金積立金
1 基金積立金
1,000
86,454,000
0
0
86,455,000
86,453,641
0
0
0
1,359
1,000
86,454,000
0
0
86,455,000
86,453,641
0
0
0
1,359
1,000
86,454,000
0
0
86,455,000
86,453,641
0
0
0
1,359
1 国民健康保険事業運営
基金積立金
25積立金
86,455,000
86,453,641
0
0
0
1,359
2,160,000
(保険年金課)
25 積立金
(
86,453,641
86,453,641)
国民健康保険事業運営基金
積立金(積立元金)
86,453,590
国民健康保険事業運営基金
積立金(積立利子)
10 公債費
1 公債費
64,201,000
0
0
0
64,201,000
64,000,000
0
0
0
201,000
64,201,000
0
0
0
64,201,000
64,000,000
0
0
0
201,000
51
8保健事業費~10公債費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
10 1 1 元金
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
円
円
円
円
64,000,000
0
0
0
64,000,000
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
64,000,000
0
0
0
0
円
1 市債償還元金
(保険年金課)
23 償還金利子及び割引料
23償還金利子
64,000,000
64,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
201,000
0
0
0
0
201,000
(
市債償還元金
64,000,000
64,000,000)
64,000,000
及び割引料
2 利子
201,000
0
0
0
201,000
23償還金利子
201,000
及び割引料
11 諸支出金
1 償還金及び還付
11,928,000
112,832,000
0
0
124,760,000
122,227,109
0
0
0
2,532,891
11,928,000
112,832,000
0
0
124,760,000
122,227,109
0
0
0
2,532,891
10,700,000
0
0
0
10,700,000
8,646,203
0
0
0
2,053,797
8,646,203
0
0
0
2,053,797
金
1 一般被保険者
保険税還付金
1 保険税等の還付に要す
る経費
23償還金利子
10,700,000
(納税課)
23 償還金利子及び割引料
及び割引料
8,646,203
(
一般被保険者に係る保険税
等還付金
2 退職被保険者
800,000
0
0
0
800,000
603,900
0
0
0
196,100
等保険税還付
金
(納税課)
23 償還金利子及び割引料
800,000
603,900
0
0
0
196,100
及び割引料
3 一般被保険者
8,646,203
1 保険税等の還付に要す
る経費
23償還金利子
389,000
0
0
0
603,900
(
135,800
0
0
0
253,200
還付加算金
389,000
135,800
0
0
0
253,200
603,900
1 保険税の還付加算金に
要する経費
及び割引料
(納税課)
23 償還金利子及び割引料
135,800
(
38,000
0
0
0
38,000
9,300
0
0
0
28,700
等還付加算金
38,000
9,300
0
0
0
28,700
及び割引料
135,800
1 保険税の還付加算金に
要する経費
23償還金利子
(納税課)
23 償還金利子及び割引料
9,300
(
1,000
112,832,000
0
0
112,833,000
112,831,906
0
0
0
1,094
1 交付金等の返還金
9,300
(保険年金課)
23 償還金利子及び割引料
23償還金利子
9,300)
退職被保険者等に係る保険
税還付加算金
5 償還金
135,800)
一般被保険者に係る保険税
還付加算金
4 退職被保険者
603,900)
退職被保険者等に係る保険
税等還付金
389,000
23償還金利子
8,646,203)
112,833,000
112,831,906
0
0
0
1,094
0
0
0
0
22,840,000
交付金等の返還金
(
112,831,906
112,831,906)
112,831,906
及び割引料
12 予備費
57,616,000
△34,776,000
0
0
22,840,000
10公債費~12予備費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
1 予備費
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
12 1 予備費
備
越
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
57,616,000
△34,776,000
0
0
22,840,000
円
0
0
0
0
22,840,000
57,616,000
△34,776,000
0
0
22,840,000
0
0
0
0
22,840,000
0
0
0
0
22,840,000
12,078,590,790
0
0
0
544,938,210
29予備費
歳 出 合 計
翌 年 度 繰 越 額
12,452,411,000
171,118,000
0
0 12,623,529,000
22,840,000
円
12予備費