平成28年9月12日 総 務 部 財 政 課 電話 027 -2 26- 20 92 平成28年度9月補正予算案について 1 基本的な考え方 総合計画「はばたけ群馬プランⅡ」及び「群馬県版総合戦略」に かかげた目標の実現に向け、早急に対応が必要な政策課題を中心に 予算措置する。 特に、国の地方創生関連交付金や第2次補正予算も活用しながら、 回復基調にある県内経済を支えつつ、人口減少社会にあってもすべ ての県民が豊かに暮らせる社会づくりに向けて、全力で取り組む。 2 補正予算の規模 9月補正予算額 13,032,195千円 … ① ○現在の予算額 726,253,219千円(5月補正後) … ② ○9月補正後の予算額 739,285,414千円 …①+② (対前年度比 102.3%) 〔参 考〕 ・前年度の9月補正予算額 5,127,207千円 ・前年度の9月補正後の予算額 722,333,914千円 3 補正予算の柱 及び 重点事業 ◇は国の「地方創生推進交付金」、◆は国の「地方創生加速化交付金」を活用する事業 1 地域を支え、経済・社会活動を支える人づくり ・看護師特定行為研修費補助(新規) 2,500千円 ・看護師養成所施設整備費補助(新規) 147,720千円 ・農林大学校農産加工実習室整備(新規) 17,923千円 ◇働き方改革推進(新規) 2,644千円 ・桐生市立特別支援学校県立移管(新規) 1,700千円 ◇特別支援学校作業学習の強化(新規) 5,863千円 2 誰もが安全で安心できる暮らしづくり ・浅間山火山ハザードマップ等作成支援(新規) 10,000千円 ・新しい有害環境から子どもを守る取組推進 579千円 ・前橋赤十字病院建設事業費補助 400,000千円 -1 - ・地域医療介護総合確保基金積み増し 235,273千円 ・がん対策(医療施設等施設整備費補助) 33,478千円 ・発達障害相談支援ガイド作成(新規) 1,491千円 ・自殺対策の一層の推進 2,827千円 ・イノシシの捕獲推進(新規) 5,000千円 ・自動車ナンバー自動読取装置の更新整備(新規) 25,000千円 ・交通安全施設整備 7,916千円 3 産業活力の向上・社会基盤づくり ・コンベンション施設整備推進 182,493千円 ◇コンベンションビューロー活動推進 6,854千円 ◆歴史博物館の東国文化発信拠点化(新規) 14,450千円 ◇東国文化周知 5,400千円 ◇「よみがえれ!古墳人」プロジェクト(新規) 49,840千円 ・リード競技用クライミングウォール設置工事 37,368千円 ◆アウトドアスポーツ推進 3,000千円 ・林業・木材産業再生緊急対策(木質バイオマス利用施設等整備費補助)36,940千円 ◆IoT導入支援(新規) 28,124千円 ◇自動運転車関連技術開発推進(新規) 4,340千円 ◇魅力ある観光地づくり推進 3,800千円 ・産業団地整備(団地造成事業会計) 260,000千円 ・単独公共事業費の増額 9,881,000千円 ・社会資本整備総合交付金事業(国の第2次補正予算活用分など) 9,381,000千円 ・純単独事業(落石防止対策、道路標識英語表記化など) 500,000千円 4 その他 ・財政調整基金積立 1,712,713千円 (参考)過去の9月補正(単位:百万円) 年 度 21 22 9月補正 額 17,394 (当初提案分) (追加提案分) ( 合 計 ) 6 ,395 4 ,506 補正後予算額 730,062 − − 10,901 669,032 6 ,072 685,252 備 国の経済対策 を含む 国の経済対策 震災対応分 23 (専 分) 211 (議 決 分) ( 合 計 ) 4 ,344 4 ,555 − 671,003 25 26 27 10,221 7 ,270 5 ,127 669,343 730,678 722,334 28 13,032 739,285 24 決 − -2 - 2,043 上記以外 4,029 災害廃棄物広域 処理支援 国の経済対策 を含む 考 4 補正予算の財源内訳 (単位 千円) 区 分 9月補正予算額 5月補正後 計 (A) 予 算 額 (B) (A)+(B) 国庫支出金 5,441,203 82,797,141 88,238,344 繰 越 金 1,987,444 890,755 県 債 5,096,000 92,100,000 97,196,000 そ の 他 507,548 550,465,323 550,972,871 備 考 2,878,199 ・H27決算剰余金 ・繰入金 281,321 ・分担金及び負担金 134,880 ・その他 計 13,032,195 726,253,219 3,425,426 91,347 739,285,414 5 補正予算の主な内容 (単位 千円) 区 分 9月補正予算額 5月補正後 計 (A) 予 算 額 (B) 一 般 事 業 1,438,482 642,682,681 公 共 事 業 9,881,000 83,568,338 93,449,338 9,881,000 59,901,573 69,782,573 交付金事業 9,381,000 36,001,573 45,382,573 純単独事業 500,000 23,900,000 24,400,000 財 政 調 整 基 金 積 立 1,712,713 2,200 計 13,032,195 726,253,219 単独公共事業 備 考 (A)+(B) ・主なものは、 644,121,163 「 主 要 事 業 一 覧 」 記 載 の と お り 1,714,913 ・ H 27決 算 剰 余 金 の 1 / 2 739,285,414 (注)計数整理の結果、異動を生じることがあります。 −3−
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