平 成 27 年 度 決 算 の 概 要 武 蔵 野 市 目 次 1 決算総括表 1 2 一般会計決算 2 (1)歳 入 2 (2)歳 出 3 3 過去10年間の歳出決算性質別調 4 4 特別会計決算 5 5 市税及び国民健康保険税の収入状況 7 1決算総括表 会 計 別 年 度 予算現額 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出 差引額 翌年度へ繰越 すべき財源 実質収支額 (単位 千円・%) 予算現額に対する割合 歳入 歳出 26 65,378,191 65,811,066 61,779,830 4,031,236 1,837,527 2,193,709 100.7 94.5 27 67,369,629 68,515,394 65,591,758 2,923,636 12,332 2,911,304 101.7 97.4 26 5,404,700 5,256,703 5,090,865 165,838 0 165,838 97.3 94.2 27 3,282,168 3,212,202 3,138,695 73,507 0 73,507 97.9 95.6 26 12,982,124 12,734,443 12,584,753 149,690 0 149,690 98.1 96.9 27 15,182,409 15,151,490 14,990,226 161,264 0 161,264 99.8 98.7 26 3,264,443 3,256,879 3,243,307 13,572 0 13,572 99.8 99.4 27 3,271,497 3,258,460 3,248,892 9,568 0 9,568 99.6 99.3 26 10,341,276 10,370,395 10,028,003 342,392 0 342,392 100.3 97.0 27 10,707,022 10,683,281 10,438,286 244,995 0 244,995 99.8 97.5 26 31,992,543 31,618,420 30,946,928 671,492 0 671,492 98.8 96.7 27 32,443,096 32,305,433 31,816,099 489,334 0 489,334 99.6 98.1 97,370,734 97,429,486 92,726,758 4,702,728 1,837,527 2,865,201 100.1 95.2 99,812,725 100,820,827 97,407,857 3,412,970 12,332 3,400,638 101.0 97.6 一 般 会 計 特 下 水 道 事 業 会 計 国民健康保険事業会計 別 後期高齢者医療会計 会 介護保険事業会計 計 計 合 計 (A) 26 (B) 27 比 較 増 減 額 (C) = (B) - (A) ― 2,441,991 3,391,341 4,681,099 △ 1,289,758 △ 1,825,195 535,437 ― ― 対前年度増減率 (C)/(A) ― 2.5 3.5 5.0 △ 27.4 △ 99.3 18.7 ― ― * 一般会計のうち横領による現金不足額 39,774,118円 - 1 - 2 一般会計決算 (1)歳 入 款 1 市 税 予 算 現 額収 入 済 予 算 現 額 に 対 額対 す る 収 入 増 済 額 の 増 減 前 年 減 予 算 現 額 に 対 す る収 度収 入 済 額 の 割 合対 率 26 27 (単位 千円・%) 入 合 計 額 に す る 割 合 26 27 39,327,000 39,828,735 501,735 2.9 100.5 101.3 58.8 58.1 2 地 方 譲 与 税 150,000 178,204 28,204 4.2 106.9 118.8 0.3 0.3 3 利 子 割 交 付 金 230,000 241,331 11,331 △ 13.5 111.5 104.9 0.4 0.4 4 配 当 割 交 付 金 310,000 290,565 △ 19,435 △ 17.6 117.5 93.7 0.5 0.4 5 株式等譲渡所得割交付金 250,000 286,550 36,550 △ 3.5 92.8 114.6 0.4 0.4 3,250,000 3,574,055 324,055 67.4 97.9 110.0 3.2 5.2 7 自動車取得税交付金 65,001 79,951 14,950 40.4 101.7 123.0 0.1 0.1 8 地方特例交付金 40,478 40,478 0 △ 10.3 100.0 100.0 0.1 0.1 9 地 方 交 付 税 39,114 56,158 17,044 38.7 265.1 143.6 0.1 0.1 10 交通安全対策特別交付金 15,000 15,134 134 15.0 87.8 100.9 0.0 0.0 11 分担金及び負担金 374,463 376,851 2,388 △ 16.3 101.1 100.6 0.7 0.5 12 使用料及び手数料 1,580,236 1,571,603 △ 8,633 4.7 100.5 99.5 2.3 2.3 13 国 庫 支 出 金 8,208,436 8,228,333 19,897 △ 3.3 98.9 100.2 12.9 12.0 14 都 支 出 金 5,949,524 6,098,907 149,383 5.4 102.2 102.5 8.8 8.9 15 財 産 収 入 481,221 483,471 2,250 206.2 98.3 100.5 0.2 0.7 16 寄 附 金 50,304 50,393 89 △ 22.5 2,830.0 100.2 0.1 0.1 17 繰 入 金 1,731,471 1,718,623 △ 12,848 △ 43.1 99.6 99.3 4.6 2.5 18 繰 越 金 4,031,236 4,031,236 0 62.0 100.0 100.0 3.8 5.9 19 諸 収 入 540,145 618,816 78,671 △ 2.7 119.6 114.6 1.0 0.9 20 市 746,000 746,000 0 △ 32.9 100.0 100.0 1.7 1.1 67,369,629 68,515,394 1,145,765 4.1 100.7 101.7 100.0 100.0 6 地方消費税交付金 債 計 - 2 - (2)歳 出 (単位 千円・%) 款 予 算 現 額支 出 済 額不 対 額 増 用 前 年 減 予算現額に対する支 出 合 計 額 に 度支 出 済 額 の 割 合対 す る 割 合 率 26 27 26 27 1 議 会 費 492,222 475,356 16,866 8.7 98.0 96.6 0.7 0.7 2 総 務 費 11,248,184 10,962,828 231,545 14.7 97.9 97.5 15.5 16.7 3 民 生 費 25,225,157 24,438,730 786,427 3.0 96.7 96.9 38.4 37.3 4 衛 生 費 9,208,704 9,075,960 132,744 34.2 78.0 98.6 10.9 13.8 5 労 働 費 36,420 34,731 1,689 14.1 94.1 95.4 0.0 0.1 6 農 業 費 79,534 73,922 5,612 16.8 92.3 92.9 0.1 0.1 7 商 工 費 566,149 527,404 18,745 23.0 76.9 93.2 0.7 0.8 8 土 木 費 8,924,181 8,775,686 148,495 1.8 97.3 98.3 14.0 13.4 9 消 防 費 2,122,468 2,106,404 16,064 0.2 98.5 99.2 3.4 3.2 10 教 育 費 7,384,935 7,134,155 250,780 △ 5.1 97.7 96.6 12.2 10.9 11 公 債 費 1,924,357 1,924,341 16 △ 21.4 100.0 100.0 4.0 2.9 12 諸 支 出 金 64,182 62,241 1,941 △ 20.1 99.7 97.0 0.1 0.1 13 予 93,136 0 93,136 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67,369,629 65,591,758 1,704,060 6.2 94.5 97.4 100.0 100.0 備 計 費 *「予算現額に対する支出済額の割合」は、予算現額に繰越明許費及び事故繰越しを含む割合 *総務費、商工費及び合計中73,811千円の繰越明許費は、不用額から除く。 - 3 - 備 考 3 過去10年間の歳出決算性質別調 上段: 支出済額 (千円) 年度別 18 19 20 21 22 23 24 下段: 決算総額に対する割合 (%) 18年度(100) 23年度(100) に 対 す るに 対 す る 26 27 27 年 度 指 数 27 年 度 指 数 25 性質別 消 費 的 経 人件費 物件費 補助費等 費 計 投資的経費 維持補修費 繰 出 金 公 債 費 扶 助 費 そ の 他 決算総額 11,308,538 11,856,389 11,278,905 11,098,108 11,239,134 20.1 20.8 20.9 19.4 9,701,861 9,565,401 9,294,545 9,062,277 9,402,674 17.0 17.1 15.5 14.7 14.3 19.0 11,492,998 12,033,786 11,695,672 12,124,480 12,654,693 13,092,342 13,032,962 13,167,456 13,360,683 13,595,063 20.5 21.2 21.6 21.2 21.4 23.0 23.4 22.0 21.6 20.7 5,258,512 5,361,436 5,731,611 7,598,418 5,741,769 5,430,682 5,744,825 5,917,792 6,220,412 6,059,715 9.4 9.4 10.6 13.2 9.7 9.5 10.3 9.9 10.1 9.3 28,060,048 29,251,611 28,706,188 30,821,006 29,635,596 28,224,885 28,343,188 28,379,793 28,643,372 29,057,452 50.0 51.4 53.1 53.8 50.1 49.5 50.8 47.4 8,029,627 10,674,909 8,618,743 8,459,099 7,478,085 5,936,241 4,736,563 7,376,312 46.4 8,139,389 10,689,072 18.7 16.0 14.8 12.6 10.4 8.5 12.3 13.2 16.3 593,740 650,432 718,727 642,092 538,353 585,656 625,805 494,788 528,453 578,620 1.1 1.1 1.3 1.1 0.9 1.0 1.1 0.8 0.9 0.9 3,811,769 3,636,777 3,501,683 3,675,257 4,643,060 4,295,289 4,789,089 4,868,373 5,194,148 5,111,258 6.8 6.4 6.5 6.4 7.9 7.5 8.6 8.2 8.4 7.8 2,881,001 2,872,812 2,874,251 2,999,994 2,574,061 2,593,068 2,622,079 2,463,275 2,449,566 1,924,341 5.1 5.0 5.3 5.2 4.4 4.6 4.7 4.1 3.9 2.9 6,711,845 7,077,582 7,429,358 11.9 12.5 13.7 14.2 17.7 19.9 20.4 20.0 20.4 21.0 6,069,525 2,774,059 2,202,374 2,577,812 3,809,138 4,025,883 3,288,509 4,286,140 4,234,684 4,474,982 10.8 4.9 4.1 4.5 6.4 7.1 5.9 7.2 6.8 6.8 8,127,716 10,455,670 11,309,804 11,379,781 11,969,783 12,590,218 13,756,033 56,157,555 56,938,182 54,051,324 57,302,976 59,133,963 56,970,826 55,785,014 59,838,464 61,779,830 65,591,758 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 4 - 100.0 100.0 100.0 97 118 104 115 112 104 103 133 180 97 99 134 119 67 74 205 122 74 111 117 115 44.3 14.3 100.0 83 100.0 4 特別会計決算 (単位 千円) 会 計 別 歳 入 款 予算現額 歳 出 収入済額 1 分担金及び負担金 38,754 33,209 下 2 使用料及び手数料 1,366,111 1,386,963 水 3 国 庫 支 出 金 313,113 道 4 都 支 出 金 5 財 産 収 入 予算現額に対する 収入済額の増減 款 支出済額 不 用 額 2,684,439 2,543,998 140,441 20,852 2 公 債 費 289,519 289,519 0 327,158 14,045 3 予 備 費 305,210 305,178 32 36,955 33,319 △ 3,636 4 基 金 積 立 金 3,000 0 3,000 445 435 △ 10 6 繰 入 金 868,245 841,855 △ 26,390 7 繰 越 金 165,838 165,838 0 会 8 諸 収 入 82,807 82,825 18 計 9 市 債 409,900 340,600 △ 69,300 3,282,168 3,212,202 △ 69,966 3,282,168 3,138,695 143,473 1 国民健康保険税 3,216,135 3,309,440 93,305 1 総 務 費 62,563 54,639 7,924 国 2 国 庫 支 出 金 2,632,223 2,709,755 77,532 2 保 険 給 付 費 8,599,934 8,468,048 131,886 民 3 療養給付費等交付金 38,827 59,202 20,375 3 後期高齢者支援金等 1,840,827 1,840,804 23 2,700,567 2,700,569 2 4 前期高齢者納付金等 1,274 1,269 5 887,989 1,026,268 138,279 5 老人保健拠出金 182 67 115 6 共同事業交付金 3,523,745 3,525,182 1,437 6 介 護 納 付 金 758,693 758,693 0 7 繰 入 金 1,955,299 1,569,508 3,670,216 3,637,106 33,110 業 8 繰 越 金 149,689 149,690 1 8 保 健 事 業 費 135,259 131,448 3,811 会 9 諸 収 入 77,935 101,876 23,941 9 諸 支 出 金 103,461 98,152 5,309 10 予 備 費 10,000 0 10,000 15,182,409 14,990,226 192,183 事 業 計 健 康 保 険 事 4 前期齢者交付金 5 都 支 出 金 △ 5,545 1 下 水 道 費 予算現額 △ 385,791 7 共同事業拠出金 計 計 15,182,409 15,151,490 計 △ 30,919 - 5 - 計 (単位 千円) 会 計 別 後 期 高 齢 者 医 療 会 計 歳 入 款 1 保 険 料 予算現額に対する 収入済額の増減 収入済額 1,979,562 1,964,076 2 1 3 繰 入 金 1,182,080 1,172,479 4 繰 越 金 13,572 13,572 5 諸 収 入 96,281 108,332 3,271,497 3,258,460 2,365,091 2,390,010 142 79 2 使用料及び手数料 計 1 保 険 料 介 予算現額 歳 出 2 使用料及び手数料 款 △ 15,486 1 総 務 費 予算現額 支出済額 不 用 額 33,954 31,259 2,695 3,078,042 3,074,171 3,871 △ 9,601 3 保 健 事 業 費 129,151 127,970 1,181 0 4 諸 支 出 金 25,350 15,492 9,858 5,000 0 5,000 3,271,497 3,248,892 22,605 336,647 312,946 23,701 9,755,210 9,530,887 224,323 233,781 217,811 15,970 △ 1 2 分担金及び負担金 12,051 5 予 備 費 △ 13,037 計 24,919 1 総 務 費 △ 63 2 保 険 給 付 費 護 3 国 庫 支 出 金 2,119,181 2,152,289 保 4 支払基金交付金 2,747,470 2,747,487 17 4 基 金 積 立 金 284,071 284,071 0 険 5 都 支 出 金 1,516,795 1,523,130 6,335 5 諸 支 出 金 94,313 92,571 1,742 事 6 財 産 収 入 111 101 △ 10 6 予 備 費 3,000 0 3,000 業 7 繰 入 金 1,615,693 1,527,416 △ 88,277 会 8 繰 越 金 342,391 342,392 1 計 9 諸 収 入 148 377 229 10,707,022 10,683,281 △ 23,741 10,707,022 10,438,286 268,736 計 33,108 3 地域支援事業費 - 6 - 計 5 市税及び国民健康保険税の収入状況 (1)市 税 区 分 調定額 収入済額 対前年度 増減率 還付未済額 不納欠損額 (単位 千円・%) 調定額に対する 収入済額の割合 26 27 収入未済額 1 市 民 税 21,262,089 20,352,932 4.0 10 78,258 830,908 94.2 95.7 個 人 17,740,812 16,868,757 3.5 10 71,096 800,969 93.4 95.1 法 人 3,521,277 3,484,175 6.2 0 7,162 29,939 98.5 98.9 2 固 定 資 産 税 15,588,336 15,342,830 2.1 40 10,689 234,856 97.8 98.4 3 軽 自 動 車 税 43,771 38,278 3.4 12 853 4,651 84.4 87.5 4 市 た ば こ 税 995,458 995,458 △ 2.4 0 0 0 100.0 100.0 5 事 業 所 税 618,488 618,488 0.0 0 0 0 100.0 100.0 都市計画税 2,525,733 2,480,748 2.6 7 1,587 43,405 97.5 98.2 計 41,033,875 39,828,735 2.9 69 91,388 1,113,820 96.0 97.1 現 年 度 39,561,447 39,366,096 2.8 63 472 194,941 99.3 99.5 滞 納 繰 越 1,472,428 462,639 12.4 6 90,916 918,879 23.9 31.4 6 (2)国民健康保険税 区 分 調定額 収入済額 対前年度 増減率 還付未済額 不納欠損額 収入未済額 (単位 千円・%) 調定額に対する 収入済額の割合 26 27 現 年 度 3,202,360 2,998,454 0.8 6,684 46 210,542 92.7 93.6 滞 納 繰 越 854,546 310,986 10.3 231 74,879 468,913 28.0 36.4 4,056,906 3,309,440 1.6 6,915 74,925 679,455 77.3 81.6 計 - 7 -
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