平成27年度決算の概要 (PDF 506.3KB)

平 成 27 年 度 決 算 の 概 要
武
蔵
野
市
目 次
1 決算総括表
1
2 一般会計決算
2
(1)歳 入
2
(2)歳 出
3
3 過去10年間の歳出決算性質別調
4
4 特別会計決算
5
5 市税及び国民健康保険税の収入状況
7
1決算総括表
会 計 別
年 度
予算現額
歳入決算額
歳出決算額
歳入歳出
差引額
翌年度へ繰越
すべき財源
実質収支額
(単位 千円・%)
予算現額に対する割合
歳入
歳出
26
65,378,191
65,811,066
61,779,830
4,031,236
1,837,527
2,193,709
100.7
94.5
27
67,369,629
68,515,394
65,591,758
2,923,636
12,332
2,911,304
101.7
97.4
26
5,404,700
5,256,703
5,090,865
165,838
0
165,838
97.3
94.2
27
3,282,168
3,212,202
3,138,695
73,507
0
73,507
97.9
95.6
26
12,982,124
12,734,443
12,584,753
149,690
0
149,690
98.1
96.9
27
15,182,409
15,151,490
14,990,226
161,264
0
161,264
99.8
98.7
26
3,264,443
3,256,879
3,243,307
13,572
0
13,572
99.8
99.4
27
3,271,497
3,258,460
3,248,892
9,568
0
9,568
99.6
99.3
26
10,341,276
10,370,395
10,028,003
342,392
0
342,392
100.3
97.0
27
10,707,022
10,683,281
10,438,286
244,995
0
244,995
99.8
97.5
26
31,992,543
31,618,420
30,946,928
671,492
0
671,492
98.8
96.7
27
32,443,096
32,305,433
31,816,099
489,334
0
489,334
99.6
98.1
97,370,734
97,429,486
92,726,758
4,702,728
1,837,527
2,865,201
100.1
95.2
99,812,725
100,820,827
97,407,857
3,412,970
12,332
3,400,638
101.0
97.6
一 般 会 計
特
下 水 道 事 業 会 計
国民健康保険事業会計
別
後期高齢者医療会計
会
介護保険事業会計
計
計
合 計
(A)
26
(B)
27
比 較 増 減 額
(C) = (B) - (A)
―
2,441,991
3,391,341
4,681,099
△ 1,289,758
△ 1,825,195
535,437
― ―
対前年度増減率 (C)/(A)
―
2.5
3.5
5.0
△ 27.4
△ 99.3
18.7
― ―
* 一般会計のうち横領による現金不足額 39,774,118円
- 1 -
2 一般会計決算
(1)歳 入
款 1 市 税
予
算
現
額収
入
済
予 算 現 額 に
対
額対 す る 収 入
増
済 額 の 増 減
前
年
減
予 算 現 額 に 対 す る収
度収 入 済 額 の 割 合対
率
26
27
(単位 千円・%)
入 合 計 額 に
す
る
割
合
26
27
39,327,000
39,828,735
501,735
2.9
100.5
101.3
58.8
58.1
2 地 方 譲 与 税
150,000
178,204
28,204
4.2
106.9
118.8
0.3
0.3
3 利 子 割 交 付 金
230,000
241,331
11,331
△ 13.5
111.5
104.9
0.4
0.4
4 配 当 割 交 付 金
310,000
290,565
△ 19,435
△ 17.6
117.5
93.7
0.5
0.4
5 株式等譲渡所得割交付金
250,000
286,550
36,550
△ 3.5
92.8
114.6
0.4
0.4
3,250,000
3,574,055
324,055
67.4
97.9
110.0
3.2
5.2
7 自動車取得税交付金
65,001
79,951
14,950
40.4
101.7
123.0
0.1
0.1
8 地方特例交付金
40,478
40,478
0
△ 10.3
100.0
100.0
0.1
0.1
9 地 方 交 付 税
39,114
56,158
17,044
38.7
265.1
143.6
0.1
0.1
10 交通安全対策特別交付金
15,000
15,134
134
15.0
87.8
100.9
0.0
0.0
11 分担金及び負担金
374,463
376,851
2,388
△ 16.3
101.1
100.6
0.7
0.5
12 使用料及び手数料
1,580,236
1,571,603
△ 8,633
4.7
100.5
99.5
2.3
2.3
13 国 庫 支 出 金
8,208,436
8,228,333
19,897
△ 3.3
98.9
100.2
12.9
12.0
14 都 支 出 金
5,949,524
6,098,907
149,383
5.4
102.2
102.5
8.8
8.9
15 財 産 収 入
481,221
483,471
2,250
206.2
98.3
100.5
0.2
0.7
16 寄 附 金
50,304
50,393
89
△ 22.5
2,830.0
100.2
0.1
0.1
17 繰 入 金
1,731,471
1,718,623
△ 12,848
△ 43.1
99.6
99.3
4.6
2.5
18 繰 越 金
4,031,236
4,031,236
0
62.0
100.0
100.0
3.8
5.9
19 諸 収 入
540,145
618,816
78,671
△ 2.7
119.6
114.6
1.0
0.9
20 市
746,000
746,000
0
△ 32.9
100.0
100.0
1.7
1.1
67,369,629
68,515,394
1,145,765
4.1
100.7
101.7
100.0
100.0
6 地方消費税交付金
債
計
- 2 -
(2)歳 出
(単位 千円・%)
款
予
算
現
額支
出
済
額不
対
額
増
用
前
年
減
予算現額に対する支 出 合 計 額 に
度支 出 済 額 の 割 合対 す る 割 合
率
26
27
26
27
1
議
会
費
492,222
475,356
16,866
8.7
98.0
96.6
0.7
0.7
2
総
務
費
11,248,184
10,962,828
231,545
14.7
97.9
97.5
15.5
16.7
3
民
生
費
25,225,157
24,438,730
786,427
3.0
96.7
96.9
38.4
37.3
4
衛
生
費
9,208,704
9,075,960
132,744
34.2
78.0
98.6
10.9
13.8
5
労
働
費
36,420
34,731
1,689
14.1
94.1
95.4
0.0
0.1
6
農
業
費
79,534
73,922
5,612
16.8
92.3
92.9
0.1
0.1
7
商
工
費
566,149
527,404
18,745
23.0
76.9
93.2
0.7
0.8
8
土
木
費
8,924,181
8,775,686
148,495
1.8
97.3
98.3
14.0
13.4
9
消
防
費
2,122,468
2,106,404
16,064
0.2
98.5
99.2
3.4
3.2
10
教
育
費
7,384,935
7,134,155
250,780
△ 5.1
97.7
96.6
12.2
10.9
11
公
債
費
1,924,357
1,924,341
16
△ 21.4
100.0
100.0
4.0
2.9
12
諸 支 出 金
64,182
62,241
1,941
△ 20.1
99.7
97.0
0.1
0.1
13
予
93,136
0
93,136
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
67,369,629
65,591,758
1,704,060
6.2
94.5
97.4
100.0
100.0
備
計
費
*「予算現額に対する支出済額の割合」は、予算現額に繰越明許費及び事故繰越しを含む割合
*総務費、商工費及び合計中73,811千円の繰越明許費は、不用額から除く。
- 3 -
備 考
3 過去10年間の歳出決算性質別調
上段: 支出済額 (千円)
年度別
18
19
20
21
22
23
24
下段: 決算総額に対する割合 (%)
18年度(100) 23年度(100)
に 対 す るに 対 す る
26
27
27 年 度 指 数 27 年 度 指 数
25
性質別
消
費
的
経
人件費
物件費
補助費等
費
計
投資的経費
維持補修費
繰 出 金
公 債 費
扶 助 費
そ の 他
決算総額
11,308,538 11,856,389 11,278,905 11,098,108 11,239,134
20.1
20.8
20.9
19.4
9,701,861
9,565,401
9,294,545
9,062,277
9,402,674
17.0
17.1
15.5
14.7
14.3
19.0
11,492,998 12,033,786 11,695,672 12,124,480 12,654,693 13,092,342 13,032,962 13,167,456 13,360,683 13,595,063
20.5
21.2
21.6
21.2
21.4
23.0
23.4
22.0
21.6
20.7
5,258,512
5,361,436
5,731,611
7,598,418
5,741,769
5,430,682
5,744,825
5,917,792
6,220,412
6,059,715
9.4
9.4
10.6
13.2
9.7
9.5
10.3
9.9
10.1
9.3
28,060,048 29,251,611 28,706,188 30,821,006 29,635,596 28,224,885 28,343,188 28,379,793 28,643,372 29,057,452
50.0
51.4
53.1
53.8
50.1
49.5
50.8
47.4
8,029,627 10,674,909
8,618,743
8,459,099
7,478,085
5,936,241
4,736,563
7,376,312
46.4
8,139,389 10,689,072
18.7
16.0
14.8
12.6
10.4
8.5
12.3
13.2
16.3
593,740
650,432
718,727
642,092
538,353
585,656
625,805
494,788
528,453
578,620
1.1
1.1
1.3
1.1
0.9
1.0
1.1
0.8
0.9
0.9
3,811,769
3,636,777
3,501,683
3,675,257
4,643,060
4,295,289
4,789,089
4,868,373
5,194,148
5,111,258
6.8
6.4
6.5
6.4
7.9
7.5
8.6
8.2
8.4
7.8
2,881,001
2,872,812
2,874,251
2,999,994
2,574,061
2,593,068
2,622,079
2,463,275
2,449,566
1,924,341
5.1
5.0
5.3
5.2
4.4
4.6
4.7
4.1
3.9
2.9
6,711,845
7,077,582
7,429,358
11.9
12.5
13.7
14.2
17.7
19.9
20.4
20.0
20.4
21.0
6,069,525
2,774,059
2,202,374
2,577,812
3,809,138
4,025,883
3,288,509
4,286,140
4,234,684
4,474,982
10.8
4.9
4.1
4.5
6.4
7.1
5.9
7.2
6.8
6.8
8,127,716 10,455,670 11,309,804 11,379,781 11,969,783 12,590,218 13,756,033
56,157,555 56,938,182 54,051,324 57,302,976 59,133,963 56,970,826 55,785,014 59,838,464 61,779,830 65,591,758
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
- 4 -
100.0
100.0
100.0
97
118
104
115
112
104
103
133
180
97
99
134
119
67
74
205
122
74
111
117
115
44.3
14.3
100.0
83
100.0
4 特別会計決算
(単位 千円)
会
計
別
歳 入
款
予算現額
歳 出
収入済額
1 分担金及び負担金
38,754
33,209
下
2 使用料及び手数料
1,366,111
1,386,963
水
3 国 庫 支 出 金
313,113
道
4 都 支 出 金
5 財 産 収 入
予算現額に対する
収入済額の増減
款
支出済額
不 用 額
2,684,439
2,543,998
140,441
20,852 2 公 債 費
289,519
289,519
0
327,158
14,045 3 予 備 費
305,210
305,178
32
36,955
33,319
△ 3,636 4 基 金 積 立 金
3,000
0
3,000
445
435
△ 10
6 繰 入 金
868,245
841,855
△ 26,390
7 繰 越 金
165,838
165,838
0
会
8 諸 収 入
82,807
82,825
18
計
9 市 債
409,900
340,600
△ 69,300
3,282,168
3,212,202
△ 69,966
3,282,168
3,138,695
143,473
1 国民健康保険税
3,216,135
3,309,440
93,305 1 総 務 費
62,563
54,639
7,924
国
2 国 庫 支 出 金
2,632,223
2,709,755
77,532 2 保 険 給 付 費
8,599,934
8,468,048
131,886
民
3 療養給付費等交付金
38,827
59,202
20,375 3 後期高齢者支援金等
1,840,827
1,840,804
23
2,700,567
2,700,569
2 4 前期高齢者納付金等
1,274
1,269
5
887,989
1,026,268
138,279 5 老人保健拠出金
182
67
115
6 共同事業交付金
3,523,745
3,525,182
1,437 6 介 護 納 付 金
758,693
758,693
0
7 繰 入 金
1,955,299
1,569,508
3,670,216
3,637,106
33,110
業
8 繰 越 金
149,689
149,690
1 8 保 健 事 業 費
135,259
131,448
3,811
会
9 諸 収 入
77,935
101,876
23,941 9 諸 支 出 金
103,461
98,152
5,309
10 予 備 費
10,000
0
10,000
15,182,409
14,990,226
192,183
事
業
計
健
康
保
険
事
4 前期齢者交付金
5 都 支 出 金
△ 5,545 1 下 水 道 費
予算現額
△ 385,791 7 共同事業拠出金
計
計
15,182,409
15,151,490
計
△ 30,919
- 5 -
計
(単位 千円)
会
計
別
後
期
高
齢
者
医
療
会
計
歳 入
款
1 保 険 料
予算現額に対する
収入済額の増減
収入済額
1,979,562
1,964,076
2
1
3 繰 入 金
1,182,080
1,172,479
4 繰 越 金
13,572
13,572
5 諸 収 入
96,281
108,332
3,271,497
3,258,460
2,365,091
2,390,010
142
79
2 使用料及び手数料
計
1 保 険 料
介
予算現額
歳 出
2 使用料及び手数料
款
△ 15,486 1 総 務 費
予算現額
支出済額
不 用 額
33,954
31,259
2,695
3,078,042
3,074,171
3,871
△ 9,601 3 保 健 事 業 費
129,151
127,970
1,181
0 4 諸 支 出 金
25,350
15,492
9,858
5,000
0
5,000
3,271,497
3,248,892
22,605
336,647
312,946
23,701
9,755,210
9,530,887
224,323
233,781
217,811
15,970
△ 1 2 分担金及び負担金
12,051 5 予 備 費
△ 13,037
計
24,919 1 総 務 費
△ 63 2 保 険 給 付 費
護
3 国 庫 支 出 金
2,119,181
2,152,289
保
4 支払基金交付金
2,747,470
2,747,487
17 4 基 金 積 立 金
284,071
284,071
0
険
5 都 支 出 金
1,516,795
1,523,130
6,335 5 諸 支 出 金
94,313
92,571
1,742
事
6 財 産 収 入
111
101
△ 10 6 予 備 費
3,000
0
3,000
業
7 繰 入 金
1,615,693
1,527,416
△ 88,277
会
8 繰 越 金
342,391
342,392
1
計
9 諸 収 入
148
377
229
10,707,022
10,683,281
△ 23,741
10,707,022
10,438,286
268,736
計
33,108 3 地域支援事業費
- 6 -
計
5 市税及び国民健康保険税の収入状況
(1)市 税
区 分
調定額
収入済額
対前年度
増減率
還付未済額
不納欠損額
(単位 千円・%)
調定額に対する
収入済額の割合
26
27
収入未済額
1 市 民 税
21,262,089
20,352,932
4.0
10
78,258
830,908
94.2
95.7
個 人
17,740,812
16,868,757
3.5
10
71,096
800,969
93.4
95.1
法 人
3,521,277
3,484,175
6.2
0
7,162
29,939
98.5
98.9
2 固 定 資 産 税
15,588,336
15,342,830
2.1
40
10,689
234,856
97.8
98.4
3 軽 自 動 車 税
43,771
38,278
3.4
12
853
4,651
84.4
87.5
4 市 た ば こ 税
995,458
995,458
△ 2.4
0
0
0
100.0
100.0
5 事 業 所 税
618,488
618,488
0.0
0
0
0
100.0
100.0
都市計画税
2,525,733
2,480,748
2.6
7
1,587
43,405
97.5
98.2
計
41,033,875
39,828,735
2.9
69
91,388
1,113,820
96.0
97.1
現 年 度
39,561,447
39,366,096
2.8
63
472
194,941
99.3
99.5
滞 納 繰 越
1,472,428
462,639
12.4
6
90,916
918,879
23.9
31.4
6
(2)国民健康保険税
区 分
調定額
収入済額
対前年度
増減率
還付未済額
不納欠損額
収入未済額
(単位 千円・%)
調定額に対する
収入済額の割合
26
27
現 年 度
3,202,360
2,998,454
0.8
6,684
46
210,542
92.7
93.6
滞 納 繰 越
854,546
310,986
10.3
231
74,879
468,913
28.0
36.4
4,056,906
3,309,440
1.6
6,915
74,925
679,455
77.3
81.6
計
- 7 -